Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Земского собрания
Кулебакского района от 08.12.2006 № 105


"О БЮДЖЕТЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
НА 2007 ГОД"


(Вместе с "ПРОГРАММОЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2007
ГОД", "ПРОГРАММОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУЛЕБАКСКОГО
РАЙОНА НА 2007 ГОД")


Официальная публикация в СМИ:


"Кулебакский металлист", N
149(12968), 30.12.2006 (решение, приложения 1 - 6),


"Кулебакский металлист", N
6(12974), 20.01.2007 (приложение 8),


"Кулебакский металлист", N
7(12975), 23.01.2007 (приложения 9, 10, 11, 13, 14),


"Кулебакский металлист", N
8(12976), 25.01.2007 (приложение 12),


"Кулебакский металлист", N
9(12977), 27.01.2007 (приложения 16, 17, 18),


"Кулебакский металлист", N
10(12978), 30.01.2007 (приложение 15)



Вступил в силу с 1 января 2007 года
(статья 33 данного документа).






ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА




РЕШЕНИЕ


от 8 декабря 2006 г. № 105




О БЮДЖЕТЕ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2007 ГОД




В соответствии с
Законом "Об областном бюджете на 2007 год" Земское собрание
решило:




Статья 1




1. Утвердить бюджет
Кулебакского района на 2007 год по расходам в сумме 395884 тыс.
рублей и по доходам в сумме 381934 тыс. рублей.


2. Установить предельный размер
дефицита бюджета Кулебакского района на 2007 год в сумме 13950 тыс.
рублей.




Статья 2




Установить, что в
2007 году доходы районного бюджета формируются за счет поступающих в
бюджет Кулебакского района следующих доходных источников:


1) налога на доходы физических лиц -
в соответствии с Законом Нижегородской области "О межбюджетных
отношениях в Нижегородской области" и Законом Нижегородской
области "Об областном бюджете на 2007 год" - по нормативу
56,5 процента;


2) единого налога на вмененный доход
- по нормативу 90 процентов;


3) единого сельскохозяйственного
налога - по нормативу 30 процентов;


4) налога на имущество физических лиц
- по нормативу 100 процентов (взимаемый на территории г. Кулебаки и
Шилокшанского сельсовета);


5) земельного налога - по нормативу
100 процентов (взимаемый на территории г. Кулебаки и Шилокшанского
сельсовета);


6) налога на имущество организаций -
по нормативу 20 процентов;


7) государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за
исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным Судом Российской Федерации), - по нормативу 100 процентов;


8) государственной пошлины за
государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, - по нормативу
100 процентов;


9) государственной пошлины за выдачу
ордера на квартиру - по нормативу 100 процентов;


10) государственной пошлины за выдачу
разрешения на распространение наружной рекламы - по нормативу 100
процентов;


11) арендной платы и поступления от
продажи права на заключение договоров аренды за земли до
разграничения государственной собственности на землю (за исключением
земель, предназначенных для целей жилищного строительства) - по
нормативу 100 процентов (взимаемой на территории г. Кулебаки и
Шилокшанского сельсовета);


12) арендной платы и поступления от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения
государственной собственности на землю - по нормативу 100 процентов
(взимаемой на территории г. Кулебаки и Шилокшанского сельсовета);


13) доходов от аренды объектов
нежилого фонда и имущественных комплексов, находящихся в
муниципальной собственности Кулебакского района, - в размере 100
процентов;


14) части прибыли муниципальных
унитарных предприятий Кулебакского района, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в порядке,
утвержденном постановлением администрации Кулебакского района от
01.06.2006 № 638, - в размере до 50 процентов;


15) платы за негативное воздействие
на окружающую среду - по нормативу 40%;


16) доходов от реализации имущества,
находящегося в муниципальной собственности Кулебакского района, - в
размере 100 процентов;


17) прочих налогов, штрафов, сборов и
других платежей, безвозмездных поступлений, подлежащих зачислению в
районный бюджет в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Нижегородской области.




Статья 3




1. Закрепить
источники доходов бюджета Кулебакского района за администраторами
доходов бюджета Кулебакского района - органами местного
самоуправления Кулебакского района согласно приложению 1.


Утвердить перечень администраторов
доходов местного бюджета - федеральных органов государственной власти
по Нижегородской области, органов государственной власти
Нижегородской области согласно приложению 2 к настоящему решению в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Нижегородской области.


2. Администрация Кулебакского района
вправе, в случае изменения функций федеральных органов
государственной власти по Нижегородской области и органов
государственной власти Нижегородской области (администраторов доходов
районного бюджета), уточнять закрепленные за ними основные доходные
источники районного бюджета, предусмотренные приложениями 1 и 2 к
настоящему решению.




Статья 4




Учесть в бюджете
Кулебакского района на 2007 год поступления доходов в следующих
суммах:






(тыс. руб.)











































































































































































































































Код бюджетной
классификации


Наименование доходов


Сумма


10000000000000 000


ДОХОДЫ


144156,0


10100000000000 000


НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ


93106,0


10102000010000 110


Налог на доходы физических лиц


93106,0


10500000000000 000


НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД


19624,0


10502000020000 110


Единый налог на вмененный доход
для
отдельных видов деятельности


19621,0


10503000010000 110


Единый сельскохозяйственный
налог


3,0


10600000000000 000


НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО


18420,0


10601000000000 000


Налог на имущество физических
лиц


644,0


10602000020000 110


Налог на имущество организаций


2811,0


10606000000000 110


Земельный налог


14965,0


10800000000000 000


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ


3413,0


11100000000000 000


ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ


7600,0


11105000000000 120


Доходы от сдачи в аренду
имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной
собственности


7200,0


11105010000000 120


Арендная плата за
земли,
находящиеся в государственной
собственности
до разграничения
государственной собственности на
землю
и поступления от продажи
права на заключение
договоров
аренды указанных земельных участков


3863,0


11105030000000 120


Доходы от сдачи в аренду
имущества,
находящегося в оперативном
управлении
органов государственной
власти, органов
местного
самоуправления, государственных
внебюджетных
фондов и созданных ими
учреждений и в
хозяйственном
ведении федеральных государственных


3337,0


11107000000000 120


Платежи от государственных
и
муниципальных унитарных предприятий


200,0


11107010000000 120


Доходы от перечисления
части
прибыли государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий, остающейся после
уплаты
налогов и обязательных
платежей


200,0


11108000000000 120


Прочие доходы от
использования
имущества и прав, находящихся
в
государственной и муниципальной
собственности


200,0


11200000000000 000


ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ


993,0


11201000010000 120


Плата за негативное воздействие
на
окружающую среду


993,0


11400000000000 000


ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ


500,0


11402000000000 000


Доходы от реализации,
имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной
собственности


500,0


11600000000000 000


ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА


500,0


20000000000000 000


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ


237778,0


20200000000000 000


Безвозмездные поступления от
других
бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации


237778,0


20201000000000 151


Дотации от других бюджетов

бюджетной системы Российской
Федерации


78786,0


20201010000000 151


Дотации на выравнивание
уровня
бюджетной обеспеченности


78786,0


20202000000000 151


Субвенции от других
бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации


158678,0


20202333000000 151


Субвенции на выплату
вознаграждения
за выполнение функций классного
руководителя
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных учреждений


4070,0


20202350000000 151


Субвенции на
осуществление
полномочий по первичному воинскому
учету
на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты


497,0


20202413000000 151


Субвенции на
предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения
и коммунальных услуг


48027,0


20202423050000 151


Субвенции бюджетам
муниципальных
районов на денежные выплаты
медицинскому
персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов,
врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам
скорой
медицинской помощи


2645,0


20202900000000 151


Прочие субвенции


103439,0





на обеспечение
образовательного
процесса


79116,0





на предоставление
дотаций
поселениям


3532,0





на социальную поддержку
и
социальное обслуживание детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей, находящихся на
воспитании
в приемных семьях и
семейных детских домах


596,0





на воспитание и
обучение
детей-инвалидов в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях


188,0





на организацию
предоставления
общедоступного и бесплатного
начального
общего, основного
общего, среднего (полного)
общего
образования по основным
образовательным
программам в
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждениях


11014,0





на полномочия в
сфере
агропромышленного комплекса


2491,0





на обеспечение полноценным
питанием
детей первого и второго года жизни
специальными
молочными смесями


5781,0





на создание и
организацию
деятельности комиссий по
делам
несовершеннолетних


721,0


20204000000000 151


Субсидии от других
бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации


314,0


20204900000000 151


Прочие субсидии


314,0





на оказание частичной
финансовой
поддержки районных (городских)
средств
массовой информации


314,0





ВСЕГО ДОХОДОВ


381934,0




Статья 5




Установить, что
поступающие недоимка, пени и штрафы за несвоевременную уплату налогов
зачисляются в соответствующий бюджет по нормативам, действующим в
2007 году.




Статья 6




Установить, что
недоимка, пени и штрафы по отмененным налогам и сборам зачисляются в
соответствующий бюджет по нормативам, действовавшим в 2006 году.




Статья 7




1. Установить, что
денежные средства, полученные от продажи имущества, находящегося в
муниципальной собственности, в полном объеме поступают в местный
бюджет.


2. Органу, осуществляющему функции
продавца муниципальной собственности, возмещаются затраты на
организацию и проведение приватизации имущества, утвержденного
прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества
Кулебакского района на 2007 год, в размере до 3 процентов средств,
полученных от покупателей в счет оплаты приобретенных активов.




Статья 8




Установить, что в
2007 году средства от продажи земельных участков распределяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.




Статья 9




Установить, что
нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду,
установленные в 2003 году, применяются в 2007 году с коэффициентом
1,4, установленные в 2005 году, - с коэффициентом 1,15.




Статья 10




1. Установить, что в
2007 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности района, переданного в оперативное
управление образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения,
учреждениям культуры, искусства и спорта, в полном объеме учитываются
в доходах местного бюджета.




Статья 11




Утвердить расходы
бюджета Кулебакского района на 2007 год в следующих суммах:






























































































































































































































































Раздел,
подраздел


Наименование расходов


Сумма,
тыс. руб.


0100


1. Общегосударственные вопросы


50370,5


0102


1.1. Функционирование высшего
должностного
лица и органа местного самоуправления


1800,1


0103


1.2. Функционирование
представительных
органов местного самоуправления


5624,1


0104


1.3. Функционирование местных
администраций


34103,3





- субвенции из областного
бюджета на
исполнение отдельных
государственных
полномочий по
поддержке
сельскохозяйственного производства


2491,0





- субвенции на исполнение
отдельных
государственных полномочий по
исполнению
функций комиссий по делам несовершеннолетних
и
защите их прав


721,0


0106


1.4. Обеспечение деятельности
финансовых
органов


7333,0


0112


1.5. Обслуживание
муниципального долга, в
т.ч.


30,0





- уплата процентов за
пользование кредитами
коммерческих банков


30,0


0113


1.6. Резервные фонды
органов местного
самоуправления


1000,0


0115


1.7. Другие общегосударственные
вопросы, не
отнесенные к другим подразделам


480,0


0200


2. Национальная оборона


15,0





- субвенции на осуществление
полномочий по
первичному воинскому учету на территориях,
где
отсутствуют военкоматы


15,0


0300


3. Национальная
безопасность и
правоохранительная деятельность


320,5


0309


3.1. Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций
и стихийных бедствий


100,0


0310


3.2. Обеспечение
противопожарной
безопасности


220,5


0400


4. Национальная экономика


870,0


0411


4.1. Другие вопросы в области
национальной
экономики


870,0


0500


5. Жилищно-коммунальное
хозяйство


10681,0


0600


6. Охрана окружающей среды


993,0


0700


7. Образование, в т.ч.


199328,0





- за счет средств местного
бюджета


104344,0





- за счет областного бюджета, в
т.ч.


94984,0





- субвенция на обеспечение
образовательного
процесса


79116,0





- субвенции на исполнение
отдельных
государственных полномочий по
социальной
поддержке и социальному
обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения родителей, находящихся на
воспитании
в приемных семьях


596,0





- субвенции на исполнение
отдельных
государственных полномочий по
организации
предоставления общедоступного и
бесплатного
начального общего, среднего
общего
образования по основным образовательным
программам
в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях


11014,0





- субвенции на
ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство


4070,0





- субвенции на исполнение
отдельных
государственных полномочий по воспитанию
и
обучению детей-инвалидов в муниципальных
дошкольных
образовательных учреждениях


188,0


0800


8. Культура, кинематография
и средства
массовой информации


14901,8


0801


8.1. Культура


11727,2


0803


8.2. Телевидение и радиовещание


89,0


0804


8.3. Периодическая печать и
издательства


696,0





- субсидии на оказание
частичной финансовой
поддержки районных средств
массовой
информации


314,0


0806


8.4. Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии и средств массовой информации


2389,6


0900


9. Здравоохранение и спорт


51959,7


0901


9.1. Здравоохранение


45823,7





- субвенции на денежные выплаты
медицинскому
персоналу ФАПов и скорой помощи


2645,0





- субвенции на исполнение
отдельных
государственных полномочий по
обеспечению
полноценным питанием детей в возрасте до
трех
лет


5781,0


0902


9.2. Спорт и физическая
культура


4152,7


0904


9.3. Другие вопросы
в области
здравоохранения и спорта


1983,3


1000


10. Социальная политика


48552,0





- субвенции на
предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг


48027,0





- за счет средств местного
бюджета


525,0


1100


11. Межбюджетные трансферты


17892,5





Всего расходов


395884,0





в том числе








текущие расходы


385359,0





капитальные расходы


10525,0




Статья 12




Утвердить источники
финансирования дефицита бюджета Кулебакского района на 2007 год:





















































































































ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА


13950,0


000 02 01 00 00 00
0000 000


Кредитные соглашения и
договоры,
заключенные от имени Российской
Федерации,
субъектов Российской
Федерации,
муниципальных
образований, государственных
внебюджетных
фондов, указанные в
валюте Российской Федерации


0


000 02 01 00 00 00
0000 700


Получение кредитов по
кредитным
соглашениям и договорам,
заключенным
от имени Российской
Федерации, субъектов
Российской
Федерации, муниципальных
образований,
государственных
внебюджетных фондов, указанным
в
валюте Российской Федерации


1000,0


000 02 01 02 00 00
0000 710


Кредиты, полученные в
валюте
Российской Федерации от кредитных
организаций


1000,0


000 02 01 02 00 05
0000 710


Кредиты, полученные в
валюте
Российской Федерации от кредитных
организаций
бюджетами муниципальных
районов


1000,0


000 02 01 00 00 00
0000 800


Погашение кредитов по
кредитным
соглашениям и договорам,
заключенным
от имени Российской
Федерации, субъектов
Российской
Федерации, муниципальных
образований,
государственных
внебюджетных фондов, указанным
в
валюте Российской Федерации


1000,0


000 02 01 02 00 00
0000 810


Кредиты, полученные в
валюте
Российской Федерации от кредитных
организаций


1000,0


000 02 01 02 00 05
0000 810


Кредиты, полученные в
валюте
Российской Федерации от кредитных
организаций
бюджетами муниципальных
районов


1000,0


000 06 00 00 00 00
0000 000


Земельные участки,
находящиеся в
государственной и
муниципальной
собственности


500,0


000 06 00 00 00 00
0000 430


Продажа земельных
участков,
находящихся в муниципальной
собственности


500,0


000 06 01 00 00 00
0000 430


Земельные участки до
разграничения
государственной собственности на
землю


500,0


000 06 01 02 00 10
0000 430


Поступления от продажи
земельных
участков до разграничения
государственной
собственности на
землю, на которых расположены иные
объекты
недвижимого имущества,
зачисляемые в бюджеты поселений


500,0


000 08 00 00 00 00
0000 000


Остатки средств бюджетов


13450,0


000 08 00 00 00 00
0000 500


Увеличение остатков
средств
бюджетов


-383434,0


000 08 02 00 00 00
0000 500


Увеличение прочих остатков
средств
бюджетов


-383434,0


000 08 02 01 00 00
0000 510


Увеличение прочих остатков
денежных
средств бюджетов


-383434,0


000 08 02 01 00 05
0000 510


Увеличение остатков
денежных
средств бюджетов муниципальных
районов


-383434,0


000 08 00 00 00 00
0000 600


Уменьшение остатков
средств
бюджетов


396884,0


000 08 02 00 00 00
0000 600


Уменьшение прочих остатков
средств
бюджетов


396884,0


000 08 02 01 00 00
0000 610


Уменьшение прочих остатков
денежных
средств бюджетов


396884,0


000 08 02 01 00 05
0000 610


Уменьшение остатков
денежных
средств бюджетов муниципальных
районов


396884,0




Статья 13




Утвердить резервный
фонд органов местного самоуправления в размере 0,7% от собственных
доходов бюджета района.


Разрешить использовать средства
резервного фонда главы местного самоуправления в соответствии с
Положением о порядке образования и расходования резервного фонда
администрации Кулебакского района, утвержденным постановлением
Земского собрания от 09.12.2005 № 16.




Статья 14




1. Закрепить
основные источники финансирования дефицита районного бюджета за
органами местного самоуправления Кулебакского района согласно
приложению 3.


2. Администрация Кулебакского района
вправе, в случае изменения функций органов местного самоуправления
(администраторов источников финансирования дефицита районного
бюджета), уточнять закрепленные за ними основные источники
финансирования дефицита районного бюджета, предусмотренные
приложением 3.




Статья 15




Утвердить в пределах
сумм, установленных статьей 12 настоящего решения, распределение
ассигнований из районного бюджета на 2007 год по:


1) функциональной структуре расходов
районного бюджета на 2007 год согласно приложению 4;


2) ведомственной структуре расходов
районного бюджета на 2007 год согласно приложению 5.




Статья 16




Утвердить Перечень
целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств
местного бюджета на 2007 год, согласно приложению 6.




Статья 17








-->
примечание.


В официальном тексте документа,
видимо, допущена опечатка: имеется в виду статья 4 настоящего
решения, а не статья 6.






Предоставить право
администрации Кулебакского района в ходе исполнения бюджета уточнять
доходы бюджета Кулебакского района на суммы поступлений от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежащих
зачислению в 2007 году в бюджет Кулебакского района, сверх сумм,
предусмотренных статьей 6 настоящего решения, с последующим внесением
изменений в настоящее решение.




Статья 18




Предоставить право
администрации Кулебакского района в ходе исполнения бюджета
Кулебакского района по представлению главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств местного бюджета вносить
изменения в:


1) ведомственную структуру расходов
бюджета Кулебакского района - в случае передачи полномочий по
финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;


2) ведомственную, функциональную и
экономическую структуры расходов бюджета Кулебакского района - при
передаче или получении от бюджетов других уровней средств на
осуществление отдельных полномочий;


3) ведомственную, функциональную и
экономическую структуры расходов областного бюджета - при передаче
ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие
общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные
вопросы" функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации;


4) ведомственную, функциональную и
экономическую структуры расходов бюджета Кулебакского района - на
суммы средств, выделяемых органам местного самоуправления и бюджетам
муниципальных поселений Кулебакского района за счет средств
резервного фонда главы местного самоуправления Кулебакского района
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий;


5) ведомственную, функциональную и
экономическую структуры расходов бюджета Кулебакского района - на
основании актов ревизий и проверок контролирующих органов путем
уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями
бюджетных средств не по целевому назначению;


6) ведомственную, функциональную и
экономическую структуры расходов бюджета Кулебакского района - на
суммы остатков средств бюджета Кулебакского района, сложившихся на 1
января 2007 года на счетах Управления федерального казначейства по
Нижегородской области (неиспользованные целевые средства, поступившие
из федерального и областного бюджетов в 2006 году);


7) в иных случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации.




Статья 19




Администрация
Кулебакского района в ходе исполнения бюджета района вправе по
представлению главных распорядителей и распорядителей средств
районного бюджета вносить изменения в сводную бюджетную роспись
бюджета района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации, по экономической классификации
расходов в пределах 10 процентов бюджетных ассигнований, выделенных
главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, в том числе
в связи с возмещением в счет текущего финансирования бюджетных
средств, израсходованных получателями не по целевому назначению.




Статья 20




1. Установить, что
финансирование расходов бюджета Кулебакского района осуществляется в
соответствии с лимитами бюджетных обязательств.


2. Лимиты бюджетных обязательств
определяются для главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств районного бюджета в соответствии с условиями предполагаемого
исполнения бюджета Кулебакского района по доходам и расходам на
планируемый период. Утвержденные лимиты бюджетных обязательств
доводятся финансовым управлением администрации Кулебакского района до
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
районного бюджета.


3. Главные распорядители,
распорядители средств районного бюджета вправе доводить лимиты
бюджетных обязательств до находящихся в их ведении получателей
средств местного бюджета по мере необходимости принятия ими
соответствующих бюджетных обязательств.


4. Финансирование расходов
производится на основании заявок от главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств районного бюджета в пределах
плановых ассигнований в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств.


5. Отражение и выверка исполнения
заявок на финансирование производятся на лицевых счетах главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета
и подтверждаются ежемесячными отчетами об исполнении сметы доходов и
расходов учреждений.




Статья 21




1. Установить, что
заключение и оплата учреждениями, финансируемыми из районного
бюджета, договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств
местного бюджета, за исключением муниципальных контрактов на
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых
в соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и
экономической классификациями расходов бюджетов Российской Федерации.


2. Обязательства, принятые
учреждениями, финансируемыми из местного бюджета, сверх утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств и вытекающие из договоров,
исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета,
не подлежат оплате за счет средств районного бюджета.


3. Установить, что главные
распорядители, распорядители и получатели средств местного бюджета
вправе осуществлять авансовые платежи:


1) в размере 100 процентов суммы
договора (контракта) - по оплате дорогостоящих видов медицинских
услуг, предоставления услуг связи, подписки на печатные издания и их
приобретения, обучения на курсах повышения квалификации, о
приобретении авиабилетов и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом, а также путевок на
санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также
по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;


2) в размере 30 процентов суммы
договора, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации и (или) Нижегородской области, - по остальным договорам
(контрактам).




Статья 22




Установить, что
заключение и оплата учреждениями договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденных
смет доходов и расходов за счет этих средств.




Статья 23




Установить, что
средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, не могут направляться учреждениями на создание других
организаций и покупку ценных бумаг.




Статья 24




Неиспользованные
объемы финансирования бюджета Кулебакского района на 2007 год
прекращают свое действие 31 декабря 2007 года.




Статья 25




1. Учесть в бюджете
Кулебакского района целевой бюджетный фонд:


- экологический фонд.


2. Утвердить смету целевого
бюджетного фонда на 2007 год согласно приложению 7.




Статья 26




1. Установить, что
педагогическим работникам образовательных учреждений в целях
содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная
компенсация в размере 100 рублей.




Статья 27




Разрешить
администрации Кулебакского района в 2007 году осуществлять
централизованные расчеты с поставщиками топливно-энергетических
ресурсов по поручению получателей средств местного бюджета в счет
дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных
районов и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных районов.




Статья 28




Установить, что
администрация Кулебакского района привлекает кредиты коммерческих
банков в соответствии с Программой муниципальных заимствований
Кулебакского района на 2007 год для покрытия дефицита бюджета
Кулебакского района согласно приложению 8.




Статья 29




1. Установить
верхний предел муниципального долга Кулебакского района на 1 января
2008 года в размере 20 процентов от объема доходов бюджета
Кулебакского района без учета финансовой помощи от бюджетов других
уровней бюджетной системы Российской Федерации, в том числе
установить верхний предел объема обязательств по муниципальным
гарантиям на 1 января 2008 года в размере 70 процентов от общего
объема муниципального долга Кулебакского района.




Статья 30




1. Утвердить
Программу муниципальных заимствований Кулебакского района на 2007
год, Программу муниципальных гарантий Кулебакского района на 2007
год, структуру муниципального долга Кулебакского района на 2007 год и
перечень предоставляемых в 2007 году муниципальных гарантий
Кулебакского района согласно приложению 8.


2. Администрация Кулебакского района
вправе при необходимости вносить изменения в перечень предоставляемых
муниципальных гарантий.




Статья 31




1. Разрешить
администрации Кулебакского района предоставлять бюджетные кредиты
муниципальным предприятиям Кулебакского района.


2. Установить, что предоставление и
возврат бюджетных кредитов муниципальным предприятиям Кулебакского
района осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением администрации Кулебакского района от 20.10.2006 № 1282
"Об утверждении Порядка предоставления бюджетных кредитов
юридическим лицам из бюджета Кулебакского района".


3. Администрация Кулебакского района
вправе при необходимости производить перераспределение объемов
капитальных вложений, выделенных распорядителю (получателю) средств
местного бюджета, по стройкам и объектам с внесением соответствующих
изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета в пределах 10
процентов от утвержденных годовых объемов капитального строительства
для распорядителя (получателя) средств районного бюджета.




Статья 32




1. В случае если
нормативные правовые акты Кулебакского района, устанавливающие
бюджетные обязательства, реализация которых осуществляется за счет
средств районного бюджета, противоречат настоящему решению, то
применяется настоящее решение.


2. Законодательные и иные нормативные
правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств
районного бюджета на 2007 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в бюджет Кулебакского района
или в случае сокращения расходов по конкретным статьям расходов
бюджета Кулебакского района на 2007 год и после внесения
соответствующих изменений в настоящее решение.




Статья 33




Настоящее решение
вступает в силу с 1 января 2007 года.




Председатель Земского
собрания


Л.П.СМИРНОВ




Глава местного
самоуправления


Н.А.РЯБЫКИН












Приложение 1


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




АДМИНИСТРАТОРЫ


ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА













































































































001





Финансовое управление
администрации
Кулебакского района


001


1 11 03050 05 0000 120


Проценты, полученные
от
предоставления бюджетных кредитов
внутри страны
за счет средств
бюджетов муниципальных районов


001


1 16 18050 05 0000 140


Денежные взыскания (штрафы)
за
нарушение бюджетного законодательства
(в части местных
бюджетов)


001


1 16 90050 05 0000 140


Прочие поступления от
денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение
ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов


001


1 17 05050 05 0000 180


Прочие неналоговые доходы
бюджетов
муниципальных районов


001


1 08 07150 01 1000 110


Государственная пошлина за
выдачу
разрешения на распространение
наружной
рекламы


001


1 08 07160 01 1000 110


Государственная пошлина за
выдачу
ордера на квартиру


001


1 17 01050 05 0000 180


Невыясненные поступления,
зачисляемые
в бюджет муниципального района


001


1 11 08045 05 0000 120


Прочие поступления от
использования
имущества, находящегося
в
собственности муниципальных районов


487





Администрация Кулебакского
района


487


1 11 05035 05 0000 120


Доходы от сдачи в аренду
имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов
управления поселений и
созданных ими учреждений и
в
хозяйственном ведении муниципальных
унитарных
предприятий


487


1 11 07015 05 0000 120


Доходы от перечисления части
прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
иных
обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий,
созданных муниципальными районами


487


1 14 02032 05 0000 410


Доходы бюджетов от
реализации
имущества, находящегося в оперативном
управлении
учреждений, находящихся в
ведении органов
управления
муниципальных районов (в части
реализации
основных средств по
указанному имуществу)


487


1 14 02032 05 0000 440


Доходы бюджетов муниципальных
районов
от реализации имущества, находящегося
в оперативном
управлении учреждений,
находящихся в ведении
органов
управления муниципальных районов (в
части
реализации материальных запасов
по указанному имуществу)


487


1 14 02033 05 0000 440


Доходы от реализации иного
имущества,
находящегося в собственности
муниципальных
районов (в части
реализации материальных запасов
по
указанному имуществу)


487


1 14 02033 05 0000 410


Доходы от реализации иного
имущества,
находящегося в собственности
муниципальных
районов (в части
реализации основных средств
по
указанному имуществу)


487


1 11 08045 05 0000 120


Прочие поступления от
использования
имущества, находящегося
в
собственности муниципальных районов


487


1 11 08045 10 0000 120


Прочие поступления от
использования
имущества, находящегося
в
собственности поселений


487


1 11 05011 10 0000 120


Арендная плата и
поступления от
продажи права на заключение договоров
аренды
за земли до разграничения
государственной собственности
на
землю, расположенные в границах
поселений (за
исключением земель,
предназначенных для целей
жилищного
строительства)


487


1 11 05012 10 0000 120


Арендная плата и
поступления от
продажи права на заключение договоров
аренды
за земли, предназначенные для
целей жилищного строительства,
до
разграничения государственной
собственности на
землю, зачисляемые в
бюджеты поселений














Приложение 2


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105






АДМИНИСТРАТОРЫ


ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
(ВЫШЕСТОЯЩИЕ ОРГАНЫ)






┌───┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────┐


182│
│МРИ ФНС России № 4 по Нижегородской│


│ │ │области


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


182│1 0102000 01
0000 110│Налог на доходы физических лиц │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


182│1 0502000 02
0000 110│Единый налог на вмененный доход для│


│ │ │отдельных
видов деятельности │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


182│1 0503000 01
0000 110│Единый сельскохозяйственный налог │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


182│1 0602000 02
0000 110│Налог на имущество организаций │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


182│1 0601030 10
0000 110│Налог на имущество физических лиц,│


│ │ │взимаемый
по ставкам, применяемым к│


│ │ │объектам
налогообложения,│


│ │ │расположенным
в границах поселений │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


182│1 0606013 10
0000 110│Земельный налог, взимаемый по ставкам,│


│ │ │установленным
в соответствии с│


│ │ │подпунктом
1 пункта 1 статьи 394│


│ │ │Налогового
кодекса Российской│


│ │ │Федерации
и применяемым к объектам│


│ │ │налогообложения,
расположенным в│


│ │ │границах
поселений │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


182│1 0606023 10
0000 110│Земельный налог, взимаемый по ставкам,│


│ │ │установленным
в соответствии с│


│ │ │подпунктом
2 пункта 1 статьи 394│


│ │ │Налогового
кодекса Российской│


│ │ │Федерации
и применяемым к объектам│


│ │ │налогообложения,
расположенным в│


│ │ │границах
поселений │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


182│1 1603010 01
0000 140│Денежные взыскания (штрафы) за│


│ │ │нарушение
законодательства о налогах и│


│ │ │сборах,
предусмотренные статьями 116,│


│ │ │117,
118, пунктами 1 и 2 статьи 120,│


│ │ │статьями
125, 126, 128, 129, 129.1,│


│ │ │132,
133, 134, 135, 135.1 Налогового│


│ │ │кодекса
Российской │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


│ │1 1603030 01
0000 140│Денежные взыскания (штрафы) за│


│ │ │административные
правонарушения в│


│ │ │области
налогов и сборов,│


│ │ │предусмотренные
Кодексом Российской│


│ │ │Федерации
об административных│


│ │ │правонарушениях


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


182│1 1606000 01
0000 140│Денежные взыскания (штрафы) за│


│ │ │нарушения
законодательства о│


│ │ │применении
контрольно-кассовой техники│


│ │ │при
осуществлении наличных денежных│


│ │ │расчетов
и (или) расчетов с│


│ │ │использованием
платежных карт │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤





-->
примечание.

В официальном тексте
документа, видимо, допущена опечатка:

после слова "пошлины"
пропущены слова "по делам".




182│1
0803010 01 1000 110│Государственная пошлина по делам,│


│ │ │рассматриваемым
в судах общей│


│ │ │юрисдикции
мировыми судьями (за│


│ │ │исключением
государственной пошлины,│


│ │ │рассматриваемым
Верховным Судом РФ) │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


053│
│Агентство лесного хозяйства по│


│ │ │Нижегородской
области │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


053│1 1625070 01
0000 140│Денежные взыскания (штрафы) за│


│ │ │нарушение
лесного законодательства │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


498│
│Управление по технологическому и│


│ │ │экологическому
надзору Федеральной│


│ │ │службы
по экологическому,│


│ │ │технологическому
и атомному надзору по│


│ │ │Нижегородской
области │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


498│1 1201000 01
1000 120│Плата за негативное воздействие на│


│ │ │окружающую
среду │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


498│1 1625040 01
0000 140│Денежные взыскания (штрафы) за│


│ │ │нарушение
законодательства об│


│ │ │экологической
экспертизе │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


188│
│ОВД г. Кулебаки Нижегородской области │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


188│1 0807140 01
1000 110│Государственная пошлина за│


│ │ │государственную
регистрацию│


│ │ │транспортных
средств, за внесение│


│ │ │изменений
в выданный ранее паспорт│


│ │ │транспортного
средства, а также за│


│ │ │совершение
прочих юридически значимых│


│ │ │действий,
связанных с государственной│


│ │ │регистрацией
транспортных средств │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


178│
│Инспекция Гостехнадзора Нижегородской│


│ │ │области


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


178│1 0807140 01
1000 110│Государственная пошлина за│


│ │ │государственную
регистрацию│


│ │ │транспортных
средств, за внесение│


│ │ │изменений
в выданный ранее паспорт│


│ │ │транспортного
средства, а также за│


│ │ │совершение
прочих юридически значимых│


│ │ │действий,
связанных с государственной│


│ │ │регистрацией
транспортных средств │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


178│1 1690050 05
0000 140│Прочие поступления от денежных│


│ │ │взысканий
(штрафов) и иных сумм в│


│ │ │возмещение
ущерба, зачисляемые в│


│ │ │бюджеты
муниципальных районов │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


177│
│Главное управление по делам ГО и ЧС│


│ │ │Нижегородской
области (65-ПЧ) │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


│ │1 1627000 01
0000 140│Денежные взыскания (штрафы) за│


│ │ │нарушение
Федерального закона "О│


│ │ │пожарной
безопасности" │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


069│
│Комитет охраны природы и управления│


│ │ │природопользованием
Нижегородской│


│ │ │области


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


│ │1 1625050 01
0000 140│Денежные взыскания (штрафы) за│


│ │ │нарушение
законодательства в области│


│ │ │охраны
окружающей среды │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


072│
│Комитет по земельным ресурсам и│


│ │ │землеустройству
Нижегородской области │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


│ │1 1625060 01
0000 140│Денежные взыскания (штрафы) за│


│ │ │нарушение
земельного законодательства │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


081│
│Государственное учреждение│


│ │ │Нижегородской
области Государственное│


│ │ │ветеринарное
управление Кулебакского│


│ │ │района


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


081│1 1625030 01
0000 140│Денежные взыскания (штрафы) за│


│ │ │нарушение
законодательства об охране и│


│ │ │использовании
животного мира │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


141│
│Федеральная служба по надзору в сфере│


│ │ │защиты
прав потребителей и│


│ │ │благополучия
человека │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


│ │1 1628000 01
0000 140│Денежные взыскания (штрафы) за│


│ │ │нарушение
законодательства в области│


│ │ │обеспечения
санитарно-│


│ │ │эпидемиологического
благополучия│


│ │ │человека
и законодательства в сфере│


│ │ │защиты
прав потребителей │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


192│
│Федеральная миграционная служба │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


│ │1 1690050 05
0000 140│Прочие поступления от денежных│


│ │ │взысканий
(штрафов) и иных сумм в│


│ │ │возмещение
ущерба, зачисляемые в│


│ │ │бюджеты
муниципальных районов │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


798│
│Жилищная комиссия │


├───┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────┤


│ │1 6900050 05
0000 140│Прочие поступления от денежных│


│ │ │взысканий
(штрафов) и иных сумм в│


│ │ │возмещение
ущерба, зачисляемые в│


│ │ │бюджеты
муниципальных районов │


└───┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────┘














Приложение 3


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




АДМИНИСТРАТОРЫ


ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА


КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА












































001





Финансовое управление
администрации
Кулебакского района


001


02010200 05 0000 710


Кредиты, полученные в
валюте
Российской Федерации от кредитных
организаций
бюджетами муниципальных
районов


487





Администрация Кулебакского
района


487


06010100 10 0000 430


Поступления от продажи
земельных
участков, предназначенных для целей
жилищного
строительства, находящихся в
государственной собственности
до
разграничения государственной
собственности на
землю и расположенных
в границах поселений


487


06010200 10 0000 430
<*>


Поступления от продажи
земельных
участков, находящихся
в
государственной собственности до
разграничения
государственной
собственности на землю и расположенных
в
границах поселений (за исключением
земельных участков,
предназначенных
для жилищного строительства)


266





Министерство
государственного
имущества и земельных
ресурсов
Нижегородской области


266


06010200 10 0000 430
<**>


Поступления от продажи
земельных
участков, находящихся
в
государственной собственности до
разграничения
государственной
собственности на землю и расположенных
в
границах поселений (за исключением
земельных участков,
предназначенных
для жилищного строительства)




--------------------------------


<*> В части доходов от продажи
земельных участков администрацией Кулебакского района.


<**> В части доходов от продажи
земельных участков министерством государственного имущества и
земельных ресурсов Нижегородской области.












Приложение 4


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА


РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2007
ГОД





(тыс.
руб.)


┌─────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────┐


Наименование
│ Код бюджетной │ Сумма │


│ │ классификации
│ │


│ ├────┬────┬────────┬──────┤


│ │Раз-│Под-│Целевая
│Вид │ │


│ │дел
│раз-│ статья │расхо-│ │


│ │ │дел
│расходов│дов │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Общегосударственные
вопросы │ 01 │ 00 │000 0000│ 000 │
50370,5│


│ │ │ │
│ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Функционирование
высшего│ 01 │ 02 │000 0000│ 000 │
1800,1│


должностного лица и
органа│ │ │ │ │


местного самоуправления
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Руководство и
управление в│ 01 │ 02 │001 0000│ 000 │
1800,1│


сфере установленных
функций │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Функционирование
│ 01 │ 03 │000 0000│ 000 │
5624,1│


законодательных
│ │ │ │ │


(представительных)
органов│ │ │ │ │


государственной власти
и│ │ │ │ │


местного самоуправления
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Руководство и
управление в│ 01 │ 03 │001 0000│ 000 │
5624,1│


сфере установленных
функций │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Функционирование
местных│ 01 │ 04 │000 0000│ 000 │
34103,3│


администраций
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Руководство и
управление в│ 01 │ 04 │001 0000│ 000 │
34103,3│


сфере установленных
функций │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Центральный аппарат
│ 01 │ 04 │001 0000│ 005 │
34103,3│


│ │ │ │
│ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 01 │ 06 │000 0000│ 000 │
7333,0│


финансовых органов
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Руководство и
управление в│ 01 │ 06 │001 0000│ 000 │
7333,0│


сфере установленных
функций │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Центральный аппарат
│ 01 │ 06 │001 0000│ 005 │
7333,0│


│ │ │ │
│ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обслуживание
муниципального│ 01 │ 12 │000 0000│ 000 │
30,0│


долга
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Процентные платежи
по│ 01 │ 12 │065 0000│ 000 │
30,0│


долговым обязательствам
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Процентные платежи
по│ 01 │ 12 │065 0000│ 152 │
30,0│


муниципальному долгу
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


в том числе
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


уплата процентов
за│ 01 │ 12 │ │ │
30,0│


пользование
кредитами│ │ │ │ │


коммерческих банков
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Резервные фонды
│ 01 │ 13 │070 0000│ 000 │
1000,0│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Резервные фонды
органов│ 01 │ 13 │070 0000│ 183 │
1000,0│


исполнительной власти
органов│ │ │ │ │


местного самоуправления
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


в том числе
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


резервный фонд
администрации│ 01 │ 13 │ │ │
1000,0│


района
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Другие
общегосударственные│ 01 │ 15 │000 0000│ 000
│ 480,0│


вопросы
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Реализация
государственной│ 01 │ 15 │090 0000│ 000 │
400,0│


политики в
области│ │ │ │ │


приватизации и
управления│ │ │ │ │


государственной
и│ │ │ │ │


муниципальной
собственностью │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Оценка
недвижимости,│ 01 │ 15 │090 0000│ 200 │
400,0│


признание прав
и│ │ │ │ │


регулирование отношений
по│ │ │ │ │


государственной
и│ │ │ │ │


муниципальной
собственности │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Реализация
государственных│ 01 │ 15 │092 0000│ 000 │
80,0│


функций, связанных
с│ │ │ │ │


общегосударственным
│ │ │ │ │


управлением
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Выполнение
других│ 01 │ 15 │092 0000│ 216 │
80,0│


обязательств государства
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Национальная оборона
│ 02 │ 00 │000 0000│ 000 │
15,0│


│ │ │ │
│ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Мобилизационная
и│ 02 │ 02 │000 0000│ 000 │
15,0│


вневойсковая подготовка
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Фонд компенсаций
│ 02 │ 02 │519 0000│ 000 │
15,0│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Осуществление
первичного│ 02 │ 02 │519 0000│ 609 │
15,0│


воинского учета
на│ │ │ │ │


территориях, где
отсутствуют│ │ │ │ │


военные комиссариаты
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Национальная
безопасность и│ 03 │ 00 │000 0000│ 000 │
320,5│


правоохранительная
│ │ │ │ │


деятельность
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Предупреждение и
ликвидация│ 03 │ 09 │000 0000│ 000 │
100,0│


последствий
чрезвычайных│ │ │ │ │


ситуаций и
стихийных│ │ │ │ │


бедствий, гражданская
оборона│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Мероприятия по
предупреждению│ 03 │ 09 │218 0000│ 000 │
100,0│


и ликвидации
последствий│ │ │ │ │


чрезвычайных ситуаций
и│ │ │ │ │


стихийных бедствий
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Предупреждение и
ликвидация│ 03 │ 09 │218 0000│ 260 │
100,0│


последствий
чрезвычайных│ │ │ │ │


ситуаций и стихийных
бедствий│ │ │ │ │


природного и
техногенного│ │ │ │ │


характера
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
противопожарной│ 03 │ 10 │000 0000│ 000 │
220,5│


безопасности
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Воинские
формирования│ 03 │ 10 │202 0000│ 000 │
220,5│


(органы, подразделения)
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Гражданский персонал
│ 03 │ 10 │202 0000│ 240 │
166,3│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
функционирования│ 03 │ 10 │202 0000│ 253 │
54,2│


органов в сфере
национальной│ │ │ │ │


безопасности
и│ │ │ │ │


правоохранительной
│ │ │ │ │


деятельности
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Национальная экономика
│ 04 │ 00 │000 0000│ 000 │
870,0│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Другие вопросы в
области│ 04 │ 11 │000 0000│ 000 │
870,0│


национальной экономики
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Мероприятия в
области│ 04 │ 11 │338 0000│ 000 │
700,0│


строительства,
архитектуры и│ │ │ │ │


градостроительства
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Мероприятия в
области│ 04 │ 11 │338 0000│ 405 │
700,0│


застройки территорий
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Реализация
государственных│ 04 │ 11 │340 0000│ 000 │
170,0│


функций в
области│ │ │ │ │


национальной экономики
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Субсидирование
процентных│ 04 │ 11 │340 0000│ 340 │
170,0│


ставок по
привлеченным│ │ │ │ │


кредитам в
российских│ │ │ │ │


кредитных организациях
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Жилищно-коммунальное
│ 05 │ 00 │000 0000│ 000 │
10681,0│


хозяйство
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Жилищное хозяйство
│ 05 │ 01 │000 0000│ 000 │
2150,0│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Региональные
целевые│ 05 │ 01 │522 0000│ 000 │
2150,0│


программы
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Мероприятия в
области│ 05 │ 01 │522 0000│ 410 │
2150,0│


жилищного хозяйства
по│ │ │ │ │


строительству,
реконструкции│ │ │ │ │


и приобретению жилых
домов │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤





-->
примечание.

В официальном тексте
документа, видимо, допущена опечатка:

вместо слов "на 2004 -
2010 годы" имеются в виду слова "на 2005 -

2010 годы".




Программа
"Молодой семье -│ 05 │ 01 │522 0405│
410 │ 50,0│


доступное жилье на
2004 -│ │ │ │ │


2010 годы"
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Коммунальное хозяйство
│ 05 │ 02 │000 0000│ 000 │
8531,0│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Поддержка
коммунального│ 05 │ 02 │351 0000│ 000 │
7531,0│


хозяйства
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Непрограммные
инвестиции в│ 05 │ 02 │102 0000│ 000 │
1000,0│


основные фонды
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Строительство
объектов│ 05 │ 02 │102 0000│ 214 │
1000,0│


общегражданского
назначения │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Охрана окружающей среды
│ 06 │ 00 │000 0000│ 000 │
993,0│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Охрана растительных
и│ 06 │ 02 │000 0000│ 000 │
993,0│


животных видов и
среды их│ │ │ │ │


обитания
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Состояние окружающей
среды и│ 06 │ 02 │410 0000│ 000 │
993,0│


природопользования
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Природоохранные
мероприятия │ 06 │ 02 │410 0000│ 443 │
993,0│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Образование
│ 07 │ 00 │000 0000│ 000 │199328,0│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Дошкольное образование
│ 07 │ 01 │000 0000│ 000 │
51055,8│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Детские дошкольные
учреждения│ 07 │ 01 │420 0000│ 000 │
51055,8│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 07 │ 01 │420 0000│ 327 │
51055,8│


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Общее образование
│ 07 │ 02 │000 0000│ 000 │139197,6│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Школы - детские сады,
школы│ 07 │ 02 │421 0000│ 000 │100028,2│


начальные, неполные
средние и│ │ │ │ │


средние
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 07 │ 02 │421 0000│ 327
│100028,2│


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Школы-интернаты
│ 07 │ 02 │433 0000│ 000 │
11014,0│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 07 │ 02 │433 0000│ 327 │
11014,0│


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Учреждения по
внешкольной│ 07 │ 02 │423 0000│ 000 │
23489,4│


работе с детьми
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 07 │ 02 │423 0000│ 327 │
23489,4│


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Детский дом
│ 07 │ 02 │423 0000│ 000 │
596,0│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 07 │ 02 │424 0000│ 327 │
596,0│


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Иные безвозмездные
и│ 07 │ 02 │520 0000│ 000 │
4070,0│


безвозвратные
перечисления │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Ежемесячное
денежное│ 07 │ 02 │520 0000│ 623 │
4070,0│


вознаграждение за
классное│ │ │ │ │


руководство
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Молодежная политика
и│ 07 │ 07 │000 0000│ 000 │
500,0│


оздоровление детей
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Мероприятия по
организации│ 07 │ 07 │432 0000│ 000 │
500,0│


оздоровительной
кампании│ │ │ │ │


детей и подростков
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Оздоровление детей
и│ 07 │ 07 │432 0000│ 452 │
500,0│


подростков
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Другие вопросы в
области│ 07 │ 09 │000 0000│ 000 │
8574,6│


образования
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Учебно-методические
кабинеты,│ 07 │ 09 │452 0000│ 000 │
8574,6│


центральные
бухгалтерии,│ │ │ │ │


группы
хозяйственного│ │ │ │ │


обслуживания,
учебные│ │ │ │ │


фильмотеки
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 07 │ 09 │452 0000│ 327 │
8574,6│


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Культура,
кинематография и│ 08 │ 00 │000 0000│ 000 │
14901,8│


средства массовой
информации │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Культура
│ 08 │ 01 │000 0000│ 000 │
11727,2│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Дворцы и дома
культуры,│ 08 │ 01 │440 0000│ 000 │
5890,5│


другие учреждения
культуры и│ │ │ │ │


средств массовой
информации │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 08 │ 01 │440 0000│ 327 │
5890,5│


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Библиотеки
│ 08 │ 01 │442 0000│ 000 │
3859,7│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 08 │ 01 │442 0000│ 327 │
3859,7│


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Мероприятия в сфере
культуры,│ 08 │ 01 │450 0000│ 000 │
60 │


кинематографии и СМИ
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Государственная
поддержка в│ 08 │ 01 │450 0000│ 453 │
60 │


сфере
культуры,│ │ │ │ │


кинематографии и
средств│ │ │ │ │


массовой информации
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Музеи и постоянные
выставки │ 08 │ 01 │441 0000│ 000 │
1917,0│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 08 │ 01 │441 0000│ 327 │
1917,0│


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Телевидение и
радиовещание │ 08 │ 03 │000 0000│ 000 │
89,0│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Телерадиокомпании
│ 08 │ 03 │453 0000│ 000 │
89,0│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Государственная
поддержка в│ 08 │ 03 │453 0000│ 453 │
89,0│


сфере
культуры,│ │ │ │ │


кинематографии и
средств│ │ │ │ │


массовой информации
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Периодическая печать
и│ 08 │ 04 │000 0000│ 000 │
696,0│


издательства
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Периодические
издания,│ 08 │ 04 │457 0000│ 000 │
696,0│


учрежденные
органами│ │ │ │ │


законодательной
и│ │ │ │ │


исполнительной власти
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Государственная
поддержка в│ 08 │ 04 │457 0000│ 453 │
696,0│


сфере
культуры,│ │ │ │ │


кинематографии и
средств│ │ │ │ │


массовой информации
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Другие вопросы в
области│ 08 │ 06 │000 0000│ 000 │
2389,6│


культуры,
кинематографии,│ │ │ │ │


средств массовой
информации │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Учебно-методические
кабинеты,│ 08 │ 06 │452 0000│ 000 │
2389,6│


центральные
бухгалтерии,│ │ │ │ │


группы
хозяйственного│ │ │ │ │


обслуживания,
учебные│ │ │ │ │


фильмотеки
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 08 │ 06 │452 0000│ 327 │
2389,6│


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Здравоохранение и спорт
│ 09 │ 00 │000 0000│ 000 │
51959,7│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Здравоохранение
│ 09 │ 01 │000 0000│ 000 │
45823,7│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Непрограммные
инвестиции в│ 09 │ 01 │102 0000│ 000 │
1200,0│


основные фонды
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Строительство
объектов│ 09 │ 01 │102 0000│ 214 │
1200,0│


общегражданского
назначения │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Больницы, клиники,
госпитали,│ 09 │ 01 │470 0000│ 000 │
37418,1│


медико-санитарные части
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 09 │ 01 │470 0000│ 327 │
37418,1│


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Поликлиники,
амбулатории,│ 09 │ 01 │471 0000│ 000 │
3022,1│


диагностические центры
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 09 │ 01 │471 0000│ 327 │
3022,1│


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Фельдшерско-акушерские
пункты│ 09 │ 01 │478 0000│ 000 │
1488,5│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 09 │ 01 │478 0000│ 327 │
1488,5│


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Иные безвозмездные
и│ 09 │ 01 │520 0000│ 000 │
2645,0│


безвозвратные
перечисления │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Денежные выплаты
медицинскому│ 09 │ 01 │520 0000│ 623 │
2645,0│


персоналу ФАПов,
врачам,│ │ │ │ │


фельдшерам и мед.
сестрам│ │ │ │ │


скорой мед. помощи
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Региональные
целевые│ 09 │ 01 │522 0000│ 000 │
50,0│


программы
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Мероприятия в
области│ 09 │ 01 │522 0000│ 455 │
50,0│


здравоохранения
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Спорт и физическая
культура │ 09 │ 02 │000 0000│ 000 │
4152,7│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Непрограммные
инвестиции в│ 09 │ 02 │102 0000│ 000 │
1000,0│


основные фонды
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Строительство
объектов│ 09 │ 02 │102 0000│ 214 │
1000,0│


общегражданского
назначения │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Центры спортивной
подготовки│ 09 │ 02 │482 0000│ 000 │
3052,7│


(сборные команды)
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 09 │ 02 │482 0000│ 327 │
3052,7│


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Физкультурно-оздоровительная
│ 09 │ 02 │512 0000│ 000 │ 100,0│


работа и
спортивные│ │ │ │ │


мероприятия
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Мероприятия в
области│ 09 │ 02 │512 0000│ 455 │
100,0│


здравоохранения,
спорта и│ │ │ │ │


физической культуры,
туризма │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Другие вопросы в
области│ 09 │ 04 │000 0000│ 000 │
1983,3│


здравоохранения и спорта
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Централизованные
бухгалтерии │ 09 │ 04 │452 0000│ 000 │
1983,3│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Обеспечение
деятельности│ 09 │ 04 │452 0000│ 327 │
1983,3│


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Социальная политика
│ 10 │ 00 │000 0000│ 000 │
48552,0│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Социальное
обеспечение│ 10 │ 03 │000 0000│ 000 │
48027,0│


населения
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Меры социальной
поддержки│ 10 │ 03 │505 0000│ 000 │
48027,0│


граждан
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Предоставление
гражданам│ 10 │ 03 │505 0000│ 572 │
48027,0│


субсидий на оплату
жилого│ │ │ │ │


помещения и
коммунальных│ │ │ │ │


услуг
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Реализация
государственных│ 10 │ 03 │514 0000│ 000 │
100,0│


функций в области
социальной│ │ │ │ │


политики
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Пенсии по
государственному│ 10 │ 03 │514 0000│ 703 │
100,0│


пенсионному
обеспечению,│ │ │ │ │


доплаты к
пенсиям,│ │ │ │ │


дополнительное
материальное│ │ │ │ │


обеспечение, пособия
и│ │ │ │ │


компенсации
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Другие вопросы в
области│ 10 │ 06 │000 0000│ 000 │
425,0│


социальной политики
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Целевые
программы│ 10 │ 06 │795 0000│ 000 │
425,0│


муниципальных
образований │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Мероприятия в
области│ 10 │ 06 │795 0000│ 482 │
425,0│


социальной политики
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Межбюджетные трансферты
│ 11 │ 00 │000 0000│ 000 │
17892,5│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Финансовая помощь
бюджетам│ 11 │ 01 │000 0000│ 000 │
17892,5│


других уровней
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Районные фонды
финансовой│ 11 │ 01 │528 0000│ 000 │
17892,5│


поддержки поселений
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Дотации на
выравнивание│ 11 │ 01 │528 0000│ 501 │
17892,5│


уровня
бюджетной│ │ │ │ │


обеспеченности
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────┤


Итого расходов
│ │ │ │ │395884,0│


└─────────────────────────────┴────┴────┴────────┴──────┴────────┘














Приложение 5


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




ВЕДОМСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА


РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2007
ГОД




(тыс. руб.)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование


Код бюджетной классификации


Сумма





Ве-
дом-
ство


Раз-
дел


Под-
раз-
дел


Целевая
статья


Вид
рас-
ходов





ВСЕГО

















395884,0


Финансовое управление


001














172556,5


Общегосударственные

вопросы





01


00


000 0000


000


3212,0


Функционирование
местных
администраций





01


04


000 0000


000


3212,0


Руководство и управление
в
сфере установленных
функций





01


04


001 0000


000


3212,0


Центральный аппарат





01


04


001 0000


005


3212,0


Национальная оборона





02


00


000 0000


000


15,0


Мобилизационная
и
вневойсковая подготовка





02


02


000 0000


000


15,0


Фонд компенсаций





02


02


519 0000


000


15,0


Осуществление
первичного
воинского учета на
территориях,
где
отсутствуют военные
комиссариаты





02


02


519 0000


609


15,0


Образование





07


00


000 0000


000


94984,0


Дошкольное образование





07


01


000 0000


000


188,0


Детские
дошкольные
учреждения





07


01


420 0000


000


188,0


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





07


01


420 0000


327


188,0


Общее образование





07


02


000 0000


000


94796,0


Школы - детские
сады,
школы начальные, неполные
средние и средние





07


02


421 0000


000


79116,0


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





07


02


421 0000


327


79116,0


Школы-интернаты





07


02


433 0000


000


11014,0


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





07


02


433 0000


327


11014,0


Детский дом





07


02


424 0000


000


596,0


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





07


02


424 0000


327


596,0


Иные безвозмездные
и
безвозвратные
перечисления





07


02


520 0000


000


4070,0


Ежемесячное
денежное
вознаграждение за
классное руководство





07


02


520 0000


623


4070,0


Здравоохранение и спорт





09


00


000 0000


000


8426,0


Здравоохранение





09


01


000 0000


000


8426,0


Больницы,
клиники,
госпитали, медико-
санитарные части





09


01


470 0000


000


5781,0


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





09


01


470 0000


327


5781,0


Иные безвозмездные
и
безвозвратные
перечисления





09


01


520 0000


000


2645,0


Денежные
выплаты
медицинскому персоналу
ФАПов; врачам,
фельдшерам
и мед. сестрам скорой
мед. помощи





09


01


520 0000


623


2645,0


Социальная политика





10


00


000 0000


000


48027,0


Социальное
обеспечение
населения





10


03


000 0000


000


48027,0


Меры социальной
поддержки
граждан





10


03


505 0000


000


48027,0


Межбюджетные трансферты





11


00


000 0000


000


17892,5


Финансовая
помощь
бюджетам других уровней





11


01


000 0000


000


17892,5


Районные фонды
финансовой
поддержки поселений





11


01


528 0000


000


17892,5


Дотации на
выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности





11


01


528 0000


501


17892,5


Администрация

Кулебакского района


487














223327,5


Общегосударственные

вопросы





01


00


000 0000


000


41672,5


Функционирование
высшего
должностного лица и
органа
местного
самоуправления





01


02


000 0000


000


1800,1


Руководство и управление
в
сфере установленных
функций





01


02


001 0000


000


1800,1


Функционирование

законодательных
(представительных)

органов государственной
власти и
местного
самоуправления





01


03


000 0000


000


5624,1


Руководство и управление
в
сфере установленных
функций





01


03


001 0000


000


5624,1


Функционирование
местных
администраций





01


04


000 0000


000


25405,3


Руководство и управление
в
сфере установленных
функций





01


04


001 0000


000


25405,3


Центральный аппарат





01


04


001 0000


005


25405,3


Обеспечение
деятельности
финансовых органов





01


06


000 0000


000


7333,0


Руководство и управление
в
сфере установленных
функций





01


06


001 0000


000


7333,0


Центральный аппарат





01


06


001 0000


005


7333,0


Обслуживание

муниципального долга





01


12


000 0000


000


30,0


Процентные платежи
по
долговым обязательствам





01


12


065 0000


000


30,0


Процентные платежи
по
муниципальному долгу





01


12


065 0000


152


30,0


в том числе




















уплата процентов
за
пользование кредитами
коммерческих банков





01


12








30,0


Резервные фонды





01


13


070 0000


000


1000,0


Резервные фонды
органов
исполнительной власти
органов
местного
самоуправления





01


13


070 0000


183


1000,0


в том числе




















резервный
фонд
администрации района





01


13








1000,0


Другие

общегосударственные
вопросы





01


15


000 0000


000


480,0


Реализация

государственной политики
в области приватизации
и
управления
государственной
и
муниципальной
собственностью





01


15


090 0000


000


400,0


Оценка
недвижимости,
признание прав и
регулирование
отношений
по государственной и
муниципальной

собственности





01


15


090 0000


200


400,0


Реализация

государственных функций,
связанных
с
общегосударственным
управлением





01


15


092 0000


000


80,0


Выполнение
других
обязательств государства





01


15


092 0000


216


80,0


Национальная безопасность
и
правоохранительная
деятельность





03


00


000 0000


000


320,5


Предупреждение
и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
и
стихийных бедствий,
гражданская оборона





03


09


000 0000


000


100,0


Мероприятия
по
предупреждению и
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий





03


09


218 0000


000


100,0


Предупреждение
и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
и
стихийных бедствий
природного и
техногенного
характера





03


09


218 0000


260


100,0


Обеспечение

противопожарной
безопасности





03


10


000 0000


000


220,5


Воинские
формирования
(органы, подразделения)





03


10


202 0000


000


220,5


Гражданский персонал





03


10


202 0000


240


166,3


Обеспечение

функционирования органов
в сфере
национальной
безопасности и
правоохранительной

деятельности





03


10


202 0000


253


54,2


Национальная экономика





04


00


000 0000


000


870,0


Другие вопросы в
области
национальной экономики





04


11


000 0000


000


870,0


Мероприятия в
области
строительства,
архитектуры
и
градостроительства





04


11


338 0000


000


700,0


Мероприятия в
области
застройки территорий





04


11


338 0000


405


700,0


Реализация

государственных функций в
области
национальной
экономики





04


11


340 0000


000


170,0


Субсидирование
процентных
ставок по привлеченным
кредитам в
российских
кредитных организациях





04


11


340 0000


340


170,0


Жилищно-коммунальное

хозяйство





05


00


000 0000


000


10681,0


Жилищное хозяйство





05


01


000 0000


000


2150,0


Региональные
целевые
программы





05


01


522 0000


000


2150,0


Мероприятия в
области
жилищного хозяйства по
строительству,

реконструкции и
приобретению жилых домов





05


01


522 0000


410


2150,0


Программа "Молодой
семье
- доступное жилье на 2004
- 2010 годы"





05


01


522 0405


410


50,0


Коммунальное хозяйство





05


02


000 0000


000


8531,0


Поддержка
коммунального
хозяйства





05


02


351 0000


000


7531,0


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды





05


02


102 0000


000


1000,0


Строительство
объектов
общегражданского
назначения





05


02


102 0000


214


1000,0


Охрана окружающей среды





06


00


000 0000


000


993,0


Охрана растительных
и
животных видов и среды их
обитания





06


02


000 0000


000


993,0


Состояние
окружающей
среды и
природопользования





06


02


410 0000


000


993,0


Природоохранные

мероприятия





06


02


410 0000


443


993,0


Здравоохранение и спорт





09


00


000 0000


000


2200,0


Здравоохранение





09


01


000 0000


000


1200,0


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды





09


01


102 0000


000


1200,0


Строительство
объектов
общегражданского
назначения





09


01


102 0000


214


1200,0


Спорт и
физическая
культура





09


02


000 0000


000


1000,0


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды





09


02


102 0000


000


1000,0


Строительство
объектов
общегражданского
назначения





09


02


102 0000


214


1000,0


Социальная политика





10


00


000 0000


000


525,0


Социальное
обеспечение
населения





10


03


000 0000


000


100,0


Реализация

государственных функций в
области
социальной
политики





10


03


514 0000


000


100,0


Пенсии
по
государственному
пенсионному
обеспечению,
доплаты к пенсиям,
дополнительное

материальное обеспечение,
пособия и компенсации





10


03


514 0000


703


100,0


Другие вопросы в
области
социальной политики





10


06


000 0000


000


425,0


Целевые
программы
муниципальных образований





10


06


795 0000


000


425,0


Мероприятия в
области
социальной политики





10


06


795 0000


482


425,0


МУП "РИЦ
"Кулебакский
металлист"

















785,0


Культура, кинематография
и
средства массовой
информации





08


00


000 0000


000


785,0


Телевидение
и
радиовещание





08


03


000 0000


000


89,0


Телерадиокомпании





08


03


453 0000


000


89,0


Государственная поддержка
в
сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой
информации





08


03


453 0000


453


89,0


Периодическая печать
и
издательства





08


04


000 0000


000


696,0


Периодические
издания,
учреждения культуры и
средств
массовой
информации





08


04


457 0000


000


696,0


Государственная поддержка
в
сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой
информации





08


04


457 0000


453


696,0


МУ "Центральная
районная
больница"

















38181,0


Здравоохранение и спорт





09


00


000 0000


000


38181,0


Здравоохранение





09


01


000 0000


000


36197,7


Больницы,
клиники,
госпитали,
медико-санитарные части





09


01


470 0000


000


31637,1


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





09


01


470 0000


327


31637,1


Поликлиники,
амбулатории,
диагностические центры





09


01


471 0000


000


3022,1


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





09


01


471 0000


327


3022,1


Фельдшерско-акушерские

пункты





09


01


478 0000


000


1488,5


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





09


01


478 0000


327


1488,5


Региональные
целевые
программы





09


01


522 0000


000


50,0


Мероприятия в
области
здравоохранения





09


01


522 0000


455


50,0


Другие вопросы в
области
здравоохранения и спорта





09


04


000 0000


000


1983,3


Централизованные

бухгалтерии





09


04


452 0000


000


1983,3


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





09


04


452 0000


327


1983,3


Управление по культуре
и
спорту

















28107,8


Функционирование
местных
администраций





01


04


000 0000


000


815,0


Руководство и управление
в
сфере установленных
функций





01


04


001 0000


000


815,0


Центральный аппарат





01


04


001 0000


005


815,0


Образование





07


00


000 0000


000


10023,3


Общее образование





07


02


423 0000


000


10023,3


Музыкальные
и
художественные школы





07


02


423 0000


000


10023,3


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





07


02


423 0000


327


10023,3


Культура





08


01


000 0000


000


11727,2


Дворцы и дома
культуры,
другие учреждения
культуры и
средств
массовой информации





08


01


440 0000


000


5890,5


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





08


01


440 0000


327


5890,5


Библиотеки





08


01


442 0000


000


3859,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





08


01


442 0000


327


3859,7


Мероприятия в
сфере
культуры, кинематографии
и СМИ





08


01


450 0000


000


60


Государственная поддержка
в
сфере культуры,
кинематографии и средств
массовой
информации





08


01


450 0000


453


60


Музеи и
постоянные
выставки





08


01


441 0000


000


1917,0


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





08


01


441 0000


327


1917,0


Другие вопросы в
области
культуры, кинематографии,
средств
массовой
информации





08


06


000 0000


000


2389,6


Учебно-методические

кабинеты, центральные
бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания,
учебные
фильмотеки





08


06


452 0000


000


2389,6


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





08


06


452 0000


327


2389,6


Спорт и
физическая
культура





09


02


000 0000


000


3152,7


Центры
спортивной
подготовки (сборные
команды)





09


02


482 0000


000


3052,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





09


02


482 0000


327


3052,7


Физкультурно-

оздоровительная работа и
спортивные мероприятия





09


02


512 0000


000


100,0


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта и
физической
культуры,
туризма





09


02


512 0000


455


100,0


Управление
образования
Кулебакского района

















98991,7


Функционирование
местных
администраций





01


04


000 0000


000


4671,0


Руководство и управление
в
сфере установленных
функций





01


04


001 0000


000


4671,0


Центральный аппарат





01


04


001 0000


005


4671,0


Образование





07


00


000 0000


000


94320,7


Дошкольное образование





07


01


000 0000


000


50867,8


Детские
дошкольные
учреждения





07


01


000 0000


000


50867,8


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





07


01


000 0000


327


50867,8


Общее образование





07


02


000 0000


000


34378,3


Школы - детские
сады,
школы начальные, неполные
средние и средние





07


02


421 0000


000


20912,2


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





07


02


421 0000


327


20912,2


Учреждения по
внешкольной
работе с детьми





07


02


423 0000


000


13466,1


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





07


02


423 0000


327


13466,1


Молодежная политика
и
оздоровление детей





07


07


000 0000


000


500,0


Мероприятия
по
организации
оздоровительной
кампании
детей и подростков





07


07


432 0000


000


500,0


Оздоровление детей
и
подростков





07


07


432 0000


452


500,0


Другие вопросы в
области
образования





07


09


000 0000


000


8574,6


Учебно-методические

кабинеты, центральные
бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания,
учебные
фильмотеки





07


09


452 0000


000


8574,6


Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений





07


09


452 0000


327


8574,6














Приложение 6


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




ПЕРЕЧЕНЬ


ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ


ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В
2007 ГОДУ









































































































































































































































































Наименование


ЦСР


Раз-
дел


Под-
раз-
дел


ВР


Вид


Сумма


Молодой семье -
доступное
жилье


522 0000














50,0


Жилищно-коммунальное

хозяйство





05











50,0


Жилищное хозяйство





05


01








50,0


Мероприятия в
области
жилищного хозяйства по
строительству,
реконструкции
и приобретению жилых домов





05


01


410





50,0


Администрация
Кулебакского
района





05


01


410


487


50,0


Программа
"Старшее
поколение"


795 0000














425,0


Социальная политика





10














Другие вопросы в
области
социальной политики





10


06








425,0


Администрация
Кулебакского
района





10


06


482


487


425,0


Целевая
программа
"Донорство"


522 0000














50,0


Здравоохранение и спорт





09











50,0


Здравоохранение





09


01








50,0


Мероприятия в
области
здравоохранения





09


01


455





50,0


Администрация
Кулебакского
района





09


01


455


487


50,0


Программа
"Развитие
социальной и инженерной
инфраструктуры
как основы
повышения качества жизни
населения
Нижегородской
области на 2007 год"


522 0000














1000,0


Культура, кинематография
и
СМИ





08











1000,0


Музеи





08


01


453





1000,0


Администрация
Кулебакского
района





08


01


453


487


1000,0


Программа
реализации
приоритетного национального
проекта
"Доступное и
комфортное жилье - гражданам
России"
в Нижегородской
области на 2006 - 2010 годы


522 0000














1200,0


Жилищно-коммунальное

хозяйство





05











1200,0


Жилищное хозяйство





05


01








1200,0


Мероприятия в
области
жилищного хозяйства по
строительству,
реконструкции
и приобретению жилых домов





05


01


410





1200,0


Администрация
Кулебакского
района





05


01


410


487


1200,0


Программа разработки
правил
землепользования и застройки
г. Кулебаки


522 0000














700,0


Национальная экономика





04











700,0


Мероприятия в
области
строительства, архитектуры и
градостроительства





04


11


405





700,0


Администрация
Кулебакского
района





04


11


405


487


700,0














Приложение 7


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




СМЕТА


ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО
БЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО


ФОНДА КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2007 ГОД






┌────┬────────────────┬─────────────┬────┬─────┬───────────────────────┐


№ │
Наименование │ Исполнитель │Ед. │План │
В том числе │


п/п │
│ │изм.│2007 │ по кварталам


│ │ │ │ │
г. ├─────┬─────┬─────┬─────┤


│ │ │ │ │
I │ II │
III │ IV │


├────┼────────────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤


I │ДОХОДЫ
│ │Тыс.│993,0│248,0│248,0│248,0│249,0│


│ │ │ │руб.│
│ │ │ │ │


├────┼────────────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤


1.1.│Платежи
за│ │Тыс.│800,0│200,0│200,0│200,0│200,0│


│ │нормативные
и│ │руб.│ │ │
│ │ │


│ │сверхнормативные│
│ │ │ │ │
│ │


│ │выбросы,
сбросы│ │ │ │ │
│ │ │


│ │вредных
веществ│ │ │ │ │
│ │ │


│ │в
окружающую│ │ │ │ │
│ │ │


│ │природную
среду,│ │ │ │ │
│ │ │


│ │размещение
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │отходов (40%)
│ │ │ │ │
│ │ │


1.2.│Погашение
│ │Тыс.│193,0│ 48,0│
48,0│ 48,0│ 49,0│


│ │задолженности
по│ │руб.│ │ │
│ │ │


│ │платежам
(40%) │ │ │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤


II │РАСХОДЫ
│ │ │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤


1. │Капитальное
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │строительство
и│ │ │ │ │
│ │ │


│ │реконструкция
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │объектов
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │природоохранного│
│ │ │ │ │
│ │


│ │назначения
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │Кулебакского
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │района
│ │ │ │ │
│ │ │


1.1.│Реконструкция
с│Администрация│Тыс.│ 50,0│ - │
10,0│ 10,0│ 30,0│


│ │расширением
│ │руб.│ │ │
│ │ │


│ │полигона ТБО
для│ │ │ │ │
│ │ │


│ │г. Кулебаки
│ │ │ │ │
│ │ │


1.2.│Финансирование
│Администрация│Тыс.│845,0│245,0│200,0│200,0│200,0│


│ │проектных
работ│ │руб.│ │ │
│ │ │


│ │и
строительство│ │ │ │ │
│ │ │


│ │скотомогильника
│ │ │ │ │ │
│ │


│ │для г.
Кулебаки │ │ │ │ │
│ │ │


1.3.│Утилизация
│ЦРБ, гороно,│Тыс.│ 10,0│ - │
10,0│ - │ - │


│ │ртутьсодержащих
│отдел │руб.│ │ │ │
│ │


│ │и других
опасных│культуры │ │ │ │
│ │ │


│ │отходов
│ │ │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤


│ │ИТОГО
│ │Тыс.│905,0│245,0│220,0│210,0│230,0│


│ │ │ │руб.│
│ │ │ │ │


├────┼────────────────┼─────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤


2. │Охрана
объектов│ │


│ │животного
и│ │


│ │растительного
│ │


│ │мира,
сохранение│ │


│ │биологического
│ │


│ │разнообразия,
│ │


│ │развитие
особо│ │


│ │охраняемых
│ │


│ │территорий
│ │


│ │Кулебакского
│ │


│ │района
│ │


├────┼────────────────┼─────────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤


2.1.│Приобретение
ГСМ│РООиР │Тыс.│ 8,0│ 3,0│
2,0│ 2,0│ 1,0│


│ │для
организации│ │руб.│ │ │
│ │ │


│ │рейдов
по│ │ │ │ │
│ │ │


│ │пресечению
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │браконьерства
│ │ │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤


2.2.│Приобретение
│РООиР │Тыс.│ 2,0│ - │ -
│ 2,0│ - │


│ │соли
и│ │руб.│ │ │
│ │ │


│ │оборудования
для│ │ │ │ │
│ │ │


│ │солонцов
для│ │ │ │ │
│ │ │


│ │животных
│ │ │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤


2.3.│Зарыбление
│ │Тыс.│ 30,0│ - │ -
│ 30,0│ - │


│ │водоемов
│ │руб.│ │ │
│ │ │


│ │Кулебакского
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │района
│ │ │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤


│ │ИТОГО
│ │Тыс.│ 40 │ 3,0│
2,0│ 34,0│ 1,0│


│ │ │ │руб.│
│ │ │ │ │


├────┼────────────────┼─────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤


3. │Экологическое
│ │


│ │воспитание
и│ │


│ │пропаганда
│ │


│ │экологических
│ │


│ │знаний
│ │


├────┼────────────────┼─────────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤


3.1.│Оказание
│Библиотеки, │Тыс.│ 30,0│ - │
15,0│ - │ 15,0│


│ │финансовой
│школа № 6,│руб.│ │ │
│ │ │


│ │помощи
│ДЮЦ, ДЭБЦ │ │ │ │
│ │ │


│ │библиотекам,
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │учреждениям
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │дополнительного
│ │ │ │ │ │
│ │


│ │образования
в│ │ │ │ │
│ │ │


│ │подписке
изданий│ │ │ │ │
│ │ │


│ │экологической
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │тематики
│ │ │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤


4. │Стимулирование
и│ │Тыс.│ 18,0│ - │ 11,0│
4,0│ 3,0│


│ │материально-
│ │руб.│ │ │
│ │ │


│ │техническое
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │обеспечение
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │природоохранных
│ │ │ │ │ │
│ │


│ │организаций,
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │деятельность
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │которых
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │направлена
на│ │ │ │ │
│ │ │


│ │охрану
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │окружающей
среды│ │ │ │ │
│ │ │


│ │и
реализации│ │ │ │ │
│ │ │


│ │природоохранных
│ │ │ │ │ │
│ │


│ │проектов
│ │ │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤


│ │ИТОГО
│ │Тыс.│993,0│248,0│248,0│248,0│249,0│


│ │ │ │руб.│
│ │ │ │ │


└────┴────────────────┴─────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘














Приложение 8


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




ПРОГРАММА


МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ


КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2007 ГОД





(тыс.
руб.)


┌─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────┬───────┐


Обязательства
│Объем │Объем │Объем │Плани- │


│ │заимст-│привле-│пога-
│руемый │


│ │вований│чения
в│шения │объем │


│ │на
1 │2007 │в 2007│заимст-│


│ │января
│году │году │вований│


│ │2007
│ │ │на 1 │


│ │года
│ │ │января │


│ │ │ │
2008 │


│ │ │ │
года │


├─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┤


Обязательства,
действующие на 1 января 2007 года │


├─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────┬───────┤


Объем заимствований,
всего │ 217,6 │ │ 13,2│ 204,4 │


├─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤


В том числе
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤


1. Кредиты коммерческих
банков │ │ │ │ │


├─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана
в соответствии с официальным текстом

документа.




3.
Бюджетные ссуды и бюджетные│ 217,6 │ │
13,2│ 204,4 │


кредиты, полученные из
областного│ │ │ │ │


бюджета
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤


в том числе:
│ │ │ │ │


- бюджетная ссуда
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤


- централизованные
кредиты АПК │ 217,6 │ │ 13,2│ 204,4


├─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┤


Обязательства,
планируемые в 2007 году │


├─────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────┬───────┤


Объем заимствований,
всего │ │1000,0 │1000,0│ │


├─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤


в том числе:
│ │1000,0 │1000,0│ │


1. Кредиты коммерческих
банков │ │ │ │ │


├─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤


│ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤


Итого объем
внутренних│ 217,6 │1000,0 │1013,2│ 204,4 │


заимствований
│ │ │ │ │


└─────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┘






ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУЛЕБАКСКОГО


РАЙОНА НА 2007 ГОД




(тыс. руб.)



































Обязательства


Объем
выданных
муници-

пальных
гарантий
на 1
января
2007
года


Объем
выдаваемых
муници-

пальных
гарантий


Объем
погашаемых
муници-

пальных
гарантий


Плани-
руемый
объем

муници-
пальных
гарантий
на 1
января
2008

года


1.
Муниципальные
гарантии, действующие на
1 января 2007 года


718,3





372,8


345,5


2.
Муниципальные
гарантии, планируемые к
выдаче в 2007 году





8000,0


8000,0





Итого
объем
муниципальных гарантий


718,3


8000,0


8372,8


345,5






СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА КУЛЕБАКСКОГО


РАЙОНА НА 2007 ГОД




(тыс. руб.)










































Виды долговых обязательств


Величина
муници-

пального
долга на
1 января
2007
года


Объем
привле-
чения
в
2007
году


Объем
погашения
в 2007

году


Планиру-
емая

величина
муници-
пального
долга на
1 января
2008

года


1. Кредиты
коммерческих
банков





1000,0


1000,0





2. Бюджетные ссуды
и
бюджетные кредиты,
полученные из
областного
бюджета


217,6





13,2


204,4


3. Муниципальные гарантии


718,3


8000,0


8372,8


345,5


Итого объем
муниципального
долга


935,9


9000,0


9386,0


549,9




ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2007 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ


ГАРАНТИЙ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

































п/п


Кредитор


Организация, по

обязательствам
которой
предоставляется

гарантия


Сумма
предостав-
ляемой

гарантии
(в части
основного
долга),
тыс.
руб.


Срок, на
который

предостав-
ляется
гарантия


1.


Коммерческие банки


МУП "Райводоканал"


5000,0


До 30
декабря
2007
года


2.


Коммерческие банки


МУП

"Теплоэнергосервис"


3000,0


До 30
декабря
2007
года














Приложение 9


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




ПЕРЕЧЕНЬ


ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2007 ГОДУ




Администрация
Кулебакского района Нижегородской области.


Финансовое управление администрации
Кулебакского района Нижегородской области.












Приложение 10


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




ОЦЕНКА


ПОТЕРЬ БЮДЖЕТА ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ


ПО РЕШЕНИЮ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА




Потери бюджета
Кулебакского района от предоставления налоговых льгот по решению
Земского собрания Кулебакского района составят в 2007 г. 6790,0 тыс.
руб. В том числе:


1. 6753,3 тыс. руб. по земельному
налогу по муниципальным учреждениям здравоохранения, образования,
культуры и спорта и органам местного самоуправления.


2. 36,7 тыс. руб. по земельному
налогу для отдельных категорий граждан (многодетные семьи, одиноко
проживающие пенсионеры и неработающие инвалиды, получающие пенсию
ниже 50% величины прожиточного минимума на душу населения,
военнослужащие срочной службы и их семьи на период прохождения
военнослужащим срочной службы).












Приложение 11


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




ОЦЕНКА


ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА


КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА ЗА 2006 ГОД







































































































































































































































































Код бюджетной

классификации
Российской Федерации


Наименование доходов


План
уточнен-
ный

годовой


Ожидае-
мое
испол-

нение


% ис-
пол-
нения


1 00 00000 00 0000 000


ДОХОДЫ СОБСТВЕННЫЕ


143273,2


148611,9


103,7





НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ


131861,1


126628,9


96,0


1 01 00000 00 0000 000


НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ


91237,9


88621,9


97,1


1 01 01000 00 0000 110


Налог на
прибыль
организаций


16616


14000


84,3


1 01 02000 01 0000 110


Налог на доходы
физических
лиц


74621,9


74621,9


100,0


1 05 00000 00 0000 000


НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД


18071,5


18862


104,4


1 05 03000 01 0000 110


Единый

сельскохозяйственный
налог


2,5


2


80,0


1 05 02000 10 0001 100


Единый налог на
вмененный
доход для
отдельных видов
деятельности


18069


18860


104,4


1 06 00000 00 0000 000


НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО


19661,7


14695


74,7


1 06 02000 02 0000 110


Налог на
имущество
организаций


2211


2345


106,1


1 06 01000 03 0000 110


Налог на имущество
физических
лиц


546


650


119,0


1 06 06000 03 0000 110


Земельный налог


16904,7


11700


69,2


1 08 00000 00 0000 110


ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА


2890


3050


105,5


1 09 00000 00 0000 110


ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И
ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ





1400








НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ


11412,1


21983


192,6


1 11 00000 00 0000 000


ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ


4929,3


6857


139,1


1 11 05000 00 0000 120


Доходы от сдачи в
аренду
имущества,
находящегося в
государственной
и
муниципальной
собственности


4492,3


5920


131,8


1 11 07000 00 0000 120


Платежи
от
государственных и
муниципальных
унитарных

предприятий


387


842


217,6


1 11 08000 00 0000 100


Прочие доходы
от
использования
имущества и прав,
находящихся
в
государственной и
муниципальной

собственности


50


95


190,0


1 12 00 00000 0000 000


ПЛАТЕЖИ
ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ


1320


857


64,9


1 12 01000 01 0000 120


Плата за
негативное
воздействие на
окружающую среду


1320


857


64,9


1 14 00000 00 0000 000


ДОХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ


4902,8


13566


276,7


1 14 02000 00 0000 000


Доходы от реализации
имущества,

находящегося в
государственной
и
муниципальной
собственности


4902,8


13566


276,7


1 16 00000 00 0000 000


ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА


26


600


230,8


1 17 00000 00 0000 000


ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ





103





1 19 00000 00 0000 000


ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ
И СУБВЕНЦИЙ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ





-23





2 00 00000 00 0000 000


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ


216954,1


216954,1


100,0


2 02 00000 00 0000 000


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ,
КРОМЕ БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ


216954,1


216954,1


100,0


2 02 01000 00 0000 151


Дотации от других
бюджетов
бюджетной
системы


67000


67000


100,0


2 02 02000 00 0000 151


Субвенции от других
бюджетов
бюджетной
системы Российской
Федерации


136183,6


136183,6


100,0


2 02 03000 00 0000 151


Взаимные расчеты


9225,5


9225,5


100,0


2 02 04000 00 0000 151


Субсидии от других
бюджетов
бюджетной
системы Российской
Федерации


4545


4545


100,0





ИТОГО ДОХОДОВ


360227,3


365566


101,5





ИТОГО РАСХОДОВ


360227,3


360227,3


100,0





ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ
(+)


0


5338,7

















Приложение 12


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105





(тыс.
рублей)


┌─────┬─────────────────┬─────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬────────┬─


№ │
Наименование │ ДОХОДЫ │ В том числе │
В том числе │ │


п/п │
поселений │
├────────┬───────────────┼────────┬───────────────┼────────┼─


│ │ │ │ Налоги
│ │Налоги │ │Налоги


│ │ │ │ на
│ │на сово-│ │на


│ │ │ │прибыль,│
│купный │ │имущест-│


│ │ │ │ доходы
├───────────────┤доход
├────────┬──────┤во


│ │ │ │
Налог на доходы│
│Единый │Единый│ │


│ │ │ │
физических лиц │
│налог на│сельс-│ │


│ │ │ │ │
│ │вменен-
│кохо- │ │


│ │ │ │
├──────┬────────┤
ный │зяйст-│


│ │ │ │
общий │сумма │
│доход │венный│ │


│ │ │ │
норма-│отчис- │
│для │налог │ │


│ │ │ │
тив │лений │
│отдель- │ │ │


│ │ │ │
отчис-│ │
│ных │ │ │


│ │ │ │
лений │ │
│видов │ │ │


│ │ │ │
от │ │
│деятель-│ │ │


│ │ │ │
пос- │ │
│ности │ │ │


│ │ │ │
туп- │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
лений │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │в
│ │ │ │ │


│ │ │ │
бюджет│ │
│ │ │ │


│ │ │ │
облас-│ │
│ │ │ │


│ │ │ │
ти │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼─


1. │р.п.
Велетьма │ 94,50│ │ │
│ │ │ │ 86,50│


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼─


2. │р.п.
Гремячево │ 298,50│ │ │
│ │ │ │ 268,50│


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼─


3. │Ломовский
│ 256,50│ │ │ │
│ │ │ 255,50│


│ │сельсовет
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼─


4. │Михайловский
│ 8,50│ │ │ │
│ │ │ 8,50│


│ │сельсовет
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼─


5. │Саваслейский
│ 225,50│ │ │ │
│ │ │ 224,50│


│ │сельсовет
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼─


6. │Серебрянский
│ 20,00│ │ │ │
3,00│ │ 3,00 │ 17,00│


│ │сельсовет
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼─


7. │Тепловский
│ 178,00│ │ │ │
│ │ │ 178,00│


│ │сельсовет
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼─


8. │Мурзицкий
│ 341,50│ │ │ │
│ │ │ 341,50│


│ │сельсовет
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼─


Итого│Итого
по│ 1423,00│ │ │ │
3,00│ │ 3,00 │ 1380,00│


│ │поселениям
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼─


9. │Бюджет
│144156,00│93106,00│56,50
│93106,00│19624,00│19621,00│ 3,00 │18420,00│


│ │Кулебакского
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │района
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼─


10.
│Консолидированный│145579,00│93106,00│56,50
│93106,00│19627,00│19621,00│ 6,00 │19800,00│


└─────┴─────────────────┴─────────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴──────┴────────┴─






─────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────────────┬───────────────


В том числе
│ │ В том числе │ В том
числе


─────────────────────────────────┼───────┼────────┬───────┬───────────────┼──────┬──────┬─


из них
│Госу- │Доходы │ │
│Пла- │ │


дарст-
│от │ │ │тежи │


венная
│исполь- │ │ │при │


─┬──────┬───────────────┬────────┤пошлина│зования
├───────┼───────┬───────┤поль-
├──────┼─


Налог │ Налог
на │Земель- │ │имущест-│Доходы
│Платежи│Прочие │зова- │Плата │


на │
имущество │ный │ │ва, │от
│от │поступ-│нии │за │


иму- │
организаций │налог │ │находя- │сдачи
в│госу- │ления │при- │нега- │


щество├───────┬───────┤
│ │щегося в│аренду │дарст- │от
│род- │тивное│


физи- │единый
│сумма │ │ │госу- │иму-
│венных │исполь-│ными │воз- │


ческих│норма-
│отчис- │ │ │дарст- │щества,│и
муни-│зования│ресур-│дейст-│


лиц │тив
│лений │ │ │венной и│нахо-
│ципаль-│иму- │сами │вие на│


│ │отчис- │
│ │ │муници- │дяще- │ных
│щества,│ │окру- │


│ │лений │
│ │ │пальной │гося в │уни-
│нахо- │ │жающую│


│ │от │
│ │ │собст- │госу-
│тарных │дяще- │ │среду │


│ │поступ-│
│ │ │венности│дарст-
│пред- │гося в │ │ │


│ │лений в│
│ │ │ │венной
│приятий│госу- │ │ │


│ │бюджет │
│ │ │ │и │
│дарст- │ │ │


│ │области│
│ │ │ │муници-│
│венной │ │ │


│ │ │ │ │
│ │пальной│
│и муни-│ │ │


│ │ │ │ │
│ │собст- │
│ципаль-│ │ │


│ │ │ │ │
│ │вен- │
│ной │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ности │
│собст- │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │вен-
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ности
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


─┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─


19,00│ │
│ 67,50│ │ │ 8,00│
│ │ │ │


─┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─


69,00│ │
│ 199,50│ │ │ 30,00│
│ │ │ │


─┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─


20,00│ │
│ 235,50│ │ │ 1,00│
│ │ │ │


─┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─


1,00│ │
│ 7,50│ │ │ │
│ │ │ │


─┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─


34,00│ │
│ 190,50│ │ │ 1,00│
│ │ │ │


─┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─


2,00│ │
│ 15,00│ │ │ │
│ │ │ │


─┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─


28,00│ │
│ 150,00│ │ │ │
│ │ │ │


─┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─


21,00│ │
│ 320,50│ │ │ │
│ │ │ │


─┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─


194,00│ │
│ 1186,00│ │ │ 40,00│
│ │ │ │


─┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─


644,00│ 20,00
│2811,00│14965,00│3413,00│7600,00
│7200,00│200,00 │200,00 │993,00│993,00│


─┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─


838,00│ 20,00
│2811,00│16151,00│3413,00│7600,00
│7240,00│200,00 │200,00 │993,00│993,00│


─┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─






─┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────┬──────┬─


Субвен-
│Субвен-│Субвен-│Субвен-│Субвен-│Субвен-│Субвен-
│Субвен-│Субси-│


ции на │ции
│ции на │ции на │ции на │ции на │ции на
│ции на │дии, │


осущест-│бюдже-
│испол- │испол- │осу- │испол- │испол-
│испол- │всего │


вление │там
│нение │нение │щест- │нение │нение
│нение │ │


полно-
│муници-│отдель-│отдель-│вление
│отдель-│отдель- │отдель-│ │


мочий по│пальных│ных
│ных │госу- │ных │ных │ных
│ │


первич- │районов│госу-
│госу- │дарст- │госу- │госу- │госу-
│ │


ному │на
│дарст- │дарст- │венных │дарст- │дарст-
│дарст- │ │


воинс- │денеж-
│венных │венных │полно- │венных │венных
│венных │ │


кому │ные
│полно- │полно- │мочий │полно- │полно-
│полно- │ │


учету на│выплаты│мочий
│мочий │по │мочий │мочий по│мочий
│ │


терри- │меди-
│по │по │испол- │по │органи-
│по под-│ │


ториях, │цинс-
│социа- │обес- │нению │воспи- │зации
│держке │ │


где │кому
│льной │печению│функций│танию и│предос-
│сельс- │ │


отсутст-│персо-
│под- │полно- │комис- │обуче-
│тавления│кохо- │ │


вуют │налу
│держке │ценным │сий по │нию │обще-
│зяйст- │ │


военные │фельд-
│и │пита- │делам │детей- │доступ-
│венного│ │


комис- │шерско-│социа-
│нием │несо- │инва- │ного и │произ-
│ │


сариаты │аку-
│льному │детей в│вершен-│лидов
в│бесплат-│водства│ │


│ │шерских│обслу-
│воз- │нолет- │муни- │ного │
│ │


│ │пунк-
│живанию│расте │них и │ципаль-│началь-
│ │ │


│ │тов,
│детей- │до трех│защите │ных │ного
│ │ │


│ │врачам,│сирот
и│лет, в │их прав│дош- │общего, │
│ │


│ │фельд-
│детей, │том │ │кольных│основ-
│ │ │


│ │шерам
и│остав- │числе │ │образо-│ного
│ │ │


│ │меди-
│шихся │через │ │ватель-│общего,
│ │ │


│ │цинским│без
│специа-│ │ных │среднего│
│ │


│ │сестрам│попече-│льные
│ │учреж- │(пол- │ │


│ │скорой
│ния │пункты │ │дениях │ного)
│ │ │


│ │меди-
│роди- │питания│ │ │общего
│ │ │


│ │цинской│телей,
│и мага-│ │ │образо- │
│ │


│ │помощи
│нахо- │зины по│ │ │вания
по│ │ │


│ │ │дящих-
│заклю- │ │ │основным│
│ │


│ │ │ся
на │чению │ │ │образо- │
│ │


│ │ │воспи-
│врачей │ │ │ватель- │
│ │


│ │ │тании
в│ │ │ │ным │
│ │


│ │ │прием-
│ │ │ │прог- │
│ │


│ │ │ных
│ │ │ │раммам в│
│ │


│ │ │семьях
│ │ │ │специа- │
│ │


│ │ │ │ │
│ │льных
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │(коррек-│
│ │


│ │ │ │ │
│ │цион-
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ных)
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │образо-
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ватель-
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ных
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │учреж-
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │дениях
│ │ │


─┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─


497,00 │2645,00│596,00
│5781,00│721,00 │188,00 │11014,00│2491,00│314,00│


─┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────┼─


497,00 │2645,00│596,00
│5781,00│721,00 │188,00 │11014,00│2491,00│314,00│


─┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴──────┴─






─┬──────┬──────┬─────────┬────────┬──────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─


Доходы│Штра-
│БЕЗВОЗ- │Дотации │Субвенции,│Субвен-│Субвен-│Субвен-
│Субвен- │


от │фы,
│МЕЗДНЫЕ │из │ всего │ции на │ции
на │ции на │ции на │


прода-│санк-
│ПОСТУП- │област- │ │испол-
│выплату│обес- │предос- │


жи │ции,
│ЛЕНИЯ ОТ │ного │ │нение
│вознаг-│печение │тавление│


мате- │возме-│ДРУГИХ
│фонда │ │полно- │ражде-
│образо- │граж- │


риаль-│щение
│БЮДЖЕТОВ │финан- │ │мочий │ния
за │ватель- │данам │


ных и
│ущерба│БЮДЖЕТНОЙ│совой │
│органов│выпол- │ного │субсидий│


нема- │
│СИСТЕМЫ │под- │ │госу- │нение
│процесса│на │


териа-│
│РОС- │держки │ │дарст-
│функций│ │оплату │


льных │
│СИЙСКОЙ │муни- │ │венной │клас-
│ │жилого │


ак- │
│ФЕДЕ- │ципаль- │ │власти │сного
│ │помеще- │


тивов │
│РАЦИИ, │ных │ │Нижего-│руково-│
│ния и │


│ │ │КРОМЕ
│районов │ │родской│дителя │
│ком- │


│ │ │БЮДЖЕТОВ
│(городс-│ │области│педа- │
│муналь- │


│ │ │ГОСУ-
│ких │ │по │гоги- │
│ных │


│ │ │ДАРСТ-
│округов)│ │расчету│ческим │
│услуг │


│ │ │ВЕННЫХ
│ │ │и │работ- │
│ │


│ │ │ВНЕБЮД-
│ │ │предос-│никам │
│ │


│ │ │ЖЕТНЫХ
│ │ │тавле- │муни- │
│ │


│ │ │ФОНДОВ
│ │ │нию │ципаль-│
│ │


│ │ │ │ │
дотаций│ных
│ │ │


│ │ │ │ │
посе- │общеоб-│
│ │


│ │ │ │ │
лениям │разова-│
│ │


│ │ │ │ │
│ │тельных│
│ │


│ │ │ │ │
│ │учреж-
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │дений
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼──────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼──────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼──────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼──────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼──────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼──────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼──────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼──────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼──────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼──────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─


500,00│500,00│237778,00│78786,00│
158678,00│3532,00│4070,00│79116,00│48027,00│


─┼──────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─


500,00│500,00│237778,00│78786,00│
158678,00│3532,00│4070,00│79116,00│48027,00│


─┴──────┴──────┴─────────┴────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─






─┬───────┬────────┬─────────────────────────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┐


Субси- │Межбюд- │
Финансовая помощь │ │ ВСЕГО │ ВСЕГО
│Профицит │


дии │жетные │
бюджетам других уровней ├───────┤
ДОХОДОВ │РАСХОДОВ │ (+), │


бюдже- │транс- │
│Фонды │ │
│ дефицит │


там │ферты │
│компен-│ │
│ (-) │


муни- │ │
│саций │ │
│ │


ципаль-│
├────────┬───────┬────────┼───────┤
│ │ │


ных │ │
Всего │Дотации│Дотации │Субвен-│ │
│ │


районов│ │
│за счет│бюджетам│ции │ │
│ │


и │ │
│област-│поселе- │бюдже- │ │
│ │


городс-│ │
│ной │ний на │там │ │
│ │


ких │ │
│субвен-│под- │посе- │ │
│ │


округов│ │
│ции на │держку │лений │ │
│ │


Нижего-│ │
│предос-│мер по │на осу-│ │
│ │


родской│ │
│тавле- │обеспе- │щест- │ │
│ │


области│ │
│ние │чению │вление │ │
│ │


на │ │
│дотаций│сбалан- │полно- │ │
│ │


оказа- │ │
│поселе-│сиро- │мочий │ │
│ │


ние │ │
│ниям │ванности│по │ │
│ │


частич-│ │
│ │бюджетов│первич-│ │
│ │


ной │ │
│ │ │ному │ │
│ │


финан- │ │
│ │ │воинс- │ │
│ │


совой │ │
│ │ │кому │ │
│ │


под- │ │
│ │ │учету │ │
│ │


держки │ │
│ │ │на │ │
│ │


район- │ │
│ │ │терри- │ │
│ │


ных │ │
│ │ │ториях,│ │
│ │


(го- │ │
│ │ │где │ │
│ │


родс- │ │
│ │ │отсут- │ │
│ │


ких) │ │
│ │ │ствуют │ │
│ │


средств│ │
│ │ │военные│ │
│ │


мас- │ │
│ │ │комис- │ │
│ │


совой │ │
│ │ │сариаты│ │
│ │


инфор- │ │
│ │ │ │ │
│ │


мации │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │


─┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ 1986,30│
1961,30│ 80,00│ 1881,30│ 25,00 │ 2080,80│
2080,80│ │


─┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ 4111,70│
3944,70│ 360,00│ 3584,70│167,00 │ 4410,20│
4410,20│ │


─┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ 2027,00│
1957,00│ 108,00│ 1849,00│ 70,00 │ 2283,50│
2283,50│ │


─┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ 1557,80│
1538,80│ 17,00│ 1521,80│ 19,00 │ 1566,30│
1566,30│ │


─┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ 1222,80│
1202,80│ 57,00│ 1145,80│ 20,00 │ 1448,30│
1448,30│ │


─┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ 1705,20│
1681,20│ 31,00│ 1650,20│ 24,00 │ 1725,20│
1725,20│ │


─┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ 2387,50│
2311,50│ 137,00│ 2174,50│ 76,00 │ 2565,50│
2565,50│ │


─┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ 2894,20│
2813,20│ 169,00│ 2644,20│ 81,00 │ 3235,70│
3235,70│ │


─┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │17892,50│17410,50│
959,00│16451,50│482,00 │ 19315,50│ 19315,50│


─┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤


314,00 │ 2573,00│
2573,00│2573,00│ │
│381934,00│395434,00│-13500,00│


─┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┤


314,00
│20465,50│19983,50│3532,00│ │
│383357,00│396857,00│-13500,00│


─┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┘














Приложение 13


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




ОСНОВНЫЕ
БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА


НА 2007 ГОД





(млн
руб.)


┌──────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐


Показатели
│ 2005 │ 2006 │ 2007 │


│ │ год,
│ год, │ год, │


│ │ факт
│оценка│прогноз│


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


1. Отгружено
товаров собственного│3555,1│4348,6│5297,7 │


производства, выполнено
работ и услуг│ │ │ │


собственными силами
(по полному кругу│ │ │ │


предприятий) в
действующих ценах │ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


темп роста в
сопоставимых ценах, % │ 94,7│ 111,7│ 112,0


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


2. Отгружено
товаров собственного│3329,6│4067,4│4944,3 │


производства, выполнено
работ и услуг│ │ │ │


собственными силами (по
крупным и средним│ │ │ │


предприятиям) в
действующих ценах │ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


темп роста в
сопоставимых ценах, % │ 81,6│ 111,7│ 111,7


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


2.1. Сельское хозяйство,
лесное хозяйство │ 27,2│ 29,8│ 33,3 │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


2.2. Обрабатывающие
производства │3074,0│3755,4│4575,9 │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


темп роста в
сопоставимых ценах, % │ 80,6│ 108,1│ 112,5


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


2.3. Производство
и распределение│ 78,6│ 96,1│ 108,2 │


электроэнергии, газа и
воды │ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


темп роста в
сопоставимых ценах, % │ 104,7│ 108,0│ 105,0


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


2.4. Строительство
│ 43,4│ 48,6│ 56,9 │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


2.5. Транспорт и связь
│ 17,2│ 21,0│ 24,7 │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


2.6. Оптовая и розничная
торговля, ремонт│ 17,8│ 21,0│ 24,7 │


автотранспортных средств
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


2.7. Другие виды
деятельности │ 71,4│ 95,5│ 120,5 │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


3. Валовая продукция
сельского хозяйства│ 344,0│ 391,0│ 467,0 │


(в т.ч. население, КФХ)
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


темп роста в сопостав.
ценах, % │ 100,4│ 100,0│ 100,6 │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана
в соответствии с официальным текстом

документа.




3. В
том числе валовая продукция с/х по│ 11,7│ 13,3│
15,9 │


с/х предприятиям
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


темп роста в сопостав.
ценах, % │ 100,4│ 101,1│ 104,1 │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


4. Остаточная стоимость
основных средств│1009,0│1030,7│1073 │


на конец года
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


5. Объем розничного
товарооборота │ 680,0│ 840,0│ 986,0 │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


темп роста в сопостав.
ценах, % │ 103,2│ 110,0│ 110,0 │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


6. Объем платных услуг
по всем каналам│ 196,8│ 253,0│ 325,0 │


реализации
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


темп роста в сопостав.
ценах, % │ 110,0│ 105,0│ 108,0 │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


7. Численность
работников по территории,│ 16,2│ 16,2│ 16,2 │


формирующих ФОТ, тыс.
чел. │ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


8. Фонд заработной платы
- всего, млн руб.│ 783,5│ 988,0│1195,0 │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


9. Реальная заработная
плата (всего по│ 112,0│ 109,3│ 110,0 │


району), %
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


10. Прибыль
прибыльных организаций -│ 360,3│ 515,8│ 622,0 │


всего
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


в т.ч. обрабатывающие
производства │ 351,0│ 504,8│ 608,0 │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


11. Прибыль (убыток) -
сальдо │ 345,8│ 507,3│ 613,5 │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


12. Затраты на
производство и реализацию│3069,1│3630,4│4402,5 │


продукции - всего
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤


13. Амортизационные
отчисления │ │ 53,0│ 64,0 │


└──────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┘














Приложение 14


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
БАЛАНС


ПО КУЛЕБАКСКОМУ РАЙОНУ


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Показатели


Еди-
ница
изме-
рения


Отчет


Отчет


Оценка


Прогноз








2004


2005


2006


2007


2008


2009


Сводный финансовый
баланс
(в ценах
соответствующих
лет)















































Доходы























Прибыль
прибыльных
организаций


млн
руб.


490


360,3


501


604


705,2


800


Справочно: сальдо
прибылей
и убытков


млн
руб.


476,4


345,8


492,5


586,8


688,4


776,9


Амортизационные
отчисления


млн
руб.


40


44,9


50


70


85


100


Налоги на прибыль,
доходы


млн
руб.


169,4


303,8


420,4


509


594


675


налог на
прибыль
организаций


млн
руб.


90,2


195,4


287,7


349


404


455


налог на доходы
физических
лиц


млн
руб.


79,2


108,4


132,7


160


190


220


Налоги и взносы на
социальные
нужды


млн
руб.


190,8


177,1


216,8


262


310


360


Налоги на товары
(работы,
услуги),
реализуемые на
территории

Российской
Федерации


млн
руб.


108,8


127,5


144,5


136


158


175


из них























налог
на
добавленную
стоимость


млн
руб.


108,8


127,5


144,5


136


158


175


акцизы


млн
руб.




















Налоги на
совокупный
доход


млн
руб.


14,7


22,2


24,4


26,8


28,8


30


Налоги на имущество


млн
руб.


13,2


29,3


30


31,5


35


37


Налоги, сборы и
регулярные
платежи
за пользование
природными
ресурсами


млн
руб.


13,4


1,3


1,3


1,3


1,4


1,5


из них























налог на добычу
полезных
ископаемых


млн
руб.


0,5

















Прочие налоговые
доходы


млн
руб.


6,4


13,7


15,3


16,9


18


19


Неналоговые доходы


млн
руб.


3,6


17,8


20


22


23


25


Прочие доходы


млн
руб.


2,9


95,8


100


110


118


125


























Итого доходов


млн
руб.


963


998,3


1236


1440,5


1672,4


1892,5


Сальдо

взаимоотношений с
федеральным уровнем
власти


млн
руб.


57,9


283


50,1


61


23


18,3


Сродства,

передаваемые на
федеральный уровень
власти


млн
руб.


464,7


424,9


834,9


964


1124


1275,6


в федеральный
бюджет


млн
руб.


273,9


247,8


618,1


702


814


915,6


часть
единого
социального налога,
централизуемая

государственными
внебюджетными
фондами


млн
руб.


190,8


177,1


216,8


262


310


360


Средства,
получаемые
от
федерального уровня
власти


млн
руб.


522,6


707,9


885


1025


1147


1257,3


из федерального
бюджета


млн
руб.


193,1


159,3


184,3


202


216


229


от
государственных
внебюджетных фондов


млн
руб.


329,5


548,6


700,7


823


931


1028,3


























Всего доходов


млн
руб.


1020,9


1281,3


1286,1


1501,5


1695,4


1910,8


Расходы























Расходы за счет
средств,
остающихся
в распоряжении
организаций


млн
руб.


94,7


203,7


226,9


300,1


380,1


450,1


из них























на инвестиции


млн
руб.


54,7


15,8


176,9


230,1


295,1


350,1


Затраты
на
государственные
инвестиции


млн
руб.


14,6


9,08


5,8


20


38


36


из них за счет























средств

федерального
бюджета


млн
руб.


1


3,5


0


11


21


19


средств бюджета
субъекта
Федерации


млн
руб.


13,6


3


2,6


7


14


11


Общегосударственные
вопросы


млн
руб.


50,1


29


45


49


52


55


обслуживание

государственного и
муниципального
долга


млн
руб.


50,1


29


45


49


52


55


фундаментальные

исследования


млн
руб.




















Национальная
оборона


млн
руб.


X


0


0,25


0,25


0,3


0,4


Национальная

безопасность и
правоохранительная
деятельность


млн
руб.


X


1,23


1,38


1,5


1,6


1,7


Национальная
экономика


млн
руб.


X


6,6


1,14


1,25


1,36


1,5


Жилищно-

коммунальное
хозяйство


млн
руб.


X


56,1


17


18,7


20


21,3


Охрана окружающей
среды


млн
руб.


X


0,01


1,3


1,3


1,4


1,5


Социально-
культурные

мероприятия


млн
руб.


626,1


753,31


817,48


984,4


1059,64


1351,9


из них























образование


млн
руб.


114,8


148,21


166,6


173,3


186,6


208,6


культура,

кинематография и
средства массовой
информации


млн
руб.


9


12,9


13,3


14,8


16,3


19


здравоохранение и
спорт


млн
руб.


100,5


110


125,1


128


140,6


154


социальная политика


млн
руб.


472,5


498,2


554,38


668,3


716,14


811,7


в том числе























пенсионное

обеспечение


млн
руб.


472,5


498,2


<*>


<*>


<*>


<*>


социальное

обслуживание
населения


млн
руб.


13,1


20


22,4


24,6


27,9


30


социальное

обеспечение
населения


млн
руб.


21,2


38


<*>


<*>


<*>


<*>


борьба
с
беспризорностью,
опека,
попечительство


млн
руб.


4,7


0


<*>


<*>


<*>


<*>


другие вопросы в
области
социальной
политики


млн
руб.








<*>


<*>


<*>


<*>


Прочие расходы


млн
руб.


164,7


222,3


128


125


141


150


























Всего расходов


млн
руб.


1020,9


1281,3


1286,1


1501,5


1695,4


1910,8


























Превышение доходов
над
расходами (+)
или расходов над
доходами (-)


млн
руб.
































Приложение 15


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,


ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО


СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2007 ГОД






(для субъектов
Российской Федерации)






Субъект Российской
Федерации: Кулебакский муниципальный район




┌─────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────┐


Показатели │
Единица │ 2004 │ 2005 │ 2006 │ 2007
год, │


│ │измерения
│ год, │ год, │ год, │ прогноз │


│ │ │ отчет
│ отчет │оценка │ │


│ │ │ │
├───────┼───────┬───────┤


│ │ │ │
│ │1
вар. │2 вар. │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


I. Институциональная│
│ │ │ │ │


структура │
│ │ │ │ │


муниципальных │
│ │ │ │ │


образований │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


1. Количество│
единиц │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
1 │


муниципальных │
│ │ │ │ │


образований по│
│ │ │ │ │


субъекту РФ, всего│
│ │ │ │ │


(до 01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе по типам │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


административные │
единиц │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
1 │


районы │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


города │
единиц │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │
1 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


городские районы и│
единиц │ │ │ │ │


округа │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


поселки городского│
единиц │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │
2 │


типа │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


сельские │
единиц │ 6 │ 7 │ 7 │ 7 │
7 │


администрации │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


сельские населенные│
единиц │ 28 │ 28 │ 28 │ 28 │
28 │


пункты │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


2. Количество│
│ │ 11 │ 11 │ 11 │
11 │


муниципальных │
│ │ │ │ │


образований по│
│ │ │ │ │


субъекту РФ, всего (с│
│ │ │ │ │


01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе по типам │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


муниципальные районы │
единиц │ │ 1 │ 1 │ 1 │
1 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


городские округа │
единиц │ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


городские поселения │
единиц │ │ 3 │ 3 │ 3 │
3 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


сельские поселения │
единиц │ │ 7 │ 7 │ 7 │
7 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


внутригородская │
единиц │ │ │ │ │


территория города│
│ │ │ │ │


федерального значения│
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


3. Количество│
единиц │ │ 11 │ 11 │ 11 │
11 │


муниципальных │
│ │ │ │ │


образований, имеющих│
│ │ │ │ │


утвержденные границы│
│ │ │ │ │


территорий │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


4. Количество│
единиц │ 260 │ 197 │ 197 │ 190 │
190 │


организаций, │
│ │ │ │ │


зарегистрированных на│
│ │ │ │ │


территории │
│ │ │ │ │


муниципальных │
│ │ │ │ │


образований, всего │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


количество │
единиц │ 34 │ 67 │ 67 │ 60 │
60 │


организаций │
│ │ │ │ │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности, всего │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


социальной сферы │
единиц │ 6 │ 3 │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


4.1. Количество│
единиц │ 12 │ 14 │ 14 │ 12 │
12 │


муниципальных │
│ │ │ │ │


унитарных предприятий│
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


II. Из бюджета│
│ │ │ │ │


муниципальных │
│ │ │ │ │


образований (местный│
│ │ │ │ │


бюджет) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


1. Доходы, всего │
млн руб. │ 261 │ 317,9 │ 315,5 │ 353,8 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Собственные доходы │
млн руб. │ 67,9 │ 158,5 │ 142,2 │ 151,8 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


1.1. Налоговые доходы│
│ 64,3 │ 142 │ 140,3 │ 145,1 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Налоги на прибыль │
млн руб. │ 42,3 │ 100,4 │ 99,5 │ 120 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


налог на прибыль│
млн руб. │ 19 │ 35,3 │ 38,7 │ 46,6 │


организаций │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе налог на│
млн руб. │ │ │ │ │


прибыль организаций,│
│ │ │ │ │


зачисляемый в местные│
│ │ │ │ │


бюджеты │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


налог на доходы│
млн руб. │ 23 │ 65,1 │ 60,7 │ 73,4 │


физических лиц │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Акцизы по подакцизным│
млн руб. │ │ │ │ │


товарам (продукции) и│
│ │ │ │ │


отдельным видам│
│ │ │ │ │


минерального сырья,│
│ │ │ │ │


производимым на│
│ │ │ │ │


территории РФ │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Налог с продаж (в│
млн руб. │ 0,5 │ 3,4 │ │ │


части сумм по│
│ │ │ │ │


расчетам за 2003 год│
│ │ │ │ │


и погашения│
│ │ │ │ │


задолженности прошлых│
│ │ │ │ │


лет) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Налоги на совокупный│
млн руб. │ 7,3 │ 17,7 │ 18 │ 19 │


доход │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Налоги на имущество │
млн руб. │ 6,8 │ 17,7 │ 19,7 │ 19,7 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


налог на имущество│
млн руб. │ 0,6 │ 0,7 │ 0,6 │ 0,6 │


физических лиц │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


налог на имущество│
млн руб. │ 6,2 │ 4,4 │ 6 │ 6 │


организаций │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


земельный налог (с│
млн руб. │ │ 11,1 │ 12,3 │ 12,3 │


01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Платежи за│
млн руб. │ 6,1 │ 1,1 │ 1,3 │ │


пользование │
│ │ │ │ │


природными ресурсами│
│ │ │ │ │


(до 01.01.2005).│
│ │ │ │ │


Налоги, сборы и│
│ │ │ │ │


регулярные платежи за│
│ │ │ │ │


пользование │
│ │ │ │ │


природными ресурсами│
│ │ │ │ │


(с 01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


единый налог │
млн руб. │ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


земельный налог (до│
млн руб. │ 6,1 │ │ │ │


01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Прочие налоги и сборы│
млн руб. │ 0,05│ 2,7 │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


1.2. Неналоговые│
│ 3,6 │ 16,5 │ 6,8 │ 6,7 │


доходы │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Доходы от│
млн руб. │ 1,2 │ 16,3 │ 4 │ 6,2 │


использования │
│ │ │ │ │


имущества, │
│ │ │ │ │


находящегося в│
│ │ │ │ │


муниципальной │
│ │ │ │ │


собственности │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


доходы от│
млн руб. │ │ 0,4 │ 0,4 │ 0,5 │


перечисления части│
│ │ │ │ │


прибыли, остающейся│
│ │ │ │ │


после уплаты налогов│
│ │ │ │ │


и иных обязательных│
│ │ │ │ │


платежей │
│ │ │ │ │


муниципальных │
│ │ │ │ │


унитарных предприятий│
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Доходы от продажи│
млн руб. │ │ 12,8 │ 2,8 │ 0,5 │


материальных и│
│ │ │ │ │


нематериальных │
│ │ │ │ │


активов (с│
│ │ │ │ │


01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


доходы от продажи│
млн руб. │ │ │ │ │


квартир (с│
│ │ │ │ │


01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


доходы от реализации│
млн руб. │ │ 12,8 │ 2,8 │ 0,5 │


имущества, │
│ │ │ │ │


находящегося в│
│ │ │ │ │


муниципальной │
│ │ │ │ │


собственности (с│
│ │ │ │ │


01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


1.3. Отчисления от│
млн руб. │ 193,1 │ 159,3 │ 134,6 │ 202 │


других бюджетов│
│ │ │ │ │


бюджетной системы РФ│
│ │ │ │ │


(до 01.01.2005).│
│ │ │ │ │


Безвозмездные │
│ │ │ │ │


поступления (с│
│ │ │ │ │


01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
млн руб. │ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


дотации от других│
млн руб. │ 2,9 │ 7,2 │ 5 │ │


бюджетов бюджетной│
│ │ │ │ │


системы РФ │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе: дотации│
млн руб. │ │ │ │ │


на выравнивание│
│ │ │ │ │


уровня бюджетной│
│ │ │ │ │


обеспеченности │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


дотации на возмещение│
млн руб. │ │ │ │ │


убытков от содержания│
│ │ │ │ │


объектов ЖКХ и│
│ │ │ │ │


социально-культурной │
│ │ │ │ │


сферы, переданных в│
│ │ │ │ │


ведение органов│
│ │ │ │ │


местного │
│ │ │ │ │


самоуправления │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


субвенции от других│
млн руб. │ 152,7 │ 132,7 │ 119,4 │ │


бюджетов бюджетной│
│ │ │ │ │


системы РФ │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


средства, получаемые│
млн руб. │ 36,5 │ 12,2 │ 3,7 │ │


по взаимным расчетам,│
│ │ │ │ │


в том числе│
│ │ │ │ │


компенсации │
│ │ │ │ │


дополнительных │
│ │ │ │ │


расходов, возникших в│
│ │ │ │ │


результате решений,│
│ │ │ │ │


принятых органами│
│ │ │ │ │


госвласти │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


субсидии от других│
млн руб. │ │ 7,3 │ 6,5 │ │


бюджетов бюджетной│
│ │ │ │ │


системы РФ │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


1.4. Рыночные продажи│
млн руб. │ │ │ │ │


товаров и услуг (с│
│ │ │ │ │


01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
млн руб. │ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


доходы от продажи│
млн руб. │ │ │ │ │


услуг, оказываемых│
│ │ │ │ │


муниципальными │
│ │ │ │ │


учреждениями (с│
│ │ │ │ │


01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


доходы от продажи│
млн руб. │ │ │ │ │


товаров, оказываемых│
│ │ │ │ │


муниципальными │
│ │ │ │ │


учреждениями (с│
│ │ │ │ │


01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


2. Расходы, всего │
млн руб. │ 265,5 │ 313,7 │ 324,8 │ 353,8 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
млн руб. │ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Функционирование │
млн руб. │ 25,6 │ 29 │ 45 │ 49 │


органов местного│
│ │ │ │ │


самоуправления │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Обслуживание │
млн руб. │ 1,3 │ 0,3 │ 0,3 │ 0,3 │


государственного и│
│ │ │ │ │


муниципального долга │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Жилищно-коммунальное │
млн руб. │ 45,6 │ 56,1 │ 17 │ 18,7 │


хозяйство │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Образование │
млн руб. │ 114,8 │ 148,2 │ 166,6 │ 173,3 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Здравоохранение │
млн руб. │ 27,7 │ 39,6 │ 40,3 │ 42 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Социальная политика │
млн руб. │ 9,3 │ 20 │ 22,4 │ 24,6 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


3. Дефицит (-),│
млн руб. │ -4,5 │ 4,2 │ -9,3 │ 0 │


профицит (+) бюджета │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


III. Эффективность│
│ │ │ │ │


использования │
│ │ │ │ │


муниципальной │
│ │ │ │ │


собственности │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Доходы, полученные от│
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


продажи
имущества,│тыс. руб. │11202 │12778 │2823
│ 500 │ 500 │


находящегося в│
│ │ │ │ │


муниципальной │
│ │ │ │ │


собственности │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


продажа
земельных│тыс. руб. │ 547 │ │
│ │ │


участков │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


сдачи в
аренду│тыс. руб. │ 2726,5 │ 3009 │3965
│3820 │3820 │


имущества, │
│ │ │ │ │


находящегося в│
│ │ │ │ │


муниципальной │
│ │ │ │ │


собственности │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


арендная плата
за│тыс. руб. │ 1560 │ 1434 │1750 │1900
│1900 │


земли 100% │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


залоговых операций
с│тыс. руб. │ │ │ │
│ │


принадлежащим │
│ │ │ │ │


муниципальному │
│ │ │ │ │


образованию │
│ │ │ │ │


имуществом │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


IV. Производственная│
│ │ │ │ │


деятельность │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Объем произведенной│
млн руб. │ 1,3 │ 180,6 │ 204,6 │ 236,3 │
225,1 │


промышленной │
│ │ │ │ │


продукции (работ,│
│ │ │ │ │


услуг) организаций│
│ │ │ │ │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности в ценах│
│ │ │ │ │


соответствующего │
│ │ │ │ │


периода (до│
│ │ │ │ │


01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Доля организаций│
% │ 0,04│ 0,04│ 0,04│ 0,04│
0,04│


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности в общем│
│ │ │ │ │


объеме промышленной│
│ │ │ │ │


продукции (работ,│
│ │ │ │ │


услуг), произведенной│
│ │ │ │ │


на территории│
│ │ │ │ │


субъекта РФ (до│
│ │ │ │ │


01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Добыча полезных│
млн руб. │ │ │ │ │


ископаемых │
│ │ │ │ │


(организации │
│ │ │ │ │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности) в│
│ │ │ │ │


ценах соответствующих│
│ │ │ │ │


лет (с 01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Доля организаций│
% │ │ │ │ │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности в общем│
│ │ │ │ │


объеме добычи│
│ │ │ │ │


полезных ископаемых,│
│ │ │ │ │


произведенной на│
│ │ │ │ │


территории субъекта│
│ │ │ │ │


РФ (с 01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Продукция │
млн руб. │ │ 3 │ 3,3 │ 3,3 │
3,3 │


обрабатывающих │
│ │ │ │ │


производств │
│ │ │ │ │


(организации │
│ │ │ │ │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности) в│
│ │ │ │ │


ценах соответствующих│
│ │ │ │ │


лет (с 01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Доля организаций│
% │ │ 0,09│ 0,08│ 0,08│
0,08│


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности в общем│
│ │ │ │ │


объеме продукции│
│ │ │ │ │


обрабатывающих │
│ │ │ │ │


производств, │
│ │ │ │ │


произведенной на│
│ │ │ │ │


территории субъекта│
│ │ │ │ │


РФ (с 01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Производство и│
млн руб. │ │ 130 │ 151,5 │ 170,5 │
170,5 │


распределение │
│ │ │ │ │


электроэнергии, газа│
│ │ │ │ │


и воды (организации│
│ │ │ │ │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности) в│
│ │ │ │ │


ценах соответствующих│
│ │ │ │ │


лет (с 01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Доля организаций│
% │ │ │ 100 │ 100 │
100 │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности в общем│
│ │ │ │ │


объеме производства и│
│ │ │ │ │


распределения │
│ │ │ │ │


электроэнергии, газа│
│ │ │ │ │


и воды, произведенных│
│ │ │ │ │


на территории│
│ │ │ │ │


субъекта РФ (с│
│ │ │ │ │


01.01.2005) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


Продукция сельского│
млн руб. │ │ │ │ │


хозяйства │
│ │ │ │ │


(организации │
│ │ │ │ │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности в ценах│
│ │ │ │ │


соответствующих лет) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана
в соответствии с официальным текстом

документа.




4.
Доля организаций│ % │ │ │
│ │ │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности в общем│
│ │ │ │ │


выпуске продукции│
│ │ │ │ │


сельского хозяйства│
│ │ │ │ │


сельскохозяйственными│
│ │ │ │ │


организациями │
│ │ │ │ │


субъекта РФ │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


V. Инвестиционная│
│ │ │ │ │


деятельность │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


1. Инвестиции в│
млн руб. │ 14,7 │ 31 │ 40 │ 45 │


основной капитал│
│ │ │ │ │


организаций │
│ │ │ │ │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности за счет│
│ │ │ │ │


всех источников│
│ │ │ │ │


финансирования в│
│ │ │ │ │


ценах │
│ │ │ │ │


соответствующего │
│ │ │ │ │


периода │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


2. Доля│
% │ 13,9 │ 18,5 │ 20,1 │ 16,8 │


муниципального │
│ │ │ │ │


сектора в общем│
│ │ │ │ │


объеме инвестиций в│
│ │ │ │ │


основной капитал по│
│ │ │ │ │


субъекту РФ │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


3. Из общего объема│
│ │ │ │ │


инвестиций в основной│
│ │ │ │ │


капитал организаций│
│ │ │ │ │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности за счет│
│ │ │ │ │


всех источников│
│ │ │ │ │


финансирования, в том│
│ │ │ │ │


числе по видам│
│ │ │ │ │


экономической │
│ │ │ │ │


деятельности (до│
│ │ │ │ │


01.01.2005), прочие │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


промышленность │
млн руб. │ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


транспорт │
млн руб. │ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


жилищно-коммунальное │
млн руб. │ 1,5 │ │ │ │


хозяйство │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


социальная сфера │
млн руб. │ 13,2 │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


VI. Денежные доходы и│
│ │ │ │ │


расходы населения │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


1. Доходы населения│
млн руб. │ 1575,1 │ 1971,7 │2429,13│2935,45│


муниципальных │
│ │ │ │ │


образований, всего │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


оплата труда │
млн руб. │ 628,2 │ 783,5 │ 959 │1159,4 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


пенсии и пособия │
млн руб. │ 407,6 │ 440,2 │ 574,9 │ 690 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


ссуды на│
млн руб. │ 3,9 │ 8,4 │ 10,5 │ 15 │


индивидуальное │
│ │ │ │ │


жилищное │
│ │ │ │ │


строительство и│
│ │ │ │ │


другие цели │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе:│
млн руб. │ 0,6 │ 4,6 │ 8,5 │ 10 │


ипотечное жилищное│
│ │ │ │ │


кредитование │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


2. Расходы населения│
млн руб. │ 1575,1 │ 1971,7 │2429,13│2935,45│


муниципальных │
│ │ │ │ │


образований, всего │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


2.1. Покупка│
млн руб. │ 445 │ 550,8 │ 648 │ 795,6 │


продовольственных │
│ │ │ │ │


товаров │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


2.2. Покупка│
млн руб. │ 293 │ 367,3 │ 432 │ 530,4 │


непродовольственных │
│ │ │ │ │


товаров │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


2.3. Платные услуги,│
млн руб. │ 370,5 │ 458,6 │ 577,9 │ 720,4 │


всего │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


оплата жилья и│
млн руб. │ 133,6 │ 168,7 │ 206,8 │ 246,1 │


коммунальных услуг │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


оплата бытовых услуг │
млн руб. │ 14 │ 15,9 │ 20,4 │ 26,3 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


расходы на транспорт │
млн руб. │ 130,2 │ 173,2 │ 222,9 │ 287 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


2.4. Обязательные│
млн руб. │ 144,2 │ 192,5 │ 244,7 │ 292,7 │


платежи и│
│ │ │ │ │


добровольные взносы │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


2.5. Покупка жилых│
млн руб. │ 280 │ 300 │ 345 │4000 │


помещений │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


3.
Среднедушевые│руб./чел. │ 2340 │ 2852 │3681
│4448 │ │


денежные доходы (в│
│ │ │ │ │


месяц) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


4. Численность│
% │ 12 │ 12 │ 12 │ 10 │


населения с денежными│
│ │ │ │ │


доходами ниже│
│ │ │ │ │


прожиточного минимума│
│ │ │ │ │


в % ко всему│
│ │ │ │ │


населению │
│ │ │ │ │


муниципального │
│ │ │ │ │


образования (субъекта│
│ │ │ │ │


РФ) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


VII. Потребительский│
│ │ │ │ │


рынок │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


1. Оборот розничной│
млн руб. │ 19,6 │ 33,6 │ 37,1 │ 39,4 │


торговли предприятий│
│ │ │ │ │


и организаций│
│ │ │ │ │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности в ценах│
│ │ │ │ │


соответствующего │
│ │ │ │ │


периода │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


1.1. │
млн руб. │ 1,9 │ 9,9 │ 10,9 │ 11,6 │


Продовольственные │
│ │ │ │ │


товары │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


1.2. │
млн руб. │ 17,7 │ 23,7 │ 26,2 │ 27,8 │


Непродовольственные │
│ │ │ │ │


товары │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


2. Доля организаций│
% │ 2,9 │ 4,2 │ 4 │ 3,6 │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности в общем│
│ │ │ │ │


объеме оборота│
│ │ │ │ │


розничной торговли по│
│ │ │ │ │


субъекту РФ │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


3. Объем платных│
млн руб. │ 83,5 │ 83 │ 101,7 │ 120 │


услуг населению│
│ │ │ │ │


организаций │
│ │ │ │ │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности в ценах│
│ │ │ │ │


соответствующего │
│ │ │ │ │


периода │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


4. Доля организаций│
% │ 57,8 │ 42,2 │ 40,2 │ 36,9 │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности в общем│
│ │ │ │ │


объеме платных услуг│
│ │ │ │ │


населению по субъекту│
│ │ │ │ │


РФ │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


VIII. Рынок труда │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


1.
Численность│тыс. чел. │ 56,1 │ 54,9 │
54,3 │ 54 │ 54 │


постоянного населения│
│ │ │ │ │


муниципальных │
│ │ │ │ │


образований │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


2.
Численность│тыс. чел. │ 23,2 │ 23 │
22,8 │ 22,6 │ 22,6 │


экономически │
│ │ │ │ │


активного населения │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


занятые
│тыс. чел. │ 18,3 │ 17,9 │ 17,7 │
17,7 │ 17,7 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


3.
Численность│тыс. чел. │ 0,45│ 0,22│
0,2 │ 0,2 │ 0,2 │


безработных, │
│ │ │ │ │


зарегистрированных в│
│ │ │ │ │


органах службы│
│ │ │ │ │


занятости │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


4.
Среднегодовая│тыс. чел. │ 5,1 │ 4,9 │
4,9 │ 4,8 │ 4,8 │


численность │
│ │ │ │ │


работающих в│
│ │ │ │ │


организациях │
│ │ │ │ │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


5. Доля занятых в│
% │ 27,9 │ 27,4 │ 27,7 │ 27,1 │
27,1 │


организациях │
│ │ │ │ │


муниципальной формы│
│ │ │ │ │


собственности в общей│
│ │ │ │ │


численности занятых│
│ │ │ │ │


по субъекту РФ │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


6.
Среднегодовая│тыс. чел. │ 0,16│ 0,17│
0,17│ 0,17│ 0,17│


численность │
│ │ │ │ │


работников органов│
│ │ │ │ │


местного │
│ │ │ │ │


самоуправления │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


IX. Из социальной│
│ │ │ │ │


сферы: жилищный фонд│
│ │ │ │ │


и коммунальное│
│ │ │ │ │


хозяйство │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


1. Ввод
в│тыс. кв. м│ 7,3 │ 4,1 │ 4,5 │
10,2 │ 10,2 │


эксплуатацию жилых│
общей │ │ │ │ │


домов за счет всех│
площади │ │ │ │ │


источников │
│ │ │ │ │


финансирования │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


за счет
средств│тыс. кв. м│ │ │ │
│ │


местных бюджетов │
общей │ │ │ │ │


│ │ площади
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


индивидуальные
жилые│тыс кв. м │ 7,3 │ 4,1 │ 4,5 │
4,7 │ 4,7 │


дома, построенные│
общей │ │ │ │ │


населением за свой│
площади │ │ │ │ │


счет и (или) с│
│ │ │ │ │


помощью кредитов │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


2. Общая
площадь│тыс. кв. м│ 142,6 │ 136,2 │ 129,4 │
129,4 │ 129,4 │


муниципального │
│ │ │ │ │


жилищного фонда │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


общая площадь
ветхого│тыс. кв. м│ 25,8 │ 25,8 │ 25,8 │
24,5 │ 24,5 │


аварийного жилищного│
│ │ │ │ │


фонда │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


3. Полная стоимость│
млн руб. │ 133,6 │ 139,1 │ 167,7 │ 199,6 │
199,6 │


предоставляемых │
│ │ │ │ │


населению жилищно-│
│ │ │ │ │


коммунальных услуг │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


4. Доля платежей│
% │ 90 │ 100 │ 100 │ 100 │
100 │


населения в покрытии│
│ │ │ │ │


затрат на все виды│
│ │ │ │ │


жилищно-коммунальных │
│ │ │ │ │


услуг │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


X. Закупки продукции│
│ │ │ │ │


для муниципальных│
│ │ │ │ │


нужд <*>
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


1. Закупки для│
млн руб. │ 61,25│ 38,4 │ 46,6 │ 43,1 │


муниципальных нужд за│
│ │ │ │ │


счет средств местного│
│ │ │ │ │


бюджета, всего │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


электроэнергия │
млн руб. │ 7,15│ 7,3 │ 9,8 │ 10,3 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


топливо, всего │
млн руб. │ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе: нефть с│
млн руб. │ │ │ │ │


газовым конденсатом │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


природный газ │
млн руб. │ 32,8 │ 0,5 │ 0,6 │ 0,4 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


бензин автомобильный │
млн руб. │ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


топливо дизельное │
млн руб. │ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


мазут топочный │
млн руб. │ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


уголь │
млн руб. │ 2,6 │ 5,7 │ 5,4 │ 4,7 │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


услуги естественных и│
млн руб. │ │ │ │ │


локальных монополий│
│ │ │ │ │


(без учета│
│ │ │ │ │


электроэнергии и│
│ │ │ │ │


природного газа) │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


в том числе:│
млн руб. │ 18,7 │ 24,9 │ 30,8 │ 27,7 │


теплоэнергия │
│ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


подрядные работы │
млн руб. │ │ │ │ │


├─────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤


прочие │
млн руб. │ │ │ │ │


└─────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘




--------------------------------


<*> Заполняется к уточненному
прогнозу.












Приложение 16


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН


КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2007 - 2009
ГОДЫ






┌───────────────────┬────────┬────────┬──────────────────────────┐


Показатели │
Факт, │ План, │ Плановый период │


│ │2005
год│2006 год├────────┬────────┬────────┤


│ │ │ │2007
год│2008 год│2009 год│



├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤


│ │(n
- 1) │ n │(n + 1) │(n + 2) │(n + 3) │


├───────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤


1. Доходы, всего
│318405,1│350230,5│381934 │412489,0│441363


├───────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤


в том числе: │
│ │ │ │ │


1.1.
Налоговые│142015,2│131861,1│134563 │145328
│155501 │


доходы │
│ │ │ │ │


├───────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤


1.2. Неналоговые│
17040,6│ 10046 │ 9593 │ 10361,0│ 11086,0│


доходы │
│ │ │ │ │


├───────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤


Безвозмездные
и│159349,3│208323,4│237778 │256800 │274776


безвозвратные │
│ │ │ │ │


перечисления │
│ │ │ │ │


├───────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤


2. Расходы, всего
│313745,9│350230,5│359434 │412489 │441363


├───────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана
в соответствии с официальным текстом

документа.




из них:
│ │ │ │
│ │


2.2.1. Межбюджетные│
│ 10018,9│ 13500,4│ 14580,4│ 15601,0│


трансферты бюджетам│
│ │ │ │ │


других уровней │
│ │ │ │ │


├───────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤


2(1). Из
общего│295768,9│335498,5│381934 │400119
│428123 │


объема расходов: │
│ │ │ │ │


2.1(1). Расходы│
│ │ │ │ │


текущего характера │
│ │ │ │ │


├───────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤


2.2(1). Расходы│
17977 │ 14732 │ 13500 │ 12370 │ 13240 │


капитального │
│ │ │ │ │


характера │
│ │ │ │ │


├───────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤


3. Профицит (+),│
+4659,2│ │-13500 │ │ │


дефицит (-) │
│ │ │ │ │


├───────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤


4. Источники│
│ │ 13500 │ │ │


финансирования │
│ │ │ │ │


дефицита бюджета,│
│ │ │ │ │


сальдо │
│ │ │ │ │


├───────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤


4.1. Привлечение │
│ │ 1000 │ │ │


├───────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤


4.2. Погашение │
│ │ 1000 │ │ │


├───────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤


5. Муниципальный│
1370,6│ 2563,3│ 935,9│ 563,1│ 248,6│


долг │
│ │ │ │ │


├───────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤


в том числе: │
│ │ │ │ │


5.1. Остаток│
1153 │ 2345,7│ 718,3│ 345,5│ 99 │


задолженности по│
│ │ │ │ │


выданным │
│ │ │ │ │


муниципальным │
│ │ │ │ │


гарантиям │
│ │ │ │ │


└───────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘














Приложение 17


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




СМЕТА РАСХОДОВ


МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.
КУЛЕБАКИ НА 2007 ГОД




(тыс. руб.)








































































































































































































































































































































































КВСР


КФСР


КЦСР


КВР


КЭС


Доп.
ЭК


Ассигнования на год


487


0104














3653,5


487


0104


0010000


005


211


000


2239,6


487


0104


0010000


005


212


000


3,5


487


0104


0010000


005


213


000


586,9


487


0104


0010000


005


221


000


20,0


487


0104


0010000


005


222


000


1,0


487


0104


0010000


005


226


000


16,0


487


0104


0010000


005


290


292


5,0


487


0104


0010000


005


340


345


13,0


487


0104


0010000


042


211


000


647,8


487


0104


0010000


042


213


000


120,7


487


0502














7398,0


487


0502


3510000


412


225


007


5067,0


487


0502


3510000


412


241


000


2331,0


487


0801














5720,8


487


0801


4400000


327


211


000


3067,1


487


0801


4400000


327


212


000


1,8


487


0801


4400000


327


213


000


804,0


487


0801


4400000


327


221


000


41,2


487


0801


4400000


327


223


001


233,2


487


0801


4400000


327


223


002


1322,1


487


0801


4400000


327


223


003


11,3


487


0801


4400000


327


225


004


61,1


487


0801


4400000


327


225


008


15,0


487


0801


4400000


327


226


000


34,0


487


0801


4400000


327


340


343


67,0


487


0801


4400000


327


340


345


3,0


487


0801


4500000


453


226


000


60,0


487


0902














3152,7


487


0902


4820000


327


211


000


1587,2


487


0902


4820000


327


213


000


415,8


487


0902


4820000


327


221


000


18,0


487


0902


4820000


327


223


001


183,9


487


0902


4820000


327


223


002


735,4


487


0902


4820000


327


223


003


59,0


487


0902


4820000


327


225


004


53,4


487


0902


5120000


455


290


292


100,0




















19925,0














Приложение 18


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 08.12.2006 № 105




СМЕТА


РАСХОДОВ ШИЛОКШАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА




(тыс. руб.)






















































































































































































































































































































































КВСР


КФСР


КЦСР


КВР


КЭС


Доп.
ЭК


Ассигнования на год


001


0202














15,0


001


0202


5190000


609


211


000


11,9


001


0202


5190000


609


213


000


3,1


487


0102














543,8


487


0102


0010000


010


211


000


454,2


487


0102


0010000


010


213


000


89,6


487


0104














427,7


487


0104


0010000


005


211


000


300,0


487


0104


0010000


005


212


000


2,0


487


0104


0010000


005


213


000


76,2


487


0104


0010000


005


221


000


7,0


487


0104


0010000


005


222


000


4,0


487


0104


0010000


005


223


001


11,0


487


0104


0010000


005


224


000


21,0


487


0104


0010000


005


226


000


5,5


487


0104


0010000


005


310


312


1,0


487


0310














220,5


487


0310


2020000


240


211


000


131,8


487


0310


2020000


240


213


000


34,5


487


0310


2020000


253


221


000


3,6


487


0310


2020000


253


223


001


25,0


487


0310


2020000


253


310


312


10,0


487


0310


2020000


253


340


343


10,0


487


0310


2020000


253


340


345


5,6


487


0502














133,0


487


0502


3510000


412


225


007


111,0


487


0502


3510000


412


241


000


22,0


487


0801














229,7


487


0801


4400000


327


211


000


113,3


487


0801


4400000


327


213


000


31,8


487


0801


4400000


327


223


001


3,5


487


0801


4400000


327


225


004


1,3


487


0801


4400000


327


225


008


1,0


487


0801


4400000


327


226


000


2,0


487


0801


4400000


327


340


344


76,8




















1569,7












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru