| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Пильнинского района от 22.09.2006 № 44
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
"Сельская трибуна", N
79(10013), 30.09.2006 (постановление)
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2006 г. № 44
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА
Рассмотрев
представленный отчет об исполнении районного бюджета за 1-е полугодие
2006 года, Земское собрание района отмечает, что районный бюджет на
01.07.2006 исполнен по доходам на 52,7% к уточненному годовому плану.
Всего поступило доходов в районный
бюджет 88080 тыс. руб., в том числе собственных доходов получено в
сумме 16738 тыс. руб., или 48,8% к уточненному годовому плану.
Финансовой помощи из областного
бюджета получено в размере 53,7% от годового плана, в том числе:
- дотаций - 32745,0 тыс. руб., или
48,4% к уточненному годовому плану;
- субвенций - 35240,0 тыс. руб., или
57,1% к плану года;
- субсидий - 852,0 тыс. руб., или
89,6%.
План по собственным доходам выполнен
на 48,8%, что составило 19% от поступивших доходов. Основными
источниками поступления налоговых доходов являются: налог на доходы с
физических лиц - 73,0%, единый налог на вмененный доход - 13,0% к
общему объему поступивших собственных доходов бюджета. Выполнение
плана по основным доходным источникам характеризуется следующим
образом:
план по налогу на доходы физических
лиц на 49,5%, налогам на вмененный доход - 53,6% к уточненному
годовому плану.
По расходам районный бюджет исполнен
в сумме 83372 тыс. руб., или на 49,5% к уточненному годовому плану.
Финансирование учреждений и
мероприятий осуществлялось в пределах поступающих доходов.
Первоочередное финансирование осуществлялось по расходам, имеющим
социальную направленность. Образование профинансировано на 50,6%,
культура, кинематография и средства массовой информации - на 54,5%,
здравоохранение и спорт - на 45,9%, социальная политика - на 49,2%,
жилищно-коммунальное хозяйство - на 59,5% к уточненному годовому
плану.
Произведены расчеты по дотации и
субвенции с сельскими бюджетами в сумме 12274 тыс. руб., или 50,4% к
уточненному годовому плану.
Кредиторская задолженность по
бюджетным учреждениям, финансируемым из районного бюджета на
01.07.2006, составила 7480,8 тыс. руб. Сокращение кредиторской
задолженности по сравнению с 01.01.2006 составило 1863,2 тыс. руб.
Земское собрание постановляет:
1. Отчет об исполнении районного
бюджета за 1-е полугодие 2006 года принять к сведению.
2. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на комиссию по бюджету, финансам и налоговой
политике.
Председатель Земского
собрания
Н.И.ЧИМРОВ
Глава местного
самоуправления
А.П.ДУДКИН
Приложение
к постановлению
Земского собрания
Пильнинского района
от 22.09.2006 № 44
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 1
ИЮЛЯ 2006 ГОДА
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
-->
примечание.
Нумерация столбцов дана в
соответствии с официальным текстом документа.
Наименование показателя
|
Код дохода по КД
|
Доходы, утверж-
денные законом о бюджете,
нормативно- правовыми актами
|
Испол- нено
|
% испол- нения
|
1
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Доходы бюджета - всего
|
|
167004,00
|
88080,00 |
52,7% |
в том числе
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
000 10000000000000 000 |
34269,00
|
16738,00 |
48,8% |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
000 10100000000000 000 |
25246,00
|
12387,00 |
49,1% |
Налог на
прибыль организаций
|
000 10101000000000 110 |
572,00
|
173,00 |
30,2% |
Налог на доходы физических
лиц
|
000 10102000010000 110 |
24674,00
|
12214,00 |
49,5% |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
000 10500000000000 000 |
4119,00
|
2220,00 |
53,9% |
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
|
000 10502000020000 110 |
4050,00
|
2171,00 |
53,6% |
Единый
сельскохозяйственный налог
|
000 10503000010000 110 |
69,00
|
49,00 |
71,0% |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
000 10600000000000 000 |
2457,00
|
776,00 |
31,6% |
Налог на имущество физических
лиц
|
000 10601000000000 110 |
158,00
|
8,00 |
5,1% |
Налог на
имущество организаций
|
000 10602000020000 110 |
1794,00
|
680,00 |
37,9% |
Земельный налог
|
000 10606000000000 110 |
505,00
|
88,00 |
17,4% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,
СБОРЫ
|
000 10800000000000 000 |
1243,00
|
496,00 |
39,9% |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
000 10900000000000 000 |
-
|
241,00 |
-
|
ДОХОДЫ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
|
000 11100000000000 000 |
828,00
|
320,00 |
38,6% |
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных кредитов внутри страны
|
000 11103000000000 120 |
51,00
|
-
|
-
|
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
|
000 11105000000000 120 |
687,00
|
307,00 |
44,7% |
Платежи
от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
|
000 11107000000000 120 |
50,00
|
-
|
-
|
Прочие доходы
от использования имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной
собственности
|
000 11108000000000 120 |
40,00
|
13,00 |
32,5% |
ПЛАТЕЖИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
000 11200000000000 000 |
126,00
|
88,00 |
69,8% |
Плата за
негативное воздействие на окружающую среду
|
000 11201000010000 120 |
126,00
|
88,00 |
69,8% |
ДОХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
000 11400000000000 000 |
-
|
11,00 |
-
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
|
000 11600000000000 000 |
250,00
|
182,00 |
72,8% |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
000 11700000000000 000 |
-
|
17,00 |
-
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 20000000000000 000 |
132735,00
|
71342,00 |
53,7% |
Безвозмездные
поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации |
000 20200000000000 000 |
132735,00
|
71342,00 |
53,7% |
Дотации от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
|
000 20201000000000 151 |
67610,00
|
32745,00 |
48,4% |
Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
|
000 20202000000000 151 |
61669,00
|
35240,00 |
57,1% |
Средства, получаемые на
компенсацию дополнительных расходов,
возникающих в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
|
000 20203000000000 151 |
2505,00
|
2505,00 |
100,0% |
Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
|
000 20204000000000 151 |
951,00
|
852,00 |
89,6% |
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
-
-->
примечание.
Нумерация столбцов в таблице дана в
соответствии с официальным текстом документа.
Наименование показателя
|
Код расхода по ФКР, КЦСР,
КВР, ЭКР
|
Бюджетные
ассигнования, утвержденные законом о бюджете,
нормативными
|
Исполнено |
% испол- нения
|
1
|
3
|
5
|
6
|
7
|
Расходы бюджета - всего
|
|
168558,00
|
83372,00
|
49,5%
|
в том числе
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
000 0100 0000000 000 000 |
18792,00
|
7261,00
|
38,6%
|
Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность
|
000 0300 0000000 000 000 |
413,00
|
132,00
|
32,0%
|
Национальная экономика
|
000 0400 0000000 000 000 |
10067,00
|
6060,00
|
60,2%
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
000 0500 0000000 000 000 |
3898,00
|
2318,00
|
59,5%
|
Охрана окружающей среды
|
000 0600 0000000 000 000 |
126,00
|
17,00
|
13,5%
|
Образование
|
000 0700 0000000 000 000 |
81404,00
|
41169,00
|
50,6%
|
Культура,
кинематография и средства массовой информации
|
000 0800 0000000 000 000 |
5947,00
|
3244,00
|
54,5%
|
Здравоохранение и спорт
|
000 0900 0000000 000 000 |
20634,00
|
9467,00
|
45,9%
|
Социальная политика
|
000 1000 0000000 000 000 |
2906,00
|
1430,00
|
49,2%
|
Межбюджетные трансферты
|
000 1100 0000000 000 000 |
24371,00
|
12274,00
|
50,4%
|
| | |
|