| |
РЕШЕНИЕ Земского собрания
Арзамасского района от 19.06.2006 № 41/1
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ,
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ) НА 2007 - 2008 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Вступил в силу с 19 июня 2006 года
(пункт 2 данного документа).
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
АРЗАМАССКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 19 июня 2006 г. № 41/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АРЗАМАССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗВИТИЮ
СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ,
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
УТИЛИЗАЦИИ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ) НА 2007 -
2008 ГОДЫ
В целях реализации
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Арзамасского муниципального района на 2007 - 2008 годы Земское
собрание Арзамасского района решило:
1. Утвердить Инвестиционную программу
Арзамасского района по развитию системы коммунальной инфраструктуры
(водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения,
утилизации твердых бытовых отходов) на 2007 - 2008 годы
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания по
промышленности, строительству, транспорту, связи, коммунальному
хозяйству, архитектуре и благоустройству.
-
Председатель Земского
собрания
Л.И.ФЕДОРОВ
Глава местного
самоуправления
М.В.РЫБИН
Утверждена
решением
Земского собрания
Арзамасского района
от 19.06.2006 № 41/1
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРОГРАММА
АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА
2007 - 2008 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2006
ГОД
Наименование Программы |
Программа модернизации и
строительства и реконструкции объектов
коммунальной инфраструктуры на 2007 - 2008
гг. (является частью подпрограммы "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры", входящей
в состав целевой программы "Жилище" на 2006 -
2010 годы)
|
Дата
утверждения Программы
|
Утверждена постановлением
Земского собрания Арзамасского муниципального района
от 19 июня 2006 г. № 41/1
|
Разработчики Программы |
Управление по эксплуатации
жилья и социальной сферы
администрации Арзамасского района, ООО "РайВодоканал", МУП
"Теплоэнергетическое предприятие" администрации
Арзамасского района
|
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Основной целью
Инвестиционной программы капитального ремонта, строительства,
модернизации и строительства объектов инженерной инфраструктуры
Арзамасского района на 2007 - 2008 гг. является:
- обеспечение условий проживаний
граждан, отвечающих стандартам качества;
- снижение издержек производителей
услуг и соответственно тарифов при сохранении стандартов качества
предоставляемых услуг;
-
-->
примечание.
Видимо, имеется в виду Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
-
- совершенствование
механизма финансирования отрасли коммунального хозяйства (в
соответствии с ФЗ № 131-ФЗ от 16.09.2003).
Настоящая Программа является частью
инвестиционной программы "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры", входящей в состав целевой программы "Жилище"
на 2006 - 2010 гг.
Жилищно-коммунальное хозяйство района
представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный
комплекс, который в существенной мере формирует жизненную среду
обитания населения района.
Данная Программа содержит
план-программу развития систем коммунальной инфраструктуры на 2007 -
2008 гг. за счет инвестиций и средств инвесторов.
-
3. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РАЙОНА К НАЧАЛУ
2006 ГОДА СКЛАДЫВАЕТСЯ:
Характеристика
технического состояния объектов
жилищно-коммунального хозяйства
района
по состоянию на 01.01.2006
┌───────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────────┐
│ Наименование │
Един. измер. │ Мощность │ Средний
│Остаточная│Потребность в │
│ │ │
(количество,
│физический│балансовая│ финансовых │
│ │
│протяженность)│износ
(%) │стоимость │ средствах на │
│ │ │
│ │(млн
руб.)│ полное │
│ │ │
│ │ │восстановление│
│ │ │
│ │ │ основных
│
│ │ │
│ │ │ фондов
│
│ │ │
│ │ │ (млн
руб.) │
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Котельных │
Гкал/ч │ 16,47 │ 54,3% │ 117,6 │
45,9 │
│ │ Ед.
│ 98 │ │ │
│
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ЦТП │
Ед. │ Нет │ Нет │ Нет │
Нет │
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Трансформаторных │
Ед. │ 55 │ 42 │ 1,97 │
3,4 │
│подстанций │
│ │ │ │
│
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Очистных сооружений: │
Ед. │ │ │ │
│
│- водопровода │
--------- │ Нет │ Нет │ Нет │
Нет │
│ │ тыс.
куб. │ │ │ │
│
│ │ м/год
│ │ │ │
│
│- канализации │
│ 8 │ 54,2% │ 4,63 │
10,1 │
│ │ │ -----
│ │ │ │
│ │ │ 766,5
│ │ │ │
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Насосных станций: │
│ │ │ │
│
│- водопроводных │
Ед. │ Нет │ Нет │ Нет │
Нет │
│- канализационных │
Ед. │ 11 │ 59% │ 0,37 │
0,9 │
│- тепловых │
Ед. │ Нет │ Нет │ Нет │
Нет │
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Сетей: │
│ │ │ │
│
│- тепловых │
Км │ 54,9 │ 42% │ 9,8 │
96,1 │
│- водопроводных │
Км │ 856,2 │ 67% │ 122,8 │
426,01 │
│- канализационных │
Км │ 10,2 │ 52% │ 1,2 │
8,8 │
│- электрических │
Км │ 23,7 │ 31% │ 6,5 │
19,57 │
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Мостовых
сооружений│Ед./тыс. кв. м│ 14 │ 24%
│ 0,66 │ 0,87 │
│(всего) │
│ 0,29 │ │ │
│
│в том числе: │
│ │ │ │
│
│- транспортных
и│Ед./тыс. кв. м│ 14 │ 24% │
0,66 │ 0,87 │
│пешеходных мостов │
│ 0,29 │ │ │
│
│- транспортных
и│Ед./тыс. кв. м│ Нет │ Нет │
Нет │ Нет │
│пешеходных путепроводов│
│ │ │ │
│
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Тоннелей │
│ │ │ │
│
│- транспортных
│Ед./тыс.кв. м │ Нет │ Нет │
Нет │ Нет │
│- пешеходных
│Ед./тыс.кв. м │ Нет │ Нет │
Нет │ Нет │
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Улично-дорожной сети
с│Км/тыс. кв. м │ 106,3 │ 42% │
21,5 │ 15,6 │
│усовершенствованным │
│ 318,9 │ │ │
│
│покрытием │
│ │ │ │
│
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Подземной ливневой│
Км │ Нет │ Нет │ Нет │
Нет │
│канализации │
│ │ │ │
│
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Мусоросжигательных
│Ед./тыс. куб. │ Нет │ Нет │
Нет │ Нет │
│заводов │
м/год │ │ │ │
│
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Мусороперегрузочных
│Ед./тыс. куб. │ Нет │ Нет │
Нет │ Нет │
│станций │
м/год │ │ │ │
│
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Мусоросортировочных
│Ед./тыс. куб. │ Нет │ Нет │
Нет │ Нет │
│станций │
м/год │ │ │ │
│
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Полигонов
для│Ед./тыс. куб. │ 4 │ │
│ │
│захоронения отходов│
м │ 19,2 │ 6% │ 0,66 │
0,7 │
│потребления (4 пол.) │
│ │ │ │
│
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Крематориев │
Ед. │ Нет │ Нет │ Нет │
Нет │
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Жилищного фонда (всего)│
Тыс. кв. м │ 1105,3 │ │ │
│
│в том числе: │
│ │ │ │
│
│- государственного │
Тыс. кв. м │ Нет │ Нет │ Нет │
Нет │
│- муниципального │
Тыс. кв. м │ 234,4 │ 31% │ 1157,13 │
520,33 │
│- частного │
Тыс. кв. м │ 869,4 │ - │ - │
- │
├───────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│Итого │
│ │ │ 1467,76 │
1148,27 │
└───────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘
-
Средний износ
фондов:
- 1467,76 млн руб.
-
---------------- x 100% =
56,1%-
2616,03 млн руб.
В активе
коммунального хозяйства Арзамасского района имеется:
235,4 кв. м жилищного фонда;
в том числе:
- приватизированный жилфонд - 147,9
тыс. кв. м (62,8%);
- муниципальный жилфонд - 87,5 тыс.
кв. м (37,2%);
98 ед. - отопительных котельных
мощностью от 0,1 МВт до 10 МВт;
в том числе:
- газовых котельных - 13 ед.;
- на жидком топливе - 1 ед.;
- на твердом топливе - 84 ед.;
54,9 км - теплосетей в двухтрубном
исчислении;
341,1 км - водопроводов различного
диаметра;
68 ед. - местных водозаборов;
11 ед. - канализационных насосных
станций;
8 ед. - канализационных очистных
сооружений;
4 полигона складированных твердых
бытовых отходов.
-
4. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ ПОДПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2007 - 2008 ГОДЫ" ПО
АРЗАМАССКОМУ РАЙОНУ, ФИНАНСИРУЕМЫХ
ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ
№ п/п |
Наименование объекта
|
Сроки строи-
тельства
|
Про- ектная мощ-
ность, тыс. куб. м/сут. км
|
Смет- ная стои-
мость, тыс. руб.
|
Остаток на 01.01.2007, тыс.
руб.
|
Наличие ПСД и
заключения госэкс- пертизы
|
Годовой
экономический эффект, тыс. руб.
|
Срок окупае- мости
(месяц) |
|
|
нача- ло
|
окон- чание |
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Строительство водопровода
в с. Хватовка, Д - 100 мм, полиэтилен
|
2007
|
2008
|
2 км
|
1998,4 |
1998,4
|
ПСД и экспертиза, 2006
г.
|
683,4 и устойчивое
водоснабжение населения
|
34
|
2.
|
Строительство водопровода
в с. Наумовка, Д - 100 мм, полиэтилен
|
2007
|
2007
|
2 км
|
1792,1 |
1792,1
|
-
|
689,4 и устойчивое
водоснабжение населения
|
30,6
|
3.
|
Строительство водопровода
в с. Б.-Туманово, Д - 100 мм, полиэтилен
|
2007
|
2008
|
2 км
|
1694,3 |
1694,3
|
-
|
667,7 и устойчивое
водоснабжение населения
|
29
|
4.
|
Строительство водопровода
в с. Шерстино, Д - 50 мм, полиэтилен
|
2007
|
2007
|
2,4 км |
2134,1 |
2134,1
|
-
|
711,3 и устойчивое
водоснабжение населения
|
36
|
5.
|
Строительство ограждения
1 п. зоны санитарной охраны 10 водозаборов
(2-метровый забор 100x100 м
из металлической сетки)
|
2007
|
2007
|
0,4 км |
421,2 |
421,2
|
-
|
|
|
6.
|
Строительство водопровода
в с. Водоватово, Д - 76 мм, полиэтилен
|
2007
|
2008
|
0,7 км |
698,3 |
698,3
|
-
|
634,8 и устойчивое
водоснабжение населения
|
12,4
|
|
Итого
|
|
|
|
8738,4 |
8738,4
|
|
3386,6
|
|
5. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ ПОДПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ВОДООТВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2007 - 2008 ГОДЫ" ПО
АРЗАМАССКОМУ РАЙОНУ, ФИНАНСИРУЕМЫХ
ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ
№ п/п |
Наименование объекта
|
Сроки строи-
тельства
|
Проект- ная мощ-
ность, тыс. куб. м/сут.
|
Смет- ная стои-
мость, тыс. руб.
|
Остаток на 01.01.2007, тыс.
руб.
|
Наличие ПСД и
заключения госэкс- пертизы
|
Годовой экономи-
ческий эффект, тыс. руб.
|
Срок окупае- мости
(месяц) |
|
|
нача- ло
|
окон- чание |
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Реконструкция очистных
сооружений мощн. 400 куб. м/сут. в с. Шатовка
|
2007
|
2008
|
400
|
3463,1 |
3463,1
|
ПСД и экспертиза, 2007
год
|
Требования комитета по
охране окружающей среды
|
Очистка сточных вод
|
2.
|
Реконструкция очистных
сооружений мощн. 200 куб. м/сут. в с.
Абрамово
|
2007
|
2008
|
200
|
1746,3 |
1746,3
|
ПСД и экспертиза, 2007
год
|
-
|
-
|
|
Итого
|
|
|
|
5209,4 |
5209,4
|
|
|
|
6. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ ПОДПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 - 2008
ГОДЫ" ПО АРЗАМАССКОМУ
РАЙОНУ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ
№ п/п |
Наименование объекта
|
Сроки строи-
тельства
|
Проект- ная мощ-
ность, тыс. куб. м/сут.
|
Смет- ная стои-
мость, тыс. руб.
|
Остаток на 01.01.2007, тыс.
руб.
|
Наличие ПСД и
заключения госэкс- пертизы
|
Годовой экономи-
ческий эффект, тыс. руб.
|
Срок окупае- мости
(месяц) |
|
|
нача- ло
|
окон- чание |
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Строительство блочно-
модульной котельной на газовом топливе
взамен убыточной угольной в с. Балахониха
|
2007
|
2007
|
2,0
|
6542,1 |
6542,1
|
ПСД и экспертиза, 2006
год
|
Приложение 2
|
2,5 года (24,9
месяца) |
2.
|
Строительство блочно-
модульной котельной на газовом топливе
взамен затратной котельной на угле в
с. Н.Усад
|
2007
|
2008
|
0,4
|
3837,1 |
3837,1
|
ПСД и экспертиза, 2006
- 2007 гг.
|
Приложение 2
|
3,1 года (36,5
месяца) |
3.
|
Строительство блочно-
модульной котельной на газовом топливе
взамен 2 затратных угольных котельных
в с. Слизнево
|
2007
|
2008
|
0,4
|
7409,1 |
7409,1
|
ПСД и экспертиза, 2006
- 2007 гг.
|
Приложение 2
|
3,1 года (36,5
месяца) |
|
Итого
|
|
|
|
17788,3 |
17788,3
|
|
|
|
Приложение 2
-
7. РАСЧЕТ ГОДОВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
1. Котельная с.
Балахониха:
- стоимость 1 Гкал действующей
котельной на жидком топливе (теплоэнергия покупная - у ООО
"Верхневолжские магистральные нефтепроводы") с НДС = 1573,4
руб./Гкал;
- ожидаемая стоимость 1 Гкал после
реализации проекта по строительству собственной котельной на газовом
топливе с НДС = 593,8 руб./Гкал;
- тепловая нагрузка = 2664,7
Гкал/год;
1573,4 руб./Гкал - 593,8 руб./Гкал =
979,6 руб./Гкал.
Годовой экономический эффект:
979,6 руб./Гкал x 2664,7 Гкал/год =
2610,3 тыс. руб./год.
Срок окупаемости проекта:
- 6542,1
-
------- = 2,5 года (24,9
месяца)-
2610,3
2. Котельная в с.
Новый Усад:
- стоимость 1 Гкал действующей
угольной котельной = 1982,6 руб./Гкал;
- ожидаемая стоимость 1 Гкал после
реализации проекта = 593,8 руб./Гкал;
- тепловая нагрузка = 885,1 Гкал/год;
1982,6 руб./Гкал - 593,8 руб./Гкал =
1388,8 руб./Гкал.
Годовой экономический эффект:
1388,8 руб./Гкал x 885,1 Гкал/год =
1229,2 тыс. руб./год.
Срок окупаемости проекта:
- 3837
-
------ = 3,1 года (36,5
месяца)-
1229,2
3. Котельная с.
Слизнево (вместо двух действующих):
- стоимость 1 Гкал двух действующих
угольных = 2475,05 руб./Гкал;
- ожидаемая стоимость 1 Гкал после
реализации проекта = 593,8 руб./Гкал;
- тепловая нагрузка = 1264,3
Гкал/год;
2475,05 руб./Гкал - 593,8 руб./Гкал =
1881,25 руб./Гкал.
Годовой экономический эффект:
1881,25 руб./Гкал x 1264,3 Гкал/год =
2378,5 тыс. руб./год.
Срок окупаемости проекта:
- 7409,1
-
------ = 3,1 года (36,5
месяца)-
2378,5-
8. ПРОГРАММА
МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ,
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) В СООТВЕТСТВИИ С
ПРОГРАММОЙ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ п/п |
Наименование объекта
|
Общая смет- ная
стои- мость, тыс. руб.
|
Сметная стои- мость
строи- тель- ства на 2007 - 2008 гг.,
тыс. руб.
|
Этапы реализации и объем
капиталовложений на соответствующий год
|
|
|
|
|
2007 г.
|
2008 г.
|
|
|
|
|
Виды работ
|
Затраты, тыс. руб.
|
Виды работ
|
Затраты, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
финан- сируе- мые за
счет над- бавки к тарифам |
финан- сируе- мые за
счет тарифа на подклю- чение
|
|
финан- сируе- мые за
счет над- бавки к тарифам |
финан- сируе- мые за
счет тарифа на подклю- чение
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Водопроводные сети
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Строительство водопровода,
Д = 100 мм, в с. Хватовка
|
1998,4 |
1998,4 |
проектные работы
|
36,37 |
2,0
|
строительство |
1580,73 |
363,7
|
2.
|
Строительство водопровода,
Д = 100 мм, с. Наумовка
|
1792,1 |
1792,1 |
проектные работы,
строительство |
1450,2
|
341,9
|
-
|
-
|
-
|
3.
|
Строительство водопровода,
Д = 100 мм, в с. Б.-Туманово
|
1694,3 |
1694,3 |
проектные работы
|
30,83 |
1,7
|
строительство |
1371,0
|
310,06 |
4.
|
Строительство водопровода,
Д = 50 мм, в с. Шерстино
|
2134,1 |
2134,1 |
проектные работы,
строительство |
1765,8
|
392,67 |
-
|
-
|
-
|
5.
|
Строительство водопровода,
Д = 76 мм, в с. Водоватово
|
698,3 |
698,3 |
проектные работы
|
12,71 |
0,7
|
строительство |
552,36 |
127,1
|
6.
|
Строительство ограждения
1 п. зоны санитарной охраны протяженностью
0,08 км в с. Чернуха, с. Шатовка,
с. Пошатово, с. Ломовка, с. Б.-Туманово,
с. Наумовка, с. Волчиха
|
421,2 |
421,2 |
проектные работы
|
7,7
|
0,42 |
строительство |
333,2
|
76,66 |
|
Канализационные сети и
очистные сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Реконструкция очистных
сооружений мощ. 400 куб. м/сут. в с. Шатовка
|
3463,1 |
3463,1 |
проектные работы
|
63,1
|
3,46 |
строительство |
2739,3
|
630,29 |
8.
|
Реконструкция очистных
сооружений мощ. 200 куб. м/сут. в с. Абрамово
|
1746,3 |
1746,3 |
проектные работы
|
31,8
|
2,0
|
строительство |
1381,3
|
317,82 |
|
Строительство котельных
с переводом на газовое топливо |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Строительство блочно-
модульной газовой котельной на 0,4
МВт в с. Балахониха
|
6542,1 |
6542,1 |
проектные работы,
строительство |
5293,9
|
1197,2
|
-
|
-
|
-
|
10. |
Строительство блочно-
модульной газовой котельной на 0,4
МВт школы и д/сада в с. Н.Усад
|
3837,0 |
3837,0 |
проектные работы
|
69,83 |
3,84 |
строительство |
3104,9
|
702,17 |
11. |
Строительство блочно-
модульной газовой котельной на 0,4
МВт школы в с. Слизнево
|
7409,1 |
7409,1 |
проектные работы
|
134,85 |
7,4
|
строительство |
5860,6
|
1348,5
|
|
Итого
|
17788,2 |
17788,2 |
|
5498,58 |
1208,44 |
|
8965,5
|
2050,67 |
9. РАСЧЕТ ПРОЦЕНТА
НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ НА ПОКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Исходные данные:
- сумма инвестиций в 2007 году =
5498,58 тыс. руб.;
- стоимость содержания жилья и
коммунальных услуг на один кв. метр площади в месяц (2006 г.) = 32,42
руб. кв. м/мес.;
- годовая стоимость содержания жилья
и коммунальных услуг на один кв. метр площади (32,42 руб. x 12 мес.)
= 389,04 руб. кв. м/год;
- надбавка к тарифам на коммунальные
услуги для покрытия инвестиций (%).
- SUM финансирования за
счет надбавки-
--------------------------------------
x 100 = %-
С год ЖКУ x 3 года x 235,4
тыс. кв. м
- 5498,58
тыс. руб.-
-------------------------------------------
x-
0,389 тыс. руб. x 3 года x
235,4 тыс. кв. м-
- 5498,58
-
x 100 = -------- x 100 =
2%-
274711,8-
10. РАСЧЕТ ПРОЦЕНТА
НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Исходные данные:
- сумма затрат на подключение в 2007
году = 1208,44 тыс. руб.
- 1208,44
тыс. руб.-
-------------------------------------------
x-
0,389 тыс. руб. x 3 года x
235,4 тыс. кв. м-
- 1208,44
-
x 100 = -------- x 100 =
0,44%-
274711,8
Процент надбавки к
тарифам на услуги ЖКУ на покрытие инвестиций - 2,0%.
Процент надбавки к тарифам на услуги
ЖКУ на присоединение - 0,44%.
-
| | |
|