Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Н.Новгорода от 22.01.2003 № 4


(ред. от 17.12.2003)


"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА НА 2003 ГОД"


(Вместе с "ПРОГРАММОЙ
ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003 ГОД",
"ПЕРЕЧНЕМ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003 ГОД",
"АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА
2003 ГОД")


Официальная публикация в СМИ:


В данном виде документ опубликован
не был.


Первоначальный текст документа
опубликован в издании


"Нижегородский рабочий", N
22/15193, 05.02.2003.


Информацию о публикации документов,
создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.









ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 22 января 2003 г. № 4




О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003 ГОД






(в ред. постановлений
Городской Думы г. Н.Новгорода


от 16.04.2003 № 26, от 14.07.2003 N
51,


от 15.10.2003 № 72, от 19.11.2003 N
85,


от 17.12.2003 № 103)






В соответствии со
статьями 9 и 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 4
и 106 Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Нижнем Новгороде", утвержденного постановлением Городской
Думы города Нижнего Новгорода от 03.07.2002 № 58 Городская Дума
постановляет:


1. Утвердить на 2003 год бюджет
города Нижнего Новгорода по расходам в сумме 6 949 568,5 тыс. руб., в
том числе текущие расходы в сумме 6 384 908,1 тыс. руб. и капитальные
расходы в сумме 564 660,4 тыс. руб., из них бюджет развития в сумме
241 500,0 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме
6 551 307 тыс. руб., предельного размера дефицита 398 261,5 тыс. руб.


(в ред. постановления Городской Думы
г. Н.Новгорода от 17.12.2003 № 103)


2. Направить в 2003 году на покрытие
дефицита бюджета города Нижнего Новгорода в сумме 398 261,5 тыс. руб.
поступления из следующих внутренних источников финансирования
дефицита:


муниципальные займы, осуществляемые
путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального
образования, в сумме (-) 200 000,0 тыс. руб.;


кредиты, полученные от кредитных
организаций, в сумме 389 274,6 тыс. руб.;


поступления от продажи имущества,
находящегося в муниципальной собственности, в сумме 38 776,0 тыс.
руб.;


изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета города Нижнего Новгорода в сумме 210 336,9
тыс. руб.;


бюджетные ссуды и бюджетные кредиты,
полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской
Федерации, в сумме (-) 40 126,0 тыс. руб.


(пункт 2 в ред. постановления
Городской Думы г. Н.Новгорода от 17.12.2003 № 103)


3. Установить верхний предел
муниципального долга города Нижнего Новгорода на 1 января 2004 года в
сумме 6 254 935,0 тыс. руб., в том числе предельный объем
обязательств по муниципальным гарантиям, предоставляемым
администрацией города Нижнего Новгорода, в сумме не более 938 240,3
тыс. руб.


(в ред. постановления Городской Думы
г. Н.Новгорода от 16.04.2003 № 26)


4. Утвердить на 2003 год норматив
предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга в
сумме не более 1 020 724,9 тыс. руб.


(в ред. постановления Городской Думы
г. Н.Новгорода от 16.04.2003 № 26)


5. Утвердить доходы бюджета города
Нижнего Новгорода на 2003 год согласно приложению 1.


6. Утвердить расходы бюджета города
Нижнего Новгорода на 2003 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации согласно
приложению 2.


7. Утвердить расходы бюджета города
Нижнего Новгорода на 2003 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов ведомственной классификации согласно
приложению 3.


8. Утвердить программу внутренних
заимствований города Нижнего Новгорода на 2003 год согласно
приложению 4.


9. Утвердить перечень долгосрочных
целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета города
Нижнего Новгорода на 2003 год, согласно приложению 5.


10. Утвердить адресную инвестиционную
программу города Нижнего Новгорода на 2003 год согласно приложению 6.


11. Утвердить смету доходов и
расходов по целевому бюджетному фонду "Экологический фонд города
Нижнего Новгорода" на 2003 год согласно приложению 7.


12. В соответствии с Законом
Российской Федерации "О медицинском страховании граждан в
Российской Федерации" финансирование учреждений здравоохранения
города Нижнего Новгорода осуществляется из двух источников: из
бюджета города Нижнего Новгорода и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования. Учесть, что в расходах по
бюджету на здравоохранение предусмотрены страховые взносы (платежи)
на обязательное медицинское страхование неработающего населения
города Нижнего Новгорода, рассчитанные в пределах фонда оплаты труда
учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного
медицинского страхования.


13. Установить, что заключение и
оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода,
производятся в пределах утвержденных им ассигнований в соответствии с
ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов
бюджета города Нижнего Новгорода.


Принятые бюджетными учреждениями
обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода,
сверх утвержденных им ассигнований не подлежат оплате за счет средств
бюджета города Нижнего Новгорода на текущий год.


Если принимается нормативно -
правовой акт, предусматривающий увеличение финансирования по
существующим видам расходов или введение новых видов расходов бюджета
города Нижнего Новгорода, которые до принятия нормативно - правового
акта не финансировались бюджетом города Нижнего Новгорода, указанный
нормативно - правовой акт должен содержать нормы, определяющие
источники и порядок финансирования новых видов расходов бюджета
города Нижнего Новгорода.


Финансирование новых видов расходов
бюджета города Нижнего Новгорода или увеличение финансирования
существующих видов расходов бюджета города Нижнего Новгорода может
осуществляться только с начала очередного финансового года при
условии их включения в постановление о бюджете города Нижнего
Новгорода либо в текущем году после внесения соответствующих
изменений в постановление о бюджете города Нижнего Новгорода при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
бюджет города Нижнего Новгорода и (или) при сокращении расходов по
отдельным статьям бюджета города Нижнего Новгорода.


14. Установить, что законодательные и
иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за
счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2003 год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
бюджет города Нижнего Новгорода или в случае сокращения расходов по
конкретным статьям бюджета города Нижнего Новгорода на 2003 год и
после внесения соответствующих изменений в настоящее постановление.


15. Установить, что в 2003 году
доходы от сдачи в аренду бюджетными учреждениями имущества,
находящегося в муниципальной собственности, в полном объеме
учитываются в бюджет города Нижнего Новгорода.


Администрации города Нижнего
Новгорода по факту исполнения бюджета за первое полугодие внести
изменения в Городскую Думу в части доходов и расходов муниципальных
учреждений.


16. Администрации города Нижнего
Новгорода в десятидневный срок с момента опубликования постановления
Городской Думы "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2003 год"
составить перечень распорядителей бюджетных средств.


17. Администрации города Нижнего
Новгорода определить порядок погашения кредиторской задолженности
предыдущих лет до 1 марта 2003 года.


18. Рекомендовать администрации
города Нижнего Новгорода не принимать решения, приводящие к
увеличению численности работников учреждений и организаций бюджетной
сферы, без указания источника финансирования.


19. Установить на 2003 год лимит
предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате налоговых и других
обязательных платежей в бюджет города Нижнего Новгорода в размере не
более 3 процентов от объема налоговых доходов бюджета города Нижнего
Новгорода, предусмотренных настоящим постановлением. Предоставление
отсрочек (рассрочек) производить в пределах финансового года.


Установить, что отсрочки (рассрочки)
по платежам в бюджет города Нижнего Новгорода предоставляются при
условии полного и своевременного внесения текущих платежей и
процентов за пользование отсрочкой (рассрочкой).


20. Установить, что поддержка
Управления МНС России по Нижегородской области осуществляется за счет
средств, фактически поступивших в 2003 году на счет бюджета города
Нижнего Новгорода, кроме платежей, имеющих целевую направленность
(средства целевых бюджетных фондов), в размере 30 процентов суммы
налогов и других обязательных платежей, дополнительно взысканных
налоговыми органами в результате проведенной контрольной работы с
учетом штрафов, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1
и 2), 125, 126, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2) 1 135.1 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации.


Финансирование производить путем
заключения договоров между администрацией города Нижнего Новгорода и
Управлением МНС России по Нижегородской области "О взаимном
сотрудничестве" на соответствующий финансовый год по мере
поступления средств в бюджет города Нижнего Новгорода и внесения
уточнений в настоящее постановление.


21. Разрешить администрации города
Нижнего Новгорода в случае временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении бюджета города Нижнего Новгорода (при выплате
заработной платы с начислениями, отпускных в летний период работникам
бюджетной сферы, прочих социальных выплат, платежей за теплоэнергию,
электроэнергию и газ, а также на строительство метрополитена),
привлечение кредитных ресурсов коммерческих банков на следующих
условиях:


годовая процентная ставка за
пользование кредитом не должна превышать ставку ЦБ РФ на день
привлечения средств.


22. Разрешить администрации города
Нижнего Новгорода в ходе исполнения настоящего постановления по
представлению главных распорядителей и распорядителей средств бюджета
города Нижнего Новгорода вносить изменения с последующим утверждением
на заседании Городской Думы города Нижнего Новгорода в:


ведомственную структуру бюджета
города Нижнего Новгорода в случае передачи полномочий по
финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;


ведомственную, функциональную
структуры расходов бюджета города Нижнего Новгорода при передаче или
получении от бюджетов других уровней в порядке межбюджетных отношений
средств на осуществление отдельных государственных полномочий;


ведомственную, функциональную
структуры расходов бюджета города Нижнего Новгорода на основании
актов ревизий и проверок контролирующих органов путем уменьшения
ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств
незаконно или не по целевому назначению;


ведомственную, функциональную
структуры расходов бюджета города Нижнего Новгорода в случае
образования в ходе исполнения бюджета города Нижнего Новгорода на
2003 год экономии по отдельным статьям экономической классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;


функциональную структуру расходов
бюджета города Нижнего Новгорода в случае обращения взыскания на
средства бюджета города Нижнего Новгорода по денежным обязательствам
получателей бюджетных средств на основании исполнительных листов
судебных органов;


ведомственную, функциональную
структуры расходов бюджета города Нижнего Новгорода на суммы средств,
выделяемых бюджету города Нижнего Новгорода за счет средств резервных
фондов;


в иных случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации, Нижегородской
области и нормативными правовыми актами города Нижнего Новгорода.


23. В соответствии с "Концепцией
реформы жилищно - коммунального хозяйства в Российской Федерации",
одобренной Указом Президента Российской Федерации от 28.04.1997 № 425
"О реформе жилищно - коммунального хозяйства в Российской
Федерации", довести уровень платежей граждан за содержание,
ремонт жилья и коммунальные услуги к экономически обоснованным
затратам в размере не более 90 процентов с одновременным снижением
себестоимости услуг с учетом взимания с граждан полной стоимости
услуг за сверхнормативную жилплощадь и с собственников жилья, имеющих
более одной квартиры, по полным издержкам за вторую и последующие
квартиры.


Определить долю предельно допустимых
затрат населения в совокупном доходе семьи, направляемых на оплату
жилья и коммунальных услуг с учетом социальной нормы площади жилья и
нормативов потребления коммунальных услуг, на уровне 5 - 13 процентов
дифференцированно в зависимости от дохода семьи.


При регулировании тарифов на
коммунальные услуги рекомендовать администрации города Нижнего
Новгорода принять исчерпывающие меры по социальной адресной защите
населения.


24. Разрешить администрации города
Нижнего Новгорода направлять неиспользованные денежные средства по
жилищным субсидиям на мероприятия по энергосбережению и ремонту
объектов инженерной инфраструктуры, с последующим утверждением на
заседании Городской Думы города Нижнего Новгорода.


25. Городской муниципальный контракт
размещать преимущественно на конкурсной основе после его утверждения
нормативным документом администрации города Нижнего Новгорода.


Установить, что все закупки товаров,
работ и услуг учитываются в реестрах закупок.


Обязательства по оплате муниципальных
контрактов не должны превышать утвержденные лимиты бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и
экономической структурами расходов городского бюджета.


26. Сводная бюджетная роспись с
поквартальным распределением утверждается директором департамента
финансов и налоговой политики администрации города Нижнего Новгорода
и представляется в Городскую Думу города Нижнего Новгорода до 1 марта
2003 года.


27. Сводная бюджетная роспись
составляется с учетом приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 11.12.2002 № 127н "О продлении срока действия
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25.05.1999 N
38н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации" и внесении в него изменений
и дополнений" и приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 31.12.2002 № 140н "О внесении изменений и
дополнений в указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 25.05.1999 № 38н".


Администрации города Нижнего
Новгорода для внесения изменений по бюджетной классификации согласно
вышеназванным приказам подготовить и внести в Городскую Думу города
Нижнего Новгорода материалы по внесению изменений и дополнений в
приложения 1, 2, 3 к постановлению Городской Думы города Нижнего
Новгорода "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2003 год"
в течение месяца после подписания постановления Городской Думы города
Нижнего Новгорода "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2003
год".


28. Продлить действие абзаца первого
пункта 31 постановления Городской Думы города Нижнего Новгорода от
30.01.2002 № 3 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2002 год"
до принятия нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации и Правительства Нижегородской области об изменении условий
оплаты труда в бюджетной сфере.


Источником финансирования расходов,
предусмотренных данным пунктом настоящего постановления, определить
средства бюджета города Нижнего Новгорода на 2003 год.


29. Разрешить администрации города
Нижнего Новгорода предоставлять бюджетные беспроцентные кредиты МУП
"Теплоэнерго" в размере 700,0 млн руб. для временного
пополнения собственных оборотных средств со сроком возврата в
пределах текущего финансового года, с последующим представлением
отчета об использовании бюджетных кредитов в Городскую Думу города
Нижнего Новгорода.


Разрешить администрации города
Нижнего Новгорода предоставить бюджетный беспроцентный кредит МУП
"Теплоэнерго" в размере 11,5 млн руб. на выполнение работ,
предусмотренных Договором, заключенным между Госстроем России и
Администрацией Нижегородской области, о совместных действиях по
осуществлению комплекса мер по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области к
осенне-зимнему периоду 2003 - 2004 годов от 25 июля 2003 года N
2100/19, со сроком возврата до 1 августа 2006 года.


(пункт 29 в ред. постановления
Городской Думы г. Н.Новгорода от 15.10.2003 № 72)


30. Контроль за исполнением
постановления возложить на постоянную комиссию Городской Думы по
бюджетной, финансовой и налоговой политике (Золотницкая В.С.).






Председатель Городской
Думы


И.Н.КАРНИЛИН






Глава администрации
города


В.Е.БУЛАВИНОВ














Приложение 1


к постановлению


Городской Думы


от 22.01.2003 № 4






ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003 ГОД






(в ред. постановления
Городской Думы г. Н.Новгорода


от 17.12.2003 № 103)





тыс.
руб.










































































































































































































































Код
классификации


Наименование доходов


Сумма
всего


1000000


Налоговые доходы


5 730 065


1010000


Налоги на прибыль


4 245 449


1010100


Налог на прибыль организаций


1 267 600


1010200


Налог на доходы физических лиц


2 953 832


1010400


Налог на игорный бизнес


24 017


1020000


Налоги на товары и услуги.
Лицензионные и
регистрационные сборы


281 500


1020200


Акцизы по подакцизным товарам
(продукции)
и отдельным видам минерального
сырья,
производимым на территории Российской
Федерации


74 232


1020220


Водка


24 855





Прочие акцизы


49 377


1020400


Лицензионные и регистрационные
сборы


4 000


1020700


Налог с продаж


203 268


1030000


Налоги на совокупный доход


328 207


1030100


Единый налог, взимаемый в
связи с
применением упрощенной
системы
налогообложения


30 954


1030200


Единый налог на вмененный
доход для
отдельных видов деятельности


297 253


1040000


Налоги на имущество


556 936


1040100


Налог на имущество физических
лиц


17 902


1040200


Налог на имущество предприятий


536 678


1040300


Налог с имущества,
переходящего в порядке
наследования или дарения


2 356


1050000


Платежи за пользование
природными
ресурсами


248 459


1050300


Налог на добычу полезных
ископаемых


637


1050600


Плата за нормативные и
сверхнормативные
выбросы и сбросы вредных
веществ,
размещение отходов


74 025


1050700


Земельный налог


173 797


1400000


Прочие налоги, пошлины и сборы


69 514


1400100


Государственная пошлина


20 586


1400500


Местные налоги и сборы


48 928


1400502


Целевые сборы с граждан и
предприятий,
учреждений и организаций на
содержание
милиции, на благоустройство территорий,
на
нужды образования и другие цели


19 187


1400503


Налог на рекламу


23 741


1400540


Прочие местные налоги и сборы


6 000


2000000


Неналоговые доходы


633 106


2010000


Доходы от использования
имущества,
находящегося в государственной
и
муниципальной собственности, или от
деятельности
государственных или
муниципальных организаций


596 056


2010200


Доходы от сдачи в аренду
имущества,
находящегося в государственной
и
муниципальной собственности


530 627


2010202


Арендная плата за земли городов
и поселков


270 627


2010240


Прочие доходы от сдачи
в аренду
имущества, находящегося в государственной
и
муниципальной собственности


260 000


2010800


Платежи от
государственных и
муниципальных организаций


2 500


2019000


Прочие поступления от
использования
имущества, находящегося в государственной
и
муниципальной собственности, а также
поступления от
разрешенных видов
деятельности организаций


62 929


2060000


Административные платежи и
сборы


8 700


2070000


Штрафные санкции, возмещение
ущерба


18 350


2090000


Прочие неналоговые доходы


10 000





ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ


6 363 171


3000000


Безвозмездные перечисления


188 136


3020000


От других бюджетов бюджетной
системы


188 136


3020400


Субсидии от других бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации


188 136


3020440


Прочие субсидии


188 136





ВСЕГО ДОХОДОВ


6 551 307














Приложение 2


к постановлению


Городской Думы


от 22.01.2003 № 4






РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003 ГОД


ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯ И ВИДАМ


РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ






(в ред. постановления
Городской Думы г. Н.Новгорода


от 17.12.2003 № 103)





тыс.
руб.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование


Классификация





Функциональная


Целевая

статья


Вид

расходов


Сумма





Раздел


Подраздел











Государственное управление
и
местное самоуправление


01











273 975,3


Функционирование органов
местного
самоуправления


01


06








273 975,3


Содержание органов
местного
самоуправления


01


06


026





96 955,7


Денежное содержание аппарата


01


06


026


027


96 955,7


Обеспечение деятельности
органов
местного самоуправления


01


06


027





30 230,1


Представительские расходы


01


06


027


028


1 000,0


Расходы на содержание аппарата


01


06


027


029


29 230,1


Территориальные органы


01


06


038





146 789,5


Денежное содержание аппарата


01


06


038


027


105 459,3


Расходы на содержание аппарата


01


06


038


029


41 330,2


Правоохранительная
деятельность и
обеспечение безопасности государства


05











31 469,7


Органы внутренних дел


05


01








31 469,7


Обеспечение личного состава
войск
(сил)


05


01


601





31 469,7


Содержание подведомственных
структур


05


01


601


075


31 469,7


Промышленность, энергетика
и
строительство


07











273 737,0


Топливно-энергетический
комплекс


07


01








2 250,0


Государственная
поддержка
энергетики и электрификации
субъектов
Российской Федерации


07


01


293





2 250,0


Целевые субсидии и субвенции


07


01


293


290


2 250,0


Другие отрасли промышленности


07


05








1 105,4


Государственная поддержка
отраслей
промышленности


07


05


302





1 105,4


Целевые субсидии и субвенции


07


05


302


290


1 105,4


Строительство, архитектура


07


07








270 381,6


Государственные капитальные
вложения


07


07


313





241 500,0


Государственные
капитальные
вложения на возвратной основе


07


07


313


197


11 500,0


Государственные
капитальные
вложения на безвозвратной основе


07


07


313


198


230 000,0


Государственная
поддержка
строительства


07


07


314





27 973,6


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим видам расходов


07


07


314


397


27 973,6


Средства федерального
бюджета на
реализацию
государственных
инвестиционных программ


07


07


476





908,0


Субсидии на реализацию
федеральных
адресных инвестиционных программ
бюджетов
субъектов РФ и
муниципальных образований за
счет
передаваемых средств федерального
бюджета


07


07


476


559


908,0


Сельское хозяйство и
рыболовство


08











938,0


Прочие мероприятия в
области
сельского хозяйства


08


05








938,0


Прочие расходы в области
сельского
хозяйства


08


05


342





938,0


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим видам расходов


08


05


342


397


938,0


Охрана окружающей природной
среды и
природных
ресурсов,
гидрометеорология, картография и
геодезия


09











4 065,6


Охрана окружающей природной
среды,
животного и растительного мира


09


03








4 065,6


Финансирование мероприятий
в
области контроля за состоянием
окружающей среды
и охраны природы


09


03


362





4 065,6


Содержание подведомственных
структур


09


03


362


075


4 065,6


Транспорт, связь и информатика


10











169 749,9


Прочие виды транспорта


10


05








154 749,9


Государственная поддержка
других
видов транспорта субъектов РФ


10


05


380





124 749,9


Целевые субсидии и субвенции


10


05


380


290


124 749,9


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим целевым статьям


10


05


515





30 000,0


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим видам расходов


10


05


515


397


30 000,0


Информатика
(информационное
обеспечение)


10


07








15 000,0


Государственная
поддержка
информационного обеспечения


10


07


371





15 000,0


Информационное обеспечение


10


07


371


230


15 000,0


Развитие рыночной
инфраструктуры


11











1 000,0


Малый бизнес и
предпринимательство


11


01








1 000,0


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим целевым статьям


11


01


515





1 000,0


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим видам расходов


11


01


515


397


1 000,0


Жилищно-коммунальное хозяйство


12











1 633 060,8


Жилищное хозяйство


12


01








498 420,5


Государственная поддержка
жилищного
хозяйства субъектов РФ


12


01


310





104 056,5


Целевые субсидии и субвенции


12


01


310


290


61 370,5


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим видам расходов


12


01


310


397


42 686,0


Фонд софинансирования
социальных
расходов


12


01


352





394 364,0


Расходы бюджетов субъектов
РФ и
муниципальных образований по
предоставлению
населению субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг


12


01


352


356


394 364,0


Коммунальное хозяйство


12


02








1 124 996,6


Государственная
поддержка
коммунального хозяйства субъектов РФ


12


02


311





1 124 996,6


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим видам расходов


12


02


311


397


62 217,9


Субсидии на услуги,
оказываемые
населению электро-
и
теплоснабжающими организациями в
субъектах РФ


12


02


311


440


764 013,3


Субсидии на услуги,
предоставляемые
населению
организациями
водоснабжения и канализации в
субъектах
РФ


12


02


311


442


20 348,0


Расходы на
благоустройство в
субъектах РФ


12


02


311


443


278 417,4


Прочие структуры и
мероприятия
жилищно-коммунального хозяйства


12


03








9 643,7


Прочие расходы
на
жилищно-коммунальное хозяйство
субъектов РФ


12


03


312





9 643,7


Расходы на прочие
структуры и
мероприятия в области
жилищно-
коммунального хозяйства в субъектах
РФ


12


03


312


444


9 643,7


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных
бедствий


13











15 912,2


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций


13


02








10 398,0


Целевой финансовый резерв
для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций


13


02


399





5 300,0


Целевой финансовый резерв


13


02


399


254


5 300,0


Обеспечение личного состава
войск
(сил)


13


02


601





5 098,0


Содержание подведомственных
структур


13


02


601


075


5 098,0


Государственная
противопожарная
служба


13


04








5 514,2


Обеспечение личного состава
войск
(сил)


13


04


601





5 514,2


Содержание подведомственных
структур


13


04


601


075


5 514,2


Образование


14











1 805 917,1


Дошкольное образование


14


01








520 767,5


Ведомственные расходы на
образование


14


01


400





520 767,5


Детские дошкольные учреждения


14


01


400


259


520 767,5


Общее образование


14


02








1 133 646,5


Ведомственные расходы на
образование


14


02


400





1 133 646,5


Школы - детские сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние


14


02


400


260


741 669,1


Специальные школы


14


02


400


261


2 752,2


Вечерние и заочные
средние
образовательные школы


14


02


400


262


14 815,4


Школы-интернаты


14


02


400


263


123 018,2


Учреждения по внешкольной
работе с
детьми


14


02


400


264


220 988,8


Детские дома


14


02


400


265


30 402,8


Среднее профессиональное
образование


14


04








28 813,8


Ведомственные расходы на
образование


14


04


400





28 813,8


Средние специальные
учебные
заведения


14


04


400


268


28 813,8


Прочие расходы в области
образования


14


07








122 689,3


Ведомственные расходы на
образование


14


07


400





121 567,6


Прочие учреждения и
мероприятия в
области образования


14


07


400


272


100 277,6


Финансирование мероприятий
по
организации оздоровительной
кампании детей и
подростков


14


07


400


319


21 290,0


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим целевым статьям


14


07


515





65,7


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих и проживающих в
сельской
местности


14


07


515


386


65,7


Средства бюджетов
субъектов
Российской Федерации на реализацию
региональных
целевых программ


14


07


522





1 056,0


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим видам расходов


14


07


522


397


1 056,0


Культура, искусство и
кинематография


15











88 875,5


Культура и искусство


15


01








87 200,4


Ведомственные расходы на
культуру и
искусство


15


01


410





50 999,3


Дворцы и дома культуры,
другие
учреждения клубного типа


15


01


410


280


3 148,1


Музеи и постоянные выставки


15


01


410


283


4 279,0


Библиотеки


15


01


410


284


43 572,2


Государственная поддержка
театров,
концертных организаций и других
организаций
исполнительских искусств


15


01


411





14 687,0


Театры, концертные
организации и
другие организации исполнительских
искусств


15


01


411


281


14 687,0


Прочие ведомственные
расходы в
области культуры и искусства


15


01


412





21 514,1


Прочие учреждения и
мероприятия в
области культуры и искусства


15


01


412


287


21 514,1


Кинематография


15


02








1 660,0


Государственная
поддержка
кинематографии


15


02


415





1 660,0


Организации кинематографии


15


02


415


282


1 660,0


Прочие мероприятия в
области
культуры и искусства


15


03








15,1


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим целевым статьям


15


03


515





15,1


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих и проживающих в
сельской
местности


15


03


515


386


15,1


Здравоохранение и
физическая
культура


17











1 436 699,9


Здравоохранение


17


01








783 382,5


Ведомственные расходы
на
здравоохранение


17


01


430





721 165,5


Родильные дома


17


01


430


295


17 699,9


Больницы, клиники, госпитали


17


01


430


300


434 591,4


Поликлиники,
амбулатории,
диагностические центры


17


01


430


301


94 978,7


Дома ребенка


17


01


430


304


8 087,8


Станции скорой и неотложной
помощи


17


01


430


305


119 113,0


Санатории для больных
туберкулезом


17


01


430


306


16 054,2


Санатории для детей и
подростков


17


01


430


307


4 577,9


Прочие учреждения и
мероприятия в
области здравоохранения


17


01


430


310


26 062,6


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим целевым статьям


17


01


515





17,0


Расходы бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований на
компенсацию льгот по
оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих и проживающих в
сельской
местности


17


01


515


386


17,0


Средства бюджетов
субъектов
Российской Федерации на реализацию
региональных
целевых программ


17


01


522





62 200,0


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим видам расходов


17


01


522


397


62 200,0


Санитарно-эпидемиологический
надзор


17


02








180,0


Ведомственные расходы
на
санитарно-эпидемиологический надзор


17


02


432





180,0


Центры
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора


17


02


432


311


180,0


Физическая культура и спорт


17


03








13 137,4


Ведомственные расходы на
физическую
культуру и спорт


17


03


434





13 137,4


Прочие учреждения и
мероприятия в
области физической культуры и спорта


17


03


434


314


13 137,4


Обязательное медицинское
страхование


17


04








640 000,0


Расходы на
финансирование
территориальной
программы
обязательного медицинского
страхования


17


04


428





640 000,0


Средства бюджета на
обязательное
медицинское
страхование
неработающего населения,
перечисленные
фондам обязательного
медицинского страхования


17


04


428


316


640 000,0


Социальная политика


18











504 188,3


Учреждения социального
обеспечения
и службы занятости


18


01








88 186,7


Ведомственные расходы в
области
социального обеспечения


18


01


440





88 186,7


Территориальные центры и
отделения
оказания социальной помощи на дому


18


01


440


318


36 593,0


Дома-интернаты для
престарелых и
инвалидов


18


01


440


320


3 066,2


Прочие учреждения и
мероприятия в
области социальной политики


18


01


440


323


48 527,5


Социальная помощь


18


02








48 489,6


Ведомственные расходы в
области
социального обеспечения


18


02


440





34 421,5


Пособия и социальная помощь


18


02


440


322


34 421,5


Выплата пенсий и пособий
другим
категориям граждан


18


02


442





14 068,1


Выплаты пенсий и пособий


18


02


442


326


14 068,1


Молодежная политика


18


03








1 307,0


Государственная поддержка в
области
молодежной политики


18


03


446





1 307,0


Прочие учреждения и
мероприятия в
области социальной политики


18


03


446


323


1 307,0


Прочие мероприятия в
области
социальной политики


18


06








366 205,0


Расходы на реализацию
льгот,
установленных Федеральным законом

ветеранах", в части полномочий
субъектов РФ


18


06


498





366 205,0


Расходы на оплату проезда
ветеранов
и инвалидов


18


06


498


333


134 905,0


Расходы на
оплату
жилищно-коммунальных услуг
ветеранам и
инвалидам


18


06


498


345


180 350,0


Расходы на приобретение и
доставку
топлива ветеранам и инвалидам


18


06


498


346


750,0


Расходы на
обеспечение
лекарственными средствами ветеранов
и
инвалидов


18


06


498


348


50 200,0


Обслуживание
государственного и
муниципального долга


19











260 471,7


Обслуживание
государственного и
муниципального внутреннего долга


19


01








260 471,7


Процентные платежи
по
муниципальному долгу


19


01


462





260 471,7


Выплаты процентов по
муниципальному
долгу


19


01


462


331


260 471,7


Дорожное хозяйство


26











50 000,0


Дорожное хозяйство


26


01








50 000,0


Государственная поддержка
дорожного
хозяйства


26


01


479





50 000,0


Целевые субсидии и субвенции


26


01


479


290


50 000,0


Прочие расходы


30











309 507,5


Резервные фонды


30


01








100 000,0


Резервные фонды


30


01


510





100 000,0


Резервные фонды
исполнительных
органов власти субъектов РФ,
резервные
фонды органов местного
самоуправления


30


01


510


435


100 000,0


Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)


30


03








3 500,0


Бюджетные кредиты (бюджетные
ссуды)


30


03


514





3 500,0


Другие ссуды


30


03


514


399


3 500,0


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим подразделам


30


04








206 007,5


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим целевым статьям


30


04


515





206 007,5


Обеспечение деятельности
военных
комиссариатов в субъектах
Российской
Федерации


30


04


515


381


10 035,6


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим видам расходов


30


04


515


397


195 971,9


Целевые бюджетные фонды


31











90 000,0


Целевые бюджетные фонды
субъектов
Российской Федерации


31


30








90 000,0


Расходы за счет целевого
фонда,
консолидируемого в бюджете


31


30


520





90 000,0


Прочие расходы, не
отнесенные к
другим видам расходов


31


30


520


397


90 000,0


ВСЕГО РАСХОДОВ














6 949 568,5














Приложение 3


к постановлению


Городской Думы


от 22.01.2003 № 4






РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003 ГОД


ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ


РАСХОДОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ






(в ред. постановления
Городской Думы г. Н.Новгорода


от 17.12.2003 № 103)





тыс.
руб.




┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────┐


Наименование
│ Классификация │
Сумма │



├────────┬────────────────┬───────┬─────────┤


│ │Ведомст-│
Функциональная │Целевая│ Вид │ │


│ │венная
├──────┬─────────┤статья
│расходов │ │


│ │
Раздел│Подраздел│
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


МУ "Лесопарковое
хозяйство" города Нижнего│ 050 │ │
│ │ │ 2 965,6│


Новгорода
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Охрана окружающей
природной среды и│ 050 │ 09 │ │
│ │ 2 965,6│


природных ресурсов,
гидрометеорология,│ │ │ │
│ │ │


картография и геодезия
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Охрана окружающей
природной среды,│ 050 │ 09 │ 03 │
│ │ 2 965,6│


животного и
растительного мира │ │ │
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Финансирование
мероприятий в области│ 050 │ 09 │ 03
│ 362 │ │ 2 965,6│


контроля за состоянием
окружающей среды и│ │ │ │
│ │ │


охраны природы
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Содержание
подведомственных структур │ 050 │ 09 │
03 │ 362 │ 075 │ 2 965,6│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Департамент
здравоохранения │ 054 │ │
│ │ │ 789 168,3│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственное
управление и местное│ 054 │ 01 │ │
│ │ 4 680,4│


самоуправление
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Функционирование
органов местного│ 054 │ 01 │ 06 │
│ │ 4 680,4│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Содержание органов
местного самоуправления│ 054 │ 01 │ 06 │
026 │ │ 3 579,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 054 │ 01 │ 06 │
026 │ 027 │ 3 579,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обеспечение деятельности
органов местного│ 054 │ 01 │ 06 │
027 │ │ 1 101,0│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на содержание
аппарата │ 054 │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 1 101,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Промышленность,
энергетика и строительство│ 054 │ 07 │
│ │ │ 1 105,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Другие отрасли
промышленности │ 054 │ 07 │ 05
│ │ │ 1 105,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственная
поддержка отраслей│ 054 │ 07 │ 05 │
302 │ │ 1 105,4│


промышленности
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 054 │ 07 │ 05 │
302 │ 290 │ 1 105,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Здравоохранение и
физическая культура │ 054 │ 17 │ │
│ │ 783 382,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Здравоохранение
│ 054 │ 17 │ 01 │
│ │ 783 382,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Ведомственные расходы на
здравоохранение │ 054 │ 17 │ 01 │
430 │ │ 721 165,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Родильные дома
│ 054 │ 17 │ 01 │
430 │ 295 │ 17 699,9│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Больницы, клиники,
госпитали │ 054 │ 17 │ 01 │
430 │ 300 │ 434 591,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Поликлиники,
амбулатории, диагностические│ 054 │ 17 │ 01
│ 430 │ 301 │ 94 978,7│


центры
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Дома ребенка
│ 054 │ 17 │ 01 │
430 │ 304 │ 8 087,8│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Станции скорой и
неотложной помощи │ 054 │ 17 │ 01
│ 430 │ 305 │ 119 113,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Санатории для больных
туберкулезом │ 054 │ 17 │ 01 │
430 │ 306 │ 16 054,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Санатории для детей и
подростков │ 054 │ 17 │ 01 │
430 │ 307 │ 4 577,9│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие учреждения и
мероприятия в области│ 054 │ 17 │ 01 │
430 │ 310 │ 26 062,6│


здравоохранения
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 054 │ 17 │ 01 │
515 │ │ 17,0│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы бюджетов
субъектов Российской│ 054 │ 17 │ 01 │
515 │ 386 │ 17,0│


Федерации и
муниципальных образований на│ │ │
│ │ │ │


компенсацию льгот по
оплате жилищно-│ │ │ │
│ │ │


коммунальных услуг
отдельным категориям│ │ │ │
│ │ │


граждан, работающих
и проживающих в│ │ │ │
│ │ │


сельской местности
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Средства бюджетов
субъектов Российской│ 054 │ 17 │ 01 │
522 │ │ 62 200,0│


Федерации на
реализацию региональных│ │ │
│ │ │ │


целевых программ
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 054 │ 17 │ 01 │
522 │ 397 │ 62 200,0│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Фонд
обязательного медицинского│ 055 │ │
│ │ │ 640 000,0│


страхования
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Здравоохранение и
физическая культура │ 055 │ 17 │ │
│ │ 640 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обязательное медицинское
страхование │ 055 │ 17 │ 04 │
│ │ 640 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на
финансирование территориальной│ 055 │ 17 │
04 │ 428 │ │ 640 000,0│


программы
обязательного медицинского│ │ │
│ │ │ │


страхования
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Средства бюджета
на обязательное│ 055 │ 17 │ 04 │
428 │ 316 │ 640 000,0│


медицинское
страхование неработающего│ │ │
│ │ │ │


населения,
перечисленные фондам│ │ │
│ │ │ │


обязательного
медицинского страхования │ │ │
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Департамент культуры
│ 056 │ │ │
│ │ 186 154,6│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственное
управление и местное│ 056 │ 01 │ │
│ │ 2 078,1│


самоуправление
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Функционирование
органов местного│ 056 │ 01 │ 06 │
│ │ 2 078,1│


самоуправление
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Содержание органов
местного самоуправления│ 056 │ 01 │ 06 │
026 │ │ 1 704,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 056 │ 01 │ 06 │
026 │ 027 │ 1 704,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обеспечение деятельности
органов местного│ 056 │ 01 │ 06 │
027 │ │ 373,6│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на содержание
аппарата │ 056 │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 373,6│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Образование
│ 056 │ 14 │ │
│ │ 95 201,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Общее образование
│ 056 │ 14 │ 02 │
│ │ 78 443,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Ведомственные расходы на
образование │ 056 │ 14 │ 02 │
400 │ │ 78 443,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Учреждения по
внешкольной работе с детьми │ 056 │ 14 │ 02
│ 400 │ 264 │ 78 443,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Среднее профессиональное
образование │ 056 │ 14 │ 04 │
│ │ 15 116,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Ведомственные расходы на
образование │ 056 │ 14 │ 04 │
400 │ │ 15 116,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Средние специальные
учебные заведения │ 056 │ 14 │ 04 │
400 │ 268 │ 15 116,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы в области
образования │ 056 │ 14 │ 07 │
│ │ 1 641,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Ведомственные расходы на
образование │ 056 │ 14 │ 07 │
400 │ │ 1 641,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие учреждения и
мероприятия в области│ 056 │ 14 │ 07 │
400 │ 272 │ 1 641,4│


образования
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Культура, искусство и
кинематография │ 056 │ 15 │ │
│ │ 88 875,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Культура и искусство
│ 056 │ 15 │ 01 │
│ │ 87 200,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Ведомственные расходы
на культуру и│ 056 │ 15 │ 01 │
410 │ │ 50 999,3│


искусство
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Дворцы и дома культуры,
другие учреждения│ 056 │ 15 │ 01 │
410 │ 280 │ 3 148,1│


клубного типа
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Музеи и постоянные
выставки │ 056 │ 15 │ 01 │
410 │ 283 │ 4 279,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Библиотеки
│ 056 │ 15 │ 01 │
410 │ 284 │ 43 572,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственная
поддержка театров,│ 056 │ 15 │ 01 │
411 │ │ 14 687,0│


концертных
организаций и других│ │ │
│ │ │ │


организаций
исполнительских искусств │ │ │
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Театры, концертные
организации и другие│ 056 │ 15 │ 01 │
411 │ 281 │ 14 687,0│


организации
исполнительских искусств │ │ │
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие ведомственные
расходы в области│ 056 │ 15 │ 01 │
412 │ │ 21 514,1│


культуры и искусства
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие учреждения и
мероприятия в области│ 056 │ 15 │ 01 │
412 │ 287 │ 21 514,1│


культуры и искусства
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Кинематография
│ 056 │ 15 │ 02 │
│ │ 1 660,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственная
поддержка кинематографии │ 056 │ 15 │ 02
│ 415 │ │ 1 660,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Организации
кинематографии │ 056 │ 15 │
02 │ 415 │ 282 │ 1 660,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие мероприятия в
области культуры и│ 056 │ 15 │ 03 │
│ │ 15,1│


искусства
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 056 │ 15 │ 03 │
515 │ │ 15,1│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы бюджетов
субъектов Российской│ 056 │ 15 │ 03 │
515 │ 386 │ 15,1│


Федерации и
муниципальных образований на│ │ │
│ │ │ │


компенсацию льгот по
оплате жилищно-│ │ │ │
│ │ │


коммунальных услуг
отдельным категориям│ │ │ │
│ │ │


граждан, работающих
и проживающих в│ │ │ │
│ │ │


сельской местности
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Городской центр
санитарно-│ 057 │ │ │
│ │ 180,0│


эпидемиологического
надзора │ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Здравоохранение и
физическая культура │ 057 │ 17 │ │
│ │ 180,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Санитарно-эпидемиологический
надзор │ 057 │ 17 │ 02 │
│ │ 180,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Ведомственные расходы
на санитарно-│ 057 │ 17 │ 02 │
432 │ │ 180,0│


эпидемиологический
надзор │ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Центры
государственного санитарно-│ 057 │ 17 │
02 │ 432 │ 311 │ 180,0│


эпидемиологического
надзора │ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Городской экологический
фонд │ 070 │ │ │
│ │ 90 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Целевые бюджетные фонды
│ 070 │ 31 │ │
│ │ 90 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Целевые бюджетные
фонды субъектов│ 070 │ 31 │ 30 │
│ │ 90 000,0│


Российской Федерации
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы за счет
целевого фонда,│ 070 │ 31 │ 30 │
520 │ │ 90 000,0│


консолидируемого в
бюджете │ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 070 │ 31 │ 30 │
520 │ 397 │ 90 000,0│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Департамент
образования и социальной│ 075 │ │
│ │ │ 1 666 664,8│


защиты детства
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственное
управление и местное│ 075 │ 01 │ │
│ │ 3 675,4│


самоуправление
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Функционирование
органов местного│ 075 │ 01 │ 06 │
│ │ 3 675,4│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Содержание органов
местного самоуправления│ 075 │ 01 │ 06 │
026 │ │ 3 007,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 075 │ 01 │ 06 │
026 │ 027 │ 3 007,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обеспечение деятельности
органов местного│ 075 │ 01 │ 06 │
027 │ │ 667,9│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на содержание
аппарата │ 075 │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 667,9│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Образование
│ 075 │ 14 │ │
│ │ 1 661 682,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Дошкольное образование
│ 075 │ 14 │ 01 │
│ │ 520 767,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Ведомственные расходы на
образование │ 075 │ 14 │ 01 │
400 │ │ 520 767,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Детские дошкольные
учреждения │ 075 │ 14 │ 01 │
400 │ 259 │ 520 767,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Общее образование
│ 075 │ 14 │ 02 │
│ │ 1 006 896,7│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Ведомственные расходы на
образование │ 075 │ 14 │ 02 │
400 │ │ 1 006 896,7│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Школы - детские сады,
школы начальные,│ 075 │ 14 │ 02 │
400 │ 260 │ 741 669,1│


неполные средние и
средние │ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Специальные школы
│ 075 │ 14 │ 02 │
400 │ 261 │ 2 752,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Вечерние и заочные
средние образовательные│ 075 │ 14 │ 02 │
400 │ 262 │ 14 815,4│


школы
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Школы-интернаты
│ 075 │ 14 │ 02 │
400 │ 263 │ 123 018,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Учреждения по
внешкольной работе с детьми │ 075 │ 14 │ 02
│ 400 │ 264 │ 94 239,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Детские дома
│ 075 │ 14 │ 02 │
400 │ 265 │ 30 402,8│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Среднее профессиональное
образование │ 075 │ 14 │ 04 │
│ │ 13 697,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Ведомственные расходы на
образование │ 075 │ 14 │ 04 │
400 │ │ 13 697,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Средние специальные
учебные заведения │ 075 │ 14 │ 04 │
400 │ 268 │ 13 697,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы в области
образования │ 075 │ 14 │ 07 │
│ │ 120 320,8│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Ведомственные расходы на
образование │ 075 │ 14 │ 07 │
400 │ │ 119 199,1│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие учреждения и
мероприятия в области│ 075 │ 14 │ 07 │
400 │ 272 │ 97 909,1│


образования
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Финансирование
мероприятий по организации│ 075 │ 14 │ 07
│ 400 │ 319 │ 21 290,0│


оздоровительной
кампании детей и│ │ │ │
│ │ │


подростков
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 075 │ 14 │ 07 │
515 │ │ 65,7│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы бюджетов
субъектов Российской│ 075 │ 14 │ 07 │
515 │ 386 │ 65,7│


Федерации и
муниципальных образований на│ │ │
│ │ │ │


компенсацию льгот по
оплате жилищно-│ │ │ │
│ │ │


коммунальных услуг
отдельным категориям│ │ │ │
│ │ │


граждан, работающих
и проживающих в│ │ │ │
│ │ │


сельской местности
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Средства бюджетов
субъектов Российской│ 075 │ 14 │ 07 │
522 │ │ 1 056,0│


Федерации на
реализацию региональных│ │ │
│ │ │ │


целевых программ
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 075 │ 14 │ 07 │
522 │ 397 │ 1 056,0│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Социальная политика
│ 075 │ 18 │ │
│ │ 1 307,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Молодежная политика
│ 075 │ 18 │ 03 │
│ │ 1 307,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственная
поддержка в области│ 075 │ 18 │ 03 │
446 │ │ 1 307,0│


молодежной политики
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие учреждения и
мероприятия в области│ 075 │ 18 │ 03 │
446 │ 323 │ 1 307,0│


социальной политики
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Учреждение "Городская
станция по борьбе с│ 082 │ │ │
│ │ 938,0│


болезнями животных
города Нижнего│ │ │ │
│ │ │


Новгорода"
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Сельское хозяйство и
рыболовство │ 082 │ 08 │ │
│ │ 938,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие мероприятия в
области сельского│ 082 │ 08 │ 05 │
│ │ 938,0│


хозяйства
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы в
области сельского│ 082 │ 08 │ 05 │
342 │ │ 938,0│


хозяйства
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 082 │ 08 │ 05 │
342 │ 397 │ 938,0│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Департамент финансов и
налоговой политики │ 092 │ │ │
│ │ 360 471,7│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обслуживание
государственного и│ 092 │ 19 │ │
│ │ 260 471,7│


муниципального долга
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обслуживание
государственного и│ 092 │ 19 │ 01 │
│ │ 260 471,7│


муниципального
внутреннего долга │ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Процентные платежи
по муниципальному│ 092 │ 19 │ 01 │
462 │ │ 260 471,7│


долгу
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Выплаты процентов по
муниципальному долгу │ 092 │ 19 │ 01 │
462 │ 331 │ 260 471,7│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы
│ 092 │ 30 │ │
│ │ 100 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Резервные фонды
│ 092 │ 30 │ 01 │
│ │ 100 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Резервные фонды
│ 092 │ 30 │ 01 │
510 │ │ 100 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Резервные фонды
исполнительных органов│ 092 │ 30 │ 01 │
510 │ 435 │ 100 000,0│


власти субъектов РФ,
резервные фонды│ │ │ │
│ │ │


органов местного
самоуправления │ │ │
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Департамент транспорта и
связи │ 104 │ │ │
│ │ 124 749,9│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Транспорт, связь и
информатика │ 104 │ 10 │ │
│ │ 124 749,9│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие виды транспорта
│ 104 │ 10 │ 05 │
│ │ 124 749,9│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственная
поддержка других видов│ 104 │ 10 │ 05 │
380 │ │ 124 749,9│


транспорта субъектов РФ
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 104 │ 10 │ 05 │
380 │ 290 │ 124 749,9│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Главное управление
благоустройства │ 131 │ │ │
│ │ 355 218,8│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственное
управление и местное│ 131 │ 01 │ │
│ │ 1 365,9│


самоуправление
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Функционирование
органов местного│ 131 │ 01 │ 06 │
│ │ 1 365,9│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Содержание органов
местного самоуправления│ 131 │ 01 │ 06 │
026 │ │ 1 135,1│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 131 │ 01 │ 06 │
026 │ 027 │ 1 135,1│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обеспечение деятельности
органов местного│ 131 │ 01 │ 06 │
027 │ │ 230,8│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на содержание
аппарата │ 131 │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 230,8│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Охрана окружающей
природной среды и│ 131 │ 09 │ │
│ │ 1 100,0│


природных ресурсов,
гидрометеорология,│ │ │ │
│ │ │


картография и геодезия
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Охрана окружающей
природной среды,│ 131 │ 09 │ 03 │
│ │ 1 100,0│


животного и
растительного мира │ │ │
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Финансирование
мероприятий в области│ 131 │ 09 │ 03
│ 362 │ │ 1 100,0│


контроля за состоянием
окружающей среды и│ │ │ │
│ │ │


охраны природы
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Содержание
подведомственных структур │ 131 │ 09 │
03 │ 362 │ 075 │ 1 100,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Жилищно-коммунальное
хозяйство │ 131 │ 12 │ │
│ │ 293 650,1│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Коммунальное хозяйство
│ 131 │ 12 │ 02 │
│ │ 293 650,1│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственная
поддержка коммунального│ 131 │ 12 │ 02 │
311 │ │ 293 650,1│


хозяйства субъектов РФ
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 131 │ 12 │ 02 │
311 │ 397 │ 51 020,0│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на
благоустройство в субъектах РФ │ 131 │ 12 │
02 │ 311 │ 443 │ 242 630,1│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Дорожное хозяйство
│ 131 │ 26 │ │
│ │ 50 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Дорожное хозяйство
│ 131 │ 26 │ 01 │
│ │ 50 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственная
поддержка дорожного│ 131 │ 26 │ 01 │
479 │ │ 50 000,0│


хозяйства
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 131 │ 26 │ 01 │
479 │ 290 │ 50 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы
│ 131 │ 30 │ │
│ │ 9 102,8│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 131 │ 30 │ 04 │
│ │ 9 102,8│


подразделам
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 131 │ 30 │ 04 │
515 │ │ 9 102,8│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 131 │ 30 │ 04 │
515 │ 397 │ 9 102,8│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Главное управление
архитектуры и│ 132 │ │ │
│ │ 9 848,3│


градостроительства
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственное
управление и местное│ 132 │ 01 │ │
│ │ 9 848,3│


самоуправление
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Функционирование
органов местного│ 132 │ 01 │ 06 │
│ │ 9 848,3│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Содержание органов
местного самоуправления│ 132 │ 01 │ 06 │
026 │ │ 7 840,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 132 │ 01 │ 06 │
026 │ 027 │ 7 840,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обеспечение деятельности
органов местного│ 132 │ 01 │ 06 │
027 │ │ 2 008,1│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на содержание
аппарата │ 132 │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 2 008,1│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Департамент жилья
и инженерной│ 133 │ │ │
│ │ 1 351 035,6│


инфраструктуры
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Жилищно-коммунальное
хозяйство │ 133 │ 12 │ │
│ │ 1 337 730,7│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Жилищное хозяйство
│ 133 │ 12 │ 01 │
│ │ 498 420,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственная
поддержка жилищного│ 133 │ 12 │ 01 │
310 │ │ 104 056,5│


хозяйства субъектов РФ
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 133 │ 12 │ 01 │
310 │ 290 │ 61 370,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 133 │ 12 │ 01 │
310 │ 397 │ 42 686,0│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Фонд софинансирования
социальных расходов │ 133 │ 12 │ 01 │
352 │ │ 394 364,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы бюджетов
субъектов РФ и│ 133 │ 12 │ 01 │
352 │ 356 │ 394 364,0│


муниципальных
образований по│ │ │ │
│ │ │


предоставлению
населению субсидий на│ │ │
│ │ │ │


оплату жилья и
коммунальных услуг │ │ │
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Коммунальное хозяйство
│ 133 │ 12 │ 02 │
│ │ 829 666,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственная
поддержка коммунального│ 133 │ 12 │ 02 │
311 │ │ 829 666,5│


хозяйства субъектов РФ
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 133 │ 12 │ 02 │
311 │ 397 │ 11 197,9│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Субсидии на услуги,
оказываемые населению│ 133 │ 12 │ 02 │
311 │ 440 │ 764 013,3│


электро- и
теплоснабжающими организациями│ │ │
│ │ │ │


в субъектах РФ
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Субсидии на услуги,
предоставляемые│ 133 │ 12 │ 02 │
311 │ 442 │ 20 348,0│


населению организациями
водоснабжения и│ │ │ │
│ │ │


канализации в субъектах
РФ │ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на
благоустройство в субъектах РФ │ 133 │ 12 │
02 │ 311 │ 443 │ 34 107,3│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие структуры и
мероприятия жилищно-│ 133 │ 12 │ 03 │
│ │ 9 643,7│


коммунального хозяйства
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы на
жилищно-коммунальное│ 133 │ 12 │ 03 │
312 │ │ 9 643,7│


хозяйство субъектов РФ
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на прочие
структуры и мероприятия│ 133 │ 12 │ 03 │
312 │ 444 │ 9 643,7│


в области
жилищно-коммунального хозяйства│ │ │
│ │ │ │


в субъектах РФ
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Социальная политика
│ 133 │ 18 │ │
│ │ 2 781,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Социальная помощь
│ 133 │ 18 │ 02 │
│ │ 2 781,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Выплата пенсий и пособий
другим категориям│ 133 │ 18 │ 02 │
442 │ │ 2 781,2│


граждан
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Выплаты пенсий и пособий
│ 133 │ 18 │ 02 │
442 │ 326 │ 2 781,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы
│ 133 │ 30 │ │
│ │ 10 523,7│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 133 │ 30 │ 04 │
│ │ 10 523,7│


подразделам
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 133 │ 30 │ 04 │
515 │ │ 10 523,7│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 133 │ 30 │ 04 │
515 │ 397 │ 10 523,7│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Департамент
промышленности и│ 140 │ │ │
│ │ 27 040,9│


предпринимательства
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы
│ 140 │ 30 │ │
│ │ 27 040,9│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 140 │ 30 │ 04 │
│ │ 27 040,9│


подразделам
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 140 │ 30 │ 04 │
515 │ │ 27 040,9│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 140 │ 30 │ 04 │
515 │ 397 │ 27 040,9│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Департамент экономики и
планирования │ 141 │ │ │
│ │ 274 327,3│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Промышленность,
энергетика и строительство│ 141 │ 07 │
│ │ │ 270 381,6│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Строительство,
архитектура │ 141 │ 07 │ 07
│ │ │ 270 381,6│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственные
капитальные вложения │ 141 │ 07 │ 07
│ 313 │ │ 241 500,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственные
капитальные вложения на│ 141 │ 07 │ 07
│ 313 │ 197 │ 11 500,0│


возвратной основе
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственные
капитальные вложения на│ 141 │ 07 │ 07
│ 313 │ 198 │ 230 000,0│


безвозвратной основе
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственная
поддержка строительства │ 141 │ 07 │ 07
│ 314 │ │ 27 973,6│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 141 │ 07 │ 07 │
314 │ 397 │ 27 973,6│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Средства
федерального бюджета на│ 141 │ 07 │ 07
│ 476 │ │ 908,0│


реализацию
государственных инвестиционных│ │ │
│ │ │ │


программ
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Субсидии на
реализацию федеральных│ 141 │ 07 │ 07
│ 476 │ 559 │ 908,0│


адресных инвестиционных
программ бюджетов│ │ │ │
│ │ │


субъектов РФ и
муниципальных образований│ │ │
│ │ │ │


за счет передаваемых
средств федерального│ │ │ │
│ │ │


бюджета
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы
│ 141 │ 30 │ │
│ │ 3 945,7│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды) │ 141 │ 30 │ 03 │
│ │ 3 500,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды) │ 141 │ 30 │ 03 │
514 │ │ 3 500,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Другие ссуды
│ 141 │ 30 │ 03 │
514 │ 399 │ 3 500,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 141 │ 30 │ 04 │
│ │ 445,7│


подразделам
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 141 │ 30 │ 04 │
515 │ │ 445,7│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 141 │ 30 │ 04 │
515 │ 397 │ 445,7│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Департамент по труду и
социальной защите│ 148 │ │ │
│ │ 506 779,0│


населения
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственное
управление и местное│ 148 │ 01 │ │
│ │ 4 278,9│


самоуправление
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Функционирование
органов местного│ 148 │ 01 │ 06 │
│ │ 4 278,9│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Содержание органов
местного самоуправления│ 148 │ 01 │ 06 │
026 │ │ 3 454,3│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 148 │ 01 │ 06 │
026 │ 027 │ 3 454,3│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обеспечение деятельности
органов местного│ 148 │ 01 │ 06 │
027 │ │ 824,6│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на содержание
аппарата │ 148 │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 824,6│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Промышленность,
энергетика и строительство│ 148 │ 07 │
│ │ │ 2 250,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Топливно-энергетический
комплекс │ 148 │ 07 │ 01 │
│ │ 2 250,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственная
поддержка энергетики и│ 148 │ 07 │ 01 │
293 │ │ 2 250,0│


электрификации
субъектов Российской│ │ │ │
│ │ │


Федерации
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Целевые субсидии и
субвенции │ 148 │ 07 │ 01 │
293 │ 290 │ 2 250,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Социальная политика
│ 148 │ 18 │ │
│ │ 500 100,1│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Учреждения социального
обеспечения и│ 148 │ 18 │ 01 │
│ │ 88 186,7│


службы занятости
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Ведомственные расходы
в области│ 148 │ 18 │ 01 │
440 │ │ 88 186,7│


социального обеспечения
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Территориальные центры
и отделения│ 148 │ 18 │ 01 │
440 │ 318 │ 36 593,0│


оказания социальной
помощи на дому │ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Дома-интернаты для
престарелых и инвалидов│ 148 │ 18 │ 01 │
440 │ 320 │ 3 066,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие учреждения и
мероприятия в области│ 148 │ 18 │ 01 │
440 │ 323 │ 48 527,5│


социальной политики
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Социальная помощь
│ 148 │ 18 │ 02 │
│ │ 45 708,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Ведомственные
расходы в области│ 148 │ 18 │ 02 │
440 │ │ 34 421,5│


социального обеспечения
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Пособия и социальная
помощь │ 148 │ 18 │ 02 │
440 │ 322 │ 34 421,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Выплата пенсий и пособий
другим категориям│ 148 │ 18 │ 02 │
442 │ │ 11 286,9│


граждан
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Выплаты пенсий и пособий
│ 148 │ 18 │ 02 │
442 │ 326 │ 11 286,9│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие мероприятия в
области социальной│ 148 │ 18 │ 06 │
│ │ 366 205,0│


политики
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на реализацию
льгот, установленных│ 148 │ 18 │ 06 │
498 │ │ 366 205,0│


Федеральным законом "О
ветеранах", в части│ │ │ │
│ │ │


полномочий субъектов РФ
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на оплату
проезда ветеранов и│ 148 │ 18 │ 06 │
498 │ 333 │ 134 905,0│


инвалидов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на оплату
жилищно-коммунальных│ 148 │ 18 │ 06 │
498 │ 345 │ 180 350,0│


услуг ветеранам и
инвалидам │ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на приобретение
и доставку топлива│ 148 │ 18 │ 06 │
498 │ 346 │ 750,0│


ветеранам и инвалидам
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на
обеспечение лекарственными│ 148 │ 18 │ 06
│ 498 │ 348 │ 50 200,0│


средствами инвалидов и
ветеранов │ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы
│ 148 │ 30 │ │
│ │ 150,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 148 │ 30 │ 04 │
│ │ 150,0│


подразделам
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 148 │ 30 │ 04 │
515 │ │ 150,0│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 148 │ 30 │ 04 │
515 │ 397 │ 150,0│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Комитет по управлению
городским имуществом│ 163 │ │ │
│ │ 64 507,2│


и земельными ресурсами
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Транспорт, связь и
информатика │ 163 │ 10 │ │
│ │ 30 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие виды транспорта
│ 163 │ 10 │ 05 │
│ │ 30 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 163 │ 10 │ 05 │
515 │ │ 30 000,0│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 163 │ 10 │ 05 │
515 │ 397 │ 30 000,0│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы
│ 163 │ 30 │ │
│ │ 34 507,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 163 │ 30 │ 04 │
│ │ 34 507,2│


подразделам
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 163 │ 30 │ 04 │
515 │ │ 34 507,2│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 163 │ 30 │ 04 │
515 │ 397 │ 34 507,2│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Комитет по спорту,
физкультуре и туризму │ 164 │ │ │
│ │ 64 437,9│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственное
управление и местное│ 164 │ 01 │ │
│ │ 2 266,8│


самоуправление
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Функционирование
органов местного│ 164 │ 01 │ 06 │
│ │ 2 266,8│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Содержание органов
местного самоуправления│ 164 │ 01 │ 06 │
026 │ │ 1 773,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 164 │ 01 │ 06 │
026 │ 027 │ 1 773,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обеспечение деятельности
органов местного│ 164 │ 01 │ 06 │
027 │ │ 493,3│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на содержание
аппарата │ 164 │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 493,3│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Образование
│ 164 │ 14 │ │
│ │ 49 033,7│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Общее образование
│ 164 │ 14 │ 02 │
│ │ 48 306,6│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Ведомственные расходы на
образование │ 164 │ 14 │ 02 │
400 │ │ 48 306,6│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Учреждения по
внешкольной работе с детьми │ 164 │ 14 │ 02
│ 400 │ 264 │ 48 306,6│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы в области
образования │ 164 │ 14 │ 07 │
│ │ 727,1│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Ведомственные расходы на
образование │ 164 │ 14 │ 07 │
400 │ │ 727,1│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие учреждения и
мероприятия в области│ 164 │ 14 │ 07 │
400 │ 272 │ 727,1│


образования
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Здравоохранение и
физическая культура │ 164 │ 17 │ │
│ │ 13 137,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Физическая культура и
спорт │ 164 │ 17 │ 03 │
│ │ 13 137,4│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Ведомственные расходы
на физическую│ 164 │ 17 │ 03 │
434 │ │ 13 137,4│


культуру и спорт
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие учреждения и
мероприятия в области│ 164 │ 17 │ 03 │
434 │ 314 │ 13 137,4│


физической культуры и
спорта │ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Штаб по делам
гражданской обороны,│ 177 │ │ │
│ │ 17 592,2│


чрезвычайным ситуациям
и ликвидации│ │ │ │
│ │ │


последствий стихийных
бедствий │ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Жилищно-коммунальное
хозяйство │ 177 │ 12 │ │
│ │ 1 680,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Коммунальное хозяйство
│ 177 │ 12 │ 02 │
│ │ 1 680,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственная
поддержка коммунального│ 177 │ 12 │ 02 │
311 │ │ 1 680,0│


хозяйства субъектов РФ
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на
благоустройство в субъектах РФ │ 177 │ 12 │
02 │ 311 │ 443 │ 1 680,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Предупреждение и
ликвидация последствий│ 177 │ 13 │ │
│ │ 15 912,2│


чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Предупреждение и
ликвидация последствий│ 177 │ 13 │ 02 │
│ │ 10 398,0│


чрезвычайных ситуаций
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обеспечение личного
состава войск (сил) │ 177 │ 13 │ 02 │
601 │ │ 5 098,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Содержание
подведомственных структур │ 177 │ 13 │
02 │ 601 │ 075 │ 5 098,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Целевой финансовый
резерв для│ 177 │ 13 │ 02 │
399 │ │ 5 300,0│


предупреждения и
ликвидации чрезвычайных│ │ │ │
│ │ │


ситуаций
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Целевой финансовый
резерв │ 177 │ 13 │ 02 │
399 │ 254 │ 5 300,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственная
противопожарная служба │ 177 │ 13 │ 04
│ │ │ 5 514,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обеспечение личного
состава войск (сил) │ 177 │ 13 │ 04 │
601 │ │ 5 514,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Содержание
подведомственных структур │ 177 │ 13 │
04 │ 601 │ 075 │ 5 514,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Управление МНС России
по Нижегородской│ 181 │ │ │
│ │ 15 015,0│


области
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы
│ 181 │ 30 │ │
│ │ 15 015,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 181 │ 30 │ 04 │
│ │ 15 015,0│


подразделам
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 181 │ 30 │ 04 │
515 │ │ 15 015,0│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 181 │ 30 │ 04 │
515 │ 397 │ 15 015,0│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


ГУВД Нижегородской
области │ 188 │ │ │
│ │ 31 469,7│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Правоохранительная
деятельность и│ 188 │ 05 │ │
│ │ 31 469,7│


обеспечение безопасности
государства │ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Органы внутренних дел
│ 188 │ 05 │ 01 │
│ │ 31 469,7│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обеспечение личного
состава войск (сил) │ 188 │ 05 │ 01 │
601 │ │ 31 469,7│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Содержание
подведомственных структур │ 188 │ 05 │
01 │ 601 │ 075 │ 31 469,7│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Комитет по делам
военнослужащих и│ 189 │ │ │
│ │ 10 035,6│


правоохранительных
органов │ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы
│ 189 │ 30 │ │
│ │ 10 035,6│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 189 │ 30 │ 04 │
│ │ 10 035,6│


подразделам
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 189 │ 30 │ 04 │
515 │ │ 10 035,6│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обеспечение
деятельности военных│ 189 │ 30 │ 04 │
515 │ 381 │ 10 035,6│


комиссариатов в
субъектах Российской│ │ │ │
│ │ │


Федерации
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Нижегородский городской
отдел управления│ 205 │ │ │
│ │ 200,0│


ФСНП РФ по Нижегородской
области │ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы
│ 205 │ 30 │ │
│ │ 200,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 205 │ 30 │ 04 │
│ │ 200,0│


подразделам
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 205 │ 30 │ 04 │
515 │ │ 200,0│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 205 │ 30 │ 04 │
515 │ 397 │ 200,0│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Администрация города
Нижнего Новгорода │ 303 │ │ │
│ │ 347 739,6│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственное
управление и местное│ 303 │ 01 │ │
│ │ 234 197,5│


самоуправление
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Функционирование
органов местного│ 303 │ 01 │ 06 │
│ │ 234 197,5│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Содержание органов
местного самоуправления│ 303 │ 01 │ 06 │
026 │ │ 69 238,9│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 303 │ 01 │ 06 │
026 │ 027 │ 69 238,9│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обеспечение деятельности
органов местного│ 303 │ 01 │ 06 │
027 │ │ 18 169,1│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Представительские
расходы │ 303 │ 01 │ 06 │
027 │ 028 │ 1 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на содержание
аппарата │ 303 │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 17 169,1│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Территориальные органы
│ 303 │ 01 │ 06 │
038 │ │ 146 789,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 303 │ 01 │ 06 │
038 │ 027 │ 105 459,3│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на содержание
аппарата │ 303 │ 01 │ 06 │
038 │ 029 │ 41 330,2│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Транспорт, связь и
информатика │ 303 │ 10 │ │
│ │ 15 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Информатика
(информационное обеспечение) │ 303 │ 10 │
07 │ │ │ 15 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственная
поддержка информационного│ 303 │ 10 │ 07
│ 371 │ │ 15 000,0│


обеспечения
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Информационное
обеспечение │ 303 │ 10 │ 07
│ 371 │ 230 │ 15 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы
│ 303 │ 30 │ │
│ │ 98 542,1│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 303 │ 30 │ 04 │
│ │ 98 542,1│


подразделам
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 303 │ 30 │ 04 │
515 │ │ 98 542,1│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 303 │ 30 │ 04 │
515 │ 397 │ 98 542,1│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Департамент
международных отношений и│ 310 │ │
│ │ │ 444,5│


межрегиональных связей
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы
│ 310 │ 30 │ │
│ │ 444,5│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 310 │ 30 │ 04 │
│ │ 444,5│


подразделам
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 310 │ 30 │ 04 │
515 │ │ 444,5│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 310 │ 30 │ 04 │
515 │ 397 │ 444,5│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Городская Дума города
Нижнего Новгорода │ 330 │ │ │
│ │ 11 584,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Государственное
управление и местное│ 330 │ 01 │ │
│ │ 11 584,0│


самоуправление
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Функционирование
органов местного│ 330 │ 01 │ 06 │
│ │ 11 584,0│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Содержание органов
местного самоуправления│ 330 │ 01 │ 06 │
026 │ │ 5 222,3│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Денежное содержание
аппарата │ 330 │ 01 │ 06 │
026 │ 027 │ 5 222,3│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Обеспечение деятельности
органов местного│ 330 │ 01 │ 06 │
027 │ │ 6 361,7│


самоуправления
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Расходы на содержание
аппарата │ 330 │ 01 │ 06 │
027 │ 029 │ 6 361,7│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Некоммерческая
организация "Городской фонд│ 370 │ │
│ │ │ 1 000,0│


поддержки
предпринимательства" │ │ │
│ │ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Развитие рыночной
инфраструктуры │ 370 │ 11 │ │
│ │ 1 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Малый бизнес и
предпринимательство │ 370 │ 11 │ 01
│ │ │ 1 000,0│


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 370 │ 11 │ 01 │
515 │ │ 1 000,0│


целевым статьям
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


Прочие расходы, не
отнесенные к другим│ 370 │ 11 │ 01 │
515 │ 397 │ 1 000,0│


видам расходов
│ │ │ │
│ │ │


├──────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤


ВСЕГО РАСХОДОВ
│ │ │ │
│ │ 6 949 568,5│


└──────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────────┘














Приложение 4


к постановлению


Городской Думы


от 22.01.2003 № 4






ПРОГРАММА
ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА


НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003 ГОД






(в ред. постановления
Городской Думы г. Н.Новгорода


от 17.12.2003 № 103)






МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ЗАИМСТВОВАНИЯ


ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003 ГОД






1. Кредитные
соглашения и договоры:


привлечение средств в 2003 году: 749
274,6 тыс. руб.


погашение основной суммы долга: 360
000,0 тыс. руб.






2. Займы,
осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг:


привлечение средств в 2003 году: 0,0
тыс. руб.


погашение основной суммы долга: 200
000,0 тыс. руб.






3. Договоры и
соглашения о получении бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от
бюджетов других уровней бюджетной системы РФ:


привлечение средств в 2003 году: 161
500,0 тыс. руб.


погашение основной суммы долга: 201
626,0 тыс. руб.






Кроме того,


предоставление муниципальных гарантий
администрацией города Нижнего Новгорода в 2003 году: 162 000,0 тыс.
руб., в том числе:


МП "Переработка бытовых
отходов": 54 000,0 тыс. руб.


МУП "Городские электросети":
54 000,0 тыс. руб.


МУП "Нижегородский водоканал":
54 000,0 тыс. руб.












Приложение 5


к постановлению


Городской Думы


от 22.01.2003 № 4






ПЕРЕЧЕНЬ


ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К


ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО


НОВГОРОДА НА 2003 ГОД





тыс.
руб.


┌──────────────────────────────────────────────────┬────────┐


Наименование
программы │ Сумма │


├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤


Образование
│ │


├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤


"Здоровый ребенок"
на 2001 - 2005 годы │ 1 056,0│


├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤


Итого:│
1 056,0│


├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤


Здравоохранение
│ │


├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤


"Диабет в городе
Нижнем Новгороде" на 2003 - 2005│35 000,0│


годы
│ │


├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤


"Неотложные меры
борьбы с туберкулезом в городе│10 200,0│


Нижнем Новгороде"
на 2000 - 2004 годы │ │


├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤


"Здоровый ребенок"
на 2001 - 2005 годы │ 7 000,0│


├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤


"Совершенствование
экстренной медицинской помощи в│10 000,0│


городе Нижнем Новгороде"
на 2002 - 2006 годы │ │


├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤


Итого:│62
200,0│


├──────────────────────────────────────────────────┼────────┤


Всего:│63
256,0│


└──────────────────────────────────────────────────┴────────┘














Приложение 6


к постановлению


Городской Думы


от 22.01.2003 № 4






АДРЕСНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА


ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА 2003
ГОД






(в ред. постановления
Городской Думы г. Н.Новгорода


от 19.11.2003 № 85)





тыс.
руб.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование отрасли,

заказчика, объекта


Год начала
и окончания


Сметная
стоимость
в
ценах
1991 г.


Выполнено
на

01.01.2003
в ценах
1991 г.


Остаток
сметной

стоимости на
01.01.2003
в ценах
1991 г.


Остаток
сметной

стоимости
в ценах
2003 г.


Кредитор-
ская

задолжен-
ность на
01.01.2003


План на 2003 год























объем
капвложе-
ний
в
действую-
щих ценах


в т.ч.
кредитор-
ская

задолжен-
ность


ввод
мощностей

(ед. изм.)


ВСЕГО капитальное
строительство




















589 744


42 509





в том числе:





























городской бюджет




















249 633


35 757





из них: на возвратной основе




















11 500








областной бюджет




















6 536


2 000





федеральный бюджет




















133 600


-





средства населения




















20 850


2 143





прочие инвестиции




















179 125


2 609





по отраслям:





























Правоохранительная
деятельность и
обеспечение безопасности




















21 700








в том числе: городской бюджет




















1 000








прочие инвестиции




















20 700








Противопожарная безопасность




















21 700








в том числе: городской бюджет




















1 000








прочие инвестиции




















20 700








МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"




















21 700








в том числе: городской бюджет




















1 000








прочие инвестиции




















20 700








Пождепо по ул. Ванеева
(проектные работы)
(городской бюджет)




















1 000








Коленчатый подъемник




















20 700








в том числе: городской бюджет





























прочие инвестиции




















20 700








Транспорт, дорожное хозяйство,
связь и
информатика




















143 990


11 130





в том числе: городской бюджет




















34 330


11 130





федеральный бюджет




















101 600








средства населения




















7 060








прочие инвестиции




















1 000








Транспорт




















132 200


11 130


тяг. подст.
2 400
кВт
трол. лин. -
12,5 км


в том числе: городской бюджет




















30 600


11 130





федеральный бюджет




















101 600








МУ "Главное управление по
строительству и
ремонту метрополитена, мостов и дорожных

сетей в городе Нижнем Новгороде"




















119 400


11 030





в том числе: городской бюджет




















17 800


11 030





федеральный бюджет




















101 600








Продление 2-й очереди
строительства
метрополитена от ст. "Бурнаковская"
до
ст. "Сормовская" (городской бюджет)


1990 - 2002
- 2011


167 388


50 347


117 041


2 457 860


5 317


10 956


5 317


продолжение
строительства


из них:





























- пусковой участок от ст.
"Бурнаковская"
до ст. "Буревестник"


1997 - 2002
- 2003














5 317


10 456


5 317





- пусковой участок от ст.
"Буревестник" до
ст. "Сормовская" (2,73
км)


1997 - 2011


121 621


16 151


105 470


2 214 900





500








Продление Автозаводской
линии
метрополитена от ст. "Московская" до
ст.
"Горьковская" с мостовым переходом через
р.
Оку, продление 2-й очереди
строительства
метрополитена от ст.
"Московская" до ст.
"Волга"


1990 - 2002
- 2011


167 388


50 347


117 041


2 457 860


5 713


108 144


5 713


продолжение
строительства


в том числе: городской бюджет




















6 544


5 713





федеральный бюджет




















101 600


-





Транспортный тоннель по ул.
Должанской
(городской бюджет)


1997 - 2010


9 028


1 226


7 802


156 000





300





консервация
объекта


Муниципальное учреждение по
строительству
метрополитена (городской бюджет)




















200








Продление 2-й очереди
строительства
метрополитена от ст. "Бурнаковская" до
ст.
"Сормовская"


1990 - 2002
- 2011

















200








МУП "Нижегородэлектротранс"

(городской бюджет)




















12 600


100


тяг. подст.
2 400
кВт
трол. лин.-
12,5 км


Тяговая подстанция на ул.
Гороховецкой
(мощность 2 400 кВт)


1996 - 2003


421


119,9


301,1


7 800


-


7 800





2 400 кВт


Троллейбусная линия от
Московского шоссе
до мкрн Сортировочный


1994 - 2003

















3 500





12,5 км


Тяговая подстанция на
ул. Гужевой
(мощность 3 600 кВт)


1998 - 2004


618


92


526


12 000


-


1 200


-


продолжение
строительства

(тепл. контур)


Реконструкция трамвайной
линии от узла на
ул. Нартова до ПК 7/1,4


1998 - 1999














293


100


100





Связь




















11 790





1 550 номеров


в том числе: городской бюджет




















3 730








средства населения




















7 060








прочие инвестиции




















1 000








МУП "Телесвязь-НН"




















9 920





1 350 номеров


в том числе: городской бюджет




















3 030








средства населения




















5 890








прочие инвестиции




















1 000








Телефонизация жилых домов по
проекту
"Социальный телефон"




















8 920





1 250 номеров


в том числе: городской бюджет




















2 030








средства населения




















5 890








прочие инвестиции




















1 000








Расширение АТС "Элком"
(до 1 500 номеров)














2 000





2 000





500 номеров


в том числе: городской бюджет




















1 000








прочие инвестиции




















1 000








п. Стахановский (2-я
очередь)
Автозаводского района


2003 - 2003











5 000





3 420





400 номеров


в том числе: городской бюджет




















130








средства населения




















3 290








п. Гнилицы Автозаводского
района


2003 - 2003











1 500





1 500





200 номеров


в том числе: городской бюджет




















700








средства населения




















800








п. Володарский Канавинского
района


2003 - 2003











2 000





2 000





150 номеров


в том числе: городской бюджет




















200








средства населения




















1 800








Проект "Телефонизация
квартир тружеников
тыла и вдов участников ВОВ"
(городской
бюджет)




















1 000





100 номеров


Управление по труду и
социальной защите
населения администрации Ленинского района




















1 870





200 номеров


Телефонизация жилых домов по
проекту
"Социальный телефон"




















1 870





200 номеров


п. Гвоздильный Ленинского
района


2002 - 2003











1 870





1 870





200 номеров


в том числе: городской бюджет




















700








средства населения




















1 170








Жилищное строительство - всего




















144 471


4 797


24 124/344
(кв. м)


в том числе: городской бюджет




















41 500


1 654


21 374/303


федеральный бюджет




















8 000








областной бюджет




















3 000


1 000





средства населения




















13 390


2 143





прочие инвестиции




















78 581





2 750/41


1. Проект "Ветхий фонд"




















74 921


503


11 178/184


в том числе: городской бюджет




















17 650


-1 640


8 428/143


средства населения




















9 190


2 143





прочие инвестиции




















48 081





2 750/41


МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"




















73 421


503


8 636/142


в том числе: городской бюджет




















16 250


-1 640


5 886/101


средства населения




















9 090


2 143





прочие инвестиции




















48 081





2 750/41


Дом № 2а в мкрн 5 Верхние
Печеры


2003 - 2003











31 590





31 590





4 100/62


в том числе: городской бюджет














8 400





8 400





1 350/21


средства населения














2 040





2 040








прочие инвестиции














21 150





21 150





2 750/41


Дом № 39 на 80 кв. в
мкрн 5 Верхние
Печеры (ЖСК-478)


1998 - 2003


2 152


1 649


503


11 310


174


11 731


174


4 536/80


в том числе: городской бюджет














7 006


-1 969


3 600


-1 969





средства населения














4 304


2 143


5 650


2 143





прочие инвестиции




















2 481








Дом № 11а по ул. Баумана


1997 - 2001


122


42


80


1 770


329


2 200


329


фасадные
работы


в том числе: городской бюджет














820


329


750


329





средства населения














600





600








прочие инвестиции (ООО
"Кока-Кола Ботлерс
Н.Н.")














350





850








Дом № 7а мкрн 8
Верхние Печеры
(городской бюджет)














500





500





фасадные
работы


Дом в мкрн 3 по ул.
Адмирала Макарова
(ул. Таганская) в Ленинском районе


2003 - 2004











32 800





5 400





проектные
работы и
задел


в том числе: городской бюджет














10 950





1 500








средства населения




















300








прочие инвестиции














21 850





3 600








Жилые дома в мкрн 3
жилого района
Мещерское озеро по ул. С. Акимова
в
Канавинском районе (1-я очередь)


2003 - 2003

















22 000





ввод


в том числе: городской бюджет




















1 500








средства населения




















500








прочие инвестиции




















20 000








ЗАО "Домостроительный
комбинат № 1"




















1 500





2 542/42


Дом № 1 (корпус 1) по ул.
Голубева


1999 - 2003











1 500





1 500





2 542/42


в том числе: городской бюджет














1 400





1 400








средства населения














100





100








2. Проект "Субсидии
для бюджетных
работников" - всего




















54 000


4 294


12 946/160


в том числе: городской бюджет




















23 300


3 294


12 946/160


федеральный бюджет




















8 000








областной бюджет




















3 000


1 000





прочие инвестиции (средства
вузов)




















15 500








средства населения




















4 200








МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"




















51 700


4 294


12 615/154


в том числе: городской бюджет




















21 700


3 294





федеральный бюджет




















8 000








областной бюджет




















3 000


1 000





прочие инвестиции (средства
вузов)




















15 500








средства населения




















3 500








Дом на 90 кв. в границах ул.
Бринского -
Родионова (для работников вузов) (ЖСК-481)


2001 - 2003


2 869


1 091


1 778


40 900


4 244


28 500


1 454


7 682/90


в том числе: городской бюджет





717


273


444


12 700


454


10 000


454





областной бюджет





717


273


444


12 700


3 790


3 000


1 000





прочие инвестиции (средства
вузов)





1 435


545


890


15 500


-


15 500








Дом III-10 б/с 018 на 64
кв. в ЭЖК
"Мещерское озеро"


1994 - 2003


1 562


1 033


529


14 160


2 840


17 000


2 840


4 933/64


в том числе: городской бюджет

















2 840


7 000


2 840





федеральный бюджет




















8 000








средства населения




















2 000








Дом по ул. Чкалова


2003 - 2004











60 150





5 900





нулевой цикл


в том числе: городской бюджет














39 100





4 400








средства населения














21 050





1 500








Проектные работы (городской
бюджет)




















300








ЖСК-472




















1 000








Дом № 5 по ул. Сазанова
(городской бюджет)


1998 - 2001

















1 000





система
дымоудаления,

инженерные
коммуникации


МУП "Обновление"




















1 300








Реконструкция объекта под
жилые квартиры
для бюджетных работников


2000 - 2003











1 600





1 300





331/6


в том числе: городской бюджет














900





600








средства населения














700





700








3. Проект "Жилье "Шаг
за шагом"




















15 550








в том числе: городской бюджет




















550








прочие инвестиции




















15 000








МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"




















12 900








Жилой дом в застройке по ул.
Деловая -
Родионова (лот № 22)


2003 - 2004











42 000





12 900





задел


в том числе: городской бюджет




















500








прочие инвестиции




















12 400








МУ "Дирекция по
реализации жилищных и
инвестиционных проектов г.
Н.Новгорода"




















2 650








Дом по ул. Деловая (лоты № 23
- 26)


2003 - 2005











1 650





2 650





проектные
работы


в том числе: городской бюджет




















50








прочие инвестиции




















2 600








Коммунальное строительство




















120 005


13 624





в том числе:





























городской бюджет




















58 952


13 115





из них: на возвратной основе




















11 500








федеральный бюджет




















20 000








областной бюджет




















2 236








прочие инвестиции




















38 417


509





средства населения




















400








МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"




















21 216


2 637





в том числе: городской бюджет




















13 422


2 637





прочие инвестиции




















7 394








средства населения




















400








Газовые сети:




















16 649


1 279


11,19 км /357


в том числе: городской бюджет




















9 705


1 279





средства населения




















400








прочие инвестиции




















6 544








Газовые сети в п.
Ольгино (без
закольцовки и ГРП), Приокский район


2000 - 2003


650


22


628


12 500





2 490





1,5 км /40
ПСД
готова,
ввод


в том числе: городской бюджет




















2 290








прочие инвестиции




















200








Газовые сети в п.
Бешенцево, Приокский
район


2000 - 2003


477


462


15


480


410


890


410


ввод
1,1 км /34


Газовые сети в п.
Березовая Пойма,
Московский район


1997 - 2003


297


136


161


2 300


270


1 365


270


2,4 км /71
ПСД готова


Газовые сети в 13 квартале
Московского
района


2002 - 2003


220


35


185


3 700


2


1 150


2


2 км /100
ПСД готова


Газоснабжение жилого дома
№ 30 по
ул. Левинка, Московский район


1998 - 2003


31


1


30


838


22


860


22


0,5 км /12
ввод


Газопровод по ул.
Карпинского в
Сормовском районе


2002 - 2003


30


10


20


505


175


1 074


175


0,85 км /16
ввод


в том числе: городской бюджет




















680








прочие инвестиции




















394








Газопровод в п.
Стригинский Бор,
Автозаводский район


2003


52


3


49


980





980





2,04 км /54
проект готов


Газовые сети слободы
Подновье (4-я
очередь), Нижегородский район


2003

















950





0,8 км /30 кв.


в том числе: городской бюджет




















550








средства населения




















400








Газовые сети в п.
Комсомольский,
Сормовский район


1998 - 2001














400


400


400


исполнительн.
лист
(мировое
соглашение)


Газопровод по ул.
Нефтегазовской,
Московский район


2003

















50





проектные
работы


Газопровод по ул.
Оранжерейной (ж.д. 45,
47, 49), Советский район


2003

















100





проектные
работы


Газопровод в д.
Кузнечиха, Советский
район


2003

















100





проектные
работы


Газопровод в п. Карповка,
Ленинский район


2003

















190





проектные
работы


Газопровод в п.
Специалистов, Ленинский
район


2003

















50





проектные
работы


Газопровод по Нижне-Волжской
набережной


2003











6 000





6 000








в том числе: городской бюджет




















50








прочие инвестиции




















5 950








Благоустройство мкрн 5 Верхние
Печеры


2003


44





44


1 015





560





ж/д 38,
ввод


в том числе: городской бюджет




















10








прочие инвестиции




















550








Мероприятия по исключению
доступа на
объекты незавершенного строительства в
мкрн
ЭЖК "Мещерское озеро" (устройство
ограждений
проходных тоннелей, Дворца
пионеров, Дома быта) Канавинский
район


2003











590





300








Инженерные сети 3 ж. гр.
мкрн ЭЖК
"Мещерское озеро"


1992 - 2003


3 218


2 740





9 040


246


1 750


246


сети к бл/с
018


Инженерная подготовка мкрн
8 Верхние
Печеры III пуск. комплекс


1997 - 2001


443


414


29


530


737


244


244


исполнительн.
лист


Устройство теплоизоляции
теплотрассы ОДЦ
"Надежда" в п. Копосово Сормовский
район


2003

















45





ввод


Инженерные сети к областной
библиотеке по
ул. Варварской


1998














204


100


100


кредиторская
задолженность


Инженерная инфраструктура
мкрн ул.
Деловой, Нижегородский район


1996 - 2001


7 000











2 651


1 068


768





городской бюджет




















768


768


кредиторская
задолженность


прочие инвестиции




















300








Дорога в кв. улиц Бринского
- Родионова,
Нижегородский район


2003











2 000





500





ввод,
вузовский
дом


МУП "Теплоэнерго"




















24 123


100





в том числе:





























городской бюджет




















20 973








из них: на возвратной основе




















11 500








прочие инвестиции




















3 150








Строительство теплотрассы
по ул.
Зеленодольской, Канавинский район


2003 - 2003











2 800





2 800





ввод


в том числе: городской бюджет




















1 350








прочие инвестиции




















1 450








Реконструкция котельной
завода "Термаль",
Приокский район


2000 - 2003











4 770





1 200





1-я очередь,
усиление

строительства
констр.,
полная
замена
кровельного
покрытия


Реконструкция котельной
"ЗеФС", Ленинский
район


2003











90





90





проект на
общестроител.

работы


Строительство ЦТП-43,
Нижегородский район


2003











3 000


100


1 200


100





в том числе: городской бюджет

















100


200


100





прочие инвестиции




















1 000








Инженерная инфраструктура по
ул. Деловой
(ЦТП-44) Нижегородский район
(прочие
инвестиции)


2003

















700








Реконструкция котельной по ул.
Заломова, 5
(городской бюджет на возвратной основе)


2003 - 2003











6 750





6 000





ввод 1,16 МВт


Реконструкция
котельной по
ул. Рождественской, 8 (городской бюджет
на
возвратной основе)


2003 - 2003











6 300





5 500





ввод 1,08 МВт


Котельная по ул. Знаменской
(городской
бюджет)


2003 - 2004











12 540





6 633








МУП "Водоканал"




















53 867


4 465





в том числе: городской бюджет




















9 754


3 956





федеральный бюджет




















20 000








областной бюджет




















2 236








прочие инвестиции




















21 877


509





КНС на Нижне-Волжской
набережной
Нижегородский район


1992 - 2004


2 278


2 058


220


5 878


1 550


2 500


500


ввод 1-й
очереди


в том числе: городской бюджет




















500


500





прочие инвестиции (средства
предприятия)




















2 000








Водовод в п. Новая
Стройка, Московский
район


2002 - 2003


293


45


248


5 675


680


5 241


680


1,1 км
водовода


в том числе: городской бюджет




















3 174


680





прочие инвестиции




















2 067








Водовод Д-150 от ул.
Ванеева к д.
Кузнечиха, Советский район


1998 - 2003


331


272


59


1 240


1 125


1 240


500


ввод 0,2 км


Канализационный коллектор
по ул.
Композиторской, Ленинский район


2002 - 2003


999


341


658


11 401


509


11 910


509


ввод


в том числе: городской бюджет




















100








прочие инвестиции




















11 810


509





Водовод Д-200 мм в п.
Березовый Клин в
к.п. Зеленый Город, Нижегородский район


1997 - 2004


513


148


365


5 123





1 020





продолжение
строительства


Реконструкция КНС в п.
Гвоздильный в
Ленинском районе (ул. Днепропетровская)


1997 - 2005


704


66


638


13 563


26


5 000


26


нулевой цикл


в том числе: городской бюджет




















500


26





прочие инвестиции




















4 500








Реконструкция резервуара
чистой воды на
в/с Малиновая Гряда


2002 - 2004











58 660


1 040


2 500


1 000


устройство
свайного
поля


в том числе: городской бюджет




















1 000


1 000





прочие инвестиции (средства
предприятия)




















1 500








Реконструкция
канализационного дюкерного
перехода через р. Оку


2003 - 2007


12 800


150


12 650


321 095


430


23 236


430


1-й этап ввод
0,9 км


из них:





























- реконструкция Автозаводского
коллектора

















430


23 236


430





в том числе: городской бюджет




















1 000


430





федеральный бюджет




















20 000








областной бюджет




















2 236








Строительство водопровода в
сл. Подновье
(1-я очередь)


2003

















300





проектные
работы


Строительство водопровода
в п. Новое
Доскино


2003

















100





проектные
работы


Водопроводные сети в п.
Ляхово по ул.
Рогова и Емельянова


2000














725


370


370


кредиторская
задолженность


Восстановление аварийного
участка
водовода в районе больницы № 39


1998 - 2000














952


450


450


кредиторская
задолженность


МУП "Инженерная защита
города"




















7 800


4 700





в том числе: городской бюджет




















4 900


4 700





прочие инвестиции




















2 900








Реконструкция Молитовского
моста


1997 - 2005


12 122


11 431


691


13 343


25 271


3 000


3 000


кредиторская
задолженность


Реконструкция Канавинского
моста


1995 - 2005


3 130


2 430


700


13 507


4 307


1 000


1 000


кредиторская
задолженность


Реконструкция г/технических
тоннелей
р. Ржавки до ул. Палехской


1989 - 2005


10 354


4 955


5 399


104 255


3 196


500


500


кредиторская
задолженность


Реконструкция Мызинского
моста (проектные
работы)

















470


200


200


кредиторская

задолженность,
ПСД готова


Разработка региональной
комплексной
целевой программы инженерной
защиты
Заречной части г. Н.Новгорода от
подтопления




















100





проектные
работы


Изготовление
проектно-сметной
документации на городские ливневые сети




















3 000








в том числе: городской бюджет




















100








прочие инвестиции




















2 900








МУП "Нижегородзеленстрой"




















1 060


732





в том числе: городской бюджет




















964


732





прочие инвестиции




















96








Аварийно-восстановительные
работы
производственного участка в Нижегородском
районе
(Кремль)


2000 - 2003











1 469


500


664


500


продолжение
работы


Прокладка магистрального
водопровода по
ул. Цветочной


1998 - 1999














232


232


232


кредиторская
задолженность


"Каскад" - сети
наружного освещения


2003











68





68





ввод


Работы по благоустройству
зверинца на
территории парка "Швейцария"


1997














96


96





кредиторская
задолженность


в том числе: городской бюджет




















-








прочие инвестиции




















96








МУП "Комбинат ритуальных
услуг населению"
(городской бюджет)




















6 600


385





Создание кладбищ:




















6 600


385





- "Новое Стригинское"


2001 - 2004


803


334


469


9 493


385


1 000


385


уст-во дорог
(2 км)


- "Нижегородское"


2001 - 2004


853


210


643


14 800





5 200





уст-во дорог
(0,5 км)


- кооперативное в Сормовском
районе


2001 - 2004


126





126


1 793





400





стр-во адм.
здания


МУ "Главное управление
благоустройства
г. Н.Новгорода"

(городской бюджет)




















100








Дублер пр. Ленина на
участке от
Молитовского моста до Мызинского моста


2003 - 2008

















50





техническое
обоснование

инвестиций


Дублер Сормовского шоссе


2003

















50





корректировка
документации


Управление архитектуры и

градостроительства
(городской бюджет)




















4 500








Разработка правил
застройки и
землепользования в городе Нижнем Новгороде


2003

















4 500








в том числе: городской бюджет




















1 500








прочие инвестиции




















3 000








МУП "Городские
электросети"
(городской бюджет)




















134








Реконструкция сетей
электроснабжения в
п. Гнилицы


2003

















134





проектные
работы
и
начало
реконструкции


МУП "Дирекция единого
заказчика"
Канавинского района
(городской
бюджет)




















300


300





Переоборудование
отопительной системы,
кровельные покрытия и утепление
стен в
домах ЭЖК "Мещерское озеро"

















534


300


300


кредиторская
задолженность


ЗАО "ТИК "Старый
Нижний Новгород"
(городской бюджет)




















305


305





Реставрация и
благоустройство
исторической части города
Нижнего
Новгорода

















305


305


305


кредиторская
задолженность


Образование




















29 520


1 658


школы, 250
мест


в том числе: городской бюджет




















28 170


1 658





прочие инвестиции




















1 350








МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"




















29 520


1 658


школы, 250
мест


в том числе: городской бюджет




















28 170


1 658





прочие инвестиции




















1 350








Пристрой к школе № 11
Приокского района


1994 - 2003


1 320


480


840


23 700


173


19 820


173


250 мест


Пристрой к школе № 119
Автозаводского
района (без спортивного блока)
(городской
бюджет)


1998 - 2004


2 320


925,5


1 394,5


45 300


427


5 000


427


создание
теплового

контура


Школа № 19 по ул.
Славянской в
Нижегородском районе


1991 - 2005


4 071


1 604


2 467


57 700


976


2 276


376


кор-ра ПСД


в том числе: городской бюджет




















926


376





прочие инвестиции




















1 350








Пристрой к школе № 47
Советского района


1998 - 2006

















30





ограждение
строительной

площадки


Школа № 90 в п. Копосово
в Сормовском
районе


2000 - 2000














538


357


357


по исполнител.
листу


Школа № 103 в мкрн 5
Верхние Печеры,
Нижегородский район


1994 - 1998














222


137


137


по исполнител.
листу


Проектные работы (городской
бюджет):




















1 900


188





из них:





























- школа № 120 Ленинского
района

















88


400


88





- школа в мкрн 2 Бурнаковский
Московского
района




















400








- пристрой к школе № 151
Советского района

















105


400








- пристрой к школе № 28
Советского района




















400








- реконструкция школы № 81
Сормовского
района




















200








- реконструкция школы № 88
Сормовского
района

















160


100


100





Культура и искусство




















15 550


2 188





в том числе: городской бюджет




















13 050


2 188





прочие инвестиции




















2 500








МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"




















15 550


2 188





в том числе: городской бюджет




















13 050


2 188





прочие инвестиции




















2 500








Дом культуры школьников на
пр. Молодежном
Автозаводского района


1997 - 2003


2 522


1 016





56 000
в т.ч. 1
п. к.
22
000


1 998


11 500


1 998


ввод 1 п. к.


в том числе: городской бюджет

















1 998


9 000


1 998





прочие инвестиции




















2 500








Школа искусств в
Советском районе
(городской бюджет)


2000 - 2004


550





550


12 000


140


4 000


140


продолжение
строительства


Нижегородский планетарий
(городской
бюджет)


1997 - 2005














378


50


50





Здравоохранение и физическая
культура




















110 558


6 962


поликлин., 650
пос./смену


в том числе: городской бюджет




















70 381


4 862





федеральный бюджет




















4 000








прочие инвестиции




















36 177


2 100





Здравоохранение




















55 527


2 430


поликлин., 650
пос./смену


в том числе: городской бюджет




















49 950


2 430





федеральный бюджет




















4 000








прочие инвестиции




















1 577








МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"




















55 527


2 430


поликлин., 650
пос./смену


в том числе: городской бюджет




















49 950


2 430





федеральный бюджет




















4 000








прочие инвестиции




















1 577








Поликлиническое отделение
больницы № 37
по пр. Кирова Автозаводского
района
(городской бюджет)


1996 - 2003


1 139


86


1 053
(в т.ч. СМР
-
711)


30 800
(в т.ч.
СМР
18
800)


1 756


21 000


1 756


400 посещ. в
смену


Детская поликлиника в жилом
доме № 39 в
мкрн 5 Верхние Печеры (городской бюджет)


1998 - 2003


813


288


525
(в т.ч. СМР
362)


15 200
(в т.ч.
СМР 8
700)





2 300





250 посещ. в
смену


Реконструкция пищеблока
больницы № 33
Ленинского района


1998 - 2003


361


84


277


9 000


18


3 500


18


ввод пищеблока


в том числе: городской бюджет




















2 000


18





прочие инвестиции




















1 500








Пристрой к больнице № 7
Ленинского района
(городской бюджет)


1996 - 2004


871


309


562


12 750


71


7 400


71


ввод


Пристрой к больнице № 30
Московского
района (городской бюджет)


1984 - 2004


5 719


1 858


3 861


85 700





8 000





продолжение
строительства

(в т.ч.
тепловой
контур)


Реконструкция профилактория
"Жемчужина"
под центр "Мать и дитя"
в Приокском
районе (городской бюджет)


2000 - 2003











9 700
(СМР)


7 897


6 000





тепло-
обеспечение


Расширение и
реконструкция МЛПУ
"Городская клиническая больница
№ 40"
(городской бюджет)


1995 - 2004


2 802


1 263


1 539


45 956
(в т.ч. 1
п.
к.
20 963)


206


650


206


завершение
внутренних

сантехнических
работ


Пристрой к
зданию
приемно-диагностического
отделения
Нижегородского НИИ
детской
гастроэнтерологии (98 п. в смену, 100
коек)


1987 - 1994
2001 - 2004


4 897


1 721


3 176


116 300
(в т.ч.
СМР
51
400)





4 100





продолжение
строительства


в том числе: городской бюджет




















100








федеральный бюджет




















4 000








Реконструкция молочной
кухни по
ул. Горловской Советского
района
(городской бюджет)


2002 - 2003


14 1,2


5


136,2


6 200


79


177


79





в том числе: городской бюджет




















100








прочие инвестиции




















77








Проектные работы: (городской
бюджет)




















2 400


300





- станция скорой помощи по
ул. Родионова
в Нижегородском районе


2003 - 2004











1 500





1 500








- лечебный корпус больницы
№ 35 по ул.
Республиканской (300 коек)


1997 - 2006


8 559


140


8 419


276 000

т.ч.
проектные
работы -
12 000)


300


300


300





- реконструкция
диспансерного отделения
МЛПУ "Противотуберкулезный
диспансер" по
ул. Моховая


2002 - 2004

















600








Физическая культура и спорт




















55 031


4 532





в том числе: городской бюджет




















20 431


2 432





прочие инвестиции




















34 600


2 100





МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"




















55 031


4 532





в том числе: городской бюджет




















20 431


2 432





прочие инвестиции




















34 600


2 100





Спортивно-досуговый комплекс
"Спортивный
город "Сормово"


2000 - 2003

















43 166





ввод 1 п. к.


в том числе: городской бюджет




















13 166








прочие инвестиции




















30 000








ФОК при школе № 91
Ленинского района
(городской бюджет)


1998 - 2003


55 2,6


338,6


214


7 600


1 458


6 700


1 458


ввод


в том числе: городской бюджет




















4 700








прочие инвестиции




















2 000








Реконструкция здания Дома
спорта "Искра"
Канавинского района


1999 - 2003


30 0,2


213,7


86,5


2 050


559


2 600


559


ввод


в том числе: городской бюджет




















2 100








прочие инвестиции




















500








Спортзал в ЭЖК "Мещерское
озеро"


1987 - 1999














2 872


2 433


2 433


испол. лист


в том числе: городской бюджет




















333


333





прочие инвестиции




















2 100


2 100





Спортивно-оздоровительный
комплекс на
территории стадиона "Динамо"


1999 - 1999














82


82


82


испол. лист


Проектные работы:




















50








из них:





























Комплекс спортивных
площадок в
лесопарковой зоне "Щелковский хутор"
на
Анкудиновском шоссе (1-я очередь)
(городской
бюджет)


2001 - 2003

















50








Социальная политика




















2 300


1 000





в том числе: городской бюджет




















1 600


1 000





областной бюджет




















300








прочие инвестиции




















400








МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"
(городской бюджет)




















1 000


1 000





Центр социальной помощи
семье и детям
"Журавушка"


2000 - 2001














3 425


1 000


1 000





Нижегородский государственный

архитектурно-строительный университет




















1 000








в том числе: городской бюджет




















300








областной бюджет




















300








прочие инвестиции




















400








Центр реабилитации
военнослужащих в
Советском районе


2003 - 2004

















1 000





задел


в том числе: городской бюджет




















300








областной бюджет




















300








прочие инвестиции (средства
НГАСУ)




















400








Администрация Сормовского
района
(городской бюджет)




















300








Здание управления
социальной защиты
населения Сормовского района
по
ул. Коминтерна


1994 - 2004


1 813


1 749


64


1 400





300





продолжение
строительства


Прочие расходы




















1 650


1 150





в том числе: городской бюджет




















650


150





областной бюджет




















1 000


1 000





МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода"
(городской бюджет)




















250








Крематорий (проектные
работы) (городской
бюджет)














1 000





200








Пристрой к военкомату
Канавинского района
по ул. Вокзальной


1985 - 2004

















50








ОАО "ГАЗ"




















1 150


1 150





Придел Храма Николая
Чудотворца
(кредиторская задолженность)


1998 - 1999














2 396


1 150


1 150





в том числе: городской бюджет




















150


150





областной бюджет




















1 000


1 000





Нижегородская Епархия

(городской бюджет)




















250








Православный собор
Владимирской-Оранской
Божьей Матери


2001 - 2003

















250




















Приложение 7


к постановлению


Городской Думы


от 22.01.2003 № 4






СМЕТА


"ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА"


НА 2003 ГОД






(в ред. постановления
Городской Думы г. Н.Новгорода


от 14.07.2003 № 51)





тыс.
руб.
























































Наименование мероприятий


Сумма


Остаток средств на 01.01.2003


15 975,0


ДОХОДЫ





Платежи за загрязнение
окружающей среды - всего


74 025,0


РАСХОДЫ





Расходы - всего


90 000,0


В том числе:





Охрана водного бассейна


4 020,6


Охрана окружающей среды от
производственных
и бытовых отходов


2 924,4


Экологическое воспитание,
образование и
пропаганда экологических знаний



30,0


Развитие
материально-технической базы
природоохранных органов



9 000,0


Финансирование природоохранных
мероприятий


74 025,0












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru