Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Воскресенского района от 28.07.2006 № 48


"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2010 ГОДЫ"


Официальная публикация в СМИ:


публикаций не найдено









ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 28 июля 2006 г. № 48




ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ


ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


НА 2006 - 2010 ГОДЫ




В соответствии с
Уставом Воскресенского района, рассмотрев представленный
администрацией района проект программы социально-экономического
развития Воскресенского района Нижегородской области на 2006 - 2010
годы, Земское собрание района постановляет:


1. Утвердить Программу
социально-экономического развития Воскресенского района Нижегородской
области на 2006 - 2010 годы - прилагается.


2. Администрации района при
формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год
предусматривать средства на реализацию указанной Программы с
ежегодной корректировкой объемов ассигнований.


3. Контроль за исполнением Программы
возложить на постоянные комиссии Земского собрания района.




Председатель Земского
собрания


П.А.РОДИН




Глава местного
самоуправления


В.В.ПРИВАЛОВ












Утверждена


постановлением


Земского собрания


Воскресенского района


от 28.07.2006 № 48






ПРОГРАММА


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА


НА 2006 - 2010 ГОДЫ




ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ





Наименование -
Программа социально-экономического развития

Программы
Воскресенского района на 2006 - 2010 годы (далее

именуется
- Программа)



Основание для -
Распоряжение администрации Воскресенского района от

разработки 24
января 2006 года № 23-р "О Программе

Программы
социально-экономического развития Воскресенского

района
на 2006 - 2010"



Заказчик Программы -
Администрация Воскресенского района



Основные -
Отдел экономики, прогнозирования и ресурсов

разработчики
администрации Воскресенского района совместно с

Программы иными
структурными подразделениями администрации

Воскресенского
района



Основная цель -
Решение ключевых социально-экономических проблем

Программы района
и повышение на этой основе уровня и качества

жизни
населения, развитие производственного,

трудового
и интеллектуального потенциала района



Основные задачи
Финансово-бюджетная политика и имущественные

Программы
отношения:

-
повышение качества управления финансами,

существенное
повышение эффективности и

результативности
работы органов муниципальной

власти;

-
повышение эффективности деятельности

исполнительной
и законодательной власти на районном

уровне;

-
формирование благоприятных условий для развития

экономики
района и роста инвестиционной

привлекательности;

-
повышение качества и доступности предоставляемых

населению
района бюджетных услуг;

-
повышение эффективности и результативности

использования
бюджетных ресурсов;

-
обеспечение прозрачности бюджетной системы и

бюджетного
процесса района;

-
повышение эффективности использования

муниципальной
собственности.

Сельское
хозяйство:

реализация
приоритетного национального проекта

"Развитие
АПК", основными направлениями которого

являются:

-
стимулирование развития сельхозпроизводителей и

создание
устойчивого сбалансированного

продовольственного
рынка;

-
ускоренное развитие животноводства;

-
привлечение молодых кадров на село;

-
сохранение поголовья и повышение продуктивности

скота;

-
улучшение структуры кормов и сбалансированного

кормового
рациона по протеину и сахарам;

-
создание на территории района кредитного,

снабженческого,
сбытового и производственного

кооперативов.

Лесное
хозяйство:

-
обеспечение развития и рационального использования

лесного
фонда Воскресенского района.

Промышленность:

-
формирование и проведение промышленной и

инновационной
политики, регулирование в сфере

промышленного
производства, а также осуществление

практического
взаимодействия руководителей

хозяйствующих
субъектов, органов местного

самоуправления
Воскресенского района;

-
определение приоритетных направлений промышленного

развития,
повышение конкурентоспособности

промышленности
района;

-
обеспечение стабильного развития промышленных

предприятий,
наращивание объемов промышленного

производства;

-
создание условий для увеличения и реализации

промышленного
и научно-технического потенциала

района;

-
реализация на территории района инвестиционной

политики
в промышленности для привлечения финансовых

средств
на модернизацию основных производственных

фондов
и внедрения новых технологий на предприятиях

отрасли;

-
повышение эффективности промышленной деятельности

путем
содействия внедрению инноваций, высоких и

ресурсосберегающих
технологий, прогрессивных методов

управления,
форм организации и ведения бизнеса,

повышения
профессионального уровня кадров;

-
развитие районной инфраструктуры, обеспечивающей

организацию
работ по повышению качества и

конкурентоспособности
продукции предприятий

промышленности;

-
реализация мероприятий по пополнению доходной

части
районного бюджета за счет полноты сборов и

своевременности
внесения налоговых платежей

предприятиями
всех форм собственности.

Жилищно-коммунальное
хозяйство:

-
обеспечение устойчивого функционирования и

развития
предприятий ЖКХ;

-
разработка и использование финансово-экономических

механизмов
реализации энергосберегающих программ,

проектов
и мероприятий, привлечение инвесторов в

сферу
ЖКХ;

-
соблюдение норм, правил и регламентов,

определяющих
расходование ресурсов в сфере ЖКХ с

учетом
их ужесточения;

-
совершенствование учета и контроля

энергопотребления,
воды;

-
проведение регулярного надзора за рациональным и

эффективным
расходованием ресурсов;

-
диверсификация используемых видов топлива и

энергии
и вовлечение в топливно-энергетический

баланс
местных энергетических ресурсов;

-
создание дополнительных хозяйственных стимулов

ресурсосбережения
в сфере ЖКХ для повышения

эффективности
работы предприятий;

-
развитие экологически чистых энерго- и

ресурсосберегающих
безотходных технологий,

обеспечивающих
рациональное использование ТЭР,

исключающих
выбросы загрязняющих веществ в

окружающую
среду.

Транспорт
и связь:

-
обеспечение развития предприятий транспорта и

связи,
расширение перечня предоставляемых услуг;

-
развитие районной инфраструктуры, обеспечивающей

организацию
работ по повышению качества и

конкурентоспособности
предоставляемых услуг

предприятиями
транспорта и связи;

-
привлечение инвестиций в сферу транспорта и связи;

-
содействие и поддержка предпринимательских

структур,
предоставляющих транспортные услуги;

-
повышение эффективности деятельности предприятий

транспорта
и связи путем содействия внедрению

инноваций,
высоких технологий, прогрессивных методов

управления,
форм организации и ведения бизнеса,

повышения
профессионального уровня кадров.

Потребительский
рынок:

-
обеспечение стабильного развития предприятий

торговли,
увеличение розничного товарооборота по

району;

-
привлечение инвестиций в сферу потребительского

рынка;

-
развитие районной инфраструктуры торговли,

развитие
конкуренции на потребительском рынке (что

способствует
снижению цен на товары и услуги);

-
содействие развитию стационарной торговой сети,

обеспечивающей
высокое качество обслуживания

населения;

-
реализация мероприятий по пополнению доходной

части
районного бюджета за счет полноты сборов и

своевременности
внесения налоговых платежей

предприятиями
торговли всех форм собственности.

Защита
прав потребителей:

дальнейшее
развитие системы защиты прав потребителей

в
соответствии с действующим законодательством,

первоочередными
задачами Программы следует считать:

-
эффективное применение действующего

законодательства
в области защиты прав потребителей;

-
обеспечение мер по предотвращению поступления на

потребительский
рынок товаров, опасных для жизни и

здоровья
потребителей;

-
организация системного обучения основам

потребительских
знаний, начиная со школ;

-
дальнейшее развитие информационной системы по

защите
прав потребителей.

Бытовое
обслуживание:

в целях
обеспечения условий для развития бытового

обслуживания
населения в районе, повышения уровня и

качества
жизни населения, создания современной

системы
сервиса, увеличения объемов и видов бытовых

услуг,
обеспечения их территориальной доступности

для
населения и гарантии качества, увеличения

занятости
населения необходимо решение следующих

задач:

-
создание правовых, экономических и организационных

условий
для устойчивого развития сферы бытового

обслуживания
населения;

-
создание цивилизованных рыночных механизмов

предпринимательской
деятельности и благоприятных

условий
для работы предприятий и организаций,

независимо
от организационно-правовой формы, и

индивидуальных
предпринимателей, оказывающих бытовые

услуги
населению, урегулирования их взаимоотношений

с
социальными партнерами и потребителями бытовых

услуг;

-
содействие созданию и поддержка

предпринимательских
структур, предоставляющих

бытовые
услуги;

-
формирование инфраструктуры государственной и

общественной
поддержки бытового обслуживания

населения;

-
развитие конкуренции на рынке бытовых услуг.

Малое
предпринимательство:

для
ускорения развития рыночных отношений в районе

необходимо
развитие инфраструктуры поддержки малого

бизнеса
с целью создания условий для осуществления

цивилизованной
коммерческой деятельности:

-
содействие развитию фонда поддержки малого

предпринимательства
района;

-
совершенствование деятельности органа местного

самоуправления
по сокращению административных

барьеров
при создании и функционировании

предпринимательских
структур;

-
организация деятельности районных выставок и

ярмарок;

-
содействие формированию сети предприятий

общественного
питания, оптимизации сферы бытового

обслуживания;

-
развитие гостиничного и туристического бизнеса.

Образование:

-
предоставление гражданам общедоступного

бесплатного
начального общего, основного общего и

среднего
(полного) общего, начального

профессионального
образования;

-
достижение эффективности и высокого качества

образования,
деятельности образовательных

учреждений;

-
формирование гражданской ответственности и

правового
самосознания, духовности и культуры,

самостоятельности,
инициативности;

-
создание условий для модернизации содержания

образования;

-
обеспечение на практике гарантий приоритетности

образования;

-
оптимизация сети образовательных учреждений;

-
внедрение в учебно-воспитательный процесс

информационных
технологий;

-
сохранение и развитие общедоступной системы

дополнительного
образования;

-
создание модели образовательного пространства

профильного
обучения.

Здравоохранение:

-
улучшение здоровья жителей района;

-
оптимизация сети учреждений здравоохранения,

улучшение
их материально-технической базы;

-
повышение качества и доступности медицинской

помощи;

-
перераспределение объемов медицинской помощи с

акцентом
на амбулаторно-поликлиническую сеть;

-
использование менее затратных, но более

эффективных
стационарно-замещающих технологий

лечения
в лечебно-профилактических учреждениях;

-
совершенствование медицинской помощи при

социально
значимых заболеваниях (туберкулез,

онкологические,
венерические заболевания,

ВИЧ-инфекция);

-
совершенствование скорой помощи, увеличение

радиуса
ее действия.

Культура:

-
оптимизация и модернизация учреждений культуры

района,
их творческое и технологическое

совершенствование;

-
повышение роли культуры в воспитании, обеспечении

информации
и организации досуга населения;

-
поддержка, распространение, сохранение и развитие

лучших
традиций и достижений культуры района;

-
создание условий для развития творчества в районе;

-
сохранение культурного и духовного наследия в

районе;

-
интеграция в культурный процесс и укрепление

культурных
связей с другими районами и субъектами

Российской
Федерации.

Социальная
поддержка и занятость населения:

-
реализация государственной социальной политики в

сфере
социальной поддержки и социального

обслуживания
населения;

-
оказание адресной социальной помощи гражданам,

находящимся
в трудной жизненной ситуации;

-
оказание социальной поддержки и повышение качества

услуг
для граждан старшего поколения;

-
социальная реабилитация и интеграция в общество

граждан
с ограниченными возможностями, в том числе

детей-инвалидов;

-
обеспечение населения основными социальными

гарантиями
в сфере занятости и социальной защиты;

-
снижение уровня регистрируемой безработицы, в

особенной
степени сельской;

- рост
профессионального уровня трудовых ресурсов.

Молодежная
политика:

-
формирование условий для гражданского становления,

духовного,
правового и патриотического воспитания

молодежи,
правовая защита и социальная поддержка

молодежи,
детских и молодежных общественных

объединений;

-
содействие в решении социально-экономических

проблем
молодежи;

-
содействие в решении вопросов профессионального

развития
и занятости, повышения престижа рабочих

профессий,
стимулирование деловой активности

молодежи,
развитие молодежного предпринимательства;

-
интеллектуальное и физическое развитие молодежи,

развитие
художественного и технического творчества,

массовых
видов детского и молодежного спорта и

туризма,
развитие системы переподготовки и

повышения
квалификации специалистов по работе с

молодежью;

-
стабилизация института молодой семьи; профилактика

асоциальных
явлений среди молодежи.

Спорт:

-
развитие нормативно-правовой базы управления

физической
культурой и спортом;

-
усовершенствование спортивной

материально-технической
базы района;

-
обеспечение эффективной деятельности спортивных

сооружений;

-
внедрение новых форм организации

физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой

работы
в различных возрастных и

социально-демографических
группах населения.

Экология,
природопользование, туризм:

-
формирование положительного туристского имиджа

Воскресенского
района и продвижение Воскресенского

турпродукта
на российский и международный туристские

рынки;

-
содействие развитию туристской инфраструктуры

района;

-
поддержка и развитие предпринимательства в сфере

туризма;

-
содействие развитию культурно-познавательного и

этнографического,
лечебно-рекреационного,

экологического
и приключенческого, религиозного,

событийного
и рыболовного, сельского туризма и

системы
частных гостиниц;

-
формирование нового общественного сознания

(воспитание
атмосферы гостеприимства).

Правоохранительная
деятельность:

-
обеспечение полного контроля над криминальной

ситуацией
в Воскресенском районе Нижегородской

области;

-
сосредоточение всех имеющихся сил и средств

правоохранительных
органов на борьбу с

террористической
угрозой, преступностью в сфере

экономики
и коррупцией, снижение доли особо тяжких и

тяжких
преступлений, создание обстановки спокойствия

на
улицах и в иных общественных местах;

-
выработка и реализация системы защиты граждан от

правонарушений;

-
совершенствование правовой базы правоохранительной

деятельности,
повышение ответственности за состояние

правопорядка
всех звеньев правоохранительной

системы;

-
сохранение и закрепление кадрового

профессионального
состава правоохранительных

органов,
восстановление доверия общества к ним;

-
поэтапное формирование системы профилактики

правонарушений;

-
повышение уровня общественной безопасности,

результативности
борьбы с преступностью, защита

общественного
порядка, жизни, здоровья, свобод и

достоинств
граждан, частной, государственной,

муниципальной
и иных форм собственности;

-
обеспечение экономической безопасности района

путем
усиления борьбы с различными формами

посягательств
на все виды собственности, усиление

контроля
в финансово-кредитной и банковской сферах,

за
производством и реализацией товаров массового

потребления,
сбором налогов и других обязательных

платежей,
пресечение проявлений коррупции во всех

органах
государственной власти;

-
повышение эффективности борьбы с организованной

преступностью,
проявлениями терроризма и

экстремизма;

-
совершенствование правовой базы правоохранительной

деятельности;

-
улучшение межведомственного взаимодействия

правоохранительных
органов в борьбе с преступностью;

-
оснащение правоохранительных органов необходимым

вооружением,
средствами защиты, оперативной,

специальной
и криминалистической техникой,

средствами
связи, транспортом;

-
сохранение и закрепление кадрового

профессионального
состава правоохранительных

органов,
обеспечение правовых, социальных,

материальных
и морально-психологических условий и

необходимых
гарантий для службы и быта сотрудников и

их
семей, повышение престижа работы в

правоохранительных
органах;

-
формирование позитивного общественного мнения о

правоохранительной
системе и результатах ее

деятельности,
восстановление доверия общества к

правоохранительным
органам.

Кадровая
политика и организационная работа:

-
повышение профессионального уровня муниципальных

служащих;

-
подготовка квалифицированных специалистов и

закрепление
кадров в нашем районе



Сроки и этапы -
2006 - 2010 годы

реализации

Программы



Перечень программ - В
качестве самостоятельных отраслевых программ в

и основных
настоящую Программу вошли как уже утвержденные, так

мероприятий и
планируемые к утверждению программы, мероприятия

федеральных
целевых программ, реализуемых на

территории
района, региональных целевых программ и

отдельные
мероприятия



Исполнители -
Исполнителями отраслевых программ и отдельных

программ и
мероприятий являются структурные подразделения

отдельных
администрации района, отдельные организации и

мероприятий
учреждения, находящиеся на территории Воскресенского

района



Объемы и источники -
Общий объем финансирования мероприятий Программы

финансирования
составляет 670,0 млн рублей,

Программы в том
числе:

-
федеральный бюджет - 114,2 млн рублей;

-
областной бюджет - 172,4 млн рублей;

-
районный бюджет - 89,7 млн рублей;

-
Областной экологический фонд - 0,7 млн рублей;

-
районный экологический фонд - 0,06 млн рублей;

-
бюджет поселений - 0,02 млн рублей;

- иные
внебюджетные источники (спонсорская помощь,

гранты,
средства населения и т.п.) - 292,9 млн

рублей



Система -
Общее руководство и контроль за ходом реализации

организации
Программы осуществляет заказчик - администрация

управления и
Воскресенского района.

контроля за ходом Текущее
управление Программой осуществляет совет по

реализации
программам и проектам социально-экономического

Программы
развития Воскресенского района



Ожидаемые конечные - В
результате реализации мероприятий Программы

результаты
ожидается:

реализации -
ежегодный прирост валовой продукции не ниже 5 - 7%

Программы в
сопоставимых ценах;

-
увеличение общего объема отгруженных товаров

собственного
производства, работ и услуг,

выполненных
собственными силами, с 423,6 млн рублей

в 2005
году до 700 млн рублей в 2010 году (в том

числе
по крупным и средним предприятиям от 284,6 млн

рублей
до 450 млн рублей);

-
ежегодные темпы роста розничного товарооборота на

уровне
106 - 108% в сопоставимых ценах;

- рост
розничного товарооборота от 269,5 млн рублей

в 2005
году до величины не ниже 500 млн рублей в

2010
году;

-
увеличение размера инвестиций в основной капитал

за счет
всех источников финансирования от 44,1 млн

рублей
за 2005 год до 65 - 70 млн рублей в 2010 году

(в том
числе из бюджетов всех уровней от 15,2 млн

рублей
до 45 - 48 млн рублей соответственно);

-
ежегодный уровень реально располагаемых денежных

доходов
населения не ниже 103%;

-
увеличение среднемесячной начисленной заработной

платы
по району с 3196 руб. в 2005 году до уровня

6000
рублей;

-
создание новых рабочих мест - 0,2 тыс. человек




АНАЛИЗ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ




Сельское хозяйство






Сельское хозяйство
несет значительные потери, связанные с диспаритетом цен на
промышленную и с/х продукцию, несвоевременным бюджетным
финансированием. Уровень доходов всех с/х производителей не позволяет
им вести производство на расширенной основе, поддерживать и обновлять
материальную базу, своевременно рассчитываться с поставщиками,
банками по ссудам и работниками по оплате труда.


В последние годы в районе сократились
объемы работ по улучшению плодородия почв. Из-за недостаточного
финансирования не проводятся основные мероприятия по поддержанию и
улучшению плодородия (вывозка органики, известкование и
фосфоритование кислых почв, защита растений). В результате произошло
резкое снижение урожайности всех кормовых культур. Поэтому
кормопроизводство становится главной заботой сельхозпроизводителей.


Данные на 01.01.2006.











































































































































































































п/п


Наименование с/х
предприятия


Пашня,
га


Среднегод.
поголовье
КРС,
гол.


Посеяно
зерновых
и
зерно-
бобовых,
га


Урожай-
ность,
ц/га


Заготовлено
на 1 усл.
гол.
грубых
и сочн.,
ц/к.е.


1


2


3


4


5


6


7


1.


СПК "Раскаты"


1516


5


30


3,3


394


2.


СПК "Староустье"


1032


8


0


0


15,3


3.


СПК "Власть Советов"


1269


0


50


6


0


4.


СПК "Б.-Иевлевский"


1986


282


150


9,4


16,1


5.


СПК "Глуховский"


2804


0


20


1,8


0


6.


СПК "Им. Буденного"


2481


23


30


11


10,9


7.


СПК "Капустихинский"


3444


150


140


4,4


15,5


8.


СПК "Нахратовский"


1932


0


50


5


0


9.


СПК "Сокол"


1374


2


50


3,6


0


10.


СПК "Нестиарский"


839


0


0


0


0


11.


СПК "Асташихинский"


4134


208


240


6,9


11,7


12.


СПК "Медяна"


1547


162


270


9,5


11,7


13.


СПК "Владимирский"


2358


170


135


9,1


14,3


14.


СПК "Путь к
новой
жизни"


2357


1103


600


14


11,4


15.


СПК "Шадринский"


1498


21


75


5,7


6,1


16.


СПК "Елкинский"


1142


499


385


6,4


22,1


17.


СПК "Воскресенский"


3648


164


220


6,8


4,8


18.


ООО "Рассвет"


913


323


212


17,3


18,2


Итого


36274


3120


2657













Основные средства
поступают в хозяйства от животноводства. Оценивая ситуацию в этой
отрасли, на сегодня следует отметить, что в целом она остается
сложной. Существующая в последние годы тенденция к сокращению
поголовья и снижению производственных показателей сохраняется и на
сегодняшний день.


Главными причинами являются:


- сохраняющийся диспаритет цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию;


- высокая степень износа
материально-технической базы с/х предприятий;


- дефицит кадров на селе из-за
снижения престижности работы и отсутствия социальных благ;


- большие объемы импорта низкого
качества.

















































































п/п





Единица
изм.


Поголовье на 01.01.











2002


2003


2004


2005


2006


1.


КРС, всего


гол.


5110


4189


3502


3205


2795


2.


В т.ч. коров


гол.


2140


1725


1443


1385


1258


3.


Свиней


гол.


287


239


244


188


65


4.


Лошадей


гол.


48


26


16


12


4




Производственные
показатели



















































































































































п/п





Единица
изм.


2001


2002


2003


2004


2005


1.


Производство
молока


т


3802


3728


3065


2752


2280


2.


Надой на 1
фуражн.
корову


кг


1956


2070


2136


1990


1761


3.


Производство
мяса


т


384


297


236


245


220





В т.ч. говядина


т


368


289


226


240


216





свинина


т


16


8,2


10


5


4


4.


Среднесуточный
привес


г




















КРС


г


298


262


295


300


305





свиней


г


185


138


117


62


51


5.


Себестоимость























молока





287,89

















мяса





1866,81


















Численность
работающих в сельскохозяйственных предприятиях













































п/п





Единица
изм.


2001


2002


2003


2004


2005





Всего


чел.


1305


1143


819


653


567





В т.ч. в
животноводстве


чел.


331


291


218


185


163








-->
примечание.


В официальном тексте документа после
слова "растениеводства", видимо, допущен пропуск текста.






Для успешной
реализации целей и задач Программы определены главные мероприятия в
области растениеводства:




В области
животноводства




Увеличение
производства продуктов животноводства и повышение генетического
потенциала животных невозможно без решения проблемы приобретения
племенного скота. Одним из эффективных методов повышения
продуктивности является искусственное осеменение животных. В связи с
этим необходимо повысить охват искусственным осеменением с 34% до 70%
к 2010 году. Еще один не менее эффективный способ - это программа
профилактических мероприятий по борьбе с заболеванием КРС -
фасциолезом.


Главной целью Программы является
обеспечение безопасности продуктов животного происхождения, защита
людей от заболеваний, общих для человека и животных. Специалисты
ветеринарного дела являются частью развития АПК и здравоохранения
района по профилактике заболеваний животных и человека.


Все вышеназванные мероприятия в
области растениеводства и животноводства позволят довести поголовье
до:

















































































п/п


Группа с/х
животных


Единица
измерения


На 01.01.2006











2006


2007


2008


2009


2010


1.


Всего КРС


гол.


2795


3000


3030


3060


3090


2.


В т.ч. коровы


гол.


1258


1270


1285


1300


1330


3.


Свиньи


гол.


65


100


150


200


250


4.


Лошади


гол.


4


4


4


4


4




Производство молока
и мяса довести до:











































































п/п





Единица
измерения


2006


2007


2008


2009


2010


1.


Производство молока


т


2330


2380


2430


2480


2530


2.


Надой на 1 фураж. корову


кг


1946,5


2000


2100


2200


2300


3.


Производство мяса


т


220


228


239


250


265


4.


Среднесуточный привес
КРС


г


331


350


375


425


500


5.


Свиней


г


207


250


300


350


400




Выполнение Программы
напрямую зависит от эффективности работы руководителей, специалистов
с/х предприятий, работников с/х всех уровней, а эффективность
Программы будет характеризоваться улучшением производственных
показателей, на которые идут финансовые средства из бюджетов всех
уровней.






Лесное хозяйство






Лесопользование -
непрерывное и неистощительное извлечение из лесов всех продуктов и
полезностей для удовлетворения экологических, экономических и
социальных потребностей общества в настоящем и будущем.


ФГУ "Воскресенский лесхоз"
(83% лесного фонда) и Воскресенский филиал ГУ "Нижегородсельлес"
выполняют главные задачи рационального природопользования:


- поддержание естественного
природного баланса,


- охрана лесов от незаконных порубок,


- контроль за санитарным состоянием
лесных угодий (своевременные мероприятия по лесовосстановлению,
проведение санитарных рубок),


- предупреждение избыточных
загрязнений со стороны промышленных предприятий.


Общая площадь лесов составляет 276,5
тыс. га, лесистость 78%, возрастная структура следующая:


- молодняки - 114,4 тыс. га (45%),


- средневозрастные - 92,4 тыс. га
(36%),


- приспевающие - 32,0 тыс. га (12%),


- спелые и перестойные - 18,6 тыс. га
(7%).


Операционные затраты ФГУ
"Воскресенский лесхоз" за год составили 22,0 млн рублей,
что на 9,6% больше, чем в 2004 году. Из федерального бюджета получено
4,5 млн рублей, объем ассигнований в 1,5 раза превышает величину 2004
года. Основной источник финансирования работ - собственные средства
предприятия - 18,2 млн рублей (82,7%).


Объем реализации ликвидной древесины
в 2005 году по отношению к 2004 году возрос в 1,7 раза и составил
46,4 тыс. куб. м.


За 2005 год от рубок ухода получено
47,5 тыс. куб. м ликвидной древесины, задействована площадь 1889 га.
Воскресенским лесхозом выполнен план работ по лесовосстановлению,
охране леса. Лесоводственно рациональные способы рубок сочетаются с
активным лесовосстановлением, проведено работ на площади:


- уход за молодняками - 653 га,


- посадка леса - 173 га,


- содействие естественному
возобновлению - 291 га.


В 2005 году по ФГУ "Воскресенский
лесхоз" проведено очередное лесоустройство.


Расчетная лесосека по Воскресенскому
лесхозу в 2005 году составила 256,6 тыс. куб. м, в том числе 139,3
тыс. куб. м - по хвойному хозяйству. Освоено за 2005 год 114,5 тыс.
куб. м (44,6%), в том числе по хвое - 84,4 тыс. куб. м (60,6%).




Освоение лесосечного
фонда в ФГУ "Воскресенский лесхоз"




Диаграмма не
приводится.




Из общего количества
освоенного лесосечного фонда 41,4 тыс. куб. м продано по конкурсу (из
них 29,0 тыс. куб. м - хвоя), отпущено сельхозформированиям - 15,2
тыс. куб. м (хвоя - 6,7 тыс. куб. м), местному населению - 5,9 тыс.
куб. м (хвоя - 2,8 тыс. куб. м), освоено арендаторами - 52,0 тыс.
куб. м, из них 45,9 тыс. куб. м - хвоя.




Использование
лесосечного фонда в 2005 году,


тыс. куб. м




Диаграмма не
приводится.




В сравнении с 2004
годом в 1,6 раза увеличился объем реализации древесины на аукционах
(41,4 тыс. куб. м против 26,3 тыс. куб. м в 2004 году), возрос объем
аренды (52,0 тыс. куб. м к 49,5 тыс. куб. м в 2004 году, 105,1%). В
1,5 раза выше, чем в 2004 году, показатель выборки лесосечного фонда
сельхозпредприятиями. Тогда как процент использования лесосечного
фонда по перечисленным категориям возрастает, отпуск населению вдвое
снизился (5,9 тыс. куб. м к 11,3 тыс. куб. м в 2004 году, 52,2%).






-->
примечание.


Текст постановления Правительства РФ
от 08.06.2005 № 362 включен в информационный банк СПС
--> Эксперт-приложение.






В 2005 году в целях
управления лесами, на основании ст. 47 Лесного кодекса в редакции
Закона РФ № 199-ФЗ, постановления Правительства РФ № 362 от 8 июня
2005 г. "О передаче субъектам РФ федеральных государственных
учреждений, расходовании и учете средств на предоставление субвенций
из федерального бюджета субъектам РФ на реализацию полномочий по
осуществлению прав владения, пользования и распоряжения лесами, ранее
находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, их охраны,
защиты и воспроизводства, а также распределения средств федерального
бюджета, передаваемых в 2005 году органам государственной власти
субъектов РФ в виде субвенций", распоряжения Правительства
Нижегородской области от 18 июля 2005 г. № 481-р "О лесах, ранее
находившихся во владении сельскохозяйственных организаций",
приказа министерства промышленности и инноваций Нижегородской области
от 7 сентября 2005 г. № 62-г была произведена реорганизация сельского
лесхоза. Воскресенским филиалом ГУ "Нижегородсельлес"
проведены лесохозяйственные работы по отводу лесосек под рубки
главного пользования на площади 80 га, по отводу лесосек под рубки
промежуточного пользования - 97 га, рубки промежуточного пользования
- 125 га, прочие лесохозяйственные рубки - 41 га, разрубка и
расчистка квартальных просек - 4,5 км.


За счет средств предприятия в 2005
году выполнены работы по воспроизводству и охране лесов. За год
заготовлено 14,8 тыс. куб. м древесины. В результате производственной
деятельности Воскресенский филиал ГУ "Нижегородсельлес"
получил прибыль.






Промышленность






В 2005 году
промышленными предприятиями района было произведено продукции на
сумму 163,2 млн руб. (2004 год - 129,9) - 125,6%, физические объемы
производства выросли в сравнении с предыдущим годом на 10%. Высокий
показатель роста промышленного производства в целом по промышленности
обусловлен увеличением физических объемов в лесопромышленном
комплексе района на 18%.


Темп роста промышленного производства
в сопоставимых ценах - 110,2% (среднеобластной - 104,4%),





в т.ч. в лесной
промышленности - 118,3%

в пищевой промышленности
- 94,2%




Промышленность
района представлена основными предприятиями:


































































Наименование организации


Номенклатура выпускаемой
продукции


Крупные и средние организации


1. ПО
"Воскресенский
хлебокомбинат"


Изготовление и реализация
хлебобулочной
продукции


2. ЗАО "Молоко"


Молочная продукция


3. ООО ЛПП "Воскресенское"


Заготовка, переработка и
сбыт
лесоматериалов


4. ЗАО "Ветлуга-лес"


Заготовка, переработка и
сбыт
лесоматериалов


Другие организации (включая
филиалы)


1. ООО Воскресенский
ЛПК
"Сталекс"


-"-


2. Пред. Смирнов Н.Н.


-"-


3. Пред. Пожарнова Н.Б.


-"-


4. Пред. Круглов С.В.


-"-


5. ООО "Стройсервис"


-"-


6. КФХ "Миронов"


-"-


7. Хлебопекарня
"Семеновская-2"
пред. С.М. Радомысльского


Изготовление и реализация
хлебобулочной
продукции


8. Хлебозавод пред. Ф.П. Попова


-"-




Промышленное
производство в районе (без лесхозов),


млн руб.




Диаграмма не
приводится.




За 2001 - 2005 годы
объем промышленного производства в сопоставимых ценах возрос в 1,5
раза.


В 2005 году на душу населения
произведено промышленной продукции на 6850 рублей, что выше
показателя 2004 года в 1,5 раза (4470 рублей).




Промышленное
производство за 2001 - 2005 годы,


млн руб.




Диаграмма не
приводится.






Пищевая
промышленность




За истекший год в
пищевой промышленности:


- выпущено товарной продукции на 47,1
млн руб. (2004 год - 43,8) - 107,4%;


- выпечено хлебобулочных изделий 2713
тонн (2004 год - 2650) - 102,4%.




Производство
продукции в пищевой промышленности,


млн руб.




Диаграмма не
приводится.




Результаты
деятельности пищевой промышленности на протяжении ряда лет
недостаточны для поступательного развития промышленности. Более того,
выпуск продукции в сопоставимых ценах в 2005 году снизился по
отношению к предыдущему году (94,2%):


- на 9,6% меньше, чем в 2004 году
выпечено хлебобулочных изделий основным предприятием в отрасли
хлебопечения в районе - Воскресенским хлебокомбинатом (902 против 998
в 2004 году);


- выпуск товарной продукции ЗАО
"Молоко" ниже объемов предыдущего года на 6%. Установилась
негативная тенденция - результаты работы предприятия ежегодно
ухудшаются.


Несмотря на увеличение выпуска
товарной продукции предпринимателями, осуществляющими деятельность в
сфере пищевой промышленности, показатели в целом ниже предыдущего
года.


В настоящее время необходимы
модернизация и расширение производственной базы, увеличение
ассортимента производимой продукции, грамотная маркетинговая
политика. В частности, Воскресенский хлебокомбинат в 2005 году
обновил основные производственные фонды, закуплены печь "Ротор-Агро",
дюжи-опрокидыватель, тестомес всего на сумму 1 млн 236 тыс. рублей. В
целях оптимизации организационного процесса приобретен компьютер.


Стабильно осуществляют деятельность
на рынке хлебопекарня "Семеновская-2" предпринимателя
Радомысльского Семена Михайловича, хлебозавод предпринимателя Попова
Федора Павловича. Заслуженно ценится в районе качество продукции
предпринимателя Масловой Любови Николаевны.






Деревообрабатывающая
промышленность




Развитие лесной и
лесоперерабатывающей отрасли во многом определяет развитие экономики
района, является наиболее перспективным направлением и играет
значительную роль в стабилизации социальной обстановки: в лесном
комплексе работает большая часть трудоспособного населения района, а
доля лесной промышленности в общем объеме промышленного производства
района составляет 71,1%.




Производство
продукции


в лесной промышленности (без
лесхозов), млн руб.




Диаграмма не
приводится.




Объем производства
продукции лесной промышленности увеличился в 1,6 раза в сопоставимых
ценах по отношению к уровню 2001 года.


В лесной промышленности за 2005 год:


- выпущено товарной продукции на
116,1 млн руб. (2004 год - 86,1) - 134,9%, в сопоставимых ценах -
118%,


- заготовлено древесины 163,3 тыс.
куб. м (2004 год - 136,9) - 119,3%,


- изготовлено пиломатериалов 43,8
тыс. куб. м (2004 год - 36,3) - 120,7%.




Производство
пиломатериалов, тыс. куб. м




Диаграмма не
приводится.




Из общего объема
заготовленной древесины 34,7% - Воскресенский лесхоз. Значительно
возросли объемы заготовки у Воскресенского леспромхоза - 142% к
уровню 2004 года, ООО "Стройсервис" - 133,8%, сельского
лесхоза - 129,8%.


Наибольшие объемы производства у
Воскресенского лесхоза (16,1% в общем выпуске продукции
деревообработки) и Воскресенского леспромхоза (ООО "ЛПП
"Воскресенское", ООО "Калинихинское ЛПП", 12,2%).
Немного меньше у предприятий Н.Н. Смирнова (10,2%), С.В. Круглова
(9,5%) и ЗАО "Ветлуга-лес" (8,0%).




Доля предприятий
деревообрабатывающей промышленности


в выпуске продукции отрасли в 2005
году, %




Диаграмма не
приводится.




Наибольшие темпы
наращивания производства достигнуты на предприятиях:


- предприниматель С.В. Круглов -
129,2%,


- ООО "Стройсервис",
предприниматель Б.Л. Гальцев - 125,7%,


- КФХ "Миронов" - 125,3%.


Использование трудовых ресурсов
по-разному характеризуется на предприятиях отрасли;
производительность труда в среднем за 2005 год составила 124 тыс.
рублей товарной продукции (2004 год - 94 тыс. руб., темп роста
131,9%). Значение показателя на деревообрабатывающих предприятиях
индивидуальных предпринимателей традиционно выше:


- предприниматель С.В. Круглов - 204
тыс. рублей (в 1,6 раза выше среднего),


- предприниматель Н.Н. Смирнов - 186
тыс. рублей,


- предприниматель В.Б. Миронов - 159
тыс. рублей.




Производительность
труда в лесной промышленности,


тыс. руб./чел.




Диаграмма не
приводится.




Среди юридических
лиц высокий показатель производительности на предприятии ЗАО
"Ветлуга-лес" - 143 тыс. рублей. Максимально увеличился
показатель на предприятии ООО "Воскресенский ЛПК "Сталекс"
- в 1,5 раза, но при этом одним из факторов наряду с ростом стоимости
товарной продукции на 20,5% явилось снижение численности работников
на 17,5%.


Ежегодно на протяжении последних лет
заключаются соглашения о сотрудничестве между администрацией района и
предприятиями лесопромышленного комплекса. Предприятия, заключая
соглашения с районной администрацией, берут на себя обязательства по
поддержке бюджетных учреждений и социально незащищенных слоев
населения. Тем более, что основной ориентир взаимодействия
предприятий и власти на государственном уровне - это социальная
направленность. На 2005 год заключено 11 соглашений, по результатам
которых предоставлено спонсорской помощи в различном виде на сумму
121,4 тыс. рублей.


Соглашения предусматривают рост
товарной продукции; увеличение численности работников; рост
налогооблагаемой базы и своевременность уплаты текущих платежей в
бюджеты всех уровней; обеспечение своевременной выплаты текущей
заработной платы не ниже среднерайонного показателя; привлечение
безработных граждан района к проведению общественных работ на
территории предприятия и своевременное предоставление вакансии в
Воскресенский центр занятости населения; обеспечение льготных
категорий населения дровами и отходами по договору с управлением
социальной защиты населения.






Жилищно-коммунальное
хозяйство






Положение дел в
жилищно-коммунальном хозяйстве остается сложным. Кризисное состояние
обусловлено неудовлетворительным финансовым положением предприятий,
низким уровнем собираемости платежей, высокими издержками, связанными
с оказанием жилищно-коммунальных услуг, отсутствием конкурентной
среды и высокой степенью износа основных фондов, большими потерями
энергии, воды и других ресурсов.


Одним из выходов в сложившейся
ситуации является переход на альтернативные, более дешевые виды
топлива - газ, отходы лесопиления (опил, щепа). Изыскание средств на
проведение модернизации оборудования, замены аварийных участков
коммуникаций и проведение энергосберегающих мероприятий на объектах
ЖКХ.


Техническое состояние коммунальной
инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа:


котлы - 70%, насосные станции
водопровода - 65%, водопроводные сети - 90%, тепловые сети - 75%,
канализационные сети - 40%.


Содержание ЖКХ в нынешнем виде без
реализации энергосберегающих проектов усугубит положение дел в ЖКХ,
приведет к росту задолженности предприятий, увеличению изношенности
коммунальной инфраструктуры и потерь, снижению КПД и, как следствие,
росту тарифов на оказание услуг.


Финансирование из бюджета в
жилищно-коммунальной сфере за 2005 год всего составило 5000,7 тыс.
руб., в том числе по основным направлениям:


- благоустройство - 144,3 тыс. руб.,
2004 год - 1804 тыс. руб.;


- капитальный ремонт - 977,9 тыс.
руб., 2004 год - 680 тыс. руб.;


в разрезе услуг:


- водоснабжение - 318 тыс. руб., 2004
год - 1681 тыс. руб.;


- теплоснабжение - 569,4 тыс. руб.,
2004 год - 908 тыс. руб.;


- капитальный ремонт жилфонда - 358,9
тыс. руб., 2004 год - 71 тыс. руб.


Плановый ремонт уступил место
аварийно-восстановительным работам, затраты на который выше.


Стандарт стоимости предоставления ЖКУ
на 1 кв. м общей площади в районе на 2006 год составляет 40,62 рубля.
Без капитального ремонта и услуг электро- и газоснабжения - 34,62
рубля.


Средний по области - 35,71 рубля,
30,29 рубля - без капитального ремонта и услуг электро- и
газоснабжения.


В 2005 году администрация района
разработала Комплексную программу по энергосбережению на 2005 - 2010
годы. Сметная стоимость всех работ по Программе составляет 88868 тыс.
руб. При утверждении данной Программы продолжится работа,
направленная на снижение затратного механизма в сфере ЖКХ и экономию
бюджетных средств. Комплексное решение проблемы в виде разработанных
программ должно способствовать постепенному снижению издержек на
предоставление ЖКУ, уменьшению себестоимости жилищных услуг,
обеспечению потребителей более качественными услугами, снижению
бюджетных и производственных расходов, поэтапному восстановлению
коммунальной инфраструктуры (замена изношенных теплотрасс,
водопроводных сетей, котлов и котельного оборудования,
канализационных систем).


Жилищно-коммунальное хозяйство района
за 2005 год включало 77 муниципальных котельных общей
теплопроизводительностью 21579 Гкал в год. В том числе работающих на
мазуте - 2 шт., угле - 46 шт., дровах - 19 шт., электроэнергии - 10
шт.


Из них 11 котельных находится в
управлении муниципальных предприятий, поставляющих теплоэнергию для
населения и соцкультбыта. В 2005 году проведена передача котельных
детсадов № 6 и № 7 на баланс муниципальных предприятий "Центральное"
и "Тепловые сети".


За 2005 год приобретение топлива
составило:


уголь - 6900 тонн (2004 - 7000 тонн);


дрова - 6700 куб. м (2004 - 6478 куб.
м);


мазут - 911 тонн (2004 - 2025 тонн).


Увеличение потребления дров связано с
переходом ряда котельных, работающих на угле, к отоплению дровами.
Приобретение мазута в 2005 году было меньше из-за основных закупок
мазута в 2004 году.


Следует отметить, что в 2005 году
выполнен объем работ по подготовке котельных к отопительному сезону.
Подготовлены в срок все 77 муниципальных котельных. Обеспеченность
муниципальных котельных углем и дровами составляет 100%, мазут
поступал централизованно партиями согласно договору с ООО
"ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт". Все котельные работали в
бесперебойном режиме. Без срывов и в срок прошло начало отопительного
сезона.


Протяженность тепловых сетей в районе
составляет 13,5 км. В 2005 году удалось заменить 0,75 км (в 2004 году
- 0,5 км) на трубопроводы с современной тепловой изоляцией.


Водоснабжение района осуществляется
из водонапорных башен, в ряде сельских населенных пунктов - из
колодцев. Протяженность водопроводных сетей в районе составляет 220,2
км. За 2005 год заменено 2,0 км (в 2004 году заменено 1,1 км) ветхих
водопроводных сетей. Ведется работа по реконструкции водопроводов д.
Шишкино, Пичужиха, Погатиха общей протяженностью 4,958 км. В планах
реконструкция водопроводов с. Владимирское, д. Шурговаш, д. Шадрино
общей протяженностью 9,793 км, а также с. Староустье протяженностью 8
км.


Проведены ремонтно-наладочные работы
на водопроводных сетях и водонапорных башнях, в результате которых
снижены затраты на потребление электроэнергии:


- МУП ЖКХ "Водоканал"
провело работу по переводу 7 водонапорных башен на реверсный режим
работы, результатом которого было снижение фактического потребления
электроэнергии в два раза. Произведена замена 600 п. м водопроводных
сетей;


- "Владимирское" МУП ЖКХ
произвело замену 631 п. м водопроводных сетей, установлено 15
счетчиков учета электроэнергии, произведена замена глубинных насосов
на 7 скважинах;


- "Заветлужское" МУП ЖКХ
произвело замену водопроводных сетей общей протяженностью 800 п. м.
Проведена модернизация водонапорной башни д. Тиханки. Проведен ремонт
6 башен. За счет проведения энергосберегающих мероприятий на
предприятии значительно снизилось потребление электроэнергии,
результатом которых за 2005 год экономия составила 120 тыс. руб.
Произведена замена 8 электросчетчиков.






Транспорт и связь






Транспорт




На территории района
перевозками пассажиров и грузов занимается ОАО "Воскресенское
АТП" и индивидуальные предприниматели. В 2005 году официально
зарегистрированы предприниматели: В.М. Евстюничев, Т.А. Мальцева,
А.И. Рыжаков, открывшие рейсы: Воскресенское - Владимирское,
Воскресенское - Капустиха, Воскресенское - Докукино и городской рейс
"Сельмаг" - п. Калиниха.


Автотранспортное предприятие
обслуживает 23 автобусных маршрута, в т.ч.:


- 1 междугородний (Воскресенское -
Н.Новгород);


- 1 городской;


- 21 пригородный.


Общая протяженность всех маршрутов
составляет 636 км.


По состоянию на 01.01.2006
предприятие располагает 30 пассажирскими автобусами. В 2004 году у
предприятия находилось 35 пассажирских автобусов.


Резко сократились перевозки
пассажиров общественным транспортом и составили 1653 тыс. человек
(2004 год - 4748 тыс. чел.), или 35% к уровню предыдущего года,
причиной послужили монетизация льгот населения и увеличение на данном
рынке индивидуальных предпринимателей.


Доходы от пассажирских перевозок -
8983,3 тыс. руб. (2004 год - 9772 тыс. руб.) - 92%, расходы при этом
составили 13426,1 тыс. рублей. В результате получен убыток в сумме
4442,8 тыс. рублей, получена дотация из бюджета 3817 тыс. рублей.


Основными проблемами ОАО
"Воскресенское АТП" является изношенность автопарка - 97% и
недостаточность финансирования.




Связь и почта




За прошедший год
Воскресенским узлом электросвязи получены доходы от предоставления
услуг связи на сумму 11525,4 тыс. руб. (2004 год - 10700 тыс. руб.),
рост составил 108%, в том числе:





Доходы по
междугородним переговорам 4291,5 тыс. руб.

Международные переговоры
212,4 тыс. руб.

Абонентная плата ГТС
3854,0 тыс. руб.

Абонентная плата СТС
2884,1 тыс. руб.

Документальная связь
61,6 тыс. руб.

Новые виды услуг
8,7 тыс. руб.




Воскресенским РУЭС
развитию средств связи уделяется должное внимание. За 2005 год было
установлено 161 телефонный аппарат по ГТС и 132 телефонных аппарата
на селе, из них 145 телефонов населению по ГТС и 117 телефонов
населению по СТС.


В IV квартале 2005 года было
произведено переключение линейного хозяйства на новые цифровые
станции, а именно АТС: Староустье, Б.Отары, Воздвиженское,
Богородское, Галибиха, Докукино, ПС-1 п. Калиниха. Вторая очередь
переключения АТС Воскресенское.


За 2005 Воскресенским почтамтом
предоставлено услуг почтовой связи на 4734,6 тыс. руб., что
составляет 106,4% к уровню 2004 г..


Продано товаров народного потребления
на 4731,0 тыс. руб., 148,5% к уровню 2004 г..


В течение всего года стремились
улучшить обслуживание клиентов почты, расширен спектр предоставляемых
услуг, сохранена сеть сельских отделений почтовой связи.


Обратившись в любое отделение
почтовой связи, можно заказать авиа и железнодорожные билеты,
пополнить счет мобильного телефона, приобрести полис обязательного и
добровольного видов страхования, заплатить налоговые и коммунальные
платежи, заказать проявку и печать фотографий и т.д.


По договору с Промстройбанком в
почтамте осуществляется выдача наличных денег по пластиковым картам.






Энергетика






Реконструкция
электрических сетей на территории района проводилась в соответствии с
Программой на 2002 - 2005 годы, утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области № 5 от 11 января 2002 года. Объем
капитальных вложений за 2005 год составил 374,8 тыс. руб., 2004 год -
290,0 тыс. руб.


Воскресенские электросети в 2005 году
провели работы по капитальному ремонту:


- по линиям 10 кВольт - 25,5 км,


- по линиям 0,4 кВольт - 30,3 км,


- ремонт и замена трансформаторных
подстанций - 25 шт.


Произведена замена оборудования на
подстанции Марково, заменено оборудование на ЦРП с. Владимирское, в
планах на 2006 год - запуск центрального распределительного пункта
электроснабжения.




Потребительский рынок






Розничная торговля и
общественное питание




Розничный
товарооборот района с учетом рынка за 2005 год составил 269,5 млн
руб. (2004 г. - 214,1 млн руб.) - 125,9%, в сопоставимых ценах больше
уровня прошлого года на 14% (среднеобластной - 109%).




Розничный
товарооборот за 2000 - 2005 годы,


млн руб.




Диаграмма не
приводится.




В общем
товарообороте доля:


- продовольственных товаров - 65,9%;


- алкогольной продукции - 8,8%;


- прочих товаров - 25,3%.


Товарооборот по продовольственным
товарам составил за 2005 год 177,6 млн руб., за 2004 - 150,7 млн руб.
(в общем товарообороте составляет 70,4%), в сопоставимых ценах больше
уровня прошлого года на 7%, товарооборот по алкогольной продукции за
2005 год составил 23,7 млн руб., за 2004 год - 20,71 млн руб. (в
общем товарообороте составляет 9,7%), в сопоставимых ценах больше
уровня прошлого года на 4%, по непродовольственным товарам
товарооборот 2005 г. равен 68,2 млн руб., за 2004 г. - 42,7 млн руб.
(в общем товарообороте составляет 19,9%), в сопоставимых ценах больше
уровня прошлого года на 45%.


Основную часть своих доходов
население направляет на приобретение продовольственных товаров.


Товары длительного пользования можно
приобрести в кредит в магазинах Воскресенского райпо,
предпринимателей А.С. Мининой и А.В. Бадаева.




Структура розничного
товарооборота 2005 г., %




Диаграмма не
приводится.




Структура розничного
товарооборота 2004 г., %






Диаграмма не
приводится.






Наибольший вес в
общем объеме розничного товарооборота занимают:





- Воскресенское райпо
45579 тыс. руб. - 16,9%

- Староустинское РТП
42278 тыс. руб. - 15,7%

- Воскресенский
хлебокомбинат 5145 тыс. руб. - 2,0%




Доля потребительской
кооперации составляет 34,6% в общем объеме розничного товарооборота
(в 2004 г. - 41,4%). Доля потребкооперации в общем объеме ежегодно
падает.


Объем розничного товарооборота в
расчете на одного жителя составил 11455 руб. (2004 г. - 8877 руб.),
темп роста - 117,3%, что превышает уровень инфляции.




Соотношение темпа
роста товарооборота на душу населения


с уровнем инфляции




Диаграмма не
приводится.




Розничный
товарооборот в расчете на душу населения,


руб./чел.




Диаграмма не
приводится.




По системе
потребительской кооперации закуплено у населения в 2005 году:



































































Наименование


Размерность


Закуплено
в 2004 г.


Закуплено
в 2005 г.


%


Мясо


тонн


53


60


113,2


Картофель


тонн


100


106


106,0


Овощи


тонн


16


33,4


Ув. в 2 раза


Кожсырье


штук


1170


1089


93,1


Лекарственное сырье


тонн


3


2,6


86,7


Ягоды дикорастущие


тонн


7,9


25,0


Ув. в 3 раза


Грибы свежие


тонн


6,5


4,3


66,2




Следует отметить
рост заготовок в 2005 году овощей в 2 раза по сравнению с 2004 годом.
Заготовки дикорастущих ягод выросли в 3 раза по сравнению с
предыдущим годом. Снизилась заготовка грибов (66,2%), т.к. 2005 год
был неурожайным на грибы. Активными заготовителями дикорастущих в
2005 г. были предприниматель Н.Б. Пожарнова, ООО "Синдекс",
ООО "Стандарт", ООО "Ибрис", предприниматель Е.Н.
Кротова.


Инфраструктура торговли района
представлена 213 объектами торговли. Из них 182 стационарных
магазина, в том числе 89 (49%) - индивидуальных предпринимателей, 31
предприятие общественного питания, в т.ч. 23 школьные столовые. На
территории района функционируют 6 торговых площадок.


Фармацевтический рынок района на
сегодня представляют 6 аптек и 7 аптечных пунктов:










































































1.


Аптека № 7


ГП НО "НОФ"


2.


Аптека с. Владимирское


ГП НО "НОФ"


3.


Аптека с. Воздвиженское


ГП НО "НОФ"


4.


Аптека п. Красный Яр


ГП НО "НОФ"


5.


Аптека п. Воскресенское


Зуева Татьяна Викторовна


6.


Аптека п. Воскресенское


ООО "Тэлма"


7.


Аптечный пункт с. Нестиары


ГП НО "НОФ"


8.


Аптечный пункт с. Староустье


ГП НО "НОФ"


9.


Аптечный пункт п.
Воскресенское, МУ
"Воскресенская ЦРБ"


ГП НО "НОФ"


10.


Аптечный пункт п. Калиниха


ГП НО "НОФ"


11.


Аптечный пункт п. Воскресенское


Маслова Любовь Николаевна


12.


Аптечный пункт п.
Воскресенское, МУ
"Воскресенская ЦРБ"


Зуева Татьяна Викторовна


13.


Аптечный пункт п.
Воскресенское, МУ
"Воскресенская ЦРБ"


ООО "Тэлма"




На территории района
действуют 4 АЗС:





























1.


АЗС № 92, п. Воскресенское


ООО
"ЛУКОЙЛ-
Волганефтепродукт"
Нижегородский
филиал,
Керженецкая нефтебаза


2.


АЗС № 215, п. Воскресенское


Предприниматель
Полотнова
Наталья Александровна


3.


АЗС № 240, п. Воскресенское


Гальцев Борис Леонидович


4.


АЗС, д. Б.Отары


Круглов
Сергей
Владимирович




Оборот общественного
питания за 2005 год составил 7,7 млн руб. (в т.ч. в системе
потребкооперации - 4,4 млн руб. - 57% в общем объеме). В 2004 г.
оборот общественного питания составлял 5,3 млн руб., в сопоставимых
ценах в сравнении с предыдущим годом - 132%.


Инфраструктура общественного питания
представлена следующими предприятиями:



























































1.


Центральная столовая п.
Воскресенское


Филиал НОПО
"Воскресенское
райпо"


2.


Закусочная "Сударушка"
п. Воскресенское


Попов Федор Павлович


3.


Столовая "Виктория"
п. Воскресенское


Карасова
Марина
Александровна


4.


Закусочная "Бистро"
п. Воскресенское


Стрелков Николай Иванович


5.


Закусочная "Дорожная"
п. Воскресенское


Филиал НОПО
"Воскресенское
райпо"


6.


Кафе "Метрополь" д.
Б.Отары


Круглов
Сергей
Владимирович


7.


Закусочная с. Владимирское


Воскресенское райпо


8.


Кафе "Юбилейное" п.
Воскресенское


Турлаева
Римма
Валентиновна


9.


Кафе "Сантана" с.
Владимирское


Павлова
Анастасия
Байздрахмановна


10.


Кафе "Вираж" с.
Владимирское


Шариков




С ростом доходов
населения оборот общественного питания продолжит рост и станет одним
из наиболее перспективных направлений.




Бытовые услуги




Сфера бытового
обслуживания населения является одной из важнейших социально значимых
отраслей экономики.


В настоящее время на территории
Воскресенского района оказанием бытовых услуг населению занимается
всего 17 предприятий, в т.ч.:


- юридических лиц - 5;


- индивидуальных предпринимателей
(без образования юридического лица) - 12.


В сфере бытового обслуживания в
районе занят 51 человек.


Основные виды оказываемых услуг:


- ремонт обуви;


- ремонт и пошив швейных изделий;


- ремонт бытовой радиоаппаратуры;


- услуги фотографии;


- услуги парикмахерских;


- ремонт автотранспортных средств;


- ритуальные услуги.


Основная часть предприятий сферы
бытового обслуживания сосредоточена в р.п. Воскресенское.


Большим спросом пользуется автосервис
предпринимателя А. Крюкова.


Рост индивидуального сектора в сфере
быта способствует повышению качества и культуры обслуживания. В целом
2005 год характеризуется увеличением объемов оказываемых услуг, он
составил 2,5 млн рублей, в 2004 году - 1,9 млн руб. (в сопоставимых
ценах в сравнении с предыдущим годом - 111,5%). Объем бытовых услуг
на одного жителя составляет 106 рублей, в 2004 году - 82 руб. (в
сопоставимых ценах в сравнении с предыдущим годом - 109,5%).




Прочие платные
услуги




Медицинские услуги
предоставляют Воскресенская ЦРБ (стоматологические услуги и
протезирование, стационарная помощь, амбулаторная помощь),
предприниматель О.Е. Шагин (стоматологические услуги и
протезирование), предприниматель М.Н. Михайлова (стоматологические
услуги), предприниматель С.В. Смекалина (стоматологические услуги) и
др. Объем медицинских услуг за 2005 год составил 2,2 млн руб.


Объем услуг учреждений образования за
2005 год составил 95,35 тыс. руб.


Объем услуг учреждений культуры за
2005 год составил 427,8 тыс. руб.






Малое
предпринимательство






На 1 апреля 2006
года на территории Воскресенского района на налоговом учете состояло:


53 предприятия (юридические лица),


62 крестьянско-фермерских хозяйства,


366 предпринимателей без образования
юридического лица.


Наибольшее количество малых
предприятий сконцентрировано в следующих отраслях:





- сельское хозяйство
18,9%

- промышленность
24,5%

- торговля
15,1%




В строительстве
сосредоточено 5,6% от общего количества малых предприятий,
предприятия транспорта и связи составляют 3,8%.




Основные виды
деятельности


в сфере малого предпринимательства




Диаграмма не
приводится.




Субъекты малого
предпринимательства осуществляют успешную деятельность в различных
сферах экономики: лесная и пищевая промышленность, розничная
торговля, сельское хозяйство, строительство, разного рода услуги (в
том числе бытовые, транспортные, медицинские и другие). Многие
рыночные ниши заняты исключительно представителями малого бизнеса.


Численность занятых в сфере малого
бизнеса составляет около 42% от общего количества работающих.


Немало предпринимателей занято в
лесопромышленном комплексе (14,3% от экономически занятых). Из
расположенных на территории района 70 деревообрабатывающих
предприятий 49 (70%) принадлежат предпринимателям без образования
юридического лица. В настоящее время предпринимательский сектор
укрепил свои позиции настолько, что показатели деятельности некоторых
приближены, а в некоторых случаях и превышают результаты работы
предприятий - юридических лиц.


Ежегодно растет доля малого
предпринимательства в районном товарообороте. Значительно укрепили
свои позиции на рынке розничной торговли предприниматели Р.В.
Турлаева, Л.Н. Маслова, Ф.П. Попов, А.С. Минин.


С каждым годом в районе появляются
все новые магазины.


В 2005 году вновь введены
(реконструированы) следующие предприятия торговли:














































1.


Магазин
"Электрон"
предпринимателя А.В.
Бадаева


р.п. Воскресенское,
ул.
Ленина


Промышленные
товары


2005


2.


Магазин
"Алладин"
предпринимателя О.С.
Носовой


р.п. Воскресенское,
ул.
Коммунистическая


Промышленные
товары


2005


3.


Магазин
"Старт"
предпринимателя М.
Миронова


р.п. Воскресенское,
ул.
Пушкина


Промышленные
товары


2005


4.


Магазин
"Продукты"
предпринимателя В.В.
Анкудинова


д. Асташиха


Смешанная


2005


5.


Магазин
"Улыбка"
предпринимателя С.В.
Соловьева


с. Богородское


Смешанная


2005




На сегодня в районе
функционируют 182 магазина, в том числе 89 (49%) - индивидуальных
предпринимателей.


За 2004 - 2005 годы предпринимателями
района открыто 13 магазинов, кафе "Юбилейный". При этом в
подавляющем большинстве случаев здания магазинов построены вновь.


Индивидуальное предпринимательство
сегодня является основой сферы услуг в районе, большинство видов
бытовых услуг оказываются только предпринимателями без образования
юридического лица. В настоящее время на территории Воскресенского
района оказанием бытовых услуг населению занимается 17 предприятий, в
т.ч. 12 (71%) индивидуальных предпринимателей. Основные виды
оказываемых услуг - ремонт обуви, ремонт и пошив швейных изделий,
ремонт бытовой радиоаппаратуры, услуги фотографии, услуги
парикмахерских, ремонт автотранспортных средств. Рост индивидуального
сектора в сфере быта способствует повышению качества и культуры
обслуживания.


В 2005 году на территории
Воскресенского района создан фонд поддержки малого
предпринимательства. Учредительский взнос районной администрации
составляет 200,0 (Двести) тысяч рублей. Директором фонда поддержки
предпринимательства Воскресенского района назначен предприниматель
Яндыганов Александр Вячеславович.






Образование






Система образования
района на 01.01.2006 представлена 49 учреждениями образования с
количеством обучающихся и воспитанников 3071 человек.


Все учреждения являются
муниципальными.


За последние 10 лет количество
образовательных учреждений в районе сократилось на 13 единиц, а
количество обучающихся - на 1411 человек.


Сокращение в основном идет начальных
общеобразовательных учреждений, в которых отсутствует контингент
обучающихся. Только в текущем 2005 году закрылись 2 начальные школы.
К 2010 году контингент обучающихся сократится до 1939 человек
(приложение - не приводится).


45 учреждений имеют лицензии на право
ведения образовательной деятельности, а 48 прошли аттестацию и
аккредитацию.


В районе функционируют:


- ГОУ НПО ПУ-103;


- 4 учреждения дополнительного
образования, охват детей составляет 53%;


- с 1996 года - детский дом, в
котором содержится 25 детей разного возраста;


- с 2004 года - МОУ ДЮКФП, в котором
занимается 615 детей.


15 дошкольных образовательных
учреждений и 4 школы с реализацией программ дошкольного образования
на 934 места. 616 детей посещают детские сады.


Родительская плата составляет по
городу 250 руб., по селу - 150 руб.


Образовательные учреждения обеспечены
в основном педагогическими кадрами.


Но в Погатихинской и Большеотарской
основных общеобразовательных школах нет учителей иностранного языка,
в Чухломской основной общеобразовательной школе нет учителя
технологии. В среднем ежегодно в районе выбывает учителей около 20
человек по причине низкой зарплаты, отсутствия жилья.


За последние три года повысили
квалификацию и прошли профессиональную переподготовку по разным
направлениям через разные формы обучения в НИРО.


417 педагогов (приложение - не
приводится).


На 01.01.2006 478 педагогических
работников, или 80,1%, имеют квалификационные категории, в том числе:


высшую - 18 чел. (3,0%);


первую - 282 чел. (47,2%);


вторую - 178 чел. (29,8%).


Район активно участвует в реализации
программ федерального и региональных уровней. В результате чего во
все средние школы поступила компьютерная техника. Школы обеспечены
спортинвентарем. Получены автобусы для подвоза детей во Владимирскую,
Благовещенскую и Староустинскую средние школы.


Для 9 средних школ приобретены
мультимедийные проекторы.


Управлением образования проводится
большая работа по организации летнего отдыха и занятости детей. На
все эти мероприятия выделяются средства из районного бюджета, Фонда
социального страхования, областного бюджета.


В образовательных учреждениях (школы,
детские сады, детский дом) организовано питание детей. В среднем
процент охвата учащихся школ питанием составляет 68 - 70%.
Родительская плата в месяц - в среднем 60 - 90 рублей.


Доля расходов на образование в
консолидированном бюджете района держится на уровне 40 - 53%.


Система образования, представленная в
районе, в целом удовлетворяет потребности детей и молодежи,
родителей.


Сохранена сеть образовательных
учреждений, за исключением тех, которые закрыты из-за отсутствия
контингента обучающихся. Образовательные учреждения в основном
финансируются из регионального бюджета. Особенно за последние три
года улучшилась материальная база ОУ. В районе функционирует
дистанционное обучение от архитектурно-строительного университета,
заочное обучение от колледжа экономики, статистики и права,
Нижегородского технологического техникума.


Образовательным учреждениям предстоит
освоить здоровьесберегающие технологии, разработать систему
противодействия негативным социальным процессам.


Сокращение вложений в капитальный и
текущий ремонт зданий ОУ является одним из факторов старения
материально-технической базы учреждений.


В основном все образовательные
учреждения обеспечены педагогическими работниками. Основная часть
педагогов обладает высокой квалификацией и уровнем профессионального
образования. Но для эффективного решения вопросов модернизации
образования, а именно в части перехода на компьютеризацию
образовательных учреждений, профильное обучение, необходимо решать
кадровые проблемы.


Для совершенствования
профессиональной деятельности руководителей школ и учителей по
внедрению в учебно-воспитательный процесс информационных технологий
необходимо на районном уровне разработать перспективный план
практических мероприятий по использованию информационных технологий в
преподавании учебных дисциплин и в сфере управления.


К основным проблемам системы
образования района следует отнести:


1. Старение материально-технической
базы образовательных учреждений.


2. Недостаточное финансирование
капитального и текущего ремонта и дошкольных образовательных
учреждений.


3. Отток кадров, в среднем из района
выбывает 15 - 20 человек, уменьшается количество молодых педагогов со
стажем работы в школе до 5 лет (с 9,9% в 2001 году до 6,1% в 2005
г.). В школы района требуются учителя иностранного языка и
технологии.


4. Недостаточный уровень подготовки
педагогов к работе в условиях малокомплектной сельской школы, где
требуется совмещение преподавания ряда предметов.


5. Невысок уровень обобщения и
распространения опыта учителей.


6. Недостаточно внедряются в работу
школ новые педагогические, информационные технологии.


7. Слабо развиваются такие
направления в работе с детьми и молодежью, как техническое,
спортивно-техническое, военно-патриотическое.


8. Привлечение внимания к проблемам
молодой семьи, особенно в части решения жилищного вопроса и
обеспечения работой.


Основные направления программных
мероприятий:


- дошкольное образование;


- общее среднее образование;


- система подготовки, переподготовки
и повышения квалификации педагогических кадров;


- воспитание, дополнительное
образование детей и государственная молодежная политика;


- информатизация образования;


- ресурсное обеспечение;


- социальная реабилитация и охрана
здоровья детей.


Ожидаемыми результатами реализации
Программы должны стать:


- внедрение образовательных программ,
отражающих современное состояние культуры и науки;


- укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений;


- осуществление перехода на
профильное образование;


- создание информационной
компьютерной сети;


- повышение качества образования.






Здравоохранение






Стратегия
здравоохранения направлена на гарантированное обеспечение прав
граждан, на охрану здоровья и медицинскую помощь, повышение
экономической устойчивости и эффективности деятельности лечебных
учреждений.


Сеть ЛПУ Воскресенского района на
01.01.2006 представлена следующими лечебными учреждениями:


- ЦРБ (стационар круглосуточный на
160 коек, дневной стационар на 25 коек, поликлиника на 360 посещений
за 1 смену с дневным стационаром на 12 коек);


- Воздвиженская участковая больница
на 25 коек;


- Нестиарская участковая больница на
25 коек, в т.ч. 5 коек сестринского ухода;


- Владимирская, Красноярская,
Староустинская амбулатории и 32 ФАП и ФП.


В районе обслуживания ЦРБ проживает
13508 человек.


По работе стационара проведены
мероприятия по приведению в соответствие с федеральными нормативами и
количеством населения объемов оказания медицинской помощи.


В первую очередь это касается
количества развернутых круглосуточных коек. Обеспеченность койками
населения Воскресенского района составляет 69,7 на 10 тыс. населения,
что соответствует федеральному уровню.




Обеспеченность
больничными койками


(число коек)




Диаграмма не
приводится.




В стационаре
функционируют платные палаты улучшенной планировки, которые позволяют
иметь дополнительные средства для приобретения оборудования и средств
медицинского назначения.


Улучшилась доступность
амбулаторно-поликлинической помощи, хотя из-за недостаточного
обеспечения участковой службы врачами очереди пока имеют место.


Общая заболеваемость снизилась как
среди взрослого, так и детского населения. Первичный выход на
инвалидность лиц трудоспособного возраста в 2005 году составил 75,58
на 10 тысяч населения (2004 год - 69,23). Первичный выход на
инвалидность по заболеванию: на первом месте - заболевание
сердечно-сосудистой системы; второе место - онкологические
заболевания; третье - болезни костно-мышечной системы; четвертое -
травмы.


Здравоохранением района проводилась
целенаправленная работа по рациональному использованию бюджетных
средств и средств ОМС, развитию внебюджетных источников
финансирования.




Финансирование
Воскресенской ЦРБ в 2005 году




Диаграмма не
приводится.




В расчете на одного
жителя Воскресенского района приходится 1649 рублей, в том числе ОМС
- 1008 рублей (ср. областной - 867 рублей).


Доходы от платных медицинских услуг
составляют 978,9 тыс. рублей, что составляет 3% к общему объему
финансирования (ср. областной - 6%).


За 2005 год приобретено медицинское,
компьютерное оборудование, бытовая техника и мебель:


- за счет средств районного бюджета
на сумму 515,2 тыс. рублей;


- за счет средств ОМС на сумму 435,8
тыс. рублей;


- за счет собственных средств на
сумму 117,3 тыс. рублей.


Проведен текущий ремонт на сумму
107,8 тыс. рублей.


По целевой программе "Социальное
развитие села до 2010 г." получены 4 обновленные
стоматологические установки (Воскресенская ср. школа, Воздвиженская
уч. больница, ЦРБ).


Проведена большая работа по замене
ветхой электропроводки в стационаре и поликлинике, замена проводов на
кабели к административному зданию. Выполнена работа по автономному
обеспечению прачечной горячей водой.






Культура






В Воскресенском
районе работают 53 учреждения культуры: 30 клубных учреждений, 20
библиотек, 2 краеведческих музея (районный и Староустинский) и
Владимирский историко-художественный музей "Китеж". За
последние 5 лет количество учреждений культуры сократилось на 14
единиц.


В последние годы значительно
улучшился качественный состав кадров учреждений культуры района. В
клубных учреждениях работает 27,5% специалистов профильного
образования, в библиотеках района - 79%. В отрасли работают 115
специалистов, 88 из них имеют высшее и среднее специальное
образование. В учебных заведениях культуры и искусства обучаются 20
человек.


В клубных учреждениях района работают
65 специалистов. За последние 5 лет значительно увеличилось
количество проводимых культурно-досуговых мероприятий разнообразной
тематики, заметно активизировалась кружковая деятельность. Среди
жанров самодеятельного художественного творчества наиболее
распространены драматический, хореографический, хоровой и
декоративно-прикладное творчество. Традиционными стали
смотры-конкурсы работы по правовой тематике, "Юное дарование",
бардовской песни и др. Коллективы художественной самодеятельности
принимают активное участие в межрайонных и областных мероприятиях. Но
наряду с этим большинство клубных учреждений находятся в
неудовлетворительном состоянии: требуют текущего и капитального
ремонта, оснащения оборудованием, звукоусилительной аппаратурой,
музыкальными инструментами, техническими средствами.


С августа 2006 года планируется
начать строительство здания районного Дома культуры в р.п.
Воскресенское.


Библиотечное обслуживание населения
района осуществляют центральная, центральная детская библиотеки и 18
сельских библиотек-филиалов. В библиотеках работают 43 специалиста.
По итогам работы за 2005 год библиотеками обслужено 19264 читателя,
книговыдача составила 399194 экземпляра. В декабре 2005 года открыт
сельский информационный центр в селе Владимирское на базе
Владимирского сельского филиала ЦБС. К сожалению, по объективным
причинам (ухудшение демографической ситуации, старение фондов,
систематическое недокомплектование) произошло сокращение числа
читателей. Многие библиотеки требуют капитального ремонта. Слаба
материально-техническая база библиотек. Персональными компьютерами
оснащены только 3 библиотеки. В 2005 году в библиотеки поступило 4100
экземпляров изданий, а списано 71420.


Музеи района проводят большую работу
по пропаганде культурного наследия района. Музеями проводится большая
выставочная и экскурсионная работа. Одним из приоритетных направлений
деятельности музеев района является работа с детьми по теме "Музейная
педагогика". Основной целью деятельности музеев является
приобщение населения к сокровищам духовной и материальной культуры,
воспитание любви к своей Родине, гражданской позиции на основе
культурных традиций. Лидером по оказанию информационных услуг, приему
туристического потока является Владимирский историко-художественный
музей "Китеж", признанный по итогам смотра-конкурса в 2005
году лучшим в номинации "Лучший сельский музей". Вместе с
тем в работе музеев района есть много нерешенных проблем. Требуют
капитального ремонта здания районного краеведческого музея,
Владимирского историко-художественного музея "Китеж",
ремонта и расширения выставочных площадей, наличия фондохранилища.
Слаба материальная база музеев района, только районный краеведческий
музей оснащен комплектом компьютерного оборудования. Для организации
массовой научно-просветительской работы необходимо систематическое
обновление музейных экспозиций, поиск и приобретение необходимых
экспонатов.


Таким образом, существующая сеть
учреждений культуры района не в полном объеме соответствует
современным требованиям и потребностям населения.






Молодежная политика






В течение 2005 года
много мероприятий было посвящено 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне.


Многие школы продолжили работу в
музеях по обновлению и созданию экспозиций, посвященных участникам
войны. Это стало логическим продолжением создания школьных музеев и
патриотического воспитания школьников и молодежи. В нем приняли
участие все школы. Была проведена конференция по итогам конкурса
"Война в истории моей семьи", прошел районный фестиваль
детско-юношеского творчества "Во Славу Отечества" и
участвовали в зональном. Проведен районный фотоконкурс "Праздник
Победы глазами детей" и участвовали в областном конкурсе.


В последнее время администрация
уделяет большое внимание развитию спорта. Комитетом по спорту для
взрослых и молодежи были проведены в течение года соревнования по
хоккею, футболу, шахматам, волейболу и футзалу на сумму 240 тысяч
рублей, а для школьников проведено 32 районных и 49 выездных
соревнования на сумму 200 тысяч рублей. И это особенно было заметно
на Дне здоровья, 21 мая, где в соревнованиях по легкоатлетической
эстафете выступило 90 команд, особенно радует, что на старт пробега
вышло больше взрослых участников и молодежи.


Традиционно в июле команда
Воскресенских туристов участвует в областном туристическом слете
работающей молодежи, и в 2005 году наши туристы заняли 1-е место в
группе "Б".


Осенью 2005 года в п. Воскресенское
частным предпринимателем А. Левичевым открыт тренажерный зал "Атлет",
а это еще одна альтернативная форма досуга молодежи.


Другой формой досуга молодежи стал
выступать Клуб веселых и находчивых после проведения 5 ноября в
дискотеке "Пилот" КВН между старшеклассниками Воскресенской
школы и сборной молодежи п. Воскресенское.


Впервые в 2005 году провели программу
с волонтерами в экологическом направлении, где наша молодежь
участвовала в различных мероприятиях со студентами Н.Новгорода,
Курска, Эстонии и Чехии.


Активизировалась работа со
старшеклассниками района. В настоящее время регулярно проводятся
заседания районного совета старшеклассников "Поветлужье".


Вместе с тем развитие молодежной
политики в районе, а в целом и по стране осуществляется в условиях
социально-экономической нестабильности, утери равных шансов на
получение образовательных, медицинских, социально-бытовых, жилищных
услуг, достойной работы, а также нарастания негативных тенденций в
развитии демографической ситуации. Работа с молодыми семьями
развивается на фоне старения населения и сокращения рождаемости.
Большинство молодых семей ориентировано на рождение не более одного
ребенка, молодые семьи крайне неустойчивы.


Обострилась проблема востребованности
работодателями определенного уровня образовательной и практической
подготовки молодых людей. В общей численности населения молодежь
составляет 35% трудоспособного населения нашего района. В связи с
этим повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда выходит
на одно из приоритетных мест. В то же время молодежь является одной
из самых уязвимых групп населения на рынке труда в силу отсутствия
достаточных профессиональных знаний, квалификации и трудовых навыков.
Одним из важных направлений по обеспечению занятости молодежи должно
стать возрождение престижа рабочих профессий и развитие молодежного
предпринимательства.




Спорт






В 2005 году число
взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом,
составило 4,9% (при среднеобластном показателе 8,4%; по России -
10,7%).


При этом число детей, занимающихся ФК
и С, составляет 35,6%, что является одним из самых высоких
показателей в области.


Финансирование отрасли "Физическая
культура и спорт" бюджетными средствами в 2005 году составило 17
р. 50 коп. на 1 жителя района (средний показатель по области
составляет 32 руб. на 1 жителя).


В районе имеется 55 работающих
спортсооружений. Их единовременная пропускная способность составляет
1408 человек, что составляет 5,8% (по области 3,3%). При этом
пропускная способность спортсооружений, имеющихся в р.п.
Воскресенское, составляет 140 чел., что охватывает лишь 2%.


В районе развиваются такие виды
спорта, как футбол, баскетбол, волейбол, н/теннис, легкая атлетика,
лыжные гонки, шахматы, шашки, гиревой спорт, армспорт, спортивная
гимнастика, туристское многоборье, хоккей, флорбол, бокс.






Туризм






В Стратегии развития
Нижегородской области туризм как отрасль экономики вошел во вторую
группу приоритетов. Воскресенский район, как и многие другие,
является перспективным для самых разных видов путешествий:
культурно-познавательного, этнографического, экологического и
приключенческого, сельского, делового и событийного.


О потенциале.


Воскресенский район относится к
туристско-экскурсионной зоне Северного Заволжья (вместе с Городецким,
Ковернинским и Семеновским) и располагает разнообразными
рекреационными и туристскими ресурсами.


Регулярно район участвовал и
участвует в туристских выставках, ярмарках, информационных турах,
формируя положительный образ и привлекательность с позиции туризма. В
районе работает 3 общественных музея, создано 15 школьных музеев и 12
этно-экологических троп, являющихся уникальными экскурсионными
маршрутами, выпущено 3 буклета по историческому, природному и
культурному наследию Воскресенского края.


Серьезное внимание район уделяет
научно-исследовательской работе по изучению туристского потенциала,
его сохранению и устойчивому эффективному использованию. В стадии
завершения детальный анализ туристских ресурсов: от объектов
культурного и природного наследия до перспективных инвестиционных
"зеленых" площадок. В мае текущего года итогом совместной
работы с Российским научно-исследовательским институтом культурного и
природного наследия им. Д.С. Лихачева во главе с директором явилась
рекомендация по созданию музея-заповедника вблизи о. Светлояр в с.
Владимирское.


Культурно-познавательный туризм.


В рамках проектирования особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа под рабочим
названием "Китежская Русь" в 2008 году запланировано
создание музейно-туристского комплекса "Град Китеж" в с.
Владимирское. Цель проекта - создание условий для привлечения
инвесторов на строительство объектов рекреационной сферы и
привлечение ресурсов на софинансирование создания уникальных объектов
показа на базе исторического поселения с. Владимирское. На сегодня
подготовлен первоначальный проект музейно-туристского комплекса в ООО
"Этнос" на свободной "зеленой" площадке. В
разработке второй вариант.


В планах 2008 - 2009 гг. - создание
археологического комплекса на базе памятника археологии
"Русенихинское городище".


О других видах туризма.


Перспективным район является и в
отношении развития этнографического, сельского и событийного туризма.
Проведение обрядовых праздников, конференций и межрайонных фестивалей
в такие праздники, как 6 июля, 10 августа, Крещение уже стали доброй
традицией. Отдельно хотелось бы отметить праздник 6 июля - иконы
Владимирской Божией Матери, который в последние годы приобретает
статус межрегионального общения. Итогом совместных конференций,
совещаний, семинаров с представителями различных регионов,
предпринимательскими структурами, интеллигенцией явилось следующее:


- в 2002 году Правительством
Нижегородской области утверждена Концепция социально-экономического
развития территории Владимирской сельской администрации
Воскресенского района Нижегородской области на 2003 - 2013 годы, на
которой расположен государственный памятник природы федерального
значения "Озеро Светлояр" и историческое населенное место
регионального значения с. Владимирское. Ежегодно утверждаются планы
по ее реализации, и за период с 2003 по 2005 год дополнительно
привлечено средств - 6,9 млн рублей;


- в 2006 году в с. Владимирское
состоялись первые Российские Китежские чтения по вопросам сохранения
природного и возрождения духовного наследия, туристского и
экологического просвещения;


- в 2007 году в с. Владимирское
запланировано проведение первого историко-культурного фестиваля "Град
Китеж - душа Руси".


Об экологии.


Наиболее перспективным направлением в
развитии въездного и внутреннего туризма нашего района является
экологический туризм.


В 2005 году район принял участие в
конкурсе международного экологического фонда "Экологически
безопасное и устойчивое развитие территории", в результате
району присвоен статус "Экологически чистый район".


На территории района создано 18
памятников природы, комплексный заказник "Килемарский",
включая памятник природы федерального значения "Озеро Светлояр",
запроектировано еще 18 и заказник "Журавлиный". 7 особо
охраняемых природных территорий входят в биосферный резерват
"Нижегородское Заволжье", имеющий международный сертификат
ЮНЕСКО.


В 2006 году начата работа по участию
в пилотном проекте по внедрению системы экологического менеджмента на
территории района с последующей сертификацией на соответствие
требованиям стандартов Международной организации по сертификации
(ISO) серии 14000.


Уникальность природных ресурсов в
сочетании с грамотно построенной экологической политикой создает
благоприятные условия для развития природного туризма и привлечения
инвестиций. По опросу и предложениям группы "Стратегика"
развитие туризма в Нижегородской области наиболее перспективно в
направлении экологического туризма, в том числе и в Воскресенском
районе.


Наряду с этим возникает необходимость
формирования структуры управления природными объектами и обеспечения
их сохранности. Нами приготовлен проект создания природного парка
"Поветлужье", который при благоприятных обстоятельствах
может начать реализовываться в 2007 году.


Вывод.


Для реализации туристского потенциала
Воскресенского района и Нижегородской области в целом необходимо
приложить значительные совместные усилия государства и частного
капитала. Только в этом случае мы получим дополнительные составляющие
доходов в виде занятости, налогов, развитой инфраструктуры.


Только в этом случае мы сможем
сохранить окружающую среду и поддержать местную культуру и ремесла,
сформируем положительный имидж территорий и обеспечим дополнительный
приток инвестиций. Поэтому такой программный документ, регулирующий
все эти вопросы, а именно обсуждаемая областная целевая программа
"Развитие въездного и внутреннего туризма в Нижегородской
области в 2007 - 2011 гг.", должен быть принят. Софинансирование
районного бюджета в 2007 году предусмотрено в объеме 1390 тыс.
рублей.






Правоохранительная
деятельность






За 2005 год
уменьшилось число преступлений на 11% - с 242 до 215 случаев.


Уменьшилось число тяжких преступлений
на 32% - с 77 до 52 случаев.


Сократилось число убийств на 57% - с
7 до 3 случаев.


Уменьшилось также количество случаев
причинения тяжкого вреда здоровью на 45% - с 11 до 6 случаев.


Сократилось число краж на 6% - со 128
до 120 случаев.


Возросло число разбоев в 2 раза - с 1
до 2 случаев.


Увеличилось количество экономических
преступлений на 54% - с 13 до 20 случаев.


Уровень преступности в районе (в
расчете на 10000 жителей) за 2005 год составил 91 (2004 г. - 100).


Среднеобластной уровень преступности
составил 283. Раскрываемость преступлений в районе уменьшилась с
65,8% в 2004 году до 65,3% в 2005 году.


Предполагаемые настоящей Программой
положения и меры основаны на изучении главных криминологических
тенденций на территории Воскресенского района Нижегородской области,
прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, сложившейся практики
и опыта борьбы с преступностью, в том числе на основе действовавших
ранее на территории района аналогичных программных документов.


Необходимость разработки и принятия
данного документа вызвана тем, что преступность, несмотря на
согласованные усилия, принимаемые органами исполнительной власти и
правоохранительными органами, все более приобретает организованный
характер, возрастает масштабность преступных деяний, которая
становится реальным фактором, порождающим у граждан обоснованное
чувство тревоги за свою жизнь и благополучие.


Сложная ситуация складывается в сфере
экономики. Количество выявленных экономических преступлений
увеличилось на 53,8%. Расширяются интересы криминальных структур в
кредитно-финансовой сфере, на рынке ценных бумаг, во
внешнеэкономической деятельности. Совершение экономических
преступлений в большинстве случаев связано с проявлениями коррупции
на различных уровнях исполнительной власти. В связи с этим борьба с
преступлениями в сфере экономики, с коррупцией является наиболее
приоритетным направлением деятельности всех правоохранительных
органов.


Удалось добиться снижения
преступности среди несовершеннолетних и молодежи, рецидивной
преступности. В прошлом году из числа раскрытых преступлений 24%
совершено ранее судимыми лицами, 16% - подростками.


Криминальную ситуацию осложняют рост
числа преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного
опьянения, слабо контролируемые процессы незаконной миграции.


Напряженной остается обстановка на
улицах и в иных общественных местах, продолжает сохраняться
вероятность совершения террористических актов.


На основе изучения оперативной
обстановки можно предположить рост числа преступлений, в том числе
относящихся к категории тяжких и особо тяжких, что требует
комплексного подхода и совместных усилий всех ветвей и уровней
власти, так как большинство факторов, определяющих состояние и
динамику преступности, лежит вне сферы прямого воздействия
правоохранительных органов.


Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы:


- стабилизация общей преступности,
снижение темпов роста доли тяжких и особо тяжких преступлений;
ослабление позиций организованной преступности и снижение уровня
криминализации экономики; оздоровление обстановки на улицах и в
других общественных местах; обеспечение эффективного реагирования на
угрозы общественной безопасности; восстановление доверия
общественности к правоохранительным органам; улучшение
межведомственного и внутриведомственного взаимодействия
правоохранительных органов; улучшение взаимодействия с органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления по
обеспечению правопорядка.




ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО


РАЙОНА НА 2006 - 2010 ГОДЫ




┌────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┐


№ │
Мероприятие │ Сроки │ Объем │
Источник │ Необходимость │
Эффективность │ Исполнители │


п/п │
│ исполнения │финансирования,│
финансирования │ │
│ │


│ │ │ │
тыс. руб. │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


1 │
2 │ 3 │ 4 │
5 │ 6 │ 7
│ 8 │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Финансово-бюджетная политика и
имущественные отношения


├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤



Финансово-бюджетная политика


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


1. │Реформирование
бюджетного│ 2006 │ Без │
│В соответствии с│Повышение
│Управление финансов │


│ │учета
│ │дополнительных │
│действующим │эффективности
│ │


│ │ │ │
затрат │
│законодательством │бюджетного учета │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


2. │Проведение
оценки│ До 1 июля │ Без │
│Выявление потребности│
│Бюджетные учреждения│


│ │потребности
в│ 2007 │дополнительных │
│в услугах │
│ │


│ │предоставляемых
бюджетных│ │ затрат │
│ │ │


│ │услугах
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


3. │Обеспечение
поселений орг.│ 2007 │ 200,0 │Районный
бюджет │Невозможность работы│Повышение
качества│Сельские поселения │


│ │техникой
│ │ │
│без персональных│работы
│ │


│ │ │ │
│ │компьютеров
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


4. │Упорядочение
порядка│ Ежегодно │ Без │
│Обеспечение │Обеспечение
│Управление финансов │


│ │разработки
перспективного│ │дополнительных │
│своевременного │оперативности
и│ │


│ │финансового
плана│ │ затрат │
│составления │организованности
в│ │


│ │Воскресенского
района │ │ │
│финансового плана │работе структур│


│ │ │ │
│ │
администрации │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


5. │Мониторинг
выполнения│ Постоянно │ Без │
│ │Увеличение
поступления│Управление финансов.│


│ │основных
показателей│ │дополнительных │
│ │в бюджет на 100,0
тыс.│Отдел экономики,│


│ │финансового
состояния и│ │ затрат │
│ │руб. ежегодно
│прогнозирования и│


│ │налогооблагаемой
базы│ │ │
│ │
│ресурсов. │


│ │бюджетообразующих
│ │ │
│ │ │МРИ
МНС № 8 │


│ │предприятий
района,│ │ │
│ │
│ │


│ │состояния
расчетов по│ │ │
│ │
│ │


│ │налогам с
бюджетами всех│ │ │
│ │
│ │


│ │уровней
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


6. │Проведение
работы с│ Постоянно │ Без │
│ │Увеличение
поступления│Управление финансов.│


│ │предприятиями-недоимщиками
│ │дополнительных │ │
│в бюджет на 100,0 тыс.│Отдел
экономики,│


│ │по
погашению накопленной│ │ затрат │
│ │руб. ежегодно
│прогнозирования и│


│ │задолженности
по налогам,│ │ │
│ │
│ресурсов. │


│ │пеням и
штрафам │ │ │
│ │
│МРИ МНС № 8 │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


7. │Ежеквартальный
анализ и│ 2006 - 2007 │ Без │
│ │Увеличение
поступления│Управление финансов.│


│ │корректировка
размера ЕНВД│ │дополнительных │
│ │в бюджет на 100,0
тыс.│Отдел экономики,│


│ │на территории
района │ │ затрат │
│ │руб. ежегодно
│прогнозирования и│


│ │ │ │
│ │ │
ресурсов


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


8. │Ежегодное
проведение аудита│ Постоянно │ Без │
│ │Повышение
│Управление финансов.│


│ │финансового
состояния МУПов.│ │дополнительных │
│ │эффективности
│Отдел экономики,│


│ │По
результатам аудиторских│ │ затрат │
│ │управления
│прогнозирования и│


│ │проверок
и анализа│ │ │
│ │
│ресурсов. │


│ │результатов
деятельности│ │ │
│ │
│Комитет по│


│ │МУПов, при
наличии у них│ │ │
│ │
│управлению │


│ │неустойчивого
состояния,│ │ │
│ │
│муниципальным │


│ │инициировать
приватизацию│ │ │
│ │
│имуществом │


│ │или
ликвидацию этих│ │ │
│ │
│ │


│ │предприятий
либо их│ │ │
│ │
│ │


│ │реорганизацию
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


9. │Усиление
работы по│ Постоянно │ Без │
│ │Улучшение
работы│Управление финансов.│


│ │поддержанию
предприятий в│ │дополнительных │
│ │предприятий,
│Отдел экономики,│


│ │направлениях
│ │ затрат │
│ │поступление
налоговых│прогнозирования и│


│ │микрокредитования,
лизинга│ │ │
│ │налогов
│ресурсов │


│ │техники и
оборудования │ │ │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


ИТОГО по подразделу
разделу│ │ 200,0 │
│ │ │


"Финансово-бюджетная
политика", │ │ │
│ │
│ │


в том числе:
│ │ │
│ │ │


- районный бюджет
│ │ 200,0 │
│ │ │


├─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Имущественные отношения


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


10. │Аренда
муниципальной│ 2006 - 2010 │ Без │
│В соответствии с│Увеличение
поступления│Комитет по│


│ │недвижимости
│ │дополнительных │
│действующим │средств в
местный│управлению │


│ │ │ │
затрат │
│законодательством │бюджет
│муниципальным │


│ │ │ │
│ │ │
имуществом


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


11. │Аренда
земельных участков │ 2006 - 2010 │ Без │
│В соответствии с│Увеличение
поступления│Комитет по│


│ │ │
дополнительных │
│действующим │средств в
местный│управлению │


│ │ │ │
затрат │
│законодательством │бюджет
│муниципальным │


│ │ │ │
│ │ │
имуществом


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


12. │Продажа
муниципальной│ 2006 - 2010 │ Без │
│В соответствии с│Увеличение
поступления│Комитет по│


│ │недвижимости
│ │дополнительных │
│действующим │средств в
местный│управлению │


│ │ │ │
затрат │
│законодательством │бюджет
│муниципальным │


│ │ │ │
│ │ │
имуществом


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


13. │Продажа
земельных участков │ 2006 - 2010 │ Без │
│В соответствии с│Увеличение
поступления│Комитет по│


│ │ │
дополнительных │
│действующим │средств в
местный│управлению │


│ │ │ │
затрат │
│законодательством │бюджет
│муниципальным │


│ │ │ │
│ │ │
имуществом


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


14. │Разграничение
│ 2006 - 2010 │ Без │
│В соответствии с│Увеличение
поступления│Комитет по│


│ │государственной
│ │дополнительных │
│действующим │средств в
местный│управлению │


│ │собственности
на землю │ │ затрат │
│законодательством │бюджет
│муниципальным │


│ │ │ │
│ │ │
имуществом


├────┴────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


ВСЕГО по разделу
"Финансово-│ │ 200,00 │
│ │
│ │


бюджетная политика
и│ │ │
│ │ │


имущественные
отношения", │ │ │
│ │
│ │


в том числе:
│ │ │
│ │ │


- районный бюджет
│ │ 200,0 │
│ │ │


├─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Сельское хозяйство


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


15. │Проведение
фосфоритования│ │ │
│ │
│ │


│ │почв
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │- 130 га
│ 2006 │ 78,0 │70%
областной│Повышение плодородия│Увеличение
валового│Сельхозпредприятия │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤бюджет.
│почв │сбора. Рост│


│ │- 150 га
│ 2007 │ 86,0 │30%
средства│ │урожайности.
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤сельхозпредприятий│
│ │


│ │- 170 га
│ 2008 │ 94,0 │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │- 190 га
│ 2009 │ 104,0 │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │- 200 га
│ 2010 │ 114,0 │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


16. │Защита
растений │ 2006 │ 132,0 │70%
областной│Профилактика борьбы с│Повышение
│Сельхозпредприятия │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤бюджет.
│болезнями и сорняками │продуктивности │


│ │ │ 2007
│ 145,0 │30% средства│
│кормового поля │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤сельхозпредприятий│
│ │


│ │ │ 2008
│ 159,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 175,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2010
│ 192,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


17. │Вывозка и
внесение органики │ 2006 │ 699,0 │Районный
бюджет │Повышение плодородия│Повышение
│Сельхозпредприятия │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
почв
│продуктивности │


│ │ │ 2007
│ 768,0 │ │
│кормового поля │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2008
│ 844,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 928,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2010
│ 1000,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


18. │Приобретение
семян│ │ │Районный
бюджет │Создание прочной│Увеличение
объемов│Сельхозпредприятия │


│ │однолетних
трав │ │ │
│кормовой базы для│производства
продукции│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
животноводства
│животноводства │ │


│ │- 18 т
│ 2006 │ 81,0 │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │- 21 т
│ 2007 │ 95,0 │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │- 25 т
│ 2008 │ 113,0 │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │- 28 т
│ 2009 │ 126,0 │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │- 31 т
│ 2010 │ 140,0 │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


19. │Доведение
посевных площадей│ │ Без │
│Создание прочной│Рост
численности│Сельхозпредприятия │


│ │зерновых до
│ │дополнительных │
│кормовой базы для│поголовья
крупного│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
затрат │
│животноводства │рогатого скота│


│ │- 2400 га
│ 2006 │ │
│ │общественного
сектора│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │
и сельхозпредприятий │


│ │- 2500 га
│ 2007 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
│ │


│ │- 2600 га
│ 2008 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
│ │


│ │- 2600 га
│ 2009 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
│ │


│ │- 2700 га
│ 2010 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


20. │Обеспечение
валового│ │ Без │
│Создание прочной│Рост
продуктивности│Сельхозпредприятия │


│ │производства
зерна │ │дополнительных │
│кормовой базы для│отрасли
животноводства│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
затрат │
│животноводства │ │


│ │- 2100 т
│ 2006 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
│ │


│ │- 2450 т
│ 2007 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
│ │


│ │- 2600 т
│ 2008 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
│ │


│ │- 2652 т
│ 2009 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
│ │


│ │- 2808 т
│ 2010 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


21. │Посевные
площади под│ │ Без │
│Обеспечение │Сбалансированность
│Сельхозпредприятия │


│ │однолетними
травами │ │дополнительных │
│общественного │рационов по
протеину,│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
затрат │
│животноводства района│увеличение │


│ │- 325 га
│ 2006 │ │
│белоксодержащими │продуктивности
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │кормами
│ │


│ │- 375 га
│ 2007 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
│ │


│ │- 450 га
│ 2008 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
│ │


│ │- 500 га
│ 2009 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
│ │


│ │- 550 га
│ 2010 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


22. │Подсев
клевера │ │
│Районный бюджет │Создание прочной│Рост
объемов│Сельхозпредприятия │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
кормовой
базы для│производства молока,│


│ │- 210 га
│ 2006 │ 126,0 │
│животноводства │мяса
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │- 230 га
│ 2007 │ 138,0 │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │- 250 га
│ 2008 │ 150,0 │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │- 270 га
│ 2009 │ 162,0 │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │- 300 га
│ 2010 │ 180,0 │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


23. │Заготовка
сочных кормов не│ │ Без │
│Создание прочной│Рост объемов
продукции│Сельхозпредприятия │


│ │менее
│ │дополнительных │
│кормовой базы для│животноводства
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
затрат │
│животноводства │ │


│ │- 40 ц
│ 2006 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
│ │


│ │- 40 ц
│ 2007 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
│ │


│ │- 40 ц
│ 2008 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
│ │


│ │- 40 ц
│ 2009 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
│ │


│ │- 40 ц
│ 2010 │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


24. │Сохранение
и развитие│ 2006 │ 18,0 │Областной
бюджет │Воспроизводство │Улучшение
породных│Министерство │


│ │искусственного
осеменения │ │ │
│ │качеств
маточного│сельского хозяйства │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │поголовья.
Увеличение│ │


│ │ │ 2007
│ 24,0 │ │
│объемов производства│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │продукции
│ │


│ │ │ 2008
│ 24,0 │ │
│животноводства │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 27,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2010
│ 30,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


25. │Поддержка
приобретения│ 2006 │ 52,0 │Областной
бюджет │Воспроизводство │Повышение
породных│Министерство │


│ │племенного
скота (возврат│ │ │
│ │качеств скота
│сельского хозяйства │


│ │40% от
стоимости) │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2007
│ 52,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2008
│ 55,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 60,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2010
│ 65,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


26. │Программа
профилактических│ 2006 - 2010 │ 200,0 │Районный
бюджет │Борьба с заболеванием │Повышение
│Специалисты │


│ │мероприятий
по борьбе с│ │ │
│ │продуктивности
и│госветслужбы и│


│ │заболеванием
фасциолезом КРС│ │ │
│ │снижение яловости
│хозяйств │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


27. │Изучение и
проведение работы│ 2006 │ 25 │Районный
бюджет │Повышение │Увеличение
│Управление сельского│


│ │по
пропаганде достижений│ 2007 │ 25 │
│квалификационного │производства
продукции│хозяйства. │


│ │передового
опыта, посещение│ 2008 │ 30 │
│уровня руководителей и│растениеводства
и│Министерство │


│ │передовых
хозяйств области,│ 2009 │ 30 │
│специалистов с целью│животноводства.
│сельского хозяйства│


│ │участие и
проведение│ 2010 │ 35 │
│внедрения в│Развитие
материально-│и продовольственных│


│ │семинаров,
совещаний │ │ │
│производство передовых│технической
базы,│ресурсов │


│ │ │ │
│ │технологий
в│повышение │ │


│ │ │ │
│ │растениеводстве
и│материального │ │


│ │ │ │
│ │животноводстве
│благосостояния селян │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


28. │Повышение
квалификации│ 2006 - 2010 │ │Областной
бюджет и│ │Внедрение
в│Управление сельского│


│ │руководителей
и специалистов│ │ │средства
│ │производство
новых│хозяйства. │


│ │всех уровней
│ │
│сельхозпредприятий│ │идей с
творческим│Министерство │


│ │ │ │
│ │
подходом
│сельского хозяйства│


│ │ │ │
│ │ │
и
продовольственных│


│ │ │ │
│ │ │
ресурсов.


│ │ │ │
│ │ │
Администрация
района│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


29. │Содействие
обучению│ 2006 - 2010 │ │Областной
бюджет и│Привлечение молодых│Создание в
районе│Управление сельского│


│ │выпускников
школ в учебных│ │ │средства
│грамотных специалистов│резерва
молодых│хозяйства. │


│ │заведениях с
с/х уклоном (с│ │
│сельхозпредприятий│на село для реализации│руководителей
│Министерство │


│ │условиями
жесткого│ │ │
│национального проекта│
│сельского хозяйства│


│ │распределения
на работу) для│ │ │
│"Развитие АПК" │
│и продовольственных│


│ │создания в
районе резерва│ │ │
│ │
│ресурсов. │


│ │молодых
руководителей │ │ │
│ │
│Администрация района│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


30. │Участие в
программах │ │ │
│Привлечение кадров на│Ускоренная
реализация│Сельхозпредприятия │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤село.
Улучшение│национального проекта│


│ │А)
строительство жилья │ 2006 - 2010 │
│Федеральный бюджет│материально- │"Развитие
АПК" │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤технической
базы │ │ │


│ │Б)
строительство и│ 2006 - 2010 │
│Областной бюджет │ │
│ │


│ │реконструкция
ферм │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │В) лизинговых
(приобретение│ 2006 - 2010 │ │Заемные
средства,│ │ │


│ │скота,
техники,│ │ │средства
│ │ │


│ │оборудования)
│ │
│сельхозпредприятий│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


31. │Организация
в районе│ │ │
│ │
│ │


│ │кооперативов
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │А)
кредитно-потребительский │ 2006 │ 2500,0
│Областной бюджет │Более доступное│Увеличение
объемов│Управление сельского│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤получение
финансовых│производства │хозяйства │


│ │Б)
снабженческо-сбытовой │ 2007 - 2010 │ 7000,0
│Заемные средства │средств
│сельскохозяйственной │ │


│ │ │ │
│ │
продукции │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


32. │Строительство
ямы "Беккари"│ 2006 │ 159,037
│Районный бюджет │Профилактика борьбы с│Экология
│Сельские │


│ │на
территории Владимирской│ │ │
│болезнями, общими для│
│администрации и СПК │


│ │с/а
│ │ │
│животных и человека │
│ │


├────┴────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


ВСЕГО по разделу
"Сельское│ │ 17240,037 │
│ │
│ │


хозяйство", в том
числе: │ │ │
│ │
│ │


- областной бюджет
│ │ 3802,3 │
│ │ │


- районный бюджет
│ │ 6054,037 │
│ │ │


- средства предприятий
│ │ 383,7 │
│ │ │


- заемные средства
│ │ 7000,0 │
│ │ │


├─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Лесное хозяйство


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


33. │Работа
межведомственной│ Постоянно │ Без │
│Необходимость │Обеспечение
│Межведомственная │


│ │комиссии по
борьбе с│ │дополнительных │
│формирования и│сохранности
лесного│комиссия по борьбе с│


│ │хищениями
лесных ресурсов и│ │ затрат │
│реализации политики по│фонда,
пресечение│хищениями лесных│


│ │незаконным
оборотом лесных│ │ │
│вопросу борьбы с│фактов
незаконных│ресурсов и│


│ │материалов
│ │ │
│хищениями лесных│порубок леса
и│незаконным оборотом│


│ │ │ │
│ │ресурсов
и незаконным│незаконного оборота│лесных материалов


│ │ │ │
│ │оборотом
лесных│лесных материалов │


│ │ │ │
│ │материалов
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


34. │ФГУ
"Воскресенский лесхоз":│ 2006 │
28247,0, │ │Необходимость
развития│Сохранение и│ФГУ "Воскресенский│


│ │ведение
лесного хозяйства │ │ в т.ч. │
│и рационального│приумножение
ресурсов│лесхоз" │


│ │ │ │
5030,0 │Федеральный
бюджет│использования лесного│района, возможность│


│ │ │ │
23217,0 │Средства
│фонда Воскресенского│обеспечения древесиной│


│ │ │ │
предприятия
│района │лесопользователей │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2007
│ 29915,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
5533,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
24382,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятия
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2008
│ 31187,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
6086,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
25101,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятия
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2009
│ 32746,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
6695,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
26051,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятия
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2010
│ 34383,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
7365,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
27018,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятия
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


35. │Воскресенский
филиал ГУ│ 2006 │ 2443,2 │
│Необходимость развития│Сохранение
и│ │


│ │"Нижегородсельлес":
│ │ в т.ч. │
│и рационального│приумножение ресурсов│


│ │ведение
лесного хозяйства │ │ 1517,9
│Областной бюджет │использования лесного│района,
возможность│ │


│ │ │ │
925,3 │Средства
│фонда Воскресенского│обеспечения древесиной│


│ │ │ │
предприятия
│района │лесопользователей │


├────┴────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


ВСЕГО по разделу
"Лесное│ │ 158921,2 │
│ │ │


хозяйство", в том
числе: │ │ │
│ │
│ │


- федеральный бюджет
│ │ 30709,0 │
│ │ │


- областной бюджет
│ │ 1517,9 │
│ │ │


- средства предприятий
│ │ 126694,3 │
│ │ │


├─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Промышленность


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


36. │Участие в
федеральных и│ По мере │ Без │
│Поддержка промышленных│Развитие
│Предприятия района│


│ │областных
программах и│ возможности │дополнительных │
│предприятий района,│промышленности
│при содействии│


│ │подпрограммах
развития│ │ затрат │
│развитие приоритетных│предприятий за счет:
│отдела экономики,│


│ │промышленности,
включающих│ │ │
│направлений │-
модернизации│прогнозирования и│


│ │развитие
видов деятельности│ │ │
│ │оборудования,
│ресурсов, управления│


│ │и нацеленных
на решение│ │ │
│ │-
ресурсосберегающих│финансов │


│ │отдельных
задач│ │ │
│ │технологий.
│ │


│ │(конкурентоспособность,
│ │ │
│ │Рост налогооблагаемой│


│ │инновации и
т.д.) │ │ │
│ │базы, создание
новых│ │


│ │ │ │
│ │
рабочих мест │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


37. │Подготовка
и размещение│ По мере │ Без │
│Презентация отрасли,│Привлечение
│Отдел экономики,│


│ │информации
о развитии│ возможности │дополнительных │
│формирование │дополнительных
│прогнозирования и│


│ │промышленного
комплекса│ │ затрат │
│положительного имиджа│инвестиций, выход
на│ресурсов. │


│ │Воскресенского
района в│ │ │
│района │внешний рынок,
рост│Предприятия района │


│ │средствах
массовой│ │ │
│ │конкурентоспособности
│ │


│ │информации,
каталогах,│ │ │
│ │на внутреннем
и│ │


│ │справочных
и│ │ │
│ │внешнем рынке
│ │


│ │представительских
изданиях │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


38. │Создание
объединений│ 2006 │ │
│Необходимость │Рост
│Предприятия района│


│ │промышленников
и│ │ │
│повышения │конкурентоспособности,│при
содействии│


│ │товаропроизводителей,
│ │ │
│конкурентоспособности │развитие
отрасли,│администрации района│


│ │развитие
сотрудничества │ │ │
│отрасли │объединение
усилий│ │


│ │ │ │
│ │
бизнеса и власти при│


│ │ │ │
│ │
решении районных задач│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


39. │Содействие
предприятиям в│ По мере │ Без │
│Внедрение инноваций │Повышение
│Отдел экономики,│


│ │предоставлении
мер│необходимости│дополнительных │
│ │инновационной
│прогнозирования и│


│ │государственной
поддержки│ │ затрат │
│ │активности
│ресурсов. Управление│


│ │приоритетным
инновационным│ │ │
│ │хозяйствующих
│финансов │


│ │проектам
Нижегородской│ │ │
│ │субъектов,
увеличение│ │


│ │области
│ │ │
│ │выпуска
инновационной│ │


│ │ │ │
│ │
продукции, создание│


│ │ │ │
│ │
новых рабочих мест,│


│ │ │ │
│ │
увеличение │


│ │ │ │
│ │
налогооблагаемой базы │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


40. │Организация
экспозиций│На постоянной│ │Районный
бюджет │Презентация отрасли,│Привлечение
│Отдел экономики,│


│ │промышленности
│ основе │ │Средства
│формирование │дополнительных
│прогнозирования и│


│ │Воскресенского
района на│ │ │предприятий
│положительного имиджа│инвестиций, выход
на│ресурсов. │


│ │всероссийских,
областных,│ │ │
│района │внешний рынок,
рост│Предприятия района │


│ │районных
выставках │ │ │
│ │конкурентоспособности
│ │


│ │ │ │
│ │
на внутреннем и│


│ │ │ │
│ │
внешнем рынке │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


41. │Подготовка
специалистов для│ │ │
│Дефицит │Сохранение и
развитие│Воскресенский центр│


│ │промышленных
предприятий │ │ │
│профессиональных │профессионального
│занятости населения.│


│ │ │ │
│ │кадров
│кадрового потенциала│Предприятия района


│ │ │ │
│ │
промышленности │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


42. │Содействие
участию│ По мере │ Без │
│Необходимость развития│Оценка
достижений│Отдел экономики,│


│ │предприятий
в проводимых│ возможности │дополнительных │
│предприятий │хозяйствующих
│прогнозирования и│


│ │министерством
промышленности│ │ затрат │
│ │субъектов в
области│ресурсов │


│ │и инноваций
конкурсах │ │ │
│ │качества
продукции,│ │


│ │ │ │
│ │
освоение новых рынков│


│ │ │ │
│ │
сбыта │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


43. │Оказание
предприятиям│ По мере │ Без │
│Необходимость развития│Повышение
│Отдел экономики,│


│ │информационной
поддержки │необходимости│дополнительных │
│предприятий │эффективности
бизнес-│прогнозирования и│


│ │ │ │
затрат │
│ │процессов
в│ресурсов │


│ │ │ │
│ │
производстве и│


│ │ │ │
│ │
реализации продукции │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Лесная промышленность


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


44. │ФГУ
"Воскресенский лесхоз" │ │
│ │ │
│ФГУ "Воскресенский│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤лесхоз"


│ │Приобретение
лесовозной│ Ежегодно │ 1500,0 │Средства
│Улучшение условий│Увеличение объемов│


│ │техники
│ │ ежегодно │предприятия
│заготовки │заготовки древесины │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
техники │ 2006 │ 1500,0
│Средства │Износ техники │Обеспечение
процесса│ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤предприятия
│ │заготовки древесины │


│ │ │ 2007
│ 1700,0 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2008
│ 1900,0 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 2000,0 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2010
│ 2100,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
зданий│ 2006 │ 40,0 │Средства
│Износ зданий │Обеспечение надлежащих│


│ │общехозяйственного
├─────────────┼───────────────┤предприятия
│ │условий труда │


│ │назначения
│ 2007 │ 50,0 │
│ │
│ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2008
│ 60,0 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 70,0 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2010
│ 70,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


45. │ООО
"Калинихинское ЛПП" │ │
│ │ │
│ООО "Калинихинское│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤ЛПП"


│ │Организация
сушильного│ 2006 │ 500,0 │Средства
│Недостаточный объем│Повышение │


│ │хозяйства
│ II - III │ │предприятия
│производств, │качественного уровня│


│ │ │ квартал
│ │ │осуществляющих
сушку│продукции, прирост│ │


│ │ │ │
│ │пиломатериалов
│прибыли до 250,0 тыс.│ │


│ │ │ │
│ │
руб./год │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Организация
участка по│ 2006 │ 400,0 │Средства
│Использование отходов│Расширение │


│ │разделке
отходов│ III квартал │ │предприятия
│деревообработки, │ассортимента │


│ │деревообработки
и│ │ │
│мелкотоварной и│производимой │


│ │производству
шпал из│ │ │
│лиственной древесины │продукции,
прирост│ │


│ │древесины
лиственных пород │ │ │
│ │прибыли до 100,0
тыс.│ │


│ │ │ │
│ │
руб./год │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Организация
участка по│ 2006 │ 300,0 │Средства
│Отсутствие площадки по│Экономия до 100,0 тыс.│


│ │ремонту
лесовозной техники │ III квартал │
│предприятия │ремонту техники │руб./год
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
компьютерной│ 2006 │ 25,0 │Средства
│Недостаточное │Оптимизация │


│ │техники
│ I квартал │ │предприятия
│количество │организационного │


│ │ │ │
│ │компьютерной
техники,│процесса │ │


│ │ │ │
│ │моральный
износ │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


46. │ЗАО
"Ветлуга-лес" │ │
│ │ │
│ЗАО "Ветлуга-лес" │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение,
монтаж, запуск│ 2006 │ 100,0 │Средства
│Необходимость │Увеличение качества и│


│ │котла,
запуск сушильной│ │
│предприятия │повышения качества с│стоимости
продукции │ │


│ │камеры
│ │ │
│целью поддержания│
│ │


│ │ │ │
│ │конкурентоспособности
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Организация
участка по│ 2006 │ 200,0 │Средства
│Повышение │Расширение │


│ │производству
погонажных│ │ │предприятия
│конкурентоспособности │ассортимента, │


│ │изделий
│ │ │
│предприятия │производство
│ │


│ │ │ │
│ │
востребованной на│


│ │ │ │
│ │
рынке продукции │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Обновление
основных│ 2007 │ 200,0 │Средства
│Расширение │Увеличение │


│ │производственных
фондов:├─────────────┼───────────────┤предприятия
│производственной базы │производства │


│ │приобретение
ленточной│ 2010 │ 250,0 │
│ │пиломатериала,
рост│ │


│ │пилорамы
│ │ │
│ │выручки от реализации
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
манипулятора │ 2008 │ 500,0 │Средства
│Необходимость │Увеличение объемов│


│ │ │ │
предприятия
│улучшения условий│заготовки и│


│ │ │ │
│ │заготовки
│переработки древесины │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Организация
участка по│ 2009 │ 300,0 │Средства
│Повышение │Организация │


│ │производству
столярных│ │ │предприятия
│конкурентоспособности │углубленной │


│ │изделий
│ │ │
│предприятия │переработки
сырья,│ │


│ │ │ │
│ │
производство │


│ │ │ │
│ │
востребованной на│


│ │ │ │
│ │
рынке продукции │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


47. │ООО
"Воскресенский ЛПК│ │ │
│ │
│ООО "Воскресенский│


│ │"Сталекс"
│ │ │
│ │
│ЛПК "Сталекс" │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
манипулятора│ 2006 │ 180,0 │Средства
│Необходимость │Увеличение объемов│


│ │МГА-65
│ ноябрь │ │предприятия
│улучшения условий│заготовки и│


│ │ │ │
│ │заготовки
│переработки древесины │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
и монтаж станка│ 2006 │ 150,0 │Средства
│Необходимость │Расширение │


│ │для
распиловки мелкотоварной│ декабрь │
│предприятия (вклад│переработки │ассортимента
│ │


│ │древесины
│ │ │учредителей)
│мелкотоварной │производимой │


│ │ │ │
│ │древесины,
очистка│продукции, рост│ │


│ │ │ │
│ │территории
│выручки от реализации │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
и монтаж│ 2007 │ 150,0 │Средства
│Расширение │Увеличение │


│ │многопильного
станка │ октябрь │ │предприятия
│производственной базы │производства │


│ │ │ │
│ │
пиломатериала, рост│


│ │ │ │
│ │
выручки от реализации │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Реконструкция
│ 2008 │ 180,0 │Средства
│Необходимость │Улучшений условий│


│ │лесопогрузочных
площадок с│ май - июнь │ │предприятия
│оптимизации │труда, бесперебойность│


│ │установкой
приводных станций│ │ │
│погрузочно- │технологического
│ │


│ │и ленточных
транспортеров │ │ │
│разгрузочного процесса│процесса
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Установка
кран-балки и│ 2009 │ 350,0 │Средства
│Необходимость │Расширение │


│ │сушильной
камеры │ май - июль │
│предприятия (вклад│повышения качества с│ассортимента
│ │


│ │ │ │
учредителей)
│целью поддержания│выпускаемой продукции,│


│ │ │ │
│ │конкурентоспособности
│рост качества и│ │


│ │ │ │
│ │
стоимости продукции │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


48. │ООО
"Стройсервис",│ │ │
│ │Рост продаж до
1,5 млн│ООО "Стройсервис", │


│ │предприниматель
Б.Л. Гальцев│ │ │
│ │рублей ежегодно
за│предприниматель Б.Л.│


│ │ │ │
│ │
счет реализации
всех│Гальцев │


│ │ │ │
│ │
мероприятий │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Строительство
ангара │ 2006 - 2008 │ 200,0 │Средства
│Необходимость │Улучшение условий│


│ │ │ │
предприятия
│повышения качества с│хранения готовой│


│ │ │ │
│ │целью
поддержания│продукции, │


│ │ │ │
│ │конкурентоспособности
│оборудования, │ │


│ │ │ │
│ │
материалов │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Монтаж линии
сращивания │ 2006 │ 150,0 │Средства
│Необходимость │Расширение │


│ │ │ │
предприятия
│повышения качества с│ассортимента │


│ │ │ │
│ │целью
поддержания│выпускаемой продукции,│


│ │ │ │
│ │конкурентоспособности
│рост качества и│ │


│ │ │ │
│ │
стоимости продукции │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
│ 2006 │ 3500,0 │Заемные
средства│Повышение │Организация │


│ │технологического
│ │ │(кредит
банка -│конкурентоспособности │углубленной │


│ │оборудования
для│ │ │льготный)
│предприятия │переработки сырья,│


│ │производства
мебельного щита│ │ │
│ │производство
│ │


│ │ │ │
│ │
востребованной на│


│ │ │ │
│ │
рынке продукции │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Строительство
сортировочной│ 2006 │ 120,0 │Средства
│Необходимость │Увеличение численности│


│ │эстакады и
склада леса на│ │
│предприятия │оптимизации │рабочих
мест на 5 чел.│ │


│ │2000 куб. м
│ │ │
│технологического │Улучшение
условий│ │


│ │ │ │
│ │процесса
│хранения материалов,│


│ │ │ │
│ │
сортировка леса │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
│ 2006 - 2008 │ 1000,0 │Средства
│Повышение │Расширение │


│ │технологического
│ │ │предприятия
│конкурентоспособности │ассортимента │


│ │оборудования
(рольганги,│ │ │
│предприятия │продукции,
│ │


│ │тельфер,
фрезы) │ │ │
│ │усовершенствование
│ │


│ │ │ │
│ │
процесса производства│


│ │ │ │
│ │
столярной продукции │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Устройство
дорог в│ │ │Средства
│Оптимизация │Обеспечение │


│ │арендованных
лесных│ │ │предприятия
│заготовительного │проходимости │


│ │кварталах
│ │ │
│процесса │автомобильной
техники,│ │



├────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │увеличение
объемов│ │


│ │3 км
│ 2007 │ 40,0 │
│ │заготовки и вывозки
│ │



├────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │3 км
│ 2008 │ 40,0 │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Обновление
и расширение│ 2008 │ 200,0 │Средства
│Необходимость замены│Увеличение объемов│


│ │автопарка:
│ │ │предприятия
│устаревшей │заготовки и вывозки│


│ │-
приобретение автокрана │ │ │
│автотехники, │древесины,
рост│ │


│ │10 т
│ │ │
│расширения автопарка │продаж,
прибыли,│ │


│ │ │ │
│ │
налогооблагаемой базы │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Капитальный
ремонт│ 2008 │ 200,0 │Средства
│Износ здания │Улучшение условий│


│ │лесопильного
цеха, ул.│ │ │предприятия
│ │труда │


│ │Ленина, 236
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


49. │Предприниматель
Н.Н. Смирнов│ │ │
│ │
│Предприниматель Н.Н.│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤Смирнов


│ │Обновление
и расширение│ │ │Заемные
средства│Необходимость замены│Увеличение объемов│


│ │автопарка:
│ │ │(кредиты
банков) │устаревшей │заготовки и вывозки│


│ │-
приобретение СуперМАЗ с│ 2006 │ 600,0 │
│автотехники, │древесины,
рост│ │


│ │полуприцепом
и ГАЗ-3307 │ │ │
│расширения автопарка │продаж,
прибыли,│ │



├────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
налогооблагаемой
базы │ │


│ │-
приобретение ГАЗ-66,│ 2007 │ 300,0
│Средства │ │
│ │


│ │ГАЗ-53
│ │ │предприятия
│ │ │



├────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │-
приобретение автомашины│ 2008 │ 1300,0
│Заемные средства│ │
│ │


│ │"Урал-4320"
и погрузчика │ │ │(кредиты
банков) │ │ │



├────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │-
приобретение манипулятора,│ 2009 │ 1000,0
│Заемные средства│ │
│ │


│ │2 шт.
│ │ │(кредиты
банков) │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
│ 2010 │ 400,0 │Средства
│Отсутствие возможности│Производство │


│ │углевыжигательных
печей, 2│ │ │предприятия
│переработки отходов │дополнительного вида│


│ │шт.
│ │ │
│ │продукции -
древесного│ │


│ │ │ │
│ │
угля, рост продаж │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


50. │Предприниматель
Н.Б.│ │ │
│ │
│Предприниматель Н.Б.│


│ │Пожарнова
│ │ │
│ │
│Пожарнова │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Обновление
и расширение│ 2006 │ 800,0 │Заемные
средства│Необходимость замены│Экономия ГСМ, затрат│


│ │автопарка:
│ │ │(кредиты
банков) │устаревшей │на ремонт, увеличение│


│ │-
приобретение ЗИЛ-131, 2│ │ │
│автотехники, │объемов
продаж,│ │


│ │шт.
│ │ │
│расширения автопарка │прибыли,
│ │


│ │-
приобретение манипулятора │ │ │
│ │налогооблагаемой
базы │ │


│ │-
приобретение ГАЗ-66, 2 шт.│ │ │
│ │
│ │



├────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │-
приобретение "Урал" │ 2007 │
930,0 │Заемные средства│ │
│ │


│ │-
приобретение ГАЗ-3309, 2│ │
│(кредиты банков) │ │
│ │


│ │шт.
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Установка
линии по│ 2007 │ 300,0 │Средства
│Переработка отходов │Увеличение объемов│


│ │переработке
горбыля │ │
│предприятия │ │продаж
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Строительство
здания офиса│ 2008 │ 800,0 │Средства
│Необходимость │Улучшение условий│


│ │на
территории│ │ │предприятия
│постоянного контроля│труда, повышение КПД │


│ │производственной
базы │ │ │
│за производственным│ │


│ │ │ │
│ │циклом
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Установка
оборудования по│ 2009 │ 800,0 │
│Преобладание в лесном│Дополнительный
│ │


│ │переработке
лиственных пород│ │ в т.ч. │
│массиве лиственных│источник
получения│ │


│ │на столярную
заготовку │ │ 400,0 │Средства
│пород по результатам│прибыли │


│ │ │ │
предприятия
│лесоустройства │ │


│ │ │ │
400,0 │Заемные
средства│ │ │


│ │ │ │
(кредиты
банков) │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Модернизация
│ 2010 │ 2000,0 │
│Необходимость │Расширение
│ │


│ │производственной
базы│ │ в т.ч. │
│повышения качества с│ассортимента │


│ │(замена
ленточнопильных│ │ 400,0 │Средства
│целью поддержания│выпускаемой продукции,│


│ │станков,
четырехстороннего│ │
│предприятия │конкурентоспособности │рост
качества и│ │


│ │станка,
многопильного│ │ 1600,0 │Заемные
средства│ │стоимости продукции │


│ │станка)
│ │ │(кредиты
банков) │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


51. │КФХ Миронова
В.Б. │ │ │
│ │
│КФХ Миронова В.Б. │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Строительство
сушильной│ 2007 │ 120,0 │Заемные
средства│Сушка пиломатериала │Повышение │


│ │камеры
│ │ │(кредиты
банков) │ │качественного уровня│


│ │ │ │
│ │
продукции │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Строительство
сортировочной│ 2008 │ 60,0 │Средства
│Необходимость │Улучшение условий│


│ │линии
│ │ │предприятия
│оптимизации процесса│труда │


│ │ │ │
│ │сортировки
│ │ │


├────┴────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


ИТОГО по подразделу
"Лесная│ │ 35635,0 │
│ │ │


промышленность", в
том числе: │ │ │
│ │
│ │


- средства предприятий
│ │ 25385,0 │
│ │ │


- заемные средства
(кредиты│ │ 10250,0 │
│ │ │


банков)
│ │ │
│ │ │


├─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Пищевая промышленность


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


52. │ПО
"Воскресенский│ │ │
│ │
│ПО "Воскресенский│


│ │хлебокомбинат"
│ │ │
│ │
│хлебокомбинат" │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
котельной │ 2006 │ 120,0
│Средства │Износ │Улучшение
условий│ │


│ │ │ III
квартал │ │предприятия │
│труда │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
электролинии, 2 км │ 2006 │ 90,0
│Средства │Износ
│Бесперебойность │ │


│ │ │ II
квартал │ │предприятия │
│электроснабжения │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
оборудования│ 2006 │ 640,0 │Заемные
средства│Физический и моральный│Повышение │


│ │для
кондитерского цеха (печь│ II квартал │
│(кредиты банков) │износ оборудования │качественного
уровня│ │


│ │пр-ва Италия,
миксер пр-ва│ │ │
│ │продукции
│ │


│ │Дания)
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
автомобилей для│ 2006 │ 700,0 │Заемные
средства│Недостаточное │Обеспечение │


│ │доставки
хлеба, 2 шт. │ II квартал │
│(кредиты банков) │укомплектование
│бесперебойности │ │


│ │ │ │
│ │автопарка
│доставки хлеба,│ │


│ │ │ │
│ │
увеличение рынка сбыта│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт цеха
по производству│ 2007 │ 110,0 │Средства
│Износ │Улучшение условий│


│ │безалкогольной
продукции с│ II квартал │ │предприятия
│ │труда │


│ │заменой
оконных блоков │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
душевой │ 2007 │ 95,0
│Средства │Износ │Улучшение
условий│ │


│ │ │ III
квартал │ │предприятия │
│труда │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода с│ 2007 │ 80,0 │Средства
│Износ │Бесперебойность │


│ │частичной
заменой труб │ II квартал │
│предприятия │ │водоснабжения
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Разработка
документации на│ 2007 │ 500,0 │Заемные
средства│Необходимость │Улучшение условий│


│ │газификацию
хлебозавода │ IV квартал │ │(кредиты
банков) │поддержания │труда, снижение│


│ │ │ │
│ │конкурентоспособности
│себестоимости │ │


│ │ │ │
│ │
продукции │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Устройство
асфальтированной│ 2008 │ 60,0 │Средства
│Отсутствие │Улучшение подъездных│


│ │площадки
│ II квартал │ │предприятия
│обустроенной площадки │путей для клиентов и│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤работников
│ │


│ │Ремонт дороги
от хлебозавода│ 2008 │ 150,0 │Средства
│Плохое состояние│ │


│ │до выезда на
автодорогу │ III квартал │ │предприятия
│дороги │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Строительно-монтажные
работы│ 2008 │ 1500,0 │Заемные
средства│Необходимость │Улучшение условий│


│ │по
газификации хлебозавода │ III - IV │
│(кредиты банков) │поддержания │труда,
снижение│ │


│ │ │ квартал
│ │
│конкурентоспособности │себестоимости │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │продукции
│ │


│ │ │ 2009
│ 1500,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
крыши здания│ 2009 │ 250,0 │Средства
│Износ │Улучшение условий│


│ │хлебозавода,
замена│ II квартал │ │предприятия
│ │труда │


│ │вентиляции
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
растоечного│ 2010 │ 284,0 │Средства
│Физический и моральный│Повышение │


│ │шкафа
"Агро-Ротор" на 4│ I квартал │
│предприятия │износ оборудования
│качественного уровня│ │


│ │тележки
│ │ │
│ │продукции
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │Приобретение
газовой печи на│ 2010 │ 950,0 │Заемные
средства│ │ │


│ │225 буханок
пр-ва Италия │ II квартал │ │(кредиты
банков) │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


53. │ЗАО "Молоко"
│ │ │
│ │
│ЗАО "Молоко" │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
аппарата по│ 2007 │ 300,0 │Средства
│Недостаточный уровень│Увеличение объемов│


│ │фасовке масла
│ │ │предприятия
│технической │продаж │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤оснащенности
│ │ │


│ │Приобретение
аппарата по│ 2008 │ 300,0 │Средства
│предприятия │ │


│ │фасовке
сметаны │ │
│предприятия │ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


54. │Хлебозавод
"Семеновский-2"│ │ │
│ │
│Хлебозавод │


│ │предпринимателя
С.М.│ │ │
│ │
│"Семеновский-2" │


│ │Радомысльского
│ │ │
│ │
│предпринимателя С.М.│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤Радомысльского


│ │Ремонт
помещения склада│ 2006 │ 30,0
│Средства │Соответствие │Улучшение
условий│ │


│ │сырья
│май - август │ │предприятия
│санитарным нормам и│хранения сырья │


│ │ │ │
│ │требованиям
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
│ 2007 │ 50,0 │Средства
│Поддержание │Улучшение качества,│


│ │батонораскатывающей
машины │ июнь │ │предприятия
│конкурентоспособности │расширение │


│ │ │ │
│ │продукции
│ассортимента, рост│ │


│ │ │ │
│ │
объемов реализации│


│ │ │ │
│ │
продукции │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
│ 2008 │ 300,0 │Средства
│Ускорение процесса│Расширение рынка│


│ │специализированного
│ август │ │предприятия
│доставки продукции│продаж │


│ │автомобиля
для доставки│ │ │
│потребителям │
│ │


│ │продукции
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
новой линии по│ 2009 │ 500,0 │Средства
│Поддержание │Улучшение качества,│


│ │выпечке хлеба
│ │ │предприятия
│конкурентоспособности │рост объемов│


│ │ │ │
│ │продукции
│реализации продукции │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Мероприятия
по расширению│ 2010 │ 250,0 │Средства
│Поддержание │Расширение рынка│


│ │сети объектов
по реализации│ │ │предприятия
│конкурентоспособности,│продаж │


│ │продукции с
выходом на рынки│ │ │
│развитие предприятия │
│ │


│ │районов
области и областного│ │ │
│ │
│ │


│ │центра
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


55. │Хлебопекарня
предпринимателя│ │ │
│ │
│Предприниматель Л.Н.│


│ │Л.Н. Масловой
│ │ │
│ │
│Маслова │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Строительство
склада сырья │ 2006 │ 400,0 │Средства
│Необходимость создания│Обеспечение │


│ │ │ декабрь
│ │предприятия │запасов сырья
на более│бесперебойности │ │


│ │ │ │
│ │длительный
период │производственного │ │


│ │ │ │
│ │
процесса │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
системы отопления│ 2007 │ 120,0
│Средства │Высокая стоимость│Снижение
стоимости│ │


│ │хлебопекарни
(перевод на│ июль │ │предприятия
│отопления │отопления │


│ │газ)
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
основного│ 2007 │ 1200,0 │Средства
│Износ оборудования │Улучшение условий│


│ │производственного
│ декабрь │ │предприятия
│ │труда │


│ │оборудования
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Установка
│ 2007 │ 300,0 │Средства
│Частые перепады│Необходимый уровень│


│ │электротрансформатора
│ декабрь │ │предприятия
│напряжения │электроснабжения │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


56. │Хлебозавод
предпринимателя│ 2007 │ 6000,0 │Заемные
средства │Возможность │Создание рабочих
мест│Предприниматель Ф.П.│


│ │Ф.П. Попова:
│ апрель │ │
│использования │- 15
человек,│Попов │


│ │организация
производства│ │ │
│природных ресурсов│увеличение
налоговых│ │


│ │газированных
напитков,│ │ │
│района │поступлений в
бюджет│ │


│ │бутилированной
воды │ │ │
│ │района │


├────┴────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


ИТОГО по подразделу
"Пищевая│ │ 16779,0 │
│ │ │


промышленность", в
том числе: │ │ │
│ │
│ │


- средства предприятий
│ │ 4989,0 │
│ │ │


- заемные средства
(кредиты│ │ 11790,0 │
│ │ │


банков)
│ │ │
│ │ │


├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


ВСЕГО по
разделу│ │ 52414,0 │
│ │ │


"Промышленность",
в том числе: │ │ │
│ │
│ │


- средства предприятий
│ │ 30374,0 │
│ │ │


- заемные средства
(кредиты│ │ 22040,0 │
│ │ │


банков)
│ │ │
│ │ │


├─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Строительство и газификация


├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤



Водоснабжение


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


57. │Реконструкция
водопроводов в│ 2005 - 2009 │ 1430,0 │Федеральный
бюджет│Износ сетей │Бесперебойное
│Отдел капитального│


│ │д. Шишкино,
Пичужиха, Попиха│ │ 5275,0 │Областной
бюджет │ │водоснабжение
│строительства и│


│ │ │ │
│ │
потребителей,
│архитектуры │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


58. │Реконструкция
водопроводов в│ 2006 - 2010 │ 2660,0 │Федеральный
бюджет│Износ сетей │Бесперебойное │


│ │с.
Владимирское, д. Шадрино│ │ 11323,0
│Областной бюджет │ │водоснабжение
│ │


│ │и Шурговаш
│ │ │
│ │потребителей,
│ │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


59. │Реконструкция
водопроводов в│ 2007 - 2011 │ 1995,0 │Федеральный
бюджет│Износ сетей │Бесперебойное │


│ │с. Староустье
│ │ 8505,0 │Областной
бюджет │ │водоснабжение │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


60. │Реконструкция
водопроводов в│ 2008 - 2011 │ 1900,0 │Федеральный
бюджет│Износ сетей │Бесперебойное │


│ │с.
Воздвиженское │ │ 8100,0
│Областной бюджет │ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


61. │Реконструкция
водопроводов в│ 2009 - 2012 │ 2850,0 │Федеральный
бюджет│Износ сетей │Бесперебойное │


│ │Капустихинской
с/а │ │ 12150,0 │Областной
бюджет │ │водоснабжение │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


62. │Реконструкция
водопроводов в│ 2010 - 2013 │ 2470,0 │Федеральный
бюджет│Износ сетей │Бесперебойное │


│ │Богородской
с/а │ │ 10530,0 │Областной
бюджет │ │водоснабжение │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┴────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


ИТОГО по
подразделу│ │ 69188,0 │
│ │ │


"Водоснабжение",
в том числе: │ │ │
│ │
│ │


- федеральный бюджет
│ │ 13305,0 │
│ │ │


- областной бюджет
│ │ 55883,0 │
│ │ │


├─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Газификация


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


63. │Газопровод
высокого давления│ 2006 │ 2365,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│Отдел капитального│


│ │и низкого
давления северной│ │ 2365,0
│Областной бюджет │проведения
газификации│предоставляемых услуг,│строительства и│


│ │части р.п.
Воскресенское,│ │ │
│ │снижение стоимости
и│архитектуры │


│ │1-я очередь,
2-й этап │ │ │
│ │расширение
перечня│ │


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


64. │Газопровод
высокого давления│ 2006 │ 600,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │и низкого
давления (ул.│ │ 600,0 │Областной
бюджет │проведения газификации│предоставляемых услуг,│


│ │Спартаковская)
│ │ │
│ │снижение стоимости и│


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


65. │Газопровод
низкого давления│ 2006 │ 985,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │по ул. 40
лет Победы, ул.│ │ 985,0 │Средства
населения│проведения газификации│предоставляемых услуг,│


│ │Щукина и т.д.
│ │ │
│ │снижение стоимости
и│ │


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


66. │Газификация
котельной № 3 │ 2006 │ 100,0
│Нижегородоблгаз │Высокий уровень цен на│Снижение
стоимости│ │


│ │ │ │
100,0 │Районный
бюджет │уголь, загрязнение│поставляемой │


│ │ │ │
│ │окружающей
среды │теплоэнергии, выбросов│ │


│ │ │ │
│ │
вредных веществ в│


│ │ │ │
│ │
окружающую среду,│


│ │ │ │
│ │
экономия по воде,│


│ │ │ │
│ │
электроэнергии │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


67. │Газопровод
высокого давления│ 2007 │ 750,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │(ул. 60 лет
Октября - ШРП N│ │ 750,0 │Областной
бюджет │проведения газификации│предоставляемых услуг,│


│ │2 - ШРП № 3)
│ │ │
│ │снижение стоимости
и│ │


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


68. │Газопровод
низкого давления│ 2007 │ 1000,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │(ул.
Горького, Чкалова, К.│ │ 1000,0
│Средства населения│проведения
газификации│предоставляемых услуг,│ │


│ │Маркса,
Пушкина) │ │ │
│ │снижение
стоимости и│ │


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


69. │Газификация
котельной (ул.│ 2007 - 2008 │ 6000,0 │Областной
бюджет │Высокий уровень цен на│Снижение стоимости│


│ │Пушкина)
│ │ │
│мазут, загрязнение│поставляемой
│ │


│ │ │ │
│ │окружающей
среды,│теплоэнергии, выбросов│ │


│ │ │ │
│ │сокращение
│вредных веществ в│ │


│ │ │ │
│ │протяженности
│окружающую среду,│ │


│ │ │ │
│ │теплотрассы
│экономия по воде,│ │


│ │ │ │
│ │
электроэнергии │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


70. │Газопровод
высокого давления│ 2007 │ 750,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │(ул.
Февральская - ШРП № 10│ │ 750,0
│Областной бюджет │проведения
газификации│предоставляемых услуг,│ │


│ │- ШРП № 11 -
котельная ЦРБ) │ │ │
│ │снижение стоимости
и│ │


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


71. │Газификация
котельной № 5│ 2007 - 2008 │ 6000,0 │Областной
бюджет │Высокий уровень цен на│Снижение
стоимости│Отдел капитального│


│ │(ЦРБ)
│ │ │
│уголь, загрязнение│поставляемой
│строительства и│


│ │ │ │
│ │окружающей
среды │теплоэнергии, выбросов│архитектуры │


│ │ │ │
│ │
вредных веществ в│


│ │ │ │
│ │
окружающую среду,│


│ │ │ │
│ │
экономия по воде,│


│ │ │ │
│ │
электроэнергии │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


72. │Газопровод
низкого давления│ 2007 │ 300,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │(ул.
Белова, Есенина,│ │ 300,0
│Средства населения│проведения
газификации│предоставляемых услуг,│ │


│ │Дачная)
│ │ │
│ │снижение стоимости
и│ │


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


73. │Газопровод
низкого давления│ 2007 │ 1000,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │(ул.
Сахарова, Березовская,│ │ 1000,0
│Средства населения│проведения
газификации│предоставляемых услуг,│ │


│ │Симонова,
Новая) │ │ │
│ │снижение
стоимости и│ │


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


74. │Газопровод
высокого давления│ 2007 │ 300,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │ШРП № 6 - ШРП
№ 7 │ │ 300,0 │Областной
бюджет │проведения газификации│предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
снижение стоимости и│


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


75. │Газопровод
низкого давления│ 2007 │ 2100,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │(ул.
Молодежная, Садовая,│ │ 2100,0
│Средства населения│проведения
газификации│предоставляемых услуг,│ │


│ │Коммунистическая,
│ │ │
│ │снижение стоимости и│


│ │Дзержинского)
│ │ │
│ │расширение
перечня│ │


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


76. │Газопровод
низкого давления│ 2008 │ 700,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │(ул.
Панфилова,│ │ 700,0 │Средства
населения│проведения газификации│предоставляемых услуг,│


│ │Пролетарская)
│ │ │
│ │снижение стоимости
и│ │


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


77. │Газопровод
низкого давления│ 2008 │ 500,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │(ул.
Красноармейская) │ │ 500,0
│Средства населения│проведения
газификации│предоставляемых услуг,│ │


│ │ │ │
│ │
снижение стоимости и│


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


78. │Газопровод
высокого давления│ 2008 - 2010 │ 6500,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │Воскресенское
- Богородское │ │ 6500,0 │Областной
бюджет │проведения газификации│предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
снижение стоимости и│


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


79. │Газопровод
высокого давления│ 2008 - 2010 │ 10000,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │ГРС
"Воскресенская" - с.│ │
10000,0 │Областной бюджет │проведения
газификации│предоставляемых услуг,│ │


│ │Владимирское
│ │ │
│ │снижение стоимости
и│ │


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


80. │Газопровод
низкого давления│ 2008 - 2009 │ 6000,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │(ул.
Строителей,│ │ 6000,0 │Средства
населения│проведения газификации│предоставляемых услуг,│


│ │Октябрьская,
Февральская,│ │ │
│ │снижение стоимости
и│ │


│ │Красноармейская,
Ленина) │ │ │
│ │расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


81. │Газопровод
высокого давления│ 2009 │ 800,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│Отдел капитального│


│ │(ул. Белова -
ул. Ленина) │ │ 800,0 │Областной
бюджет │проведения газификации│предоставляемых
услуг,│строительства и│


│ │ │ │
│ │
снижение стоимости
и│архитектуры │


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


82. │Реконструкция
котельной № 1,│ 2009 │ 5500,0 │Областной
бюджет │Высокий уровень цен на│Снижение стоимости│


│ │перевод на
газ (2,5 мВт) │ │ 1000,0 │Районный
бюджет │мазут, загрязнение│поставляемой │


│ │ │ │
│ │окружающей
среды │теплоэнергии, выбросов│ │


│ │ │ │
│ │
вредных веществ в│


│ │ │ │
│ │
окружающую среду,│


│ │ │ │
│ │
экономия по воде,│


│ │ │ │
│ │
электроэнергии │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


83. │Газопровод
низкого давления│ 2009 - 2010 │ 2250,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │(ул.
Пацаева, Комарова,│ │ 2250,0
│Средства населения│проведения
газификации│предоставляемых услуг,│ │


│ │Беляева,
Волкова,│ │ │
│ │снижение стоимости
и│ │


│ │Добровольского,
Пионерская,│ │ │
│ │расширение перечня│


│ │Синявина,
Ленина, Гагарина,│ │ │
│ │услуг
│ │


│ │Коммунистическая,
Некрасова,│ │ │
│ │ │


│ │Суворова,
Пристанская,│ │ │
│ │
│ │


│ │Чапаева,
Кооперативная) │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


84. │Газопровод
низкого давления│ 2010 │ 1500,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │(ул.
Комсомольская,│ │ 1500,0 │Средства
населения│проведения газификации│предоставляемых услуг,│


│ │Набережная,
Свердлова,│ │ │
│ │снижение стоимости
и│ │


│ │Транспортная,
пер. Нагорный,│ │ │
│ │расширение
перечня│ │


│ │Сплавной)
│ │ │
│ │услуг
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


85. │Газопровод
низкого давления│ 2009 - 2014 │ 6000,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │(п. Калиниха)
│ │ 6000,0 │Средства
населения│проведения газификации│предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
снижение стоимости и│


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


86. │Газопровод
низкого давления│ 2010 │ 2000,0
│Федеральный бюджет│Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │(д. Бараново)
│ │ 1500,0 │Областной
бюджет │проведения газификации│предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
1000,0 │Средства
населения│ │снижение стоимости и│


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


87. │Газопровод
низкого давления│ 2009 - 2012 │ 3000,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│Отдел капитального│


│ │с.
Богородское │ │ 3000,0
│Средства населения│проведения
газификации│предоставляемых услуг,│строительства и│


│ │ │ │
│ │
снижение стоимости
и│архитектуры │


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


88. │Газопровод
низкого давления│ 2009 - 2011 │ 4000,0
│Нижегородоблгаз │Необходимость │Улучшение
качества│ │


│ │д. Калиниха
│ │ 4000,0 │Средства
населения│проведения газификации│предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
снижение стоимости и│


│ │ │ │
│ │
расширение перечня│


│ │ │ │
│ │
услуг │


├────┴────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


ИТОГО по
подразделу│ │ 125000,0 │
│ │ │


"Газификация",
в том числе: │ │ │
│ │
│ │


- федеральный бюджет
│ │ 2000,0 │
│ │ │


- областной бюджет
│ │ 41065,0 │
│ │ │


- средства предприятия
│ │ 51500,0 │
│ │ │


- средства населения
│ │ 29335,0 │
│ │ │


- районный бюджет
│ │ 1100,0 │
│ │ │


├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


ВСЕГО по разделу
"Строительство и│ │ 194188,0 │
│ │
│ │


газификация", в том
числе: │ │ │
│ │ │


- федеральный бюджет
│ │ 5305,0 │
│ │ │


- областной бюджет
│ │ 96948,0 │
│ │ │


- средства предприятия
│ │ 51500,0 │
│ │ │


- средства населения
│ │ 29335,0 │
│ │ │


- районный бюджет
│ │ 1100,0 │
│ │ │


├─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Жилищно-коммунальное хозяйство
и энергетика │


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


89. │Участие в
федеральных и│ По мере │ Без │
│Внедрение новых│Снижение
стоимости│Предприятия ЖКХ при│


│ │областных
программах и│ возможности │дополнительных │
│технологий │предоставляемых
│содействии отдела│


│ │подпрограммах
модернизации│ │ затрат │
│ │жилищно-коммунальных
│экономики, │


│ │объектов
ЖКХ и│ │ │
│ │услуг,
повышение│прогнозирования и│


│ │энергоресурсосберегающих
│ │ │
│ │качества │ресурсов


│ │технологий
│ │ │
│ │предоставляемых услуг
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


90. │Содействие
предприятиям в│ По мере │ Без │
│Внедрение инноваций │Повышение
│Отдел экономики,│


│ │предоставлении
│необходимости│дополнительных │
│ │инновационной
│прогнозирования и│


│ │государственной
поддержки│ │ затрат │
│ │активности
│ресурсов. Управление│


│ │приоритетным
инновационным│ │ │
│ │хозяйствующих
│финансов │


│ │проектам
Нижегородской│ │ │
│ │субъектов
│ │


│ │области в
сфере ЖКХ │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


91. │Подготовка и
переподготовка│ По мере │ Без │
│Кадровые проблемы │Сохранение и
развитие│Предприятия ЖКХ│


│ │специалистов
для предприятий│необходимости│дополнительных │
│ │профессионального
│района │


│ │ЖКХ
│ │ затрат │
│ │кадрового
потенциала│ │


│ │ │ │
│ │
предприятий ЖКХ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


92. │Формирование
и защита│ Ежегодно, │ Без │
│Определение │Предусмотреть
при│Отдел экономики,│


│ │лимитов
на│ апрель │дополнительных │
│потребности района в│формировании
бюджета│прогнозирования и│


│ │топливно-энергетические
│ │ затрат │
│бюджетных средствах на│района потребность в│ресурсов.
Управление│


│ │ресурсы
│ │ │
│покупку теплоэнергии и│финансовых
средствах│финансов │


│ │ │ │
│ │топлива
для объектов│на покупку│


│ │ │ │
│ │соцкультбыта
и жилья │теплоэнергии и топлива│ │


│ │ │ │
│ │
бюджетных учреждений │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


93. │Проведение
мониторинга услуг│ Ежегодно, │ Без │
│Анализ себестоимости│Информация
для│Отдел экономики,│


│ │теплоснабжения,
│ май │дополнительных │
│предоставляемых услуг│прогнозирования
затрат│прогнозирования и│


│ │водоснабжения
и канализации │ │ затрат │
│ЖКХ │на год
│ресурсов │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


94. │МУП ЖКХ
"Центральное" │ │
│ │ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Капремонт
котельной больницы│ 2007 │ 400,0 │Средства
│Износ котла,│Повышение КПД
котла,│МУП ЖКХ│


│ │с.
Воздвиженское (ПСД,│ август │
│предприятия │котельного │снижение
потерь,│"Центральное" │


│ │замена
котлов, насосов) │ │ │
│оборудования, здания│улучшение
качества│ │


│ │ │ │
│ │котельной
│предоставляемых услуг │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Капремонт
теплотрассы от│ 2007 │ 450,0 │Средства
│Износ теплотрассы │Снижение потерь│


│ │котельной
больницы с.│ июль │ │предприятия
│ │теплоэнергии, воды,│


│ │Воздвиженское
(200 п/м) │ │ │
│ │улучшение
качества│ │


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Капремонт
теплотрассы к│ 2007 │ 350,0 │Средства
│Износ теплотрассы │Снижение потерь│


│ │детсаду № 4
(140 п/м) │ сентябрь │
│предприятия │ │теплоэнергии,
воды,│ │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Капремонт
теплотрассы к│ 2008 │ 600,0 │Средства
│Износ теплотрассы │Снижение потерь│


│ │школе и
детсаду с.│ сентябрь │ │предприятия
│ │теплоэнергии, воды,│


│ │Богородское
(160 п/м) │ │ │
│ │улучшение
качества│ │


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Капремонт
теплотрассы р.п.│ 2009 │ 300,0 │Средства
│Износ теплотрассы │Снижение потерь│


│ │Воскресенское,
ул. Папанина │ сентябрь │ │предприятия
│ │теплоэнергии, воды,│


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


95. │МУП ЖКХ
"Тепловые сети" │ │
│ │ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Замена
теплотрассы│ 2007 │ 1116,0 │Средства
│Износ теплотрассы │Снижение
потерь│МУП ЖКХ "Тепловые│


│ │изолированными
трубами р.п.│ │ │предприятия
│ │теплоэнергии,
воды,│сети" │


│ │Воскресенское,
ул. Ленина│ │ │
│ │улучшение качества│


│ │(Сбербанк -
рынок, 400 п/м) │ │ │
│ │предоставляемых
услуг │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
теплотрассы│ 2006 │ 531,0 │Средства
│Износ теплотрассы │Снижение потерь│


│ │изолированными
трубами р.п.│ │ │предприятия
│ │теплоэнергии, воды,│


│ │Воскресенское,
ул. Ленина│ │ │
│ │улучшение качества│


│ │(котельная N
2 - магазин│ │ │
│ │предоставляемых услуг
│ │


│ │"Хлеб",
400 п/м) │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Реконструкция
крыши, р.п.│ 2007 │ 550,0 │Районный
бюджет │Износ крыши │Улучшение качества│


│ │Воскресенское,
ул.│ │ 550,0 │Средства
│ │предоставляемых услуг │


│ │Октябрьская,
д. 13 │ │ │предприятия
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Реконструкция
крыши, р.п.│ 2008 │ 390,0 │Районный
бюджет │Износ крыши │Улучшение качества│


│ │Воскресенское,
ул.│ │ 390,0 │Средства
│ │предоставляемых услуг │


│ │Октябрьская,
д. 13 │ │ │предприятия
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Содержание
полигона ТБО,│ 2006 │ 170,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │природоохранные
мероприятия │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


96. │МУП ЖКХ
"Водоканал" │ │
│ │ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Приобретение
и замена│ 2006 │ 70,0 │Средства
│Износ насоса,│Бесперебойное
│МУП ЖКХ "Водоканал" │


│ │погружных
насосов (5 шт.) │ │
│предприятия │выработка ресурса │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена труб
в детсаде № 4│ 2006 │ 50,0 │Районный
бюджет │Износ труб │Уменьшение потерь│


│ │(200 п/м)
│ │ │
│ │воды,
предотвращение│ │


│ │ │ │
│ │
аварийных ситуаций │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена труб
по переулку ул.│ 2006 │ 25,0 │Средства
│Износ труб │Уменьшение потерь│


│ │Садовая - ул.
Мира (120 п/м)│ │ │предприятия
│ │воды, предотвращение│


│ │ │ │
│ │
аварийных ситуаций │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Установка
водонапорной башни│ 2006 │ 225,0 │Районный
бюджет │Разгрузка │Бесперебойное │


│ │"Больница"
│ │ │
│водопроводной сети │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена труб
ул. 60 лет│ 2006 │ 18,0 │Средства
│Износ труб │Уменьшение потерь│


│ │Октября (80
п/м) │ │
│предприятия │ │воды,
предотвращение│ │


│ │ │ │
│ │
аварийных ситуаций │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
труб ул.│ 2006 │ 15,0 │Средства
│Износ труб │Уменьшение потерь│


│ │Красноармейская,
д. 5а, 7а│ │ │предприятия
│ │воды, предотвращение│


│ │(60 п/м)
│ │ │
│ │аварийных ситуаций
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
и замена│ 2006 │ 40,0 │Средства
│Износ колонок │Бесперебойное │


│ │колонок (15
шт.) │ │
│предприятия │ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
подводов к колонкам│ 2006 │ 28,0
│Средства │Износ труб │Уменьшение
потерь│ │


│ │(100 п/м)
│ │ │предприятия
│ │воды, предотвращение│


│ │ │ │
│ │
аварийных ситуаций │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
подводов к домам│ 2006 │ 25,0
│Районный бюджет │Износ труб │Уменьшение
потерь│ │


│ │(муниципальным)
(120 п/м) │ │ │
│ │воды, предотвращение│


│ │ │ │
│ │
аварийных ситуаций,│


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
подводов к объектам│ 2006 │ 250,0
│Районный бюджет │Износ труб │Уменьшение
потерь│ │


│ │по сельским
администрациям│ │ │
│ │воды,
предотвращение│ │


│ │(1000 п/м)
│ │ │
│ │аварийных
ситуаций,│ │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Установка
башни д. Звягино с│ 2006 │ 70,0 │Средства
│Сбалансированное │Улучшение качества│


│ │проведением
ремонта│ │ │предприятия
│распределение нагрузки│предоставляемых услуг │


│ │фундамента
│ │ │
│на водопроводную сеть │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
и установка│ 2006 │ 120,0 │Районный
бюджет │Сбалансированное │Улучшение качества│


│ │башни д.
Докукино │ │ │
│распределение нагрузки│предоставляемых
услуг │ │


│ │ │ │
│ │на
водопроводную сеть │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена труб
д. Звягино │ 2006 │ 30,0 │Средства
│Износ труб │Уменьшение потерь│


│ │ │ │
предприятия
│ │воды, предотвращение│


│ │ │ │
│ │
аварийных ситуаций │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
и замена│ 2007 │ 114,0 │Средства
│Износ насоса,│Уменьшение потерь│


│ │погружных
насосов (12 шт.) │ │
│предприятия │выработка моторесурса │воды,
предотвращение│ │


│ │ │ │
│ │
аварийных ситуаций,│


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена труб
п. Калиниха, ул.│ 2007 │ 150,0 │Районный
бюджет │Износ труб │Уменьшение потерь│


│ │Октябрьская
(500 п/м) │ │ │
│ │воды,
предотвращение│ │


│ │ │ │
│ │
аварийных ситуаций │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
труб р.п.│ 2007 │ 165,0 │Районный
бюджет │Износ труб │Уменьшение потерь│


│ │Воскресенское,
ул. Короленко│ │ │
│ │воды, предотвращение│


│ │(500 п/м)
│ │ │
│ │аварийных ситуаций
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
и замена│ 2007 │ 45,0 │Средства
│Износ колонок │Бесперебойное │


│ │колонок р.п.
Воскресенское│ │ │предприятия
│ │водоснабжение │


│ │(16 шт.)
│ │ │
│ │потребителей,
│ │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
подводов к│ 2007 │ 31,0 │Районный
бюджет │Износ труб │Уменьшение потерь│


│ │муниципальным
домам ул. 60│ │ │
│ │воды,
предотвращение│ │


│ │лет Октября
(140 п/м) │ │ │
│ │аварийных ситуаций
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
колодцев, люков,│ 2007 │ 70,0
│Средства │Ремонт разрушений │Содержание
системы в│ │


│ │крышек
системы водоснабжения│ │
│предприятия │ │рабочем
состоянии │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
водопроводных труб д.│ 2007 │ 280,0
│Районный бюджет │Износ труб │Уменьшение
потерь│ │


│ │Антипино, д.
Безводное (800│ │ │
│ │воды,
предотвращение│ │


│ │п/м)
│ │ │
│ │аварийных ситуаций
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
подводов к колонкам│ 2007 │ 22,0
│Средства │Износ колонок │Бесперебойное
│ │


│ │(100 п/м)
│ │ │предприятия
│ │водоснабжение │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
и установка│ 2007 │ 250,0 │Районный
бюджет │Сбалансированное │Улучшение качества│


│ │башни д.
Высоковка │ │ │
│распределение нагрузки│предоставляемых
услуг │ │


│ │ │ │
│ │на
водопроводную сеть │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена труб
п. Калиниха от│ 2007 │ 250,0 │Районный
бюджет │Износ труб │Уменьшение потерь│


│ │башни до ул.
Ручина (1000│ │ │
│ │воды,
предотвращение│ │


│ │п/м)
│ │ │
│ │аварийных ситуаций
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Монтаж
водонапорной башни в│ 2007 │ 40,0
│Средства │Сбалансированное │Улучшение
качества│ │


│ │с. Нестиары
│ │ │предприятия
│распределение нагрузки│предоставляемых услуг │


│ │ │ │
│ │на
водопроводную сеть │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
и замена│ 2008 │ 123,0 │Средства
│Износ насоса,│Уменьшение потерь│


│ │погружных
насосов (12 шт.) │ │
│предприятия │выработка моторесурса │воды,
предотвращение│ │


│ │ │ │
│ │
аварийных ситуаций,│


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена труб
п. Калиниха, ул.│ 2008 │ 145,0 │Районный
бюджет │Износ труб │Уменьшение потерь│


│ │Кооперативная,
ул.│ │ │
│ │воды, предотвращение│


│ │Большакова
(500 п/м) │ │ │
│ │аварийных ситуаций
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
труб р.п.│ 2008 │ 195,0 │Районный
бюджет │Износ труб │Уменьшение потерь│


│ │Воскресенское
(500 п/м) │ │ │
│ │воды,
предотвращение│ │


│ │ │ │
│ │
аварийных ситуаций │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
и замена│ 2008 │ 60,0 │Средства
│Износ колонок │Бесперебойное │


│ │колонок (20
шт.) │ │
│предприятия │ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
колодцев, люков,│ 2008 │ 30,0
│Средства │Ремонт разрушений │Содержание
системы в│ │


│ │крышек
│ │ │предприятия
│ │рабочем состоянии │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
подводов к домам│ 2008 │ 35,0
│Районный бюджет │Износ труб │Уменьшение
потерь│ │


│ │(муниципальным)
(120 п/м) │ │ │
│ │воды, предотвращение│


│ │ │ │
│ │
аварийных ситуаций │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
подводов к колонкам│ 2008 │ 29,0
│Районный бюджет │Износ труб │Уменьшение
потерь│ │


│ │(100 п/м)
│ │ │
│ │воды,
предотвращение│ │


│ │ │ │
│ │
аварийных ситуаций │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена труб,
Богородская с/а│ 2008 │ 450,0 │Районный
бюджет │Износ труб │Бесперебойное │


│ │(1500 п/м)
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
и установка│ 2008 │ 250,0 │Средства
│Износ колонок │Бесперебойное │


│ │башни,
Богородская с/а │ │
│предприятия │ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
и установка│ 2009 │ 142,0 │Средства
│Износ насоса,│Уменьшение потерь│


│ │погружных
насосов (13 шт.) │ │
│предприятия │выработка моторесурса │воды,
предотвращение│ │


│ │ │ │
│ │
аварийных ситуаций,│


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена труб,
Богородская с/а│ 2009 │ 480,0 │Районный
бюджет │Износ труб │Бесперебойное │


│ │(1500 п/м)
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Приобретение
и замена│ 2009 │ 60,0 │Средства
│Износ колонок │Бесперебойное
│МУП ЖКХ "Водоканал" │


│ │колонок (20
шт.) │ │
│предприятия │ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
труб р.п.│ 2009 │ 200,0 │Районный
бюджет │Износ труб │Бесперебойное │


│ │Воскресенское
(500 п/м) │ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена труб
п. Калиниха (400│ 2009 │ 150,0 │Районный
бюджет │Износ труб │Бесперебойное │


│ │п/м)
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
подводов к домам│ 2009 │ 30,0
│Районный бюджет │Износ труб │Бесперебойное
│ │


│ │(муниципальным)
(100 п/м) │ │ │
│ │водоснабжение │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопроводных│ 2009 │ 45,0 │Средства
│Ремонт разрушений │Содержание системы в│


│ │колодцев
│ │ │предприятия
│ │рабочем состоянии │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
подводов к колонкам│ 2009 │ 30,0
│Средства │Износ колонок │Бесперебойное
│ │


│ │(100 п/м)
│ │ │предприятия
│ │водоснабжение │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
и установка│ 2009 │ 40,0 │Районный
бюджет │Износ гидрантов │Содержание системы в│


│ │пожарных
гидрантов (5 шт.) │ │ │
│ │рабочем состоянии
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
и установка│ 2010 │ 130,0 │Средства
│Износ насоса,│Уменьшение потерь│


│ │погружных
насосов (11 шт.) │ │
│предприятия │выработка моторесурса │воды,
предотвращение│ │


│ │ │ │
│ │
аварийных ситуаций,│


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена труб,
Нахратовская│ 2010 │ 620,0 │Районный
бюджет │Износ труб │Бесперебойное │


│ │с/а,
Нестиарская с/а (2000│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │п/м)
│ │ │
│ │потребителей,
│ │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
труб р.п.│ 2010 │ 210,0 │Районный
бюджет │Износ труб │Бесперебойное │


│ │Воскресенское
(500 п/м) │ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
колодцев │ 2010 │ 45,0
│Средства │Содержание в рабочем│Бесперебойное
│ │


│ │ │ │
предприятия
│состоянии колодцев │водоснабжение │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Замена
колонок (10 шт.) │ 2010 │ 30,0
│Средства │Износ колонок │Бесперебойное
│МУП ЖКХ "Водоканал" │


│ │ │ │
предприятия
│ │водоснабжение │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена труб
д. Калиниха (500│ 2010 │ 185,0 │Районный
бюджет │Износ труб │Бесперебойное │


│ │м)
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
подводов к колонкам│ 2010 │ 35,0
│Средства │Износ колонок │Бесперебойное
│ │


│ │(120 п/м)
│ │ │предприятия
│ │водоснабжение │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Приобретение
и замена│ 2010 │ 40,0 │Районный
бюджет │Износ гидрантов │Содержание системы в│


│ │пожарных
гидрантов │ │ │
│ │рабочем состоянии
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д.│ 2006 │ 48,5 │Районный
бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное │


│ │Чухломка
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
скважины д. Русениха │ 2006 │ 43,4
│Районный бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное
│ │


│ │ │ │
│ │
водоснабжение │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д.│ 2006 │ 152,1 │Районный
бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное │


│ │Соловьиха
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д.│ 2006 │ 78,6 │Районный
бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное │


│ │Капустиха
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д.│ 2007 │ 90,0 │Районный
бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное │


│ │Пигалева
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д.│ 2007 │ 90,0 │Районный
бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное │


│ │Каменка
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д. Лобачи│ 2007 │ 100,0
│Районный бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное
│МУП ЖКХ "Водоканал" │


│ │ │ │
│ │
водоснабжение │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д. Топан │ 2008 │ 120,0
│Районный бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное
│ │


│ │ │ │
│ │
водоснабжение │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д.│ 2008 │ 120,0 │Районный
бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное │


│ │Осиновка
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д.│ 2008 │ 100,0 │Районный
бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное │


│ │Пузеево
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д.│ 2008 │ 150,0 │Районный
бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное │


│ │Бараново
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д.│ 2009 │ 100,0 │Районный
бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное │


│ │Лучиновка
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д.│ 2009 │ 100,0 │Районный
бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное │


│ │Площаниха
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д.│ 2009 │ 120,0 │Районный
бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное │


│ │Будилиха
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д.│ 2009 │ 100,0 │Районный
бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное │


│ │Чернышиха
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д.│ 2010 │ 150,0 │Районный
бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное
│МУП ЖКХ "Водоканал" │


│ │Асташиха
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д. Левиха│ 2010 │ 150,0
│Районный бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное
│ │


│ │ │ │
│ │
водоснабжение │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д.│ 2010 │ 100,0 │Районный
бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное │


│ │Стрелиха
│ │ │
│ │водоснабжение
│ │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Ремонт
водопровода д.│ 2010 │ 150,0 │Районный
бюджет │Износ водопровода │Бесперебойное │


│ │Благовещенское
│ │ │
│ │водоснабжение │


│ │ │ │
│ │
потребителей, │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг,│


│ │ │ │
│ │
уменьшение потерь воды│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена насоса
(1 шт.) │ 2006 │ 50,0 │Средства
│Износ насоса,│Содержание системы в│


│ │ │ │
предприятия
│выработка моторесурса │рабочем состоянии,│


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Замена
компрессора (1 шт.) │ 2006 │ 75,0
│Районный бюджет │Износ компрессора,│Содержание
системы в│МУП ЖКХ "Водоканал" │


│ │ │ │
│ │выработка
моторесурса │рабочем состоянии,│ │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Устройство
днища аэротенков │ 2007 │ 100,0 │Районный
бюджет │Износ аэротенков │Содержание системы в│


│ │ │ │
│ │
рабочем состоянии,│


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
компрессора (1 шт.) │ 2007 │ 75,0
│Районный бюджет │Износ компрессора,│Содержание
системы в│ │


│ │ │ │
│ │выработка
моторесурса │рабочем состоянии,│ │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
задвижек (12 шт.) │ 2008 │ 45,0
│Средства │Износ задвижек │Содержание
системы в│ │


│ │ │ │
предприятия
│ │рабочем состоянии,│


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
компрессора (1 шт.) │ 2008 │ 75,0
│Районный бюджет │Износ компрессора,│Содержание
системы в│ │


│ │ │ │
│ │выработка
моторесурса │рабочем состоянии,│ │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена люков
канализации (16│ 2009 │ 42,0 │Средства
│Износ люков │Содержание системы в│


│ │шт.)
│ │ │предприятия
│ │рабочем состоянии,│


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
компрессора (1 шт.) │ 2009 │ 75,0
│Районный бюджет │Износ компрессора,│Содержание
системы в│ │


│ │ │ │
│ │выработка
моторесурса │рабочем состоянии,│ │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена труб
канализации (50│ 2010 │ 30,0 │Средства
│Износ труб │Содержание системы в│


│ │п/м)
│ │ │предприятия
│ │рабочем состоянии,│


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Замена
обратных клапанов (2│ 2010 │ 6,0
│Средства │Износ клапанов │Содержание
системы в│МУП ЖКХ "Водоканал" │


│ │шт.)
│ │ │предприятия
│ │рабочем состоянии,│


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Устройство
канализационных│ 2010 │ 20,0 │Средства
│Износ колодцев │Содержание системы в│


│ │колодцев (2
шт.) │ │
│предприятия │ │рабочем
состоянии,│ │


│ │ │ │
│ │
улучшение качества│


│ │ │ │
│ │
предоставляемых услуг │


├────┴────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


ВСЕГО по разделу
"Жилищно-│ │ 14624,6 │
│ │
│ │


коммунальное
хозяйство и│ │ │
│ │
│ │


энергетика", в том
числе: │ │ │
│ │
│ │


- районный бюджет
│ │ 8177,6 │
│ │ │


- средства предприятий
│ │ 6447,0 │
│ │ │


├─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Потребительский рынок


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


97. │Подготовка
и размещение│ По мере │ Без │
│Презентация отрасли │Привлечение
инвестиций│Отдел экономики,│


│ │информации
о развитии│ возможности │дополнительных │
│ │
│прогнозирования и│


│ │предприятий
торговли и│ │ затрат │
│ │
│ресурсов │


│ │общественного
питания│ │ │
│ │
│ │


│ │Воскресенского
района в│ │ │
│ │ │


│ │средствах
массовой│ │ │
│ │
│ │


│ │информации,
каталогах,│ │ │
│ │
│ │


│ │справочных
и│ │ │
│ │
│ │


│ │представительских
изданиях │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


98. │Подготовка
специалистов для│ │ │
│Кадровые проблемы │Сохранение и
развитие│Воскресенский центр│


│ │предприятий
торговли │ │ │
│ │профессионального
│занятости населения.│


│ │ │ │
│ │
кадрового
потенциала│Предприятия района │


│ │ │ │
│ │
сферы торговли │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


99. │Содействие
участию│ По мере │ Без │
│Необходимость развития│Оценка
достижений│Отдел экономики,│


│ │предприятий
в проводимых│ возможности │дополнительных │
│предприятий │хозяйствующих
│прогнозирования и│


│ │министерством
поддержки и│ │ затрат │
│ │субъектов в
области│ресурсов │


│ │развития
малого│ │ │
│ │качества,
освоение│ │


│ │предпринимательства,
│ │ │
│ │новых рынков │


│ │потребительского
рынка и│ │ │
│ │ │


│ │услуг
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


100.│Оказание
предприятиям│ По мере │ Без │
│Необходимость развития│Повышение
│Отдел экономики,│


│ │информационной
поддержки │необходимости│дополнительных │
│предприятий │эффективности
бизнес-│прогнозирования и│


│ │ │ │
затрат │
│ │процессов и
реализации│ресурсов │


│ │ │ │
│ │
продукции │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


101.│Организация
выставок,│ По мере │ Без │
│Необходимость развития│Оценка
достижений│Отдел экономики,│


│ │ярмарок;
организация сферы│ возможности │дополнительных │
│предприятий │хозяйствующих
│прогнозирования и│


│ │обслуживания
│ │ затрат │
│ │субъектов в
области│ресурсов │


│ │ │ │
│ │
качества, освоение│


│ │ │ │
│ │
новых рынков │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


102.│Работа
межведомственной│ По мере │ Без │
│Упорядочение торговой│Организация
│Межведомственная │


│ │комиссии по
упорядочению│ возможности │дополнительных │
│сети района │цивилизованной
│комиссия по│


│ │торговой сети
│ │ затрат │
│ │торговли в районе
│упорядочению │


│ │ │ │
│ │ │
торговой
сети │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


103.│Филиал НОПО
"Воскресенское│ │ │
│ │
│ │


│ │райпо"
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Реконструкция
здания по ул.│ 2006 │ 500,0 │Средства
│Повышение качества│Повышение
качества│Филиал НОПО│


│ │Ленина
под магазин│ июнь │
│предприятия │обслуживания населения│обслуживания
населения│"Воскресенское │


│ │самообслуживания
│ │ 1500,0 │Заемные
средства │ │
│райпо" │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Реконструкция
и капитальный│ 2006 │ 100,0 │Собственные
│Повышение качества│Рост товарооборота,│


│ │ремонт здания
магазина в д.│ │ │средства
│обслуживания населения│повышение качества│


│ │Раскаты
│ │ │
│ │обслуживания
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Замена
кровли здания│ 2006 │ 110,0 │Средства
│Аварийное состояние│Устранение протечек│


│ │магазина
"Хлеб" │ │
│предприятия │кровли │кровли
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Реконструкция
и капитальный│ 2006 │ 60,0 │Собственные
│Повышение качества│Рост товарооборота,│


│ │ремонт здания
магазина в д.│ │ │средства
│обслуживания населения│повышение качества│


│ │Лобачи
│ │ │
│ │обслуживания
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Реконструкция
и капитальный│ 2007 │ 400,0 │Собственные
│Повышение качества│Рост товарооборота,│


│ │ремонт
здания магазина│ │ │средства
│обслуживания населения│повышение качества│


│ │"Мебель"
в п. Воскресенское │ │ │
│ │обслуживания
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Реконструкция
и капитальный│ 2007 │ 60,0 │Собственные
│Повышение качества│Рост товарооборота,│


│ │ремонт
здания кафе в с.│ │
│средства │обслуживания населения│повышение
качества│ │


│ │Воздвиженское
│ │ │
│ │обслуживания
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Реконструкция
и капитальный│ 2008 │ 100,0 │Собственные
│Повышение качества│Рост товарооборота,│


│ │ремонт здания
магазина в д.│ │ │средства
│обслуживания населения│повышение качества│


│ │Б.Поле
│ │ │
│ │обслуживания
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Реконструкция
и капитальный│ 2008 │ 250,0 │Собственные
│Повышение качества│Рост товарооборота,│


│ │ремонт
столовой в п.│ │
│средства │обслуживания населения│повышение
качества│ │


│ │Воскресенское
│ │ │
│ │обслуживания
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Реконструкция
и капитальный│ 2009 │ 80,0 │Собственные
│Повышение качества│Рост товарооборота,│


│ │ремонт здания
магазина в д.│ │ │средства
│обслуживания населения│повышение качества│


│ │Черново
│ │ │
│ │обслуживания
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Реконструкция
и капитальный│ 2009 │ 70,0 │Собственные
│Повышение качества│Рост товарооборота,│


│ │ремонт здания
магазина в д.│ │ │средства
│обслуживания населения│повышение качества│


│ │Б.Юронга
│ │ │
│ │обслуживания
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Реконструкция
и капитальный│ 2009 │ 200,0 │Собственные
│Повышение качества│Рост товарооборота,│


│ │ремонт
здания кафе в д.│ │
│средства │обслуживания населения│повышение
качества│ │


│ │Галибиха
│ │ │
│ │обслуживания
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Реконструкция
и капитальный│ 2010 │ 100,0 │Собственные
│Повышение качества│Рост товарооборота,│


│ │ремонт здания
магазина в д.│ │ │средства
│обслуживания населения│повышение качества│


│ │Попово
│ │ │
│ │обслуживания
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Реконструкция
и капитальный│ 2010 │ 80,0 │Собственные
│Повышение качества│Рост товарооборота,│


│ │ремонт здания
магазина в д.│ │ │средства
│обслуживания населения│повышение качества│


│ │Погатиха
│ │ │
│ │обслуживания
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤


│ │Реконструкция
и капитальный│ 2010 │ 250,0 │Собственные
│Повышение качества│Рост товарооборота,│


│ │ремонт
здания кафе в с.│ │
│средства │обслуживания населения│повышение
качества│ │


│ │Владимирское
│ │ │
│ │обслуживания
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


104.│Предприниматель
Ф.П. Попов │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Строительство
магазина в д.│ 2006 │ 250,0 │Средства
│Обеспечение населения│Создание новых
рабочих│Предприниматель Ф.П.│


│ │Русениха
│ июль │ │предприятия
│товарами народного│мест,
увеличение│Попов │


│ │ │ │
│ │потребления
│налоговых поступлений│ │


│ │ │ │
│ │
в бюджет до 12,0 тыс.│


│ │ │ │
│ │
руб. в год │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Строительство
торговой│ 2006 │ 200,0 │Средства
│Повышение качества│Увеличение
налоговых│Предприниматель Ф.П.│


│ │площадки в п.
Воскресенское,│ июль │ │предприятия
│обслуживания населения│поступлений в
бюджет│Попов │


│ │ул. Ленина,
д. 108 │ │ │
│ │до 50,0 тыс. руб.
в│ │


│ │ │ │
│ │
год │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Строительство
оптового│ 2008 │ 5000,0 │Заемные
средства │Снабжение продуктами│Уменьшение
│Предприниматель Ф.П.│


│ │склада
│ июнь │ │
│питания предприятий│транспортных
затрат│Попов │


│ │ │ │
│ │торговли
и│предприятий торговли│


│ │ │ │
│ │общественного
питания │повлечет снижение цен│ │


│ │ │ │
│ │
на продукты питания │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


105.│Предприниматель
Т.А. Шарова │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Строительство
магазина в п.│ 2006 │ 200,0 │Средства
│Повышение качества│Создание новых
рабочих│Предприниматель Т.А.│


│ │Воскресенское,
ул. Ленина,│ │ │предприятия
│обслуживания населения│мест,
увеличение│Шарова │


│ │д. 168
│ │ 300,0 │Заемные
средства│ │налоговых поступлений│


│ │ │ │
(кредиты
банков) │ │в бюджет │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


106.│Предприниматель
Л.Н. Маслова│ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Ремонт
помещения для аптеки │ 2006 │ 60,0
│Средства │Повышение качества│Оптимизация
торгового│Предприниматель Л.Н.│


│ │ │ декабрь
│ │предприятия │обслуживания
населения│процесса │Маслова │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Замена
оборудования для│ 2007 │ 200,0
│Средства │Повышение качества│Оптимизация
торгового│Предприниматель Л.Н.│


│ │аптеки
│ июль │ │предприятия
│обслуживания населения│процесса
│Маслова │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


107.│Предприниматель
А.В. Золин │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Строительство
магазина в п.│ 2006 │ 500,0 │Средства
│Повышение качества│Создание новых
рабочих│Предприниматель А.В.│


│ │Воскресенское,
ул.│ │ │предприятия
│обслуживания населения│мест,
увеличение│Золин │


│ │Октябрьская
│ │ │
│ │налоговых
поступлений│ │


│ │ │ │
│ │
в бюджет до 85,0 тыс.│


│ │ │ │
│ │
руб. │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


108.│Предприниматель
И.А.│ │ │
│ │ │


│ │Соловьева
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Строительство
магазина в с.│ 2006 │ 500,0 │Средства
│Повышение качества│Создание новых
рабочих│Предприниматель И.А.│


│ │Богородское
│ 2007 │ │предприятия
│обслуживания населения│мест (до
3),│Соловьева │


│ │ │ │
│ │
увеличение налоговых│


│ │ │ │
│ │
поступлений в бюджет│


│ │ │ │
│ │
до 50,0 тыс. руб │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


109.│Предприниматель
А.К. Орлов │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Строительство
магазина в д.│ 2006 │ 450,0 │Средства
│Обеспечение населения│Создание новых
рабочих│Предприниматель А.К.│


│ │Б.Иевлево
│ │ │предприятия
│товарами народного│мест (до
3),│Орлов │


│ │ │ │
│ │потребления
│увеличение налоговых│ │


│ │ │ │
│ │
поступлений в бюджет│


│ │ │ │
│ │
до 40,0 тыс. руб. │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


110.│Предприниматель
А. Крюков │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


111.│Открытие
магазина│ 2006 │ 300,0 │Заемные
средства │Высокий спрос│Создание новых
рабочих│Предприниматель А.│


│ │"Автозапчасти"
в здании│ │ │
│населения района на│мест (до
3),│Крюков │


│ │автосервиса
по ул.│ │ │
│автозапчасти │увеличение
налоговых│ │


│ │Красноармейская
│ │ │
│ │поступлений в бюджет│


│ │ │ │
│ │
до 50,0 тыс. руб. │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


112.│Предприниматель
С.В.│ │ │
│ │ │


│ │Соловьев
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Строительство
оптового│ 2006 │ 450,0 │Заемные
средства │Снабжение продуктами│Уменьшение
│Предприниматель С.В.│


│ │склада
│ 2007 │ │
│питания предприятий│транспортных
затрат│Соловьев │


│ │ │ │
│ │торговли
и│предприятий торговли│


│ │ │ │
│ │общественного
питания │повлечет снижение цен│ │


│ │ │ │
│ │
на продукты питания,│


│ │ │ │
│ │
увеличение налоговых│


│ │ │ │
│ │
поступлений в бюджет│


│ │ │ │
│ │
до 100,0 тыс. руб. │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Открытие
хозяйственного│ 2006 │ 100,0 │Средства
│Повышение качества│Создание новых
рабочих│Предприниматель С.В.│


│ │отдела на
2-м этаже в│ │ │предприятия
│обслуживания населения│мест (до 3)
│Соловьев │


│ │магазине
"Золотой ключик" по│ │
│ │ │
│ │


│ │ул.
Пушкина в р.п.│ │ │
│ │
│ │


│ │Воскресенское
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


113.│Предприниматель
Л.Ф. Фрига │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Строительство
магазина в п.│ 2009 │ 300,0 │Средства
│Обеспечение населения│Создание новых
рабочих│Предприниматель Л.Ф.│


│ │Калиниха, ул.
Береговая │ │ │предприятия
│товарами народного│мест,
увеличение│Фрига │


│ │ │ │
600,0 │Заемные
средства │потребления │налоговых поступлений│


│ │ │ │
│ │
в бюджет │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Строительство
магазина в│ 2010 │ 200,0 │Средства
│Обеспечение населения│Создание новых
рабочих│Предприниматель Л.Ф.│


│ │р.п.
Воскресенское, ул.│ │
│предприятия │товарами народного│мест,
увеличение│Фрига │


│ │Новая
│ │ 600,0 │Заемные
средства │потребления │налоговых поступлений│


│ │ │ │
│ │
в бюджет │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Защита прав потребителей


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


114.│Оказание
консультативной│ По мере │ Без │
│Повышение качества│Защита
прав│Отдел экономики,│


│ │помощи
предпринимателям по│ возможности │дополнительных │
│обслуживания населения│потребителей
│прогнозирования и│


│ │соблюдению
ими требований│ │ затрат │
│ │
│ресурсов │


│ │Закона РФ
"О защите прав│ │ │
│ │
│ │


│ │потребителей"
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


115.│Оказание
помощи потребителям│По обращениям│ Без │
│Просвещение │Компенсация
ущерба от│Отдел экономики,│


│ │в
составлении претензий к│ граждан │дополнительных │
│потребителей в сфере│нарушений
прав│прогнозирования и│


│ │нарушителям
потребительского│ │ затрат │
│защиты их прав │потребителей
│ресурсов │


│ │законодательства
и исковых│ │ │
│ │ │


│ │заявлений в
суд │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


116.│Взаимодействие
со средствами│ По мере │ Без │
│Просвещение │Защита
прав│Отдел экономики,│


│ │массовой
информации в│ возможности │дополнительных │
│потребителей │потребителей
│прогнозирования и│


│ │освещении
вопросов и проблем│ │ затрат │
│ │
│ресурсов │


│ │защиты прав
потребителей │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


117.│Осуществление
мероприятий по│ Ежегодно │ Без │
│Просвещение │Защита
прав│Отдел экономики,│


│ │проведению
Всемирного дня│ 15 марта │дополнительных │
│потребителей │потребителей
│прогнозирования и│


│ │потребителей
│ │ затрат │
│ │
│ресурсов │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


118.│Работа
межведомственной│ По мере │ Без │
│Контроль за│Предотвращение
│Межведомственная │


│ │комиссии по
осуществлению│ возможности │дополнительных │
│реализацией │поступления
на│комиссия по│


│ │государственного
контроля за│ │ затрат │
│алкогольной и│потребительский
рынок│осуществлению │


│ │оборотом
алкогольной│ │ │
│спиртосодержащей │товаров, опасных
для│государственного │


│ │продукции
│ │ │
│продукции │жизни и
здоровья│контроля за оборотом│


│ │ │ │
│ │
потребителей
│алкогольной │


│ │ │ │
│ │ │
продукции


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Ценообразование


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


119.│Осуществление
контроля за│ 1 раз в │ Без │
│Контроль за порядком│Выявление
нарушений│Отдел экономики,│


│ │порядком
формирования цен на│ квартал │дополнительных │
│формирования цен │ценообразования
на│прогнозирования и│


│ │продукты
детского питания,│ │ затрат │
│ │предприятиях
торговли │ресурсов │


│ │лекарственные
средства, на│ │ │
│ │
│ │


│ │блюда в
школьных столовых │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


120.│Проведение
мониторинга цен│ По мере │ Без │
│Наличие информации │Наличие информации
о│Отдел экономики,│


│ │на товары
и услуги,│ возможности │дополнительных │
│ │ценах
│прогнозирования и│


│ │обеспечение
ценовой│ │ затрат │
│ │
│ресурсов │


│ │информацией
по запросам │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


121.│Работа
комиссии по│ 1 раз в год │ Без │
│Экономическое │Экономическое
│Отдел экономики,│


│ │экономическому
обоснованию│ │дополнительных │
│обоснование тарифов на│обоснование тарифов
на│прогнозирования и│


│ │тарифов
на жилищно-│ │ затрат │
│жилищно-коммунальные │жилищно-коммунальные
│ресурсов │


│ │коммунальные
услуги │ │ │
│услуги │услуги
│ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Бытовое обслуживание


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


122.│Сбор,
обработка информации о│ Ежегодно │ Без │
│Наличие информации │Наличие
информации │Воскресенское │


│ │состоянии
сферы БОН в│ │дополнительных │
│ │
│подразделение │


│ │области.
Создание│ │ затрат │
│ │
│Нижегородстата. │


│ │информационной
базы │ │ │
│ │
│Отдел экономики,│


│ │ │ │
│ │ │
прогнозирования
и│


│ │ │ │
│ │ │
ресурсов


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


123.│Ведение
реестра исполнителей│ Регулярно │ Без │
│Наличие информации │Наличие
информации │Отдел экономики,│


│ │бытовых услуг
области │ │дополнительных │
│ │
│прогнозирования и│


│ │ │ │
затрат │
│ │
│ресурсов │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


124.│Проведение
анализа состояния│ Ежегодно │ Без │
│Наличие информации │Наличие информации
│Отдел экономики,│


│ │сферы БОН и
уровня развития│ │дополнительных │
│ │
│прогнозирования и│


│ │рынка бытовых
услуг │ │ затрат │
│ │
│ресурсов │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


125.│Проведение
информационных│ По мере │ Без │
│Необходимость развития│Повышение
│Отдел экономики,│


│ │семинаров,
круглых столов с│необходимости│дополнительных │
│предприятий │эффективности
бизнес-│прогнозирования и│


│ │представителями
органов│ │ затрат │
│ │процессов БО
│ресурсов │


│ │власти,
организаций по│ │ │
│ │
│ │


│ │поддержке и
развитию сферы│ │ │
│ │
│ │


│ │бытовых
услуг, общественных│ │ │
│ │
│ │


│ │организаций,
исполнителями│ │ │
│ │
│ │


│ │бытовых
услуг по вопросам│ │ │
│ │
│ │


│ │поддержки и
развития сферы│ │ │
│ │
│ │


│ │БОН
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


126.│Участие в
публикации в│ По мере │ Без │
│Необходимость развития│Повышение
│Отдел экономики,│


│ │средствах
массовой│необходимости│дополнительных │
│предприятий │эффективности
бизнес-│прогнозирования и│


│ │информации
информационных│ │ затрат │
│ │процессов БО
│ресурсов │


│ │материалов,
статей о│ │ │
│ │
│ │


│ │проблемах и
перспективах│ │ │
│ │
│ │


│ │развития
сферы БОН │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


127.│Содействие в
предоставлении│ По мере │ Без │
│Необходимость развития│Повышение
│КУМИ │


│ │исполнителям
бытовых услуг│необходимости│дополнительных │
│предприятий │эффективности
бизнес-│ │


│ │помещений
для создания│ │ затрат │
│ │процессов БО
│ │


│ │широкой
сети ремонтных│ │ │
│ │
│ │


│ │мастерских,
│ │ │
│ │
│ │


│ │специализированных
│ │ │
│ │ │


│ │предприятий,
приемных│ │ │
│ │
│ │


│ │пунктов, а
также комплексных│ │ │
│ │
│ │


│ │приемных
пунктов в районах и│ │ │
│ │
│ │


│ │городах
области (на│ │ │
│ │
│ │


│ │конкурсной
основе) │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


128.│Содействие
участию в│ По мере │ Без │
│Необходимость развития│Повышение
│Отдел экономики,│


│ │областных
выставках-ярмарках│необходимости│дополнительных │
│предприятий │эффективности
бизнес-│прогнозирования и│


│ │ │ │
затрат │
│ │процессов БО
│ресурсов │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


129.│Проведение
фестивалей,│ По мере │ Без │
│Необходимость развития│Повышение
│Отдел экономики,│


│ │конкурсов по
видам бытовых│необходимости│дополнительных │
│предприятий │эффективности
бизнес-│прогнозирования и│


│ │услуг, в том
числе: │ │ затрат │
│ │процессов БО
│ресурсов │


│ │-
конкурсов│ │ │
│ │
│ │


│ │профессионального
мастерства│ │ │
│ │ │


│ │среди
работников сферы быта │ │ │
│ │
│ │


│ │-
конкурсов "Лучшее│ │
│ │ │
│ │


│ │предприятие
бытового│ │ │
│ │
│ │


│ │обслуживания
населения" │ │ │
│ │
│ │


│ │-
конкурсов "Лучшая│ │
│ │ │
│ │


│ │организация
работы по│ │ │
│ │
│ │


│ │поддержке
и развитию│ │ │
│ │
│ │


│ │бытового
обслуживания│ │ │
│ │
│ │


│ │населения в
области", в том│ │ │
│ │
│ │


│ │числе в
сельской местности │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


130.│Проведение
анализа и│ По мере │ Без │
│Необходимость развития│Финансовая
поддержка│Отдел экономики,│


│ │подготовка
предложений по│необходимости│дополнительных │
│предприятий │предприятий
│прогнозирования и│


│ │предоставлению
льгот│ │ затрат │
│ │
│ресурсов │


│ │исполнителям
бытовых услуг│ │ │
│ │
│ │


│ │(по аренде
помещений, оплате│ │ │
│ │
│ │


│ │коммунальных
услуг, налогам│ │ │
│ │
│ │


│ │и сборам)
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


131.│Содействие
в организации│ По мере │ Без │
│Необходимость развития│Финансовая
поддержка│Отдел экономики,│


│ │кредитно-финансовой
│необходимости│дополнительных │
│предприятий │предприятий
│прогнозирования и│


│ │поддержки
начинающим│ │ затрат │
│ │
│ресурсов │


│ │предпринимателям
в сфере│ │ │
│ │ │


│ │бытового
обслуживания│ │ │
│ │
│ │


│ │населения
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


132.│Содействие
в организации│ По мере │ Без │
│ │
│Воскресенский центр│


│ │повышения
квалификации и│необходимости│дополнительных │
│ │
│занятости населения │


│ │обучения
кадров для БОН │ │ затрат │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


133.│Обучение
безработных│ По мере │ Без │
│Кадровые проблемы │Сохранение и
развитие│Воскресенский центр│


│ │граждан,
зарегистрированных│необходимости│дополнительных │
│ │профессионального
│занятости населения │


│ │в органах
службы занятости│ │ затрат │
│ │кадрового
потенциала │ │


│ │населения, в
т.ч. молодежи,│ │ │
│ │
│ │


│ │женщин,
военнослужащих и│ │ │
│ │
│ │


│ │инвалидов,
профессиям,│ │ │
│ │
│ │


│ │имеющим
применение в сфере│ │ │
│ │
│ │


│ │БОН
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


134.│Содействие
в развитии│ По мере │ Без │
│Кадровые проблемы │Сохранение и
развитие│Воскресенский центр│


│ │системы
дополнительного│необходимости│дополнительных │
│ │профессионального
│занятости населения,│


│ │профессионального
│ │ затрат │
│ │кадрового потенциала
│предприятия БО │


│ │образования
руководителей и│ │ │
│ │
│ │


│ │специалистов
в сфере БОН │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


135.│Содействие
в прохождении│ По мере │ Без │
│Проблема │Трудоустройство
│Воскресенский центр│


│ │производственной
практики и│необходимости│дополнительных │
│трудоустройства │молодежи
│занятости населения,│


│ │трудоустройстве
на летний│ │ затрат │
│молодежи │
│предприятия БО │


│ │период
студентов ПТУ,│ │ │
│ │
│ │


│ │техникумов
и вузов на│ │ │
│ │
│ │


│ │предприятиях
бытового│ │ │
│ │
│ │


│ │обслуживания
населения │ │ │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


ВСЕГО по разделу
"Потребительский│ │ 14070,0 │
│ │
│ │


рынок", в том
числе: │ │ │
│ │
│ │


- средства предприятий
│ │ 5320,0 │
│ │ │


- заемные средства
(кредиты│ │ 8750,0 │
│ │ │


банков)
│ │ │
│ │ │


├─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Малое предпринимательство


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


136.│Создание
фонда поддержки│ 2006 │ 200,0 │Областной
бюджет │Развитие │Развитие
│Отдел экономики,│


│ │малого
предпринимательства│ │ 200,0
│Районный бюджет │инфраструктуры │инфраструктуры
│прогнозирования и│


│ │Воскресенского
района │ │ │
│поддержки МП │поддержки МП.
Решение│ресурсов │


│ │ │ │
│ │
социально- │


│ │ │ │
│ │
экономических проблем│


│ │ │ │
│ │
территорий │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


137.│Участие в
разработке│ По мере │ Без │
│Поддержка малого│Упрощение
системы│Отдел экономики,│


│ │предложений
и проектов│необходимости│дополнительных │
│предпринимательства │налогообложения,
учета│прогнозирования и│


│ │нормативных
актов,│ │ затрат │
│ │и отчетности
для│ресурсов. Управление│


│ │направленных
на│ │ │
│ │субъектов
малого│финансов. │


│ │совершенствование
системы│ │ │
│ │предпринимательства
│Комиссия по│


│ │налогообложения
субъектов│ │ │
│ │
│бюджетной, │


│ │малого
предпринимательства │ │ │
│ │
│финансовой и│


│ │ │ │
│ │ │
налоговой
политике. │


│ │ │ │
│ │ │
Комиссия
по│


│ │ │ │
│ │ │
вопросам,
связанным│


│ │ │ │
│ │ │
с
применением ЕНВД│


│ │ │ │
│ │ │
для
отдельных видов│


│ │ │ │
│ │ │
деятельности


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


138.│Анализ и
разработка│ По мере │ Без │
│Размещение │Обеспечение правовых
и│Управление финансов.│


│ │предложений
по участию│необходимости│дополнительных │
│муниципальных заказов │организационных
│Отдел экономики,│


│ │субъектов
малого│ │ затрат │
│ │принципов
участия│прогнозирования и│


│ │предпринимательства
в│ │ │
│ │субъектов
малого│ресурсов │


│ │муниципальных
заказах │ │ │
│ │предпринимательства
в│ │


│ │ │ │
│ │
системе муниципальных│


│ │ │ │
│ │
закупок │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


139.│Распространение
│ По мере │ Без │
│Необходимость в│Обеспечение
│Отдел экономики,│


│ │информационно-справочных
│необходимости│дополнительных │
│информационном │информационной
│прогнозирования и│


│ │пособий
для малых│ │ затрат │
│обеспечении субъектов│поддержки
субъектов│ресурсов │


│ │предприятий
по ведению│ │ │
│малого │малого
│ │


│ │бизнеса в
различных сферах│ │ │
│предпринимательства │предпринимательства
│ │


│ │бизнеса и
действующим│ │ │
│ │
│ │


│ │процедурам
регулирования│ │ │
│ │
│ │


│ │предпринимательской
│ │ │
│ │ │


│ │деятельности
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


140.│Содействие
участию в│ Ежегодно │ Без │
│Формирование │Формирование
│Отдел экономики,│


│ │конкурсе
"Лучший│ │дополнительных │
│положительного │положительного
│прогнозирования и│


│ │предприниматель
│ │ затрат │
│общественного мнения о│общественного мнения
о│ресурсов │


│ │Нижегородской
области".│ │ │
│малом │малом
│ │


│ │Содействие
участию в│ │ │
│предпринимательстве │предпринимательстве
│ │


│ │конкурсе
"Женщина - директор│ │ │
│ │
│ │


│ │года".
Содействие участию в│ │ │
│ │
│ │


│ │конкурсах
парикмахеров,│ │ │
│ │
│ │


│ │швей,
ремонтников и других│ │ │
│ │
│ │


│ │специалистов
предприятий БОН│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


141.│Участие
в съездах,│ По мере │ Без │
│Систематизация и│Выработка решений
о│Отдел экономики,│


│ │конференциях
по тематике│необходимости│дополнительных │
│распространение опыта│путях развития
малого│прогнозирования и│


│ │малого
предпринимательства │ │ затрат │
│работы малых│предпринимательства.
│ресурсов │


│ │ │ │
│ │предприятий,
│Систематизация и│ │


│ │ │ │
│ │добившихся
наибольших│распространение опыта│ │


│ │ │ │
│ │успехов
в бизнесе │работы малых│


│ │ │ │
│ │
предприятий, │


│ │ │ │
│ │
добившихся наибольших│


│ │ │ │
│ │
успехов в бизнесе │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


142.│Обмен
опытом работы по│ По мере │ Без │
│Обмен опытом работы │Обмен опытом
работы по│Отдел экономики,│


│ │поддержке
малого│необходимости│дополнительных │
│ │поддержке
малого│прогнозирования и│


│ │предпринимательства
с│ │ затрат │
│ │предпринимательства
│ресурсов. Управление│


│ │выездом
в районы│ │ │
│ │
│финансов. │


│ │Нижегородской
области,│ │ │
│ │
│Комитет по│


│ │регионы ПФО и
РФ │ │ │
│ │
│управлению │


│ │ │ │
│ │ │
муниципальным


│ │ │ │
│ │ │
имуществом


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


143.│По мере
необходимости для│ По мере │ Без │
│Повышение │Расширение
│Отдел экономики,│


│ │субъектов
малого│необходимости│дополнительных │
│эффективности │возможностей
субъектов│прогнозирования и│


│ │предпринимательства
│ │ затрат │
│деятельности малых│малого
│ресурсов при│


│ │ │ │
│ │предприятий.
Создание│предпринимательства │поддержке ОАО│


│ │ │ │
│ │новых
рабочих мест │для приобретения│"Облбытсервис"


│ │ │ │
│ │
современного │


│ │ │ │
│ │
оборудования и│


│ │ │ │
│ │
технологий. Снижение│


│ │ │ │
│ │
риска невозврата│


│ │ │ │
│ │
инвестиционных │


│ │ │ │
│ │
ресурсов. Повышение│


│ │ │ │
│ │
эффективности │


│ │ │ │
│ │
деятельности малых│


│ │ │ │
│ │
предприятий. Создание│


│ │ │ │
│ │
новых рабочих мест │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


144.│Содействие
участию│ По мере │ Без │
│Привлечение │Привлечение
│Отдел экономики,│


│ │предприятий
района в│необходимости│дополнительных │
│внебюджетных ресурсов│внебюджетных
ресурсов│прогнозирования и│


│ │реализации
программы│ │ затрат │
│для финансирования│для
финансирования│ресурсов │


│ │льготного
кредитования│ │ │
│субъектов МП │субъектов МП
│ │


│ │субъектов
малого│ │ │
│ │
│ │


│ │предпринимательства
в│ │ │
│ │ │


│ │коммерческих
банках при│ │ │
│ │
│ │


│ │компенсации
части процентной│ │ │
│ │
│ │


│ │ставки из
областного бюджета│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


145.│Мониторинг
свободных│ По мере │ Без │
│ │Учет
неиспользуемого│Отдел экономики,│


│ │производственных
площадей│необходимости│дополнительных │
│ │имущества.
Создание│прогнозирования и│


│ │промышленных
предприятий │ │ затрат │
│ │условий для
его│ресурсов │


│ │ │ │
│ │
передачи эффективному│


│ │ │ │
│ │
собственнику │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


146.│Организация
и проведение│ По мере │ Без │
│ │Распространение
опыта│Отдел экономики,│


│ │совещаний и
семинаров по│необходимости│дополнительных │
│ │работы
объектов│прогнозирования и│


│ │повышению
эффективности│ │ затрат │
│ │инфраструктуры.
│ресурсов. Управление│


│ │инфраструктуры
поддержки│ │ │
│ │Создание условий
для│финансов. │


│ │малого
предпринимательства │ │ │
│ │их
организации в│Комитет по│


│ │ │ │
│ │
районах области
│управлению │


│ │ │ │
│ │ │
муниципальным


│ │ │ │
│ │ │
имуществом.


│ │ │ │
│ │ │
Фонд
поддержки│


│ │ │ │
│ │ │
предпринимательства


│ │ │ │
│ │ │
района


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


147.│3.2.
Содействие выставочно-│ По мере │ Без │
│ │Создание
условий для│Отдел экономики,│


│ │ярмарочной
деятельности│необходимости│дополнительных │
│ │продвижения
продукции│прогнозирования и│


│ │субъектов МП,
в том числе│ │ затрат │
│ │и услуг на локальные
и│ресурсов. │


│ │содействие в
организации и│ │ │
│ │межрегиональные рынки
│Отдел культуры │


│ │проведении:
│ │ │
│ │
│ │


│ │-
районных│ │ │
│ │
│ │


│ │специализированных
выставок-│ │ │
│ │ │


│ │ярмарок
│ │ │
│ │
│ │


│ │-
участие в│ │ │
│ │
│ │


│ │специализированных
│ │ │
│ │ │


│ │выставках-ярмарках
в районах│ │ │
│ │ │


│ │области и
Нижнего Новгорода,│ │ │
│ │
│ │


│ │регионах
Приволжского│ │ │
│ │
│ │


│ │федерального
округа │ │ │
│ │
│ │


│ │-
выставок-ярмарок в других│ │ │
│ │
│ │


│ │регионах
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


148.│Предоставление
в базы данных│ По мере │ Без │
│ │Информационное
│Отдел экономики,│


│ │системы
поддержки│необходимости│дополнительных │
│ │обеспечение
МП│прогнозирования и│


│ │предпринимательства
в│ │ затрат │
│ │правовой,
финансовой,│ресурсов │


│ │Нижегородской
области│ │ │
│ │маркетинговой и
иной│ │


│ │информации
о субъектах│ │ │
│ │информацией
│ │


│ │малого
предпринимательства│ │ │
│ │
│ │


│ │района (сеть
Интернет) │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ВСЕГО по
разделу "Малое│ │ 400,0 │
│ │
│ │


│ │предпринимательство",
в том│ │ │
│ │ │


│ │числе:
│ │ │
│ │
│ │


│ │- областной
бюджет │ │ 200,0 │
│ │
│ │


│ │- районный
бюджет │ │ 200,0 │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Образование


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


149.│Строительство
начальной│ 2009 - 2012 │ 30000,0 │
│Завершение │Обеспечение
надлежащих│Отдел капитального│


│ │школы в р.п.
Воскресенское │ │ в т.ч. │
│строительства │условий для
обучения│строительства и│


│ │ │ │
20000,0 │Федеральный
бюджет│ │начального звена
│архитектуры │


│ │ │ │
10000,0 │Областной
бюджет │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


150.│Реконструкция
детского сада│ 2007 - 2008 │ │Областной
бюджет │Приведение в│Обеспечение
│Отдел капитального│


│ │в д.
Капустиха под│ │ │Районный
бюджет │соответствие нормам │соответствующих
нормам│строительства и│


│ │социальный
приют │ │ │
│ │условий для
обучения │архитектуры │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Дошкольное образование


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


151.│Создание и
выполнение│ 2007 │ 45,3 │Районный
бюджет │Выполнение санитарно-│Укрепление
здоровья│Управление │


│ │необходимых

санитарно-├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤гигиенических
условий │детей и снижение│образования и│


│ │гигиенических
условий в│ 2008 │ 45,3 │Районный
бюджет │ │заболеваемости
│молодежной политики │


│ │дошкольных
образовательных├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │учреждениях
│ 2009 │ 45,3 │Районный
бюджет │ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2010
│ 45,3 │Районный бюджет │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


152.│Обеспечение
финансирования│ 2007 │ 5000,4 │Районный
бюджет │Выполнение норм│Организация
│Управление │


│ │питания
дошкольников
в├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤питания
│полноценного питания и│образования
и│


│ │соответствии
с натуральными│ 2008 │ 5000,4 │Районный
бюджет │ │сохранение
здоровья│молодежной политики │


│ │нормами
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│детей │


│ │ │ 2009
│ 5000,4 │Районный бюджет │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2010
│ 5000,4 │Районный бюджет │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


153.│Создание
оптимальных условий│ 2007 │ 19,0
│Районный бюджет │Реализация программ│Развитие
детей │Управление │


│ │для
полноценного
развития├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤развития
детей │ │образования
и│


│ │дошкольников
в условиях│ 2008 │ 23,0 │Районный
бюджет │ │
│молодежной политики │


│ │дошкольных
образовательных├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │учреждений.
Реализация│ 2009 │ 23,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │развивающих
программ и├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │технологий
с учетом│ 2010 │ 30,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │возрастных
возможностей│ │ │
│ │
│ │


│ │детей
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


154.│Разработка
новых форм│ 2006 - 2007 │ │
│Увеличение охвата│Повышение
уровня│Управление │


│ │организации
образования│ │ │
│дошкольным │развития дошкольников
│образования и│


│ │детей
старшего возраста из│ │ │
│образованием до 80%│
│молодежной политики │


│ │малообеспеченных
и│ │ │
│детского населения │ │


│ │неблагополучных
семей, не│ │ │
│ │ │


│ │посещающих
детские сады │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


155.│Формирование
банка данных по│ 2006 - 2008 │ │
│Реализация в│Развитие детей
│Управление │


│ │обновлению
содержания│ │ │
│дошкольных │
│образования и│


│ │дошкольного
образования │ │ │
│образовательных │
│молодежной политики │


│ │ │ │
│ │учреждениях
│ │ │


│ │ │ │
│ │развивающих
программ │ │ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Общее среднее образование


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


156.│Реализация
мероприятий по│ 2007 │ 22,0 │Районный
бюджет │Индивидуализация │Развитие талантов
у│Управление │


│ │направлению

"Одаренные├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤обучения
одаренных│одаренных детей │образования
и│


│ │дети", в
том числе: │ 2008 │ 22,0
│Районный бюджет │детей │
│молодежной политики │


│ │проведение
школьного и├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │районного
этапов│ 2009 │ 22,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │Всероссийской
олимпиады├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │школьников;
│ 2010 │ 22,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │проведение
районных│ │ │
│ │
│ │


│ │конкурсов
"Ученик года" и│ │
│ │ │
│ │


│ │"Таланты
земли│ │ │
│ │
│ │


│ │Воскресенской";
│ │ │
│ │ │


│ │организация
и проведение│ │ │
│ │
│ │


│ │районных
конкурсов различной│ │ │
│ │
│ │


│ │тематической
направленности│ │ │
│ │
│ │


│ │(по
литературе, истории и│ │ │
│ │
│ │


│ │др.)
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


157.│Методическое
сопровождение│ 2006 - 2009 │ │
│Реализация концепции│Повышение
уровня│Управление │


│ │перехода
на профильное│ │ │
│профильного обучения │образования
│образования и│


│ │обучение
школьников │ │ │
│ │
│молодежной политики,│


│ │ │ │
│ │ │
образовательные


│ │ │ │
│ │ │
учреждения


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


158.│Создание и
внедрение модели│ 2007 - 2008 │ │
│Реализация концепции│Повышение
уровня│Управление │


│ │профильного
обучения на базе│ │ │
│профильного обучения │образования
│образования и│


│ │Воскресенской
средней школы │ │ │
│ │
│молодежной политики,│


│ │ │ │
│ │ │
образовательные


│ │ │ │
│ │ │
учреждения


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


159.│Проведение
районного│ 2007 │ 5,0 │Районный
бюджет │Стимулирование │Повышение
престижа│Управление │


│ │конкурса
"Учитель года"
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤педагогических
кадров │профессии учителя,│образования и│


│ │ │ 2008
│ 5,0 │Районный бюджет │
│усиление мотивации к│молодежной политики │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
педагогическому
труду │ │


│ │ │ 2008
│ 5,0 │Районный бюджет │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2010
│ 6,0 │Районный бюджет │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


160.│Формирование
базы данных о│ 2006 │ │
│Систематизация работы│Развитие детей
│Управление │


│ │детях-инвалидах,
детях-│ │ │
│с детьми │
│образования и│


│ │сиротах и
детях с│ │ │
│ │
│молодежной политики │


│ │отклонениями
в развитии │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


161.│Реализация
мероприятий по│ 2006 │ 345,0 │Районный
бюджет │Подтверждение уровня│Оптимизация
сети│Управление │


│ │лицензированию,
аттестации
и├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤образовательных
│малокомплектных школ │образования и│


│ │аккредитации
образовательных│ 2007 │ 400,0 │Районный
бюджет │учреждений │
│молодежной политики.│


│ │учреждений
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │Образовательные


│ │ │ 2008
│ 200,0 │Районный бюджет │
│ │учреждения │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2009
│ 150,0 │Районный бюджет │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2010
│ 150,0 │Районный бюджет │
│ │ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤


Начальное
и среднее профессиональное образование


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


162.│Мониторинг
качества│ 2007 - 2010 │ │
│Анализ качества│Совершенствование
│Администрация │


│ │подготовки
специалистов в│ │ │
│специалистов │системы
управления│района. │


│ │системе
начального│ │ │
│ │качеством
начального│ПУ-103 │


│ │профессионального
│ │ │
│ │профессионального │


│ │образования:
│ │ │
│ │образования
│ │


│ │- анализ
обученности│ │ │
│ │
│ │


│ │выпускников
│ │ │
│ │
│ │


│ │- опрос
мнения работодателей│ │ │
│ │
│ │


│ │о качестве
подготовки│ │ │
│ │
│ │


│ │выпускников
│ │ │
│ │
│ │


│ │- анализ
состояния рынка│ │ │
│ │
│ │


│ │труда в
районе │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


163.│Создание
условий для работы│ 2006 - 2007 │ │
│Обеспечение │Увеличение в
районе│Администрация │


│ │и развития
дистанционного и│ │ │
│непрерывности в│специалистов с
высшим│района. │


│ │заочного
обучения│ │ │
│получении образования │и средним
специальным│ПУ-103 │


│ │представительств
от учебных│ │ │
│ │образованием │


│ │заведений
│ │ │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤


Система
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


164.│Формирование
прогноза│ 2006 - 2010 │ │
│Формирование единого│Повышение
квалификации│Управление │


│ │потребности в
подготовке и│ │ │
│заказа на повышение│педагогических кадров
│образования и│


│ │повышении
квалификации│ │ │
│квалификации педагогов│
│молодежной политики │


│ │педагогических
кадров района│ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


165.│Создание
районной системы│ 2006 - 2010 │ │
│Создание районной│Повышение
квалификации│Управление │


│ │подготовки
и повышения│ │ │
│системы повышения│педагогических кадров
│образования и│


│ │квалификации
педагогических│ │ │
│квалификации │
│молодежной политики │


│ │кадров района
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


166.│Переподготовка
(повышение│ │ 100,0 │Районный
бюджет │Осуществление │Повышение
квалификации│Управление │


│ │квалификации)

учителей-├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤профессиональной
│педагогических кадров │образования и│


│ │предметников,
методистов│ │ 30,0 │Районный
бюджет │подготовки по│
│молодежной политики │


│ │РМК,
администраторов├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤информатике
│ │ │


│ │образовательных
учреждений│ │ 100,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │района по
информатизации├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │образования
│ │ 100,0 │Районный
бюджет │ │ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Ресурсное обеспечение системы
образования │


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


167.│Осуществление
мероприятий по│ 2006 │ 400,0 │Районный
бюджет │Укрепление │Повышение
уровня,│Управление │


│ │сохранению
и
развитию├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤материально-
│улучшение условий│образования и│


│ │материально-технической
базы│ 2007 │ 1120,0 │Районный бюджет
│технической базы│работы
образовательных│молодежной политики,│


│ │образовательных

учреждений,├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤образовательных
│учреждений │образовательные │


│ │в том числе:
│ 2008 │ 1700,0 │Районный
бюджет │учреждений │
│учреждения │


│ │-
приобретение мебели
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │-
приобретение оборудования│ 2009 │ 1700,0
│Районный бюджет │ │
│ │


│ │и инвентаря
для столовых ├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │- проведение
капитального и│ 2010 │ 1800,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │текущего
ремонта │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


168.│Участие в
федеральной│ 2006 │ 390,0 │Районный
бюджет │Подвоз детей │Улучшение
условий│Управление │


│ │программе
"Автобус
сельской├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│обучения для учеников │образования
и│


│ │школе"
│ 2007 │ 450,0
│Районный бюджет │ │
│молодежной политики │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2008
│ 450,0 │Районный бюджет │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2009
│ 450,0 │Районный бюджет │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2010
│ 450,0 │Районный бюджет │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


169.│Разработка
мероприятий по│ 2006 - 2007 │ │
│ │
│Управление │


│ │направлению
"Развитие единой│ │ │
│ │
│образования и│


│ │образовательной
│ │ │
│ │
│молодежной политики.│


│ │информационной
среды" │ │ │
│ │
│Образовательные │


│ │ │ │
│ │ │
учреждения


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


170.│Приобретение
для│ 2006 │ 193,0 │Районный
бюджет │Осуществление закупки│Оптимизация
│Администрация │


│ │образовательных

учреждений├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤компьютеров
в основные│образовательного │района. │


│ │района
компьютерной техники│ 2007 │ 200,0
│Районный бюджет │школы и учреждения│процесса
│Управление │


│ │и
программного обеспечения
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤дополнительного
│ │образования и│


│ │ │ 2008
│ 250,0 │Районный бюджет │образования
│ │молодежной политики │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2009
│ 250,0 │Районный бюджет │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2010
│ 250,0 │Районный бюджет │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


171.│Реализация
мероприятий по│ 2007 │ 32,5 │Районный
бюджет │Высокий уровень затрат│Экономия
бюджетных│Управление │


│ │энергосбережению
в├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤на
оплату коммунальных│средств │образования
и│


│ │образовательных
учреждениях:│ 2008 │ 18,5 │Районный
бюджет │услуг и обслуживание│
│молодежной политики │


│ │- установка
приборов
учета├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤котельных
│ │ │


│ │потребления
тепла и воды │ 2009 │ 30,5 │Районный
бюджет │ │ │


│ │- ремонт
котельных ├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2010
│ 42,1 │Районный бюджет │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


172.│Реализация
мероприятий по│ 2006 │ 250,0 │Районный
бюджет │Обеспечение спортивным│Оздоровление детей
и│Управление │


│ │здоровьесберегающим

├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤оборудованием
и│молодежи │образования и│


│ │технологиям,
в том числе│ 2007 │ 200,0 │Районный
бюджет │инвентарем │
│молодежной политики │


│ │обеспечение
спортивным├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │оборудованием
и инвентарем│ 2008 │ 200,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │образовательных
учреждений ├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2009
│ 200,0 │Районный бюджет │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2010
│ 300,0 │Районный бюджет │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


173.│Стипендии
района: │ 2006 │ 30,0 │Районный
бюджет │Стимулирование │Повышение
│Управление │


│ │- отличникам
9 -
11-х├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤талантливой
молодежи │образовательного │образования и│


│ │классов.
│ 2007 │ 30,0 │Районный
бюджет │ │уровня учащихся
и│молодежной политики │


│ │Поощрения
медалистов├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│выпускников, рост│


│ │образовательных
учреждений и│ 2008 │ 35,0 │Районный
бюджет │ │успеваемости │


│ │ПУ-103
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2009
│ 35,0 │Районный бюджет │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2010
│ 35,0 │Районный бюджет │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


174.│Приобретение
учебников для│ 2006 │ 500,0 │Районный
бюджет │Обеспечение │Обеспечение
│Управление │


│ │образовательных
учреждений
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤образовательных
│образовательного │образования и│


│ │ │ 2007
│ 550,0 │Районный бюджет │учреждений
учебниками│процесса │молодежной политики │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤и
методической│ │


│ │ │ 2008
│ 605,0 │Районный бюджет │литературой
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2009
│ 677,6 │Районный бюджет │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2010
│ 677,6 │Районный бюджет │
│ │ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤


Воспитание,
дополнительное образование детей и молодежная политика


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


175.│Проведение
мониторинга│ 2007 - 2008 │ │
│Мониторинг учебно-│Коррекция и
повышение│Управление │


│ │учебно-воспитательного
│ │ │
│воспитательного │эффективности
учебно-│образования и│


│ │процесса в
учреждениях│ │ │
│процесса │воспитательного
│молодежной политики │


│ │дополнительного
образования │ │ │
│ │процесса │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


176.│Проведение
районных│ 2007 │ 20,0 │Районный
бюджет │Обеспечение │Развитие детей
│Управление │


│ │мероприятий:

├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤эффективности
│ │образования и│


│ │районная
спартакиада в│ 2008 │ 20,0 │Районный
бюджет │образовательного │
│молодежной политики.│


│ │образовательных
учреждениях;├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤процесса
│ │Образовательные


│ │слеты
туристов; │ 2009 │ 20,0
│Районный бюджет │ │
│учреждения │


│ │фестивали и
конференции├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │школьников;
│ 2010 │ 20,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ярмарки
"Урожай" и др. │ │
│ │ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


177.│Организация
отдыха и│ 2006 │ 200,0 │Районный
бюджет │Обеспечение │Повышение
уровня│Управление │


│ │оздоровления
детей
и├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤организации
детей в│организации летнего│образования и│


│ │молодежи, в
т.ч.: │ 2007 │ 200,0 │Районный
бюджет │летнее время │отдыха, труда
и│молодежной политики.│


│ │организация
отдыха детей-├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│занятости детей и│Образовательные


│ │сирот, детей,
оставшихся без│ 2008 │ 200,0 │Районный
бюджет │ │молодежи
│учреждения │


│ │попечения
родителей, из├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │малообеспеченных
семей; │ 2009 │ 300,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │смотры-конкурсы
по├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │организации
отдыха,│ 2010 │ 300,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │оздоровления
и занятости│ │ │
│ │
│ │


│ │детей и
молодежи; │ │ │
│ │
│ │


│ │развитие
практики│ │ │
│ │
│ │


│ │волонтерства
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


178.│Реализация
мероприятий по│ 2007 │ 10,0 │Районный
бюджет │Профилактика │Снижение
уровня│Управление │


│ │профилактике

асоциального├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤асоциального
поведения│подростковой │образования и│


│ │поведения
детей и молодежи,│ 2008 │ 12,0 │Районный
бюджет │детей и молодежи │беспризорности
в│молодежной политики.│


│ │в т.ч.:
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│подростковой и│Образовательные


│ │организация
консультативной│ 2009 │ 13,0 │Районный
бюджет │ │молодежной среде
│учреждения. Комиссия│


│ │помощи;
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │по
делам│


│ │подготовка
учащихся-│ 2010 │ 15,0 │Районный
бюджет │ │
│несовершеннолетних. │


│ │волонтеров;
│ │ │
│ │
│Инспекция по делам│


│ │проведение
конкурсов на│ │ │
│ │
│несовершеннолетних │


│ │лучшую
организацию работы в│ │ │
│ │
│ │


│ │образовательных
учреждениях│ │ │
│ │ │


│ │по
профилактике асоциального│ │ │
│ │
│ │


│ │поведения и
др. │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


179.│Проведение
районного│ 2007 │ 5,5 │Районный
бюджет │Стимулирование │Гражданское
│Управление │


│ │соревнования

"Школа├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤молодежи
│становление молодежи,│образования
и│


│ │безопасности
- "Зарница" │ 2008 │ 6,0
│Районный бюджет │ │подготовка
к службе в│молодежной политики │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
Вооруженных
Силах │ │


│ │ │ 2009
│ 6,5 │Районный бюджет │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2010
│ 7,0 │Районный бюджет │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


180.│Разработка
районной│ 2007 │ 15,5 │Районный
бюджет │Патриотическое │Повышение
интереса│Управление │


│ │программы
"Патриотическое├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤воспитание
детей и│молодежи к военно-│образования и│


│ │воспитание
детей и молодежи│ 2008 │ 16,0 │Районный
бюджет │молодежи │прикладным
видам│молодежной политики │


│ │района на
2006 - 2010 годы".├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│спорта, развитие│


│ │Проведение
смотра-конкурса│ 2009 │ 17,5 │Районный
бюджет │ │волевых и физических│


│ │военно-патриотических
├─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│качеств │


│ │клубов.
│ 2010 │ 17,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │Проведение
военно-полевых│ │ │
│ │
│ │


│ │сборов
старшеклассников и│ │ │
│ │
│ │


│ │ПУ-103
│ │ │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤


Социальная
реабилитация и охрана здоровья детей


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


181.│Расширение
семейных форм│ 2006 - 2010 │ │
│Расширение форм│Социальная
защита│Управление │


│ │устройства
детей, оставшихся│ │ │
│устройства детей,│детей
│образования и│


│ │без
попечения родителей:│ │ │
│оставшихся без│
│молодежной политики │


│ │усыновление,
приемные семьи,│ │ │
│попечения родителей │
│ │


│ │установление
опеки и│ │ │
│ │
│ │


│ │попечительства
│ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


182.│Создание
условий для полного│ 2006 - 2010 │ │
│Обеспечение отдыха и│Оздоровление
детей │Управление │


│ │удовлетворения
потребности│ │ │
│оздоровления детей │
│образования и│


│ │детей и
родителей в│ │ │
│ │
│молодежной политики │


│ │оздоровительных
лагерях с│ │ │
│ │ │


│ │дневным
пребыванием на базе│ │ │
│ │
│ │


│ │школ
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


183.│Обеспечение
отдыха и│ 2006 - 2010 │ │
│Обеспечение отдыха и│Оздоровление детей
│Управление │


│ │оздоровления
детей-сирот и│ │ │
│оздоровления детей │
│образования и│


│ │детей,
оставшихся без│ │ │
│ │
│молодежной политики.│


│ │попечения
родителей │ │ │
│ │
│Образовательные │


│ │ │ │
│ │ │
учреждения


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


184.│Обеспечение
выпускников│ 2006 - 2010 │ │
│Обеспечение социальных│Социальная
защита│Департамент │


│ │образовательных
учреждений│ │ │
│гарантий детям-сиротам│детей
│образования │


│ │из числа
детей-сирот и│ │ │
│и детям, оставшимся│
│Нижегородской │


│ │детей,
оставшихся без│ │ │
│без попечения│
│области │


│ │попечения
родителей, жильем│ │ │
│родителей │
│ │


│ │в
соответствии с действующим│ │ │
│ │
│ │


│ │законодательством
│ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


185.│Организация
социальной│ 2006 - 2010 │ │
│Предупреждение │Социальная
защита│Управление │


│ │рекламы в
средствах массовой│ │ │
│социального сиротства,│детей
│образования и│


│ │информации,
направленной на│ │ │
│профилактическая │
│молодежной политики │


│ │привлечение
внимания│ │ │
│работа │
│ │


│ │общественности
к проблемам│ │ │
│ │ │


│ │социального
сиротства,│ │ │
│ │
│ │


│ │защиты и
охраны здоровья│ │ │
│ │
│ │


│ │детей
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ВСЕГО
по разделу│ │ 67884,6 │
│ │
│ │


│ │"Образование",
в том числе: │ │ │
│ │ │


│ │- федеральный
бюджет │ │ 20000,0 │
│ │
│ │


│ │- областной
бюджет │ │ 10000,0 │
│ │
│ │


│ │- районный
бюджет │ │ 37884,6 │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Здравоохранение


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


186.│Реорганизация
сети лечебных│ │ │
│ │
│ │


│ │учреждений
района │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Закрытие
Нестиарской│ 2006 │ │
│Снижение плана к/дней │Снижение
бюджетных│МУ "Воскресенская│


│ │участковой
больницы с│ июль │ │
│ │ассигнований
│ЦРБ" │


│ │образованием
на ее базе│ │ │
│ │
│ │


│ │амбулатории
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Приведение в
соответствие с│ 2006 - 2007 │ │
│Приведение штатов в│
│МУ "Воскресенская│


│ │численностью
обслуживаемого│ │ │
│соответствие с пр. 900│
│ЦРБ" │


│ │населения
количества ставок│ │ │
│от 26.09.1978 "Штатные│
│ │


│ │на
фельдшерских пунктах │ │ │
│нормативы" │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


187.│Работа с
кадрами │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Укомплектовать
ЛПУ района│ │ │
│Кадровые проблемы │Повышение
качества│МУ "Воскресенская│


│ │медработниками:
│ │ │
│ │медицинского
│ЦРБ" │


│ │-
врач-фтизиатр │ 2007 │ │
│ │обслуживания
населения│ │


│ │- врач-хирург
│ 2006 │ │
│ │
│ │


│ │-
врач-онколог │ 2006 │ │
│ │
│ │


│ │- фельдшер на
ФП затона им.│ 2006 │ │
│ │
│ │


│ │Михеева
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Усовершенствование
врачей и│ 2006 - 2010 │ │
│Кадровые проблемы │Сохранение и развитие│МУ
"Воскресенская│


│ │средних
медработников │ │ │
│ │профессионального
│ЦРБ" │


│ │ │ │
│ │
кадрового потенциала│


│ │ │ │
│ │
лечебно- │


│ │ │ │
│ │
профилактических │


│ │ │ │
│ │
учреждений района │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Приобретение
служебного│ 2006 - 2008 │ 450,0 │Районный
бюджет │Кадровые проблемы │Закрепление кадров
в│МУ "Воскресенская│


│ │жилья
│ │ │
│ │лечебно-
│ЦРБ" │


│ │ │ │
│ │
профилактических │


│ │ │ │
│ │
учреждениях района │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


188.│Техническое
перевооружение,│ │ │
│ │
│ │


│ │оснащение
медицинским│ │ │
│ │
│ │


│ │оборудованием
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Получение
и установка│ 2006 │ 70,0 │Районный
бюджет │Повышение качества│Улучшение
условий,│МУ "Воскресенская│


│ │оборудования,
поступающего│ │ │
│лечебно- │доступность
│ЦРБ" │


│ │по
национальному проекту по│ │ │
│профилактического │
│ │


│ │здравоохранению
│ │ │
│исследования │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Оснащение
всех фельдшерских│ 2007 - 2008 │ 300,0 │Районный
бюджет │Проблемы стерилизации │Улучшение
условий│МУ "Воскресенская│


│ │пунктов
воздушными│ │ │
│ │труда и
санитарной│ЦРБ" │


│ │стерилизаторами
(19 шт.) │ │ │
│ │гигиены │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Приобретение
оборудования│ 2006 - 2010 │ 800,0 │Районный
бюджет │Износ │Улучшение
санитарной│МУ "Воскресенская│


│ │для
стерилизации и│ │ │
│ │гигиены
│ЦРБ" │


│ │дезинфекции в
ЦРБ │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Приобретение
│ 2007 - 2010 │ 560,0 │Районный
бюджет │Износ │Улучшение
оказания│МУ "Воскресенская│


│ │физиотерапевтического
│ │ │
│ │медицинской помощи │ЦРБ"


│ │оборудования
в ЦРБ │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Приобретение
оборудования│ 2007 - 2010 │ 1700,0 │Районный
бюджет │Износ │Улучшение
условий│МУ "Воскресенская│


│ │для пищеблока
и прачечной │ │ │
│ │труда
│ЦРБ" │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Приобретение
и установка│ 2007 - 2008 │ 130,0 │Районный
бюджет │Организация учета│Экономия
бюджетных│МУ "Воскресенская│


│ │тепловых
счетчиков │ │ │
│теплоэнергии │средств
│ЦРБ" │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Перевод
отделения "Скорая│ 2007 - 2008 │ 300,0
│Районный бюджет │Существующее отделение│Улучшение
условий│МУ "Воскресенская│


│ │помощь"
в другое помещение │ │ │
│не отвечает условиям │труда
│ЦРБ" │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Реконструкция
здания│ 2007 │ 200,0 │Районный
бюджет │Износ помещения,│Улучшение
условий│МУ "Воскресенская│


│ │прачечной МУ
"Воскресенская│ │ │
│требуется капитальный│труда
│ЦРБ" │


│ │ЦРБ"
│ │ │
│ремонт │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Реконструкция
площадей│ 2008 │ 200,0 │Районный
бюджет │Проблема санитарно-│Улучшение
условий│МУ "Воскресенская│


│ │педиатрического
отделения МУ│ │ │
│гигиенических условий│труда
│ЦРБ" │


│ │"Воскресенская
ЦРБ" │ │ │
│в отделении │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Реконструкция
площадей│ 2008 - 2010 │ 100,0 │Районный
бюджет │Проблема санитарно-│Улучшение
условий│МУ "Воскресенская│


│ │акушерского
отделения │ │ │
│гигиенических условий│труда
│ЦРБ" │


│ │ │ │
│ │в
отделении │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Проектирование
и│ 2007 - 2010 │ 1570,0 │Районный
бюджет │Морг не отвечает│Улучшение
условий│МУ "Воскресенская│


│ │строительство
морга │ │ │
│требованиям СанПиН │труда
│ЦРБ" │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Замена
(запрещенного к│ 2007 │ 800,0 │Районный
бюджет │Полный износ, подлежит│Улучшение
условий│МУ "Воскресенская│


│ │эксплуатации)
грузового│ │ │
│списанию │труда
│ЦРБ" │


│ │лифта в
3-этажном здании│ │ │
│ │
│ │


│ │стационара
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Установка
грузового лифта в│ 2009 │ 1000,0 │Районный
бюджет │В настоящее время│Улучшение
условий│МУ "Воскресенская│


│ │4-этажном
здании поликлиники│ │ │
│отсутствует │труда
│ЦРБ" │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


189.│Реконструкция
и ремонт│ │ │
│ │
│ │


│ │объектов
здравоохранения │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Завершение
ремонта│ 2007 │ │Районный
бюджет │В настоящее время│Улучшение
условий│МУ "Воскресенская│


│ │амбулатории
Воздвиженской│ │ │
│ведется ремонт │труда
│ЦРБ" │


│ │участковой
больницы │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Ввод в
действие резервной│ 2007 │ 30,0
│Районный бюджет │В случае чрезвычайных│Бесперебойное
│МУ "Воскресенская│


│ │дизельной
электростанции │ │ │
│ситуаций │снабжение
│ЦРБ" │


│ │ │ │
│ │
электроэнергией │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Текущий
ремонт отделений│ 2007 - 2010 │ │Районный
бюджет │Износ вследствие│Улучшение
условий│МУ "Воскресенская│


│ │стационара:
│ │ │
│длительной │труда для персонала
и│ЦРБ" │


│ │-
акушерского,│ │ 250,0 │
│эксплуатации │лечения больных
│ │


│ │хирургического,
│ │ │
│помещений, приведение│ │


│ │терапевтического,
│ │ │
│к требованиям│ │


│ │педиатрического,
│ │ │
│санитарных норм и│ │


│ │инфекционного
│ │ │
│правил │
│ │


│ │-
операционной │ │ 24,0 │
│ │
│ │


│ │- ПИТ
│ │ 6,0 │
│ │
│ │


│ │- поликлиники
ЦРБ │ │ 100,0 │
│ │
│ │


│ │- пищеблока
ЦРБ │ │ 25,0 │
│ │
│ │


│ │-
Воздвиженской участковой│ │ 50,0 │
│ │
│ │


│ │больницы
│ │ │
│ │
│ │


│ │-
Владимирской амбулатории │ │ 20,0 │
│ │
│ │


│ │-
Ст.-Устинской амбулатории │ │ 20,0 │
│ │
│ │


│ │- Нестиарской
амбулатории │ │ 20,0 │
│ │
│ │


│ │- Кр.-Ярской
амбулатории │ │ 20,0 │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Замена кровли
стационара и│ 2007 - 2010 │ 2100,0 │Районный
бюджет │ │
│МУ "Воскресенская│


│ │инфекционного
отделения │ │ │
│ │
│ЦРБ" │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Замена
оконных блоков на│ 2007 - 2009 │ 2500,0
│Районный бюджет │ │
│МУ "Воскресенская│


│ │стеклопакеты
│ │ │
│ │
│ЦРБ" │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Замена
дверных блоков на│ 2007 - 2008 │ 750,0
│Районный бюджет │ │
│МУ "Воскресенская│


│ │пластиковые
│ │ │
│ │
│ЦРБ" │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Ремонт
системы водоснабжения│ 2007 - 2008 │ 500,0
│Районный бюджет │ │
│МУ "Воскресенская│


│ │ │ │
│ │ │
ЦРБ"


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Ремонт
системы канализации │ 2007 │ 300,0
│Районный бюджет │ │
│МУ "Воскресенская│


│ │ │ │
│ │ │
ЦРБ"


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Ремонт
системы отопления │ 2008-2009 │ 400,0
│Районный бюджет │ │
│МУ "Воскресенская│


│ │ │ │
│ │ │
ЦРБ"


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Ремонт линии
электропередач │ 2007 │ 200,0 │Районный
бюджет │ │
│МУ "Воскресенская│


│ │ │ │
│ │ │
ЦРБ"


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Монтаж
пожарной сигнализации│ 2006 - 2007 │ 1325,0
│Районный бюджет │ │
│МУ "Воскресенская│


│ │и системы
оповещения о│ │ │
│ │
│ЦРБ" │


│ │пожаре
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Замена
и ремонт│ 2006 - 2007 │ 700,0 │Районный
бюджет │ │
│МУ "Воскресенская│


│ │электропроводки
│ │ │
│ │
│ЦРБ" │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │Огнезащитная
обработка│ 2006 - 2007 │ 310,0 │Районный
бюджет │ │
│МУ "Воскресенская│


│ │деревянных
конструкций │ │ │
│ │
│ЦРБ" │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ВСЕГО
по разделу│ │ 17830,0 │
│ │
│ │


│ │"Здравоохранение",
в том│ │ │
│ │ │


│ │числе:
│ │ │
│ │
│ │


│ │- районный
бюджет │ │ 17830,0 │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Культура


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


190.│Строительство
РДК в р.п.│ 2006 │ 10500,0 │
│Отсутствие помещений,│Активизация
культурно-│Отдел капитального│


│ │Воскресенское.
Строительство│ │ в т.ч. │
│пригодных для│массовой
работы,│строительства и│


│ │- 1 очередь
│ │ 10000,0 │Федеральный
бюджет│проведения культурно-│организация досуга
с│архитектуры │


│ │ │ │
500,0 │Областной
бюджет │массовых мероприятий │активным сочетанием│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
музейно-культурного
и│ │


│ │Строительство
- 1 очередь │ 2007 │ 24776,0 │
│ │туристического
│ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │направлений, │


│ │ │ │
10000,0 │Федеральный
бюджет│ │возрождение народных│


│ │ │ │
14776,0 │Областной
бюджет │ │промыслов │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │Строительство
- 2 очередь │ 2008 │ 10000,0 │
│ │
│ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
5000,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
5000,0 │Областной
бюджет │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │Строительство
- 2 очередь │ 2009 │ 12000,0 │
│ │
│ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
7000,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
5000,0 │Областной
бюджет │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │Строительство
- 2 очередь │ 2010 │ 2500,0 │Областной
бюджет │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


191.│Приобретение
автотранспорта│ 2007 │ 200,0 │
│Отсутствие транспорта│Проведение
культурно-│Отдел культуры │


│ │для
проведения культурно-│ │ в т.ч. │
│для проведения│массовых
мероприятий и│ │


│ │массовых
мероприятий и│ │ 100,0 │Областной
бюджет │методической и│показ фильмов в│


│ │показа
фильмов в сельской│ │ 100,0
│Районный бюджет │практической работы на│сельской
местности │ │


│ │местности
│ │ │
│местах │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


192.│Укрепление
материально-│ 2007 - 2010 │ 14,8 │
│ │Улучшение
│Комитет по культуре│


│ │технической
базы Центральной│ │ в т.ч. │
│ │информационного
│Нижегородской │


│ │детской
библиотеки:│ │ 7,4 │Областной
бюджет │ │обслуживания
читателей│области. Центральная│


│ │приобретение
│ │ 7,4 │Районный
бюджет │ │
│библиотечная система│


│ │аудиовидеотехники
│ │ │
│ │ │


│ │(видеодвойки)
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


193.│Замена и
ремонт АПС и│ 2007 - 2008 │ 60,6 │
│ │Обеспечение
│Комитет по культуре│


│ │системы
оповещения людей о│ │ в т.ч. │
│ │безопасности
│Нижегородской │


│ │пожаре в
Центральной детской│ │ 30,3
│Областной бюджет │
│детей-читателей. │области. Центральная│


│ │библиотеке
│ │ 30,3 │Районный
бюджет │ │Обеспечение
│детская библиотека │


│ │ │ │
│ │
сохранности │


│ │ │ │
│ │
библиотечного фонда │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


194.│Комплектование
библиотек│ 2006 │ 300,0 │
│ │Качественное
│Комитет по культуре│


│ │района
библиотечными│ │ в т.ч. │
│ │обновление
фондов,│Нижегородской │


│ │документами
│ │ 60,0 │Областной
бюджет │ │обеспечение
доступа│области. Центральная│


│ │ │ │
150,0 │Районный
бюджет │ │пользователей к
новой│библиотечная система│


│ │ │ │
90,0 │Внебюджетные
│ │литературе │


│ │ │ │
средства
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │


│ │ │ 2007
│ 365,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
150,0 │Областной
бюджет │ │ │


│ │ │ │
150,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ │
65,0 │Внебюджетные
│ │ │


│ │ │ │
средства
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │


│ │ │ 2008
│ 250,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
100,0 │Областной
бюджет │ │ │


│ │ │ │
100,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ │
50,0 │Внебюджетные
│ │ │


│ │ │ │
средства
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │


│ │ │ 2009
│ 350,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
150,0 │Областной
бюджет │ │ │


│ │ │ │
150,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ │
50,0 │Внебюджетные
│ │ │


│ │ │ │
средства
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │


│ │ │ 2010
│ 500,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
200,0 │Областной
бюджет │ │ │


│ │ │ │
200,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ │
100,0 │Внебюджетные
│ │ │


│ │ │ │
средства
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


195.│Приобретение
для Центральной│ 2006 │ 38,4 │
│ │Создание
необходимых│Комитет по культуре│


│ │библиотеки
программного│ │ в т.ч. │
│ │условий для
внедрения│Нижегородской │


│ │обеспечения
-│ │ 16,7 │Областной
бюджет │ │в
Центральной│области. Центральная│


│ │автоматизированной
│ │ 16,7 │Районный
бюджет │ │библиотеке
новых│библиотечная система│


│ │информационной
библиотечной│ │ 5,0 │Внебюджетные
│ │информационных │


│ │системы "Моя
библиотека" │ │
│средства │ │технологий
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


196.│Создание
на базе│ 2007 │ 68,0 │
│ │Обеспечение
широкого│Комитет по культуре│


│ │Воздвиженской
и Богородской│ │ в т.ч. │
│ │доступа
сельских│Нижегородской │


│ │сельских
библиотек│ │ 34,0 │Областной
бюджет │ │жителей
к│области. Центральная│


│ │профильных
информационных│ │ 30,0 │Районный
бюджет │ │информационным
│библиотечная система│


│ │центров
│ │ 4,0 │Внебюджетные
│ │ресурсам │


│ │ │ │
средства
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │


│ │ │ 2008
│ 70,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
35,0 │Областной
бюджет │ │ │


│ │ │ │
32,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ │
3,0 │Внебюджетные
│ │ │


│ │ │ │
средства
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


197.│Создание
публичного центра│ 2006 │ 123,0 │
│ │Обеспечение
широкого│Комитет по культуре│


│ │правовой
информации в│ │ в т.ч. │
│ │доступа
сельских│Нижегородской │


│ │Центральной
библиотеке │ │ 50,0 │Областной
бюджет │ │жителей
к│области. Центральная│


│ │ │ │
70,0 │Районный
бюджет │ │информационным
│библиотечная система│


│ │ │ │
3,0 │Внебюджетные
│ │ресурсам │


│ │ │ │
средства
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


198.│Приобретение
компьютерного│ 2006 │ 35,0 │
│ │Обеспечение
│Комитет по культуре│


│ │оборудования,
оргтехники и│ │ в т.ч. │
│ │Центральной
детской│Нижегородской │


│ │программного
обеспечения для│ │ 20,0 │Областной
бюджет │ │библиотеки
│области. Центральная│


│ │Центральной
детской│ │ 15,0 │Районный
бюджет │ │компьютерным
│детская библиотека │


│ │библиотеки
│ │ │
│ │оборудованием
для│ │


│ │ │ │
│ │
внедрения новых│


│ │ │ │
│ │
технологий работы с│


│ │ │ │
│ │
книгой │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


199.│Подключение
Центральной│ 2008 │ 2,0 │
│ │Обеспечение
свободного│Центральная детская│


│ │детской
библиотеки к сети│ │ в т.ч. │
│ │доступа к
информации│библиотека │


│ │Интернет
│ │ 0,6 │Областной
бюджет │ │посредством создания│


│ │ │ │
1,4 │Районный
бюджет │ │качественно новой│


│ │ │ │
│ │
системы информационно-│


│ │ │ │
│ │
библиотечного │


│ │ │ │
│ │
обслуживания │


│ │ │ │
│ │
читателей-детей │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


200.│Приобретение
оборудования│ 2006 │ 7,0 │
│ │Приведение
│Центральная детская│


│ │для
Центральной детской│ │ в т.ч. │
│ │материально-
│библиотека │


│ │библиотеки:
│ │ 3,5 │Областной
бюджет │ │технической базы ЦДБ в│


│ │- стеллажи
│ │ 3,5 │Районный
бюджет │ │соответствие с│


│ │- музыкальный
центр │ │ │
│ │модельным
стандартом│ │


│ │- стулья
│ │ │
│ │деятельности
публичной│ │


│ │- кафедры для
выдачи книг │ │ │
│ │библиотеки
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │


│ │ │ 2007
│ 7,5 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
4,5 │Областной
бюджет │ │ │


│ │ │ │
3,0 │Районный
бюджет │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


201.│Адресная
поддержка на│ 2006 │ 10,0 │
│ │Расширение
репертуара│Комитет по культуре│


│ │подписку
периодических│ │ в т.ч. │
│ │периодических
изданий,│Нижегородской │


│ │изданий для
Центральной│ │ 5,0 │Областной
бюджет │ │обеспечение
ЦДБ│области │


│ │детской
библиотеки (15│ │ 5,0 │Районный
бюджет │ │современной социально│


│ │наименований
ежегодно) │ │ │
│ │значимой информацией
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │


│ │ │ 2007
│ 10,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
5,0 │Областной
бюджет │ │ │


│ │ │ │
5,0 │Районный
бюджет │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │


│ │ │ 2008
│ 10,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
5,0 │Областной
бюджет │ │ │


│ │ │ │
5,0 │Районный
бюджет │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


202.│Создание
информационных│ 2007 │ 10,0 │
│ │Обеспечение
│Комитет по культуре│


│ │музейных
продуктов (буклеты,│ │ в т.ч. │
│ │информацией с
целью│Нижегородской │


│ │путеводители
и др.) │ │ 5,0 │Областной
бюджет │ │популяризации музеев
│области │


│ │ │ │
5,0 │Районный
бюджет │ │
│Музеи района │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │


│ │ │ 2008
│ 10,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
5,0 │Областной
бюджет │ │ │


│ │ │ │
5,0 │Районный
бюджет │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


203.│Подготовка
и утверждение│ 2006 │ 5,0
│Внебюджетные │Невозможность │Расширение
культурно-│Администрация района│


│ │строительного
паспорта и│ │ │средства
│дальнейшего развития│просветительской │


│ │технических
условий на│ │ │
│музея вследствие│деятельности
│ │


│ │строительство
нового здания│ │ │
│отсутствия помещений в│
│ │


│ │филиала
музея "Китеж"│ │
│ │старом здании │
│ │


│ │"Русский
терем" │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


204.│Изготовление
проекта здания│ 2007 │ 300,0 │Областной
бюджет │Низкий уровень│Совершенствование
│Администрация района│


│ │"Русский
терем" и│ │ │
│информированности │туристских
услуг и│ │


│ │согласование
проекта, в т.ч.│ │ │
│туристов │увеличение
доходов│ │


│ │проведение
экспертизы │ │ │
│ │музея
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


205.│Изготовление
фундамента под│ 2007 │ 1550,0 │Областной
бюджет │Отсутствие помещений в│Улучшение
состояния│Администрация района│


│ │здание
"Русский терем",│ │
│ │старом здании музея│объектов
показа │ │


│ │цокольный
этаж │ │ │
│под фондохранилище │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


206.│Начало
строительства здания│ 2008 │ 2800,0
│Областной бюджет │Отсутствие помещений
в│Совершенствование │Администрация района│


│ │"Русский
терем" (деревянный│ │ │
│старом здании музея│туристских
услуг и│ │


│ │сруб
12x12, 2-этажное,│ │ │
│под выставочный и│увеличение
доходов│ │


│ │кровля,
веранда, рамы,│ │ │
│лекционные залы,│музея за счет
введения│ │


│ │двери)
│ │ │
│административные │дополнительных
видов│ │


│ │ │ │
│ │помещения
│услуг │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


207.│Создание
экспозиции "Русская│ 2007 │ 50,0 │
│ │
│Отдел культуры │


│ │изба"
│ │ в т.ч. │
│ │
│ │


│ │ │ │
25,0 │Областной
бюджет │ │ │


│ │ │ │
25,0 │Районный
бюджет │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


208.│Создание
экспозиции│ 2008 │ 80,0 │
│ │Совершенствование
│Отдел культуры │


│ │"Невидимый
град Китеж в│ │ в т.ч. │
│ │туристских услуг
│ │


│ │истории,
религии, искусстве"│ │ 40,0
│Областной бюджет │ │
│ │


│ │ │ │
40,0 │Районный
бюджет │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


209.│Создание
экспозиции по│ 2006 │ 30,0 │
│ │Совершенствование
│Отдел культуры │


│ │новейшей
истории в│ │ в т.ч. │
│ │туристских услуг
│ │


│ │Воскресенском
народном│ │ 20,0 │Областной
бюджет │ │ │


│ │краеведческом
музее │ │ 10,0 │Районный
бюджет │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


210.│Создание
постоянной│ 2006 │ 10,0 │Районный
бюджет │ │
│Отдел культуры │


│ │мемориальной
экспозиции,│ │ │
│ │
│ │


│ │посвященной
В.Ф. Андрианову │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


211.│Ремонт здания
Владимирского│ 2006 │ 40,0 │
│ │Совершенствование
│Отдел культуры │


│ │народного
историко-│ │ в т.ч. │
│ │туристских услуг
│ │


│ │художественного
музея│ │ 30,0 │Областной
бюджет │ │ │


│ │"Китеж"
│ │ 10,0
│Районный бюджет │ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


212.│Капитальный
ремонт здания│ 2007 │ 50,0 │Районный
бюджет │ │Улучшение
организации│Отдел культуры │


│ │Владимирского
сельского Дома│ │ │
│ │обслуживания
населения│ │


│ │культуры
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │


│ │ │ 2008
│ 100,0 │Районный бюджет │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


213.│Приобретение
комплекта│ 2007 │ 150,0 │Областной
бюджет │ │Улучшение
организации│Отдел культуры │


│ │звукоусилительной
аппаратуры│ │ │
│ │культурного │


│ │для
Владимирского СДК │ │ │
│ │обслуживания
населения│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ВСЕГО по
разделу "Культура",│ │ 60382,3
│ │ │
│ │


│ │в том числе:
│ │ │
│ │
│ │


│ │- федеральный
бюджет │ │ 25000,0 │
│ │
│ │


│ │- областной
бюджет │ │ 33678,0 │
│ │
│ │


│ │- районный
бюджет │ │ 1329,3 │
│ │
│ │


│ │-
внебюджетные средства │ │ 375,0 │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Социальная поддержка и
занятость населения


├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤



Социальная поддержка


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


214.│Районная
целевая программа│ 2007 │ 171,5 │Районный
бюджет │Оказание социальной│Повышение
социального│Управление │


│ │"Ветераны
боевых действий" │ 2008 │ 215,0 │
│помощи ветеранам и│статуса
защитников│социальной защиты│


│ │ │ 2009
│ 166,0 │ │участникам
боевых│Отечества │населения. │


│ │ │ 2010
│ 79,5 │ │действий
│ │Районная организация│


│ │ │ │
│ │ │
ветеранов
боевых│


│ │ │ │
│ │ │
действий


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


215.│Районная
целевая программа│ 2007 │ 188,0 │Районный
бюджет │Проведение комплекса│Улучшение
положения│Управление │


│ │"Социальная
поддержка│ 2008 │ 202,0 │
│реабилитационных │жизнедеятельности
│социальной защиты│


│ │инвалидов в
Воскресенском│ 2009 │ 215,0 │
│мероприятий │инвалидов
│населения. │


│ │районе"
2006 - 2008 гг. │ │ │
│ │
│Районное общество│


│ │ │ │
│ │ │
инвалидов


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


216.│Воскресенская
комплексная│ 2007 │ 278,0 │Районный
бюджет │Социальная поддержка│Обеспечение
социальной│Управление │


│ │программа
"Старшее│ 2008 │ 329,0 │
│ветеранов │поддержки
ветеранов,│социальной защиты│


│ │поколение"
│ 2009 │ 300,0 │
│ │проведение
культурно-│населения. │


│ │ │ │
│ │
досуговой работы
│Районный совет│


│ │ │ │
│ │ │
ветеранов


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ИТОГО по
подразделу│ │ 2144,0 │
│ │
│ │


│ │"Социальная
поддержка", в│ │ │
│ │
│ │


│ │том числе:
│ │ │
│ │
│ │


│ │- районный
бюджет │ │ 2144,0 │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Занятость населения


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


217.│Организация
общественных│ │ │
│ │
│ │


│ │оплачиваемых
работ │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ │ 2006
│ 158,88 │ │Дополнительная
│Снижение уровня│Центр занятости│


│ │ │ │
в т.ч. │
│социальная поддержка│безработицы
│населения │


│ │ │ │
28,8 │Федеральный
бюджет│ищущих работу │ │


│ │ │ │
40,08 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ │
90,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤

├────────────────────┤


│ │ │ 2007
│ 145,0 │ │
│ │Центр занятости│


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │
│населения │


│ │ │ │
30,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
40,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ │
75,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤

├────────────────────┤


│ │ │ 2008
│ 120,0 │ │
│ │Центр занятости│


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │
│населения │


│ │ │ │
25,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
30,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ │
65,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤

├────────────────────┤


│ │ │ 2009
│ 120,0 │ │
│ │Центр занятости│


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │
│населения │


│ │ │ │
25,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
30,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ │
65,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤

├────────────────────┤


│ │ │ 2010
│ 120,0 │ │
│ │Центр занятости│


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │
│населения │


│ │ │ │
25,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
30,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ │
65,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


218.│Организация
временного│ │ │
│ │
│ │


│ │трудоустройства
│ │ │
│ │ │


│ │несовершеннолетних
граждан │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ │ 2006
│ 151,16 │ │Приобщение
к труду,│ │Центр занятости│


│ │ │ │
в т.ч. │
│социальная адаптация│
│населения │


│ │ │ │
56,16 │Федеральный
бюджет│на рынке труда │ │


│ │ │ │
60,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ │
35,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ │ 2007
│ 140,0 │ │
│ │Центр занятости│


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │
│населения │


│ │ │ │
50,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
60,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ │
30,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ │ 2008
│ 135,0 │ │
│ │Центр занятости│


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │
│населения │


│ │ │ │
40,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
60,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ │
35,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ │ 2009
│ 125,0 │ │
│ │Центр занятости│


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │
│населения │


│ │ │ │
30,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
60,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ │
35,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
├──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ │ 2010
│ 125,0 │ │
│ │Центр занятости│


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │
│населения. │


│ │ │ │
25,0 │Федеральный
бюджет│ │
│Работодатели │


│ │ │ │
60,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ │
40,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


219.│Организация
временного│ │ │
│ │
│ │


│ │трудоустройства
безработных│ │ │
│ │ │


│ │граждан,
испытывающих│ │ │
│ │
│ │


│ │трудности в
поиске работы │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ │ 2006
│ 58,0 │ │Поддержка
доходов│Трудоустройство после│Центр занятости│


│ │ │ │
в т.ч. │
│безработных граждан │окончания программы
│населения. │


│ │ │ │
23,0 │Федеральный
бюджет│ │
│Работодатели │


│ │ │ │
35,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2007
│ 60,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
20,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
40,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2008
│ 68,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
28,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
40,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2009
│ 68,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
28,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
40,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2010
│ 68,0 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
28,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
40,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


220.│Организация
временного│ │ │
│ │
│ │


│ │трудоустройства
безработных│ │ │
│ │ │


│ │граждан в
возрасте от 18 до│ │ │
│ │
│ │


│ │20 лет из
числа выпускников│ │ │
│ │
│ │


│ │учреждений
начального и│ │ │
│ │
│ │


│ │среднего
проф. образования,│ │ │
│ │
│ │


│ │ищущих работу
впервые │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ │ 2006
│ 31,5 │ │Создание
│Трудоустройство на│Центр занятости│


│ │ │ │
в т.ч. │
│дополнительных рабочих│постоянное
рабочее│населения. │


│ │ │ │
11,5 │Федеральный
бюджет│мест │место после
окончания│Работодатели │


│ │ │ │
20,0 │Средства
│ │программы │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2007
│ 36,2 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
11,2 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
25,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2008
│ 36,2 │ │
│ │ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│ │ │


│ │ │ │
11,2 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ │ │
25,0 │Средства
│ │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


221.│Профессиональное
обучение│ │ │
│ │ │


│ │безработных
граждан │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ │ 2006
│ 50,0 │ │Повышение
│Трудоустройство после│ │


│ │ │ │
в т.ч. │
│квалификации, │обучения, снижение│


│ │ │ │
40,0 │Федеральный
бюджет│приобретение второй│уровня безработицы │


│ │ │ │
10,0 │Средства
│профессии │ │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(работодателей)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2007
│ 48,0 │Федеральный бюджет│
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2008
│ 55,0 │Федеральный бюджет│
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2009
│ 60,0 │Федеральный бюджет│
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │ │ 2010
│ 70,0 │Федеральный бюджет│
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ИТОГО по
подразделу│ │ 2048,94 │
│ │
│ │


│ │"Занятость
населения", в том│ │ │
│ │
│ │


│ │числе:
│ │ │
│ │
│ │


│ │- федеральный
бюджет │ │ 768,86 │
│ │
│ │


│ │- районный
бюджет │ │ 470,08 │
│ │
│ │


│ │- средства
предприятий│ │ 810,0 │
│ │
│ │


│ │(работодателей)
│ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ВСЕГО по
разделу "Социальная│ │ 4192,94 │
│ │
│ │


│ │поддержка
и занятость│ │ │
│ │
│ │


│ │населения",
в том числе: │ │ │
│ │
│ │


│ │- федеральный
бюджет │ │ 768,86 │
│ │
│ │


│ │- районный
бюджет │ │ 2614,08 │
│ │
│ │


│ │- средства
предприятий│ │ 810,0 │
│ │
│ │


│ │(работодателей)
│ │ │
│ │ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Молодежная политика


├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


Совершенствование
нормативной правовой базы реализации государственной молодежной
политики в районе │


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


222.│Разработка
концепции│ 2007 │ Без │
│ │Формирование
│Управление │


│ │молодежной
политики в районе│ │дополнительных │
│ │нормативной
правовой│образования и│


│ │ │ │
затрат │
│ │базы
реализации│молодежной политики │


│ │ │ │
│ │
районной молодежной│


│ │ │ │
│ │
политики │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


223.│Создание
молодежных советов│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Повышение
статуса│Управление │


│ │на
предприятиях │ │дополнительных │
│ │молодежи
на│образования и│


│ │ │ │
затрат │
│ │предприятиях
│молодежной политики.│


│ │ │ │
│ │ │
Руководители


│ │ │ │
│ │ │
предприятий


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


224.│Выделение
средств на жилье│ 2006 │ 75% от │
│ │Закрепление
молодежи│Управление финансов.│


│ │молодым
семьям по программе│ │ выделяемой │
│ │на селе
│Отдел капитального│


│ │льготного
кредитования │ │ суммы │
│ │
│строительства и│


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
архитектуры.


│ │ │ 2007
│ 80% от │ │
│ │Управление │


│ │ │ │
выделяемой │
│ │
│образования и│


│ │ │ │
суммы │
│ │
│молодежной политики │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2008
│ 85% от │ │
│ │ │


│ │ │ │
выделяемой │
│ │ │


│ │ │ │
суммы │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 90% от │ │
│ │ │


│ │ │ │
выделяемой │
│ │ │


│ │ │ │
суммы │
│ │ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤


Формирование
условий для гражданского становления, духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодежи │


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


225.│Сбор банка
данных о│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Координация
│Управление │


│ │деятельности
организаций и│ │дополнительных │
│ │деятельности
│образования и│


│ │учреждений,
участвующих в│ │ затрат │
│ │организаций
и│молодежной политики │


│ │патриотическом
воспитании│ │ │
│ │учреждений, │


│ │молодежи
│ │ │
│ │участвующих
в│ │


│ │ │ │
│ │
патриотическом │


│ │ │ │
│ │
воспитании молодежи │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


226.│Содействие
в проведении│ 2006 │ 6,0 │Районный
бюджет │ │Воспитание
│Управление │


│ │походов по
историческим├─────────────┼───────────────┤
│ │нравственных
качеств│образования и│


│ │местам
│ 2007 │ 7,0 │
│ │молодежи на
примерах│молодежной политики.│


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │истории
Отечества │Краевые музеи │


│ │ │ 2008
│ 8,0 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 9,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


227.│Участие в
областном смотре-│ 2006 │ 2,0 │Районный
бюджет │ │Формирование
у│Управление │


│ │конкурсе
военно-├─────────────┼───────────────┤
│ │молодежи
готовности к│образования и│


│ │патриотических
клубов │ 2007 │ 2,2 │
│ │вооруженной
защите│молодежной политики │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │Родины
│ │


│ │ │ 2008
│ 2,5 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 3,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


228.│Организационно-методическая
│ 2006 │ 5,5 │Районный бюджет │
│Воспитание │Управление


│ │поддержка
музеев в школах├─────────────┼───────────────┤
│ │нравственных
качеств│образования и│


│ │района
│ 2007 │ 6,0 │
│ │молодежи на
примерах│молодежной политики.│


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │истории
Отечества │Краевые музеи │


│ │ │ 2008
│ 6,5 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 7,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


229.│Проведение
районных│ 2006 │ 11,0 │Районный
бюджет │ │Формирование
у│Управление │


│ │соревнований
"Нижегородская├─────────────┼───────────────┤
│ │молодежи
готовности к│образования и│


│ │школа
безопасности -│ 2007 │ 12,5 │
│ │вооруженной
защите│молодежной политики.│


│ │"Зарница".
├─────────────┼───────────────┤
│ │Родины
│Военкомат │


│ │Участие в
зональных│ 2008 │ 14,0 │
│ │
│ │


│ │соревнованиях
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 15,5 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


230.│Участие в
организации и│ 2006 │ 6,0 │Районный
бюджет │ │Подготовка
допризывной│Управление │


│ │проведении
военно-полевых├─────────────┼───────────────┤
│ │молодежи к
службе в│образования и│


│ │сборов для
допризывной│ 2007 │ 6,6 │
│ │армии
│молодежной политики.│


│ │молодежи по
программе ОБЖ ├─────────────┼───────────────┤
│ │
│Военкомат │


│ │ │ 2008
│ 7,2 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 8,5 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


231.│Проведение
конкурсов в│ 2006 │ 5,5 │Районный
бюджет │ │Внедрение
в│Управление │


│ │области
гражданско-├─────────────┼───────────────┤
│ │педагогическую
│образования и│


│ │патриотического,
духовно-│ 2007 │ 6,0 │
│ │практику
программ,│молодежной политики.│


│ │нравственного,
├─────────────┼───────────────┤
│ │имеющих
оптимальные│Отдел культуры. │


│ │экологического
воспитания│ 2008 │ 6,5 │
│ │результаты
по│Бюро экологии │


│ │молодежи
├─────────────┼───────────────┤
│ │патриотическому
│ │


│ │ │ 2009
│ 7,3 │ │
│воспитанию молодежи │ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤


Решение
социально-экономических проблем молодежи


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


232.│Участие в
мероприятиях по│ │ │
│ │Создание условий
для│Центр занятости. │


│ │организации
временной│ │ │
│ │занятости подростков
в│Управление │


│ │занятости
подростков в│ │ │
│ │свободное от
учебы│образования и│


│ │период
каникул и свободное│ │ │
│ │время
│молодежной политики │


│ │от учебы
время, в том числе │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │В организации
и проведении│ 2006 │ 42,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │конкурса на
звание "Лучшая├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │подростковая
бригада" │ 2007 │ 45,0 │
│ │
│ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2008
│ 48,0 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 50,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │Организация
временной│ 2006 │ 50,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │занятости
несовершеннолетних├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │граждан в
возрасте от 14 до│ 2007 │ 50,0 │
│ │
│ │


│ │18 лет
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2008
│ 50,0 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 50,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


233.│Содействие
в организации│ │ │
│ │Снижение
уровня│Центр занятости. │


│ │безработной
молодежи, в том│ │ │
│ │безработицы
среди│Управление │


│ │числе
│ │ │
│ │молодежи на
основе│образования и│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
повышения
квалификации│молодежной политики │


│ │Организация
временного│ 2006 │ 60,0 │Районный
бюджет │ │и формирования│


│ │трудоустройства
граждан 18 -├─────────────┼───────────────┤
│ │соответствующих
│ │


│ │20 лет из
числа выпускников│ 2007 │ 62,0 │
│ │требований
рынка│ │


│ │учреждений
начального и├─────────────┼───────────────┤
│ │трудовых
ресурсов.│ │


│ │среднего
образования │ 2008 │ 65,0 │
│ │Повышение
деловой│ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │активности
молодежи │ │


│ │ │ 2009
│ 70,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │


│ │В организации
и проведении│ 2006 │ 50,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


│ │ярмарок
рабочих и учебных├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │мест для
молодежи │ 2007 │ 50,0 │
│ │
│ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2008
│ 50,0 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 50,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


234.│Участие в
областных школьных│ 2006 │ 3,3 │Районный
бюджет │ │Обмен
опытом,│Управление │


│ │ярмарках
├─────────────┼───────────────┤
│ │получение
│образования и│


│ │ │ 2007
│ 3,8 │ │
│дополнительных средств│молодежной политики │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2008
│ 4,2 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 5,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


235.│Проведение
школьных│ 2006 │ 3,3 │Районный
бюджет │ │Обмен
опытом,│Управление │


│ │конференций
по итогам├─────────────┼───────────────┤
│ │награждение
лучших│образования и│


│ │летнего
отдыха и занятости│ 2007 │ 3,8 │
│ │учреждений
│молодежной политики │


│ │школьников
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2008
│ 4,2 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 5,0 │ │
│ │ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤


Интеллектуальное,
физическое и культурное развитие молодежи


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


236.│Организация
и проведение│ 2006 │ 2,5 │Районный
бюджет │ │Повышения
престижа│Управление │


│ │среди
работающей молодежи├─────────────┼───────────────┤
│ │рабочих
профессий │образования и│


│ │районного
конкурса│ 2007 │ 3,5 │
│ │
│молодежной политики.│


│ │профессионального
мастерства├─────────────┼───────────────┤
│ │
│Профсоюзы │


│ │"Золотые
руки" │ 2008 │ 4,5 │
│ │
│предприятий │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 5,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


237.│Организация
и проведение│ 2006 │ 2,0 │Районный
бюджет │ │Выявление
творческих│Управление │


│ │олимпиад
среди учащихся ├─────────────┼───────────────┤
│ │учащихся
│образования и│


│ │ │ 2007
│ 3,0 │ │
│ │молодежной политики │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2008
│ 4,0 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 5,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


238.│Участие в
областном│ 2006 │ 1,7 │Районный
бюджет │ │Освоение
национальной│Управление │


│ │фестивале
народных ремесел ├─────────────┼───────────────┤
│ │культуры,
выработка│образования и│


│ │ │ 2007
│ 2,0 │ │
│навыков и творческих│молодежной политики │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │умений
│ │


│ │ │ 2008
│ 2,3 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 2,8 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


239.│Организация
и проведение│ 2006 │ 3,3 │Районный
бюджет │ │Активизация
│Управление │


│ │эколого-краеведческой
├─────────────┼───────────────┤
│ │деятельности
│образования и│


│ │конференции.
Участие в│ 2007 │ 3,8 │
│ │экологических
│молодежной политики │


│ │областном
фестивале "Чистая├─────────────┼───────────────┤
│ │объединений
│ │


│ │планета"
│ 2008 │ 4,2 │
│ │
│ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 5,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


240.│Участие в
мероприятиях по│ 2006 │ 2,5 │Районный
бюджет │ │Становление
│Управление │


│ │подготовке
и проведению├─────────────┼───────────────┤
│ │гражданской
позиции│образования и│


│ │празднования
Всероссийского│ 2007 │ 3,0 │
│ │молодого человека
│молодежной политики.│


│ │дня молодежи
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│Отдел культуры. │


│ │ │ 2008
│ 4,0 │ │
│ │Спорткомитет │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 5,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


241.│Содействие
в организации│ 2006 │ 2,5 │Районный
бюджет │ │Пропаганда
здорового│Управление │


│ │спортивных
семейных├─────────────┼───────────────┤
│ │образа жизни
среди│образования и│


│ │соревнований
"Папа, мама, я│ 2007 │ 3,0 │
│ │молодежи,
организация│молодежной политики.│


│ │- спортивная
семья" ├─────────────┼───────────────┤
│ │детского,
семейного│Спорткомитет │


│ │ │ 2008
│ 4,0 │ │
│отдыха │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 5,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


242.│Участие в
организации│ 2006 │ 220,0 │Районный
бюджет │ │Пропаганда
здорового│Управление │


│ │мероприятий
по проведению├─────────────┼───────────────┤
│ │образа жизни
среди│образования и│


│ │соревнований
по массовым│ 2007 │ 242,0 │
│ │учащихся
│молодежной политики │


│ │видам спорта
среди школ ├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2008
│ 255,0 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 300,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


243.│Содействие в
организации и│ 2006 │ 250,0 │Районный
бюджет │ │Пропаганда
массовых│Управление │


│ │проведении
соревнований├─────────────┼───────────────┤
│ │видов спорта
среди│образования и│


│ │среди
работающей молодежи │ 2007 │ 280,0 │
│ │молодежи
│молодежной политики.│


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
Спорткомитет


│ │ │ 2008
│ 280,0 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 300,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


244.│Участие в
областном│ 2006 │ 3,0 │Районный
бюджет │ │Пропаганда
здорового│Управление │


│ │туристическом
слете├─────────────┼───────────────┤
│ │образа жизни
среди│образования и│


│ │работающей
молодежи │ 2007 │ 3,5 │
│ │работающей молодежи
│молодежной политики.│


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
Спорткомитет


│ │ │ 2008
│ 4,0 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 5,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


245.│Проведение
эколого-│ 2006 │ 5,5 │Районный
бюджет │ │Активизация
│Управление │


│ │краеведческих
мероприятий├─────────────┼───────────────┤
│ │деятельности
│образования и│


│ │среди
школьников и молодежи │ 2007 │ 6,0 │
│ │экологических
│молодежной политики.│


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │объединений
│Бюро экологии │


│ │ │ 2008
│ 6,5 │ │
│ │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 7,3 │ │
│ │ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤


Поддержка
деятельности детских и молодежных общественных объединений


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


246.│Организационная
поддержка и│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Правовая
регламентация│Управление │


│ │координация
в пределах│ │дополнительных │
│ │молодежных
объединений│образования и│


│ │полномочий
деятельности│ │ затрат │
│ │
│молодежной политики │


│ │молодежных
общественных│ │ │
│ │
│ │


│ │советов
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


247.│Организация
и проведение│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Выявление и развитие
у│Управление │


│ │лагерей,
семинаров│ │дополнительных │
│ │молодежи
лидерских│образования и│


│ │ученического
актива,│ │ затрат │
│ │качеств;
становление│молодежной политики │


│ │молодежных
лидеров │ │ │
│ │гражданской
позиции│ │


│ │ │ │
│ │
молодого человека │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


248.│Организация
и проведение│ 2006 │ 2,0 │Районный
бюджет │ │Повышение
│Управление │


│ │конкурса
на лучшую├─────────────┼───────────────┤
│ │эффективности
│образования и│


│ │организацию
воспитательной│ 2007 │ 2,5 │
│ │реализации
молодежной│молодежной политики │


│ │работы в
школах ├─────────────┼───────────────┤
│ │политики в
учебных│ │


│ │ │ 2008
│ 3,0 │ │
│заведениях │ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2009
│ 3,5 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


249.│Участие в
организации и│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Обобщение
│Управление │


│ │проведении
семинаров,│ │дополнительных │
│ │положительного
опыта,│образования и│


│ │круглых
столов по развитию│ │ затрат │
│ │методическое
│молодежной политики │


│ │социального
проектирования │ │ │
│ │обеспечение
по│ │


│ │ │ │
│ │
социальному │


│ │ │ │
│ │
проектированию │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤


Кадровое
и информационное обеспечение государственной молодежной политики


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


250.│Проведение
социологических│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Выявление на
основе│Управление │


│ │исследований
о состоянии│ │дополнительных │
│ │анализа данных
опросов│образования и│


│ │молодежи в
Воскресенском│ │ затрат │
│ │и
социологических│молодежной политики │


│ │районе
│ │ │
│ │исследований
наиболее│ │


│ │ │ │
│ │
значимых для молодежи│


│ │ │ │
│ │
проблем │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


251.│Освещение
в средствах│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Информирование
│Управление │


│ │массовой
информации хода│ │дополнительных │
│ │населения о
реализации│образования и│


│ │реализации
программы│ │ затрат │
│ │государственной
│молодежной политики │


│ │"Молодежь
Воскресенского│ │ │
│ │молодежной
политики в│ │


│ │района"
│ │ │
│ │Воскресенском
районе │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


252.│Организация
и проведение│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Обмен опытом работы
│Управление │


│ │семинаров-совещений,
круглых│ │дополнительных │
│ │
│образования и│


│ │столов,
конференций по│ │ затрат │
│ │
│молодежной политики │


│ │направлениям
реализации│ │ │
│ │
│ │


│ │государственной
молодежной│ │ │
│ │ │


│ │политики
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


253.│Участие в
курсах повышения│ 2006 │ 4,5 │Районный
бюджет │ │Совершенствование
│Управление │


│ │квалификации
для├─────────────┼───────────────┤
│ │подготовки
кадров│образования и│


│ │специалистов
сферы│ 2007 │ 5,0 │
│ │муниципальных
│молодежной политики │


│ │молодежной
политики на базе├─────────────┼───────────────┤
│ │служащих,
│ │


│ │НИРО, ВВАГС
│ 2008 │ 5,5 │
│ │специалистов,
│ │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │работающих
в сфере│ │


│ │ │ 2009
│ 6,0 │ │
│молодежной политики │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


254.│Организация
и проведение│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Повышение
│Управление │


│ │обучающих
семинаров для│ │дополнительных │
│ │эффективности
│образования и│


│ │специалистов
по работе с│ │ затрат │
│ │деятельности
структур│молодежной политики.│


│ │работающей
молодежью на│ │ │
│ │по работе с
работающей│Руководители │


│ │предприятиях,
в организациях│ │ │
│ │молодежью
│предприятий │


│ │Воскресенского
района │ │ │
│ │ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤


Стабилизация
и укрепление института молодой семьи


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


255.│Участие в
проведении│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Пропаганда
семейных│Управление │


│ │районных
мероприятий по│ │дополнительных │
│ │ценностей.
Развитие│образования и│


│ │социальной
поддержке молодой│ │ затрат │
│ │семейных видов
отдыха,│молодежной политики.│


│ │семьи
│ │ │
│ │организация досуга
│Администрация района│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


256.│Организация
мероприятий по│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Пропаганда
семейных│Управление │


│ │развитию
клубов молодой│ │дополнительных │
│ │ценностей.
Развитие│образования и│


│ │семьи на
территории района │ │ затрат │
│ │семейных видов
отдыха,│молодежной политики.│


│ │ │ │
│ │
организация досуга
│Управление │


│ │ │ │
│ │ │
социальной
защиты│


│ │ │ │
│ │ │
населения


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


257.│Создание и
развитие базы│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Наличие и
обновление│Управление │


│ │данных
учреждений,│ │дополнительных │
│ │информации
по│образования и│


│ │организаций
по работе с│ │ затрат │
│ │социальному
│молодежной политики │


│ │молодой
семьей │ │ │
│ │обслуживанию
молодежи│ │


│ │ │ │
│ │
на региональном и│


│ │ │ │
│ │
местном уровнях │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


258.│Организация
семинаров,│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Обмен опытом
и│Управление │


│ │конференций
для педагогов,│ │дополнительных │
│ │обучение кадров
по│образования и│


│ │врачей,
социальных педагогов│ │ затрат │
│ │вопросам
содействия│молодежной политики.│


│ │и социальных
работников по│ │ │
│ │молодым семьям
│Воскресенская ЦРБ │


│ │вопросам
планирования семьи,│ │ │
│ │
│ │


│ │охраны
репродуктивного│ │ │
│ │
│ │


│ │здоровья
молодых семей,│ │ │
│ │
│ │


│ │проблемам
молодой семьи │ │ │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Профилактика асоциальных
явлений среди молодежи


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


259.│Организация
культурно-│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Пропаганда
здорового│Управление │


│ │массовых
мероприятий, акций│ │дополнительных │
│ │образа жизни
среди│образования и│


│ │по
пропаганде здорового│ │ затрат │
│ │молодежи,
формирование│молодежной политики.│


│ │образа жизни
среди молодежи │ │ │
│ │моды на здоровье
│Отдел культуры. │


│ │ │ │
│ │ │
Спорткомитет.


│ │ │ │
│ │ │
Комиссия
по делам│


│ │ │ │
│ │ │
несовершеннолетних


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


260.│Оказание
консультативной│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Организационно-
│Управление │


│ │помощи
детским и молодежным│ │дополнительных │
│ │методическое
│образования и│


│ │объединениям
в вопросах│ │ затрат │
│ │обеспечение
│молодежной политики.│


│ │организации
профилактики│ │ │
│ │деятельности
│Комиссия по делам│


│ │правонарушений,
наркомании,│ │ │
│ │молодежных
объединений│несовершеннолетних. │


│ │ВИЧ-инфекций
среди молодежи │ │ │
│ │
│МУ "Воскресенская│


│ │ │ │
│ │ │
ЦРБ".


│ │ │ │
│ │ │
РОВД


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


261.│Организация
и проведение│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Воздействие
на│Управление │


│ │районной
акции "Молодежь│ │дополнительных │
│ │здоровую
молодежь с│образования и│


│ │выбирает
здоровье" │ │ затрат │
│ │целью
предотвращения│молодежной политики.│


│ │ │ │
│ │
распространения
│Спорткомитет │


│ │ │ │
│ │
социально │


│ │ │ │
│ │
обусловленных │


│ │ │ │
│ │
заболеваний, │


│ │ │ │
│ │
формирование здорового│


│ │ │ │
│ │
образа жизни │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


262.│Организация
и проведение│ 2006 │ 1,5 │Районный
бюджет │ │Повышение
│Управление │


│ │конкурса
проектов и программ├─────────────┼───────────────┤
│ │эффективности
│образования и│


│ │общественных
объединений по│ 2007 │ 2,0 │
│ │деятельности
│молодежной политики.│


│ │профилактике
наркотической├─────────────┼───────────────┤
│ │учреждений
и│Комиссия по делам│


│ │зависимости
│ 2008 │ 2,5 │
│ │организаций,
│несовершеннолетних. │


│ │
├─────────────┼───────────────┤
│ │занимающихся
│МУ "Воскресенская│


│ │ │ 2009
│ 3,0 │ │
│различными аспектами│ЦРБ"


│ │ │ │
│ │
профилактики и│


│ │ │ │
│ │
реабилитации лиц,│


│ │ │ │
│ │
подверженных │


│ │ │ │
│ │
наркотической │


│ │ │ │
│ │
зависимости │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


263.│Организация
и проведение│ 2006 - 2009 │ Без │
│ │Информирование
│Управление │


│ │лекций, бесед
по пропаганде│ │дополнительных │
│ │молодежи
о│образования и│


│ │здорового
образа жизни в│ │ затрат │
│ │распространении
│молодежной политики.│


│ │школах
│ │ │
│ │социально
│Воскресенская │


│ │ │ │
│ │
обусловленных
│Центральная │


│ │ │ │
│ │
заболеваний,
│библиотечная система│


│ │ │ │
│ │
формирование у молодых│


│ │ │ │
│ │
людей здорового образа│


│ │ │ │
│ │
жизни │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ВСЕГО по
разделу "Молодежная│ │ 3338,3 │
│ │
│ │


│ │политика",
в том числе: │ │ │
│ │
│ │


│ │- федеральный
бюджет │ │ 400,0 │
│ │
│ │


│ │- районный
бюджет │ │ 2938,3 │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Спорт


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


264.│Проведение
спортивно-│ 2006 - 2010 │ 1293,7 │Районный
бюджет │Привлечение населения│Ежегодное
увеличение│Администрация │


│ │массовых
мероприятий │ │ │
│к занятиям ФК и С │числа
занимающихся на│района. │


│ │ │ │
│ │
2 - 2,5%
│Управление │


│ │ │ │
│ │ │
образования
и│


│ │ │ │
│ │ │
молодежной
политики │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


265.│Приобретение
спорт.│ 2006 - 2010 │ 585,0 │
│Усовершенствование │Повышение
│Администрация района│


│ │инвентаря
для команд,│ │ в т.ч. │
│материально- │эффективности
│ │


│ │участвующих
в зональных и│ │ 320,0 │Районный
бюджет │технической базы │тренировочных │


│ │областных
соревнованиях │ │ 265,0 │Средства
│ │процессов │


│ │ │ │
предприятий
│ │ │


│ │ │ │
(спонсоров)
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


266.│Приобретение
инвентаря и│ 2006 - 2010 │ 3996,0 │
│Внедрение новых│Увеличение
кол-ва│Управление │


│ │оборудования
для спортивных│ │ в т.ч. │
│подходов к│детей, занимающихся
ФК│образования и│


│ │секций при
ДЮКФП │ │ 999,0 │Районный
бюджет │тренировочным занятиям│и С
│молодежной политики │


│ │ │ │
999,0 │Областной
бюджет │ │ │


│ │ │ │
1998,0 │Федеральный
бюджет│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


267.│Проведение
спортивно-│ 2006 - 2010 │ 2230,0 │Районный
бюджет │Привлечение детей к│Увеличение
кол-ва│Администрация │


│ │массовых
мероприятий среди│ │ │
│регулярным занятиям ФК│детей,
занимающихся ФК│района. │


│ │учащихся школ
и ДЮКФП │ │ │
│ │и С.
Успешное│Управление │


│ │ │ │
│ │
выступление
на│образования и│


│ │ │ │
│ │
зональных, областных
и│молодежной политики │


│ │ │ │
│ │
федеральных │


│ │ │ │
│ │
соревнованиях │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


268.│Реконструкция
футбольного│ 2007 │ 600,0 │
│Непригодность │Повышение
мастерства│Администрация │


│ │поля в
Задворковской школе │ │ в т.ч. │
│имеющегося футбольного│задворковских
│района. │


│ │ │ │
200,0 │Районный
бюджет │поля для занятий│спортсменов
│Управление │


│ │ │ │
400,0 │Средства
│футболом │
│образования и│


│ │ │ │
предприятий
│ │
│молодежной политики.│


│ │ │ │
(спонсоров)
│ │
│Задворковская школа │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


269.│Строительство
хоккейного│ 2008 │ 100,0 │Районный
бюджет │Отсутствие данного│Создание
новых│Управление │


│ │корта в с.
Воздвиженское │ │ 300,0 │Средства
│спорт. сооружения при│хоккейных команд.
И│образования и│


│ │ │ │
предприятий
│большом желании детей│возможность
│молодежной политики.│


│ │ │ │
(спонсоров)
│и молодежи заниматься│организации
массового│Администрация района│


│ │ │ │
│ │хоккеем
│катания на коньках в│


│ │ │ │
│ │
зимнее время │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


270.│Строительство
волейбольных│ 2006 - 2008 │ 80,0 │Районный
бюджет │Привлечение молодежи к│Снижение числа
лиц,│Управление │


│ │площадок при
домах культуры│ │ │
│активному отдыху │употребляющих
│образования и│


│ │района
│ │ │
│ │алкогольные
напитки,│молодежной политики.│


│ │ │ │
│ │
увеличение команд
на│Отдел культуры │


│ │ │ │
│ │
районных соревнованиях│


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


271.│Поощрение
спортсменов и│ 2006 - 2010 │ 130,0 │Районный
бюджет │Стимулирование │Достижение
│Администрация района│


│ │тренеров
за высокие│ │ │
│тренеров и спортсменов│спортсменами
│ │


│ │спортивные
результаты и за│ │ │
│к более активным и│результатов
1-го│ │


│ │поднятие
спортивного│ │ │
│новым формам│спортивного разряда
│ │


│ │престижа
района │ │ │
│тренировочных │
│ │


│ │ │ │
│ │процессов
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


272.│Реконструкция
стадиона в│ 2006 - 2010 │ 3700,0 │
│Недостроенный стадион│Повышение
│Администрация │


│ │р.п.
Воскресенское │ │ в т.ч. │
│не позволяет в полном│эффективности
│района. │


│ │ │ │
750,0 │Районный
бюджет │объеме проводить│тренировочных
│Воскресенская школа │


│ │ │ │
2950,0 │Средства
│тренировочные занятия│процессов. Проведение│


│ │ │ │
предприятий
│и соревнования │зональных и областных│


│ │ │ │
(спонсоров)
│ │соревнований │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


273.│Строительство
здания│ 2008 │ 1000,0 │Районный
бюджет │Малая пропускная│Повышение
числа│Администрация района│


│ │физкультурно-
│ │ │
│способность имеющихся│населения,
│ │


│ │оздоровительного
комплекса с│ │ │
│спортивных сооружений│занимающегося ФК и С,│


│ │универсальным
игровым залом│ │ │
│в поселке при желании│до 11%
│ │


│ │и бассейном
(разработка ПСД)│ │ │
│населения занятиями ФК│
│ │


│ │ │ │
│ │и
С │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


274.│Оборудование
лыжной трассы│ 2007 - 2008 │ 150,0 │Районный
бюджет │Развитие лыжного│Развитие
массового│Администрация района│


│ │(колхозный
сад - освещение) │ │ │
│спорта │спорта даст
толчок│ │


│ │ │ │
│ │
развитию │


│ │ │ │
│ │
профессионального │


│ │ │ │
│ │
спорта │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


275.│Оборудование
душевых кабинок│ 2006 - 2007 │ 120,0 │Районный
бюджет │Отсутствие душевых│Соответствие
│Администрация │


│ │в
раздевалке катка при│ │ │
│кабинок │хоккейного
корта│района. │


│ │стадионе
"Колос" │ │
│ │ │проведению
областных│Воскресенская школа │


│ │ │ │
│ │
соревнований │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


276.│Приобретение
автобуса марки│ 2007 │ 400,0 │Районный
бюджет │Отсутствие своего│Экономия
бюджета│Администрация района│


│ │"ГАЗель"
│ │ │
│транспорта существенно│развития
спорта,│ │


│ │ │ │
│ │сказывается
на бюджете│возможность участия в│ │


│ │ │ │
│ │развития
спорта │большем кол-ве│


│ │ │ │
│ │
мероприятий │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


277.│Проведение
спартакиады среди│ 2006 - 2010 │ 255,0 │Районный
бюджет │Развитие физкультурно-│Оздоровление
населения│Администрация района│


│ │производственных
коллективов│ │ │
│оздоровительной работы│района │


│ │и организаций
района │ │ │
│на рабочих местах │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ВСЕГО по
разделу "Спорт", в│ │ 14939,7
│ │ │
│ │


│ │том числе:
│ │ │
│ │
│ │


│ │- федеральный
бюджет │ │ 1998,0 │
│ │
│ │


│ │- областной
бюджет │ │ 999,0 │
│ │
│ │


│ │- районный
бюджет │ │ 8027,7 │
│ │
│ │


│ │- средства
предприятий │ │ 3915,0 │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Экология, природопользование,
туризм │


├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤



Экология


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


278.│Обеспечение
сохранности│ │ │
│ │
│ │


│ │озера
Светлояр │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ │ 2007
│ 90,0 │Областной │Увеличивающийся
поток│Обеспечение сохранения│Владимирская │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤экологический
фонд│туристов создает│окружающей
среды│сельская │


│ │ │ 2008
│ 100,0 │ │угрозу
сохранению│памятника природы│администрация │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
жемчужины
России в│"Озеро Светлояр" │


│ │ │ 2009
│ 100,0 │ │естественном
состоянии│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │
│ │


│ │ │ 2010
│ 100,0 │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


279.│Анализ
экологического│ │ │
│ │
│ │


│ │состояния
государственного│ │ │
│ │
│ │


│ │памятника
природы│ │ │
│ │
│ │


│ │федерального
значения "Озеро│ │ │
│ │
│ │


│ │Светлояр"
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ │ 2007
│ 45,0 │Областной │Рекреационная
│Сохранение в│Владимирская │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤экологический
фонд│нагрузка, │естественном
состоянии│сельская │


│ │ │ 2008
│ 50,0 │ │заболачивание
берегов,│памятника природы в│администрация │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
нарушение
│соответствии с│ │


│ │ │ 2009
│ 50,0 │ │естественного
│полученными │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
травяного
покрова │исследованиями, │ │


│ │ │ 2010
│ 50,0 │ │
│экологически │ │


│ │ │ │
│ │
безопасная среда │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


280.│Благоустройство
территории в│ │ │
│ │ │


│ │местах
массового скопления│ │ │
│ │
│ │


│ │людей:
приобретение урн и│ │ │
│ │
│ │


│ │биотуалетов,
оплата за сбор│ │ │
│ │
│ │


│ │и вывоз
мусора │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ │ 2007
│ 30,0 │Районный бюджет │Увеличивающийся
поток│Сохранение и│Владимирская │


│ │ │ │
10,0 │Районный
│паломников и туристов.│поддержание
территории│сельская │


│ │ │ │
экологический
фонд│Интенсивный │памятника
природы│администрация │


│ │ │ │
40,0 │Областной
экофонд │рекреационный │"Озеро Светлояр"
в│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤прессинг,
нарушение│естественном │ │


│ │ │ 2008
- 2010 │ 35,0 │Районный бюджет │экологического
баланса│состоянии, сохранение│ │


│ │ │ │
10,0 │Районный
│особо охраняемой│биоценозов особо│


│ │ │ │
экологический
фонд│природной территории │охраняемой природной│


│ │ │ │
40,0 │Областной
│ │территории │


│ │ │ │
экологический
фонд│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


281.│Обустройство
экотроп вокруг│ 2007 - 2010 │ 20,0 │Районный
бюджет │Нарушение │Обеспечение
сохранения│Администрация │


│ │озера
Светлояр и к ключику│ │ 15,0
│Районный │экологического баланса│окружающей
среды│Воскресенского │


│ │Кибелек
│ │
│экологический фонд│особо охраняемой│памятника
природы│района. │


│ │ │ │
25,0 │Областной
│природной территории,│"Озеро Светлояр"
│Владимирская │


│ │ │ │
экологический
фонд│используемой в│
│сельская │


│ │ │ │
│ │туристских
целях │ │администрация │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


282.│Анализ
почвы в местах│ │ │
│ │
│ │


│ │массового
скопления туристов│ │ │
│ │
│ │


│ │и у
автостоянки │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ │ 2007
│ 15,0 │Областной │Увеличивающийся
поток│Сохранение и│Владимирская │


│ │ │ │
экологический
фонд│паломников и туристов.│поддержание
территории│сельская │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┤Интенсивный
│памятника природы│администрация │


│ │ │ 2008
- 2010 │ 20,0 │Областной │рекреационный
│"Озеро Светлояр" в│


│ │ │ │
экологический
фонд│прессинг, нарушение│естественном │


│ │ │ │
│ │экологического
баланса│состоянии, сохранение│ │


│ │ │ │
│ │особо
охраняемой│биоценозов особо│


│ │ │ │
│ │природной
территории │охраняемой природной│ │


│ │ │ │
│ │
территории │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


283.│Оборудование
биотермических│ 2007 - 2010 │ 30,0 │Районный
│ │
│Сельские │


│ │ям и
сибиреязвенных│ │
│экологический фонд│ │
│администрации, на│


│ │скотомогильников
│ │ 20,0 │Бюджет
поселений │ │
│территории которых│


│ │ │ │
│ │ │
находятся
данные│


│ │ │ │
│ │ │
объекты


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


│ │ИТОГО по
подразделу│ │ 895,0 │
│ │
│ │


│ │"Экология",
в том числе: │ │ │
│ │
│ │


│ │- районный
бюджет │ │ 85,0 │
│ │
│ │


│ │- Областной
экологический│ │ 725,0 │
│ │
│ │


│ │фонд
│ │ │
│ │
│ │


│ │- районный
экологический│ │ 65,0 │
│ │
│ │


│ │фонд
│ │ │
│ │
│ │


│ │- бюджет
поселений │ │ 20,0 │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Туризм


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


284.│Проведение
маркетинговых│ 2007 │ 20,0 │Областной
бюджет │Низкий спрос на│Повышение
качества│Министерство │


│ │исследований
в сфере ВВТ,│ 2007 │ 10,0 │Районный
бюджет │туристическую │турпродукта
и│поддержки и развития│


│ │разработка
стратегий выхода│ 2008 - 2010 │ 20,0 │Областной
бюджет │продукцию района │нахождение
своего│малого │


│ │на
международный рынок,│ │ 10,0
│Районный бюджет │ │сегмента
на│предпринимательства,│


│ │рекомендаций
по формированию│ │ │
│ │потребительском рынке
│потребительского │


│ │турпродукта,
адекватного│ │ │
│ │
│рынка и услуг│


│ │спросу
приоритетных│ │ │
│ │
│Нижегородской │


│ │сегментов
потребительского│ │ │
│ │
│области (далее -│


│ │рынка
│ │ │
│ │
│МПиРМП). │


│ │ │ │
│ │ │
Отдел
экономики,│


│ │ │ │
│ │ │
прогнозирования
и│


│ │ │ │
│ │ │
ресурсов


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


285.│Подготовка
и издание│ 2007 │ 40,0 │Областной
бюджет │Низкая │Повышение спроса
на│Администрация │


│ │рекламно-информационных
│ 2007 │ 20,0 │Районный бюджет
│информированность │туристские
услуги│Воскресенского │


│ │материалов о
турпотенциале│ 2008 - 2010 │ 40,0 │Областной
бюджет │общества о│района.
Увеличение│района. │


│ │района
(каталог, буклеты,│ │ 20,0
│Районный бюджет │туристическом │потока
туристов в│МПиРМП │


│ │схемы-карты,
путеводители,│ │ │
│потенциале района │район
│ │


│ │плакаты,
открытки и пр.) │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


286.│Размещение
информации о│ 2006 │ - │
│Низкая │Повышение спроса
на│Отдел экономики │


│ │туристском
потенциале района│ 2007 - 2010 │ 10,0 │Областной
бюджет │информированность │туристские
услуги│администрации │


│ │в Интернете
│ │ 5,0 │Районный
бюджет │общества о│района.
Увеличение│Воскресенского │


│ │ │ │
│ │туристическом
│потока туристов в│района. │


│ │ │ │
│ │потенциале
района │район │МПиРМП │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


287.│Подготовка и
тиражирование│ 2007 - 2010 │ 20,0 │Областной
бюджет │Низкая │Повышение спроса
на│Отдел экономики │


│ │СD и DVD
дисков о│ │ 10,0 │Районный
бюджет │информированность │туристские
услуги│администрации │


│ │турпотенциале
района │ │ │
│общества о│района.
Увеличение│Воскресенского │


│ │ │ │
│ │туристическом
│потока туристов в│района. │


│ │ │ │
│ │потенциале
района │район │МПиРМП │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


288.│Подготовка
и прокат│ 2007 - 2010 │ 30,0 │Областной
бюджет │Низкая │Повышение спроса
на│Отдел экономики,│


│ │видеосюжетов,
фильма о│ │ 15,0 │Районный
бюджет │информированность │туристские
услуги│прогнозирования и│


│ │туризме в
районе на│ │ │
│общества о│района.
Увеличение│ресурсов. │


│ │телевидении,
прокат│ │ │
│туристическом │потока туристов
в│МПиРМП │


│ │радиопередач
на радио │ │ │
│потенциале района │район
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


289.│Участие
стендом в российских│ 2006 │ 10,0
│Районный бюджет │Низкая │Повышение
спроса на│Отдел экономики,│


│ │и
международных туристских│ 2007 - 2010 │ 60,0
│Областной бюджет │информированность │туристские
услуги│прогнозирования и│


│ │выставках.
Создание│ │ 30,0 │Районный
бюджет │общества о│района.
Увеличение│ресурсов. │


│ │экспозиции,
приобретение│ │ │
│туристическом │потока туристов
в│МПиРМП │


│ │оборудования
│ │ │
│потенциале района │район
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


290.│Разработка
и│ 2007 - 2010 │ 10,0 │Районный
бюджет │Слабая узнаваемость на│Увеличение
потока│Отдел экономики,│


│ │позиционирование
бренда│ │ │
│потребительском рынке │туристов в
район.│прогнозирования и│


│ │Воскресенского
района │ │ │
│ │Приобретение
│ресурсов │


│ │ │ │
│ │
конкурентного │


│ │ │ │
│ │
преимущества на рынке │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


291.│Создание ГИС
и виртуальной│ 2008 - 2010 │ 50,0 │Областной
бюджет │Низкая │Повышение спроса
на│Отдел экономики,│


│ │модели
объектов культурного│ │ 20,0
│Районный бюджет │информированность │туристские
услуги│прогнозирования и│


│ │и
природного наследия│ │ │
│общества о│района.
Увеличение│ресурсов. │


│ │Воскресенского
района,│ │ │
│туристическом │потока туристов
в│МПиРМП. │


│ │виртуальных
экскурсий и│ │ │
│потенциале района │район
│Институт культурного│


│ │моделей
│ │ │
│ │
│и природного│


│ │ │ │
│ │ │
наследия


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


292.│Проведение
рекламно-│ 2007 - 2010 │ 50,0 │Областной
бюджет │Низкая │Повышение спроса
на│Отдел экономики,│


│ │информационных
туров для│ │ 10,0 │Районный
бюджет │информированность │туристские
услуги│прогнозирования и│


│ │российских и
международных│ │ │
│общества о│района.
Увеличение│ресурсов. │


│ │СМИ и
туроператоров │ │ │
│туристическом │потока
туристов в│МПиРМП │


│ │ │ │
│ │потенциале
района │район │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


293.│Проведение
фестиваля "Град│ 2006 │ 15,0
│Районный бюджет │Небольшой спрос на│Повышение
│Администрация │


│ │Китеж -
душа Руси" в с.│ 2007 - 2010 │ 50,0
│Областной бюджет │туристские услуги
│привлекательности │Воскресенского │


│ │Владимирское
│ │ 20,0 │Районный
бюджет │ │района.
Увеличение│района. │


│ │ │ │
│ │
потока туристов
в│МПиРМП │


│ │ │ │
│ │
район │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


294.│Подготовка
бизнес-│ 2007 - 2010 │ 50,0 │Областной
бюджет │Слабо развита│Привлечение
│Администрация │


│ │предложений
для инвесторов,│ │ 15,0 │Районный
бюджет │туристская │инвесторов,
увеличение│Воскресенского │


│ │участие в
инвестиционных│ │ │
│инфраструктура │объектов размещения
и│района. │


│ │выставках,
форумах и биржах │ │ │
│ │сервиса в районе
│МПиРМП │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


295.│Проведение
научных,│ 2007 - 2009 │ 50,0 │Областной
бюджет │Слабо развита│Привлечение
│Администрация │


│ │консалтинговых
и проектно-│ │ 10,0 │Районный
бюджет │туристская │инвесторов,
увеличение│Воскресенского │


│ │изыскательных
работ по│ │ │
│инфраструктура │объектов размещения
и│района. │


│ │созданию
туристических зон │ │ │
│ │сервиса в районе
│МПиРМП │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


296.│Проведение
НИР и НИОКР в│ 2006 │ 10,0 │Районный
бюджет │Недостаточно развита│Повышение
│Администрация │


│ │сфере ВВТ:
разработка│ 2007 - 2010 │ 30,0 │Областной
бюджет │туристическая сеть │привлекательности
│Воскресенского │


│ │маршрутов,
проектов,│ │ 15,0 │Районный
бюджет │ │района.
Увеличение│района. │


│ │исследований,
планов│ │ │
│ │потока туристов
в│МПиРМП │


│ │развития и
пр. │ │ │
│ │район
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


297.│Повышение
квалификации│ 2006 │ 25,5 │Районный
бюджет │Недостаточный уровень│Увеличение
качества│Администрация │


│ │управленческих
кадров и│ 2007 - 2010 │ 20,0 │Областной
бюджет │квалификации │турпродукта
│Воскресенского │


│ │экскурсоводов
в сфере│ │ 10,0 │Районный
бюджет │специалистов │
│района. │


│ │туризма
│ │ │
│ │
│МПиРМП │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


298.│Проведение
конкурсов на│ 2007 - 2010 │ 20,0 │Областной
бюджет │Создание новых│Увеличение
количества│Администрация │


│ │создание
туристических│ │ 10,0 │Районный
бюджет │туристских продуктов │туристов в район
│Воскресенского │


│ │маршрутов и
проектов по│ │ │
│ │
│района. │


│ │туризму
(гранты) │ │ │
│ │
│МПиРМП │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


299.│Создание
музейно-туристского│ 2007 │ 1000,0
│Областной бюджет │Формирование │Увеличение
количества│Администрация │


│ │комплекса
"Град Китеж" в с.│ │ 500,0
│Районный бюджет │конкурентоспособного │туристов
в район │Воскресенского │


│ │Владимирское,
приобретение│ 2008 │ 7000,0 │Областной
бюджет │турпродукта │
│района. │


│ │оборудования,
постановка по│ │ 500,0 │Районный
бюджет │ │
│МПиРМП │


│ │мотивам оперы
"О невидимом│ 2009 │ 15000,0
│Федеральный бюджет│ │
│ │


│ │граде
Китеже и деве│ │ 8000,0
│Областной бюджет │ │
│ │


│ │Февронии"
│ │ 500,0 │Районный
бюджет │ │ │


│ │ │ 2010
│ 5000,0 │Федеральный бюджет│
│ │ │


│ │ │ │
5000,0 │Областной
бюджет │ │ │


│ │ │ │
500,0 │Районный
бюджет │ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


300.│Создание
природного и│ 2006 │ 15,0 │Районный
бюджет │Формирование │Увеличение
количества│Администрация │


│ │историко-археологического
│ 2007 - 2010 │ 150,0 │Областной бюджет
│конкурентоспособного │туристов в район
│Воскресенского │


│ │комплекса
"Русенихинское│ │ 50,0
│Районный бюджет │турпродукта │
│района. │


│ │городище"
(проведение│ │ │
│ │
│МПиРМП │


│ │раскопок,
создание музея,│ │ │
│ │
│ │


│ │реконструкция
избы и т.д.) │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


301.│Формирование
новых│ 2007 - 2010 │ 50,0 │Областной
бюджет │Формирование │Увеличение
количества│Администрация │


│ │экспозиций,
оборудование,│ │ 15,0 │Районный
бюджет │конкурентоспособного │туристов в район
│Воскресенского │


│ │создание
объектов показа│ │ │
│турпродукта │
│района. │


│ │(Воскресенский
краеведческий│ │ │
│ │
│МПиРМП │


│ │музей,
школьные музеи района│ │ │
│ │
│ │


│ │и др. на
конкурсной основе) │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


302.│Создание и
обеспечение│ 2007 - 2010 │ 800,0 │Областной
бюджет │Управление туристским│Увеличение
количества│Администрация │


│ │деятельности
природного│ │ 50,0 │Районный
бюджет │потоком │туристов в район.
│Воскресенского │


│ │парка
"Воскресенское│ │ │
│ │Увеличение
│района. │


│ │Поветлужье"
│ │ │
│ │инвестиционной
│МПиРМП. │


│ │ │ │
│ │
привлекательности
│Комитет охраны│


│ │ │ │
│ │
района
│природы и управления│


│ │ │ │
│ │ │
природопользованием


│ │ │ │
│ │ │
Нижегородской


│ │ │ │
│ │ │
области


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


303.│Строительство
(ремонт)│ 2007 - 2010 │ 500,0 │Областной
бюджет │Отсутствие водного│Увеличение
сегмента│Администрация │


│ │берегоукреплений
и причалов,│ │ 200,0 │Районный
бюджет │туризма на яхтах,│потребительского
рынка│Воскресенского │


│ │дноуглубительные
работы,│ │ │
│маломерных судах │района в данном
виде│района. │


│ │благоустройство
причальных│ │ │
│ │туризма
│МПиРМП │


│ │территорий
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


304.│Строительство
и ремонт│ 2007 - 2010 │ 1000,0 │Областной
бюджет │Изношенность дорожного│Увеличение
количества│Администрация │


│ │дорог,
подъездных путей к│ │ 100,0
│Районный бюджет │покрытия, отсутствие│туристов
в район │Воскресенского │


│ │объектам
показа, стоянок │ │ │
│подъезда к объектам│
│района. │


│ │ │ │
│ │показа
│ │МПиРМП.


│ │ │ │
│ │ │
Главное
управление│


│ │ │ │
│ │ │
дорожного
и│


│ │ │ │
│ │ │
транспортного


│ │ │ │
│ │ │
хозяйства


│ │ │ │
│ │ │
Нижегородской


│ │ │ │
│ │ │
области


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


305.│Развитие
инженерной│ 2007 - 2010 │ 1000,0 │Областной
бюджет │Невысокая │Увеличение
количества│Администрация │


│ │инфраструктуры
в туристско-│ │ 200,0 │Районный
бюджет │инвестиционная │инвесторов и
новых│Воскресенского │


│ │рекреационной
зоне │ │ │
│привлекательность │объектов размещения
│района. │


│ │ │ │
│ │ │
МПиРМП


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


306.│Благоустройство
территорий│ 2007 - 2010 │ 150,0 │Областной
бюджет │Неприглядный вид и│Увеличение
│Администрация │


│ │рядом с
объектами показа,│ │ 50,0 │Районный
бюджет │затрудненный поиск│привлекательности
│Воскресенского │


│ │установка
указателей │ │ │
│местонахождения │объектов показа
и│района. │


│ │ │ │
│ │объектов
показа │туристов в район │МПиРМП


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


307.│Развитие
инфраструктуры│ 2006 │ 10,0 │Средства
гранта │Слабо развита│Сохранение
в│Администрация │


│ │экологического
туризма:│ 2007 - 2010 │ 50,0 │Областной
бюджет │инфраструктура │естественном
состоянии│Воскресенского │


│ │экотропы,
смотровые│ │ 15,0 │Районный
бюджет │экологического │травяного
покрова,│района. │


│ │площадки,
вышки и пр.,│ │ │
│туризма, высокая│увеличение
│МПиРМП │


│ │информационные
щиты │ │ │
│антропогенная │привлекательности │


│ │ │ │
│ │нагрузка,
нарушение и│природных объектов│ │


│ │ │ │
│ │эрозия
естественного│показа, увеличение│


│ │ │ │
│ │покрова
│количества туристов │


├────┴────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


ИТОГО по под разделу
"Туризм", │ │ 48265,5 │
│ │
│ │


в том числе:
│ │ │
│ │ │


- федеральный бюджет
│ │ 20000,0 │
│ │ │


- областной бюджет
│ │ 25260,0 │
│ │ │


- районный бюджет
│ │ 2995,5 │
│ │ │


- средства гранта
│ │ 10,0 │
│ │ │


├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


ВСЕГО по разделу
"Экология,│ │ 49160,5 │
│ │
│ │


природопользование,
туризм" │ │ │
│ │
│ │


- федеральный бюджет
│ │ 20000,0 │
│ │ │


- областной бюджет
│ │ 25260,0 │
│ │ │


- районный бюджет
│ │ 3080,5 │
│ │ │


- Областной
экологический фонд │ │ 725,0 │
│ │
│ │


- районный экологический
фонд │ │ 65,0 │
│ │ │


- бюджет поселений
│ │ 20,0 │
│ │ │


- средства гранта
│ │ 10,0 │
│ │ │


├─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Правоохранительная деятельность


├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


Преодоление
криминализации экономики, защита всех форм собственности, борьба с
коррупцией │


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


308.│Комплекс
оперативно-│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│Выявление и пресечение│
│РОВД. │


│ │розыскных и
профилактических│ │
│предусмотренные на│преступлений │
│Прокуратура района │


│ │мероприятий
по│ │
│финансирование │экономической │
│ │


│ │предупреждению,
выявлению и│ │ │основной
│направленности в сфере│ │


│ │пресечению
преступлений│ │ │деятельности
│топливно- │ │


│ │экономической
направленности│ │ │исполнителей
│энергетического │ │


│ │ │ │
мероприятий
│комплекса │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


309.│Разработка
и реализация│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│Выявление и пресечение│
│РОВД. │


│ │комплекса
мероприятий по│ │
│предусмотренные на│преступлений │
│Прокуратура района │


│ │выявлению
и пресечению│ │
│финансирование │экономической │
│ │


│ │правонарушений
в: │ │ │основной
│направленности в│ │


│ │-
кредитно-финансовой и│ │
│деятельности │кредитно-финансовой, │
│ │


│ │банковской
сфере │ │
│исполнителей │банковской сфере │
│ │


│ │- сфере
обеспечения│ │ │мероприятий
│ │ │


│ │сохранности
материальных│ │ │
│ │
│ │


│ │ценностей
мобилизационного│ │ │
│ │
│ │


│ │резерва РФ,
стратегического│ │ │
│ │
│ │


│ │сырья и
материалов,│ │ │
│ │
│ │


│ │возмещения
НДС из бюджета по│ │ │
│ │
│ │


│ │экспортным
сделкам,│ │ │
│ │
│ │


│ │нецелевого
использования│ │ │
│ │
│ │


│ │денежных
средств,│ │ │
│ │
│ │


│ │направляемых
из федерального│ │ │
│ │
│ │


│ │и областного
бюджетов на│ │ │
│ │
│ │


│ │поддержку
│ │ │
│ │
│ │


│ │сельхозтоваропроизводителей
│ │ │ │
│ │


│ │- в сфере
изготовления и│ │ │
│ │
│ │


│ │сбыта на
территории района│ │ │
│ │
│ │


│ │поддельных
денежных купюр│ │ │
│ │
│ │


│ │России и
иностранной валюты,│ │ │
│ │
│ │


│ │поддельных
кредитных и│ │ │
│ │
│ │


│ │расчетных
карт, ценных бумаг│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


310.│Проведение
комплекса│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Повышение
│РОВД. │


│ │межведомственных
мероприятий│ │ │предусмотренные
на│ │эффективности борьбы
с│Прокуратура района │


│ │по
пресечению деятельности│ │
│финансирование │ │коррупцией
│ │


│ │организованных
преступных│ │ │основной
│ │ │


│ │групп и
сообществ, коррупции│ │
│деятельности │ │
│ │


│ │в наиболее
доходных отраслях│ │
│исполнителей │ │
│ │


│ │экономики:
лесозаготовке и│ │
│мероприятий │ │
│ │


│ │переработке
древесины │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


311.│Разработка
планов│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Повышение
│РОВД. │


│ │мероприятий
по│ │
│предусмотренные на│ │эффективности
борьбы с│Прокуратура района │


│ │предупреждению,
выявлению и│ │ │финансирование
│ │указанными │


│ │пресечению
преступлений,│ │ │основной
│ │преступлениями │


│ │связанных
с нарушением│ │
│деятельности │ │
│ │


│ │авторского
права и смежных│ │
│исполнителей │ │
│ │


│ │прав
│ │ │мероприятий
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


312.│Проведение
рейдов по│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Пресечение
фактов│РОВД │


│ │выявлению
лиц,│ │
│предусмотренные на│ │неучтенного
│ │


│ │осуществляющих
торговлю│ │
│финансирование │ │производства
│ │


│ │спиртными
напитками на дому │ │ │основной
│ │алкогольной продукции │


│ │ │ │
деятельности
│ │ │


│ │ │ │
исполнителей
│ │ │


│ │ │ │
мероприятий
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


313.│Организация
защиты силами│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Обеспечение
охраны│ОВО при РОВД │


│ │подразделений
│ │
│предусмотренные на│ │материальных
│ │


│ │вневедомственной
охраны, в│ │ │финансирование
│ │ценностей, │


│ │том числе
установка средств│ │ │основной
│ │предотвращение │


│ │тревожной
сигнализации│ │ │деятельности
│ │чрезвычайных ситуаций │


│ │предприятий
различных форм│ │
│исполнителей │ │
│ │


│ │собственности.
Осуществление│ │ │мероприятий
│ │ │


│ │приема под
охрану на│ │ │
│ │
│ │


│ │договорной
основе в│ │ │
│ │
│ │


│ │установленном
│ │ │
│ │
│ │


│ │законодательством
порядке │ │ │
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


314.│Проведение
проверок│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Пресечение
незаконных│РОВД. │


│ │законности
продажи│ │
│предусмотренные на│ │сделок с
недвижимостью│Прокуратура района │


│ │недвижимости
государственной│ │
│финансирование │ │
│ │


│ │и
муниципальной│ │ │основной
│ │ │


│ │собственности
в части│ │ │деятельности
│ │ │


│ │соблюдения
норм│ │ │исполнителей
│ │ │


│ │законодательства
о│ │ │мероприятий
│ │ │


│ │приватизации
и оценке│ │ │
│ │
│ │


│ │недвижимости
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


315.│Проведение
комплекса│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Выявление и
пресечение│РОВД. │


│ │совместных
мероприятий по│ │
│предусмотренные на│ │правонарушений
│Межрайонная │


│ │проверке
организаций по│ │
│финансирование │ │
│налоговая инспекция.│


│ │вопросу
порядка│ │ │основной
│ │
│Прокуратура (по│


│ │использования
арендованных│ │ │деятельности
│ │
│согласованию) │


│ │зданий,
строений и│ │
│исполнителей │ │
│ │


│ │помещений,
правильности│ │ │мероприятий
│ │ │


│ │уплаты
арендных платежей,│ │ │
│ │
│ │


│ │земельного
налога и арендной│ │ │
│ │
│ │


│ │платы за
земельные участки │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


316.│Осуществление
комплекса│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Выявление и
пресечение│РОВД. │


│ │совместных
мероприятий по│ │
│предусмотренные на│ │правонарушений
│Межрайонная │


│ │выявлению
юридических лиц и│ │
│финансирование │ │
│налоговая инспекция │


│ │индивидуальных
│ │ │основной
│ │ │


│ │предпринимателей,
│ │ │деятельности
│ │ │


│ │уклоняющихся
от постановки│ │ │исполнителей
│ │ │


│ │на учет в
налоговых органах │ │
│мероприятий │ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


317.│Осуществление
комплекса│ 2006 - 2008 │ │
│ │Выявление и
пресечение│РОВД. │


│ │оперативно-розыскных
│ │ │
│ │правонарушений
во│Межрайонная │


│ │мероприятий,
направленных на│ │ │
│ │внешнеэкономической
│налоговая инспекция │


│ │выявление
│ │ │
│ │деятельности
│ │


│ │лжепредпринимательства
в│ │ │
│ │ │


│ │сфере
внешнеэкономической│ │ │
│ │
│ │


│ │деятельности
│ │ │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤


Защита
государства, меры по борьбе с терроризмом, проявлением политического,
этнического и религиозного экстремизма │


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


318.│Осуществление
комплекса│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Своевременное
│УФСБ │


│ │совместных
оперативно-│ │
│предусмотренные на│ │выявление
и устранение│РОВД │


│ │розыскных
мероприятий,│ │
│финансирование │ │условий,
│ │


│ │направленных
на выявление и│ │ │основной
│ │способствующих │


│ │пресечение
деятельности│ │ │деятельности
│ │проведению в отношении│


│ │террористических
групп, а│ │ │исполнителей
│ │предприятий оборонных│


│ │также
преступных групп,│ │
│мероприятий │ │отраслей
│ │


│ │сформированных
по│ │ │
│ │промышленности, │


│ │этническому
признаку, в том│ │ │
│ │объектов
повышенной│ │


│ │числе имеющих
международные│ │ │
│ │опасности
и│ │


│ │связи,
предотвращение│ │ │
│ │жизнеобеспечения
│ │


│ │проникновения
на территорию│ │ │
│ │области
диверсионно-│ │


│ │района
наемников,│ │ │
│ │террористических
│ │


│ │террористов,
членов│ │ │
│ │актов,
хищений│ │


│ │религиозных
экстремистских│ │ │
│ │взрывчатых веществ
и│ │


│ │организаций
│ │ │
│ │т.д.
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


319.│Обеспечение
надлежащей│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Защита
населения│УФСБ. │


│ │охраны
объектов│ │
│предусмотренные на│ │области
от│РОВД. │


│ │жизнеобеспечения,
│ │ │финансирование
│ │диверсионно- │Сектор
по делам ГО и│


│ │предприятий,
использующих в│ │ │основной
│ │террористических
актов│ЧС района │


│ │производственном
цикле│ │ │деятельности
│ │и т.д. │


│ │ядовитые
вещества, а также│ │
│исполнителей │ │
│ │


│ │при их
перевозках в целях│ │
│мероприятий │ │
│ │


│ │надлежащей
защиты населения│ │ │
│ │
│ │


│ │от
террористических актов.│ │ │
│ │
│ │


│ │Недостатки,
выявленные в│ │ │
│ │
│ │


│ │ходе
проверок и│ │ │
│ │
│ │


│ │обследований,
выносить на│ │ │
│ │
│ │


│ │рассмотрение
районной│ │ │
│ │
│ │


│ │антитеррористической
│ │ │
│ │ │


│ │комиссии
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


320.│Совместные
мероприятия по│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Выявление и
пресечение│Прокуратура района. │


│ │выявлению
и пресечению│ │
│предусмотренные на│
│правонарушений, │РОВД │


│ │фактов
легализации и│ │
│финансирование │ │пополнение
│ │


│ │постановки на
учет в органах│ │ │основной
│ │государственного │


│ │ГИБДД
автотранспортных│ │
│деятельности │ │бюджета
│ │


│ │средств,
введенных на│ │
│исполнителей │ │
│ │


│ │территорию РФ
и не прошедших│ │ │мероприятий
│ │ │


│ │таможенного
оформления │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


321.│Мероприятия
по│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Своевременное
│УФСБ. │


│ │предупреждению,
выявлению и│ │
│предусмотренные на│ │выявление
и устранение│РОВД. │


│ │пресечению
возможных попыток│ │
│финансирование │ │условий,
│Сектор по делам ГО и│


│ │подготовки
и совершения│ │ │основной
│ │способствующих
│ЧС района │


│ │преступлений
│ │ │деятельности
│ │проведению в отношении│


│ │террористического
характера.│ │ │исполнителей
│ │объектов повышенной│


│ │Комплексные
и тематические│ │ │мероприятий
│ │опасности и│


│ │проверки
объектов повышенной│ │ │
│ │жизнеобеспечения
│ │


│ │опасности с
целью выявления│ │ │
│ │района
диверсионно-│ │


│ │и
устранения условий,│ │ │
│ │террористических
актов│ │


│ │способствующих
проведению в│ │ │
│ │и т.д. │


│ │отношении
них диверсионно-│ │ │
│ │
│ │


│ │террористических
актов.│ │ │
│ │ │


│ │Проведение
совместных учений│ │ │
│ │
│ │


│ │и тренировок
по отработке│ │ │
│ │
│ │


│ │взаимодействия
муниципальных│ │ │
│ │ │


│ │правоохранительных
органов│ │ │
│ │ │


│ │при
возникновении│ │ │
│ │
│ │


│ │чрезвычайных
обстоятельств│ │ │
│ │
│ │


│ │на объектах
жизнеобеспечения│ │ │
│ │
│ │


│ │и повышенной
опасности │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


322.│Меры по
укреплению│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Своевременное
и│УФСБ │


│ │взаимодействия
между│ │
│предусмотренные на│ │действенное
пресечение│РОВД │


│ │прокуратурой
района, ОФСБ,│ │
│финансирование │ │деятельности
│ │


│ │РОВД в
выявлении│ │ │основной
│ │экстремистских │


│ │неформальных
объединений│ │ │деятельности
│ │структур, │


│ │граждан,
исповедующих│ │ │исполнителей
│ │пропагандирующих идеи│


│ │экстремистскую
идеологию и│ │ │мероприятий
│ │насилия │


│ │занимающихся
военно-│ │ │
│ │
│ │


│ │спортивной
подготовкой│ │ │
│ │
│ │


│ │молодежи
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


323.│Мероприятия
по улучшению│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Предупреждение
│РОВД │


│ │позитивного
информационно-│ │
│предусмотренные на│
│террористических актов│ │


│ │пропагандистского
освещения│ │ │финансирование
│ │ │


│ │антитеррористической
│ │ │основной
│ │ │


│ │деятельности
органов│ │ │деятельности
│ │ │


│ │внутренних
дел. Продолжить│ │
│исполнителей │ │
│ │


│ │разъяснительную
работу среди│ │ │мероприятий
│ │ │


│ │населения,
направленную на│ │ │
│ │
│ │


│ │повышение
бдительности │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


324.│Мероприятия
по обучению│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Подготовка
плана│Сектор по делам ГО и│


│ │граждан
навыкам безопасного│ │
│предусмотренные на│ │совместных
действий,│ЧС района. │


│ │поведения при
возникновении│ │
│финансирование │ │отработка
│РОВД │


│ │критических
ситуаций,│ │ │основной
│ │взаимодействия на│


│ │связанных
с│ │ │деятельности
│ │практике │


│ │террористическими
акциями │ │ │исполнителей
│ │ │


│ │ │ │
мероприятий
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


325.│Разработка
единой концепции│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Подготовка
плана│РОВД. │


│ │обеспечения
│ │
│предусмотренные на│ │совместных
действий,│Сектор по делам ГО и│


│ │антитеррористической
защиты│ │ │финансирование
│ │отработка │ЧС
района. │


│ │объектов
жизнеобеспечения│ │ │основной
│ │взаимодействия
на│Прокуратура района │


│ │района и
объектов особой│ │
│деятельности │ │практике
│ │


│ │важности,
предусмотрев в ней│ │
│исполнителей │ │
│ │


│ │организацию
взаимодействия│ │ │мероприятий
│ │ │


│ │всех
правоохранительных│ │ │
│ │
│ │


│ │органов и
заинтересованных│ │ │
│ │
│ │


│ │организаций
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


326.│Мероприятия
по превентивному│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Своевременное
и│УФСБ │


│ │пресечению
деятельности│ │
│предусмотренные на│ │действенное
пресечение│РОВД │


│ │экстремистских
организаций,│ │
│финансирование │ │деятельности
│ │


│ │пропагандирующих
идеи│ │ │основной
│ │экстремистских │


│ │насилия,
фашизма,│ │ │деятельности
│ │структур, │


│ │социальной,
национальной и│ │
│исполнителей │
│пропагандирующих идеи│ │


│ │расовой
розни, вплоть до│ │
│мероприятий │ │насилия
│ │


│ │запрета их
деятельности в│ │ │
│ │
│ │


│ │установленном
законом│ │ │
│ │
│ │


│ │порядке
│ │ │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤



Противодействие организованной
преступности │


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


327.│Проведение
специальных│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Снижение
уровня│РОВД │


│ │операций
"Вихрь-Антитеррор",│ │
│предусмотренные на│ │активности
│УФСБ │


│ │"Арсенал",
"Трал-перехват",│ │
│финансирование │ │криминальных
структур,│ │


│ │"Караван-авто"
и комплекса│ │ │основной
│ │занимающихся │


│ │мероприятий
по пресечению│ │
│деятельности │ │контрабандой
оружия,│ │


│ │контрабанды в
район оружия,│ │ │исполнителей
│ │боеприпасов, │


│ │боеприпасов,
взрывчатых│ │ │мероприятий
│ │наркотических средств │


│ │веществ,
наркотиков │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


328.│Проведение
оперативно-│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Повышение
│РОВД │


│ │профилактических
операций│ │ │предусмотренные
на│ │эффективности │


│ │"Мак",
"Допинг" │ │
│финансирование │
│противодействия │ │


│ │ │ │
основной
│ │правоохранительных │


│ │ │ │
деятельности
│ │органов незаконному│


│ │ │ │
исполнителей
│ │обороту наркотиков │


│ │ │ │
мероприятий
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


329.│Мероприятия
по│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Подрыв финансовой
базы│УФСБ │


│ │предупреждению
и пресечению│ │
│предусмотренные на│ │преступных
сообществ │РОВД │


│ │фактов
"отмывания" денежных│ │
│финансирование │ │
│ │


│ │средств,
полученных от│ │ │основной
│ │ │


│ │реализации
наркотиков.│ │ │деятельности
│ │ │


│ │Комплексная
проверка│ │ │исполнителей
│ │ │


│ │финансовых
структур, в│ │ │мероприятий
│ │ │


│ │отношении
которых получены│ │ │
│ │
│ │


│ │оперативные
данные о│ │ │
│ │
│ │


│ │прохождении
через них│ │ │
│ │
│ │


│ │финансовых
средств,│ │ │
│ │
│ │


│ │полученных
от реализации│ │ │
│ │
│ │


│ │наркотиков
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


330.│Разработка
и проведение│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│Перекрытие источников│Недопущение ввоза
на│РОВД │


│ │комплекса
оперативно-│ │
│предусмотренные на│и каналов поступления│территорию
области│УФСБ │


│ │профилактических
мероприятий│ │ │финансирование
│оружия, боеприпасов,│организованным │


│ │по перекрытию
источников и│ │ │основной
│наркотических и│преступным │


│ │каналов
поступления оружия,│ │
│деятельности │сильнодействующих │формированиям
оружия,│ │


│ │боеприпасов,
наркотических и│ │
│исполнителей │лекарственных средств│боеприпасов,
│ │


│ │сильнодействующих
│ │ │мероприятий
│в нелегальный оборот,│наркотиков │


│ │лекарственных
средств в│ │ │
│выявление подпольных│
│ │


│ │нелегальный
оборот,│ │ │
│лабораторий │
│ │


│ │выявлению
подпольных│ │ │
│ │
│ │


│ │лабораторий
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


331.│Проверки
финансово-│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Недопущение
│РОВД. │


│ │хозяйственной
деятельности│ │
│предусмотренные на│ │поступления
на│УФСБ. │


│ │предприятий
района,│ │
│финансирование │ │территорию
района│Прокуратура района│


│ │осуществление
мероприятий по│ │ │основной
│ │организованным
│(по согласованию) │


│ │выявлению
коммерческих│ │ │деятельности
│ │преступным группам│


│ │структур,
действующих и│ │
│исполнителей │ │финансовых
средств │ │


│ │создаваемых
под контролем│ │ │мероприятий
│ │ │


│ │организованных
преступных│ │ │
│ │ │


│ │групп и
занимающихся│ │ │
│ │
│ │


│ │лжепредпринимательством
│ │ │
│ │ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤


Повышение
эффективности раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких
преступлений │


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


332.│Рассмотрение
вопроса по│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Повышение
│Прокуратура района. │


│ │повышению
эффективности│ │
│предусмотренные на│ │эффективности
работы│РОВД │


│ │работы по
раскрытию и│ │
│финансирование │ │по
раскрытию и│ │


│ │расследованию
тяжких и особо│ │ │основной
│ │расследованию тяжких и│


│ │тяжких
преступлений на│ │
│деятельности │ │особо
тяжких│ │


│ │заседаниях
координационных│ │
│исполнителей │ │преступлений
│ │


│ │совещаний
руководителей│ │ │мероприятий
│ │ │


│ │правоохранительных
органов│ │ │
│ │ │


│ │Воскресенского
района│ │ │
│ │ │


│ │Нижегородской
области │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


333.│Обеспечение
взаимодействия│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Повышение
│Прокуратура района. │


│ │всех
правоохранительных│ │
│предусмотренные на│ │эффективности
│РОВД │


│ │органов в
борьбе с│ │
│финансирование │ │раскрытия
тяжких и│ │


│ │организованной
│ │ │основной
│ │особо тяжких│


│ │преступностью,
в раскрытии│ │ │деятельности
│ │преступлений │


│ │тяжких и
особо тяжких│ │
│исполнителей │ │
│ │


│ │преступлений,
в первую│ │ │мероприятий
│ │ │


│ │очередь,
убийств. Для│ │ │
│ │
│ │


│ │расследования
наиболее│ │ │
│ │
│ │


│ │сложных
межрегиональных,│ │ │
│ │
│ │


│ │многоэпизодных,
а также│ │ │
│ │ │


│ │вызывающих
большой│ │ │
│ │
│ │


│ │общественный
резонанс│ │ │
│ │
│ │


│ │преступлений
создавать│ │ │
│ │
│ │


│ │совместные
следственные│ │ │
│ │
│ │


│ │группы,
взять под жесткий│ │ │
│ │
│ │


│ │контроль
розыск преступников│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


334.│Анализ
эффективности работы│ 2006 - 2008 │
│Средства, │ │Повышение
│РОВД │


│ │по
противодействию│ │
│предусмотренные на│ │эффективности
работы│ │


│ │преступности
иностранных│ │
│финансирование │ │на
данном направлении │ │


│ │граждан, в
том числе│ │ │основной
│ │ │


│ │беженцев и
вынужденных│ │ │деятельности
│ │ │


│ │переселенцев.
По результатам│ │ │исполнителей
│ │ │


│ │принять
необходимые меры│ │
│мероприятий │ │
│ │


│ │реагирования
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


335.│Совместное
использование│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Повышение
│РОВД │


│ │оперативных
сил и средств в│ │
│предусмотренные на│ │эффективности
│УФСБ │


│ │процессе
выявления,│ │
│финансирование │ │раскрытия
преступлений│ │


│ │пресечения
и раскрытия│ │ │основной
│ │ │


│ │тяжких и
особо тяжких│ │
│деятельности │ │
│ │


│ │преступлений
на территории│ │ │исполнителей
│ │ │


│ │района
│ │ │мероприятий
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


336.│Обеспечение
взаимодействия│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Повышение
│Комитет охраны│


│ │правоохранительных
органов,│ │ │предусмотренные
на│ │эффективности │природы
и управления│


│ │специализирующихся
в области│ │ │финансирование
│ │раскрытия
преступлений│природопользованием │


│ │охраны
окружающей среды, с│ │
│основной │ │
│Нижегородской │


│ │органами
исполнительной│ │ │деятельности
│ │
│области. │


│ │власти при
расследовании│ │ │исполнителей
│ │ │РОВД.


│ │тяжких
экологических│ │ │мероприятий
│ │
│Нижегородская │


│ │преступлений,
вызывающих│ │ │
│ │
│межрайонная │


│ │большой
общественный│ │ │
│ │
│природоохранная │


│ │резонанс.
Привлечение в│ │ │
│ │
│прокуратура │


│ │качестве
экспертов и│ │ │
│ │
│ │


│ │специалистов
сотрудников│ │ │
│ │
│ │


│ │соответствующих
организаций │ │ │
│ │ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤


Обеспечение
общественного порядка. Профилактика преступности несовершеннолетних


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


337.│Разработка
и реализация│ 2006 │ │Средства,
│ │Снижение
детской│РОВД. │


│ │комплекса
мероприятий по│ │
│предусмотренные на│
│беспризорности, │Прокуратура района. │


│ │профилактике
детской│ │
│финансирование │
│безнадзорности, │Комиссия по делам│


│ │безнадзорности,
│ │ │основной
│ │количества
│несовершеннолетних │


│ │беспризорности,
преступности│ │ │деятельности
│ │преступлений,
│района и защите их│


│ │и
правонарушений среди│ │
│исполнителей │ │совершенных
│прав (по│


│ │несовершеннолетних
│ │ │мероприятий
│ │несовершеннолетними
│согласованию). │


│ │ │ │
│ │ │
Управление


│ │ │ │
│ │ │
образования
и│


│ │ │ │
│ │ │
молодежной
политики │


│ │ │ │
│ │ │
Управление
соц.│


│ │ │ │
│ │ │
защиты,


│ │ │ │
│ │ │
ЦРБ


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


338.│Организовать
телепрограммы и│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Повышение
уровня│РОВД │


│ │публикации
по тематике│ │
│предусмотренные на│ │доверия
населения к│ │


│ │розыска лиц,
пропавших без│ │
│финансирование │
│правоохранительным │ │


│ │вести, в
эфире телекомпании│ │
│основной │ │органам,
│ │


│ │"Наш
край", газете│ │
│деятельности │
│информированность │ │


│ │"Воскресенская
жизнь", по│ │
│исполнителей │ │населения
о ходе│ │


│ │местному
радио │ │
│мероприятий │ │работы
по борьбе с│ │


│ │ │ │
│ │
преступностью │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


339.│Подготовка и
размещение в│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Информирование
│РОВД. │


│ │прессе и на
телерадиоканалах│ │
│предусмотренные на│ │населения
о│Прокуратура района │


│ │необходимой
информации и│ │
│финансирование │ │деятельности
│ │


│ │интервью с
руководителями│ │ │основной
│ │правоохранительных │


│ │правоохранительных
структур│ │ │деятельности
│ │органов │


│ │района о
проводимой работе│ │
│исполнителей │ │
│ │


│ │по
профилактике преступлений│ │
│мероприятий │ │
│ │


│ │и
терроризма, борьбе с│ │ │
│ │
│ │


│ │организованной
преступностью│ │ │
│ │ │


│ │и
проявлениями экстремизма.│ │ │
│ │
│ │


│ │Организовывать
разъяснения│ │ │
│ │ │


│ │позиции
районной власти по│ │ │
│ │
│ │


│ │данной
проблеме │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


340.│Подготовка
аналитических│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Публикации в прессе
│РОВД. │


│ │материалов,
пресс-релизов о│ │
│предусмотренные на│ │
│Прокуратура района │


│ │борьбе с
преступностью,│ │
│финансирование │ │
│ │


│ │терроризмом,
о экологической│ │ │основной
│ │ │


│ │безопасности
в районе,│ │ │деятельности
│ │ │


│ │проведение
для журналистов│ │
│исполнителей │ │
│ │


│ │СМИ
брифингов по данной│ │
│мероприятий │ │
│ │


│ │тематике
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


341.│Регулярное
освещение в│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Повышение
│РОВД. │


│ │печатных СМИ
мероприятий по│ │
│предусмотренные на│
│информированности │Прокуратура района │


│ │борьбе с
преступностью в│ │
│финансирование │ │населения
о ходе│ │


│ │районе
│ │ │основной
│ │борьбы с преступностью│


│ │ │ │
деятельности
│ │ │


│ │ │ │
исполнителей
│ │ │


│ │ │ │
мероприятий
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


342.│Проведение
агитационно-│ежеквартально│ │Средства,
│ │Профилактика
│РОВД │


│ │разъяснительной
работы среди│ │
│предусмотренные на│ │преступлений
и│ │


│ │владельцев
индивидуальных│ │
│финансирование │
│правонарушений, │ │


│ │домов с целью
информирования│ │ │основной
│ │квартирных краж │


│ │граждан о
возможностях│ │ │деятельности
│ │ │


│ │вневедомственной
охраны по│ │ │исполнителей
│ │ │


│ │созданию
системы│ │ │мероприятий
│ │ │


│ │безопасности
с│ │ │
│ │
│ │


│ │использованием
современных│ │ │
│ │ │


│ │средств
сигнализации,│ │ │
│ │
│ │


│ │видеоконтроля
и радиоохраны │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


343.│Разработка
методических│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Повышение
уровня│РОВД │


│ │рекомендаций
и материалов│ │
│предусмотренные на│ │работы
органов│ │


│ │для
проведения лекций и│ │
│финансирование │ │исполнительной
власти│ │


│ │бесед с
населением (особое│ │
│основной │ │по
обеспечению│ │


│ │внимание
обратить на работу│ │
│деятельности │ │правопорядка
│ │


│ │с
несовершеннолетними) │ │
│исполнителей │ │
│ │


│ │ │ │
мероприятий
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


344.│Принять
необходимые меры к│ 2006 │
│Средства, │ │Пресечение
грабежей и│МУП ЖКХ │


│ │освещению
улиц р.п.│ │
│предусмотренные на│ │разбойных
нападений,│ │


│ │Воскресенское
и других│ │
│финансирование │ │совершаемых
на улицах│ │


│ │населенных
пунктов района с│ │ │основной
│ │района │


│ │целью
предотвращения уличных│ │
│деятельности │ │
│ │


│ │грабежей
и разбойных│ │
│исполнителей │ │
│ │


│ │нападений на
граждан │ │ │мероприятий
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


345.│В целях
поддержания│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Обеспечение
│Администрация района│


│ │соблюдения
общественного│ │
│предусмотренные на│ │общественного
порядка│ │


│ │порядка на
территории района│ │
│финансирование │ │и
безопасности на│ │


│ │обеспечить
финансирование│ │ │основной
│ │территории района в│


│ │ДНД
│ │ │деятельности
│ │период проведения│


│ │ │ │
исполнителей
│ │массовых мероприятий │


│ │ │ │
мероприятий
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


346.│Разработка
мер по социальной│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Предотвращение
│РОВД. │


│ │адаптации и
трудоустройству│ │
│предусмотренные на│ │совершения
│Центр занятости│


│ │лиц,
отбывших уголовное│ │
│финансирование │ │преступлений
ранее│населения │


│ │наказание и
вернувшихся из│ │ │основной
│ │судимыми лицами │


│ │мест лишения
свободы │ │
│деятельности │ │
│ │


│ │ │ │
исполнителей
│ │ │


│ │ │ │
мероприятий
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


347.│В целях
предотвращения и│ 2006 │
│Средства, │ │Предотвращение
│Дорожные организации│


│ │предупреждения
совершения│ │
│предусмотренные на│ │совершения
дорожно-│ │


│ │дорожно-транспортных
│ │ │финансирование
│ │транспортных │


│ │происшествий
установить на│ │ │основной
│ │происшествий │


│ │центральной
улице Ленина│ │ │деятельности
│ │ │


│ │р.п.
Воскресенское│ │ │исполнителей
│ │ │


│ │искусственные
ограничители│ │ │мероприятий
│ │ │


│ │скорости
дорожного движения │ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


348.│Проведение
совместных рейдов│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Поддержание
│РОВД. │


│ │по
обеспечению│ │
│предусмотренные на│ │экологической
│Бюро экологии и│


│ │благоустройства
района │ │ │финансирование
│ │безопасности
на│природопользования │


│ │ │ │
основной
│ │территории района
│района │


│ │ │ │
деятельности
│ │ │


│ │ │ │
исполнителей
│ │ │


│ │ │ │
мероприятий
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


349.│Проведение
совместных рейдов│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Пресечение
│РОВД │


│ │по
выявлению│ │
│предусмотренные на│
│распространения ВИЧ-│ЦРБ │


│ │ВИЧ-инфицированных
лиц │ │ │финансирование
│ │инфекции на территории│


│ │ │ │
основной
│ │района │


│ │ │ │
деятельности
│ │ │


│ │ │ │
исполнителей
│ │ │


│ │ │ │
мероприятий
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


350.│Проведение
совместных рейдов│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │Пресечение
незаконной│РОВД. │


│ │по пилорамам,
расположенным│ │
│предусмотренные на│ │реализации
лесной│Администрация │


│ │на
территории района, с│ │
│финансирование │ │продукции
│района. │


│ │целью
выявления незаконной│ │
│основной │ │
│Межрайонная │


│ │переработки
лесной продукции│ │
│деятельности │ │
│налоговая инспекция │


│ │ │ │
исполнителей
│ │ │


│ │ │ │
мероприятий
│ │ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤


Укрепление
материально-технической базы правоохранительных органов


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


351.│В целях
повышения авторитета│ 2006 │
│Средства, │ │Повышение
│Администрация района│


│ │деятельности
ОВД для приема│ │
│предусмотренные на│
│профессиональной │ │


│ │граждан
обеспечить создание│ │
│финансирование │ │подготовки
личного│ │


│ │опорных
пунктов милиции с│ │
│основной │ │состава
РОВД │ │


│ │выделением
необходимой│ │ │деятельности
│ │ │


│ │мебели для
участковых│ │ │исполнителей
│ │ │


│ │уполномоченных
милиции в│ │ │мероприятий
│ │ │


│ │расположении
зданий сельских│ │ │
│ │
│ │


│ │администраций
│ │ │
│ │
│ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


352.│Выделение
денежных средств│ 2006 - 2008 │ │Средства,
│ │В связи с
материальным│Администрация района│


│ │за счет
районной│ │
│предусмотренные на│
│стимулированием │ │


│ │администрации
для поощрения│ │
│финансирование │ │сотрудников
РОВД,│ │


│ │личного
состава РОВД к Дню│ │
│основной │ │повышение
│ │


│ │местной
милиции │ │
│деятельности │ │эффективности
│ │


│ │ │ │
исполнителей
│ │служебной деятельности│


│ │ │ │
мероприятий
│ │ │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


353.│В целях
обеспечения│ 2006 - 2007 │ │Средства,
│ │Улучшение
жилищных│Администрация района│


│ │социальной
защищенности│ │
│предусмотренные на│ │условий
сотрудников│ │


│ │сотрудников
РОВД обеспечить│ │
│финансирование │ │РОВД
│ │


│ │выделение
земельных│ │ │основной
│ │ │


│ │участков,
8% ссуды│ │ │деятельности
│ │ │


│ │ипотечного
кредитования и│ │
│исполнителей │ │
│ │


│ │выделение
леса на│ │ │мероприятий
│ │ │


│ │строительство
│ │ │
│ │
│ │


│ │индивидуального
жилья для│ │ │
│ │ │


│ │сотрудников,
нуждающихся в│ │ │
│ │
│ │


│ │улучшении
жилищных условий │ │ │
│ │
│ │


├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┤


Кадровая
политика и организационная работа


├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤


354.│Курсы
повышения│ 2007 │ 50,0 │Районный
бюджет │В связи с возросшими│Наиболее
эффективные│Управление делами │


│ │квалификации,
курсы│ 2008 │ 50,0 │
│требованиями к│методы среди
различных│ │


│ │переподготовки,
учеба│ 2009 │ 60,0 │
│профессиональным │форм обучения для│


│ │муниципальных
служащих,│ 2010 │ 60,0 │
│качествам │муниципальных
│ │


│ │зачисленных в
резерв кадров │ │ │
│муниципальных служащих│служащих,
имеющих│ │


│ │ │ │
│ │
базовое образование,│


│ │ │ │
│ │
необходимы для│


│ │ │ │
│ │
постоянного повышения│


│ │ │ │
│ │
уровня │


│ │ │ │
│ │
профессионализма в│


│ │ │ │
│ │
конкретных отраслях │


├────┼────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


355.│Проведение
семинаров со│ 2007 - 2010 │ │
│В целях повышения│
│Управление делами │


│ │специалистами
администраций│ │ │
│профессионального │
│ │


│ │сельсоветов
│ │ │
│уровня │
│ │


├────┴────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤


ВСЕГО по разделу
"Кадровая│ │ 220,0 │
│ │
│ │


политика и
организационная│ │ │
│ │
│ │


работа", в том
числе: │ │ │
│ │
│ │


- районный бюджет
│ │ 220,0 │
│ │ │


└─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┘





ИТОГО по Программе,
670006,177 тыс. рублей

в том числе:

- федеральный бюджет
114180,86 тыс. рублей

- областной бюджет
172405,2 тыс. рублей

- районный бюджет
89656,117 тыс. рублей

- средства предприятий
225444,0 тыс. рублей

- Областной экологический фонд
725,0 тыс. рублей

- районный экологический фонд
65,0 тыс. рублей

- заемные средства
37790,0 тыс. рублей

- средства населения
29335,0 тыс. рублей

- бюджет поселений
20,0 тыс. рублей

- средства гранта
10,0 тыс. рублей

- внебюджетные средства
375,0 тыс. рублей










Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru