
|  |
РЕШЕНИЕ Земского собрания
Навашинского района от 30.11.2006 № 158
"ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА И
ПРОГНОЗЕ НА 2007 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
"Приокская правда", N
151(9421), 26.12.2006
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
НАВАШИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2006 г. № 158
ОБ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА И
ПРОГНОЗЕ НА 2007 ГОД
Заслушав информацию
об основных показателях социально-экономического развития
Навашинского района за 9 месяцев 2006 года и прогнозе
социально-экономического развития на 2007 год, Земское собрание
решило:
1. Принять к сведению информацию об
основных показателях социально-экономического развития Навашинского
района за 9 месяцев 2006 года.
2. Утвердить прилагаемый прогноз
социально-экономического развития Навашинского района на 2007 год,
разработанный администрацией Навашинского района с учетом тенденций и
факторов экономического развития и намерений предприятий и
организаций.
3. Предложить администрации
Навашинского района уточнять в течение года прогнозные
бюджетообразующие показатели социально-экономического развития района
на 2007 год.
4. Опубликовать основные параметры
прогноза социально-экономического развития района на 2007 год в
газете "Приокская правда".
5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания по
бюджетной, финансовой и налоговой политике (председатель В.В.
Шишков).
Глава местного
самоуправления
В.В.ШИШКОВ
Председатель Земского
собрания
А.П.ТЮРИН
Утвержден
решением
Земского собрания
Навашинского района
от 30.11.2006 № 158
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
НАВАШИНСКОГО
РАЙОНА НА 2007 ГОД
I. ОСНОВНЫЕ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателей
|
Един. измер-я
|
2005 (факт)
|
Прогноз на 2006 г.,
утвержденный постановлением Земского собрания
от 19.12.2005 № 27
|
2006 год
|
2007 год, прогноз |
|
|
|
|
факт 9 мес.
|
оценка за год
|
отклонение оценки от
прогноза (+, -)
|
|
1. Объем отгрузки товаров
собственного производства, выполнения
работ, услуг собственными силами по всем
видам экономической деятельности по полному
кругу предприятий
|
млн руб. |
2082,3
|
2188,95
|
1251,78 |
2224,4
|
+35,45
|
2555,0
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
132,2
|
120,1
|
104,3
|
98,0
|
-22,1
|
104,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Отгружено
товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами (по крупным
и средним предприятиям)
|
млн руб. |
1589,6
|
-
|
1024,66 |
1791,06 |
|
2044,2
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
132,6
|
-
|
102,6
|
100,6
|
-
|
103,8
|
Из общего объема по основным
видам деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
-
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|
млн руб. |
15,6
|
15,2
|
6,34 |
10,0
|
-5,2
|
11,5
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
126,7
|
101,0
|
42,6
|
57,0
|
-44,0
|
100,2
|
- обрабатывающие
производства
|
млн руб. |
1429,2
|
1741,21
|
931,64 |
1599,96 |
-141,25
|
1814,6
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
129,2
|
125,9
|
104,3
|
101,9
|
-24,0
|
104,4
|
- производство
и распределение электроэнергии, газа и воды
|
млн руб
|
49,3
|
60,94
|
15,84 |
55,9
|
-5,04
|
60,5
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
85,2
|
100,0
|
98,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
- транспорт и связь
|
млн руб. |
21,4 <*>
|
49,5
|
21,81 <*>
|
27,9 <*>
|
<*>
|
31,6 <*>
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
95,8 <*>
|
96,0
|
121,0 <*>
|
106,3 <*>
|
<*>
|
105,0 <*>
|
- другие
виды деятельности
|
|
74,1
|
-
|
49,03 |
97,3
|
-
|
126,0
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
97,7
|
-
|
89,7
|
107,1
|
-
|
108,8
|
--------------------------------
<*> Примечание: без учета услуг
связи.
II. ПОКАЗАТЕЛИ
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Наименование
показателей
|
Един. измер-я
|
2005 (факт)
|
Прогноз на 2006 г.,
утвержденный постановлением Земского собрания
от 19.12.2005 № 27
|
2006 год
|
2007 год, прогноз
|
|
|
|
|
факт 9 мес.
|
оценка за год
|
отклонение оценки от
прогноза (+, -)
|
|
1.
Обрабатывающие производства. Объем
отгрузки товаров собственного производства,
выполнения работ и услуг собственными силами (по
крупным и средним предприятиям)
|
млн руб. |
1429,2
|
1741,21
|
931,64
|
1599,96
|
-141,25
|
1814,6
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
129,2
|
125,9
|
104,3
|
101,9
|
-24,0
|
104,4
|
в том числе
по подразделам
|
|
|
|
|
|
|
|
- производство пищевых
продуктов
|
млн руб. |
138,41 |
136,65
|
110,49
|
147,0
|
+10,35
|
153,0
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
85,4
|
99,3
|
101,2
|
100,3
|
+1,0
|
100,0
|
- обработка древесины
и производства изделий из дерева
|
млн руб. |
14,5
|
11,28
|
8,32
|
12,0
|
+0,72
|
13,0
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
159,3
|
105,0
|
86,7
|
80,4
|
-24,6
|
106,6
|
-
полиграфическая деятельность
|
млн руб. |
1,4
|
1,33
|
1,17
|
1,56
|
+0,23
|
1,7
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
125,4
|
103,0
|
103,3
|
101,4
|
-1,6
|
100,3
|
-
химическое производство
|
млн руб. |
-
|
1,65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
|
млн руб. |
197,24 |
228,3
|
201,9
|
270,0
|
+41,7
|
286,0
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
93,0
|
100,0
|
121,0
|
118,9
|
+18,9
|
100,0
|
- производство готовых
металлических изделий
|
млн руб. |
-
|
-
|
0,51
|
1,0
|
-
|
1,1
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
101,7
|
-
производство транспортных средств и оборудования
|
млн руб. |
957,54 |
1242,0
|
516,11
|
1038,7
|
-203,3
|
1225,5
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
189,9
|
140,8
|
107,2
|
99,0
|
-41,8
|
107,9
|
-
прочие производства
|
млн руб. |
120,11 |
120,0
|
93,95
|
129,7
|
+9,7
|
134,3
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
101,6
|
94,8
|
93,6
|
103,6
|
+8,8
|
100,0
|
2. Производство важнейших
видов продукции обрабатывающих производств в натуральном
выражении
|
судостроение
(речные/морские суда)
|
ед.
|
2
|
3
|
1
|
2
|
-1
|
3 + 0
|
темп роста
|
%
|
200,0
|
150,0
|
100,0
|
100,0
|
-50
|
150,0
|
кирпич
|
млн шт.
|
83,6
|
90,0
|
75,6
|
100,0
|
+10,0
|
100,0
|
темп роста
|
%
|
84,7
|
100,0
|
116,7
|
119,6
|
+19,6
|
100,0
|
хлеб и хлебобулочные изделия
|
т
|
11780,2
|
10980
|
8078,8
|
10980
|
-
|
10980
|
темп роста
|
%
|
86,9
|
100,0
|
91,6
|
93,2
|
-6,8
|
100,0
|
пиломатериалы
|
тыс. куб. м
|
3,4
|
3,4
|
2,3
|
3,4
|
-
|
3,4
|
темп роста
|
%
|
113,3
|
100,0
|
92,0
|
100,0
|
-
|
100,0
|
матрацные блоки
|
тыс. шт. |
96,6
|
100,0
|
71,34
|
100,0
|
-
|
100,0
|
темп роста
|
%
|
96,5
|
100,0
|
105,5
|
103,5
|
+3,5
|
100,0
|
III. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
Наименование показателей
|
Един. измер-я
|
2005 (факт)
|
Прогноз на 2006 г.,
утвержденный постановлением Земского собрания
от 19.12.2005 № 27
|
2006 год
|
2007 год, прогноз
|
|
|
|
|
факт 9 мес.
|
оценка за год
|
отклонение оценки от
прогноза (+, -)
|
|
Валовая продукция сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств
|
млн руб. |
231,0
|
152,0
|
142,4
|
219,0
|
+67,0
|
246,7
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
99,5
|
95,8
|
96,0
|
89,0
|
-6,8
|
103,5
|
Валовая продукция сельского
хозяйства общественный сектор, КФХ (без ЛПХ)
|
млн руб. |
23,1
|
22,0
|
18,8
|
25,0
|
+3,0
|
33,0
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
87,0
|
113,3
|
93,0
|
94,3
|
-19,0
|
105,0
|
Валовая продукция личных
подсобных хозяйств населения
|
млн руб. |
207,9
|
130,0
|
123,6
|
194,5
|
+64,5
|
213,7
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
107,0
|
93,3
|
97,0
|
87,7
|
-5,6
|
101,6
|
Производство основных видов
сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (с
частным сектором)
|
зерно
|
т
|
1085
|
1300
|
800,0
|
800,0
|
-500
|
1000
|
картофель
|
-"-
|
11012
|
11000
|
10505
|
11000
|
-
|
11010
|
скот и птица (в живом
весе)
|
-"-
|
222,4
|
260
|
155
|
248
|
-12
|
271
|
молоко
|
-"-
|
6215
|
5860
|
4104
|
5600
|
-260
|
7030
|
Производство основных видов
сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными
предприятиями (СПК)
|
зерно
|
т
|
1008
|
1300
|
800,0
|
800,0
|
-500
|
1000
|
картофель
|
-"-
|
12
|
-
|
5,0
|
5,0
|
-
|
10,0
|
скот и птица (в живом
весе)
|
-"-
|
88
|
80
|
58
|
100
|
+20
|
110,0
|
молоко
|
-"-
|
1204
|
1250
|
767,5
|
950
|
-300
|
970
|
IV. ИНВЕСТИЦИИ
(КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО)
Наименование показателей
|
Един. измер-я
|
2005 (факт)
|
Прогноз на 2006 г.,
утвержденный постановлением Земского собрания
от 19.12.2005 № 27
|
2006 год
|
2007 год, прогноз
|
|
|
|
|
факт 9 мес.
|
оценка за год
|
отклонение оценки от
прогноза (+, -)
|
|
Капитальные вложения на
территории района за счет всех источников
финансирования - всего
|
млн руб. |
105,51
|
153,5
|
39,6
|
63,3
|
-90,2
|
99,6
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
59,2
|
185,6
|
59,1
|
55,0
|
-130,6
|
140,7
|
из
объема капвложений
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство объектов
производственного назначения
|
млн руб. |
73,95
|
87,9
|
29,51
|
42,1
|
-45,8
|
43,0
|
строительство объектов
непроизводственного назначения
|
-"-
|
31,56
|
65,6
|
10,09
|
21,2
|
-44,4
|
56,6
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
жилищное
строительство
|
млн руб. |
10,3
|
34,5
|
4,85
|
7,0
|
-27,5
|
14
|
коммунальное
строительство
|
-"-
|
7,97
|
24,7
|
1,19
|
8,3
|
-16,4
|
34,5
|
образование
|
-"-
|
3,8
|
3,0
|
1,53
|
2,2
|
-0,8
|
5,4
|
здравоохранение,
предоставление социальных услуг
|
-"-
|
8,64
|
0,8
|
1,97
|
3,0
|
+2,2
|
1,4
|
культура
|
-"-
|
0,35
|
0,6
|
0,32
|
0,4
|
-0,2
|
0,5
|
прочие
|
|
0,5
|
2,0
|
0,23
|
0,3
|
-1,7
|
0,8
|
Источники
финансирования капитальных вложений:
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
федерального бюджета |
млн руб. |
1,66
|
19,0
|
0,26
|
0,5
|
-18,5
|
0,8
|
средства
консолидированного бюджета области
|
млн руб. |
29,48
|
28,2
|
8,89
|
14,3
|
-13,9
|
35,4
|
собственные
средства предприятий, организаций
|
млн руб. |
63,76
|
71,8
|
25,54
|
41,0
|
-30,8
|
39,9
|
другие источники (кредиты
банков, средства населения, внебюджетные ср-ва и др.)
|
млн руб. |
10,61
|
34,5
|
4,91
|
7,5
|
-27
|
23,5
|
Объем подрядных работ
|
млн руб. |
51,57
|
93,18
|
15,1
|
29,4
|
-22,7
|
58,0
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
62,7
|
2,0 раза
|
40,3
|
52,0
|
-148,0
|
177,2
|
Ввод мощностей
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилищное
строительство
|
|
|
|
|
|
|
|
жилые дома
|
тыс. кв. м
|
0,896
|
2,4
|
0,52
|
0,8
|
-1,6
|
1,8
|
|
квартир
|
10
|
32
|
7
|
10
|
-22
|
31
|
Коммунальное
строительство
|
|
|
|
|
|
|
|
Котельные
(реконструкция городской котельной № 5)
|
МВт
|
-
|
8 МВт
|
-
|
-
|
-
|
8 МВт
|
станция очистки воды на
скважине № 7
|
куб. м ч
|
-
|
48
|
-
|
-
|
-
|
48
|
газовые сети
|
км
|
5,7
|
4,0
|
15,3
|
16,0
|
+12,0
|
36,45
|
в том числе на селе
|
км
|
4,9 4,0 Ефаново, 0,9
Окулово
|
4,0 Натальино
|
14,3 - Натальино 1,0 -
Ефаново
|
1,53 межпоселковые:
14,3 - Натальино внутрипоселковые распределительные: 1,0
- Ефаново
|
+11,3
|
межпоселковые 5,3 - Ярцево
- Окулово, внутрипоселковые
распределительные: 21,0 - Натальино, 4,6 м Окулово
1,05 - Ярцево, 3,5 - Спас-Седчено
|
газификация квартир и
домов
|
ед.
|
36
|
25
|
16
|
22
|
-3
|
40
|
в том числе на селе
|
-"-
|
15
|
15
|
4
|
8
|
-7
|
25
|
Дорожное
строительство
|
км
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
V. ФИНАНСЫ
Наименование показателей
|
Един. измер-я
|
2005 (факт)
|
Прогноз на 2006 г.,
утвержденный постановлением Земского собрания
от 19.12.2005 № 27
|
2006 год
|
2007 год, прогноз
|
|
|
|
|
факт 9 мес.
|
оценка за год
|
отклонение оценки от
прогноза (+, -)
|
|
Прибыль
до налогообложения прибыльных организаций
(всего)
|
млн руб. |
94,75
|
116,35
|
110,6
|
125,4
|
+9,05
|
150,96
|
темп роста
в действующих ценах
|
%
|
74,2
|
122,3
|
155,9
|
132,3
|
+11,4
|
120,4
|
Убытки (всего)
|
-"-
|
-84,94
|
-4,25
|
-13,55
|
-11,3
|
+7,05
|
-4,2
|
Убытки
обрабатывающих производств
|
млн руб. |
-78,70
|
-1,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Прибыль по
видам деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
|
млн руб. |
0,19
|
0,35
|
0,58
|
0,6
|
+0,25
|
0,5
|
обрабатывающие
производства
|
-"-
|
64,26
|
96,7
|
92,92
|
102,8
|
+6,1
|
119,11
|
строительство
|
-"-
|
3,46
|
0,3
|
0,63
|
1,0
|
+0,7
|
5,23
|
транспорт
|
-"-
|
-
|
-
|
6,7
|
7,0
|
+7,0
|
7,0
|
банки
|
-"-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
другие
виды деятельности (связь, оптовая и розничная торговля
и др.)
|
млн руб. |
26,84
|
19,0
|
9,77
|
14,0
|
-5,0
|
19,62
|
VI. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
Наименование показателей
|
Един. измер-я
|
2005 (факт)
|
Прогноз на 2006 г.,
утвержденный постановлением Земского собрания
от 19.12.2005 № 27
|
2006 год
|
2007 год, прогноз
|
|
|
|
|
факт 9 мес.
|
оценка за год
|
отклонение оценки от
прогноза (+, -)
|
|
Оборот розничной торговли
(во всех каналах реализации)
|
млн руб. |
638,41
|
645,0
|
527,0
|
740,0
|
+95,0
|
896,0
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
112,5
|
102,0
|
110,5
|
108,8
|
+6,8
|
110,0
|
Объем платных услуг населению
|
млн руб. |
177,34
|
200,0
|
145,9
|
211,3
|
+11,3
|
242,0
|
темп роста
в сопоставимых ценах
|
%
|
94,9
|
102,6
|
106,6
|
103,6
|
+ 1,0
|
100,0
|
VII. ДЕМОГРАФИЯ,
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Наименование показателей
|
Един. измер-я
|
2005 (факт)
|
Прогноз на 2006 г.,
утвержденный постановлением Земского собрания
от 19.12.2005 № 27
|
2006 год
|
2007 год, прогноз
|
|
|
|
|
факт 9 мес.
|
оценка за год
|
отклонение оценки от
прогноза (+, -)
|
|
Численность
постоянного населения на конец отчетного
периода
|
тыс. чел.
|
26,22
|
25,88
|
25,96
|
25,87
|
-0,01
|
25,5
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
городского
|
тыс. чел.
|
18,35
|
18,2
|
18,19
|
18,14
|
-0,06
|
18,0
|
сельского
|
тыс. чел.
|
7,87
|
7,68
|
7,77
|
7,73
|
+0,05
|
7,5
|
Трудовые ресурсы
|
тыс. чел.
|
13,4
|
13,79
|
13,4
|
13,4
|
-0,39
|
13,3
|
Численность занятых в
экономике
|
тыс. чел.
|
10,2
|
9,9
|
9,9
|
9,9
|
-
|
10,1
|
Количество
обратившихся в службу занятости
|
чел.
|
1442
|
1870
|
826
|
1200
|
-670
|
1800
|
в т.ч.
численность безработных на конец отчетного периода
|
чел.
|
83
|
180
|
86
|
150
|
-30
|
140
|
Уровень
безработицы (официально зарегистрированной)
|
%
|
0,73
|
1,6
|
0,73
|
1,27
|
-0,33
|
1,12
|
Количество свободных рабочих
мест
|
мест
|
448
|
200
|
214
|
200
|
-
|
200
|
Среднемесячная оплата
труда всех категорий работающих |
руб.
|
5104,27
|
5711,5
|
5648,6
|
5946,2
|
+234,7
|
7198,4
|
темп роста
|
%
|
124,9
|
117,1
|
116,6
|
116,5
|
-0,6
|
121,1
|
--------------------------------
<*> Примечание: среднемесячная
заработная плата работников за 9 месяцев 2006 г. по официально
учтенному кругу (по крупным и средним предприятиям) составила 6043,4
руб., с темпом роста к аналогичному периоду 2005 г. - 114,2%.
-
VIII. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ
И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Наименование показателей
|
Един. измер-я
|
2005 (факт)
|
Прогноз на 2006 г.,
утвержденный постановлением Земского собрания
от 19.12.2005 № 27
|
2006 год
|
2007 год
|
|
|
|
|
факт 9 мес.
|
оценка за год
|
отклонение оценки от
прогноза, (+, -)
|
Прогноз
|
Темп роста, %
|
Денежные доходы
населения, всего
|
млн руб. |
1001,75
|
1078,75
|
825,58
|
1154,8
|
+76,05
|
1367,6
|
118,4
|
в том числе оплата
труда
|
-"-
|
592,3
|
647,0
|
476,75
|
675,0
|
+28,0
|
837,9
|
124,1
|
пенсии и пособия
|
-"-
|
312,27
|
302,75
|
266,11
|
356,8
|
+54,05
|
404,0
|
113,2
|
стипендии
|
-"-
|
0,78
|
1,0
|
0,72
|
1,0
|
-
|
1,0
|
-
|
прочие доходы
|
-"-
|
96,4
|
128,0
|
82,0
|
122,0
|
-6,0
|
124,7
|
102,2
|
Денежные расходы
населения, всего
|
-"-
|
1000,38
|
1077,7
|
824,7
|
1154,4
|
+76,7
|
1367,0
|
118,4
|
в том числе покупка
товаров и оплата услуг
|
-"-
|
815,74
|
845,0
|
672,9
|
951,3
|
+106,3
|
1138,0
|
119,6
|
обязательные платежи и
добровольные взносы
|
-"-
|
119,34
|
133,8
|
93,2
|
129,0
|
-4,8
|
154,0
|
119,4
|
прирост вкладов,
приобретение недвижимости, валюты, акций
и др. ценных бумаг
|
-"-
|
65,3
|
78,9
|
58,6
|
74,1
|
-4,8
|
75,0
|
101,2
|
прочие расходы
|
-"-
|
-
|
20,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Превышение доходов над
расходами
|
-"-
|
+1,37
|
+1,05
|
+0,88
|
+0,4
|
-0,65
|
+0,6
|
+0,2
|
|
в % к доходам
|
0,14
|
0,10
|
0,23
|
0,03
|
-0,07
|
+0,04
|
+0,01
|
|  |  |
|