Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Городской Думы г. Дзержинска
от 30.08.2006 № 95


"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА"


Официальная публикация в СМИ:


публикаций не найдено



Вступил в силу с 30 августа 2006
года (пункт 2 данного документа).






ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА




РЕШЕНИЕ


от 30 августа 2006 г. № 95




ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА






Рассмотрев итоги
исполнения бюджета города за I полугодие 2006 года, городская Дума
отмечает, что бюджет города по доходам выполнен на 46,3% к
утвержденному плану на год (план 1376083,0 тыс. рублей, исполнено
637362,0 тыс. рублей). Исполнение доходов по основным видам:


- налог на прибыль - 44,1%;


- налог на доходы физических лиц -
40,6%;


- налоги на совокупный доход - 47,8%;


- налоги на имущество - 49,9%;


- неналоговые доходы - 32,7%.


Расходная часть бюджета города за I
полугодие 2006 года исполнена на 47,2% к утвержденному годовому плану
(план 1338664 тыс. руб., исполнено 632362,0 тыс. руб.), в том числе:


- общегосударственные вопросы -
35,1%;


- национальная безопасность и
правоохранительная деятельность - 29,6%;


- национальная экономика - 46,8%;


- жилищно-коммунальное хозяйство -
37,3%;


- охрана окружающей среды - 37,1%;


- образование - 52,0%;


- культура, кинематография, средства
массовой информации - 49,1%;


- здравоохранение и спорт - 48,2%;


- социальная политика - 54,5%.


Профицит бюджета за I полугодие 2006
года составил 5000,0 тыс. рублей.


Городская Дума решила:


1. Утвердить прилагаемый отчет об
исполнении бюджета города за I полугодие 2006 года.


2. Решение вступает в силу с момента
его принятия.


3. Контроль за исполнением решения
возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города,
бюджетной, финансовой и налоговой политике.




И.о. председателя
городской Думы


А.А.ШЕИН












Утвержден


решением


городской Думы г. Дзержинска


от 30.08.2006 № 95




ОТЧЕТ


ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ДЗЕРЖИНСКА


ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА




┌──────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────┬───────────┐


Код бюджетной │
Наименование доходов │Утвержден- │ Исполнено │%
│Уточненный │


классификации │
│ный план на│ на
│испол-│ план на │


Российской Федерации │
│01.07.2006 │01.07.2006
│нения │01.07.2006 │


│ │
(тыс. руб.)│(тыс.
руб.)│ │(тыс. руб.)│


├──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┤


1 00 00000 00 0000
000│1. ДОХОДЫ │ 1008170 │
421408 │ 41,8 │ 1008170 │


1 01 00000 00 0000
000│1.1. Налоги на прибыль,│ 581161 │
238092 │ 41,0 │ 581161 │


│ │доходы
│ │ │
│ │


1 01 01000 00 0000
110│1.1.1. Налог на прибыль│ 65837 │
29036 │ 44,1 │ 65837 │


│ │организаций
│ │ │ │


1 01 01012 02 0000
110│1.1.1.1. Налог на прибыль│ 65837 │
29036 │ 44,1 │ 65837 │


│ │организаций,
зачисляемый в│ │ │ │


│ │бюджеты
субъектов Российской│ │ │
│ │


│ │Федерации
│ │ │ │


1 01 02000 01 0000
110│1.1.2. Налог на доходы│ 515324 │
209056 │ 40,6 │ 515324 │


│ │физических
лиц │ │ │ │


│ │ │
│ │ │ │


1 05 00000 00 0000
000│1.2. Налоги на совокупный│ 100356 │
47933 │ 47,8 │ 100356 │


│ │доход
│ │ │
│ │


1 05 02000 02 0000
110│1.2.1. Единый налог на│ 100232 │
47809 │ 47,7 │ 100232 │


│ │вмененный
доход для отдельных│ │ │ │


│ │видов
деятельности │ │ │
│ │


1 05 03000 01 0000
110│1.2.2. Единый│ 124 │
124 │100,0 │ 124 │


│ │сельскохозяйственный
налог │ │ │ │


│ │ │
│ │ │ │


1 06 00000 00 0000
000│1.3. Налоги на имущество │ 84087 │
41968 │ 49,9 │ 84087 │


1 06 01020 04 0000
110│1.3.1. Налог на имущество│ 3581 │
569 │ 15,9 │ 3581 │


│ │физических
лиц, зачисляемый в│ │ │ │


│ │бюджеты
городских округов │ │ │
│ │


1 06 02000 02 0000
110│1.3.2. Налог на имущество│ 45506 │
24188 │ 53,2 │ 45506 │


│ │организаций
│ │ │ │


1 06 06000 00 0000
110│1.3.3. Земельный налог │ 35000 │
17211 │ 49,2 │ 35000 │


│ │ │
│ │ │ │


1 08 00000 00 0000
000│1.4. Государственная пошлина,│ 15260 │
7554 │ 49,5 │ 15260 │


│ │сборы
│ │ │
│ │


│ │ │
│ │ │ │


1 09 00000 00 0000
000│1.5. Задолженность и│ 17170 │
17077 │ 99,5 │ 17170 │


│ │перерасчеты
по отмененным│ │ │ │


│ │налогам,
сборам и иным│ │ │
│ │


│ │обязательным
платежам │ │ │ │


1 09 06010 02 0000
110│1.5.1. Налог с продаж │ 30 │
61 │203,3 │ 30 │


1 09 01000 03 0000
110│1.5.2. Налог на прибыль│ 300 │
177 │ 59,0 │ 300 │


│ │организаций,
зачисляемый в│ │ │ │


│ │местные
бюджеты │ │ │
│ │


1 09 04010 02 0000
110│1.5.3. Налог на имущество│ │
-41 │ │ │


│ │предприятий
│ │ │ │


1 09 04050 03 0000
110│1.5.4. Земельный налог (по│ 16840 │
16826 │ 99,9 │ 16840 │


│ │обязательствам,
возникшим до│ │ │ │


│ │1
января 2006 года) │ │ │
│ │


1 09 07010 03 0000
110│1.5.5. Налог на рекламу │ │
22 │ │ │


1 09 07030 03 0000
110│1.5.6. Целевые сборы с│ │
4 │ │ │


│ │граждан
и предприятий,│ │ │
│ │


│ │учреждений,
организаций на│ │ │ │


│ │содержание
милиции, на│ │ │ │


│ │благоустройство
территорий,│ │ │ │


│ │на
нужды образования и другие│ │ │
│ │


│ │цели
│ │ │
│ │


1 09 07050 03 0000
110│1.5.7. Прочие местные налоги│ │
28 │ │ │


│ │и
сборы │ │ │
│ │


│ │ │
│ │ │ │


1 11 00000 00 0000
000│1.6. Доходы от использования│ 126414 │
57699 │ 45,6 │ 126414 │


│ │имущества,
находящегося в│ │ │ │


│ │государственной
и│ │ │ │


│ │муниципальной
собственности │ │ │ │


1 11 05000 00 0000
120│1.6.1. Доходы от сдачи в│ 115414 │
50795 │ 44,0 │ 115414 │


│ │аренду
имущества,│ │ │
│ │


│ │находящегося
в│ │ │ │


│ │государственной
и│ │ │ │


│ │муниципальной
собственности │ │ │ │


1 11 05010 00 0000
120│1.6.1.1. Арендная плата за│ 45414 │
15582 │ 34,3 │ 45414 │


│ │земли,
находящиеся в│ │ │
│ │


│ │государственной
собственности│ │ │ │


│ │до
разграничения│ │ │
│ │


│ │государственной
собственности│ │ │ │


│ │на
землю, и поступления от│ │ │
│ │


│ │продажи
права на заключение│ │ │
│ │


│ │договоров
аренды указанных│ │ │ │


│ │земельных
участков │ │ │ │


1 11 05011 01 0000
120│1.6.1.1.1. Арендная плата и│ 43588 │
14757 │ 33,9 │ 43588 │


│ │поступления
от продажи права│ │ │ │


│ │на
заключение договоров│ │ │
│ │


│ │аренды
за земли до│ │ │
│ │


│ │разграничения
государственной│ │ │ │


│ │собственности
на землю (за│ │ │ │


│ │исключением
земель,│ │ │ │


│ │предназначенных
для целей│ │ │ │


│ │жилищного
строительства) │ │ │ │


1 11 05012 03 0000
120│1.6.1.1.2. Арендная плата и│ │
-15 │ │ │


│ │поступления
от продажи права│ │ │ │


│ │на
заключение договоров│ │ │
│ │


│ │аренды
за земли,│ │ │
│ │


│ │предназначенные
для целей│ │ │ │


│ │жилищного
строительства, до│ │ │ │


│ │разграничения
государственной│ │ │ │


│ │собственности
на землю,│ │ │ │


│ │зачисляемые
в бюджеты│ │ │ │


│ │муниципальных
образований │ │ │ │


1 11 05012 04 0000
120│1.6.1.1.3. Арендная плата и│ 1826 │
840 │ 46,0 │ 1826 │


│ │поступления
от продажи права│ │ │ │


│ │на
заключение договоров│ │ │
│ │


│ │аренды
за земли,│ │ │
│ │


│ │предназначенные
для целей│ │ │ │


│ │жилищного
строительства, до│ │ │ │


│ │разграничения
государственной│ │ │ │


│ │собственности
на землю,│ │ │ │


│ │зачисляемые
в бюджеты│ │ │ │


│ │городских
округов │ │ │ │


1 11 05034 04 0000
120│1.6.1.2. Доходы от сдачи в│ 70000 │
35213 │ 50,3 │ 70000 │


│ │аренду
имущества,│ │ │
│ │


│ │находящегося
в оперативном│ │ │ │


│ │управлении
органов управления│ │ │ │


│ │городских
округов и созданных│ │ │ │


│ │ими
учреждений и в│ │ │
│ │


│ │хозяйственном
ведении│ │ │ │


│ │муниципальных
унитарных│ │ │ │


│ │предприятий
│ │ │ │


1 11 07000 00 0000
120│1.6.2. Платежи от│ 4000 │
1703 │ 42,6 │ 4000 │


│ │государственных
и│ │ │ │


│ │муниципальных
унитарных│ │ │ │


│ │предприятий
│ │ │ │


1 11 07014 04 0000
120│1.6.2.1. Доходы от│ 4000 │
1703 │ 42,6 │ 4000 │


│ │перечисления
части прибыли,│ │ │ │


│ │остающейся
после уплаты│ │ │ │


│ │налогов
и иных обязательных│ │ │
│ │


│ │платежей
муниципальных│ │ │
│ │


│ │унитарных
предприятий,│ │ │ │


│ │созданных
городскими округами│ │ │ │


1 11 08000 00 0000
120│1.6.3. Прочие доходы от│ 7000 │
5201 │ 74,3 │ 7000 │


│ │использования
имущества и│ │ │ │


│ │прав,
находящихся в│ │ │
│ │


│ │государственной
и│ │ │ │


│ │муниципальной
собственности │ │ │ │


1 11 08044 04 0000
120│1.6.3.1. Прочие поступления│ 7000 │
5201 │ 74,3 │ 7000 │


│ │от
использования имущества,│ │ │
│ │


│ │находящегося
в собственности│ │ │ │


│ │городских
округов │ │ │ │


│ │ │
│ │ │ │


1 12 00000 00 0000
000│1.7. Платежи при пользовании│ 8000 │
3470 │ 43,4 │ 8000 │


│ │природными
ресурсами │ │ │ │


1 12 01000 01 0000
120│1.7.1. Плата за негативное│ 8000 │
3470 │ 43,4 │ 8000 │


│ │воздействие
на окружающую│ │ │ │


│ │среду
(с зачислением средств│ │ │
│ │


│ │в
экологический фонд г.│ │ │
│ │


│ │Дзержинска)
│ │ │ │


│ │ │
│ │ │ │


1 14 00000 00 0000
000│1.8. Доходы от продажи│ 71622 │
5242 │ 7,3 │ 71622 │


│ │материальных
и нематериальных│ │ │ │


│ │активов
│ │ │
│ │


1 14 02000 00 0000
000│1.8.1. Доходы от реализации│ 71622 │
5242 │ 7,3 │ 71622 │


│ │имущества,
находящегося в│ │ │ │


│ │государственной
и│ │ │ │


│ │муниципальной
собственности │ │ │ │


1 14 02033 04 0000
410│1.8.1.1. Доходы от реализации│ 71622 │
5242 │ 7,3 │ 71622 │


│ │иного
имущества, находящегося│ │ │
│ │


│ │в
собственности городских│ │ │
│ │


│ │округов
(в части реализации│ │ │
│ │


│ │основных
средств по│ │ │
│ │


│ │указанному
имуществу) │ │ │ │


│ │ │
│ │ │ │


1 16 00000 00 0000
000│1.9. Штрафы, санкции,│ 4100 │
2322 │ 56,6 │ 4100 │


│ │возмещение
ущерба │ │ │ │


│ │ │
│ │ │ │


1 17 00000 00 0000
000│1.10. Прочие неналоговые│ │
51 │ │ │


│ │доходы
│ │ │
│ │


2 00 00000 00 0000
000│2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ │ 367913 │
215954 │ 58,7 │ 372017 │


2 02 00000 00 0000
000│2.1. Безвозмездные│ 367913 │
215954 │ 58,7 │ 372017 │


│ │поступления
от других│ │ │ │


│ │бюджетов
бюджетной системы│ │ │
│ │


│ │Российской
Федерации, кроме│ │ │ │


│ │бюджетов
государственных│ │ │
│ │


│ │внебюджетных
фондов │ │ │ │


2 02 01000 00 0000
151│2.1.1. Дотации от других│ 34294 │
16074 │ 46,9 │ 34294 │


│ │бюджетов
бюджетной системы│ │ │
│ │


│ │Российской
Федерации │ │ │ │


2 02 01010 04 0000
151│2.1.1.1. Дотации бюджетам│ 15138 │
7569 │ 50,0 │ 15138 │


│ │городских
округов на│ │ │ │


│ │выравнивание
уровня бюджетной│ │ │ │


│ │обеспеченности,
│ │ │ │


│ │в
том числе: │ │ │
│ │


2 02 01010 04 0000
151│2.1.1.1.1. Дотации из│ 11592 │
5796 │ 50,0 │ 11592 │


│ │областного
фонда финансовой│ │ │ │


│ │поддержки
поселений │ │ │ │


2 02 01010 04 0000
151│2.1.1.1.2. Дотации из│ 3546 │
1773 │ 50,0 │ 3546 │


│ │областного
фонда финансовой│ │ │ │


│ │поддержки
муниципальных│ │ │ │


│ │районов
(городских округов) │ │ │
│ │


2 02 01070 04 0000
151│2.1.1.2. Дотации бюджетам│ 19156 │
8505 │ 44,4 │ 19156 │


│ │городских
округов на│ │ │ │


│ │поддержку
мер по обеспечению│ │ │ │


│ │сбалансированности
бюджетов │ │ │ │


2 02 02000 00 0000
151│2.1.2. Субвенции от других│ 325443 │
189423 │ 58,2 │ 327266 │


│ │бюджетов
бюджетной системы│ │ │
│ │


│ │Российской
Федерации │ │ │ │


2 02 02190 00 0000
151│2.1.2.1. Субвенции бюджетам│ 1762 │
3585 │203,5 │ 3585 │


│ │на
обеспечение равной│ │ │
│ │


│ │доступности
услуг│ │ │ │


│ │общественного
транспорта на│ │ │ │


│ │территории
соответствующего│ │ │ │


│ │субъекта
Российской Федерации│ │ │
│ │


│ │для
отдельных категорий│ │ │
│ │


│ │граждан
│ │ │
│ │


2 02 02190 04 0000
151│2.1.2.1.1. Субвенции бюджетам│ 1762 │
3585 │203,5 │ 3585 │


│ │городских
округов на│ │ │ │


│ │обеспечение
равной│ │ │ │


│ │доступности
услуг│ │ │ │


│ │общественного
транспорта на│ │ │ │


│ │территории
соответствующего│ │ │ │


│ │субъекта
Российской Федерации│ │ │
│ │


│ │для
отдельных категорий│ │ │
│ │


│ │граждан
│ │ │
│ │


2 02 02930 04 0000
151│2.1.2.2. Прочие субвенции,│ 323681 │
185838 │ 57,4 │ 323681 │


│ │зачисляемые
в бюджеты│ │ │ │


│ │городских
округов, в том│ │ │ │


│ │числе:
│ │ │
│ │


│ │2.1.2.2.1.
Субвенции на│ 187996 │ 110308 │ 58,7 │
187996 │


│ │обеспечение
образовательного│ │ │ │


│ │процесса
│ │ │
│ │


│ │2.1.2.2.2.
Субвенции на│ 26455 │ 13750 │ 52,0 │
26455 │


│ │исполнение
отдельных│ │ │ │


│ │государственных
полномочий по│ │ │ │


│ │социальной
поддержке и│ │ │ │


│ │социальному
обслуживанию│ │ │ │


│ │детей-сирот
и детей,│ │ │ │


│ │оставшихся
без попечения│ │ │ │


│ │родителей
│ │ │ │


│ │2.1.2.2.3.
Субвенции на│ 1509 │ 671 │ 44,5 │
1509 │


│ │исполнение
отдельных│ │ │ │


│ │государственных
полномочий по│ │ │ │


│ │воспитанию
и обучению│ │ │ │


│ │детей-инвалидов
в│ │ │ │


│ │муниципальных
дошкольных│ │ │ │


│ │образовательных
учреждениях │ │ │ │


│ │2.1.2.2.4.
Субвенции на│ 17137 │ 9481 │ 55,3 │
17137 │


│ │исполнение
отдельных│ │ │ │


│ │государственных
полномочий по│ │ │ │


│ │организации
предоставления│ │ │ │


│ │общедоступного
и бесплатного│ │ │ │


│ │начального
общего, основного│ │ │ │


│ │общего,
среднего (полного)│ │ │
│ │


│ │общего
образования по│ │ │
│ │


│ │основным
образовательным│ │ │
│ │


│ │программам
в специальных│ │ │ │


│ │(коррекционных)
│ │ │ │


│ │образовательных
учреждениях │ │ │ │


│ │2.1.2.2.5.
Субвенции бюджетам│ 80348 │ 43209 │ 53,8 │
80348 │


│ │городских
округов на│ │ │ │


│ │предоставление
гражданам│ │ │ │


│ │субсидий
на оплату жилья и│ │ │
│ │


│ │коммунальных
услуг │ │ │ │


│ │2.1.2.2.6.
Субвенции на│ 10236 │ 8419 │ 82,2 │
10236 │


│ │выплату
вознаграждения за│ │ │
│ │


│ │выполнение
функций классного│ │ │ │


│ │руководителя
педагогическим│ │ │ │


│ │работникам
муниципальных│ │ │ │


│ │общеобразовательных
│ │ │ │


│ │учреждений
│ │ │ │


2 02 03040 04 0000
151│2.1.3. Средства бюджета│ │
2281 │ │ 2281 │


│ │городского
округа, получаемые│ │ │ │


│ │по
взаимным расчетам, в том│ │ │
│ │


│ │числе
компенсации│ │ │
│ │


│ │дополнительных
расходов,│ │ │ │


│ │возникших
в результате│ │ │ │


│ │решений,
принятых органами│ │ │
│ │


│ │государственной
власти │ │ │ │


2 02 04000 00 0000
151│2.1.4. Субсидии от других│ 8176 │
8176 │100,0 │ 8176 │


│ │бюджетов
бюджетной системы│ │ │
│ │


│ │Российской
Федерации │ │ │ │


2 02 04920 04 0000
151│2.1.4.1. Прочие субсидии,│ 8176 │
8176 │100,0 │ 8176 │


│ │зачисляемые
в бюджеты│ │ │ │


│ │городских
округов, │ │ │ │


│ │в
том числе: │ │ │
│ │


│ │2.1.4.1.1.
Субсидии на│ 8176 │ 8176 │100,0 │
8176 │


│ │выплату
надбавки к заработной│ │ │
│ │


│ │плате
работникам социальной│ │ │
│ │


│ │сферы
(с учетом начислений на│ │ │
│ │


│ │нее)
с 1 января 2006 года │ │ │
│ │


├──────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────┼───────────┤


│ │ВСЕГО
ДОХОДОВ │ 1376083 │ 637362 │
46,3 │ 1380187 │


└──────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────┴───────────┘




За 1-е полугодие
2006 года по налоговым платежам и другим доходам в целом в местный
бюджет поступило 637362,0 тыс. рублей, исполнение к утвержденному
плану на год составило 46,3% (утвержденный план на год - 1376083,0
тыс. руб.), к плану полугодия исполнение составило 104,0% (план
полугодия 612840,0 тыс. руб.).


По сравнению с 1-м полугодием 2005
года доходов поступило больше на 38388,0 тыс. рублей (факт 1-го
полугодия 2005 года - 598974,0 тыс. руб.).


Налоговые доходы в местный бюджет при
утвержденном плане на год 798034,0 тыс. рублей поступили в сумме
352624,0 тыс. рублей, или 44,2% к утвержденному плану на год, к плану
полугодия исполнение составило 106,8% (план 1-го полугодия 330108,0
тыс. руб.). По сравнению с 1-м полугодием 2005 года налоговых доходов
поступило больше на 68055,0 тыс. рублей (факт 1-го полугодия 2005
года - 284569,0 тыс. руб.).




Налог на прибыль




Утвержденный план на
2006 год по налогу на прибыль организаций составил 65837,0 тыс.
рублей, фактическое исполнение за 1-е полугодие 2006 года составило
29036,0 тыс. рублей, или 44,1%. Исполнение к плану 1-го полугодия
составило 110,0% (план 1-го полугодия 26389,0 тыс. руб.).




Налог на доходы
физических лиц




Утвержденный план на
2006 год - 515324,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение по состоянию
на 01.07.2006 составило 209056,0 тыс. рублей, или 40,6% к
утвержденному плану. Исполнение к плану 1-го полугодия составило
99,2% (план 1-го полугодия 210693,0 тыс. руб.).




Налоги на совокупный
доход




Единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности при утвержденном
плане на 2006 год 100232,0 тыс. рублей по состоянию на 01.07.2006
поступил в сумме 47809,0 тыс. рублей, выполнение составило 47,7%. К
плану 1-го полугодия исполнение составило 101,4% (план 1-го полугодия
47153,0 тыс. руб.).


Единый сельскохозяйственный налог при
утвержденном плане на 2006 год 124,0 тыс. рублей по состоянию на
01.07.2006 поступил в сумме 124,0 тыс. рублей, или 100%. К плану 1-го
полугодия исполнение составило 112,0% (план 1-го полугодия 111,0 тыс.
руб.).




Налоги на имущество























































Утвержден-
ный годовой
план
по
состоянию
на
01.07.2006
(тыс. руб.)


Исполнено
на

01.07.2006
(тыс.
руб.)


% испол-
нения к

годовому
плану


План
1-го
полу-

годия
(тыс.
руб.)


% испол-
нения к
плану

1-го
полу-
годия


Налог на имущество
физических
лиц


3581


569


15,9


0


-


Налог на имущество
организаций


45506


24188


53,2


20159


120,0


Земельный налог


35000


17211


49,2


14242


120,8


ИТОГО


84087


41968


49,9


34401


122,0




Поступление налога
на имущество физических лиц в 1-м полугодии 2006 года не
планировалось, так как в соответствии с Законом Российской Федерации
от 9 декабря 1991 года № 2003-1 "О налогах на имущество
физических лиц" (с изменениями и дополнениями) сроки уплаты
установлены 15 сентября и 15 ноября.




Прочие налоги,
пошлины и сборы























































































Утвержден-
ный годовой
план
по
состоянию
на
01.07.2006
(тыс. руб.)


Исполнено
на

01.07.2006
(тыс.
руб.)


%
испол-
нения
к
годо-
вому
плану


План
1-го
полу-

годия
(тыс.
руб.)


%
испол-
нения
к
плану
1-го
полу-
годия


Госпошлина


15260


7554


49,5


7676


98,4


Задолженность
и
перерасчеты по
отмененным налогам,
сборам
и иным
обязательным платежам


17170


17077


99,5


3684


463,5


в том числе

















Налог с продаж


30


61


203,3


30


203,3


Налог на
прибыль
организаций


300


177


59,0


300


59,0


Земельный налог


16840


16826


99,9


3354


501,7


Прочие налоги и сборы
(налог
на рекламу,
налог на имущество
предприятий,
прочие
местные налоги)


-


13


-


-


-


ИТОГО


32430


24631


76,0


11360


216,8




Неналоговые доходы
при утвержденном годовом плане 210136,0 тыс. рублей фактически за 1-е
полугодие 2006 года получены в сумме 68784,0 тыс. рублей, или 32,7%.
К плану 1-го полугодия исполнение составило 97,0% (план полугодия
70882,0 тыс. руб.):


- арендная плата и поступления от
продажи права на заключение договоров аренды за земли до
разграничения государственной собственности на землю (за исключением
земель, предназначенных для целей жилищного строительства) при
утвержденном плане на год 43588,0 тыс. рублей фактически по состоянию
на 01.07.2006 получены в сумме 14757,0 тыс. рублей, или 33,9%. К
плану 1-го полугодия 2006 года исполнение составило 71,2% (план
полугодия 20729,0 тыс. руб.). По отчету о доходах, полученных от
использования муниципального имущества, представленного КУМИ,
арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров
аренды за земли до разграничения государственной собственности на
землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного
строительства) по состоянию на 01.07.2006 составила 14951,0 тыс.
рублей, что на 194,0 тыс. рублей больше отчетных данных управления
финансов. Расхождение объясняется тем, что в отчете КУМИ отражены
средства, перечисленные предприятиями, а в отчете об исполнении
бюджета управления финансов отражены средства, фактически поступившие
в бюджет. В результате этого возникает разница на денежные средства в
пути 1 - 3 дня.


Недоимка по арендной плате за землю в
местный бюджет по состоянию на 01.07.2006 составляет 94026,0 тыс.
рублей (на 01.01.2006 составляла 98789 тыс. руб.). Наибольшую сумму
недоимки в местный бюджет по состоянию на 01.07.2006 имели
предприятия:


ОАО "Оргстекло" - 27400,0
тыс. рублей;


ОАО "Заря" - 28117,0 тыс.
рублей;


ОАО "Центроэнергострой" -
8270 тыс. рублей;


- арендная плата и поступления от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения
государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты
городских округов, при утвержденном плане на год 1826,0 тыс. рублей
фактически по состоянию на 01.07.2006 получены в сумме 840,0 тыс.
рублей, или 46,0%. К плану 1-го полугодия 2006 года исполнение
составило 92,1% (план полугодия 912,0 тыс. руб.);


- доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий, при утвержденном плане на 2006
год 70000,0 тыс. рублей фактически за 1-е полугодие 2006 года
получены в сумме 35213,0 тыс. рублей, или 50,3%. К плану 1-го
полугодия 2006 года исполнение составило 117,4% (план 1-го полугодия
30000,0 тыс. руб.). По отчету о доходах, полученных от использования
муниципального имущества, представленного КУМИ, сумма доходов от
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, по
состоянию на 01.07.2006 составила 36390,0 тыс. рублей, что на 1177,0
тыс. рублей больше отчетных данных управления финансов. Расхождение
возникает в результате того, что срок перечисления в бюджет арендной
платы арендаторами установлен на последнее число текущего месяца и
при казначейском исполнении бюджета средства на счет местного бюджета
поступают позже, чем проходят по выписке, получаемой КУМИ.


Недоимка по состоянию на 01.07.2006
составляет 16085 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2006 составляла
10486,0 тыс. руб.). Крупнейшими недоимщиками по состоянию на
01.07.2006 являются:


ОАО "Бизнес-фонд" - 4552
тыс. рублей;


МУП "Экспресс" - 673 тыс.
рублей;


ООО "Зевс-КС" - 333 тыс.
рублей;


- доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, при утвержденном плане на 2006
год 4000,0 тыс. рублей фактически за 1-е полугодие 2006 года
поступили в сумме 1703,0 тыс. руб., или 42,6%. К плану 1-го полугодия
исполнение составило 122,4% (план полугодия 1391,0 тыс. руб.);


- прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов, при
утвержденном плане на 2006 год 7000,0 тыс. рублей фактически
поступили в сумме 5201,0 тыс. рублей, или 74,3% к плану года, в том
числе:


целевой взнос за право аренды -
2296,0 тыс. рублей,


разрешительный взнос по субаренде -
1534,0 тыс. рублей,


за право аренды - 42,0 тыс. рублей,


за размещение временной торговой
точки - 1329,0 тыс. рублей.


К плану 1-го полугодия исполнение
составило 173,4% (план полугодия 3000,0 тыс. руб.):


- плата за негативное воздействие на
окружающую среду (с направлением средств на расходы экологического
фонда г. Дзержинска) при утвержденном плане на 2006 год 8000,0 тыс.
рублей фактически за 1-е полугодие 2006 года поступила в сумме 3470,0
тыс. рублей, или 43,4%. К плану 1-го полугодия выполнение составило
99,1% (план 1-го полугодия 3500,0 тыс. руб.);


- доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности городских округов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу), при утвержденном плане на
2006 год 71622,0 тыс. рублей фактически за 1-е полугодие 2006 года
поступили в сумме 5242,0 тыс. рублей, или 7,3%. К плану 1-го
полугодия выполнение составило 55,8% (план 1-го полугодия 2006 года
9400,0 тыс. руб.). Причиной низкого выполнения плана по данному виду
доходов явилось то, что из пяти объектов недвижимости, выставленных
на аукцион, были проданы только три. По двум объектам торги не
состоялись из-за отсутствия заявок на выкуп;


- штрафы, санкции, возмещение ущерба
при утвержденном плане на 2006 год 4100,0 тыс. рублей фактически по
состоянию на 01.07.2006 получены в сумме 2322,0 тыс. рублей, или
56,6%. К плану полугодия исполнение составило 119,1% (план полугодия
1950,0 тыс. руб.).


Кроме того, в местный бюджет
поступили прочие неналоговые доходы в сумме 51,0 тыс. рублей (сбор за
разрешение на изготовление печатей - 7,0 тыс. руб., невыясненные
поступления - 44,0 тыс. руб.).




Безвозмездные
поступления




Безвозмездные
поступления утверждены по бюджету на 2006 год в сумме 367913,0 тыс.
рублей, уточненный план по состоянию на 01.07.2006 составляет
372017,0 тыс. рублей, или на 4104,0 тыс. рублей больше. Расхождение
объясняется тем, что в составе уточненного плана учтены средства,
полученные по взаимным расчетам по состоянию на 01.07.2006 в сумме
2281,0 тыс. рублей, и субвенции из областного бюджета в сумме 1823,0
тыс. рублей на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан (уведомление министерства
финансов Нижегородской области об изменении бюджетных ассигнований N
Тр. изм.-4 от 06.06.2006 на сумму 1823,0 тыс. рублей получено
управлением финансов администрации г. Дзержинска 15.06.2006 и будет
учтено при уточнении бюджета города). Фактически по состоянию на
01.07.2006 безвозмездные поступления получены в сумме 215954,0 тыс.
рублей, или 58,7% к утвержденному годовому плану и 58,0% к
уточненному годовому плану.


Дотации от других бюджетов бюджетной
системы РФ при годовом утвержденном плане 34294,0 тыс. рублей
фактически по состоянию на 01.07.2006 получены в сумме 16074,0 тыс.
рублей, или 46,9%; к плану полугодия исполнение составило 100% (план
полугодия 16074,0 тыс. руб.).


Субвенции при утвержденном годовом
плане 325443 тыс. рублей по состоянию на 01.07.2006 получены в сумме
189423,0 тыс. рублей, или 58,2%; к плану полугодия исполнение
составило 101% (план полугодия 187600,0 тыс. руб.). Уточненный
годовой план по субвенциям - 327266,0 тыс. рублей, уточненный план
1-го полугодия - 189423,0 тыс. рублей, выполнение составило 57,9% к
годовому плану и 100% к плану 1-го полугодия 2006 года.


Субсидии при утвержденном годовом
плане 8176,0 тыс. рублей фактически поступили в сумме 8176,0 тыс.
рублей, или 100%.


Кроме того, по состоянию на
01.07.2006 в местный бюджет поступили средства, получаемые по
взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами государственной
власти, в сумме 2281,0 тыс. рублей.








-->
примечание.


Нумерация пунктов дана в соответствии
с официальным текстом документа.






2. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ПО РАСХОДАМ






┌────────┬──────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────┬───────────┐


Функц. │
Наименование расходов │Утвержден- │Исполнено │%
│Уточненный │


классиф.│
│ный годовой│ на │испол-│
годовой │


│ │ │план
по │01.07.2006│нения │ план по │


│ │ │состоянию
│ (тыс. │ │ состоянию │


│ │ │на
│ руб.) │ │ на │


│ │ │01.07.2006
│ │ │01.07.2006 │


│ │ │(тыс.
руб.)│ │ │(тыс. руб.)│


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


1 │
2 │ 3 │ 4 │ 5
│ 6 │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0100 │1.
Общегосударственные вопросы │ 215955 │ 75872 │
35,1 │ 203340 │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0102 │1.1.
Функционирование высшего│ 1130 │ 626 │
55,4 │ 1130 │


│ │должностного
лица субъекта│ │ │
│ │


│ │Российской
Федерации и органа│ │ │
│ │


│ │местного
самоуправления │ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0103 │1.2.
Функционирование│ 11502 │ 5847 │
50,8 │ 11502 │


│ │законодательных
(представительных)│ │ │ │


│ │органов
государственной власти и│ │ │
│ │


│ │местного
самоуправления │ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0104 │1.3.
Функционирование│ 88262 │ 43981 │
49,8 │ 89017 │


│ │Правительства
Российской│ │ │ │


│ │Федерации,
высших органов│ │ │
│ │


│ │исполнительной
власти субъектов│ │ │ │


│ │Российской
Федерации, местных│ │ │
│ │


│ │администраций
│ │ │ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0106 │1.4.
Обеспечение деятельности│ 17532 │ 8835 │
50,4 │ 17532 │


│ │финансовых,
налоговых и таможенных│ │ │
│ │


│ │органов и
органов надзора │ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0112 │1.5.
Обслуживание государственного│ 9474 │ 1875 │
19,8 │ 9474 │


│ │и
муниципального долга │ │ │
│ │


│ │1.5.1.
Уплата процентов за│ 9474 │ 1875 │
19,8 │ 9474 │


│ │пользование
кредитами коммерческих│ │ │
│ │


│ │банков
│ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0113 │1.6.
Резервные фонды │ 2000 │ - │
- │ 1900 │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0115 │1.7.
Другие общегосударственные│ 86055 │ 14708 │
17,1 │ 72785 │


│ │вопросы
│ │ │
│ │


│ │1.7.1.
Бюджетные кредиты│ 29853 │ 0 │
0,0 │ 29853 │


│ │(бюджетные
ссуды) │ │ │
│ │


│ │1.7.1.1.
Возврат задолженности по│ -147 │ 0 │
0,0 │ -147 │


│ │централизованным
кредитам │ │ │ │


│ │1.7.1.2.
Бюджетный кредит МУП│ 9200 │ 0 │
0,0 │ 9200 │


│ │"Жилград"
в целях обеспечения│ │ │
│ │


│ │возможных
платежей по│ │ │
│ │


│ │муниципальным
гарантиям (кредитор│ │ │ │


│ │ОАО "АКБ
"Саровбизнесбанк") │ │
│ │ │


│ │предоставление
│ 9200 │ 0 │ 0,0 │
9200 │


│ │возврат
│ 0 │ 0 │
0,0 │ 0 │


│ │1.7.1.3.
Бюджетный кредит МУП│ 5400 │ 0 │
0,0 │ 5400 │


│ │"Жилкомцентр"
в целях обеспечения│ │ │ │


│ │возможных
платежей по│ │ │
│ │


│ │муниципальным
гарантиям (кредитор│ │ │ │


│ │ОАО "АКБ
"Саровбизнесбанк") │ │
│ │ │


│ │предоставление
│ 5400 │ 0 │ 0,0 │
5400 │


│ │возврат
│ 0 │ 0 │
0,0 │ 0 │


│ │1.7.1.4.
Бюджетный кредит МУП ЖКХ│ 15400 │ 0 │
0,0 │ 15400 │


│ │"ДЕЗ"
в целях обеспечения города│ │ │
│ │


│ │тепловой
энергией в отопительный│ │ │
│ │


│ │сезон
2006/2007 г. │ │ │
│ │


│ │предоставление
│ 15400 │ 0 │ 0,0 │
15400 │


│ │возврат
│ 0 │ 0 │
0,0 │ 0 │


│ │1.7.2.
Другие общегосударственные│ 56202 │ 14708 │
26,2 │ 42932 │


│ │расходы,
не отнесенные к другим│ │ │
│ │


│ │подразделам
│ │ │
│ │


│ │1.7.2.1.
Комитет по управлению│ 22466 │ 10111 │
45,0 │ 22505 │


│ │муниципальным
имуществом, в том│ │ │ │


│ │числе:
│ │ │
│ │


│ │-
расходы на содержание│ 17243 │ 8101 │
47,0 │ 17248 │


│ │центрального
аппарата │ │ │
│ │


│ │-
исполнение функций арендодателя │ 5223 │ 2010 │
38,5 │ 5257 │


│ │1.7.2.2.
МУ "Городской архив" │ 1495 │ 616
│ 41,2 │ 1500 │


│ │1.7.2.3.
Расходы на финансирование│ 861 │ 225 │
26,1 │ 861 │


│ │Положения
о присвоении звания│ │ │
│ │


│ │"Почетный
гражданин г. Дзержинска"│ │ │
│ │


│ │1.7.2.4.
Расходы на финансирование│ 70 │ 28 │
40,0 │ 70 │


│ │Положения
о старосте поселка г.│ │ │
│ │


│ │Дзержинска
│ │ │
│ │


│ │1.7.2.5.
Финансовая поддержка│ 180 │ 56 │
31,1 │ 180 │


│ │городской
организации ветеранов│ │ │
│ │


│ │(пенсионеров)
войны, труда,│ │ │ │


│ │Вооруженных
Сил и│ │ │
│ │


│ │правоохранительных
органов │ │ │ │


│ │1.7.2.6.
Финансовая поддержка│ 90 │ 52 │
57,8 │ 90 │


│ │городского
отделения│ │ │
│ │


│ │Всероссийского
общества инвалидов │ │ │ │


│ │1.7.2.7.
Резерв на проведение│ 200 │ 200 │100,0
│ 200 │


│ │мероприятий,
посвященных│ │ │
│ │


│ │празднованию
Дня города │ │ │
│ │


│ │1.7.2.8.
Погашение задолженности│ 4800 │ 2400 │
50,0 │ 4800 │


│ │по
земельному налогу в федеральный│ │ │
│ │


│ │бюджет
│ │ │
│ │


│ │1.7.2.9.
Расходы на реализацию│ 450 │ 0 │
0,0 │ 450 │


│ │постановления
городской Думы от│ │ │ │


│ │09.02.2005
№ 767 "О внесении│ │ │
│ │


│ │изменений
в Положение о городской│ │ │
│ │


│ │Думе г.
Дзержинска" │ │ │
│ │


│ │1.7.2.10.
Фонд поддержки│ 3600 │ 760 │
21,1 │ 3600 │


│ │избирательных
округов │ │ │ │


│ │1.7.2.11.
Резерв на погашение│ 21679 │ - │ -
│ 8105 │


│ │части
кредиторской задолженности,│ │ │
│ │


│ │сложившейся
по состоянию на│ │ │
│ │


│ │01.07.2006
│ │ │
│ │


│ │1.7.2.12.
Военный комиссариат│ 290 │ 0 │
0,0 │ 290 │


│ │города
Дзержинска │ │ │
│ │


│ │1.7.2.13.
Расходы на│ 21 │ 0 │
0,0 │ 21 │


│ │финансирование
Положения о│ │ │ │


│ │почетном
знаке "За заслуги перед│ │ │
│ │


│ │городом
Дзержинском" │ │ │
│ │


│ │1.7.2.14.
Другие мероприятия │ - │ 260 │ -
│ 260 │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0300 │2.
Национальная безопасность и│ 11502 │ 3404 │
29,6 │ 11602 │


│ │правоохранительная
деятельность │ │ │ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0302 │2.1.
Органы внутренних дел, в том│ 4967 │ 1183 │
23,8 │ 4967 │


│ │числе:
│ │ │
│ │


│ │-
Программа повышения│ 4967 │ 1183 │
23,8 │ 4967 │


│ │эффективности
борьбы с│ │ │ │


│ │преступностью
и терроризмом,│ │ │ │


│ │материально-технического
│ │ │ │


│ │обеспечения
деятельности УВД г.│ │ │
│ │


│ │Дзержинска
на 2005 - 2006 годы │ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0309 │2.2.
Предупреждение и ликвидация│ 4625 │ 1776 │
38,4 │ 4625 │


│ │последствий
чрезвычайных ситуаций│ │ │
│ │


│ │и
стихийных бедствий, гражданская│ │ │
│ │


│ │оборона
│ │ │
│ │


│ │2.2.1.
Расходы на создание│ 300 │ 40 │
13,3 │ 300 │


│ │целевого
финансового резерва для│ │ │
│ │


│ │предупреждения
и ликвидации│ │ │ │


│ │чрезвычайных
ситуаций │ │ │
│ │


│ │2.2.2. МУ
"Гражданская защита", в│ 4325 │ 1736
│ 40,1 │ 4325 │


│ │том
числе: │ │ │
│ │


│ │-
Программа развития гражданской│ 1090 │ 316 │
29,0 │ 1090 │


│ │обороны,
снижения рисков и│ │ │
│ │


│ │последствий
чрезвычайных ситуаций│ │ │
│ │


│ │природного
и техногенного│ │ │
│ │


│ │характера
и обеспечение пожарной│ │ │
│ │


│ │безопасности
г. Дзержинска на 2004│ │ │
│ │


│ │- 2006
годы │ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0310 │2.3.
Обеспечение противопожарной│ 1910 │ 445 │
23,3 │ 2010 │


│ │безопасности,
в том числе: │ │ │ │


│ │-
Программа развития гражданской│ 1910 │ 345 │
18,1 │ 1910 │


│ │обороны,
снижения рисков и│ │ │
│ │


│ │последствий
чрезвычайных ситуаций│ │ │
│ │


│ │природного
и техногенного│ │ │
│ │


│ │характера
и обеспечения пожарной│ │ │
│ │


│ │безопасности
г. Дзержинска на 2004│ │ │
│ │


│ │- 2006
годы │ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0400 │3.
Национальная экономика │ 54794 │ 25663 │
46,8 │ 56727 │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0408 │3.1.
Транспорт, в том числе: │ 47202 │ 23439 │
49,7 │ 49125 │


│ │-
субвенция на обеспечение равной│ 1762 │ 3585
│203,5 │ 3585 │


│ │доступности
услуг общественного│ │ │
│ │


│ │транспорта
на территории│ │ │
│ │


│ │соответствующего
субъекта│ │ │ │


│ │Российской
Федерации для отдельных│ │ │
│ │


│ │категорий
граждан │ │ │
│ │


│ │3.1.1.
Автомобильный транспорт, в│ 15629 │ 5577 │
35,7 │ 15866 │


│ │том
числе: │ │ │
│ │


│ │-
Программа организации работы│ 4000 │ 0 │
0,0 │ 4000 │


│ │наземного
пассажирского транспорта│ │ │
│ │


│ │на период
2003 - 2006 годов │ │ │
│ │


│ │-
субвенция на обеспечение равной│ 229 │ 466
│203,5 │ 466 │


│ │доступности
услуг общественного│ │ │
│ │


│ │транспорта
на территории│ │ │
│ │


│ │соответствующего
субъекта│ │ │ │


│ │Российской
Федерации для отдельных│ │ │
│ │


│ │категорий
граждан │ │ │
│ │


│ │3.1.2.
Прочие виды транспорта, в│ 31573 │ 17862 │
56,6 │ 33159 │


│ │том
числе: │ │ │
│ │


│ │-
Программа организации работы│ 11121 │ 5963 │
53,6 │ 11121 │


│ │наземного
пассажирского транспорта│ │ │
│ │


│ │на период
2003 - 2006 годов │ │ │
│ │


│ │-
субвенция на обеспечение равной│ 1533 │ 3119
│203,5 │ 3119 │


│ │доступности
услуг общественного│ │ │
│ │


│ │транспорта
на территории│ │ │
│ │


│ │соответствующего
субъекта│ │ │ │


│ │Российской
Федерации для отдельных│ │ │
│ │


│ │категорий
граждан │ │ │
│ │


│ │3.1.3.
Строительство объектов│ - │ 0 │
- │ 100 │


│ │общегражданского
назначения│ │ │ │


│ │(строительство
пешеходного│ │ │ │


│ │перехода)
│ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0409 │3.2.
Связь и информатика │ 250 │ 100 │
40,0 │ 250 │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0411 │3.3.
Другие вопросы в области│ 7342 │ 2124 │
28,9 │ 7352 │


│ │национальной
экономики │ │ │
│ │


│ │3.3.1.
Возмещение части процентной│ 1282 │ 567 │
44,2 │ 1282 │


│ │ставки по
льготному кредитованию│ │ │
│ │


│ │населения
города на строительство│ │ │
│ │


│ │и
приобретение жилья │ │ │
│ │


│ │3.3.2.
Разграничение земель│ 471 │ 56 │
11,9 │ 471 │


│ │муниципальной
собственности │ │ │ │


│ │3.3.3.
Мероприятия в области│ 5589 │ 1501 │
26,9 │ 5599 │


│ │строительства,
архитектуры и│ │ │ │


│ │градостроительства,
в том числе │ │ │ │


│ │3.3.3.1.
МУ КС "Строитель" │ 808 │ 336
│ 41,6 │ 808 │


│ │3.3.3.2.
Инспекция│ 1042 │ 467 │
44,8 │ 1052 │


│ │государственного
архитектурно-│ │ │ │


│ │строительного
надзора │ │ │ │


│ │3.3.3.3.
Управление архитектуры и│ 3739 │ 698 │
18,7 │ 3739 │


│ │градостроительства,
в том числе: │ │ │ │


│ │-
обеспечение градостроительной│ 2000 │ 50 │
2,5 │ 2000 │


│ │деятельности
│ │ │
│ │


│ │-
расходы по кадастровой│ 500 │ 0 │
0,0 │ 500 │


│ │переоценке
земель │ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0500 │4.
Жилищно-коммунальное хозяйство │ 105775 │ 39499 │
37,3 │ 106275 │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0501 │4.1.
Жилищное хозяйство, в том│ 21376 │ 3821 │
17,9 │ 21376 │


│ │числе
│ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


│ │-
программа "Молодой семье -│ 702 │ 74
│ 10,5 │ 702 │


│ │доступное
жилье" на 2005 - 2010│ │ │
│ │


│ │годы
│ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0502 │4.2.
Коммунальное хозяйство, в том│ 84399 │ 35678 │
42,3 │ 84899 │


│ │числе:
│ │ │
│ │


│ │-
Программа оснащения│ 10637 │ 5703 │
53,6 │ 10637 │


│ │муниципальных
предприятий│ │ │ │


│ │транспортом
и специальной техникой│ │ │
│ │


│ │на 2006 -
2010 годы │ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0600 │5. Охрана
окружающей среды │ 5468 │ 2029 │
37,1 │ 5468 │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0602 │5.1.
Охрана растительных и│ 5468 │ 2029 │
37,1 │ 5468 │


│ │животных
видов и среды их обитания│ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0700 │6.
Образование │ 660895 │ 343367 │
52,0 │ 669689 │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0701 │6.1.
Дошкольное образование, в том│ 219130 │ 100938 │
46,1 │ 222362 │


│ │числе:
│ │ │
│ │


│ │-
субвенция на исполнение│ 1509 │ 671 │
44,5 │ 1509 │


│ │отдельных
государственных│ │ │
│ │


│ │полномочий
по воспитанию и│ │ │
│ │


│ │обучению
детей-инвалидов в│ │ │
│ │


│ │муниципальных
дошкольных│ │ │ │


│ │образовательных
учреждениях │ │ │ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0702, │6.2.
Общее образование, молодежная│ 376229 │ 209185 │
55,6 │ 379659 │


0709 │политика
и оздоровление детей,│ │ │
│ │


│ │другие
вопросы в области│ │ │
│ │


│ │образования
│ │ │
│ │


│ │в том
числе: │ │ │
│ │


0702 │-
субвенция на обеспечение│ 187996 │ 107289 │
57,1 │ 187996 │


│ │образовательного
процесса │ │ │ │


│ │-
субвенция на исполнение│ 26455 │ 13270 │
50,2 │ 26455 │


│ │отдельных
государственных│ │ │
│ │


│ │полномочий
по социальному│ │ │
│ │


│ │обслуживанию
детей-сирот и детей,│ │ │
│ │


│ │оставшихся
без попечения родителей│ │ │
│ │


│ │-
субвенция на исполнение│ 17137 │ 9206 │
53,7 │ 17137 │


│ │отдельных
государственных│ │ │
│ │


│ │полномочий
по организации│ │ │
│ │


│ │предоставления
общедоступного и│ │ │ │


│ │бесплатного
начального общего,│ │ │
│ │


│ │основного
общего, среднего│ │ │
│ │


│ │(полного)
общего образования по│ │ │
│ │


│ │основным
образовательным│ │ │
│ │


│ │программам
в специальных│ │ │
│ │


│ │(коррекционных)
образовательных│ │ │ │


│ │учреждениях
│ │ │
│ │


│ │-
субвенция на выплату│ 10236 │ 7957 │
77,8 │ 10236 │


│ │вознаграждения
за выполнение│ │ │ │


│ │функций
классного руководителя│ │ │
│ │


│ │педагогическим
работникам│ │ │ │


│ │муниципальных
общеобразовательных│ │ │ │


│ │учреждений
│ │ │
│ │


0702 │-
строительство объектов│ 1000 │ 1000 │100,0
│ 1000 │


│ │общегражданского
назначения │ │ │ │


0709 │-
программа "Жилье - сиротам" на│ 1570 │
0 │ 0,0 │ 1570 │


│ │2004 -
2006 гг. │ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0702, │6.3.
Образовательные учреждения│ 65536 │ 33244 │
50,7 │ 67668 │


0704, │управления
по делам молодежи,│ │ │
│ │


0707, │культуры,
физкультуры и спорта, в│ │ │
│ │


0709 │том
числе: │ │ │
│ │


0709 │-
программа "Молодежь Дзержинска"│ 510 │
167 │ 32,7 │ 510 │


│ │на 2004 -
2007 гг. │ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0800 │7.
Культура, кинематография,│ 26110 │ 12821 │
49,1 │ 27507 │


│ │средства
массовой информации │ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0801 │7.1.
Культура │ 15249 │ 8105 │
53,2 │ 16646 │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0801 │7.2.
Театры │ 10861 │ 4716 │
43,4 │ 10861 │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0900 │8.
Здравоохранение и спорт │ 174912 │ 84299 │
48,2 │ 178901 │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0901 │8.1.
Здравоохранение, в том числе:│ 160002 │ 77687 │
48,6 │ 163953 │


│ │-
строительство объектов│ - │ 556 │
- │ 750 │


│ │общегражданского
назначения │ │ │ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0902 │8.2.
Спорт и физическая культура │ 958 │ 276 │
28,8 │ 958 │


│ │8.3.
Поддержка общественной│ 2000 │ 971 │
48,6 │ 2000 │


│ │организации
"Футбольный клуб│ │ │
│ │


│ │"Химик"
│ │ │
│ │


│ │8.4.
Целевые расходы по ремонту│ 1500 │ 828 │
55,2 │ 1500 │


│ │стадиона
"Химик" │ │
│ │ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


0904 │8.5.
Другие вопросы в области│ 10452 │ 4537 │
43,4 │ 10490 │


│ │здравоохранения
и спорта │ │ │ │


│ │8.5.1.
Расходы на содержание│ 10452 │ 4537 │
43,4 │ 10490 │


│ │централизованных
бухгалтерий │ │ │ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


1000 │9.
Социальная политика │ 83253 │ 45408 │
54,5 │ 83259 │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


1002 │9.1.
Социальное обслуживание│ 1321 │ 1315 │
99,5 │ 1321 │


│ │населения
│ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


1003 │9.2.
Социальное обеспечение│ 81348 │ 43507 │
53,5 │ 81348 │


│ │населения,
в том числе: │ │ │
│ │


│ │-
субвенция на предоставление│ 80348 │ 43061 │
53,6 │ 80348 │


│ │гражданам
субсидий на частичное│ │ │
│ │


│ │возмещений
расходов по оплате│ │ │
│ │


│ │жилого
помещения и коммунальных│ │ │
│ │


│ │услуг
│ │ │
│ │


│ │-
убытки по гарантированному│ 1000 │ 446 │
44,6 │ 1000 │


│ │перечню
ритуальных услуг │ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


1006 │9.3.
Другие вопросы в области│ 584 │ 586 │100,3
│ 590 │


│ │социальной
политики │ │ │
│ │


│ │9.3.1.
Расходы на содержание│ 584 │ 582 │
99,7 │ 584 │


│ │центрального
аппарата │ │ │
│ │


│ │9.3.2.
Погашение задолженности│ - │ 4 │
- │ 6 │


│ │бюджета
по льготам за ЖКУ │ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


│ │ВСЕГО
РАСХОДОВ │ 1338664 │ 632362 │
47,2 │ 1342768 │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


│ │в том
числе │ │ │
│ │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


│ │- текущие
расходы │ 1252835 │ 606046 │
48,4 │ 1253707 │


├────────┼──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┤


│ │-
капитальные расходы │ 85829 │ 26316 │
30,7 │ 89061 │


└────────┴──────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────┴───────────┘




Расходы




За I полугодие 2006
года исполнение по расходам составило 47,2% к утвержденному годовому
плану и 47,1% к уточненному годовому плану (утвержденный план -
1338664,0 тыс. рублей, исполнено 632362,0 тыс. рублей; уточненный
план - 1342768,0 тыс. рублей, исполнено 632362,0 тыс. рублей).


За I полугодие 2005 года исполнение
составило 38,1% к уточненному годовому плану (план - 1447874,0 тыс.
руб., исполнено 551261,0 тыс. рублей).


Кредиторская задолженность по
заработной плате и начислениям работникам бюджетной сферы по
состоянию на 01.07.2006 составила 25177,2 тыс. рублей (июнь 2006 г.),
а на 01.07.2005 - 62280,0 тыс. рублей (кроме того,
реструктурированная - 17922,4 тыс. рублей).


По книгоиздательской продукции
кредиторская задолженность работникам образования по состоянию на
01.07.2006 составила 191,0 тыс. рублей (июнь 2006 г.), а на
01.07.2005 - 446,3 тыс. рублей.


За I полугодие 2006 года были
выделены дополнительные ассигнования из областного бюджета на
основании уведомлений министерства финансов в сумме 2281,3 тыс.
рублей.


Полученные ассигнования из областного
бюджета были направлены на следующие виды расходов:


1. Общегосударственные вопросы -
288,7 тыс. рублей:


- на предоставление материальной
помощи на восстановление сгоревшего дома А.Г. Манина в соответствии с
распоряжением Правительства Нижегородской области от 20.02.2006 N
107-р - 50,0 тыс. рублей;


- на подготовку и проведение
мероприятий по участию команды школьников г. Дзержинска во
Всероссийском конкурсе по основам потребительских знаний в г. Москве
в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от
28.02.2006 № 128-р - 130,0 тыс. рублей;


- на приобретение организационной
техники для отдела опеки, попечительства и усыновления в соответствии
с распоряжением Правительства Нижегородской области от 29.03.2006 N
206-р - 28,7 тыс. рублей;


- на предоставление материальной
помощи П.М. Маровой на восстановление сгоревшего дома в соответствии
с распоряжением Правительства Нижегородской области от 29.03.2006 N
206-р - 50,0 тыс. рублей;


- на предоставление материальной
помощи В.Ю. Левину на восстановление сгоревшего дома в соответствии с
распоряжением Правительства Нижегородской области от 29.03.2006 N
206-р - 30,0 тыс. рублей.


2. Национальная экономика - 100,0
тыс. рублей (на строительство пешеходного перехода через железную
дорогу на ст. Дзержинск).


3. Жилищно-коммунальное хозяйство -
500,0 тыс. рублей (на приобретение уборочной машины в соответствии с
распоряжением Правительства Нижегородской области от 15.02.2005 N
100-р).


4. Образование - 58,5 тыс. рублей:


в соответствии с распоряжением
Правительства Нижегородской области от 13.03.2006 № 151-р:


- на приобретение оборудования для
муниципального образовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 23" - 11,8 тыс. рублей;


- на приобретение организационной
техники для муниципального образовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 68" - 8,5 тыс. рублей;


в соответствии с распоряжением
Правительства Нижегородской области от 29.03.2006 № 206-р:


- на приобретение линолеума для
муниципального образовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 2" - 12,0 тыс. рублей;


- на приобретение организационной
техники для управления по делам молодежи, культуры, физкультуры и
спорта - 26,2 тыс. рублей.


5. Культура и искусство - 13,0 тыс.
рублей:


- в соответствии с распоряжением
Правительства Нижегородской области от 29.03.2006 № 206-р на
приобретение баяна и пошив сценических костюмов для муниципального
учреждения культуры "Центр культуры и досуга "Славянка".


6. Здравоохранение - 1314,6 тыс.
рублей:


- в соответствии с распоряжением
Правительства Нижегородской области от 20.02.2006 № 107-р на
приобретение оборудования для муниципального учреждения
здравоохранения "Городская больница № 2" - 107,1 тыс.
рублей;






-->
примечание.


В официальном тексте документа,
видимо, допущена опечатка: слова "постановления" быть не
должно.






- в соответствии с
распоряжением постановления Правительства Нижегородской области от
28.02.2006 № 128-р на приобретение оборудования: для муниципального
учреждения здравоохранения "Городская больница № 2" - 143,0
тыс. рублей, для муниципального учреждения здравоохранения "Больница
скорой медицинской помощи" - 200,8 тыс. рублей;


- в соответствии с распоряжением
Правительства Нижегородской области от 13.03.2006 № 151-р на
приобретение сантехнического оборудования для муниципального
учреждения здравоохранения "Детская городская поликлиника № 10"
- 5,7 тыс. рублей;


- в соответствии с распоряжением
Правительства Нижегородской области от 29.03.2006 № 260-р на
приобретение оборудования для муниципального учреждения
здравоохранения "Городская больница № 3" - 50,0,
муниципального учреждения здравоохранения "Городская детская
больница № 8" - 58,0 тыс. рублей;


- на реконструкцию здания МОУ
"Детский сад № 15" для размещения МУЗ "Дом ребенка N
2" - 750,0 тыс. рублей.


7. Социальная политика - 6,5 тыс.
рублей:


- погашение задолженности бюджетов по
обязательствам, вытекающим из Закона РФ "О статусе Героев
Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" -
6,2 тыс. рублей;


- погашение задолженности бюджетов по
обязательствам, вытекающим из Закона РФ "О реабилитации жертв
политических репрессий", - 0,3 тыс. рублей.




3. ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
























































































































































































Код бюджетной

классификации
Российской Федерации


Наименование источников


Сумма
(тыс.
руб.)


Исполнено
на

01.07.2006
(тыс. руб.)





ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА


-37419


-5000





Источники
внутреннего
финансирования дефицита
бюджета


-37419


-5000


02 01 00 00 00 0000 000


Кредитные соглашения
и
договоры, заключенные от
имени
муниципальных
образований, указанные в
валюте
Российской Федерации


-147


30000


02 01 00 00 00 0000 700


Получение кредитов
по
кредитным соглашениям и
договорам, заключенным
от
имени муниципальных
образований, указанным
в
валюте Российской Федерации


218000


118000


02 01 02 00 00 0000 710


Кредиты, полученные в
валюте
Российской Федерации от
кредитных организаций


218000


118000


02 01 02 00 04 0000 710


Кредиты, полученные в
валюте
Российской Федерации от
кредитных
организаций
бюджетами городских округов


218000


118000


02 01 00 00 00 0000 800


Погашение кредитов
по
кредитным соглашениям и
договорам, заключенным
от
имени муниципальных
образований, указанным
в
валюте Российской Федерации


218147


88000


02 01 01 00 00 0000 810


Бюджетные кредиты,
полученные
от других бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации


147


0


02 01 01 00 04 0000 810


Бюджетные кредиты,
полученные
от других бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
бюджетами городских округов


147


0


02 01 02 00 00 0000 810


Кредиты, полученные в
валюте
Российской Федерации от
кредитных организаций


218000


88000


02 01 02 00 04 0000 810


Кредиты, полученные в
валюте
Российской Федерации от
кредитных
организаций
бюджетами городских округов


218000


88000


03 01 00 00 00 0000 000


Прочие источники
внутреннего
финансирования дефицита
бюджета


-40772


-30000


03 01 00 00 00 0000 800


Погашение обязательств
за
счет прочих источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета


40772


30000


03 01 00 00 04 0000 810


Прочие источники
внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов городских
округов


40772


30000


06 00 00 00 00 0000 000


Земельные
участки,
находящиеся в государственной
и муниципальной
собственности


3500


2312


06 00 00 00 00 0000 430


Продажа
(уменьшение
стоимости) земельных
участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности


3500


2312


06 01 00 00 00 0000 430


Земельные участки
до
разграничения государственной
собственности на землю


3500


2312


06 01 04 00 01 0000 430


Поступления от
продажи
земельных участков до
разграничения
государственной
собственности на землю, на
которых
расположены иные
объекты недвижимого
имущества,
зачисляемые в
бюджеты городских округов


3500


2312


08 00 00 00 00 0000 000


Остатки средств бюджетов


0


-7312


08 00 00 00 00 0000 500


Увеличение остатков
средств
бюджетов


1597583


765811


08 02 00 00 00 0000 500


Увеличение прочих
остатков
средств бюджетов


1597583


765811


08 02 01 00 00 0000 510


Увеличение прочих
остатков
денежных средств бюджетов


1597583


765811


08 02 01 00 04 0000 510


Увеличение прочих
остатков
денежных средств бюджетов
городских округов


1597583


765811


08 00 00 00 00 0000 600


Уменьшение остатков
средств
бюджетов


1597583


758499


08 02 00 00 00 0000 600


Уменьшение прочих
остатков
средств бюджетов


1597583


758499


08 02 01 00 00 0000 610


Уменьшение прочих
остатков
денежных средств бюджетов


1597583


758499


08 02 01 00 04 0000 610


Уменьшение прочих
остатков
денежных средств бюджетов
городских округов


1597583


758499


50 00 00 00 00 0000 000


Итого источников
внутреннего
финансирования дефицита
бюджета


-37419


-5000




4. ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ


ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА




┌───┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────┬───────────┐


№ │Код │Код
│ Код │Наименование раздела,│
Наименование │Утвержденный│ Исполнено │%
│Уточненный │


п/п│функцио-│ведомст-│целевой
│ подраздела │ программы │годовой
план│ на │испол-│ годовой │


│ │нальной
│венной │ статьи │ │
│по состоянию│01.07.2006 │нения
│ план по │


│ │класси-
│класси- │расходов│ │
│ на │(тыс. руб.)│
│ состоянию │


│ │фикации
│фикации │ │ │
│ 01.07.2006 │ │
│ на │


│ │расходов│расходов│
│ │
│(тыс. руб.) │ │ │01.07.2006 │


│ │ │ │ │
│ │ │
│ │(тыс.
руб.)│


├───┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───────────┤


│ │ 0300 │
│ │Национальная │
│ │ │ │


│ │ │ │ │безопасность
и│ │ │
│ │ │


│ │ │ │
правоохранительная │
│ │ │
│ │


│ │ │ │ │деятельность
│ │ │
│ │ │


1. │ 0302 │
188 │5226300 │Органы внутренних дел│Программа
повышения│ 4967 │ 1183 │ 23,8 │
4967 │


│ │ │ │ │
эффективности
борьбы с│ │ │ │


│ │ │ │ │
преступностью
и│ │ │ │


│ │ │ │ │
терроризмом,
│ │ │ │


│ │ │ │ │
материально-технического│
│ │ │ │


│ │ │ │ │
обеспечения
деятельности│ │ │ │


│ │ │ │ │
УВД г.
Дзержинска на│ │ │ │


│ │ │ │ │
2005 - 2006
годы │ │ │ │


2. │ 0309 │
178 │5223003 │Мероприятия по│Программа
развития│ 1090 │ 316 │ 29,0 │
1090 │


│ │ │ │
предупреждению
и│гражданской обороны,│ │
│ │ │


│ │ │ │ │ликвидации
│снижения рисков и│ │
│ │ │


│ │ │ │ │последствий
│последствий чрезвычайных│ │
│ │ │


│ │ │ │ │чрезвычайных
ситуаций│ситуаций природного и│ │
│ │ │


│ │ │ │ │и
стихийных бедствий│техногенного характера и│
│ │ │ │


│ │ 0310 │
186 │5223003 │Обеспечение │обеспечения
пожарной│ 1910 │ 345 │ 18,1 │
1910 │


│ │ │ │
противопожарной
│безопасности г.│ │ │
│ │


│ │ │ │ │безопасности
│Дзержинска на 2004 -│ │
│ │ │


│ │ │ │ │
2006 годы
│ │ │ │


├───┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───────────┤


│ │ 0300 │
│ │ │Итого
│ 7967 │ 1844 │ 23,1 │
7967 │


├───┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───────────┤


│ │ 0400 │
│ │Национальная │
│ │ │ │


│ │ │ │ │экономика
│ │ │
│ │ │


3. │ 0408 │105,
110│3170000 │Транспорт │Программа
организации│ 15121 │ 5963 │ 39,4 │
15121 │


│ │ │ │ │
работы
наземного│ │ │ │


│ │ │ │ │
пассажирского
транспорта│ │ │ │


│ │ │ │ │
на период
2003 - 2006│ │ │ │


│ │ │ │ │
годов
│ │ │ │


├───┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───────────┤


│ │ 0400 │
│ │ │Итого
│ 15121 │ 5963 │ 39,4 │
15121 │


├───┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───────────┤


│ │ 0500 │
│ │Жилищно-коммунальное │
│ │ │ │


│ │ │ │ │хозяйство
│ │ │
│ │ │


4. │ 0501 │
092 │5220406 │Жилищное хозяйство │Программа
"Молодой семье│ 702 │ 74 │ 10,5
│ 702 │


│ │ │ │ │
-
доступное жилье" на│ │ │
│ │


│ │ │ │ │
2005 - 2010
годы │ │ │ │


5. │ 0502 │069,
123│3510000 │Коммунальное │Программа
"Оснащение│ 10637 │ 5703 │ 53,6 │
10637 │


│ │ │ │ │хозяйство
│муниципальных │ │
│ │ │


│ │ │ │ │
предприятий
транспортом│ │ │ │


│ │ │ │ │
и
специальной техникой│ │ │
│ │


│ │ │ │ │
на 2006 -
2010 годы" │ │ │
│ │


├───┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───────────┤


│ │ 0500 │
│ │ │Итого
│ 11339 │ 5777 │ 50,9 │
11339 │


├───┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───────────┤





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана
в соответствии с официальным текстом

документа.




│ │ 0700
│ │ │Образование │
│ │ │
│ │


5. │ 0709 │
074 │5221306 │Другие вопросы в│Программа
"Жилье -│ 1570 │ 0 │ 0,0 │
1570 │


│ │ │ │ │области
образования │сиротам" на 2004 - 2006│ │
│ │ │


│ │ │ │ │
гг.
│ │ │ │


├───┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───────────┤


6. │ 0709 │
079 │5221403 │Другие вопросы в│Программа
"Молодежь│ 510 │ 167 │ 32,7 │
510 │


│ │ │ │ │области
образования │Дзержинска" на 2004 -│ │
│ │ │


│ │ │ │ │
2007 гг.
│ │ │ │


├───┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───────────┤


│ │ 0700 │
│ │ │Итого
│ 2080 │ 167 │ 8,0 │
2080 │


├───┼────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────┼───────────┤


│ │ │ │ │
Всего
│ 36507 │ 13751 │ 37,7 │
36507 │


└───┴────────┴────────┴────────┴─────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────┴───────────┘








-->
примечание.


Нумерация пунктов дана в соответствии
с официальным текстом документа.






II. Частичное
финансирование




┌───┬───────┬───────┬────────┬────────────┬─────────────┬───────┬───────┬────────┬────────────────┬───────────┬──────────┬─────┬──────────┐


№ │Код │Код
│ Код │Наименование│Наименование │Объем
│Сумма, │Сумма, │Мероприятия, не │Утвержден-
│Испол- │% ис-│Уточненный│


п/п│функ- │ведом-
│целевой │ раздела, │ программы │финан-
│предус-│не пре- │предусмотренные │ный
годовой│нено на │пол- │ годовой │


│ │цио- │ствен-
│ статьи │ подраздела │
│сирова-│мотрен-│дусмот- │ к
│план по │01.07.2006│нения│ план по │


│ │нальной│ной
│расходов│ │ │ния
на │ная к │ренная к│ финансированию │состоянию
│(тыс. │ │состоянию │


│ │класси-│класси-│
│ │ │2006 │финан-
│финанси-│ за счет │на │руб.)
│ │ на │


│ │фикации│фикации│
│ │ │год
│сирова-│рованию │ городского │01.07.2006
│ │ │01.07.2006│


│ │рас- │рас-
│ │ │ │(тыс.
│нию │(тыс. │ бюджета в 2006 │(тыс.
руб.)│ │ │ (тыс. │


│ │ходов │ходов
│ │ │ │руб.)
│(тыс. │руб.) │году/примечания │
│ │ │ руб.) │


│ │ │ │ │
│ │ │руб.)
│ │ │ │
│ │ │


├───┼───────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────────┤


│ │ 1000 │
│ │Социальная │ │
│ │ │Мероприятия по│
│ │ │ │


│ │ │ │ │политика
│ │ │ │
│организации │ │ │
│ │


1. │ 1006 │
│5226400 │Другие │Программа │
830 │ │ │общественных │
│ │ │ │


│ │ │ │ │вопросы
в│содействия │ │ │
│работ и│ │ │
│ │


│ │ │ │ │области
│занятости │ │ │
│организации │ │ │
│ │


│ │ │ │ │социальной
│населения г.│ │ │
│трудоустройства │ │ │
│ │


│ │ │ │ │политики
│Дзержинска на│ │ │
│граждан │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
2004 - 2007│
│ │ │осуществляются │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
гг. │
│ │ │путем заключения│
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
договоров с│
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
управлениями и│
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
отделами │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
администрации │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
города │
│ │ │ │


├───┼───────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────────┤


│ │ 1000 │
│ │ │Итого │
830 │ │ │ │
- │ - │ - │ - │


├───┼───────┼───────┼────────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────────┤


│ │ │ │ │
Всего │
830 │ │ │ │
- │ - │ - │ - │


└───┴───────┴───────┴────────┴────────────┴─────────────┴───────┴───────┴────────┴────────────────┴───────────┴──────────┴─────┴──────────┘






5. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДА


ДЗЕРЖИНСКА НА 2006 ГОД






┌─────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────┬───────────┐


Наименование
│ Код бюджетной │Утвержденный│Исполнено
│% │Уточненный │


│ │ классификации
│годовой план│ на │испол-│
годовой │


│ ├────┬────┬────────┬──────┤по
состоянию│01.07.2006│нения │ план по │


│ │Раз-│Под-│Целевая
│Вид │ на │ (тыс. │ │
состоянию │


│ │дел
│раз-│ статья │расхо-│ 01.07.2006 │
руб.) │ │ на │


│ │ │дел
│расходов│дов │(тыс. руб.) │ │
│01.07.2006 │


│ │ │ │
│ │ │ │
(тыс. руб.)│


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Общегосударственные
вопросы │ 01 │ 00 │000 0000│ 000 │
215955 │ 75872 │ 35,1 │ 203340 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Функционирование
высшего│ 01 │ 02 │000 0000│ 000 │
1130 │ 626 │ 55,4 │ 1130 │


должностного лица
субъекта│ │ │ │ │
│ │ │ │


Российской Федерации и
органа│ │ │ │ │
│ │ │ │


местного самоуправления
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Руководство и
управление в│ 01 │ 02 │001 0000│ 000 │
1130 │ 626 │ 55,4 │ 1130 │


сфере установленных
функций │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Высшее должностное
лицо│ 01 │ 02 │001 0000│ 010 │
1130 │ 626 │ 55,4 │ 1130 │


органа
местного│ │ │ │ │
│ │ │ │


самоуправления
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Функционирование
│ 01 │ 03 │000 0000│ 000 │
11502 │ 5847 │ 50,8 │ 11502 │


законодательных
│ │ │ │ │
│ │ │ │


(представительных)
органов│ │ │ │ │
│ │ │ │


государственной власти
и│ │ │ │ │
│ │ │ │


местного самоуправления
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Руководство и
управление в│ 01 │ 03 │001 0000│ 000 │
11502 │ 5847 │ 50,8 │ 11502 │


сфере установленных
функций │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Центральный аппарат
│ 01 │ 03 │001 0000│ 005 │
8961 │ 4515 │ 50,4 │ 8961 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Глава
законодательной│ 01 │ 03 │001 0000│ 026 │
886 │ 420 │ 47,4 │ 886 │


(представительной)
власти│ │ │ │ │
│ │ │ │


местного самоуправления
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Члены
законодательной│ 01 │ 03 │001 0000│ 027 │
1655 │ 912 │ 55,1 │ 1655 │


(представительной)
власти│ │ │ │ │
│ │ │ │


местного самоуправления
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Функционирование
│ 01 │ 04 │000 0000│ 000 │
88262 │ 43981 │ 49,8 │ 89017 │


Правительства
Российской│ │ │ │ │
│ │ │ │


Федерации, высших
органов│ │ │ │ │
│ │ │ │


исполнительной
власти│ │ │ │ │
│ │ │ │


субъектов
Российской│ │ │ │ │
│ │ │ │


Федерации и
местных│ │ │ │ │
│ │ │ │


администраций
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Руководство и
управление в│ 01 │ 04 │001 0000│ 000 │
88262 │ 43981 │ 49,8 │ 89017 │


сфере установленных
функций │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Центральный аппарат
│ 01 │ 04 │001 0000│ 005 │
82980 │ 41439 │ 49,9 │ 83586 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Территориальные органы
│ 01 │ 04 │001 0000│ 006 │
5282 │ 2542 │ 48,1 │ 5431 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 01 │ 06 │000 0000│ 000 │
17532 │ 8835 │ 50,4 │ 17532 │


финансовых, налоговых
и│ │ │ │ │
│ │ │ │


таможенных органов и
органов│ │ │ │ │
│ │ │ │


надзора
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Руководство и
управление в│ 01 │ 06 │001 0000│ 000 │
17532 │ 8835 │ 50,4 │ 17532 │


сфере установленных
функций │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Центральный аппарат
│ 01 │ 06 │001 0000│ 005 │
17532 │ 8835 │ 50,4 │ 17532 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обслуживание
государственного│ 01 │ 12 │000 0000│ 000 │
9474 │ 1875 │ 19,8 │ 9474 │


и муниципального долга
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Процентные платежи
по│ 01 │ 12 │065 0000│ 000 │
9474 │ 1875 │ 19,8 │ 9474 │


долговым обязательствам
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Процентные платежи
по│ 01 │ 12 │065 0000│ 152 │
9474 │ 1875 │ 19,8 │ 9474 │


муниципальному долгу
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Резервные фонды
│ 01 │ 13 │000 0000│ 000 │
2000 │ 0 │ 0,0 │ 1900 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Резервные фонды
│ 01 │ 13 │070 0000│ 000 │
2000 │ 0 │ 0,0 │ 1900 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Резервные фонды
органов│ 01 │ 13 │070 0000│ 184 │
2000 │ 0 │ 0,0 │ 1900 │


местного самоуправления
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Другие
общегосударственные│ 01 │ 15 │000 0000│ 000
│ 86055 │ 14708 │ 17,1 │ 72785 │


вопросы
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Руководство и
управление в│ 01 │ 15 │001 0000│ 000 │
18738 │ 8717 │ 46,5 │ 18748 │


сфере установленных
функций │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Центральный аппарат
│ 01 │ 15 │001 0000│ 005 │
17243 │ 8101 │ 47,0 │ 17248 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 01 │ 15 │001 0000│ 327 │
1495 │ 616 │ 41,2 │ 1500 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Реализация
государственных│ 01 │ 15 │092 0000│ 000 │
67317 │ 5991 │ 8,9 │ 54037 │


функций, связанных
с│ │ │ │ │
│ │ │ │


общегосударственным
│ │ │ │ │
│ │ │ │


управлением
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Расходы, связанные
с│ 01 │ 15 │092 0000│ 216 │
37464 │ 5991 │ 16,0 │ 24184 │


выполнением
других│ │ │ │ │
│ │ │ │


обязательств государства
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Финансовая поддержка
на│ 01 │ 15 │092 0000│ 520 │
29853 │ 0 │ 0,0 │ 29853 │


возвратной основе
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Национальная
безопасность и│ 03 │ 00 │000 0000│ 000 │
11502 │ 3404 │ 29,6 │ 11602 │


правоохранительная
│ │ │ │ │
│ │ │ │


деятельность
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Органы внутренних дел
│ 03 │ 02 │000 0000│ 000 │
4967 │ 1183 │ 23,8 │ 4967 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Региональные
целевые│ 03 │ 02 │522 0000│ 000 │
4967 │ 1183 │ 23,8 │ 4967 │


программы
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
функционирования │ 03 │ 02 │522 0000│ 253 │
4967 │ 1183 │ 23,8 │ 4967 │


органов в сфере
национальной│ │ │ │ │
│ │ │ │


безопасности
и│ │ │ │ │
│ │ │ │


правоохранительной
│ │ │ │ │
│ │ │ │


деятельности
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Программа
повышения│ 03 │ 02 │522 6300│ 253 │
4967 │ 1183 │ 23,8 │ 4967 │


эффективности борьбы
с│ │ │ │ │
│ │ │ │


преступностью и
терроризмом,│ │ │ │ │
│ │ │ │


материально-технического
│ │ │ │ │
│ │ │ │


обеспечения деятельности
УВД│ │ │ │ │
│ │ │ │


г. Дзержинска на 2005 -
2006│ │ │ │ │
│ │ │ │


годы
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Предупреждение и
ликвидация│ 03 │ 09 │000 0000│ 000 │
4625 │ 1776 │ 38,4 │ 4625 │


последствий
чрезвычайных│ │ │ │ │
│ │ │ │


ситуаций и
стихийных│ │ │ │ │
│ │ │ │


бедствий, гражданская
оборона│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Мероприятия по
предупреждению│ 03 │ 09 │218 0000│ 000 │
300 │ 40 │ 13,3 │ 300 │


и ликвидации
последствий│ │ │ │ │
│ │ │ │


чрезвычайных ситуаций
и│ │ │ │ │
│ │ │ │


стихийных бедствий
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Предупреждение и
ликвидация│ 03 │ 09 │218 0000│ 260 │
300 │ 40 │ 13,3 │ 300 │


последствий
чрезвычайных│ │ │ │ │
│ │ │ │


ситуаций и стихийных
бедствий│ │ │ │ │
│ │ │ │


природного и
техногенного│ │ │ │ │
│ │ │ │


характера
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Поисковые и
аварийно-│ 03 │ 09 │302 0000│ 000 │
3235 │ 1420 │ 43,9 │ 3235 │


спасательные учреждения
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 03 │ 09 │302 0000│ 327 │
3235 │ 1420 │ 43,9 │ 3235 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Региональные
целевые│ 03 │ 09 │522 0000│ 000 │
1090 │ 316 │ 29,0 │ 1090 │


программы
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Предупреждение и
ликвидация│ 03 │ 09 │522 0000│ 260 │
1090 │ 316 │ 29,0 │ 1090 │


последствий
чрезвычайных│ │ │ │ │
│ │ │ │


ситуаций и стихийных
бедствий│ │ │ │ │
│ │ │ │


природного и
техногенного│ │ │ │ │
│ │ │ │


характера
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤





-->
примечание.

В официальном тексте
документа, видимо, допущена опечатка:

имеется в виду целевая
программа "Развитие гражданской обороны,

снижение рисков и
последствий чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера и
обеспечение пожарной безопасности г.

Дзержинска на 2004 - 2006
гг.", утвержденная постановлением

городской Думы г. Дзержинска
от 21.01.2004 № 594.




Программа
развития│ 03 │ 09 │522 3003│ 260
│ 1090 │ 316 │ 29,0 │ 1090 │


гражданской обороны,
снижения│ │ │ │ │
│ │ │ │


рисков и
последствий│ │ │ │ │
│ │ │ │


чрезвычайных
ситуаций│ │ │ │ │
│ │ │ │


природного и
техногенного│ │ │ │ │
│ │ │ │


характера и
обеспечения│ │ │ │ │
│ │ │ │


противопожарной
безопасности│ │ │ │ │
│ │ │ │


г. Дзержинска на 2004 -
2006│ │ │ │ │
│ │ │ │


годы
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
противопожарной│ 03 │ 10 │000 0000│ 000 │
1910 │ 445 │ 23,3 │ 2010 │


безопасности
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Воинские
формирования│ 03 │ 10 │202 0000│ 000 │
- │ 100 │ - │ 100 │


(органы, подразделения)
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
функционирования │ 03 │ 10 │202 0000│ 253 │
- │ 100 │ - │ 100 │


органов в сфере
национальной│ │ │ │ │
│ │ │ │


безопасности
и│ │ │ │ │
│ │ │ │


правоохранительной
│ │ │ │ │
│ │ │ │


деятельности
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Региональные
целевые│ 03 │ 10 │522 0000│ 000 │
1910 │ 345 │ 18,1 │ 1910 │


программы
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
функционирования │ 03 │ 10 │522 0000│ 253 │
1910 │ 345 │ 18,1 │ 1910 │


органов в сфере
национальной│ │ │ │ │
│ │ │ │


безопасности
и│ │ │ │ │
│ │ │ │


правоохранительной
│ │ │ │ │
│ │ │ │


деятельности
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Программа
развития│ 03 │ 10 │522 3003│ 253 │
1910 │ 345 │ 18,1 │ 1910 │


гражданской обороны,
снижения│ │ │ │ │
│ │ │ │


рисков и
последствий│ │ │ │ │
│ │ │ │


чрезвычайных
ситуаций│ │ │ │ │
│ │ │ │


природного и
техногенного│ │ │ │ │
│ │ │ │


характера и
обеспечение│ │ │ │ │
│ │ │ │


противопожарной
безопасности│ │ │ │ │
│ │ │ │


г. Дзержинска на 2004 -
2006│ │ │ │ │
│ │ │ │


годы
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Национальная экономика
│ 04 │ 00 │000 0000│ 000 │
54794 │ 25663 │ 46,8 │ 56727 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Транспорт
│ 04 │ 08 │000 0000│ 000 │
47202 │ 23439 │ 49,7 │ 49125 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Непрограммные
инвестиции в│ 04 │ 08 │102 0000│ 000 │
- │ 0 │ - │ 100 │


основные фонды
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Строительство
объектов│ 04 │ 08 │102 0000│ 214 │
- │ 0 │ - │ 100 │


общегражданского
назначения │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Другие виды транспорта
│ 04 │ 08 │317 0000│ 000 │
47202 │ 23439 │ 49,7 │ 49025 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Отдельные мероприятия
по│ 04 │ 08 │317 0000│ 366 │
45440 │ 19854 │ 43,7 │ 45440 │


другим видам
транспорта, в│ │ │ │ │
│ │ │ │


том числе
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Программа организации
работы│ │ │ │ │
15121 │ 5963 │ 39,4 │ 15121 │


наземного
пассажирского│ │ │ │ │
│ │ │ │


транспорта на период
2003 -│ │ │ │ │
│ │ │ │


2006 гг.
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
равной│ 04 │ 08 │317 0000│ 616 │
1762 │ 3585 │203,5 │ 3585 │


доступности
услуг│ │ │ │ │
│ │ │ │


общественного
транспорта на│ │ │ │ │
│ │ │ │


территории
соответствующего│ │ │ │ │
│ │ │ │


субъекта Российской
Федерации│ │ │ │ │
│ │ │ │


для отдельных
категорий│ │ │ │ │
│ │ │ │


граждан
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Связь и информатика
│ 04 │ 09 │000 0000│ 000 │
250 │ 100 │ 40,0 │ 250 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Информационные
технологии и│ 04 │ 09 │330 0000│ 000 │
250 │ 100 │ 40,0 │ 250 │


связь
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Почтовая связь
│ 04 │ 09 │330 0000│ 380 │
250 │ 100 │ 40,0 │ 250 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Другие вопросы в
области│ 04 │ 11 │000 0000│ 000 │
7342 │ 2124 │ 28,9 │ 7352 │


национальной экономики
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Мероприятия в области
│ 04 │ 11 │338 0000│ 000 │
5589 │ 1501 │ 26,9 │ 5599 │


строительства,
архитектуры и│ │ │ │ │
│ │ │ │


градостроительства
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Мероприятия в
области│ 04 │ 11 │338 0000│ 405 │
5589 │ 1501 │ 26,9 │ 5599 │


застройки территорий
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Реализация
государственных│ 04 │ 11 │340 0000│ 000 │
1282 │ 567 │ 44,2 │ 1282 │


функций в
области│ │ │ │ │
│ │ │ │


национальной экономики
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Субсидирование
процентных│ 04 │ 11 │340 0000│ 340 │
1282 │ 567 │ 44,2 │ 1282 │


ставок по
привлеченным│ │ │ │ │
│ │ │ │


кредитам в
российских│ │ │ │ │
│ │ │ │


кредитных организациях
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Региональные
целевые│ 04 │ 11 │522 0000│ 000 │
471 │ 56 │ 11,9 │ 471 │


программы
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Мероприятия
по│ 04 │ 11 │522 0000│ 406 │
471 │ 56 │ 11,9 │ 471 │


землеустройству
и│ │ │ │ │
│ │ │ │


землепользованию
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Программа
"Информационное│ 04 │ 11 │522 3501│ 406
│ 471 │ 56 │ 11,9 │ 471 │


обеспечение
управления│ │ │ │ │
│ │ │ │


недвижимостью,
реформирования│ │ │ │ │
│ │ │ │


и регулирования
земельных и│ │ │ │ │
│ │ │ │


имущественных отношений
на│ │ │ │ │
│ │ │ │


территории
Нижегородской│ │ │ │ │
│ │ │ │


области (2002 - 2007
годы)" │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Жилищно-коммунальное
│ 05 │ 00 │000 0000│ 000 │
105775 │ 39499 │ 37,3 │ 106275 │


хозяйство
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Жилищное хозяйство
│ 05 │ 01 │000 0000│ 000 │
21376 │ 3821 │ 17,9 │ 21376 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Поддержка жилищного
хозяйства│ 05 │ 01 │350 0000│ 000 │
20674 │ 3747 │ 18,1 │ 20674 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Мероприятия в
области│ 05 │ 01 │350 0000│ 410 │
20674 │ 3747 │ 18,1 │ 20674 │


жилищного хозяйства
по│ │ │ │ │
│ │ │ │


строительству,
реконструкции│ │ │ │ │
│ │ │ │


и приобретению жилых
домов │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Региональные
целевые│ 05 │ 01 │522 0000│ 000 │
702 │ 74 │ 10,5 │ 702 │


программы
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Мероприятия в
области│ 05 │ 01 │522 0000│ 410 │
702 │ 74 │ 10,5 │ 702 │


жилищного хозяйства
по│ │ │ │ │
│ │ │ │


строительству,
реконструкции│ │ │ │ │
│ │ │ │


и приобретению жилых
домов │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


В том числе
программа│ 05 │ 01 │522 0406│ 410 │
702 │ 74 │ 10,5 │ 702 │


"Молодой семье -
доступное│ │ │ │ │
│ │ │ │


жилье" на 2005 -
2010 годы │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Коммунальное хозяйство
│ 05 │ 02 │000 0000│ 000 │
84399 │ 35678 │ 42,3 │ 84899 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Непрограммные
инвестиции в│ 05 │ 02 │102 0000│ 000 │
3500 │ 0 │ 0,0 │ 3500 │


основные фонды
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Строительство
объектов│ 05 │ 02 │102 0000│ 214 │
3500 │ 0 │ 0,0 │ 3500 │


общегражданского
назначения │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Поддержка
коммунального│ 05 │ 02 │351 0000│ 000 │
80899 │ 35678 │ 44,1 │ 81399 │


хозяйства
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Субсидии
│ 05 │ 02 │351 0000│ 197 │
6371 │ 4522 │ 71,0 │ 6371 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Мероприятия в
области│ 05 │ 02 │351 0000│ 411 │
2105 │ 2105 │100,0 │ 2105 │


коммунального хозяйства
по│ │ │ │ │
│ │ │ │


развитию,
реконструкции и│ │ │ │ │
│ │ │ │


замене инженерных сетей
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Мероприятия
по│ 05 │ 02 │351 0000│ 412 │
72423 │ 29051 │ 40,1 │ 72923 │


благоустройству
городских и│ │ │ │ │
│ │ │ │


сельских поселений
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


В том числе
Программа│ │ │ │ │
10637 │ 5703 │ 53,6 │ 10637 │


оснащения
муниципальных│ │ │ │ │
│ │ │ │


предприятий
транспортом и│ │ │ │ │
│ │ │ │


специальной техникой на
2006│ │ │ │ │
│ │ │ │


- 2010 годы
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Охрана окружающей среды
│ 06 │ 00 │000 0000│ 000 │
5468 │ 2029 │ 37,1 │ 5468 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Охрана растительных
и│ 06 │ 02 │000 0000│ 000 │
5468 │ 2029 │ 37,1 │ 5468 │


животных видов и
среды их│ │ │ │ │
│ │ │ │


обитания
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Состояние окружающей
среды и│ 06 │ 02 │410 0000│ 000 │
5468 │ 2029 │ 37,1 │ 5468 │


природопользования
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Природоохранные
мероприятия │ 06 │ 02 │410 0000│ 443 │
5468 │ 2029 │ 37,1 │ 5468 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Образование
│ 07 │ 00 │000 0000│ 000 │
660895 │ 343367 │ 52,0 │ 669689 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Дошкольное образование
│ 07 │ 01 │000 0000│ 000 │
219130 │ 100938 │ 46,1 │ 222362 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Детские дошкольные
учреждения│ 07 │ 01 │420 0000│ 000 │
219130 │ 100938 │ 46,1 │ 222362 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 07 │ 01 │420 0000│ 327 │
219130 │ 100938 │ 46,1 │ 222362 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Общее образование
│ 07 │ 02 │000 0000│ 000 │
400810 │ 224006 │ 55,9 │ 406098 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Непрограммные
инвестиции в│ 07 │ 02 │102 0000│ 000 │
1000 │ 1000 │100,0 │ 1000 │


основные фонды
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Строительство
объектов│ 07 │ 02 │102 0000│ 214 │
1000 │ 1000 │100,0 │ 1000 │


общегражданского
назначения │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Школы - детские сады,
школы│ 07 │ 02 │421 0000│ 000 │
277449 │ 156061 │ 56,2 │ 279826 │


начальные, неполные
средние и│ │ │ │ │
│ │ │ │


средние
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 07 │ 02 │421 0000│ 327 │
277449 │ 156061 │ 56,2 │ 279826 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Учреждения по
внешкольной│ 07 │ 02 │423 0000│ 000 │
84961 │ 44964 │ 52,9 │ 87679 │


работе с детьми
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 07 │ 02 │423 0000│ 327 │
84961 │ 44964 │ 52,9 │ 87679 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Детские дома
│ 07 │ 02 │424 0000│ 000 │
27164 │ 14026 │ 51,6 │ 27357 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 07 │ 02 │424 0000│ 327 │
27164 │ 14026 │ 51,6 │ 27357 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Иные безвозмездные
и│ 07 │ 02 │520 0000│ 000 │
10236 │ 7955 │ 77,7 │ 10236 │


безвозвратные
перечисления │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Ежемесячное
денежное│ 07 │ 02 │520 0000│ 623 │
10236 │ 7955 │ 77,7 │ 10236 │


вознаграждение за
классное│ │ │ │ │
│ │ │ │


руководство в
государственных│ │ │ │ │
│ │ │ │


и
муниципальных│ │ │ │ │
│ │ │ │


общеобразовательных
школах │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Среднее
профессиональное│ 07 │ 04 │000 0000│ 000 │
454 │ 449 │ 98,9 │ 454 │


образование
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Средние специальные
учебные│ 07 │ 04 │427 0000│ 000 │
454 │ 449 │ 98,9 │ 454 │


заведения
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 07 │ 04 │427 0000│ 327 │
454 │ 449 │ 98,9 │ 454 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Молодежная политика
и│ 07 │ 07 │000 0000│ 000 │
4443 │ 1304 │ 29,3 │ 4467 │


оздоровление детей
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Организационно-воспитательная│
07 │ 07 │431 0000│ 000 │ 1155 │
471 │ 40,8 │ 1181 │


работа с молодежью
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 07 │ 07 │431 0000│ 327 │
1155 │ 471 │ 40,8 │ 1181 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Мероприятия по
организации│ 07 │ 07 │432 0000│ 000 │
3288 │ 833 │ 25,3 │ 3286 │


оздоровительной
кампании│ │ │ │ │
│ │ │ │


детей и подростков
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Оздоровление детей
и│ 07 │ 07 │432 0000│ 452 │
3288 │ 833 │ 25,3 │ 3286 │


подростков
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Другие вопросы в
области│ 07 │ 09 │000 0000│ 000 │
36058 │ 16670 │ 46,2 │ 36308 │


образования
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Учебно-методические
кабинеты,│ 07 │ 09 │452 0000│ 000 │
33978 │ 16503 │ 48,6 │ 34228 │


централизованные
бухгалтерии,│ │ │ │ │
│ │ │ │


группы
хозяйственного│ │ │ │ │
│ │ │ │


обслуживания,
учебные│ │ │ │ │
│ │ │ │


фильмотеки,
межшкольные│ │ │ │ │
│ │ │ │


учебно-производственные
│ │ │ │ │
│ │ │ │


комбинаты,
логопедические│ │ │ │ │
│ │ │ │


пункты
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 07 │ 09 │452 0000│ 327 │
33978 │ 16503 │ 48,6 │ 34228 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Региональные
целевые│ 07 │ 09 │522 0000│ 000 │
2080 │ 167 │ 8,0 │ 2080 │


программы
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Государственная
поддержка в│ 07 │ 09 │522 0000│ 285 │
2080 │ 167 │ 8,0 │ 2080 │


сфере образования
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Программа "Жилье
- сиротам"│ 07 │ 09 │522 1306│ 285 │
1570 │ 0 │ 0,0 │ 1570 │


на 2004 - 2006 гг.
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Программа
"Молодежь│ 07 │ 09 │522 1403│ 285 │
510 │ 167 │ 32,7 │ 510 │


Дзержинска" на
2004 - 2007│ │ │ │ │
│ │ │ │


гг.
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Культура,
кинематография и│ 08 │ 00 │000 0000│ 000 │
26110 │ 12821 │ 49,1 │ 27507 │


средства массовой
информации │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Культура
│ 08 │ 01 │000 0000│ 000 │
26110 │ 12821 │ 49,1 │ 27507 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Дворцы и дома
культуры,│ 08 │ 01 │440 0000│ 000 │
872 │ 576 │ 66,1 │ 970 │


другие учреждения
культуры и│ │ │ │ │
│ │ │ │


средств массовой
информации │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 08 │ 01 │440 0000│ 327 │
872 │ 576 │ 66,1 │ 970 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Музеи и постоянные
выставки │ 08 │ 01 │441 0000│ 000 │
863 │ 478 │ 55,4 │ 1068 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 08 │ 01 │441 0000│ 327 │
863 │ 478 │ 55,4 │ 1068 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Библиотеки
│ 08 │ 01 │442 0000│ 000 │
12600 │ 6817 │ 54,1 │ 13694 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 08 │ 01 │442 0000│ 327 │
12600 │ 6817 │ 54,1 │ 13694 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Театры, цирки,
концертные и│ 08 │ 01 │443 0000│ 000 │
10861 │ 4716 │ 43,4 │ 10861 │


другие
организации│ │ │ │ │
│ │ │ │


исполнительских искусств
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 08 │ 01 │443 0000│ 327 │
10861 │ 4716 │ 43,4 │ 10861 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Мероприятия в сфере
культуры,│ 08 │ 01 │450 0000│ 000 │
914 │ 234 │ 25,6 │ 914 │


кинематографии и
средств│ │ │ │ │
│ │ │ │


массовой информации
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Государственная
поддержка в│ 08 │ 01 │450 0000│ 453 │
914 │ 234 │ 25,6 │ 914 │


сфере
культуры,│ │ │ │ │
│ │ │ │


кинематографии и
средств│ │ │ │ │
│ │ │ │


массовой информации
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Здравоохранение и спорт
│ 09 │ 00 │000 0000│ 000 │
174912 │ 84299 │ 48,2 │ 178901 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Здравоохранение
│ 09 │ 01 │000 0000│ 000 │
160002 │ 77687 │ 48,6 │ 163953 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Непрограммные
инвестиции в│ 09 │ 01 │102 0000│ 000 │
- │ 556 │ - │ 750 │


основные фонды
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Строительство
объектов│ 09 │ 01 │102 0000│ 214 │
- │ 556 │ - │ 750 │


общегражданского
назначения │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Учреждения,
обеспечивающие│ 09 │ 01 │469 0000│ 000 │
281 │ 122 │ 43,4 │ 281 │


предоставление услуг в
сфере│ │ │ │ │
│ │ │ │


здравоохранения
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 09 │ 01 │469 0000│ 327 │
281 │ 122 │ 43,4 │ 281 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Больницы, клиники,
госпитали,│ 09 │ 01 │470 0000│ 000 │
131077 │ 61938 │ 47,3 │ 131348 │


медико-санитарные части
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 09 │ 01 │470 0000│ 327 │
131077 │ 61938 │ 47,3 │ 131348 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Поликлиники,
амбулатории,│ 09 │ 01 │471 0000│ 000 │
20023 │ 8991 │ 44,9 │ 21123 │


диагностические центры
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 09 │ 01 │471 0000│ 327 │
20023 │ 8991 │ 44,9 │ 21123 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Станции переливания
крови │ 09 │ 01 │472 0000│ 000 │
622 │ 622 │100,0 │ 622 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 09 │ 01 │472 0000│ 327 │
622 │ 622 │100,0 │ 622 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Санатории для детей
и│ 09 │ 01 │474 0000│ 000 │
228 │ 227 │ 99,6 │ 228 │


подростков
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 09 │ 01 │474 0000│ 327 │
228 │ 227 │ 99,6 │ 228 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Родильные дома
│ 09 │ 01 │476 0000│ 000 │
6380 │ 4174 │ 65,4 │ 8209 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 09 │ 01 │476 0000│ 327 │
6380 │ 4174 │ 65,4 │ 8209 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Фельдшерско-акушерские
пункты│ 09 │ 01 │478 0000│ 000 │
578 │ 254 │ 43,9 │ 578 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 09 │ 01 │478 0000│ 327 │
578 │ 254 │ 43,9 │ 578 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Дома ребенка
│ 09 │ 01 │486 0000│ 000 │
813 │ 803 │ 98,8 │ 814 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 09 │ 01 │486 0000│ 327 │
813 │ 803 │ 98,8 │ 814 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Спорт и физическая
культура │ 09 │ 02 │000 0000│ 000 │
4458 │ 2075 │ 46,5 │ 4458 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Центры спортивной
подготовки,│ 09 │ 02 │482 0000│ 000 │
2000 │ 971 │ 48,6 │ 2000 │


сборные команды
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Спортивные команды
│ 09 │ 02 │482 0000│ 454 │
2000 │ 971 │ 48,6 │ 2000 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Физкультурно-оздоровительная
│ 09 │ 02 │512 0000│ 000 │ 2458
│ 1104 │ 44,9 │ 2458 │


работа и
спортивные│ │ │ │ │
│ │ │ │


мероприятия
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Мероприятия в
области│ 09 │ 02 │512 0000│ 455 │
2458 │ 1104 │ 44,9 │ 2458 │


здравоохранения,
спорта и│ │ │ │ │
│ │ │ │


физической культуры,
туризма │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Другие вопросы в
области│ 09 │ 04 │000 0000│ 000 │
10452 │ 4537 │ 43,4 │ 10490 │


здравоохранения и спорта
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Учебно-методические
кабинеты,│ 09 │ 04 │452 0000│ 000 │
10452 │ 4537 │ 43,4 │ 10490 │


централизованные
бухгалтерии,│ │ │ │ │
│ │ │ │


группы
хозяйственного│ │ │ │ │
│ │ │ │


обслуживания,
учебные│ │ │ │ │
│ │ │ │


фильмотеки,
межшкольные│ │ │ │ │
│ │ │ │


учебно-производственные
│ │ │ │ │
│ │ │ │


комбинаты,
логопедические│ │ │ │ │
│ │ │ │


пункты
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 09 │ 04 │452 0000│ 327 │
10452 │ 4537 │ 43,4 │ 10490 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Социальная политика
│ 10 │ 00 │000 0000│ 000 │
83253 │ 45408 │ 54,5 │ 83259 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Социальное
обслуживание│ 10 │ 02 │000 0000│ 000 │
1321 │ 1315 │ 99,5 │ 1321 │


населения
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Учреждения
социального│ 10 │ 02 │506 0000│ 000 │
1321 │ 1315 │ 99,5 │ 1321 │


обслуживания населения
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Обеспечение
деятельности│ 10 │ 02 │506 0000│ 327 │
1321 │ 1315 │ 99,5 │ 1321 │


подведомственных
учреждений │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Социальное
обеспечение│ 10 │ 03 │000 0000│ 000 │
81348 │ 43507 │ 53,5 │ 81348 │


населения
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Меры социальной
поддержки│ 10 │ 03 │505 0000│ 000 │
80348 │ 43061 │ 53,6 │ 80348 │


граждан
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Предоставление
гражданам│ 10 │ 03 │505 0000│ 572 │
80348 │ 43061 │ 53,6 │ 80348 │


субсидий на оплату
жилого│ │ │ │ │
│ │ │ │


помещения и
коммунальных│ │ │ │ │
│ │ │ │


услуг
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Реализация
государственных│ 10 │ 03 │514 0000│ 000 │
1000 │ 446 │ 44,6 │ 1000 │


функций в области
социальной│ │ │ │ │
│ │ │ │


политики
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Пенсии по
государственному│ 10 │ 03 │514 0000│ 703 │
1000 │ 446 │ 44,6 │ 1000 │


пенсионному
обеспечению,│ │ │ │ │
│ │ │ │


доплаты к
пенсиям,│ │ │ │ │
│ │ │ │


дополнительное
материальное│ │ │ │ │
│ │ │ │


обеспечение, пособия
и│ │ │ │ │
│ │ │ │


компенсации
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Другие вопросы в
области│ 10 │ 06 │000 0000│ 000 │
584 │ 586 │100,3 │ 590 │


социальной политики
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Руководство и
управление в│ 10 │ 06 │001 0000│ 000 │
584 │ 582 │ 99,7 │ 584 │


сфере установленных
функций │ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Центральный аппарат
│ 10 │ 06 │001 0000│ 005 │
584 │ 582 │ 99,7 │ 584 │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Реализация
государственных│ 10 │ 06 │514 0000│ 000 │
- │ 4 │ - │ 6 │


функций в области
социальной│ │ │ │ │
│ │ │ │


политики
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Мероприятия в
области│ 10 │ 06 │514 0000│ 482 │
- │ 4 │ - │ 6 │


социальной политики
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────┼────┼────────┼──────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤


Итого расходов
│ │ │ │ │
1338664 │ 632362 │ 47,2 │ 1342768 │


└─────────────────────────────┴────┴────┴────────┴──────┴────────────┴──────────┴──────┴───────────┘






6. ВЕДОМСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДА


ДЗЕРЖИНСКА НА 2006 ГОД








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование


Код бюджетной классификации


Утвержден-
ный
годовой
план по
состоянию
на
01.07.2006

(тыс. руб.)


Испол-
нено на

01.07.2006
(тыс.
руб.)


%
испол-
нения


Уточненный
годовой
план
по
состоянию
на
01.07.2006
(тыс. руб.)





Ве-
дом-
ство


Раз-
дел


Под-
раз-
дел


Целевая
статья
расходов


Вид
рас-
ходов














ВСЕГО

















1338664


632362


47,2


1342768
































Администрация города
Дзержинска
Нижегородской области


001














91604


44480


48,6


92210


Общегосударственные вопросы





01


00


000 0000


000


87865


43782


49,8


88471


Функционирование
высшего
должностного лица субъекта
Российской
Федерации и органа
местного самоуправления





01


02


000 0000


000


1130


626


55,4


1130


Руководство и управление
в
сфере установленных функций





01


02


001 0000


000


1130


626


55,4


1130


Высшее должностное лицо
органа
местного самоуправления





01


02


001 0000


010


1130


626


55,4


1130


Функционирование
Правительства
Российской Федерации, высших
органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
и
местных администраций





01


04


000 0000


000


86735


43156


49,8


87341


Руководство и управление
в
сфере установленных функций





01


04


001 0000


000


86735


43156


49,8


87341


Центральный аппарат





01


04


001 0000


005


82980


41439


49,9


83586


Территориальные органы





01


04


001 0000


006


3755


1717


45,7


3755


Национальная экономика





04


00


000 0000


000


3739


698


18,7


3739


Другие вопросы в
области
национальной экономики





04


11


000 0000


000


3739


698


18,7


3739


Мероприятия в
области
строительства, архитектуры и
градостроительства





04


11


338 0000


000


3739


698


18,7


3739


Мероприятия в области
застройки
территорий, в том числе





04


11


338 0000


405


3739


698


18,7


3739


- обеспечение
градостроительной
деятельности

















2000


50


2,5


2000


- расходы по
кадастровой
переоценке земель

















500


0


0,0


500
































Администрация - мероприятия


002














1422


821


57,7


1682


Общегосударственные вопросы





01


00


000 0000


000


1422


821


57,7


1682


Другие
общегосударственные
вопросы





01


15


000 0000


000


1422


821


57,7


1682


Реализация
государственных
функций, связанных
с
общегосударственным управлением





01


15


092 0000


000


1422


821


57,7


1682


Расходы, связанные
с
выполнением других обязательств
государства, в том числе





01


15


092 0000


216


1422


821


57,7


1682


- расходы на
финансирование
Положения о присвоении
"Почетный
гражданин г.
Дзержинска"

















861


225


26,1


861


- расходы на
финансирование
Положения о старосте поселка г.
Дзержинска

















70


28


40,0


70


- финансовая
поддержка
городского отделения ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных Сил
и
правоохранительных органов

















180


56


31,1


180


- финансовая
поддержка
городского отделения
Всероссийского
общества
инвалидов

















90


52


57,8


90


- резерв на
проведение
мероприятий, посвященных
празднованию Дня
города

















200


200


100,0


200


- расходы на
финансирование
Положения о почетном знаке "За
заслуги
перед городом
Дзержинском"

















21


0


0,0


21


- прочие мероприятия

















-


260


-


260
































Управление здравоохранения


055














165229


79217


47,9


168298


Здравоохранение и спорт





09


00


000 0000


000


165229


79217


47,9


168298


Здравоохранение





09


01


000 0000


000


154777


74680


48,3


157808


Учреждения,
обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
здравоохранения





09


01


469 0000


000


281


122


43,4


281


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





09


01


469 0000


327


281


122


43,4


281


Больницы, клиники,
госпитали,
медико-санитарные части





09


01


470 0000


000


127349


60256


47,3


127527


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





09


01


470 0000


327


127349


60256


47,3


127527


Поликлиники,
амбулатории,
диагностические центры





09


01


471 0000


000


19002


8441


44,4


20025


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





09


01


471 0000


327


19002


8441


44,4


20025


Станции переливания крови





09


01


472 0000


000


622


622


100,0


622


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





09


01


472 0000


327


622


622


100,0


622


Санатории для детей
и
подростков





09


01


474 0000


000


228


227


99,6


228


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





09


01


474 0000


327


228


227


99,6


228


Родильные дома





09


01


476 0000


000


6380


4174


65,4


8209


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





09


01


476 0000


327


6380


4174


65,4


8209


Фельдшерско-акушерские пункты





09


01


478 0000


000


102


35


34,3


102


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





09


01


478 0000


327


102


35


34,3


102


Дома ребенка





09


01


486 0000


000


813


803


98,8


814


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





09


01


486 0000


327


813


803


98,8


814


Другие вопросы в
области
здравоохранения и спорта





09


04


000 0000


000


10452


4537


43,4


10490


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки,
межшкольные учебно-
производственные
комбинаты,
логопедические пункты





09


04


452 0000


000


10452


4537


43,4


10490


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





09


04


452 0000


327


10452


4537


43,4


10490
































Дзержинский театр кукол


062














4343


1804


41,5


4343


Культура, кинематография
и
средства массовой информации





08


00


000 0000


000


4343


1804


41,5


4343


Культура





08


01


000 0000


000


4343


1804


41,5


4343


Театры, цирки, концертные
и
другие организации
исполнительских искусств





08


01


443 0000


000


4343


1804


41,5


4343


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





08


01


443 0000


327


4343


1804


41,5


4343
































Дзержинский театр драмы


063














6518


2912


44,7


6518


Культура, кинематография
и
средства массовой информации





08


00


000 0000


000


6518


2912


44,7


6518


Культура





08


01


000 0000


000


6518


2912


44,7


6518


Театры, цирки, концертные
и
другие организации
исполнительских искусств





08


01


443 0000


000


6518


2912


44,7


6518


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





08


01


443 0000


327


6518


2912


44,7


6518
































Экологический фонд
г.
Дзержинска


069














8000


3386


42,3


8000


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


2532


1357


53,6


2532


Коммунальное хозяйство





05


02


000 0000


000


2532


1357


53,6


2532


Поддержка
коммунального
хозяйства





05


02


351 0000


000


2532


1357


53,6


2532


Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских поселений,
в том числе





05


02


351 0000


412


2532


1357


53,6


2532


Программа
оснащения
муниципальных предприятий
транспортом и
специальной
техникой на 2006 - 2010 годы

















2532


1357


53,6


2532


Охрана окружающей среды





06


00


000 0000


000


5468


2029


37,1


5468


Охрана растительных и
животных
видов и среды их обитания





06


02


000 0000


000


5468


2029


37,1


5468


Состояние окружающей среды
и
природопользования





06


02


410 0000


000


5468


2029


37,1


5468


Природоохранные мероприятия





06


02


410 0000


443


5468


2029


37,1


5468
































Управление образования


074














343080


191659


55,9


345883


Образование





07


00


000 0000


000


343080


191659


55,9


345883


Общее образование





07


02


000 0000


000


319685


180883


56,6


322354


Школы - детские сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние





07


02


421 0000


000


258384


145107


56,2


260248


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


02


421 0000


327


258384


145107


56,2


260248


Учреждения по
внешкольной
работе с детьми





07


02


423 0000


000


24318


14116


58,0


24930


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


02


423 0000


327


24318


14116


58,0


24930


Детские дома





07


02


424 0000


000


27164


14026


51,6


27357


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


02


424 0000


327


27164


14026


51,6


27357


Иные безвозмездные
и
безвозвратные перечисления





07


02


520 0000


000


9819


7634


77,7


9819


Ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное
руководство в
государственных и
муниципальных образовательных
школах





07


02


520 0000


623


9819


7634


77,7


9819


Молодежная политика
и
оздоровление детей





07


07


000 0000


000


3136


777


24,8


3136


Мероприятия по
организации
оздоровительной кампании детей
и подростков





07


07


432 0000


000


3136


777


24,8


3136


Оздоровление детей и
подростков





07


07


432 0000


452


3136


777


24,8


3136


Другие вопросы в
области
образования





07


09


000 0000


000


20259


9999


49,4


20393


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки,
межшкольные учебно-
производственные
комбинаты,
логопедические пункты





07


09


452 0000


000


18689


9999


53,5


18823


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


09


452 0000


327


18689


9999


53,5


18823


Региональные целевые программы





07


09


522 0000


000


1570


0


0,0


1570


Государственная поддержка
в
сфере образования





07


09


522 0000


285


1570


0


0,0


1570


Программа "Жилье -
сиротам" на
2004 - 2006 гг.





07


09


522 1306


285


1570


0


0,0


1570


Управление детских
дошкольных
учреждений


075














230593


106424


46,2


234074


Образование





07


00


000 0000


000


230593


106424


46,2


234074


Дошкольное образование





07


01


000 0000


000


213960


98719


46,1


217302


Детские дошкольные учреждения





07


01


420 0000


000


213960


98719


46,1


217302


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


01


420 0000


327


213960


98719


46,1


217302


Общее образование





07


02


000 0000


000


5800


3284


56,6


5823


Школы - детские сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние





07


02


421 0000


000


5776


3269


56,6


5799


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


02


421 0000


327


5776


3269


56,6


5799


Иные безвозмездные
и
безвозвратные перечисления





07


02


520 0000


000


24


15


62,5


24


Ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное
руководство в
государственных и
муниципальных образовательных
школах





07


02


520 0000


623


24


15


62,5


24


Молодежная политика
и
оздоровление детей





07


07


000 0000


000


0


-4


0


0


Организационно-воспитательная

работа с молодежью





07


07


432 0000


000


0


-4


0


0


Оздоровление детей и
подростков





07


07


432 0000


452


0


-4


0


0


Другие вопросы в
области
образования





07


09


000 0000


000


10833


4425


40,8


10949


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки,
межшкольные учебно-
производственные
комбинаты,
логопедические пункты





07


09


452 0000


000


10833


4425


40,8


10949


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


09


452 0000


327


10833


4425


40,8


10949
































Управление по делам
молодежи,
культуры, физкультуры и спорта


079














83548


42473


50,8


87090


Образование





07


00


000 0000


000


65536


33244


50,7


67668


Общее образование





07


02


000 0000


000


60643


30848


50,9


62749


Учреждения по
внешкольной
работе с детьми





07


02


423 0000


000


60643


30848


50,9


62749


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


02


423 0000


327


60643


30848


50,9


62749


Среднее
профессиональное
образование





07


04


000 0000


000


454


449


98,9


454


Средние специальные
учебные
заведения





07


04


427 0000


000


454


449


98,9


454


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


04


427 0000


327


454


449


98,9


454


Молодежная политика
и
оздоровление детей





07


07


000 0000


000


1155


471


40,8


1181


Организационно-воспитательная

работа с молодежью





07


07


431 0000


000


1155


471


40,8


1181


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


07


431 0000


327


1155


471


40,8


1181


Другие вопросы в
области
образования





07


09


000 0000


000


3284


1476


44,9


3284


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки,
межшкольные учебно-
производственные
комбинаты,
логопедические пункты





07


09


452 0000


000


2774


1309


47,2


2774


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


09


452 0000


327


2774


1309


47,2


2774


Региональные целевые программы





07


09


522 0000


000


510


167


32,7


510


Государственная поддержка
в
сфере образования





07


09


522 0000


285


510


167


32,7


510


Программа "Молодежь
Дзержинска"
на 2004 - 2007 гг.





07


09


522 1403


285


510


167


32,7


510


Культура, кинематография
и
средства массовой информации





08


00


000 0000


000


15054


7982


53,0


16464


Культура





08


01


000 0000


000


15054


7982


53,0


16464


Дворцы и дома культуры,
другие
учреждения культуры и средств
массовой информации





08


01


440 0000


000


872


576


66,1


970


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





08


01


440 0000


327


872


576


66,1


970


Музеи и постоянные выставки





08


01


441 0000


000


863


478


55,4


1068


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





08


01


441 0000


327


863


478


55,4


1068


Библиотеки





08


01


442 0000


000


12405


6694


54,0


13512


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





08


01


442 0000


327


12405


6694


54,0


13512


Мероприятия в сфере
культуры,
кинематографии и средств
массовой
информации





08


01


450 0000


000


914


234


25,6


914


Государственная поддержка
в
сфере культуры, кинематографии
и средств массовой
информации





08


01


450 0000


453


914


234


25,6


914


Здравоохранение и спорт





09


00


000 0000


000


2958


1247


42,2


2958


Спорт и физическая культура





09


02


000 0000


000


2958


1247


42,2


2958


Центры спортивной
подготовки,
сборные команды





09


02


482 0000


000


2000


971


48,6


2000


Спортивные команды





09


02


482 0000


454


2000


971


48,6


2000


Физкультурно-оздоровительная

работа и спортивные мероприятия





09


02


512 0000


000


958


276


28,8


958


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта и
физической
культуры, туризма





09


02


512 0000


455


958


276


28,8


958
































ФГУП "Почта России"


087














250


100


40,0


250


Национальная экономика





04


00


000 0000


000


250


100


40,0


250


Связь и информатика





04


09


000 0000


000


250


100


40,0


250


Информационные технологии
и
связь





04


09


330 0000


000


250


100


40,0


250


Почтовая связь





04


09


330 0000


380


250


100


40,0


250
































Управление
финансов
администрации города Дзержинска


092














171270


57576


33,6


157602


Общегосударственные вопросы





01


00


000 0000


000


88938


13870


15,6


75264


Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных
органов и органов
надзора





01


06


000 0000


000


17532


8835


50,4


17532


Руководство и управление
в
сфере установленных функций





01


06


001 0000


000


17532


8835


50,4


17532


Центральный аппарат





01


06


001 0000


005


17532


8835


50,4


17532


Обслуживание государственного
и
муниципального долга





01


12


000 0000


000


9474


1875


19,8


9474


Процентные платежи по
долговым
обязательствам





01


12


065 0000


000


9474


1875


19,8


9474


Процентные платежи
по
муниципальному долгу





01


12


065 0000


152


9474


1875


19,8


9474


Резервные фонды





01


13


000 0000


000


2000


-


-


1900


Резервные фонды





01


13


070 0000


000


2000


-


-


1900


Резервные фонды
органов
местного самоуправления





01


13


070 0000


184


2000


-


-


1900


Другие
общегосударственные
вопросы





01


15


000 0000


000


59932


3160


5,3


46358


Реализация
государственных
функций, связанных
с
общегосударственным управлением





01


15


092 0000


000


59932


3160


5,3


46358


Расходы, связанные
с
выполнением других обязательств
государства, в том числе





01


15


092 0000


216


30079


3160


10,5


16505


- погашение задолженности
по
земельному налогу

















4800


2400


50,0


4800


- резерв на погашение
части
кредиторской задолженности,
сложившейся на
01.01.2006

















21679


-


-


8105


- фонд поддержки
избирательных
округов

















3600


760


21,1


3600


Финансовая поддержка
на
возвратной основе, в том числе





01


15


092 0000


520


29853


0


0,0


29853


- предоставление
бюджетного
кредита

















30000


0


0,0


30000


- возврат задолженности
по
централизованным кредитам

















-147


0


0,0


-147


Национальная экономика





04


00


000 0000


000


1282


567


44,2


1282


Другие вопросы в
области
национальной экономики





04


11


000 0000


000


1282


567


44,2


1282


Реализация
государственных
функций в области национальной
экономики





04


11


340 0000


000


1282


567


44,2


1282


Субсидирование
процентных
ставок по привлеченным кредитам
в российских
кредитных
организациях





04


11


340 0000


340


1282


567


44,2


1282


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


702


74


10,5


702


Жилищное хозяйство





05


01


000 0000


000


702


74


10,5


702


Региональные целевые программы





05


01


522 0000


000


702


74


10,5


702


Мероприятия в области
жилищного
хозяйства по строительству,
реконструкции и
приобретению
жилых домов, в том числе





05


01


522 0000


410


702


74


10,5


702


Программа "Молодой
семье -
доступное жилье" на 2005 - 2010
годы





05


01


522 0406


410


702


74


10,5


702


Социальная политика





10


00


000 0000


000


80348


43065


53,6


80354


Социальное
обеспечение
населения





10


03


000 0000


000


80348


43061


53,6


80348


Меры социальной
поддержки
граждан





10


03


505 0000


000


80348


43061


53,6


80348


Предоставление
гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг





10


03


505 0000


572


80348


43061


53,6


80348


Другие вопросы в
области
социальной политики





10


06


000 0000


000


-


4


-


6


Реализация
государственных
функций в области социальной
политики





10


06


514 0000


000


-


4


-


6


Мероприятия в
области
социальной политики





10


06


514 0000


482


-


4


-


6
































МУП "Экспресс"


105














31573


17862


56,6


33159


Национальная экономика





04


00


000 0000


000


31573


17862


56,6


33159


Транспорт





04


08


000 0000


000


31573


17862


56,6


33159


Другие виды транспорта





04


08


317 0000


000


31573


17862


56,6


33159


Отдельные мероприятия по
другим
видам транспорта, в том числе





04


08


317 0000


366


30040


14743


49,1


30040


Программа организации
работы
наземного пассажирского
транспорта на
период 2003 -
2006 гг.

















11121


5963


53,6


11121


Обеспечение равной
доступности
услуг общественного транспорта
на территории
соответствующего
субъекта Российской Федерации
для
отдельных категорий граждан





04


08


317 0000


616


1533


3119


203,5


3119
































МУП "Городской транспорт"


110














4000


0


0,0


4000


Национальная экономика





04


00


000 0000


000


4000


0


0,0


4000


Транспорт





04


08


000 0000


000


4000


0


0,0


4000


Другие виды транспорта





04


08


317 0000


000


4000


0


0,0


4000


Отдельные мероприятия по
другим
видам транспорта, в том числе





04


08


317 0000


366


4000


0


0,0


4000


Программа организации
работы
наземного пассажирского
транспорта на
период 2003 -
2006 гг.

















4000


0


0,0


4000
































МУП "Аэлита"


111














11629


5577


48,0


11866


Национальная экономика





04


00


000 0000


000


11629


5577


48,0


11866


Транспорт





04


08


000 0000


000


11629


5577


48,0


11866


Другие виды транспорта





04


08


317 0000


000


11629


5577


48,0


11866


Отдельные мероприятия по
другим
видам транспорта





04


08


317 0000


366


11400


5111


44,8


11400


Обеспечение равной
доступности
услуг общественного транспорта
на территории
соответствующего
субъекта Российской Федерации
для
отдельных категорий граждан





04


08


317 0000


616


229


466


203,5


466
































Управление дорожного
хозяйства
и благоустройства


112














47477


17841


37,6


47977


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


47477


17841


37,6


47977


Коммунальное хозяйство





05


02


000 0000


000


47477


17841


37,6


47977


Поддержка
коммунального
хозяйства





05


02


351 0000


000


47477


17841


37,6


47977


Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских поселений





05


02


351 0000


412


47477


17841


37,6


47977
































МУ "Город"


121














3450


1357


39,3


3450


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


3450


1357


39,3


3450


Коммунальное хозяйство





05


02


000 0000


000


3450


1357


39,3


3450


Поддержка
коммунального
хозяйства





05


02


351 0000


000


3450


1357


39,3


3450


Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских поселений





05


02


351 0000


412


3450


1357


39,3


3450
































МУП ЖКХ "ДЕЗ"


122














8270


297


3,6


8270


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


8270


297


3,6


8270


Жилищное хозяйство





05


01


000 0000


000


8270


297


3,6


8270


Поддержка жилищного хозяйства





05


01


350 0000


000


8270


297


3,6


8270


Мероприятия в области
жилищного
хозяйства по строительству,
реконструкции и
приобретению
жилых домов





05


01


350 0000


410


8270


297


3,6


8270
































МУП "Городское
благоустройство"


123














13470


6247


46,4


13470


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


13470


6247


46,4


13470


Коммунальное хозяйство





05


02


000 0000


000


13470


6247


46,4


13470


Поддержка
коммунального
хозяйства





05


02


351 0000


000


13470


6247


46,4


13470


Субсидии (на газ)





05


02


351 0000


197


371


210


56,6


371


Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских поселений,
в том числе





05


02


351 0000


412


13099


6037


46,1


13099


Программа
оснащения
муниципальных предприятий
транспортом и
специальной
техникой на 2006 - 2010 годы

















8105


4346


53,6


8105
































МП ЖКХ "Жилград"


124














6161


1224


19,9


6161


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


6161


1224


19,9


6161


Жилищное хозяйство





05


01


000 0000


000


6161


1224


19,9


6161


Поддержка жилищного хозяйства





05


01


350 0000


000


6161


1224


19,9


6161


Мероприятия в области
жилищного
хозяйства по строительству,
реконструкции и
приобретению
жилых домов





05


01


350 0000


410


6161


1224


19,9


6161
































МП ЖКХ "Жилкомцентр"


125














5520


2226


40,3


5520


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


5520


2226


40,3


5520


Жилищное хозяйство





05


01


000 0000


000


5520


2226


40,3


5520


Поддержка жилищного хозяйства





05


01


350 0000


000


5520


2226


40,3


5520


Мероприятия в области
жилищного
хозяйства по строительству,
реконструкции и
приобретению
жилых домов





05


01


350 0000


410


5520


2226


40,3


5520
































МП ЖКХ "Жилкомсервис"


126














6723


4312


64,1


6723


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


6723


4312


64,1


6723


Жилищное хозяйство





05


01


000 0000


000


723


0


0,0


723


Поддержка жилищного хозяйства





05


01


350 0000


000


723


0


0,0


723


Мероприятия в области
жилищного
хозяйства по строительству,
реконструкции и
приобретению
жилых домов





05


01


350 0000


410


723


0


0,0


723


Коммунальное хозяйство





05


02


000 0000


000


6000


4312


71,9


6000


Поддержка
коммунального
хозяйства





05


02


351 0000


000


6000


4312


71,9


6000


Субсидии (тепло)





05


02


351 0000


197


6000


4312


71,9


6000
































Управление
капитального
строительства


128














4500


1556


34,6


5350


Национальная экономика





04


00


000 0000


000


-


-


-


100


Транспорт





04


08


000 0000


000


-


-


-


100


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды





04


08


102 0000


000


-


-


-


100


Строительство
объектов
общегражданского назначения





04


08


102 0000


214


-


-


-


100


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


3500


0


0,0


3500


Коммунальное хозяйство





05


02


000 0000


000


3500


0


0,0


3500


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды





05


02


102 0000


000


3500


0


0,0


3500


Строительство
объектов
общегражданского назначения





05


02


102 0000


214


3500


0


0,0


3500


Образование





07


00


000 0000


000


1000


1000


100,0


1000


Общее образование





07


02


000 0000


000


1000


1000


100,0


1000


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды





07


02


102 0000


000


1000


1000


100,0


1000


Строительство
объектов
общегражданского назначения





07


02


102 0000


214


1000


1000


100,0


1000


Здравоохранение и спорт





09


00


000 0000


000


-


556


-


750


Здравоохранение





09


01


000 0000


000


-


556


-


750


Непрограммные инвестиции
в
основные фонды





09


01


102 0000


000


-


556


-


750


Строительство
объектов
общегражданского назначения





09


01


102 0000


214


-


556


-


750
































МУП "Ритуальные услуги"


129














1800


926


51,4


1800


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


800


480


60,0


800


Коммунальное хозяйство





05


02


000 0000


000


800


480


60,0


800


Поддержка
коммунального
хозяйства





05


02


351 0000


000


800


480


60,0


800


Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских поселений





05


02


351 0000


412


800


480


60,0


800


Социальная политика





10


00


000 0000


000


1000


446


44,6


1000


Социальное
обеспечение
населения





10


03


000 0000


000


1000


446


44,6


1000


Реализация
государственных
функций в области социальной
политики





10


03


514 0000


000


1000


446


44,6


1000


Пенсии по
государственному
пенсионному обеспечению,
доплаты
к пенсиям,
дополнительное
материальное
обеспечение, пособия и
компенсации





10


03


514 0000


703


1000


446


44,6


1000
































Управление социальной
защиты
населения


150














1905


1897


99,6


1905


Социальная политика





10


00


000 0000


000


1905


1897


99,6


1905


Социальное
обслуживание
населения





10


02


000 0000


000


1321


1315


99,5


1321


Учреждения
социального
обслуживания населения





10


02


506 0000


000


1321


1315


99,5


1321


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





10


02


506 0000


327


1321


1315


99,5


1321


Другие вопросы в
области
социальной политики





10


06


000 0000


000


584


582


99,7


584


Руководство и управление
в
сфере установленных функций





10


06


001 0000


000


584


582


99,7


584


Центральный аппарат





10


06


001 0000


005


584


582


99,7


584
































Комитет по
управлению
муниципальным имуществом


166














26542


13100


49,4


26581


Общегосударственные вопросы





01


00


000 0000


000


22466


10111


45,0


22505


Другие
общегосударственные
вопросы





01


15


000 0000


000


22466


10111


45,0


22505


Руководство и управление
в
сфере установленных функций





01


15


001 0000


000


17243


8101


47,0


17248


Центральный аппарат





01


15


001 0000


005


17243


8101


47,0


17248


Реализация
государственных
функций, связанных
с
общегосударственным управлением





01


15


092 0000


000


5223


2010


38,5


5257


Расходы, связанные
с
выполнением других обязательств
государства





01


15


092 0000


216


5223


2010


38,5


5257


Национальная экономика





04


00


000 0000


000


471


56


11,9


471


Другие вопросы в
области
национальной экономики





04


11


000 0000


000


471


56


11,9


471


Региональные целевые программы





04


11


522 0000


000


471


56


11,9


471


Мероприятия по
землеустройству
и землепользованию





04


11


522 0000


406


471


56


11,9


471


Программа
"Информационное
обеспечение
управления
недвижимостью, реформирования и
регулирования
земельных и
имущественных отношений на
территории
Нижегородской
области (2002 - 2007 гг.)"





04


11


522 3501


406


471


56


11,9


471


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


2105


2105


100,0


2105


Коммунальное хозяйство





05


02


000 0000


000


2105


2105


100,0


2105


Поддержка
коммунального
хозяйства





05


02


351 0000


000


2105


2105


100,0


2105


Мероприятия в
области
коммунального хозяйства по
развитию,
реконструкции и
замене инженерных сетей, в том
числе





05


02


351 0000


411


2105


2105


100,0


2105


- расходы по ремонту
объектов
теплоснабжения

















2105


2105


100,0


2105


Здравоохранение и спорт





09


00


000 0000


000


1500


828


55,2


1500


Спорт и физическая культура





09


02


000 0000


000


1500


828


55,2


1500


Физкультурно-оздоровительная

работа и спортивные мероприятия





09


02


512 0000


000


1500


828


55,2


1500


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта и
физической
культуры, туризма, в
том числе





09


02


512 0000


455


1500


828


55,2


1500


- целевые расходы по
ремонту
стадиона "Химик"

















1500


828


55,2


1500
































МУ "Гражданская защита"


178














4625


1776


38,4


4625


Национальная безопасность
и
правоохранительная деятельность





03


00


000 0000


000


4625


1776


38,4


4625


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона





03


09


000 0000


000


4625


1776


38,4


4625


Мероприятия по предупреждению
и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
и
стихийных бедствий





03


09


218 0000


000


300


40


13,3


300


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и
стихийных бедствий
природного и техногенного
характера





03


09


218 0000


260


300


40


13,3


300


Поисковые и
аварийно-
спасательные учреждения





03


09


302 0000


000


3235


1420


43,9


3235


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





03


09


302 0000


327


3235


1420


43,9


3235


Региональные целевые программы





03


09


522 0000


000


1090


316


29,0


1090


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и
стихийных бедствий
природного и техногенного
характера





03


09


522 0000


260


1090


316


29,0


1090


Программа развития
гражданской
обороны, снижения рисков и
последствий
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера и
обеспечения
противопожарной
безопасности г. Дзержинска на
2004 - 2006
годы





03


09


522 3003


260


1090


316


29,0


1090
































2-й отряд
Государственной
противопожарной службы


186














1910


445


23,3


2010


Национальная безопасность
и
правоохранительная деятельность





03


00


000 0000


000


1910


445


23,3


2010


Обеспечение
противопожарной
безопасности





03


10


000 0000


000


1910


445


23,3


2010


Воинские формирования
(органы,
подразделения)





03


10


202 0000


000


-


100


-


100


Обеспечение
функционирования
органов в сфере национальной
безопасности
и
правоохранительной деятельности





03


10


202 0000


253


-


100


-


100


Обеспечение
функционирования
органов в сфере национальной
безопасности
и
правоохранительной деятельности





03


10


522 0000


253


1910


345


18,1


1910


Программа развития
гражданской
обороны, снижения рисков и
последствий
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера и
обеспечения
противопожарной
безопасности г. Дзержинска на
2004 - 2006
годы





03


10


522 3003


253


1910


345


18,1


1910
































Военный комиссариат
города
Дзержинска


187














290


0


0,0


290


Общегосударственные вопросы





01


00


000 0000


000


290


0


0,0


290


Другие
общегосударственные
вопросы





01


15


000 0000


000


290


0


0,0


290


Реализация
государственных
функций, связанных
с
общегосударственным управлением





01


15


092 0000


000


290


0


0,0


290


Расходы, связанные
с
выполнением других обязательств
государства





01


15


092 0000


216


290


0


0,0


290
































Управление внутренних
дел
города Дзержинска


188














4967


1183


23,8


4967


Национальная безопасность
и
правоохранительная деятельность





03


00


000 0000


000


4967


1183


23,8


4967


Органы внутренних дел





03


02


000 0000


000


4967


1183


23,8


4967


Региональные целевые программы





03


02


522 0000


000


4967


1183


23,8


4967


Обеспечение
функционирования
органов в сфере национальной
безопасности
и
правоохранительной деятельности





03


02


522 0000


253


4967


1183


23,8


4967


Программа
повышения
эффективности борьбы с
преступностью и
терроризмом,
материально-технического
обеспечения
деятельности УВД г.
Дзержинска на 2005 - 2006 годы





03


02


522 6300


253


4967


1183


23,8


4967
































Городская Дума
города
Дзержинска


330














11952


5838


48,8


11952


Общегосударственные вопросы





01


00


000 0000


000


11952


5847


48,9


11952


Функционирование

законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и
местного
самоуправления





01


03


000 0000


000


11502


5847


50,8


11502


Руководство и управление
в
сфере установленных функций





01


03


001 0000


000


11502


5847


50,8


11502


Центральный аппарат





01


03


001 0000


005


8961


4515


50,4


8961


Глава
законодательной
(представительной) власти
местного
самоуправления





01


03


001 0000


026


886


420


47,4


886


Члены
законодательной
(представительной) власти
местного
самоуправления





01


03


001 0000


027


1655


912


55,1


1655


Другие
общегосударственные
вопросы





01


15


000 0000


000


450


0


0,0


450


Реализация
государственных
функций, связанных
с
общегосударственным управлением





01


15


092 0000


000


450


0


0,0


450


Расходы, связанные
с
выполнением других обязательств
государства, в том числе





01


15


092 0000


216


450


0


0,0


450


- расходы на
реализацию
постановления городской Думы

















450


0


0,0


450


Молодежная политика
и
оздоровление детей





07


07


000 0000


000


-


-9


-


0


Организационно-воспитательная

работа с молодежью





07


07


432 0000


000


-


-9


-


0


Оздоровление детей и
подростков





07


07


432 0000


452


-


-9


-


0
































Инспекция
"Государственный
архитектурно-строительный
надзор"


341














1042


467


44,8


1052


Национальная экономика





04


00


000 0000


000


1042


467


44,8


1052


Другие вопросы в
области
национальной экономики





04


11


000 0000


000


1042


467


44,8


1052


Мероприятия в
области
строительства, архитектуры и
градостроительства





04


11


338 0000


000


1042


467


44,8


1052


Мероприятия в области
застройки
территорий





04


11


338 0000


405


1042


467


44,8


1052
































МУ КС "Строитель"


342














808


336


41,6


808


Национальная экономика





04


00


000 0000


000


808


336


41,6


808


Другие вопросы в
области
национальной экономики





04


11


000 0000


000


808


336


41,6


808


Мероприятия в
области
строительства, архитектуры и
градостроительства





04


11


338 0000


000


808


336


41,6


808


Мероприятия в области
застройки
территорий





04


11


338 0000


405


808


336


41,6


808
































МУ "Городской архив"


343














1495


616


41,2


1500


Общегосударственные вопросы





01


00


000 0000


000


1495


616


41,2


1500


Другие
общегосударственные
вопросы





01


15


000 0000


000


1495


616


41,2


1500


Руководство и управление
в
сфере установленных функций





01


15


001 0000


000


1495


616


41,2


1500


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





01


15


001 0000


327


1495


616


41,2


1500
































Бабинская
поселковая
администрация


350














6196


3641


58,8


6504


Общегосударственные вопросы





01


00


000 0000


000


306


245


80,1


413


Функционирование
Правительства
Российской Федерации, высших
органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
и
местных администраций





01


04


000 0000


000


306


245


80,1


413


Руководство и управление
в
сфере установленных функций





01


04


001 0000


000


306


245


80,1


413


Территориальные органы





01


04


001 0000


006


306


245


80,1


413


Жилищно-коммунальное

хозяйство





05


00


000 0000


000


1267


565


44,6


1267


Коммунальное хозяйство





05


02


000 0000


000


1267


565


44,6


1267


Поддержка
коммунального
хозяйства





05


02


351 0000


000


1267


565


44,6


1267


Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских поселений





05


02


351 0000


412


1267


565


44,6


1267


Образование





07


00


000 0000


000


3493


2197


62,9


3630


Общее образование





07


02


000 0000


000


3132


2012


64,2


3271


Школы - детские сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние





07


02


421 0000


000


3009


1920


63,8


3148


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


02


421 0000


327


3009


1920


63,8


3148


Иные безвозмездные
и
безвозвратные перечисления





07


02


520 0000


000


123


92


74,8


123


Ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное
руководство в
государственных и
муниципальных образовательных
школах





07


02


520 0000


623


123


92


74,8


123


Молодежная политика
и
оздоровление детей





07


07


000 0000


000


38


36


94,7


36


Мероприятия по
организации
оздоровительной кампании детей
и подростков





07


07


432 0000


000


38


36


94,7


36


Оздоровление детей и
подростков





07


07


432 0000


452


38


36


94,7


36


Другие вопросы в
области
образования





07


09


000 0000


000


323


149


46,1


323


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки,
межшкольные учебно-
производственные
комбинаты,
логопедические пункты





07


09


452 0000


000


323


149


46,1


323


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


09


452 0000


327


323


149


46,1


323


Культура, кинематография
и
средства массовой информации





08


00


000 0000


000


109


84


77,1


96


Культура





08


01


000 0000


000


109


84


77,1


96


Библиотеки





08


01


442 0000


000


109


84


77,1


96


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





08


01


442 0000


327


109


84


77,1


96


Здравоохранение и спорт





09


00


000 0000


000


1021


550


53,9


1098


Здравоохранение





09


01


000 0000


000


1021


550


53,9


1098


Поликлиники,
амбулатории,
диагностические центры





09


01


471 0000


000


1021


550


53,9


1098


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





09


01


471 0000


327


1021


550


53,9


1098
































Гавриловская
поселковая
администрация


351














1534


656


42,8


1534


Общегосударственные вопросы





01


00


000 0000


000


230


91


39,6


230


Функционирование
Правительства
Российской Федерации, высших
органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
и
местных администраций





01


04


000 0000


000


230


91


39,6


230


Руководство и управление
в
сфере установленных функций





01


04


001 0000


000


230


91


39,6


230


Территориальные органы





01


04


001 0000


006


230


91


39,6


230


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


588


243


41,3


588


Коммунальное хозяйство





05


02


000 0000


000


588


243


41,3


588


Поддержка
коммунального
хозяйства





05


02


351 0000


000


588


243


41,3


588


Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских поселений





05


02


351 0000


412


588


243


41,3


588


Образование





07


00


000 0000


000


563


250


44,4


563


Общее образование





07


02


000 0000


000


322


137


42,5


322


Школы - детские сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние





07


02


421 0000


000


319


134


42,0


319


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


02


421 0000


327


319


134


42,0


319


Иные безвозмездные
и
безвозвратные перечисления





07


02


520 0000


000


3


3


100,0


3


Ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное
руководство в
государственных и
муниципальных образовательных
школах





07


02


520 0000


623


3


3


100,0


3


Другие вопросы в
области
образования





07


09


000 0000


000


241


113


46,9


241


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки,
межшкольные учебно-
производственные
комбинаты,
логопедические пункты





07


09


452 0000


000


241


113


46,9


241


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


09


452 0000


327


241


113


46,9


241


Культура, кинематография
и
средства массовой информации





08


00


000 0000


000


12


6


50,0


12


Культура





08


01


000 0000


000


12


6


50,0


12


Библиотеки





08


01


442 0000


000


12


6


50,0


12


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





08


01


442 0000


327


12


6


50,0


12


Здравоохранение и спорт





09


00


000 0000


000


141


66


46,8


141


Здравоохранение





09


01


000 0000


000


141


66


46,8


141


Фельдшерско-акушерские пункты





09


01


478 0000


000


141


66


46,8


141


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





09


01


478 0000


327


141


66


46,8


141
































Горбатовская
поселковая
администрация


352














9694


4997


51,5


9694


Общегосударственные вопросы





01


00


000 0000


000


372


134


36,0


372


Функционирование
Правительства
Российской Федерации, высших
органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
и
местных администраций





01


04


000 0000


000


372


134


36,0


372


Руководство и управление
в
сфере установленных функций





01


04


001 0000


000


372


134


36,0


372


Территориальные органы





01


04


001 0000


006


372


134


36,0


372


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


1164


671


57,6


1164


Коммунальное хозяйство





05


02


000 0000


000


1164


671


57,6


1164


Поддержка
коммунального
хозяйства





05


02


351 0000


000


1164


671


57,6


1164


Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских поселений





05


02


351 0000


412


1164


671


57,6


1164


Образование





07


00


000 0000


000


8118


4176


51,4


8118


Дошкольное образование





07


01


000 0000


000


2034


881


43,3


1970


Детские дошкольные учреждения





07


01


420 0000


000


2034


881


43,3


1970


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


01


420 0000


327


2034


881


43,3


1970


Общее образование





07


02


000 0000


000


5654


3146


55,6


5718


Школы - детские сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние





07


02


421 0000


000


5464


2994


54,8


5528


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


02


421 0000


327


5464


2994


54,8


5528


Иные безвозмездные
и
безвозвратные перечисления





07


02


520 0000


000


190


152


80,0


190


Ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное
руководство в
государственных и
муниципальных образовательных
школах





07


02


520 0000


623


190


152


80,0


190


Молодежная политика
и
оздоровление детей





07


07


000 0000


000


81


0


0,0


81


Мероприятия по
организации
оздоровительной кампании детей
и подростков





07


07


432 0000


000


81


0


0,0


81


Оздоровление детей и
подростков





07


07


432 0000


452


81


0


0,0


81


Другие вопросы в
области
образования





07


09


000 0000


000


349


149


42,7


349


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки,
межшкольные учебно-
производственные
комбинаты,
логопедические пункты





07


09


452 0000


000


349


149


42,7


349


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


09


452 0000


327


349


149


42,7


349


Культура, кинематография
и
средства массовой информации





08


00


000 0000


000


40


16


40,0


40


Культура





08


01


000 0000


000


40


16


40,0


40


Библиотеки





08


01


442 0000


000


40


16


40,0


40


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





08


01


442 0000


327


40


16


40,0


40
































Желнинская
поселковая
администрация


353














4111


1792


43,6


4111


Общегосударственные вопросы





01


00


000 0000


000


288


110


38,2


288


Функционирование
Правительства
Российской Федерации, высших
органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
и
местных администраций





01


04


000 0000


000


288


110


38,2


288


Руководство и управление
в
сфере установленных функций





01


04


001 0000


000


288


110


38,2


288


Территориальные органы





01


04


001 0000


006


288


110


38,2


288


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


562


223


39,7


562


Коммунальное хозяйство





05


02


000 0000


000


562


223


39,7


562


Поддержка
коммунального
хозяйства





05


02


351 0000


000


562


223


39,7


562


Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских поселений





05


02


351 0000


412


562


223


39,7


562


Образование





07


00


000 0000


000


3051


1358


44,5


3051


Дошкольное образование





07


01


000 0000


000


1516


655


43,2


1516


Детские дошкольные учреждения





07


01


420 0000


000


1516


655


43,2


1516


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


01


420 0000


327


1516


655


43,2


1516


Общее образование





07


02


000 0000


000


1205


527


43,7


1205


Школы - детские сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние





07


02


421 0000


000


1200


523


43,6


1200


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


02


421 0000


327


1200


523


43,6


1200


Иные безвозмездные
и
безвозвратные перечисления





07


02


520 0000


000


5


4


80,0


5


Ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное
руководство в
государственных и
муниципальных образовательных
школах





07


02


520 0000


623


5


4


80,0


5


Другие вопросы в
области
образования





07


09


000 0000


000


330


176


53,3


330


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки,
межшкольные учебно-
производственные
комбинаты,
логопедические пункты





07


09


452 0000


000


330


176


53,3


330


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


09


452 0000


327


330


176


53,3


330


Культура, кинематография
и
средства массовой информации





08


00


000 0000


000


25


13


52,0


25


Культура





08


01


000 0000


000


25


13


52,0


25


Библиотеки





08


01


442 0000


000


25


13


52,0


25


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





08


01


442 0000


327


25


13


52,0


25


Здравоохранение и спорт





09


00


000 0000


000


185


88


47,6


185


Здравоохранение





09


01


000 0000


000


185


88


47,6


185


Фельдшерско-акушерские пункты





09


01


478 0000


000


185


88


47,6


185


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





09


01


478 0000


327


185


88


47,6


185
































Пырская
поселковая
администрация


354














11163


5341


47,8


11539


Общегосударственные вопросы





01


00


000 0000


000


331


245


74,0


373


Функционирование
Правительства
Российской Федерации, высших
органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
и
местных администраций





01


04


000 0000


000


331


245


74,0


373


Руководство и управление
в
сфере установленных функций





01


04


001 0000


000


331


245


74,0


373


Территориальные органы





01


04


001 0000


006


331


245


74,0


373


Жилищно-коммунальное хозяйство





05


00


000 0000


000


1484


277


18,7


1484


Коммунальное хозяйство





05


02


000 0000


000


1484


277


18,7


1484


Поддержка
коммунального
хозяйства





05


02


351 0000


000


1484


277


18,7


1484


Мероприятия по
благоустройству
городских и сельских поселений





05


02


351 0000


412


1484


277


18,7


1484


Образование





07


00


000 0000


000


5461


3068


56,2


5702


Дошкольное образование





07


01


000 0000


000


1620


683


42,2


1574


Детские дошкольные учреждения





07


01


420 0000


000


1620


683


42,2


1574


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


01


420 0000


327


1620


683


42,2


1574


Общее образование





07


02


000 0000


000


3369


2169


64,4


3656


Школы - детские сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние





07


02


421 0000


000


3297


2114


64,1


3584


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


02


421 0000


327


3297


2114


64,1


3584


Иные безвозмездные
и
безвозвратные перечисления





07


02


520 0000


000


72


55


76,4


72


Ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное
руководство в
государственных и
муниципальных образовательных
школах





07


02


520 0000


623


72


55


76,4


72


Молодежная политика
и
оздоровление детей





07


07


000 0000


000


33


33


100,0


33


Мероприятия по
организации
оздоровительной кампании детей
и подростков





07


07


432 0000


000


33


33


100,0


33


Оздоровление детей и
подростков





07


07


432 0000


452


33


33


100,0


33


Другие вопросы в
области
образования





07


09


000 0000


000


439


183


41,7


439


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки,
межшкольные учебно-
производственные
комбинаты,
логопедические пункты





07


09


452 0000


000


439


183


41,7


439


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





07


09


452 0000


327


439


183


41,7


439


Культура, кинематография
и
средства массовой информации





08


00


000 0000


000


9


4


44,4


9


Культура





08


01


000 0000


000


9


4


44,4


9


Библиотеки





08


01


442 0000


000


9


4


44,4


9


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





08


01


442 0000


327


9


4


44,4


9


Здравоохранение и спорт





09


00


000 0000


000


3878


1747


45,0


3971


Здравоохранение





09


01


000 0000


000


3878


1747


45,0


3971


Больницы, клиники,
госпитали,
медико-санитарные части





09


01


470 0000


000


3728


1682


45,1


3821


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





09


01


470 0000


327


3728


1682


45,1


3821


Фельдшерско-акушерские пункты





09


01


478 0000


000


150


65


43,3


150


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений





09


01


478 0000


327


150


65


43,3


150






7. ИСПОЛНЕНИЕ ПО
ПЕРЕЧНЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО


СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ НА 2006
ГОД













































































п/п





Утвержден-
ный годовой
план
по
состоянию
на
01.07.2006
(тыс. руб.)


Испол-
нено на

01.07.2006
(тыс.
руб.)


%
испол-
нения


Уточненный
годовой
план
по
состоянию
на
01.07.2006
(тыс. руб.)


1.


Реконструкция котельной в
п.
Петряевка


2850


0


0,0


2850


2.


Реконструкция
теплоснабжения
жилого дома 1 в п. Пушкино


650


0


0,0


650


3.


Частичная
реконструкция
школы № 2 (столовая)


1000


1000


100,0


1000


4.


Строительство и
приобретение
жилья (программа "Молодой
семье -
доступное жилье" на
2005 - 2010 годы)


702


74


10,5


702


5.


Реконструкция детского сада
N
15 под размещение дома
ребенка № 2


-


556


-


750


6.


Строительство
пешеходного
перехода через железную
дорогу на ст.
Дзержинск


-


0


-


100





ВСЕГО


5202


1630


31,3


6052




Оценка потерь
городского бюджета от предоставления


налоговых льгот по состоянию на
01.07.2006




Дополнительные
льготы по уплате налогов и сборов предприятиям и организациям города
Дзержинска в 1-м полугодии 2006 года не предоставлялись.






Отчет о расходовании
средств резервного фонда на 01.07.2006








































Дата
документа-
основания


Номер
документа-
основания


Целевое назначение


Дата
уведом-
ления


Сумма
(тыс.
руб.)


Испол-
нено
(тыс.

руб.)


%
испол-
нения


03.05.2006


691


На оплату резервного
запаса
горюче-смазочных
материалов, необходимого
для тушения
лесных
пожаров в городе
Дзержинске (2-й
отряд
ГПС)


03.05.2006


100,0


100,0


100,0








ИТОГО





100,0


100,0


100,0






Отчет о
предоставлении и погашении бюджетных


кредитов на 01.07.2006
















































































































































п/п


Заемщик


Предмет договора,
цель
кредита


Условия

предоставления
кредита


Сумма
кредита,
руб.


Факти-
чески
предос-

тавлено,
руб.


Факти-
чески
пога-

шено,
руб.


Конечный
срок
погашения

по
договору,
соглашению


Плановые графики погашения
долга, рубли


























2006


2007


























июль


август


сентябрь


октябрь


ноябрь


декабрь


итого





1.


МУП "Жилград"


На обеспечение
возможных
платежей
по муниципальным
гарантиям


На возвратной
и

безвозмездной
основах


9200000,0


0,0


0,0


2007




















0,0


9200000,0


2.


МУП
"Жилкомцентр"


На обеспечение
возможных
платежей
по муниципальным
гарантиям


На возвратной
и

безвозмездной
основах


5400000,0


0,0


0,0


2007




















0,0


5400000,0


3.


МУП ЖКХ "ДЕЗ"


На подготовку
города
к
отопительному
сезону 2006/2007
г.


На возвратной
и

безвозмездной
основах


15400000,0


0,0


0,0


2007




















0,0


15400000,0


ИТОГО





30000000,0


0,0


0,0





0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


30000000,0






Отчет о муниципальном
долге по выданным гарантиям


и поручительствам на 01.07.2006


























































































































































п/п


Договор,
соглашение,

дата и №


Кредитор


Предмет договора,
цель
кредита


Остаток
долга


В том числе
просроченная

задолженность


Конечный срок
погашения по

договору,
соглашению


Фактически
уплачено
за
2006 г.

















руб.


руб.








2006


























июль


август


сентябрь


октябрь


1.


Договор

поручительства по
долгам МУП ЖКХ от
02.10.2000


ОАО "Нижновэнерго"


Поручительство по
выполнению

обязательств по
погашению
кредиторской

задолженности


6212500,0





До полного
исполнения

сторонами
своих
обязательств

















2.


Ипотечный кредит


АКСБ РФ
Дзержинское
отделение 4342


Поручительство по
выполнению

обязательств по
кредитным
договорам


4388547,57





До полного
исполнения

обязательств
по кредитным
договорам





75724,41


75724,41


75724,41


75724,41


3.


Проценты по
ипотечному
кредиту








3283001,01











84113,83


82662,44


81211,06


79759,67


4.


Договор
о
предоставлении
муниципальной
гарантии
от
28.11.2005 N
04-104/05
МУП
"Жилград"


ОАО "Саровбизнесбанк"


Поручительство по
выполнению

обязательств по
кредитному
договору
от
28.11.2005 N
02-16/05


10416666,62





До полного
исполнения

обязательств
по кредитному
договору от
28.11.2005
N
02-16/05





2083333,34


2083333,34


2083333,34


2083333,34


5.


Договор
о
предоставлении
муниципальной
гарантии
от
28.11.2005 N
04-105/05
МУП
"Жилкомцентр"


ОАО "Саровбизнесбанк"


Поручительство по
выполнению

обязательств по
кредитному
договору
от
28.11.2005 N
02-17/05


600000,00





До полного
исполнения

обязательств
по кредитному
договору от
28.11.2005
N
02-17/05





1010000,00


1250000,00


1250000,00


1250000,00


Итого








86210715,20












































































































































































Плановый график погашения





2006


2007


2008


2009


2010


2011


2012


2013


Итого





ноябрь


декабрь


итого


























1.





62112500,00


62112500,00























62112500,0


2.


75724,41


75724,57


454346,62


842639,39


790996,37


765776,31


600128,40


556138,36


378522,12





4388547,57


3.


78308,29


76856,00


482912,20


904856,22


711059,16


529129,99


353001,44


214971,91


87060,09





3283001,01


4.


2083333,26





10416666,62























10416666,62


5.


1250000,00





6010000,00























6010000,00














1747505,61


1547941,93


1294906,30


953129,84


771110,27


465582,21


0,00


86210715,20






Отчет о внутренних
заимствованиях администрации


города на 01.07.2006




По полученным
бюджетным кредитам






















































































































п/п


Договор,
соглашение,

дата и №


Кредитор


Предмет договора,
цель
кредита


Сумма по
договору


Остаток
долга


В том числе
просроченная

задолженность


Конечный
срок
погашения

по
договору,
соглашению


Плановые графики погашения
долга, рубли


























2006


2007


2008


2009


2010














руб.


руб.


руб.





июль


август


сентябрь


октябрь


ноябрь


декабрь


итого














1.


Централизованный
кредит


Департамент
финансов

Администрации
Нижегородской
области


На
поддержку
сельскохозяйственной
деятельности


882522,00


735435,00





2010 г.

















147087,00


147087,00


147087,00


147087,00


147087,00


147087,00


Итого в руб.


882522,00


735435,00








0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


147087,00


147087,00


147087,00


147087,00


147087,00


147087,00






По займам
















































































































































п/п


Договор,
соглашение,

дата и №


Кредитор


Предмет договора,
цель
кредита


Сумма по
договору


Остаток
долга


В том числе


Конечный
срок
погашения


Плановые графики погашения
долга, рубли


























2006


2007


2008














руб.


руб.


руб.





август


сентябрь


октябрь


ноябрь


декабрь


итого








1.


Договор займа N
СНХ-2532
от
04.07.2001


ОАО

"СибурНефтехим"


На подготовку к зиме


40000000,00


34771841,07





31.12.2008





5271841,07








5500000,00


10771841,07


12000000,00


12000000,00


2.


Договор займа от
20.06.2003


МУП ВКХ "Исток"


На погашение кредита
ОАО
"УралСиб"


20000000,00


0,00





20.01.2006

















0,00








3.


Договор займа от
20.06.2003


МУП ЖКХ "ДЕЗ"


На погашение кредита
ОАО
"УралСиб"


10000000,00


0,00





01.07.2006

















0,00








Итого в руб.


70000000,00


34771841,07


0,00





0,00


5271841,07


0,00


0,00


5500000,00


10771841,07


12000000,00


12000000,00






По банковским
кредитам

































































































































п/п


Договор,
соглашение,
дата
и №


Кредитор


Предмет
договора,
цель

кредита


Сумма по
договору


Фактически
получено


Остаток
долга


В том
числе
просро-

ченная
задол-
женность


Конечный
срок

погашения
по
договору,
соглашению


Плановые графики погашения
долга, рубли





























2006


2007


2008


2009


2010


2011














руб.


руб.


руб.


руб.





июль


август


сентябрь


октябрь


ноябрь


декабрь


итого

















1.


Договор на
открытие

кредитной
линии №
02-001/06 Л
от

17.01.2006


ОАО
"АКБ
"Саровбизнесбанк"


На
покрытие

кассовых
разрывов
и других
нужд


50000000,00


118000000,00


30000000,00





12.01.2007

















30000000,00


30000000,00

















Итого в руб.


50000000,00


118000000,00


30000000,00


0,00


39094,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


30000000,00


30000000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00






Отчет о доходах,
полученных от использования муниципального


имущества, по состоянию на 01.07.2006















































































Утвержденный
план на

01.07.2006
(тыс. руб.)


Исполнено на
01.07.2006

(тыс. руб.)


%
выпол-
нения


Доходы от использования
имущества,
находящегося в государственной
собственности,
всего


126414


57756,63


45,7


в том числе











- арендная плата и поступления
от
продажи права на заключение
договоров аренды
за земли до
разграничения гос. собственности на
землю
(за исключением земель,
предназначенных для целей
жилищного
строительства)


43588


14951,05
(по данным

минимущества)


34,3


- арендная плата и поступления
от
продажи права на заключение
договоров аренды
за земли,
предназначенные для целей
жилищного
строительства, до разграничения
государственной
собственности на
землю, зачисляемые в
бюджеты
городских округов


1826


840,38
(по данным

минимущества)


46,02


- доходы от сдачи в
аренду
имущества, находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских округов
и
созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении
муниципальных
унитарных предприятий


70000


36390,3


52,0


- доходы от перечисления
части
прибыли, остающейся после уплаты
налогов и
иных обязательных
платежей муниципальных
унитарных
предприятий, созданных городскими
округами


4000


1702,9


42,6


- прочие поступления
от
использования имущества,
находящегося в
собственности
городских округов, из них


7000


3872


55,3


целевой взнос за право аренды





2295,61





разрешительный взнос по
субаренде





1534,5





за право аренды





41,9















Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru