Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЗАКОН Нижегородской области от
19.06.2000 № 110-З


"ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА 1999 ГОД"


(принят ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОЗС от
30.05.2000 № 124)


Официальная публикация в СМИ:


"Нижегородские новости", N
122(2096), 05.07.2000


["Правовая среда", N
24(328), 05.07.2000],


"Бюллетень Законодательного
Собрания Нижегородской области", № 5, 2000, стр. 36.





Документ
получен по официальной рассылке Законодательного Собрания
Нижегородской области.



Вступил в силу с 19 июня 2000 года
(статья 2 данного документа).






НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ




ЗАКОН


от 19 июня 2000 г. № 110-З




ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1999 ГОД






Принят


постановлением


Законодательного Собрания


от 30.05.2000 № 124




Статья 1. Утвердить
отчет об исполнении областного бюджета за 1999 год:


по доходам в сумме 4661908 тыс.
рублей согласно приложению 1,


по расходам в сумме 5446396 тыс.
рублей согласно приложению 2.






Статья 2. Настоящий
Закон вступает в силу со дня его подписания.






Председатель Собрания


А.А.КОЗЕРАДСКИЙ




Губернатор области


И.П.СКЛЯРОВ














Приложение 1


к Закону


Нижегородской области


от 19.06.2000 № 110-З






ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА 1999 ГОД














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование расходов


Принято
по бюд-
жету
на
1999
год


изменения плана


Ут. план
на 1999
год


Исполн.
на

01.01.2000


%
испол.








уточне-
ние
бюджета


по-
лу-
чено
из
МФ


полу-
чено из
местн.

бюдж.











1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего


3713009


-362164








3350845


3040310


91%


1.1. Прямые налоги на прибыль


1593646


-161225








1432421


1480526


103%


1.1.1. Налог на прибыль


1069496


-27032








1042464


1138252


109%


1.1.2. Подоходный налог с
физич.
лиц


524150


-134193








389957


342274


88%


1.2. Налоги на товары и услуги


1337069


-220328








1116741


883606


79%


1.2.1. Налог на
добавленную
стоимость


1059229


-344409








714820


634981


89%


1.2.2. Акцизы


270578


4489








275067


209453


76%


1.2.3. Лицензионные и
регистра-
ционные сборы


7262











7262


2430


33%


1.2.4. Налог с продаж





119592








119592


36739





1.3. Налог на имущество


536133


69703








605836


470389


78%


1.3.1. Налог на
имущество
предприятий


536133


69703








605836


470261


78%


1.4. Платежи за
использование
природных ресурсов


24002


21095








45097


39297


87%


1.4.1. Плата за недра


124











124


20


16%


1.4.2. Плата за
пользование
водными объектами


1000


-915








85


96


113%


1.4.3. Земельный налог


22878


22010








44888


37678


84%


1.4.4. Прочие платежи за
пользо-
вание природными ресурсами

















1503





1.5. Прочие налоги, платежи
и
сборы


150728


-43265








107463


135221


126%


из них:























1.5.1. Налог на игорный бизнес


3084











3084


2417


78%


1.5.2. Сбор на нужды
образовате-
льных учреждений


126351


-43265








83086


119396


144%


1.6. Единый налог на
вмененный
доход


71431


-28144








43287


31271


72%


2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего


638763


17692








656455


454711


69%


2.1. Доходы от имущества,
нахо-
дящегося в государственной собс-
твенности


46653


1900








48553


69103


142%


2.1.1. Дивиденды по
акциям,
принадлежащим государству


40











40


496


1240%


2.1.2. Доходы от сдачи в
аренду
государственного имущества


29368











29368


46531


158%


2.1.3. Доходы от
реализации
займов


17245


1900








19145


20802


109%


2.1.4. Прочие поступления от
иму-
щества, находящегося в государс-
твенной и
муниципальной собствен-
ности, или от деятельности

















1274





2.2. Доходы от продажи
имущества,
находящегося в государственной
собственности


3620











3620


60864





2.3. Административные платежи


97583











97583


70878


73%


2.4. Штрафные санкции и
возмеще-
ние ущерба


5759











5759


499


9%


2.5. Прочие неналоговые доходы


485148


15792








500940


253333


51%


2.5.1. Возврат бюджетных
ссуд
предприятиями и организациями


29153











29153


97901


336%


2.5.2. Возврат бюджетных
ссуд
нижестоящими бюджетами


173843











173843


106427


61%


2.5.3. Возврат
централизованного
кредита


2477











2477








2.5.4. Возврат товарного
кредита,
в т.ч. 1995 года
1996 года


181886
16435
165451











181886
16435
165451


24492

24492


13%

15%


2.5.5. Возврат кредита на
убороч-
ные работы


20041











20041








2.5.6. Проценты по
ссудам
предприятиям и организациям


4494











4494


7294


162%


2.5.7. Средства фонда на
закупку
зерна


65700











65700


5236


8%


2.5.8. Прочие


7554


15792








23346


11983


51%


3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ


487044


53583








540627


486527


90%


3.1. Взаимные расчеты с
федераль-
ным бюджетом на принятое жилье и
объекты
социально - культурной
сферы


128196











128196


97606


76%


3.2. Долги районов и городов
за
1998 год


179296











179296


177459


99%


3.3. Безвозмездные
поступления
от районов


20366


5182








25548








3.4. Трансферт из
федерального
бюджета


159186


48401








207587


211462


102%


4. ДОХОДЫ ОТ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ


153728


-10821








142907


88044


62%


4.1. Экологический фонд


35265


4130








39395


30341


77%


4.2. Валютные средства


48201


-17460








30741


26037


85%


4.3. Фонд развития
топливно -
энергетического комплекса


50984











50984


11577


23%


4.4. Фонд "Воспроизводство
лесов
области"


16078


2509








18587


20089


108%


4.5. Фонд малого
предпринимате-
льства


3200











3200








5. ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ

ФОНДОВ


5852











5852


5481


94%


5.1. Фонд воспроизводства
минера-
льно - сырьевой базы


5852











5852


5481


94%


6. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СРЕДСТВ ЕВРОЗАЙМА


717792











717792


583015


81%


ИТОГО ДОХОДОВ:


5716188


-301710








5414478


4658088


86%


Средства, полученные от МФ
на
содержание финорганов








3714





3714


3714


100%


Средства, полученные от
районов











106


106


106


100%


ВСЕГО ДОХОДОВ:


5716188


-301710


3714


106


5418298


4661908


86%














Приложение 2


к Закону


Нижегородской области


от 19.06.2000 № 110-З






РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА 1999 ГОД






тыс. рублей










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование
расходов


Приня-
то по
бюдже-

ту на
1999
год


Изменения пла на


Ут.
план
на
1999

год


Исполн.
на

01.01.2000


%
испол.








по
законам
об

уточ-
нен.
бюджета


переда-
но по
взаим-

ным
расче-
там ни-
жестоя-
щим
бюдже-

там


за
счет
фонда

непред-
вид.
рас-
ходов


за
счет
фон-
да

чрез-
выч.
си-
ту-
ац.


на
повы-
шение
зар-

платы


по-
лу-
чено
из

рай-
онов


пере-
движ.
по

распо-
ряж.











ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ


120795


46494





1039














168328


153021


91%


- Законодательное
Собрание


17628




















1504


19132


19334


101%


- Администрация
области


96958


1494





1039











-1870


97621


102850


105%


- Управление статис-
тики


1709























1709


1350


79%


- Комитет по делам
архивов


4500




















366


4866


3858


79%


- Содержание финан-
совых
органов





45000




















45000


25629


57%


СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ


921














51








972


787


81%


ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ


304975


19913


-21742


332


100








-446


303133


246614


81%


- Управление внут-
ренних
дел


207127


10000


-21742


293


100








-29228


166551


142062


85%


- Управление пожар-
ной
охраны


96666




















-368


96298


77701


81%


- ГИБДД























29000


29000


22100


76%


- Содержание
прави-
тельственной связи


80























80


80


100%


- Газета "Зона плюс"


144




















150


294


294


100%


- Паспортно -
визовая
служба


590


9913





39














10542


4277


41%


- УФСБ


368























368


100


27%


ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ЭНЕРГЕТИКА
И
СТРОИТЕЛЬСТВО


42357


2146


-142














-120


44241


23320


53%


- Компенсация ЖСК


15491





-142














-120


15229


11315


74%


- Содержание промыш-
ленно
- энергетич.
комплекса


336


1866




















2202


2080


94%


- АООТ "Облгаз"
(по
Закону РФ "О ветера-
нах")


20142























20142


5624


28%


-
Воспроизводство
минерально -
сырьевой базы


5852























5852


3486


60%


- Семеновский ЛПУ


125























125


125


100%


- Комитет по стро-
ительству
и архитек-
туре


411


280




















691


691


100%


в том числе:



































за счет земельного
налога
и арендной
платы за землю


15110























15110


14555


96%


ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ


2458














222








2680


1928


72%


ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ

ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И
ИНФОРМАТИКА


425295


57656





124














483075


460577


95%


- Автомобильный
транспорт


371929


60000





124














432053


416480


96%


- Речной флот


3270


-2344




















926








- Содержание водных
путей


404























404


126


31%


- Железнодорожный
транспорт


40480























40480


40000


99%


- Компенсация льгот
на
некоторые услуги
электросвязи


8950























8950


3710


41%


- Содержание узкоко-
лейки
"Выкса - лес"


262























262


262


100%


ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО


962








51














1013


655


65%


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И
ЛИКВИДАЦИЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ


20709


2419





200


-317


1918








24929


22978


92%


в том числе:



































- Мобилизационный
резерв


1365























1365


264


19%


- Резервный фонд
по
предупреждению и
ликвидации чрезвы-
чайных
ситуаций


5000


2419








-317











7102


5488


77%


ОБРАЗОВАНИЕ


420678


13850


-3398


1162





12977








445269


365114


82%


в том числе:



































социальная помощь
студентов
ВУЗов и
ССУЗов


5549























5549


4455


80%


профессиональная

подготовка кадров в
учреждениях культу-
ры,
здравоохранения,
прочих ведомств


25796























25796


21882


85%


профессионально
-
технические училища


249695























249695


188051


75%


расходы на оплату
опекунам


45711


13850




















59561


56890


96%


КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО


51641





-619


1591





1980





-60


54533


32350


59%


в том числе:



































- Комитет по охране
и
использованию ис-
торико - культурного
наследия


3630





-546

















3084


1399


45%


СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ


25846








429








96


-20


26351


14804


56%


в том числе:



































Телевидение, из них:


17396























17396


8664


50%


- областная
госу-
дарственная телера-
диостудия


16052























16052


7454


46%


ЗДРАВООХРАНЕНИЕ


179280








149





11200








190629


150755


79%


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА


17000








410














17410


15301


88%


СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА


646918


-274930


-54742


13





32








317291


175670


55%


в том числе:



































- ежемесячные посо-
бия на
детей


527209


-274930


-54492

















197787


92966


47%


ПРОЧИЕ РАСХОДЫ -
всего


3376093


-73005


-72757


-9915


100


98


10


646


3221269


2563145


80%


Облвоенкомат


1214








325





98








1637


1293


79%


Расходы по реализа-
ции
областного займа


17245


1900




















19145


19125


100%


Фонд непредвиденных
расходов


16700








-16700














10








Фонд финансовой по-
мощи
из областного
бюджета нижестоящим
бюджетам
(бюджетные
ссуды)


50000


109086


-6677

















152409


123597


81%


Дотации в районные и
городские
бюджеты


1591880


-98503




















1493377


1353421


91%


Субвенции в районные
и
городские бюджеты


96500























96500


59777


62%


Фонд агропромышлен-
ного
комплекса и
развития сельскохо-
зяйственной
инфра-
структуры


806























806








Фонд
финансового
обеспечения закупки
зерна в региональный
фонд


65700























65700


5231





Расходы за счет зе-
мельного
налога и
арендной платы на
землю


15109























15109


11830


78%


Российская
оборонно-
спортивная организа-
ция


455








20














475


470


99%


Избирательная комис-
сия


387


45





129














561


542


97%


Оплата адвокатов за
защиту
малоимущих
граждан


2835





-2820

















15


6


41%


Программа реализации
концепции
рег. про-
мышленности и инвес-
тиционной политики
в
области


2480























2480


476


19%


Возврат товарного
кредита
1995 года


16496























16496








Областной Совет ве-
теранов


90








35














125


105


84%


Информатизация и
ав-
томатизация органов
управления


426























426








Возврат ссуд Минис-
терству
финансов


116029























116029


116029


100%


Возврат коммерческим
банкам


83575























83575


83575


100%


Уплата процентов
за
пользование ссудами


40000


110000




















150000


151225


101%


Оплата облигаций по
товарному
кредиту
1996 года


179836























179836


30622





Расходы на приемку
жилья
и объектов со-
циально - культурной
сферы в 1999 году


128196





-62434

















65762








Финансовая поддержка
налоговых
и финансо-
вых органов


4000























4000


1844





Централизованное со-
держание
финансовых
органов


110150


-110150





























Поддержка нефтехими-
ческого
комплекса


2170























2170








Программа "Большая
Волга"


260























260


208





Долги районам за
1997-1998
год


585185


-87386




















497799


469602


94%


- долги по дотации
за
1997-1998 год


267843























267843


267844


100%


- долги по субвенции
за
1997-1998 год


55961























55961


39410


70%


- долги по взаимным
расчетам
за
1997-1998 год


261381


-87386




















173995


162348


93%


Программа подготовки
кадров


2000























2000


416


21%


Программа "Жилье
во-
еннослужащих"


48688























48688


23074


47%


Нижегородская орга-
низация
Российского
общества Красного
Креста


300























300


130


43%


Возврат рассроченно-
го
централизованного
кредита


6252























6252








Возврат кредита на
уборочные
работы


20041























20041








Уплата процентов
за
пользование средс-
твами Еврозайма


90361























90361








Расходы на прием
имущества
в госу-
дарственную собс-
твенность


40000























40000


8471


21%


Жилищные субсидии
для
государственных
служащих


2500





-149

















2351


4130


176%


Поддержка деятельно-
сти
волонтеров "Кор-
пус мира"


185























185


170


92%


Возврат средств
ЗАО
"Лукойл-НН"


11495























11495


11495


100%


Расходы на приобре-
тение
жилья по сер-
тификатам инвалидов
и вдов
участников
ликвидации аварии на
ЧАЭС


1747























1747


1624


93%


Фонд поддержки мало-
го
предпринимательс-
тва


24800























24800


18493


75%


- Долевое участие в
создании
инфраструк-
туры


3000























3000








- Ссуды из фонда


21800























21800


18493


85%


Гашение
долговых
обязательств





319




















319


319


100%


На поддержку
малого
предпринимательства
за счет поступлений
от НПФ
"Первый На-
циональный пенсион-
ный фонд"





1000




















1000








Программа "Российс-
кий
народный теле-
фон"





684




















684


267


39%


Бюджетные ссуды





























50842





в том числе:



































- ссуды, выданные по
встречным
поставкам
материально - техни-
ческих ресурсов





























23336





- ссуда, выданная
ОАО
"Павловский ав-
тобус" (по договору
поручительства)





























6422





- ссуда, выданная
МУП
"Перевозская
МТС" (по договору
поручительства)





























4568





- ссуда,
выданная
департаменту сельс-
кого хозяйства
по
программе "Областной
лизинг"





























16516





ПРОЧИЕ








-678


6276


100





10


646


6344


14735


232%


БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ


150528


39179




















189707


94706


50%


- Экологический фонд


35265


4130




















39395


28682


73%


- Валютные средства


48201


-17460




















30741


22756


74%


- Фонд развития ТЭК


50984























50984


10109


20%


- Фонд "Воспроиз-
водство
и охрана ле-
сов области"


16078


2509




















18587


15087


81%


- Фонд АПК





50000




















50000


18073


36%


РАСХОДЫ НА
ПОВЫШЕНИЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ


32457














-28614








3843








ИТОГО БЮДЖЕТ ТЕКУЩИХ
РАСХОДОВ:


6115545


-166278


-153401


-4415


-117





106





5791441


4565528


79%


БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ


250000


10470


-47182

















213288


151983


71%


РАСХОДЫ
ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ЕВРОЗАЙМА


363655























363655


523770


144%


ИТОГО РАСХОДОВ:


6729200


-155808


-200583


-4415


-117





106





6368384


5241280


82%


Передано районам








200583


4415


117











205115


205116


100%


ВСЕГО РАСХОДОВ:


6729200


-155808














106





6573498


5446396


83%












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru