Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ЗАКОН Нижегородской области от
08.09.2003 № 72-З


"ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА 2002 ГОД"


(принят ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОЗС от
21.08.2003 № 599-III)


Официальная публикация в СМИ:


"Нижегородские новости", N
175(2867), 24.09.2003


["Правовая среда", N
37(483), 24.09.2003]





Документ
получен по официальной рассылке Законодательного Собрания
Нижегородской области.



Вступил в силу со дня официального
опубликования (статья 2 данного документа).






НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ




ЗАКОН


от 8 сентября 2003 г. № 72-З




ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2002 ГОД




Принят


постановлением


Законодательного Собрания


от 21.08.2003 № 599-III




Статья 1. Утвердить
отчет об исполнении областного бюджета за 2002 год по доходам в сумме
13 642 852 тыс. рублей, по расходам в сумме 13 860 048 тыс. рублей, с
превышением расходов над доходами в сумме 217 196 тыс. рублей с
показателями:


по доходам областного бюджета за 2002
год согласно приложению 1 к настоящему Закону;


по расходам областного бюджета за
2002 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.




Статья 2. Настоящий
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.




Губернатор области


Г.М.ХОДЫРЕВ












Приложение 1


к Закону


Нижегородской области


"Об исполнении областного
бюджета за 2002 год"




ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2002 ГОД




(тыс. рублей)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































Класси-
фикация


Наименование доходов


Уточненный
план


Кассовое
исполнение


%
исполнения
к
уточн.
плану


1000000


1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего


6 240 298


6 636 758


106%


1010000


1.1. Прямые налоги
на
прибыль (доход), прирост
капитала


3 925 904


4 223 764


108%


1010100


1.1.1. Налог на
прибыль
(доход) организации


2 134 511


2 289 566


107%


1010102


1.1.1.1. Налог на
прибыль
организаций (резидентов),
подлежащий уплате в
бюджет
субъекта РФ


2 134 511


2 289 566


107%


1010200


1.1.2. Налог на
доходы
физических лиц


1 769 132


1 913 360


108%


1010400


1.1.3. Налог на
игорный
бизнес


22 261


20 838


94%


1010402


1.1.3.1. Налог на
игорный
бизнес, подлежащий уплате
в бюджет субъекта РФ


22 261


20 838


94%


1020000


1.2. Налоги на товары
и
услуги, лицензионные и
регистрационные сборы


730 097


790 103


108%


1020200


1.2.1. Акцизы


559 053


610 203


109%


1020400


1.2.2. Лицензионные
и
регистрационные сборы


4 200


2 372


56%


1020432


1.2.2.1.
Прочие
лицензионные и
регистрационные
сборы,
подлежащие уплате в бюджет
субъекта РФ


4 200


2 065


49%


1020700


1.2.3. Налог с продаж


166 844


177 528


106%


1030000


1.3. Налоги на
совокупный
доход


451 436


442 887


98%


1030100


1.3.1. Единый
налог,
взимаемый в связи с
применением
упрощенной
системы налогообложения,
учета и отчетности


31 381


39 232


125%


1030102


1.3.1.1. Единый налог
для
юридических лиц,
подлежащий уплате в
бюджет
субъекта РФ


31 381


39 232


125%


1030200


1.3.2. Единый налог
на
вмененный доход для
определенных
видов
деятельности


420 055


403 655


96%


1030201


1.3.2.1. Единый налог
на
вмененный доход для
юридических лиц


146 203


133 100


91%


1030202


1.3.2.2. Единый налог
на
вмененный доход для
физических
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую

деятельность без
образования
юридического
лица


273 852


270 555


99%


1040000


1.4. Налоги на имущество


897 086


1 001 725


112%


1040200


1.4.1. Налог на
имущество
предприятий


897 086


1 001 725


112%


1040201


1.4.1.1. Налог
на
имущество предприятий,
подлежащий уплате в
бюджет
субъекта РФ


897 086


1 001 725


112%


1050000


1.5. Платежи
за
пользование природными
ресурсами


235 580


174 872


74%


1050400


1.5.1. Платежи
за
пользование лесным фондом


59 604


60 679


102%


1050401


1.5.1.1. Лесные подати


59 604


54 375


91%


1050500


Плата за
пользование
водными объектами











1050700


1.5.2. Земельный налог


175 855


106 287


60%


1050900


1.5.3. Отчисления
на
воспроизводство
минерально-сырьевой
базы
(в части сумм, зачисляемых
по расчетам за 2001 год,
и
погашения задолженности
прошлых лет)


121


7 821





1050902


1.5.3.1. Отчисления
на
воспроизводство минерально-
сырьевой
базы,
зачисляемые в бюджеты
субъектов РФ


121


7 821








Прочие платежи
за
пользование природными
ресурсами





85





1400000


1.6. Прочие
налоги,
пошлины и сборы


195


3 407





1400400


1.6.1. Налоги субъектов РФ


190


3 188





1400401


1.6.1.1. Сбор на
нужды
образовательных учреждений
с юридических лиц


190


3 188





1404000


1.6.2. Прочие
налоговые
платежи и сборы (в части
погашения
задолженности по
отмененным федеральным
налогам и
сборам)


5


219





2000000


2. НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ,
всего


385 787


268 020


69%


2010000


2.1. Доходы от
имущества,
находящегося в
государственной
и
муниципальной
собственности, или
от
деятельности
государственных
и
муниципальных организаций


332 912


238 202


72%


2010100


2.1.1. Дивиденды
по
акциям, принадлежащим
государству


1 800


166


9%


2010200


2.1.2. Доходы от сдачи
в
аренду имущества,
находящегося
в
государственной и
муниципальной собственности


239 360


204 556


85%


2010400


2.1.3.
Проценты,
полученные от
предоставления
бюджетных
кредитов (бюджетных ссуд)
внутри страны


88 049


26 687


30%





в том числе:














проценты за
пользование
кредитными ресурсами,
полученными из
целевого
бюджетного фонда
Нижегородской области
по
поддержке АПК


3 283


2 805


85%





проценты
по
централизованному кредиту


28


27


96%





проценты от районов
по
товарному кредиту 1996 года


12 710


5 724


45%





проценты по
фонду
поддержки малого
предпринимательства


480


398


83%





возврат процентов по
фонду
закупки зерна


11 269











проценты по договорам займа


60 279


17 700


29%


2010600


Доходы от оказания услуг
или
компенсации затрат
государства





390





2010800


2.1.4. Платежи
от
государственных и
муниципальных организаций


3 166


4 140


131%


2019000


2.1.5. Прочие поступления
от
имущества, находящегося
в государственной
и
муниципальной собственности


537


1 224


228%


2011000


Доходы от продажи квартир





200





2012000


Доходы от
продажи
оборудования, транспортных
средств и
других
материальных ценностей





6





2013000


Средства от
реализации
арестованного,
конфискованного и
иного
имущества, обращенного в
доход государства





11





2015000


Платежи при
пользовании
недрами





822





2040000


2.2. Доходы от
продажи
земли и нематериальных
активов


35 019


8 584


25%


2060000


2.3.
Административные
платежи и сборы


6 200


7 335


118%


2064000


2.3.1. Прочие
платежи,
взимаемые государственными
организациями
за
выполнение определенных
функций


6 200


7 335


118%


2070000


2.4. Штрафные санкции
и
возмещение ущерба


4 545


4 186


92%


2070301


2.4.1. Штрафы,
взимаемые
органами Министерства РФ
по налогам и сборам
(за
исключением штрафов,
взыскиваемых по
отдельным
видам налогов за нарушение
налогового

законодательства)


4 545


1 120


25%


2090000


2.5. Прочие
неналоговые
доходы


7 111


9 713


137%


2090003


2.5.1. Поступления
от
реализации государственных
облигационных
займов
Нижегородской области


33








2090004


2.5.2. Средства
на
возмещение расходов
бюджета по
обеспечению
деятельности РЭК


7 078


4 693


66%





Прочие





5 020





3000000


3.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ


3 471 731


2 479 462


71%


3020000


3.1. От бюджетов
других
уровней


2 180 334


2 180 304


100%


3020200


3.1.1. Субвенции
на
выплату пособий гражданам,
имеющим детей


452 117


452 117


100%





Субвенции по
федеральным
целевым программам


160 947


160 917


100%


3020300


3.1.2. Дотации
на
частичное возмещение
расходов по
увеличению
ставок Единой тарифной
сетки по оплате
труда
работников бюджетной сферы


279 638


279 638


100%


3020300


3.1.6. Дотация
на
возмещение расходов по
содержанию объектов ЖКХ
и
социальной сферы,
переданных в
ведение
органов местного
самоуправления


152 514


152 514


100%


3020400


3.1.3. Дотации
на
выравнивание уровня
бюджетной
обеспеченности
из федерального бюджета


461 401


461 401


100%





Дотация на
частичное
возмещение расходов,
связанных
с
предоставлением населению
субсидий на оплату жилья
и
коммунальных услуг


33 816


33 816








Дотация на
стабилизацию
доходной базы


186 702


186 702





3020500


3.1.4. Субсидии:


453 199


453 199


100%





на реализацию Закона РФ

социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации"


358 529


358 529


100%





на возмещение
льгот
гражданам, пострадавшим от
радиации


29 658


29 658


100%





на возмещение
льгот,
предоставляемых
сотрудникам
силовых
ведомств


65 012


65 012


100%





3.3. Взаимные расчеты


299 158


299 158


100%


3070000


3.2. Прочие
безвозмездные
перечисления


992 239








4000000


4. ДОХОДЫ
ЦЕЛЕВЫХ
БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ


4 280 565


4 258 612


99%


4010200


4.1.
Территориальный
дорожный фонд


3 963 565


3 965 757


100%


4020200


4.2.
Территориальный
экологический фонд


110 000


103 852


94%


4200000


4.3. Фонд
укрепления
законности и общественного
порядка


207 000


189 003


91%





ИТОГО ДОХОДОВ:


14 378 381


13 642 852


95%












Приложение 2


к Закону


Нижегородской области


"Об исполнении областного
бюджета за 2002 год"




ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2002 ГОД




(тыс. рублей)






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Класси-
фикация


Наименование доходов


Уточненный
план


Кассовое
исполнение


%
исполнения
к
уточн.
плану


0100


1.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ


401 183


373 120


93%





текущие расходы


373 232


347 866


93%





капитальные расходы


27 951


25 254


90%


0102


1.1.
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти


41 445


41 418


100%





текущие расходы


38 917


38 890


100%





капитальные расходы


2 528


2 528


100%


0103


1.2
Функционирование
исполнительных органов
государственной
власти


344 650


317 714


92%





текущие расходы


323 258


298 429


92%





капитальные расходы


21 392


19 285


90%


0105


1.3. Прочие расходы
на
общегосударственное
управление


15 088


13 988


93%





текущие расходы


11 057


10 547


95%





капитальные расходы


4 031


3 441


85%


0200


2. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ


33 808


31 368


93%





текущие расходы


19 787


18 368


93%





капитальные расходы


14 021


13 000


93%


0500


3.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА


768 363


727 883


95%





текущие расходы


764 180


724 916


95%





капитальные расходы


4 183


2 967


71%


0700


4.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО


205 975


134 551


65%





текущие расходы


24 375


15 171


62%





капитальные расходы


181 600


119 380


66%


0800


5. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И
РЫБОЛОВСТВО


505 622


446 519


88%





текущие расходы


505 344


446 300


88%





капитальные расходы


278


219


79%


0900


6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ


62 291


33 959


55%





текущие расходы


62 274


33 942


55%





капитальные расходы


17


17


100%


1000


7. ТРАНСПОРТ,
ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И
ИНФОРМАТИКА


321 400


261 325


81%





текущие расходы


320 970


261 024


81%





капитальные расходы


430


301


70%


1100


8. РАЗВИТИЕ
РЫНОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ


11 256


8 511


76%





текущие расходы


11 256


8 511


76%


1200


9.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО


44 299


724


2%





текущие расходы


44 299


724


2%


1300


10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И
ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ


55 855


55 747


100%





текущие расходы


55 155


55 048


100%





капитальные расходы


700


699


100%


1400


11. ОБРАЗОВАНИЕ


767 801


736 835


96%





текущие расходы


733 172


710 111


97%





капитальные расходы


34 629


26 724


77%


1500


12. КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО
И
КИНЕМАТОГРАФИЯ


82 256


71 936


87%





текущие расходы


71 167


64 240


90%





капитальные расходы


11 089


7 696


69%


1600


13. СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ


35 183


31 365


89%





текущие расходы


34 421


30 667


89%





капитальные расходы


762


698


92%


1700


14. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА


629 389


569 637


91%





текущие расходы


582 680


541 370


93%





капитальные расходы


46 709


28 267


61%


1701


14.1. Здравоохранение


604 637


547 268


91%





текущие расходы


557 928


519 001


93%





капитальные расходы


46 709


28 267


61%


1703


14.2. Физическая культура
и
спорт


24 752


22 369


90%





текущие расходы


24 752


22 369


90%


1800


15. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА


1 998 416


1 698 270


85%





текущие расходы


1 996 452


1 696 471


85%





капитальные расходы


1 964


1 799


92%


1900


16.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА


181 812


239 110


132%





текущие расходы


181 812


239 110


132%


1901


16.1.
Обслуживание
государственного
внутреннего долга


176 257


157 352


89%





16.1.1. Уплата процентов
за
пользование кредитами
коммерческих банков


146 140


128 440


88%





16.1.2. Оплата купонов
по
облигациям
государственного

облигационного займа 1997
года (Агрооблигации)


10











16.1.3.
Поступление
накопленного купонного
дохода по
облигациям
федерального займа


-4


-2


50%





16.1.4. Уплата процентов
за
пользование займами


23 032


23 016


100%





16.1.5. Уплата процентов
по
проекту АРИС


1 079


472


44%





16.1.6. Прочие расходы
по
обслуживанию гос.
внутреннего долга


6 000


5 426


90%


1902


16.2.
Обслуживание
государственного внешнего
долга


5 555


81 758








16.2.1. Оплата купонов
по
Еврозайму


159 266


164 814


103%





16.2.2.
Поступления
накопленного купонного
дохода по Еврозайму


-159 266


-83 056


52%





16.2.3. Прочие расходы
по
обслуживанию гос. внешнего
долга


5 555








2100


17. ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ
БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ


4 543 636


4 328 055


95%





текущие расходы


4 543 636


4 328 055


95%


2100


17.1. Финансовая
помощь
бюджетам других уровней


3 605 436


3 389 855


94%





17.1.1. Дотации
нижестоящим
бюджетам


897 217


732 017


82%





17.1.2. Долги
областного
бюджета районам и городам
по дотации


47 030


47 030


100%





17.1.3. Субвенции:


2 615 679


2 569 515


98%





субвенции на электроэнергию


207 036


185 216


89%





субвенции на газ


223 266


213 131


95%





субвенции по задолженности
за
газ


35 957


30 690


85%





субвенции по задолженности
за
электроэнергию


52 351


48 665


93%





субвенции на зарплату


2 060 756


2 058 038


100%





субвенции на
текущую
выплату компенсаций
педагогическим
работникам
на книгоиздательскую
продукцию


29 313


29 313


100%





субвенция на мероприятия
по
ремонту и реставрации
архитектурно-исторических
памятников
Городецкого
района


7 000


4 461


64%





17.1.4. Субсидии
средствам
массовой информации


20 794


20 794


100%





17.1.5. Субсидии
на
поддержку организаций
сельского
хозяйства
(ветеринарной службы,
государственных
семенных
инспекций и т.д.)


24 716


20 499


83%





Взаимные расчеты с районами


842 819


842 819


100%





Взаимные расчеты
с
Минфином России


95 381


95 381


100%


3000


18. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего


-54 891


31 359








текущие расходы


-68 311


18 321








капитальные расходы


13 420


13 038


97%


3001


18.1. Резервные фонды


13 425











18.1.1. Фонд
финансовой
помощи


12 070











18.1.2. Резервный
фонд
Губернатора области


1 355








3002


18.2. Проведение выборов
и
референдумов


35 540


34 547


97%


3003


18.3. Бюджетные
кредиты
(бюджетные ссуды)


-229 096


-64 119


28%





18.3.1. Возврат
районами
товарного кредита 1996 года


-40 909


-29 878


73%





18.3.2. Возврат от
районов
задолженности по
централизованным
кредитам


-2 301


-168


7%





18.3.3. Возврат от
районов
задолженности по товарному
кредиту 1998 года
из
Госрезерва


-28 028


-1 238


4%





18.3.4. Средства Еврозайма





-65 143








в том числе:














поступления по
договорам
Еврозайма


-637 834


-65 143


10%





возврат займов кредиторам


637 834











18.3.5. Поступления
по
договорам займа
(синдицированный кредит)


-126 313


-20 539


16%





18.3.6. Возврат
ссуд
районами


-6 831


17 862








18.3.7. Возврат
кредитов
(областной лизинг, кредит
убыточным хозяйствам)


-25 714


33 985








18.3.8. Ссуда на
поддержку
малого предпринимательства


1 000


1 000


100%


3004


18.4. Прочие расходы,
не
отнесенные к другим
подразделам


125 240


60 931


49%





18.4.1. Облвоенкомат


5 332


4 383


82%





текущие расходы


5 074


4 224


83%





капитальные расходы


258


159


62%





18.4.2.
Российская
оборонная спортивно-
техническая
организация


1 150


1 150


100%





18.4.3. Оплата адвокатов
за
защиту малоимущих граждан


11











18.4.4. Программа
"Большая
Волга"


769


769


100%





18.4.5.
Нижегородская
организация Российского
общества Красного
Креста


352


352


100%





18.4.6.
Нижегородский
областной совет ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов


200


199


100%





18.4.7. Поддержка
ветеранов
Чеченского конфликта


23


23


100%





18.4.8. Поддержка
ветеранов
Афганского конфликта


1 244


1 244


100%





18.4.9. Областной
комитет
статистики (перепись
населения)


16 198


1 050








18.4.10. Валютные средства


-54


759








в том числе:














поступления


-32 942











расход


32 888


759








18.4.11.
Нижегородское
отделение Всероссийского
общества слепых


100


100


100%





18.4.12.
Нижегородское
отделение Всероссийского
общества глухих


50


50


100%





18.4.13.
Депозитарное
обслуживание


3


3


100%





18.4.14. Расходы
на
реализацию облигационных
займов
Нижегородской
области


33











18.4.15.
Программа
"Российский народный
телефон"





1 077








в том числе:














поступления


-15 000


-12 560


84%





расход


15 000


13 637


91%





18.4.16. Резерв на
приемку
объектов социально-
культурной сферы


8 232











18.4.17.
Частичное
возмещение процентной
ставки по
кредитам
коммерческих банков на
поддержку
предприятий
текстильной и легкой
промышленности


2 500


1 240


50%





18.4.18. Книга памяти
жертв
политических репрессий в
Нижегородской области


127


127


100%





18.4.19.
Поддержка
общественной организации
"Защита прав
потребителей"


168


168


100%





18.4.20. Расходы на
приемку
имущества в
государственную

собственность


1 193


1 193


100%





18.4.21. Расходы
на
возмещение убытков от
содержания объектов ЖКХ
и
социально-культурной
сферы, переданных
в
ведение органов местного
самоуправления


37 748











18.4.22.
Управление
Министерства по налогам и
сборам РФ по
Нижегородской
области


18 797


16 437


87%





18.4.23.
Управление
Федеральной службы
налоговой полиции
по
Нижегородской области


727


681


94%





18.4.24. Расходы на
уплату
госпошлины по
исполнительным листам


145


123


85%





18.4.25. ГУП
Центр
маркетинга Нижегородской
области


600


600


100%





18.4.26.
Государственное
учреждение "Автобаза
управления
делами
Губернатора Нижегородской
области"


10 665


10 644


100%





18.4.27.
Государственные
жилищный и телефонный
займы:





-72








поступления


-307


-104


34%





перечисления


307


32


10%





18.4.28. Расходы на
подачу
газа к монументу "Вечный
огонь"


25


11


44%





18.4.29. Приобретение жилья
для
государственных
служащих


46











18.4.30. Ремонт здания суда


562


562


100%





капитальные расходы


562


562


100%





18.4.31. Расходы на
ремонт
объектов, находящихся в
областной собственности


1 366


1 366


100%





капитальные расходы


1 366


1 366


100%





Прочие расходы


16 928


16 692


99%


3100


19. ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ


4 279 020


4 079 774


95%


3111


19.1.
Территориальный
дорожный фонд


3 960 752


3 783 573


96%


3112


19.2.
Территориальный
экологический фонд


110 629


108 333


98%


3130


19.3. Фонд
укрепления
законности и общественного
порядка


207 639


187 868


90%





Всего расходов:


14 872 674


13 860 048


93%





в том числе:














текущие расходы


14 534 921


3 619 989 989


94%





капитальные расходы


337 753


240 059


71%





из них:














бюджет развития, всего


181 600


119 380


66%





из него:














капитальное
строительство
(240200)


151 555


98 019


65%





в том числе на стройки АПК


57 148


28 545


50%





капитальные
трансферты
(270000)


30 045


21 361


71%





в том числе:














ипотечное кредитование:


12 110


10 376


86%





льготное кредитование
на
газификацию


3 295


2 714


82%





льготное
жилищное
кредитование


8 815


7 662


87%





компенсация ЖСК


16 769


10 985


66%





программа
"Жилье
военнослужащим"


1 166











ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)


-494 293


-217 196


44%





20. ИСТОЧНИКИ
ПОКРЫТИЯ
ДЕФИЦИТА


494 293


217 196


44%


0900


20.1. Изменение остатков
на
счетах


74 647


-172 328





0910


Остатки на
начало
отчетного периода


560 460


560 460


100%


0920


Остатки на конец
отчетного
периода


485 813


732 788


151%


0290


20.1.1.
Государственные
ценные бумаги субъектов РФ
и
муниципальные ценные
бумаги


-100


-120


120%


0291


Привлечение средств











0292


Погашение основной
суммы
задолженности


100


120


120%





в том числе:














погашение
облигаций
государственного
облигационного
займа
(Агрооблигаций)


100


120


120%


0400


20.1.2. Бюджетные
ссуды,
полученные от бюджетов
других уровней


130 658


345 080


более
200%


0401


Получение бюджетных ссуд
(из
федерального бюджета)


599 718


599 718


100%


0402


Погашение основной
суммы
задолженности


469 060


254 638


54%





в том числе:














возврат ссуды
в
федеральный бюджет


243 833


243 833


100%





централизованных кредитов


2 798











по программе теплоснабжения


208 852











по программам АРИС и ЛАРИС


13 577


10 805


80%


0500


20.1.3. Прочие
источники
внутреннего финансирования


147 461


-68 525





0501


Получение
кредитов
(бюджетных ссуд)


333 349








0502


Погашение основной
суммы
долга


185 888


68 525


37%





в том числе:














возврат займов организациям


126 377


40 000


32%





возврат
инвестиционного
налогового кредита


28 954


28 525


99%





возврат
займа
Волго-Вятскому
территориальному

управлению Российского
агентства
по
государственным резервам


30 557








0600


20.1.4. Поступления
от
продажи имущества,
находящегося
в
государственной и
муниципальной собственности


56 547


20 957


37%


0620


Поступления от
продажи
акций, находящихся в
государственной

собственности


56 547


6 346


11%


0810


20.1.5.
Кредитные
соглашения и договоры,
заключенные от
имени
субъекта Российской
Федерации


85 080


85 080


100%


0811


Получение кредитов


1 017 860


1 017 860


100%


0812


Погашение основной
суммы
долга


932 780


932 780


100%





в том числе:














возврат ссуд
коммерческим
банкам


932 780


932 780


100%





курсовая разница





7 052















Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru