Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Земского собрания Вадского
района от 14.12.2007 № 182


"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 - 2010 ГГ."


(Вместе с "ПРОГРАММОЙ
"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 - 2010 ГГ.",
"ПОДПРОГРАММОЙ 1 "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ВАДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2007 - 2010 ГГ.", "ПОДПРОГРАММОЙ
2 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2007 - 2010 ГГ.", "ПОДПРОГРАММОЙ 3 "РАЗВИТИЕ
ГАЗИФИКАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2007
- 2010 ГОДЫ", "ПОДПРОГРАММОЙ 4 "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2007 - 2010 ГГ.", "ПРОГРАММОЙ "РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2007 - 2010
ГГ.")


Официальная публикация в СМИ:


"Восход", № 2(10116),
12.01.2008 (решение)









ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ВАДСКОГО РАЙОНА




РЕШЕНИЕ


от 14 декабря 2007 г. № 182




ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ


ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


НА 2007 - 2010 ГГ."




В целях повышения
уровня социально-экономического развития района, в соответствии с
Уставом Вадского муниципального района Земское собрание решило:


1. Утвердить прилагаемую программу
"Социально-экономическое развитие Вадского муниципального района
Нижегородской области на 2007 - 2010 гг.".


2. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания района по
экономической политике и администрацию района.




Председатель Земского
собрания


А.Ф.ЕРЕМЕЕВ




Глава местного
самоуправления


И.А.УРАЕВ












Утверждена


решением


Земского собрания


Вадского района


от 14.12.2007 № 182




ПРОГРАММА


"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО


РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2007 - 2010 ГГ."




ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ


ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


НА 2007 - 2010 ГГ."




















































Наименование Программы


Программа
"Социально-экономическое развитие
Вадского
муниципального района Нижегородской
области на 2007 - 2010
гг."


Основание
для
разработки Программы


Протокол заседания
Правительства Нижегородской
области от 28.11.2006 № 26


Заказчик


Администрация Вадского
муниципального района


Основные
разработчики
Программы


Администрация Вадского
муниципального района
совместно с государственными
органами
исполнительной власти Нижегородской
области.
Координация Программы осуществляется
министерством
экономики Нижегородской области


Цель Программы


Решение ключевых
социально-экономических проблем
муниципального района и
повышение на этой основе
уровня жизни и обеспечения
занятости населения,
создание благоприятных условий
хозяйствования,
развитие производственного, трудового
и
интеллектуального потенциала территории


Основные
задачи
Программы


1. Создание благоприятного
инвестиционного и
предпринимательского климата

2. Развитие реального сектора экономики
3.
Повышение денежных доходов населения
4. Повышение
доходов бюджетов
5. Формирование
благоприятного социального климата
для деятельности и
здорового образа жизни
населения

6. Повышение уровня обеспеченности
объектами
социальной и инженерной инфраструктуры
7.
Проведение комплексных мероприятий по
оздоровлению
экологии и предупреждению
чрезвычайных ситуаций


Исполнители

мероприятий Программы


Структурные подразделения
администрации Вадского
муниципального района.

Организации муниципального района
(по
согласованию).

Государственные органы исполнительной
власти
Нижегородской области (по согласованию)


Сроки
реализации
Программы


2007 - 2010 гг.


Объемы и
источники
финансирования
Программы


Общий объем финансирования
Программы составляет
1820,4 млн руб., в т.ч.:

1) внебюджетные средства:
-
собственные средства организаций - 636,65 млн
руб.

- прочие внебюджетные
источники - 11,5 млн руб.
2) бюджетные средства:

- средства федерального бюджета - 245,8 млн
руб.
- средства областного бюджета - 903,2 млн руб.
-
средства местного бюджета - 23,1 млн руб.


Ожидаемые
конечные
результаты реализации
Программы


Увеличатся в 2010 г. по
сравнению с 2006 г. и
составят:

- объем отгруженной продукции, услуг - 747,8
млн
руб.
-
среднедушевые денежные доходы населения - 7,5
тыс. руб.

- заработная плата - 10,0 -
15,0 тыс. рублей
- количество новых рабочих мест - 319

- налоговые доходы в консолидированный
бюджет
области - 180,18 млн руб.
-
объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников
финансирования - 1820,4 млн руб.
- объем отгрузки по
малым предприятиям - 47,4 млн
руб.

- объем платных услуг населению - 117 млн
руб.
- объемы строительства объектов социальной
и
инженерной инфраструктуры - 568,0 млн руб.


Система организации и
контроля
исполнения
Программы


По итогам реализации
Программы подготавливаются
полугодовые отчеты. Контроль
за реализацией
программных мероприятий
осуществляется
администрацией муниципального района
и
министерством экономики Нижегородской области






1. ВВЕДЕНИЕ




Программа
"Социально-экономическое развитие Вадского муниципального района
Нижегородской области на 2007 - 2010 гг." (далее - Программа)
представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам
осуществления комплекс производственных, социально-экономических,
организационно-хозяйственных и других мероприятий, разрабатываемых и
реализуемых органами местного самоуправления Вадского муниципального
района на определенный период, обеспечивающих эффективное решение
системных проблем в области экономического, экологического,
социального и культурного развития территории.


В Программе описана комплексная
оценка текущего социально-экономического состояния территории,
сформулированы ключевые проблемы развития. Определены цели и основные
задачи во всех ключевых сферах деятельности.


Программные мероприятия делятся на
общесистемные и мероприятия подпрограмм. Для них определено
необходимое ресурсное обеспечение, увязанное по срокам и источникам
финансирования. Между основными проблемами, целями, задачами и
мероприятиями заложена четкая система причинно-следственных связей.


Программа включает в себя
подпрограммы:


- развитие производительных сил;


- развитие образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальной
политики;


- развитие газификации и
электроснабжения;


- развитие жилищного строительства и
коммунального хозяйства.




2.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ


ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВАДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА




2.1. Основные
характеристики Вадского муниципального района




2.1.1. Общая
информация о Вадском муниципальном районе




Вадский
муниципальный район расположен в центральной части Нижегородской
области и граничит с Перевозским, Дальнеконстантиновским, Арзамасским
и Шатковским районами.


Площадь района составляет 0,742 тыс.
кв. км (1,0% от площади области).


На территории района расположено 46
населенных пунктов. Центром является с. Вад.


Район расположен в 100 км от г.
Н.Новгорода и имеет следующую транспортную инфраструктуру:


- трасса федерального
(республиканского) значения Нижний Новгород - Саранск находится в 18
км от районного центра с. Вад;


- железнодорожная ветка Москва -
Казань (железнодорожные станции Бобыльская, Вадок);


- близость к международному аэропорту
- 130,0 км.




Природно-климатические
условия




Территория Вадского
района относится к зоне с умеренно континентальным климатом, для
которой характерна продолжительная холодная, снежная зима и
сравнительно недолгое жаркое лето.


По агроклиматическому районированию
Нижегородской области территория района относится к четвертому
агроклиматическому району - умеренно теплому, умеренно влажному.
Гидротермический коэффициент равен 1,2. Сумма температур воздуха за
период с температурой выше +10 °С составляет 2100 - 2200 °С.


Продолжительность периода с
температурой выше +10 °С равна 130 - 135 дням.


Климат района характеризуется
следующими данными:


- среднегодовая температура воздуха -
3,2 - 3,4 °С;


- средняя сумма осадков в год - 450 -
500 мм;


- средняя сумма осадков за
вегетационный период - 250 - 300 мм;


- продолжительность безморозного
периода - 135 - 140 дней.




Экологическая
обстановка (загрязнение атмосферного воздуха,


состояние водных ресурсов, состояние
очистных сооружений


и водоохранных объектов)




Негативное влияние
на экологическую обстановку в районе оказывают сельскохозяйственные
предприятия, а также отсутствие очистных и канализационных
сооружений, которые являются источником загрязнения грунтов,
поверхностных и подземных вод.


Для минимизации негативного
воздействия отходов необходимы организация и ведение мониторинга
геологической среды и комплекса работ по благоустройству.




2.1.2. Население.
Демографическая ситуация




Численность
постоянного населения (по состоянию на 01.01.2007) - 15,5 тыс. чел.
(0,5% от населения области).


Коэффициент рождаемости в 2006 году
составил 8,2 на 1000 человек населения, коэффициент смертности - 18,9
на 1000 человек населения.


В общей численности постоянного
населения удельный вес женщин составил 53,5%, а молодежи (16 - 29
лет) - 22,3%.


Возрастная структура населения:
моложе трудоспособного - 16,3%, трудоспособное - 63%, старше
трудоспособного - 20,7%.


Динамика основных демографических
показателей за 2002 - 2006 годы приведена ниже в таблице.




Основные
демографические показатели


Вадского муниципального района




















































































Показатель


2002


2003


2004


2005


2006


Численность постоянного
населения,
тыс. чел.


16,1


15,9


16,0


15,8


15,5


Родившихся, тыс. чел.


0,147


0,191


0,173


0,126


0,130


Умерших, тыс. чел.


0,295


0,310


0,323


0,313


0,298


Естественный прирост, тыс. чел.


-0,148


-0,119


-0,150


-0,187


-0,168


Коэффициент естественного
прироста,
чел. на 1 тыс. населения


-9,2


-7,48


-9,38


-11,84


-10,83


Коэффициент миграционного
прироста,
убыль (-) населения, чел. на 1 тыс.
населения


-0,68


-1,82


-1,69


-0,63


-0,65


Младенческая смертность, на
1000
родившихся


0,03


-


-


-


0,02


Продолжительность жизни,
лет
женщин/мужчин


73/54


74/59


75/60


72/59


72/59






2.1.3. Уровень жизни
населения




Последние годы в
Вадском муниципальном районе отмечался стабильный рост реальных
доходов населения с 1224 рублей в 2002 году до 3120 рублей
(среднедушевой доход) в 2006 году. Основные показатели,
характеризующие уровень жизни населения, представлены ниже в таблице.




Доходы населения




















































































Показатель


2002


2003


2004


2005


2006


Среднедушевые денежные доходы
в
месяц, руб.


1224,0


1453,48


1706,41


1992,47


3120


Реальные денежные доходы, %
к
предыдущему году


118


108


106


106


120


Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата,
руб. (по
полному кругу
организаций)


1919


2317


1892,0


3309


4539,0


Реальная начисленная
заработная
плата, % к предыдущему году


114


104


108


103


108


Средний размер
назначенных
месячных пенсий, руб.


1369,81


1585,09


1841,22


2399,55


2591,3


Реальный размер
начисленной
пенсии, % к предыдущему году


103


101


103


106


108,0


Прожиточный минимум, руб.


1413,28


1828,33


2258,50


2322,53


2828,61


Соотношение среднедушевых
доходов
к прожиточному минимуму


86,6


79,5


75,6


85,8


110






2.1.4. Оценка уровня
социально-экономического развития




Оценка уровня
социально-экономического развития Вадского муниципального района за
предшествующий пятилетний период (в соответствии с Методикой оценки
уровня социально-экономического развития муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области) определена:




































период


2002 г.


2003 г.


2004 г.


2005 г.


2006 г.


место


17


13


14


50


22


оценка


средний


средний


средний


низкий


средний






2.1.5. Общая
характеристика экономического потенциала




Вадский район
является одной из наиболее экологически благоприятных территорий
Нижегородской области ввиду его естественного географического
расположения и отсутствия промышленных объектов, загрязняющих
окружающую среду.


Экономика Вадского района имеет
несколько особенностей с точки зрения инвестиционной
привлекательности:


1. На территории района находятся
месторождения карбонатных пород (для производства строительного
щебня), месторождения глины, из которой в настоящее время производят
красный кирпич. Кроме того, в районе выявлены запасы гипса и
ангидрита. Органы местного самоуправления заинтересованы в разработке
этих месторождений и готовы оказать со своей стороны всяческое
содействие будущим инвесторам в этом направлении.


2. Сильной стороной района является
устойчивое транспортное сообщение. Район имеет разветвленную сеть
автомобильных дорог с твердым покрытием значительной протяженности. В
18 км от райцентра с. Вад проходит автомагистраль республиканского
значения Нижний Новгород - Саранск, по территории района проходит
железная дорога Нижний Новгород - Казань. Надежно работает телефонная
сеть, сотовая связь.


3. Поскольку производственные
мощности промышленных предприятий используются не полностью, в районе
есть свободные производственные площади, которые предприятия готовы
сдавать в аренду. Район располагает свободными квалифицированными
трудовыми ресурсами.


4. Высококвалифицированными
специалистами, грамотными, способными хорошо вести дело
руководителями богата не только отрасль сельского хозяйства района,
но и отрасли строительства, промышленности, торговли. Развитая
инфраструктура транспортной сети, средств связи и выгодное
географическое положение создают району предпосылки для дальнейшего
экономического роста.


5. Уютная природа Вадского района,
излюбленные места отдыха жителей Вада и соседних районов -
незамерзающее карстовое Вадское озеро, Дубрава вблизи села Зеленые
Горы, "Святые ключи" - являются серьезной предпосылкой для
развития такого нового вида внутреннего туризма, как агротуризм
(деревенский).


6. Сельскохозяйственные предприятия
района имеют значительный аграрно-сырьевой потенциал - стабильно
высокую урожайность зерновых культур, реализация и переработка
которых в районе недостаточно развиты. В связи с этим целесообразно и
рентабельно привлечение средств в создание перерабатывающей базы в
районе.




2.2. Основные
проблемы социально-экономического развития и


обоснование необходимости их решения
программными методами




Достижение основной
цели - роста качества жизни населения и создания благоприятных
условий хозяйствования - зависит от решения основных проблем в
экономике и социальной сфере территории.


Основным инструментом по выявлению
ключевых проблем социально-экономического развития территории
является анализ социально-экономического положения Вадского
муниципального района, на основании которого формируется перечень
проблем для их решения программными методами в каждой сфере
деятельности: инвестиционной, природоохранной, промышленности,
агропромышленном комплексе, социальной сфере и др.


Описание основных проблем, отобранных
для их решения программными методами, приводится в приложении 1
"Основные проблемы социально-экономического развития Вадского
муниципального района".




3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ




Основной целью
Программы является решение ключевых социально-экономических проблем
Вадского муниципального района и повышение на этой основе уровня
жизни и обеспечения занятости населения, создание благоприятных
условий хозяйствования, развитие производственного, трудового и
интеллектуального потенциала территории. Основная цель четко увязана
с главной целью Правительства, изложенной в Стратегии развития
Нижегородской области до 2020 года, - достижение высокого уровня
благосостояния населения и стандартов качества жизни при наличии
эффективной и сбалансированной экономики, благоприятных условий для
жизни, а также эффективной исполнительной власти.


Основные направления Программы
ориентированы на долгосрочный период и направлены на улучшение
инвестиционного климата, создание благоприятных условий для развития
предпринимательства.


Задачи. Перечень задач сформирован на
основе создания условий для достижения основной цели Программы и
соответствует решаемым проблемам социально-экономического развития
территории. Деревья задач по каждой сфере деятельности и схема
привлечения финансовых ресурсов для финансирования инвестиционных
проектов приводятся в приложениях 2 и 3 к Программе.


Для достижения основной цели
необходимо решить следующие ключевые задачи:


1. Создание благоприятного
инвестиционного и предпринимательского климата, в т.ч. путем
проведения институциональных преобразований.


2. Формирование благоприятного
социального климата для деятельности и здорового образа жизни
населения на основе:


- развития системы здравоохранения;


- развития системы образования;


- развития и технического
переоснащения объектов физкультуры и спорта;


- развития сети социальных
учреждений;


- реализации мероприятий,
направленных на повышение социальной защищенности нуждающихся
категорий граждан;


- содействия занятости населения;


- сохранения и развития культурного
наследия и творческого потенциала территории;


- развития системы льготного
кредитования граждан на приобретение и строительство жилья.


3. Создание благоприятных условий для
развития промышленности на основе:


- создания условий для диверсификации
экономики территории;


- содействия техническому
перевооружению и внедрению современных технологий по переработке
сырья;


- развития инновационной
инфраструктуры.


4. Развитие транспортной
инфраструктуры как основного связующего звена в межтерриториальных
связях.


5. Обеспечение бесперебойной работы
жилищно-коммунального хозяйства на основе:


- внедрения энергосберегающих и
энергоэффективных технологий;


- оптимизации расчетных операций и
сокращения издержек обращения предприятий жилищно-коммунального
хозяйства;


- развития системы адресного
субсидирования малоимущих слоев населения;


- повышения качества оказываемых
населению коммунальных услуг.


6. Совершенствование бюджетной
политики, механизма исполнения бюджета, исключающего нецелевое
использование бюджетных ресурсов.






-->
примечание.


Нумерация пунктов дана в соответствии
с официальным текстом документа.






8. Проведение
мероприятий по оздоровлению экологии и предупреждению чрезвычайных
ситуаций:


- сокращение сброса загрязняющих
веществ в водные объекты;


- обеспечение населения качественной
питьевой водой;


- снижение уровня загрязнения
атмосферного воздуха;


- утилизация токсичных отходов
промышленных предприятий;


- организация переработки бытовых
отходов;


- предотвращение деградации
естественных природных сообществ;


- развитие системы экологического
образования и просвещения населения.




4. СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ




Программные
мероприятия делятся на общесистемные и мероприятия подпрограмм,
входящих в Программу.





┌───────────────────────────────────────────────┐


Программные
мероприятия │


└─┬───────────────────────────────────────────┬─┘


│ │



V
V


┌───────────────────┐
┌──────────────────────────────────────────┐


Общесистемные │
│ Мероприятия подпрограмм │


└───────────────────┘
└┬───────────┬─────────────────┬──────────┬┘


│ │
│ │



V
V V V



┌────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────────┐


Мероприятия
││ Мероприятия ││ Мероприятия ││
Мероприятия │


подпрограммы
││ подпрограммы ││ подпрограммы
││подпрограммы │


развития
││ развития ││ развития ││
развития │


производительных││
образования, ││ газификации, ││
жилищного │


сил
││здравоохранения,││электроснабжения││строительства│


└────────────────┘│
культуры,
│└────────────────┘│
и │


физической
│ │коммунального│


культуры
и │ │ хозяйства │


спорта,
│ └─────────────┘


социальной


политики


└────────────────┘




Первый блок включает
в себя общесистемные мероприятия, которые сгруппированы по задачам
Программы.




┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐


Решение
основных проблем социально-экономического развития территории


└─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┘




┌───────────────────┬────────────────┬──────────────┴───┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐


┌─────────┴──────────┐┌───────┴──────┐┌────────┴───────┐┌─────────┴────────┐┌──────┴──────┐┌────────┴────────┐┌───────┴──────┐


Создание ││
Формирование ││ Создание ││
Развитие ││ Обеспечение ││Совершенствование││
Проведение │


благоприятного
││благоприятного││ благоприятных ││
транспортной ││бесперебойной││
бюджетной ││мероприятий по│


инвестиционного и ││
социального ││ условий для ││инфраструктуры
как││ работы ││ политики, ││
оздоровлению │


предпринимательского││
климата ││ развития ││
основного ││ жилищно- ││ механизма
││ экологии и │


климата ││
││ промышленности ││связующего
звена в││коммунального││ исполнения
││предупреждению│


│ ││ ││
││межтерриториальных││
хозяйства ││ бюджета, ││
чрезвычайных │


│ ││ ││
││ связях
││ ││ исключающее ││
ситуаций │


│ ││ ││
││ ││
││ нецелевое
││ │


│ ││ ││
││ ││
││ использование
││ │


│ ││ ││
││ ││
││бюджетных
средств││ │


└────┬───────────────┘└──────┬───────┘└───────┬────────┘└─────────┬────────┘└──────────┬──┘└────────────┬────┘└───────────┬──┘


│ │ │
│ │ │


│┌──────────────────┐
│┌─────────────┐
│┌────────────────┐
│┌─────────────────┐
│┌─────────────┐
│┌──────────────┐
│┌─────────────────┐


││ Программа
│ ││ Мероприятия │ ││
Программа │ ││ Подпрограмма № 3│ ││
Мероприятия │ ││ Мероприятия │ ││
Мероприятия │


││ "Развитие
│ ││(подп. 1.1.1,│ ││
"Развитие │ ││ "Развитие │
││подпрограммы │ ││ подпрограмм │
││ подпрограммы │


││ производительных
│ └┤3.1.1, 3.1.2,│ ││производительных│
││ газификации и │ └┤ № 4 │
││ № 2, 3, 4 │ └┤№ 4 (подп. 2.1.7,│


││ сил"
│ │4.1.1, 4.1.2)│ ││ сил"
(решение │ └┤электроснабжения"│
│(подп. 2.1.1 │ ││(использование│ │
2.2.1, 2.2.3, │


└┤(решение
Земского │ └─────────────┘
└┤ Земского │ │ (подп. 1.1.1 - │
│ - 2.3.2) │ ││ средств │ │
2.3.1) │


собрания района
от│ │собрания района │ │
2.2.2) │ └─────────────┘
└┤ федерального │ └─────────────────┘


25.06.2007 № 157,
│ │ от 25.06.2007 │
└─────────────────┘
│ и областного │


3.1.1 - 3.1.3,
│ │ № 157) │
│ бюджетов на │


3.1.5 - 3.1.8)
│ └────────────────┘
│ конкурсной │


└──────────────────┘

основе) │



└──────────────┘




Второй блок включает
в себя мероприятия подпрограмм развития производительных сил,
социальной и инженерной инфраструктуры и мероприятия других
подпрограмм, предполагаемых к реализации на территории Вадского
муниципального района.


Перечни мероприятий подпрограмм
формируются в соответствии с формами, которые приводятся в приложении
4 "Мероприятия по развитию социальной и инженерной
инфраструктуры Вадского муниципального района".




5. РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ




Общий объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составляет
1820,3746 млн руб.


Основными источниками средств для
реализации Программы являются:


1) внебюджетные средства:


- собственные средства организаций -
636,65 млн руб.;


- прочие внебюджетные источники -
11,518 млн руб.;


2) бюджетные средства:


- средства федерального бюджета -
245,824 млн руб.;


- средства областного бюджета -
903,2446 млн руб.;


- средства местного бюджета - 23,138
млн руб.


Объемы и источники финансирования по
Программе с разбивкой по годам реализации приведены в приложении 5
"Объемы и источники финансирования по общесистемным мероприятиям
и мероприятиям подпрограмм".




6. ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ




Эффективность
Программы определяется изменением показателей
социально-экономического развития Вадского муниципального района до и
после реализации программных мероприятий.


Оценка эффективности Программы
определяется по следующим показателям:


Экономическая эффективность:


- увеличение объема инвестиций в
основной капитал;


- увеличение объема отгрузки товаров
собственного производства по всем видам экономической деятельности;


- увеличение объема валовой продукции
сельского хозяйства;


- увеличение прибыли прибыльных
организаций;


- рост объема товарооборота;


- рост объема платных услуг
населению;


- увеличение объема отгрузки по малым
предприятиям.


Бюджетная эффективность:


- увеличение бюджетной эффективности
в целом и по уровням бюджетной системы;


- увеличение доли собственных доходов
в доходах бюджета территории.


Социальная эффективность:


- рост реальных денежных доходов
населения;


- создание новых рабочих мест (в
целом и в отраслевом разрезе);


- снижение уровня общей и
регистрируемой безработицы;


- повышение качества организации
досуга и библиотечного обслуживания населения;


- улучшение демографической
обстановки.


Прогноз основных показателей
социально-экономического развития по Вадскому муниципальному району
до и после реализации мероприятий Программы приводится в приложении
6.


Оценка эффективности мероприятий
подпрограмм проводится в соответствии с формами, которые приводятся в
приложении 7 "Эффективность мероприятий подпрограммы "Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры".


Общая оценка эффективности
мероприятий по всем подпрограммам с разбивкой по годам реализации
приведена в приложении 8 к Программе.




7. ОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ


ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ




7.1. Общее
руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет
заказчик Программы.


К основным функциям заказчика
Программы относятся:


- подготовка проекта программы,
представление на утверждение Земского собрания Вадского
муниципального района;


- координация исполнения программных
мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценка
результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций;


- непосредственный контроль за ходом
реализации мероприятий;


- подготовка отчетов о реализации
Программы, внесение предложений по корректировке Программы.


Исполнители мероприятий Программы
отбираются на основе действующего законодательства на конкурсной
основе.


Заказчик несет ответственность за
реализацию и конечные результаты Программы, рациональное
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств,
определяет формы и методы управления реализацией Программы.


Заказчик Программы, с учетом
выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно
уточняет показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм
реализации Программы, состав исполнителей.


7.2. Формирование подпрограмм
социально-экономического развития Вадского муниципального района.


Формирование отдельных подпрограмм
социально-экономического развития Вадского муниципального района
осуществляется посредством определения основных проблем его
социально-экономического развития, требующих решения программными
методами, и приоритетных (перспективных) направлений развития
территории, исходя из предварительной оценки наличия на ней
экономического потенциала.




Подпрограмма 1




"РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ


ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2007 - 2010 ГГ."




(приложение 9)




Ключевые направления
по реализации подпрограммы


- Трудовые ресурсы. При значительном
количестве неработающих в районе необходима их переподготовка,
обучение и повышение квалификационного уровня.


- Здания и сооружения, земельные
участки. Проведение оценки эффективности использования
эксплуатируемых земельных участков и зданий, а также инвентаризация
участков, пригодных для привлечения инвесторов. Совершенствование
процессов взаимодействия с инвесторами, включая порядок представления
информации и процедуры оформления разрешительной документации.


- Развитие предпринимательства и
малого бизнеса. Развитие малого предпринимательства позволит
обеспечить трудоустройство высвобождающихся работников
модернизируемых предприятий и условия для занятости населения в
районе с ограниченными возможностями для привлечения инвестиций.
Руководство района будет создавать условия для развития малого
бизнеса посредством: устранения административных барьеров,
консультационной поддержки и обучения предпринимателей, активного
вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, включая
формирование благоприятного имиджа предпринимателя.


- Модернизация существующих
предприятий. Скорость модернизации действующих предприятий является
наиболее критичным фактором, определяющим потенциал роста экономики
района. От результатов модернизации зависит не только
конкурентоспособность предприятий, но и инвестиционная
привлекательность района. Также следует учитывать, что скорость
модернизации существующих предприятий является критичным фактором,
компенсирующим влияние демографических рисков, так как стимулирует
сокращение избыточного персонала и перераспределение его на новые
рабочие места. Содействуя модернизации действующих на территории
района предприятий, руководство района будет решать следующие задачи:
содействие повышению квалификации менеджеров предприятий, разработка
и реализация механизмов по переобучению и трудоустройству персонала
реструктуризируемых предприятий в соответствии с требованиями рынка
труда.


- Качественный человеческий капитал.
Наиболее важным стратегическим фактором является человеческий
капитал. Демографический спад является серьезной проблемой для
района. Руководство района будет уделять особое внимание развитию
имеющихся человеческих ресурсов, воспитанию подрастающего поколения
жителей района, привлечению на территорию новых квалифицированных
кадров и созданию условий для удержания на территории района
талантливых и предприимчивых граждан. Приоритетными задачами в
области управления человеческим капиталом являются: проведение
эффективной демографической политики, включая стимулирование
рождаемости, сокращение смертности и обеспечение притока
квалифицированных кадров на территорию района, создание условий для
удержания на территории района талантливых и предприимчивых
выпускников вузов, включая предоставление доступного жилья и создание
условий для карьерного роста.


- Создание благоприятных условий для
жизни, работы, отдыха и воспитания детей. Обеспечение комфортных
условий для жизни населения на территории района - одна из основных
задач. Обеспечение качественным жилищно-коммунальным обслуживанием,
развитие инфраструктуры и обеспечение высоких стандартов в социальной
сфере (образование, здравоохранение, культура и спорт), формирование
единого культурного пространства и обеспечение равного доступа к
культурным ценностям и благам.


- Эффективная исполнительная власть
района. Эффективность исполнительной власти является одним из
наиболее значимых факторов, определяющих развитие района. Для
достижения этой цели исполнительная власть концентрируется на решении
следующих задач: совершенствование ключевых управленческих процессов
и организационных структур в исполнительных органах местного
самоуправления района, формирование кадрового потенциала
исполнительных органов местного самоуправления района.




Подпрограмма 2




"РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ,


ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ


ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2007 - 2010 ГГ."




Одной из главных
проблем социально-экономического развития территории является
невысокий уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры
и неравномерность их размещения.


Настоящая подпрограмма включает в
себя комплекс мероприятий (строительство и ввод в действие объектов
социальной инфраструктуры, работы капитального характера), повышающих
обеспеченность населения Вадского муниципального района объектами
социальной инфраструктуры и оснащенность самих объектов системами
отопления, водо- и газоснабжения.




1. Анализ уровня
обеспеченности Вадского муниципального


района объектами социальной
инфраструктуры




На основании анализа
уровня обеспеченности Вадского муниципального района объектами
образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и
жилья выявлены следующие проблемы:


а) объекты социальной инфраструктуры
имеют высокую степень физического и морального износа (износ основных
фондов в 2006 году увеличился по сравнению с 2002 годом: по фондам
социального обеспечения - с 60% до 78%, культуры и физической
культуры - с 62% до 76%). Здания и сооружения построены по устаревшим
типовым проектам, что увеличивает затраты на их содержание и не
позволяет оказывать качественные услуги;


б) объекты социальной инфраструктуры
крайне неравномерно размещены по территории муниципального района.




1.1. Образование




Обеспеченность
объектами образования населения Вадского муниципального района в 2006
году в целом удовлетворительная.


Обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в дошкольных учреждениях (мест на 1000 детей)
составила 1176 мест.


Число дневных общеобразовательных
учреждений - 16, численность учащихся дневных общеобразовательных
учреждений - 1641 чел.


Численность обучающихся в первую
смену в дневных учреждениях общего образования к общему числу
обучающихся в этих учреждениях - 100%.


Материально-техническая база
учреждений образования требует обновления.


Требуется капитальный ремонт в семи
общеобразовательных учреждениях (44%); все виды благоустройства имеют
99,9% общеобразовательных учреждений.


Основные проблемы в обеспеченности
населения образовательными учреждениями (в частности детскими
дошкольными и школьными):


- неравномерное размещение
образовательных учреждений;


- финансовые возможности территории
не позволяют строить объекты по современным проектам, позволяющим
оказывать развивающие и оздоравливающие детей качественные услуги.




1.2. Здравоохранение




Одним из наиболее
важных показателей условий жизни населения является обеспеченность
объектами здравоохранения. Это стационары, амбулатории, поликлиники,
фельдшерско-акушерские пункты.


Обеспеченность объектами
здравоохранения населения Вадского муниципального района в 2006 году
в целом удовлетворительная.


Обеспеченность населения больничными
койками на 10 тыс. жителей в 2006 году составила 90,32 койки.


Мощность амбулаторно-поликлинических
учреждений - 200 посещений в смену.


Обеспеченность населения врачами (в
расчете на 10 тыс. чел. населения) - 15,4 чел., средним медицинским
персоналом - 79 чел.


Материально-техническая база
медицинских учреждений к 2006 году значительно обновилась новым
лечебным оборудованием, автотранспортом, медицинской мебелью и прочей
бытовой техникой, о чем говорит износ основных средств: в 2002 году -
71%, в 2006 году - 64%.


Но, несмотря на это, техническое
состояние объектов здравоохранения характеризуется низким показателем
числа учреждений, оборудованных коммуникациями. По итогам 2006 года в
целом по Вадскому муниципальному району оборудованы водопроводом 100%
учреждений, канализацией - 100%, имеют центральное отопление - 100%.


Основные проблемы в обеспеченности
населения объектами здравоохранения:


- низкая обеспеченность врачебным
персоналом;


- плохая материально-техническая база
сельских фельдшерско-акушерских пунктов - основного источника
оказания медицинской помощи на селе;


- необходимость открытия офисов
врачей общей практики в крупных населенных пунктах.




1.3. Культура




Обеспеченность
объектами культуры населения Вадского муниципального района в 2006
году в целом удовлетворительная.


Обеспеченность учреждениями
культурно-досугового типа на 100 тыс. населения составила 95 ед.


Обеспеченность общедоступными
библиотеками на 100 тыс. населения - 88,6 ед.


Материально-техническая база
учреждений культуры - высокий уровень износа учреждений культуры и
искусства, требующих капитального и текущего ремонтов. Доля
учреждений культурно-досугового типа, требующих капитального ремонта,
- 40%.


Основные проблемы в сфере культуры:


- недостаточное количество и высокий
уровень износа учреждений культуры и искусства, их расположение в
нетиповых и приспособленных помещениях;


- материально-техническая база многих
учреждений культуры не отвечает современным требованиям, в связи с
чем предоставление качественных услуг населению практически
невозможно.




1.4. Физическая
культура и спорт




Обеспеченность
объектами физической культуры и спорта населения Вадского
муниципального района в 2006 году в целом низкая.


Уровень обеспеченности населения
спортивными залами составил 16, плоскостными сооружениями - 21.


Уровень развития материальной
спортивной базы - низкий.


Процент занимающихся физической
культурой и спортом от общего числа населения района в 2006 году
составил 7%.


Основные проблемы в сфере физической
культуры и спорта:


- низкая обеспеченность спортивными
сооружениями, отсутствие современных многофункциональных спортивных
сооружений;


- необходимость капитального ремонта
имеющихся спортивных объектов;


- основная часть спортивных
сооружений не обеспечена необходимым спортивным инвентарем и
оборудованием.




1.5. Социальная
политика




Роста особо
нуждающихся в социальных услугах одиноких и пожилых людей не
ожидается.


Обеспеченность объектами социальной
защиты населения Вадского муниципального района в 2006 году в целом
удовлетворительная.


Обеспеченность домами-интернатами для
престарелых и инвалидов - 26 мест на 10 тыс. жителей.


Материально-техническая база
учреждений социальной защиты - низкая.


Основными проблемами в области
социальной защиты населения являются:


- большинство объектов социальной
сферы имеют высокий процент износа (94% износ зданий интерната для
престарелых и инвалидов), слабую материально-техническую базу и
низкую квалификацию кадров;


- низкая обеспеченность
автотранспортом;


- большинство объектов социальной
сферы требует капитального ремонта.




2. Цели, задачи и
основные направления развития социальной


инфраструктуры Вадского
муниципального района




2.1. Основные цели,
задачи




Главной целью
подпрограммы является создание материальной базы развития социальной
инфраструктуры для повышения качества жизни населения Вадского
муниципального района.


Задачами развития должны стать:


- повышение уровня и выравнивание
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры населения Вадского
муниципального района;


- повышение оснащенности объектов
социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.


Индикатором выполнения названных
задач будет служить положительная динамика обеспеченности населения
территории объектами социальной инфраструктуры.




2.2. Основные
направления развития




Развитие социальной
инфраструктуры в районе осуществляется по основным направлениям:


а) развитие объектов социальной
сферы.


Мероприятия включают строительство
объектов соцкультбыта, капитальный ремонт и реконструкцию объектов
социальной сферы;


б) ресурсное обеспечение
подпрограммы.


Для реализации мероприятий
подпрограммы потребуются инфраструктурные, финансовые и трудовые
ресурсы.


Обеспечение выполнения мероприятий
потребует привлечения финансовых ресурсов - 418,6842 млн руб., из
них:


1) внебюджетные средства:


- собственные средства организаций -
4,18 млн руб.;


2) средства федерального бюджета -
5,07 млн руб.;


3) средства областного бюджета -
394,0632 млн руб.;


4) средства местного бюджета - 14,946
млн руб.;


5) другие источники финансирования -
0,425 млн руб.;


в) оценка эффективности мероприятий
подпрограммы.


Результатом реализации подпрограммы
предусмотрен рост объемов строительства объектов социальной
инфраструктуры по сравнению с предыдущими годами.


Всего будет построено новых объектов
социальной инфраструктуры: 6 объектов образования, 3 объекта
здравоохранения, 2 объекта культуры, 2 объекта физической культуры и
спорта.


Будут выполнены капитальные и текущие
ремонты объектов социальной сферы.


Учреждения социальной сферы будут
приобретать оборудование ежегодно.




Подпрограмма 3




"РАЗВИТИЕ
ГАЗИФИКАЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ


ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2007 - 2010 ГОДЫ"




Одной из более
значимых проблем развития территории является обеспечение части
населения газовым топливом, вновь строящиеся улицы и микрорайон
обеспечить электричеством.




1. Анализ уровня
обеспеченности Вадского муниципального


района инженерной инфраструктурой




Газоснабжением
обеспечено 98% населения. Газифицировано в 2006 году 133 квартиры.




2. Цели, задачи и
основные направления развития социальной


и инженерной инфраструктуры
муниципального района




2.1. Основные цели,
задачи: обеспечение населения района, социально-культурных объектов
природным газом и электроэнергией.


Главной целью подпрограммы является
создание материальной базы развития инженерной инфраструктуры для
повышения качества жизни населения Вадского муниципального района.


Задачами развития должны стать:


- повышение уровня и выравнивание
обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры населения Вадского
муниципального района;


- повышение оснащенности объектов
инженерными коммуникациями.


Индикатором выполнения названных
задач будет служить положительная динамика обеспеченности населения
территории объектами инженерной инфраструктуры.


2.2. Основные направления развития.


Развитие инженерной инфраструктуры в
районе осуществляется по основным направлениям:


а) развитие систем жизнеобеспечения
населения.


К данному направлению относятся
мероприятия по обеспечению потребностей территории в электро-, тепло-
как жилищного фонда, так и объектов социальной сферы, а также
мероприятия по газификации и энергосбережению.


Реализация этого направления позволит
улучшить условия проживания населения, улучшение качественного
обслуживания населения в социальных объектах;


б) развитие объектов инженерной
инфраструктуры.


Мероприятия включают строительство
газовых котельных, газопроводов высокого и среднего давления для
жилья и объектов соцкультбыта, капитальный ремонт и реконструкцию
объектов инженерной сферы;


в) ресурсное обеспечение
подпрограммы.


Для реализации мероприятий
подпрограммы потребуются инфраструктурные, финансовые и трудовые
ресурсы.


Обеспечение выполнения мероприятий
потребует привлечения финансовых ресурсов - 44,898 млн руб., из них:


1) внебюджетные средства:


- собственные средства организаций -
1,0 млн руб.;


- заемные средства других организаций
- 6,825 млн руб.;


2) средства федерального бюджета -
5,254 млн руб.;


3) средства областного бюджета -
31,541 млн руб.;


4) средства местного бюджета - 0,278
млн руб.;


г) оценка эффективности мероприятий
подпрограммы.


Результатом реализации подпрограммы
предусмотрен рост объемов строительства объектов инженерной
инфраструктуры по сравнению с предыдущими годами.


Всего будет построено в
производственном и жилищном секторе две новые котельные, проложены
газопроводы высокого и низкого давления до населенных пунктов,
многоквартирных и индивидуальных домов населения района, для вновь
строящихся улиц будут протянуты две высоковольтные линии.


Реконструкция, капитальные и текущие
ремонты объектов будут проводиться по их износу.




Подпрограмма 4




"РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА


ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2007 - 2010 ГГ."




1. Благоустройство
жилищного фонда и оснащенность социальных объектов инженерными
коммуникациями составляет:


- водоснабжением - 84%;


- газоснабжением - 98%;


- канализацией - 69%.


1.1. Жилищное строительство.


Жилье является жизненным приоритетом
молодежи в возрасте 25 - 30 лет; от его наличия во многом зависит
демографическое состояние территории. Кроме того, существует проблема
расселения семей из ветхого фонда и проживающих на меньшей площади, а
также проблема, связанная с привлечением в район трудовых ресурсов.


Площадь жилищного фонда в среднем на
одного жителя по итогам 2006 года - 23,3 кв. м.


Общая площадь ветхого и аварийного
жилищного фонда - 4,7 тыс. кв. м.


Число семей, состоящих на учете для
получения жилья на конец года, от общего числа семей - 7%.


Объем ввода жилья на территории: из
расчета на 1000 человек населения введено квадратных метров общей
площади - 454 кв. м.


Основные проблемы улучшения жилищных
условий населения:


- низкие объемы ввода жилья по
причине высокой стоимости жилья, невысоких объемов кредитования
населения на льготных условиях, низких доходов населения.


1.2. Коммунальное хозяйство.


По состоянию на 1 января 2007 года
удельный вес площади, оборудованной водопроводом, составляет 84% к
общей площади жилищного фонда, канализацией - 69%, горячим
водоснабжением - 20%, центральным отоплением - 83%, газом - 98%.


Сложные геолого-гидрогеологические
условия на территории района (преимущественное развитие глинистых
пород в зоне свободного водообмена и загипсованность разреза) в целом
обуславливают недостаточную обеспеченность населения пресными водами
питьевого качества.


Водоснабжение района и с. Вад
осуществляется за счет подземных вод водоносной нижнеказанской
карбонатной серии и частично за счет водоносной локально
слабоводоносной уржумской карбонатно-терригенной свиты и водоносного
котельнического терригенного комплекса.


Основными потребителями являются:


- МП "Коммунальник", на
балансе которого 28 эксплуатационных скважин и два родника,
находящиеся на территории 16 населенных пунктов. Общий объем
водопотребления составляет 1,8 тыс. куб. м/сут.;


- сельскохозяйственные
производственные кооперативы;


- детские оздоровительные лагеря и
базы отдыха.


Средняя величина водопотребления
данных потребителей составляет 50 - 100 куб. м/сут. В основном за
счет эксплуатации водоносной нижнеказанской карбонатной серии,
водоснабжение района осуществляется посредством одиночных скважин,
расположенных бессистемно.


Для оценки современных условий
водоснабжения и экологической обстановки на территории района
необходимо провести обследование водозаборных скважин, родников и
техногенных объектов.


Для решения вопроса
хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов водой
питьевого качества необходимо проведение поисково-оценочных работ, в
т.ч. организация водоснабжения возможна за счет родникового стока.


1.3. Объекты инженерной
инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа
(износ основных фондов в 2006 году увеличился по сравнению с 2002
годом: по фондам коммунального хозяйства - с 58,4% до 70,1%). Здания
и сооружения построены по устаревшим типовым проектам, что
увеличивает затраты на их содержание и не позволяет оказывать
качественные услуги.


Основными проблемами в сфере
инженерной инфраструктуры являются:


- низкая оснащенность объектами
инженерной инфраструктуры;


- высокий уровень износа
водопроводных и канализационных сетей;


- необходимость строительства
сооружений водопользования с новыми методами очистки.




2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ


И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА




2.1. Основные цели,
задачи.


Главной целью подпрограммы является
создание материальной базы развития социальной и инженерной
инфраструктуры для повышения качества жизни населения Вадского
муниципального района.


Задачами развития должны стать:


- повышение уровня и выравнивание
обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры
населения Вадского муниципального района;


- повышение оснащенности объектов
социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.


Индикатором выполнения названных
задач будет служить положительная динамика обеспеченности населения
территории объектами социальной и инженерной инфраструктуры.


2.2. Основные направления развития.


Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в районе осуществляется по основным направлениям:


а) развитие систем жизнеобеспечения
населения.


К данному направлению относятся
мероприятия по обеспечению потребностей территории в электро-, тепло-
и водоснабжении как жилищного фонда, так и объектов социальной сферы,
а также мероприятия по газификации и энергосбережению.


Реализация этого направления позволит
улучшить условия проживания населения, улучшение качественного
обслуживания населения в социальных объектах;


б) развитие объектов социальной
сферы.


Мероприятия включают строительство
жилья, объектов соцкультбыта, капитальный ремонт и реконструкцию
объектов социальной сферы;


в) ресурсное обеспечение
подпрограммы.


Для реализации мероприятий
подпрограммы потребуются инфраструктурные, финансовые и трудовые
ресурсы.


Обеспечение выполнения мероприятий
потребует привлечения финансовых ресурсов - 329,1545 млн руб., из
них:


1) внебюджетные средства:


- собственные средства организаций -
7,4621 млн руб.;


2) средства областного бюджета -
303,2604 млн руб.;


3) средства местного бюджета - 8,064
млн руб.;


4) другие источники финансирования -
10,368 млн руб.




4. ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ




Результатом
реализации подпрограммы предусмотрен рост объемов жилищного
строительства.


Всего будет построено 42 жилых дома,
из которых 40 домов - по ул. Подводника Горбунова с. Вад, один
четырехквартирный дом, один 18-квартирный дом.


Реконструировано общежитие ВСТ под
квартиры.


В коммунальном хозяйстве будут
поставлены четыре водонапорные башни в селах района.


Будет выполнен капитальный и текущий
ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства. За счет средств
областного бюджета будут отремонтированы дороги в районе.












Приложение 1


к Программе




ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ


ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА




┌─────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────┐


Проблема │
Количественная характеристика │ Краткое описание │


│ ├──────────────────────────┬───────┤


│ │ значение
на территории │ в │ │


│ │ │среднем│


│ │ │ по
│ │


│ │ │области│


├─────────────────┼──────────────────────────┼───────┼────────────────────┤


1. Строительство│В
с. Петлино проживает 506│ │Часть существующего│


учебно-
│человек, детей с первого│ │здания
Петлинской│


воспитательного │года
жизни до 18 лет - 124│ │школы построена в│


учреждения
│ребенка. Молодых семей│ │конце 19
века. В│


школы-сада в
с.│(возраст до 30 лет) в селе│ │этой части
здания│


Петлино Вадского│-
10. │ │находятся классы и│


района │В
состав Петлинского│ │спортивный зал.│


│ │сельсовета
входит с.│ │Класс не│


│ │Холостой
Майдан: население│ │соответствует │


│ │211
человек, молодых семей│ │санитарным нормам и│


│ │-
4 │ │учебным требованиям │


├─────────────────┼──────────────────────────┼───────┼────────────────────┤





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана в
соответствии с официальным текстом документа.




1.
Строительство│Население района на│ │В
с. Вад имеется│


стадиона в с.
Вад│01.01.2007 составляет 15,5│ │футбольное
поле│


│ │тыс.
человек, 50% из│ │размером 70x100,│


│ │которых
проживает в с.│ │построенное в 1965│


│ │Вад.
Кроме того, в МОУ│ │году и│


│ │"Вадская
средняя│ │реконструированное в│


│ │общеобразовательная
школа"│ │1972 году. В│


│ │учащихся
540 человек, в│ │настоящее время оно│


│ │МОУ
"Вадская начальная│ │принадлежит Вадской│


│ │общеобразовательная
школа"│ │начальной школе. На│


│ │-
270 человек, в ГОУ НПО│ │футбольном поле│


│ │"Профессиональное
училище│ │занимаются 8│


│ │N
94" - 210 человек, ФГОУ│ │футбольных
команд.│


│ │СПО
"Вадский строительный│ │Оборудованного │


│ │техникум"
- 340 человек │ │стадиона в районе│


│ │ │
нет. Направлялись│


│ │ │
материалы в 2001 -│


│ │ │
2002 годах для│


│ │ │
включения в│


│ │ │
федеральную и│


│ │ │
областную программы,│


│ │ │
а в 2005 году - для│


│ │ │
включения в│


│ │ │
областную целевую│


│ │ │
программу │


│ │ │
"Социальное
развитие│


│ │ │
села до 2010 года"


├─────────────────┼──────────────────────────┼───────┼────────────────────┤


2. Строительство│-
Анненковский сельсовет -│ │Спортивных │


районных │860
человек │ │сооружений в│


спортивных │-
Дубенский сельсовет -│ │сельских поселениях│


сооружений │780
человек │ │нет. В школах│


│ │-
Елховский сельсовет -│ │спортивные залы не│


│ │550
человек │ │соответствуют │


│ │-
Зеленогорский сельсовет│ │современным │


│ │-
840 человек │ │требованиям и│


│ │-
Круто-Майданский│ │запросам молодого│


│ │сельсовет
- 870 человек │ │поколения, так как│


3. Строительство│-
Лопатинский сельсовет -│ │не имеют│


в │730
человек │ │современного │


административных │-
Новомирский сельсовет -│ │оборудования, │


центрах │810
человек │ │тренажеров и│


сельсоветов │-
Петлинский сельсовет -│ │спортивных │


хоккейных и│820
человек │ │сооружений. │


футбольных │-
Стрельский сельсовет -│ │Строительство │


площадок │1100
человек │ │спортивных площадок│


│ │-
Умайский сельсовет - 700│ │позволит занять│


│ │человек
│ │свободное время│


│ │ │
молодого поколения,│


│ │ │
повлечет укрепление│


│ │ │
физического │


│ │ │
состояния населения │


├─────────────────┼──────────────────────────┼───────┼────────────────────┤


4. Строительство│Село
Крутой Майдан│ │Крутомайданский СДК│


здания
Дома│расположено на центральной│ │построен
в 1956│


культуры в
с.│усадьбе сельхозпредприятия│ │году. Это
деревянное│


Крутой Майдан │ООО
"Заря", в 12 км от│ │здание
общей│


│ │райцентра
с. Вад, имеет│ │площадью 360 кв. м│


│ │820
жителей. Культурным│ │со зрительным залом│


│ │обслуживанием
села│ │на 200 мест. В мае│


│ │занимаются
два учреждения│ │1998 года Дом│


│ │социальной
сферы: │ │культуры был закрыт│


│ │-
Крутомайданский сельский│ │в связи с аварийным│


│ │Дом
культуры МУ "КСО" и│ │состоянием
здания│


│ │Крутомайданская
сельская│ │(100% износ). С│


│ │библиотека
- филиал МУ│ │сентября 1998 года│


│ │ЦБС.
В зону обслуживания│ │Крутомайданский СДК│


│ │учреждений
культуры входят│ │находится в│


│ │с.
Салалей и д. Костино │ │приспособленном │


│ │ │
помещении бывшего│


│ │ │
магазина Вадского│


│ │ │
райпо, общей│


│ │ │
площадью 150 кв. м│


│ │ │
(здание сдано в│


│ │ │
аренду на 5 лет).│


│ │ │
Здание не отвечает│


│ │ │
требованиям и│


│ │ │
нормативам клубной│


│ │ │
работы по│


│ │ │
организации │


│ │ │
полноценного досуга│


│ │ │
населения, │


│ │ │
отсутствуют: │


│ │ │
- помещение│


│ │ │
зрительного зала, │


│ │ │
- комнаты для│


│ │ │
кружковой работы, │


│ │ │
- складские│


│ │ │
помещения, │


│ │ │
- необходимое│


│ │ │
музыкально- │


│ │ │
техническое │


│ │ │
оборудование. │


│ │ │
В 1995 году совхозом│


│ │ │
"Искра" было
начато│


│ │ │
строительство нового│


│ │ │
здания Дома культуры│


│ │ │
на 200 мест. С 1998│


│ │ │
года строительство│


│ │ │
не ведется │


├─────────────────┼──────────────────────────┼───────┼────────────────────┤


5. Очистка озера│Озеро
Вадское - уникальное│ │С момента│


Вадское
│карстовое, или провальное,│ │образования
озера│


│ │озеро,
имеющее│ │наблюдается его│


│ │своеобразный
│ │постепенное │


│ │гидрологический
режим.│ │зарастание сорной│


│ │Озеро
питается мощными│ │растительностью -│


│ │восходящими
карстовыми│ │камышом. Площадь│


│ │источниками
- из глубоких│ │зеркала озера│


│ │(до
15 метров) провалов│ │сокращается, озеро│


│ │(воклин)
интенсивно бьет│ │мельчает и высыхает,│


│ │подземная
вода и настолько│ │что нарушает водный│


│ │сильно,
что зимой в этих│ │баланс между озером│


│ │местах
озерная вода часто│ │и подземными водами.│


│ │не
замерзает. Сильный│ │В 2005 году│


│ │напор
подземной воды│ │приобретена │


│ │создает
впечатление│ │камышекосилка для│


│ │выпуклой
линзы над│ │обкоса камыша по│


│ │поверхностью
озера.│ │заросшим площадям│


│ │Интенсивное
течение│ │озера. Для│


│ │распространяется
от│ │сохранения этого│


│ │воклины
на расстояние 15 -│ │уникального водоема│


│ │20
м. На поверхности озера│ │необходимо провести│


│ │четко
прослеживается│ │капитальную чистку│


│ │граница
между прозрачной│ │прибрежных площадей│


│ │водой
из карстовой воронки│ │и дна озера, на что│


│ │и
мутноватой с│ │требуются │


│ │растительными
остатками│ │значительные │


│ │водой
озера. Озеро связано│ │денежные средства │


│ │сетью
подземных каналов с│ │ │


│ │соседними
озерами и│ │ │


│ │подземными
источниками.│ │ │


│ │Озеро
является особо│ │ │


│ │охраняемой
природной│ │ │


│ │территорией
и относится к│ │ │


│ │государственным
памятникам│ │ │


│ │природы
Нижегородской│ │ │


│ │области
│ │ │


├─────────────────┼──────────────────────────┼───────┼────────────────────┤


6.
Реконструкция│Очистные сооружения в с.│ │За
последнее время│


системы │Вад
функционируют с 1981│ │система канализации│


канализации и│года.
За время их│ │часто выходит из│


очистных
│существования сток│ │строя, что
влечет за│


сооружений в
с.│нечистот увеличился в│ │собой
загрязнение│


Вад │связи
с застройкой новых│ │окружающей среды,│


│ │домов
и газовым обогревом│ │причиняет неудобства│


│ │воды,
используемой на│ │жителям села │


│ │бытовые
цели. Для│ │ │


│ │нормальной
работы очистных│ │ │


│ │сооружений
необходима│ │ │


│ │реконструкция
трех│ │ │


│ │аэротанков.
Для получения│ │ │


│ │экологически
чистых│ │ │


│ │сбросов
необходима│ │ │


│ │постройка
здания│ │ │


│ │хлораторной.
Для│ │ │


│ │бесперебойной
подачи│ │ │


│ │сточной
жидкости на│ │ │


│ │очистные
сооружения│ │ │


│ │необходима
замена│ │ │


│ │напорного
коллектора (ул.│ │ │


│ │Мира
- ул. Советская с.│ │ │


│ │Вад)
│ │ │


├─────────────────┼──────────────────────────┼───────┼────────────────────┤


7. Строительство│В
поселке Анненковский│ │В п. Анненковский│


системы │Карьер
сложилась крайне│ │Карьер проживают│


канализации
и│сложная санитарная│ │около 1000
человек. │


очистных
│обстановка. Отсутствуют│ │Строительство


сооружений в
п.│очистные сооружения для│ │системы
канализации│


Анненковский
│канализационных стоков,│ │и
очистных│


Карьер
│отстойники и│ │сооружений в
поселке│


│ │канализационные
сети у│ │крайне необходимо.│


│ │домов
требуют ремонта,│ │Загрязнение │


│ │канализационные
стоки│ │окружающей среды│


│ │откачиваются
не│ │влечет за собой│


│ │своевременно
│ │антисанитарные │


│ │ │
условия для│


│ │ │
населения, │


│ │ │
проживающего в│


│ │ │
поселке │


├─────────────────┼──────────────────────────┼───────┼────────────────────┤


8. Строительство│На
территории Петлинского│ │Обеспечение объектов│


межпоселкового
│сельсовета насчитывается│ │соцкультбыта
и│


газопровода │256
хозяйств, из них 75│ │домовладений жителей│


высокого
давления│хозяйств - в с. Холостой│ │сел
газовым топливом│


с. Петлино -
с.│Майдан. Необходимо│ │


Холостой Майдан
│строительство │ │


│ │межпоселкового
газопровода│ │ │


│ │протяженностью
5110 метров│ │ │


├─────────────────┼──────────────────────────┼───────┼────────────────────┤


9. Строительство│На
территории района│ │Существующая │


газовых сетей
в│находится детский│ │котельная
санатория│


поселке
санатория│противотуберкулезный │ │построена
и введена│


"Бобыльский"
и│санаторий "Бобыльский" на│ │в
эксплуатацию в│


строительство │120
мест. Санаторий│ │1973 году, работает│


газовой
котельной│предназначен для лечения│ │на
каменном угле,│


для корпусов│детей,
проживающих на│ │мощность котельной│


санатория
│территории Нижегородской│ │составляет 2,7
МВт.│


│ │области,
в возрасте от 7│ │Температурный режим│


│ │до
17 лет, имеющих│ │в помещениях│


│ │локальные
неактивные формы│ │санатория не│


│ │туберкулеза,
вираж│ │соответствует │


│ │туберкулезных
проб и│ │санитарным нормам.│


│ │другие
сопутствующие│ │Санаторию │


│ │заболевания
│ │"Бобыльский" │


│ │ │
необходимо │


│ │ │
строительство │


│ │ │
газовой котельной и│


│ │ │
газовых сетей для│


│ │ │
обеспечения газом│


│ │ │
населения, │


│ │ │
проживающего на│


│ │ │
территории поселка │


├─────────────────┼──────────────────────────┼───────┼────────────────────┤


10. Строительство│Дороги
общего пользования,│ │Подъезды к социально│


и ремонт дорог
в│требующие реконструкции и│ │значимым
объектам и│


районе
│строительства, по району -│ │жилым домам
в│


│ │26,9
км. │ │сельсоветах района в│


│ │По
сельсоветам дорог,│ │последнее время не│


│ │требующих
ремонта,│ │ремонтировались │


│ │насчитывается
74,5 км.│ │из-за отсутствия│


│ │Дороги,
нуждающиеся в│ │денежных средств и│


│ │асфальтобетонном
покрытии,│ │пришли в негодность │


│ │-
45 км, в щебеночном│ │ │


│ │покрытии
- 8 км; грунтовые│ │ │


│ │дороги,
требующие полного│ │ │


│ │строительства,
- 21,5 км │ │ │


└─────────────────┴──────────────────────────┴───────┴────────────────────┘














Приложение 2


к Программе




ДЕРЕВЬЯ ЗАДАЧ




1. Строительство
Петлинской школы - детского сада на 162 места.


2. Строительство стадиона в с. Вад.


3. Строительство районных спортивных
сооружений.


4. Строительство в административных
центрах сельсоветов хоккейных и футбольных площадок.


5. Строительство здания Дома культуры
в с. Крутой Майдан.


6. Реконструкция системы канализации
и очистных сооружений в с. Вад.


7. Строительство системы канализации
и очистных сооружений в п. Анненковский Карьер.


8. Строительство межпоселкового
газопровода высокого давления с. Петлино - с. Холостой Майдан.


9. Строительство газовых сетей в
поселке санатория "Бобыльский" и строительство газовой
котельной для корпусов санатория.


10. Очистка озера Вадское.


11. Строительство и ремонт дорог в
районе.












Приложение 3


к Программе




СХЕМА


ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ


ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ




┌─────────────────────────────────┐


Привлечение
финансовых ресурсов │


для
финансирования инвестиционных├───────────────────┐


проектов
│ │


└──────┬───────────────────┬──────┘


│ │


\/
\/ │


┌───────────────────────────────┐
┌───────────────────────────────┐


Отсутствие
собственных │ │ Получение инвестиций из │


инвестиций для
развития │ │ федерального, областного │ │


производственной
базы │ │бюджетов и внебюджетных фондов │ │


└───────────────────────────────┘
└───────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────────┐


Создание
условий для реализации │<──────────────────┤


инвестиционного
проекта │ │


└─────────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────────┐


Обеспечение
строящихся объектов │<──────────────────┤


трудовыми
ресурсами │ │


└─────────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────────┐


Обеспечение
строящихся объектов │<──────────────────┤


местным
строительным материалом │ │


(глина,
песок, щебень) │ │


└─────────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────────┐


Обеспечение
техническими, │<──────────────────┤


энергетическими
и прочими │ │


средствами
│ │


└─────────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────────┐


Предоставление
свободных │<──────────────────┘


"зеленых"
и "коричневых" площадок│


└─────────────────────────────────┘












Приложение 4


к Программе




МЕРОПРИЯТИЯ


ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ


ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2007 - 2010 ГОДЫ




Ответственные
исполнители - администрация района; организации, органы
исполнительной власти Нижегородской области (по согласованию)




┌───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐


№ │
Объект/отрасль │ Наименование │Срок │
Ответственный │ Необходимые │ Предполагаемый объем
инвестиций, млн руб. │Ожидаемый эффект │


п/п │
│ мероприятия │реали-│исполнитель
от │ ресурсы
├─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┤
от реализации │


│ │ │
зации │
Правительства │ (трудовые, │ Всего │Собст-
│Другие│Феде- │Област- │Местный│
(млн руб.) │


│ │ │ │
Нижегородской
│энергетические, │ │венные
│источ-│ральный│ной │бюджет │


│ │ │ │
области,
│сырьевые и др.) │ │сред- │ники
│бюджет │бюджет │ │ │


│ │ │ │
администрации │
│ │ства │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
района, │
│ │органи- │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
организаций │
│ │заций │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1 │ 2
│ 3 │ 4 │ 5
│ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
10 │ 11 │ 12 │ 13 │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


Мероприятия
подпрограммы 1 "Развитие производительных сил"


приняты
и утверждены решением Земского собрания района от 25.06.2007 № 157


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


│ │ │ │
│ │ │1033,1
│624,8 │ │235,5 │172,8 │
- │ │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


Мероприятия
подпрограммы 2 "Развитие образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта │


Вадского
муниципального района Нижегородской области на 2007 - 2010 гг."


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤



1. Образование


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


1.1. Новое строительство


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


1.1.1. │Школа -
детский сад│Строительство │2008 -│
Министерство │ │ 47,3 │ │
│ │ 45,8 │ 1,5 │Улучшение


│ │в с.
Петлино│учебно- │ 2010 │ образования
│ │ │ │ │
│ │ │учебного │


│ │Вадского
района │воспитательного │ │
Нижегородской │ │ │ │
│ │ │ │процесса.


│ │ │учреждения
школа-сад│ │ области │ │
│ │ │ │ │
│2008: │


│ │ │в
с. Петлино│ │ │
│ │ │ │ │
│ │- 15,0 обл. б-т │


│ │ │Вадского
района │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- 0,5 район. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009:


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
15,0 обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
0,5 район. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2010:


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
15,8 обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
0,5 район. б-т │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.1.2. │МОУ
"Вадская средняя│Строительство │2008 -│
-"- │ │ 4,0 │
│ │ │ 3,0 │ 1,0 │Улучшение


│ │общеобразовательная
│мастерских │ 2009 │ │
│ │ │ │
│ │ │учебного │


│ │школа"
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │процесса.


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2008
- 1,0 проект│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
район. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 3,0 обл.│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │б-т


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.1.3. │МОУ
"Вадский детский│Строительство │2007 -│
-"- │ │ 20,5 │
│ │ │ 20,5 │ │Улучшение
условий│


│ │дом
(смешанный)" │дополнительного │ 2008 │
│ │ │ │
│ │ │ │проживания
детей-│


│ │ │здания
для детского│ │ │
│ │ │ │ │
│ │сирот. │


│ │ │дома
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │2009 - 9,0 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2008
- 11,5 │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.1.4. │Петлинский
│Строительство │2009 -│ Министерство
│Потребность │ 1,09 │ │ │
│ 1,09 │ │Улучшение │


│ │сельсовет/
│газовой котельной│ 2010 │ сельского
│тепловой │ │ │ │
│ │ │учебного │


│ │образование
│для учебно-│ │ хозяйства и
│мощности Гкал/ч│ │ │ │
│ │ │процесса. │


│ │ │воспитательного
│ │продовольствия │0,34 │
│ │ │ │ │
│2009 - 0,3 обл.│


│ │ │учреждения
школа-сад│ │ Нижегородской │ │
│ │ │ │ │
│б-т │


│ │ │в
с. Петлино │ │ области │
│ │ │ │ │
│ │2010 - 0,79 обл.│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │б-т


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.1.5. │Зеленогорский
│Строительство │ 2008 │ -"-
│Потребность в│ 3,215 │ │ 0,1
│ │ 3,115 │ │Улучшение │


│ │сельсовет/
│газовой котельной│ │
│дополнительном │ │ │ │
│ │ │учебного процесса│


│ │образование
│для школы в с.│ │
│газоснабжении │ │ │ │
│ │ │и теплового│


│ │ │Зеленые
Горы │ │ │0,012 тыс.
куб.│ │ │ │ │
│ │обеспечения │


│ │ │ │
│ │м/ч
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.1.6. │Петлинский
│Строительство │ 2009 │ -"-
│Потребность в│ 1,66 │ │
│ │ 1,66 │ │Улучшение


│ │сельсовет/
│газовой котельной│ │
│дополнительном │ │ │ │
│ │ │учебного процесса│


│ │образование
│для школы в с.│ │
│газоснабжении │ │ │ │
│ │ │и теплового│


│ │ │Холостой
Майдан │ │ │0,105 тыс.
куб.│ │ │ │ │
│ │обеспечения │


│ │ │ │
│ │м/ч
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


1.2. Реконструкция,
замена и модернизация


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


1.2.1. │МДОУ
"Солнышко" │Замена │ 2007 │
Департамент │ │ 1,0888│ │
│ │ 1,0888│ │Улучшение


│ │ │электроосвещения,
│ │ образования │ │
│ │ │ │ │
│содержания детей│


│ │ │электроснабжения
и│ │ Нижегородской │ │
│ │ │ │ │
│в дошкольном│


│ │ │электросилового
│ │ области │ │
│ │ │ │ │
│учреждении │


│ │ │оборудования
в МДОУ│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │"Солнышко"
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.2.2. │Школы
района │Выполнение работ по│ 2007 │
-"- │ │ 0,282 │ │
│ │ 0,282 │ │Улучшение


│ │ │монтажу
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │содержание детей│


│ │ │противопожарной
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│в школьных│


│ │ │сигнализации
в│ │ │ │
│ │ │ │ │
│учреждениях │


│ │ │школах
района │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


1.3. Прочие работы


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


1.3.1. │Детские
│Капитальный ремонт │2007 -│ Управление
│ │ 1,87 │ │ │
│ │ 1,87 │Улучшение │


│ │образовательные
│ │ 2010 │ образования и │
│ │ │ │
│ │ │учебного │


│ │учреждения
│ │ │ молодежной
│ │ │ │ │
│ │ │процесса. │


│ │ │ │
политики │
│ │ │ │
│ │ │2007 - 0,4 │


│ │ │ │
администрации │
│ │ │ │
│ │ │2008 - 0,45 │


│ │ │ │
района (УОМП) │
│ │ │ │
│ │ │2009 - 0,5 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2010
- 0,52 │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.3.2. │Детские
дошкольные│Капитальный ремонт │2007 -│ УОМП
│ │ 1,3 │ │
│ │ │ 1,3 │Улучшение условий│


│ │учреждения
│ │ 2010 │
│ │ │ │ │
│ │ │в детских│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
дошкольных │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
учреждениях. 2007│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
0,3 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2008
- 0,3 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 0,35 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2010
- 0,35 │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.3.3. │Образование
│Приобретение │ 2007 │ -"-
│ │ 0,35 │ │
│ │ 0,175 │ 0,175 │Улучшение


│ │ │автомашины
"ГАЗель" │ │ │
│ │ │ │ │
│ │обеспечения │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
транспортными │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
средствами │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
образовательных │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
учреждений │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.3.4. │Образование
│Приобретение │2007 -│ -"-
│ │ 1,55 │ │
│ │ 0,09 │ 1,46 │Улучшение


│ │ │оборудования
в│ 2010 │ │ │
│ │ │ │ │
│учебного │


│ │ │образовательные
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│процесса. │


│ │ │учреждения
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│2007: │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
0,02 обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
0,36 район. б-т│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2008:


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
0,02 обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
0,36 район. б-т│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009:


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
0,025 обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
0,37 район. б-т│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2010:


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
0,025 обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
0,37 район. б-т│


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.3.5. │Образование
│Капитальный ремонт│2007 -│ -"-
│ │ 0,626 │ │
│ │ │ 0,626 │2007 - 0,2


│ │ │крыши
МОУ "Умайская│ 2008 │ │
│ │ │ │ │
│ │2008 - 0,426 │


│ │ │основная
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │общеобразовательная
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │школа"
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


Итого по образованию
│ │ │
│ 84,8318│ │ 0,1 │
│ 76,8008│ 7,931 │ │


├─────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤



2. Здравоохранение


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


2.1. Новое строительство


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


2.1.1. │ГУЗ НО
"Детский│Строительство │2008 -│
Департамент │ │ 10,0 │ │
│ │ 10,0 │ │Улучшение
условий│


│ │противотуберкулезный│газовой
котельной│ 2009 │здравоохранения│
│ │ │ │ │
│ │проживания детей.│


│ │санаторий
│для ГУЗ НО "Детский│ │
Нижегородской │ │ │ │
│ │ │ │2008 - 4,0


│ │"Бобыльский"/
│противотуберкулезный│ │ области │
│ │ │ │
│ │ │2009 - 6,0 │


│ │здравоохранение
│санаторий │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │"Бобыльский"
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.1.2. │ООО
"Медиана"/│Строительство аптеки│ 2008 │
ООО "Медиана" │ │ 2,0 │
2,0 │ │ │ │
│"Аптека для│


│ │здравоохранение
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │бережливых". │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
Обеспечение более│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
дешевыми │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
лекарствами │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
населения района │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


2.2. Реконструкция,
замена и модернизация


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


2.2.1. │МЛПУ
"Вадская ЦРБ" │Капитальный ремонт│ 2007 │
МЛПУ "Вадская │ │ 1,06 │
0,4 │ │ │ │ 0,66
│Улучшение │


│ │ │оперативного
блока,│ │ ЦРБ". │
│ │ │ │ │
│ │лечебного │


│ │ │кровли
детского│ │ Администрация │
│ │ │ │ │
│ │процесса │


│ │ │корпуса,
акушерского│ │ района │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │отделения,
пяти ФАП │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.2.2. │МЛПУ
"Вадская ЦРБ" │Капитальный ремонт│ 2008 │
-"- │ │ 1,14 │
0,42 │ │ │ │ 0,72
│Улучшение │


│ │ │восьми
ФАП,│ │ │
│ │ │ │ │
│ │лечебного │


│ │ │пищеблока,
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│процесса │


│ │ │поликлиники,
второго│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │этажа
инфекционного│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │отделения
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.2.3 │МЛПУ
"Вадская ЦРБ" │Капитальный ремонт│ 2009 │
-"- │ │ 0,54 │
0,26 │ │ │ │ 0,28
│Улучшение │


│ │ │детского
отделения,│ │ │
│ │ │ │ │
│ │лечебного │


│ │ │инфекционного
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│процесса │


│ │ │отделения
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.2.4. │ГУЗ НО
"Детский│Реконструкция банно-│2007 -│
Департамент │ │ 6,5384│ │
│ │ 6,5384│ │Улучшение
условий│


│ │противотуберкулезный│прачечного
комбината│ 2009 │здравоохранения│ │
│ │ │ │ │
│проживания детей.│


│ │санаторий
│ГУЗ НО "Детский│ │
Нижегородской │ │ │ │
│ │ │ │2007 - 1,0
обл.│


│ │"Бобыльский"
│противотуберкулезный│ │ области
│ │ │ │ │
│ │ │б-т │


│ │ │санаторий
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│2008 - 5,5384│


│ │ │"Бобыльский"
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│обл. б-т │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


2.3. Прочие работы


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


2.3.1. │Аптека № 5
филиал ГП│Открытие аптечного│ 2009 │ Аптека № 5
│ │ 0,1 │ 0,1 │ │
│ │ │Улучшение │


│ │НО "НОФ"
│пункта в п. Новый│ │ филиал ГП
НО │ │ │ │
│ │ │ │обеспечения │


│ │ │Мир
│ │ "НОФ" │
│ │ │ │
│ │ │населения │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
лекарственными │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
средствами │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.2. │Аптека № 5
филиал ГП│Открытие при аптеке│ 2010 │ -"-
│ │ 0,08 │ 0,08 │
│ │ │ │Обеспечение


│ │НО "НОФ"
│№ 5 в с. Вад│ │
│ │ │ │
│ │ │ │населения │


│ │ │кабинета
врача-│ │ │
│ │ │ │ │
│ │врачебными │


│ │ │консультанта
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│консультациями │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.3. │МЛПУ
"Вадская ЦРБ" │Приобретение │2007 -│
Департамент │ │ 8,048 │ 0,77 │
0,325│ 4,16 │ 1,143 │ 1,65 │Улучшение


│ │ │лечебного
│ 2010 │здравоохранения│ │
│ │ │ │ │
│лечебного │


│ │ │оборудования
│ │ Нижегородской │ │
│ │ │ │ │
│процесса. │


│ │ │ │
области, │
│ │ │ │
│ │ │2007 - 5,613, в│


│ │ │ │
администрация │
│ │ │ │
│ │ │т.ч.: │


│ │ │ │
района, МЛПУ │
│ │ │ │
│ │ │4,160 фед. б-т │


│ │ │ │
"Вадская ЦРБ"
│ │ │ │ │
│ │ │0,978 обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,15
район. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,325
др. источ. │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2008
- 1,295, в│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │т.ч.:


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,165
обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,36
район. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,77
ср-ва│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
предпр. │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 0,51│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
район. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2010
- 0,63 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
район. б-т │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


Итого по здравоохранению
│ │ │
│ 29,5064│ 4,03 │ 0,325│ 4,16
│ 18,6814│ 2,31 │ │


├─────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤



3. Культура


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


3.1. Новое строительство


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


3.1.1. │МУ
"Культурно-│Строительство клуба│2007 -│
Комитет по │ │ 22,126 │ │
│ │ 21,926 │ 0,2 │Обеспечение


│ │спортивное
│на 250 мест со│ 2009 │ культуре
│ │ │ │ │
│ │ │населения │


│ │объединение"
│зрительным залом на│ │ Нижегородской
│ │ │ │ │
│ │ │культурным │


│ │ │200
мест в с. Крутой│ │ области │
│ │ │ │ │
│ │досугом. │


│ │ │Майдан
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │2007 - 4,6 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │4,4
- обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,2
- район. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 17,526│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │обл.
б-т │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


3.1.2. │МУ
"Культурно-│Строительство ДК в│2009 -│
-"- │ │ 9,0 │ │
│ │ 8,5 │ 0,5 │Обеспечение


│ │спортивное
│п. Ан. Карьер │ 2011 │
│ │ (25,0) │ │ │
│ │ │населения │


│ │объединение"
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │культурным │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
досугом. │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 1,0 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,5
- обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,5
- район. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2010
- 8,0 обл.│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │б-т


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2011
- 16,0 │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


3.2. Реконструкция,
замена и модернизация


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


3.2.1. │МУ
"Культурно-│Ремонт РДК в с. Вад │2007 -│МУ
"Культурно- │ │ 1,4 │
│ │ │ │ 1,4 │2007
- 0,4 │


│ │спортивное
│ │ 2009 │ спортивное
│ │ │ │ │
│ │ │2008 - 0,6 │


│ │объединение"
│ │ │ объединение".
│ │ │ │ │
│ │ │2009 - 0,4 │


│ │ │ │
Администрация │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
района │
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


3.2.2. │МУ
"Культурно-│Ремонт сельских│2007 -│МУ
"Культурно- │ │ 0,7 │
│ │ │ │ 0,7 │2007
- 0,4 │


│ │спортивное
│библиотек │ 2010 │ спортивное
│ │ │ │ │
│ │ │2008 - 0,1 │


│ │объединение"
│ │ │ объединение".
│ │ │ │ │
│ │ │2009 - 0,1 │


│ │ │ │
Администрация │
│ │ │ │
│ │ │2010 - 0,1 │


│ │ │ │
района │
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


3.3. Прочие работы


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


4.3.1. │МУ
"Культурно-│Приобретение │2007 -│МУ
"Культурно- │ │ 1,6 │
│ │ │ │ 1,6 │2007
- 0,4 │


│ │спортивное
│компьютеров, мебели│ 2010 │ спортивное
│ │ │ │ │
│ │ │2008 - 0,4 │


│ │объединение"
│и спортинвентаря │ │ объединение".
│ │ │ │ │
│ │ │2009 - 0,4 │


│ │ │ │
Администрация │
│ │ │ │
│ │ │2010 - 0,4 │


│ │ │ │
района │
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


4.3.2. │МУ
"Культурно-│Приобретение │ 2008 │МУ
"Культурно- │ │ 0,234 │
│ │ │ 0,117 │ 0,117 │Обеспечение


│ │спортивное
│музыкальных │ │ спортивное
│ │ │ │ │
│ │ │населения района│


│ │объединение"
│инструментов и│ │ объединение".
│ │ │ │ │
│ │ │культурным │


│ │ │звукоусилительной
│ │ Администрация │ │
│ │ │ │ │
│досугом │


│ │ │аппаратуры
│ │ района │ │
│ │ │ │ │
│ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


4.3.3. │МУ
"Культурно-│Приобретение │ 2009 │МУ
"Культурно- │ │ 0,376 │
│ │ │ 0,188 │ 0,188 │


│ │спортивное
│автотранспорта │ │ спортивное
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │объединение"
│ │ │ объединение".
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
Администрация │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
района │
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


Итого по культуре
│ │ │
│ 35,436 │ │ │
│ 30,731 │ 4,705 │ │


├─────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤



4. Физическая культура и спорт


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


4.1. Новое строительство


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


4.1.1. │МУ
"Культурно-│Строительство │2009 -│
Комитет по │ │ 250,0 │ │
│ │250,0 │ │Улучшение


│ │спортивное
│физкультурно- │ 2010 │развитию
спорта│ │ │ │
│ │ │ │состояния


│ │объединение"
│оздоровительного │ │ Нижегородской
│ │ │ │ │
│ │ │здоровья │


│ │ │комплекса
в с. Вад │ │ области │ │
│ │ │ │ │
│населения района.│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 100,0 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2010
- 150,0 │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


4.1.2. │МУ
"Культурно-│Строительство │ 2010 │
-"- │ │ 15,0 │ │
│ │ 15,0 │ │Улучшение


│ │спортивное
│стадиона в с. Вад │ │
│ │ │ │ │
│ │ │состояния │


│ │объединение"
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │здоровья │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
населения района │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


Итого по физической
культуре и спорту │ │ │
│ 265,0 │ │ │
│265,0 │ │ │


├─────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤



5. Социальная политика


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


5.1. Реконструкция,
замена и модернизация


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


5.1.1. │ГУ
"Вадский дом-│Капитальный ремонт│2007 -│
Департамент │Строительные │ 2,5 │ │
│ │ 2,5 │ │Улучшение
условий│


│ │интернат"
│здания № 1 │ 2010 │ социальной
│материалы │ │ │
│ │ │ │проживания │


│ │ │ │
защиты │
│ │ │ │
│ │ │престарелых и│


│ │ │ │
населения, │
│ │ │ │
│ │ │инвалидов. │


│ │ │ │
труда и │
│ │ │ │
│ │ │2007 - 0,5 │


│ │ │ │
занятости │
│ │ │ │
│ │ │2008 - 0,6 │


│ │ │ │
Нижегородской │
│ │ │ │
│ │ │2009 - 0,7 │


│ │ │ │
области │
│ │ │ │
│ │ │2010 - 0,7 │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


5.2. Прочие работы


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


5.2.1. │ОАО
"Радуга"/ │Создание новых│ 2010 │
ОАО "Радуга" │Трудовые ресурсы│ 0,15 │
0,15 │ │ │ │
│Увеличение объема│


│ │легкая
│рабочих мест при│ │
│100 человек │ │ │ │
│ │ │производства │


│ │промышленность
│работе предприятия в│ │ │
│ │ │ │
│ │ │швейных изделий в│


│ │ │две
смены │ │ │
│ │ │ │ │
│ │два раза │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


5.2.2. │Областная
│Обеспечение │ 2008 │ Департамент
│ │ 0,35 │ │ │
│ 0,35 │ │Улучшение │


│ │межотраслевая
│комплексных центров│ │ социальной │
│ │ │ │
│ │ │обслуживания │


│ │целевая
программа│социального │ │ защиты
│ │ │ │ │
│ │ │граждан пожилого│


│ │"Старшее
поколение│обслуживания │ │
населения, │ │ │ │
│ │ │ │возраста


│ │на 2006 -
2009 годы"│населения и центров│ │
труда и │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │социального
│ │ занятости │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │обслуживания
граждан│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │пожилого
возраста и│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │инвалидов
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │автотранспортом
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


5.2.3. │Департамент
│Переобучение │2007 -│ Департамент
│ │ 0,91 │ │ │
0,91 │ │ │Переобучение на│


│ │социальной
защиты│безработных граждан │ 2010 │ социальной
│ │ │ │ │
│ │ │профессии: │


│ │населения,
труда и│ │ │ защиты
│ │ │ │ │
│ │ │водитель кат.│


│ │занятости
│ │ │ населения,
│ │ │ │ │
│ │ │"В", "С",
швея,│


│ │Нижегородской
│ │ │ труда и │
│ │ │ │
│ │ │предприниматель │


│ │области
│ │ │ занятости
│ │ │ │ │
│ │ │без образования│


│ │ │ │
Нижегородской │
│ │ │ │
│ │ │юридического │


│ │ │ │
области │
│ │ │ │
│ │ │лица. │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2007
- 0,2 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2008
- 0,2 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 0,25 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2010
- 0,26 │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


Итого по социальной
политике │ │ │
│ 3,91 │ 0,15 │ │
0,91 │ 2,85 │ │ │


├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


Итого по подпрограмме
"Развитие образования,│ │ │
│ 418,6842│ 4,18 │ 0,425│
5,07 │394,0632│14,946 │ │


здравоохранения,
культуры, физической культуры и│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


спорта, социальной
политики" │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


Мероприятия
подпрограммы 3 "Развитие газификации и электроснабжения"


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤



1. Газификация


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


1.1. Новое строительство


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


1.1.1.
│Жилищно-коммунальная│Строительство │ 2007 │
Министерство │ │ 3,0 │ │
│ │ 3,0 │ │Обеспечение


│ │инфраструктура/
│котельной в с.│ │ ЖКХ │
│ │ │ │
│ │ │тепловых нагрузок│


│ │местная
│Петлино │ │
Нижегородской │ │ │ │
│ │ │ │жилых
и│


│ │администрация
│ │ │ области, │
│ │ │ │
│ │ │административных │


│ │Петлинского
│ │ │ администрация
│ │ │ │ │
│ │ │зданий │


│ │сельсовета
│ │ │ района
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.1.2.
│Жилищно-коммунальная│Газоснабжение жилых│ 2010 │
-"- │Потребность в│ 2,62 │
│ │ 0,665│ 1,955 │ │Улучшение


│ │инфраструктура/
│домов в п. сан.│ │
│дополнительном │ │ │ │
│ │ │проживания │


│ │местная
│"Бобыльский" │ │
│газоснабжении │ │ │
│ │ │ │населения
района │


│ │администрация
│ │ │
│0,105 тыс. куб.│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Вадского
сельсовета │ │ │
│м/ч │ │ │
│ │ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.1.3. │ОАО
"Радуга"/ │Строительство │ 2007 │
ОАО "Радуга" │ │ 1,0 │
1,0 │ │ │ │
│Улучшение условий│


│ │легкая
│газовой котельной в│ │
│ │ │ │ │
│ │ │труда, снижение│


│ │промышленность
│административном │ │ │
│ │ │ │
│ │ │себестоимости │


│ │ │здании
ОАО "Радуга" │ │ │
│ │ │ │
│ │ │продукции │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.1.4.
│Жилищно-коммунальная│Газоснабжение жилых│ 2007 │
Министерство │Потребность в│ 1,590 │ │
│ │ 1,59 │ │Улучшение
условий│


│ │инфраструктура/
│жомов № 55 - 77 по│ │ ЖКХ
│дополнительном │ │ │ │
│ │ │проживания │


│ │местная
│ул. Колхозная с.│ │
Нижегородской │газоснабжении │ │ │
│ │ │ │населения


│ │администрация
│Умай │ │ области,
│0,593 тыс. куб.│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Умайского
сельсовета│ │ │
администрация │м/ч │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
района │
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.1.5.
│Жилищно-коммунальная│Строительство │ 2007 │
-"- │Потребность в│ 3,650 │
│ │ │ 3,65 │ │Улучшение


│ │инфраструктура/
│газопроводов │ │
│дополнительном │ │ │ │
│ │ │проживания │


│ │местная
│среднего и низкого│ │
│газоснабжении │ │ │ │
│ │ │населения района │


│ │администрация
│давления к с.│ │
│0,3 тыс. куб.│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Вадского
сельсовета │Троицкое 1-е │ │
│м/ч │ │ │
│ │ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.1.6. │
-"- │Строительство │ 2008 │
-"- │Потребность в│ 1,8 │ │
│ │ 1,8 │ │Улучшение


│ │ │газопровода
для│ │ │дополнительном │
│ │ │ │ │
│проживания │


│ │ │индивидуальных
жилых│ │ │газоснабжении │
│ │ │ │ │
│населения района │


│ │ │домов
в микрорайоне│ │ │0,263 тыс.
куб.│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │Дальний
с. Вад │ │ │м/ч
│ │ │ │ │
│ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана в
соответствии с официальным текстом документа.




6.1.9.
│ -"- │Строительство │2008
-│ Министерство │Потребность в│ 2,24 │
│ 0,1 │ 0,535│ 1,605 │
│Улучшение условий│


│ │ │газопровода
│ 2009 │ ЖКХ │дополнительном │
│ │ │ │ │
│проживания │


│ │ │высокого,
среднего и│ │ Нижегородской │газоснабжении │
│ │ │ │ │
│населения. │


│ │ │низкого
давления для│ │ области, │0,184 тыс.
куб.│ │ │ │ │
│ │2008 - 1,11, в│


│ │ │индивидуальных
жилых│ │ администрация │м/ч │
│ │ │ │ │
│т.ч.: 0,05 -│


│ │ │домов
по ул.│ │ района │
│ │ │ │ │
│ │ср-ва населения │


│ │ │Подводника
Горбунова│ │ │ │
│ │ │ │ │
│0,26 - фед. б-т │


│ │ │с.
Вад │ │ │
│ │ │ │ │
│ │0,8 - обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 1,13, в│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │т.ч.:
0,05 -│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │ср-ва
населения │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,275
- фед. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,805
- обл. б-т │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


6.1.10.│Жилищно-коммунальная│Строительство
│ 2009 │ -"- │Потребность
в│ 2,62 │ │ │ 0,653│
1,967 │ │Улучшение │


│ │инфраструктура/
│межпоселкового │ │
│дополнительном │ │ │ │
│ │ │проживания │


│ │местная
│газопровода высокого│ │
│газоснабжении │ │ │ │
│ │ │населения района │


│ │администрация
│давления с. Петлино│ │
│0,5 тыс. куб.│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Петлинского
│- с. Холостой Майдан│ │
│м/ч │ │ │ │
│ │ │ │


│ │сельсовета
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


6.1.11.│Жилищно-коммунальная│Газификация
с.│ 2007 │ Министерство │ │
4,72 │ │ 4,72 │ │ │
│Газификация 136│


│ │инфраструктура/
│Петлино │ │ ТЭК │
│ │ │ │
│ │ │домовладений. │


│ │местная
│ │ │
Нижегородской │ │ │ │
│ │ │ │Улучшение


│ │администрация
│ │ │ области │
│ │ │ │
│ │ │жизненных условий│


│ │Петлинского
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │населения │


│ │сельсовета
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


6.1.12.│Жилищно-коммунальная│Газоснабжение
жилых│ 2008 │ -"- │Потребность
в│ 2,0 │ │ 0,1 │ │
1,9 │ │Улучшение │


│ │инфраструктура/
│домов по ул.│ │
│дополнительном │ │ │ │
│ │ │проживания │


│ │местная
│Воронцовская в с.│ │
│газоснабжении │ │ │ │
│ │ │населения района │


│ │администрация
│Дубенское │ │
│0,184 тыс. куб.│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Дубенского
│ │ │
│м/ч │ │ │ │
│ │ │ │


│ │сельсовета
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


6.1.13.│Жилищно-коммунальная│Газоснабжение
жилых│ 2010 │ -"- │Потребность
в│ 2,15 │ │ │ 0,536│
1,614 │ │Улучшение │


│ │инфраструктура/
│домов по ул.│ │
│дополнительном │ │ │ │
│ │ │проживания │


│ │местная
│Дубенская в с.│ │
│газоснабжении │ │ │ │
│ │ │населения района │


│ │администрация
│Дубенское │ │
│0,065 тыс. куб.│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Дубенского
│ │ │
│м/ч │ │ │ │
│ │ │ │


│ │сельсовета
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


6.1.14.│Жилищно-коммунальная│Газоснабжение
жилых│ 2008 │ -"- │Потребность
в│ 0,95 │ │ 0,95 │ │
│ │Улучшение │


│ │инфраструктура/
│домов по ул.│ │
│дополнительном │ │ │ │
│ │ │проживания │


│ │местная
│Почтовая в п│ │
│газоснабжении │ │ │ │
│ │ │населения района │


│ │администрация
│Анненковский Карьер │ │
│0,07 тыс. куб.│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Анненковского
│ │ │
│м/ч │ │ │ │
│ │ │ │


│ │сельсовета
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


6.1.15.│Жилищно-коммунальная│Газоснабжение
жилых│ 2010 │ -"- │Потребность
в│ 3,82 │ │ 0,955│ 2,865│
│ │Улучшение │


│ │инфраструктура/
│домов в с. Сосновка │ │
│дополнительном │ │ │ │
│ │ │проживания │


│ │местная
│ │ │
│газоснабжении │ │ │ │
│ │ │населения района │


│ │администрация
│ │ │
│0,23 тыс. куб.│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Лопатинского
│ │ │
│м/ч │ │ │ │
│ │ │ │


│ │сельсовета
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


Итого по газификации
│ │ │
│ 32,16 │ 1,0 │ 6,825│
5,254│ 19,081 │ │ │


├─────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤



2. Электроснабжение


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


2.1. Новое строительство


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


2.1.1. │Вадский
сельсовет │Строительство ВЛ-0,4│ 2007 │
Министерство │ │ 0,082 │ │
│ │ │ 0,082 │Обеспечение


│ │ │кВ
по ул. Солнечная│ │ ТЭК │
│ │ │ │ │
│ │электроснабжения │


│ │ │с.
Вад │ │ Нижегородской │
│ │ │ │ │
│ │вновь построенных│


│ │ │ │
области │
│ │ │ │
│ │ │улиц в с. Вад │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.1.2. │Вадский
сельсовет │Строительство ВЛ-0,4│ 2007 │ -"-
│ │ 0,196 │ │
│ │ │ 0,196 │Обеспечение


│ │ │кВ
по ул. Садовая с.│ │ │
│ │ │ │ │
│ │электроснабжения │


│ │ │Вад
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │вновь построенных│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │улиц
в с. Вад │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


2.2. Реконструкция,
замена и ремонт


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


2.2.1. │Петлинский
и Вадский│Кап. ремонт│ 2007 │ -"-
│ │ 4,460 │ │
│ │ 4,460 │ │Улучшение


│ │сельсоветы
│электрических сетей│ │
│ │ │ │ │
│ │ │обеспечения │


│ │ │в
с. Холостой Майдан│ │ │
│ │ │ │ │
│ │электричеством │


│ │ │ВЛ-0,4
кВ, 60 узлов│ │ │
│ │ │ │ │
│ │населенных │


│ │ │учета,
с. Вад, ул.│ │ │
│ │ │ │ │
│ │пунктов │


│ │ │Рабочая
КТП - 1 шт. │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.2.2. │Анненковский
│Реконструкция ВЛ-6,0│2008 -│ -"-
│ │ 8,0 │ │
│ │ 8,0 │ │Улучшение │


│ │сельсовет
│кВ в п. Анненковский│ 2009 │
│ │ │ │ │
│ │ │обеспечения │


│ │ │Карьер
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │электричеством. │


│ │ │протяженностью
6 км │ │ │ │
│ │ │ │ │
│2008 - 3,5 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 4,5 │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


Итого по
электроснабжению │ │
│ │ 12,738 │ │
│ │ 12,46 │ 0,278 │


├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


Итого по подпрограмме N
3 "Развитие газификации и│ │ │
│ 44,898 │ 1,0 │ 6,825│
5,254│ 31,541 │ 0,278 │ │


электроснабжения"
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


Подпрограмма
4 "Развитие жилищного строительства и коммунального хозяйства"


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤



1. Жилищное строительство


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


1.1. Новое строительство


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


1.1.1. │ООО
"Вад.Строитель" │Строительство жилых│2007 -│
Администрация │ │ 69,0 │ │
│ │ 69,0 │ │Обеспечение


│ │ │домов
по ул.│ 2009 │ района, ООО │
│ │ │ │ │
│ │населения жильем.│


│ │ │Подводника
Горбунова│ │"Вад.Строитель"│
│ │ │ │ │
│ │2007 - 23,0 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2008
- 23,0 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 23,0 │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.1.2. │Строительство
│Строительство 18-│ 2009 │ Министерство │
│ 21,2 │ │ │
│ 21,1 │ │Расселение │


│ │ │квартирного
жилого│ │ строительства │ │
│ │ │ │ │
│ветхого фонда│


│ │ │дома
в с. Вад │ │ Нижегородской │
│ │ │ │ │
│ │897,5 кв. м │


│ │ │ │
области, │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
министерство │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
жилищной │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
политики и │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
жилищного фонда│
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
Нижегородской │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
области │
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


1.1.3. │Строительство
│Строительство 4-кв.│ 2009 │ -"-
│ │ 6,52 │ │
│ │ 6,52 │ │Расселение │


│ │ │жилого
дома в с. Вад│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ветхого фонда│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │дома
277 кв. м │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


1.2. Реконструкция,
модернизация и ремонт


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


1.2.1. │ООО
"Вад.Строитель" │Реконструкция и│ 2007 │
Администрация │ │ 5,0 │ │
│ │ 5,0 │ │Обеспечение


│ │ │переоборудование
│ │ района, ООО │ │
│ │ │ │ │
│населения жильем │


│ │ │общежития
ВСТ под│ │"Вад.Строитель"│
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │квартиры
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


1.3. Прочие работы


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в
виду Районная целевая программа реализации

приоритетного национального
проекта "Доступное и комфортное жилье -

гражданам России" в
Вадском муниципальном районе", утвержденная решением

Земского собрания Вадского
района от 17.08.2006 № 78.




1.3.1.
│Районная целевая│Районная целевая│2007 -│
Правительство │ │ 152,676 │ │
│ │152,676 │ │2007 - 39,91;


│ │программа
│программа "Доступное│ 2010 │
Нижегородской │ │ │ │
│ │ │ │2,402 тыс. кв.
м │


│ │ │и
комфортное жилье -│ │ области, │
│ │ │ │ │
│ │2008 - 39,42; │


│ │ │гражданам
России" │ │ администрация │
│ │ │ │ │
│ │2,8155 тыс. кв. м│


│ │ │ │
Вадского района│
│ │ │ │
│ │ │2009 - 1,699; │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
2,5745 тыс. кв. м│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2010
- 41,65; │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
3,1135 тыс. кв. м│


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в виду
районная целевая программа "Молодой семье -

доступное жилье" на
2005 - 2010 годы, утвержденная решением Земского

собрания Вадского района от
17.08.2006 № 77.




1.3.2.
│Районная целевая│Районная целевая│2007 -│
│ │ 9,274 │ 4,271 │
│ │ 2,657 │ 2,346 │2007 - 1,783,
в│


│ │программа
│программа "Молодой│ 2010 │
│ │ │ │
│ │ │ │т.ч.:


│ │ │семье
- доступное│ │ │
│ │ │ │ │
│ │0,544 обл. б-т │


│ │ │жилье"
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │0,469 - мест. б-т│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,77
др. источ. │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2008
- 2,177, в│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │т.ч.:


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,635
обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,55
- мест. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,992
др. источ. │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 2,561, в│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │т.ч.:


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,718
обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,642
- мест. б-т│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │1,201
др. источ. │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2010
- 2,753, в│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │т.ч.:


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,761
обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,687
- мест. б-т│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │1,305
др. источ. │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


Итого по жилищному
строительству │ │ │
│ 263,673 │ │ 4,268│
│257,057 │ 2,348 │ │


├─────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤



2. Коммунальное хозяйство


├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤


2.1. Новое строительство


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


2.1.1.
│Жилищно-коммунальная│Строительство │ 2007 │
Министерство │Потребность │ 0,4 │ 0,1 │
│ │ 0,15 │ 0,15 │Улучшение


│ │инфраструктура
│водонапорной башни в│ │ ЖКХ
│электрических │ │ │ │
│ │ │водоснабжения │


│ │ │с.
Вад, ул.│ │ Нижегородской │мощностей
400│ │ │ │ │
│ │населения │


│ │ │Подводника
Горбунова│ │ области, │кВт │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │
администрация │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
района │
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.1.2.
│Жилищно-коммунальная│Строительство │ 2007 │
-"- │Потребность │ 0,4 │
0,164 │ │ │ 0,15 │ 0,086
│Улучшение │


│ │инфраструктура
│водонапорной башни в│ │
│электрических │ │ │ │
│ │ │водоснабжения │


│ │ │с.
Щедровка │ │ │мощностей
300│ │ │ │ │
│ │населения │


│ │ │ │
│ │кВт
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.1.3.
│Жилищно-коммунальная│Строительство │ 2008 │
-"- │Потребность │ 0,4 │
│ │ │ 0,28 │ 0,12 │Улучшение


│ │инфраструктура
│водонапорной башни в│ │
│электрических │ │ │ │
│ │ │водоснабжения │


│ │ │с.
Стрелка │ │ │мощностей
300│ │ │ │ │
│ │населения │


│ │ │ │
│ │кВт
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.1.4.
│Жилищно-коммунальная│Строительство │ 2008 │
-"- │Потребность │ 0,4 │
│ │ │ 0,2 │ 0,2 │Улучшение


│ │инфраструктура
│водонапорной башни в│ │
│электрических │ │ │ │
│ │ │водоснабжения │


│ │ │с.
Елховка │ │ │мощностей
400│ │ │ │ │
│ │населения │


│ │ │ │
│ │кВт
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.1.5.
│Жилищно-коммунальная│Строительство │2007 -│
-"- │ │ 3,38 │
│ │ │ 3,19 │ 0,19 │Улучшение


│ │инфраструктура
│системы очистки воды│ 2009 │ │
│ │ │ │
│ │ │качества │


│ │ │в
п. Анненковский│ │ │
│ │ │ │ │
│ │водоснабжения. │


│ │ │Карьер
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │2007 - 0,38 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
0,19 обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │-
0,19 мест. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2008
- 1,0 обл.│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │б-т


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 2,0 обл.│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │б-т


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.1.6.
│Жилищно-коммунальная│Строительство │2009 -│
-"- │ │ 3,380 │
│ │ │ 3,38 │ │Улучшение


│ │инфраструктура
│системы очистки воды│ 2010 │ │
│ │ │ │
│ │ │качестве │


│ │ │в
п. Новый Мир │ │ │
│ │ │ │ │
│ │водоснабжения. │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 1,38 млн│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │руб.


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2010
- 2,0 млн│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │руб.


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.1.7.
│Жилищно-коммунальная│Строительство │2008 -│
-"- │ │ 10,0 │
│ │ │ 8,0 │ 2,0 │Улучшение


│ │инфраструктура
│очистных сооружений│ 2010 │ │
│ │ │ │
│ │ │санитарного │


│ │ │и
системы│ │ │
│ │ │ │ │
│ │состояния │


│ │ │канализации
в п. Ан.│ │ │ │
│ │ │ │ │
│поселка. │


│ │ │Карьер
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │2008 - 0,8 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,4
- обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,4
- район. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 3,8 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │3,0
- обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,8
- район. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2010
- 5,4 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │4,6
обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,8
район. б-т │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.1.8.
│Жилищно-коммунальная│Строительство │2008 -│
-"- │ │ 2,89 │
│ │ │ 2,89 │
│Обеспечение водой│


│ │инфраструктура
│водовода в│ 2009 │ │
│ │ │ │
│ │ │вновь строящиеся│


│ │ │микрорайоне
Дальний│ │ │ │
│ │ │ │ │
│улицы │


│ │ │с.
Вад │ │ │
│ │ │ │ │
│ │2008 - 1,44 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 1,45 │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.1.9.
│Жилищно-коммунальная│Строительство │ 2009 │
-"- │ │ 3,49 │
│ │ │ 3,49 │
│Обеспечение водой│


│ │инфраструктура
│водовода по ул.│ │ │
│ │ │ │
│ │ │вновь строящиеся│


│ │ │Подводника
Горбунова│ │ │ │
│ │ │ │ │
│улицы │


│ │ │с.
Вад │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


2.2. Реконструкция,
замена и модернизация


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


2.2.1.
│Жилищно-коммунальная│Реконструкция │2008 -│
Министерство │ │ 2,55 │ │
│ │ 1,75 │ 0,8 │Обеспечение


│ │инфраструктура
│самотечного │ 2009 │ ЖКХ │
│ │ │ │
│ │ │чистоты и│


│ │ │канализационного
│ │ Нижегородской │ │
│ │ │ │ │
│порядка, создание│


│ │ │коллектора
по ул.│ │ области, │ │
│ │ │ │ │
│благоприятных │


│ │ │Юбилейная,
ул. 1 Мая│ │ администрация │ │
│ │ │ │ │
│условий жизни│


│ │ │в
с. Вад │ │ района │
│ │ │ │ │
│ │населения. │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2008
- 0,8 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,4
- обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,4
- район. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 1,75 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │1,35
- обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,4
- обл. б-т │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.2.2.
│Жилищно-коммунальная│Замена ветхих│2007 -│
МП │ │ 5,6 │ 0,6 │
│ │ 5,0 │ │Улучшение


│ │инфраструктура
│водонапорных сетей│ 2010 │"Коммунальник",│
│ │ │ │
│ │ │качества воды,│


│ │ │на
полиэтиленовые│ │ администрация │
│ │ │ │ │
│ │снижение потерь│


│ │ │трубы,
приобретение│ │ района │
│ │ │ │ │
│ │воды. │


│ │ │оборудования
для│ │ │ │
│ │ │ │ │
│2008 - 1,0 │


│ │ │сварки
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │2009 - 2,0 │


│ │ │полиэтиленовых
труб │ │ │ │
│ │ │ │ │
│2010 - 2,0 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,6
ср-ва предпр.│


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.2.3.
│Жилищно-коммунальная│Реконструкция │ 2007 │
-"- │ │ 0,7121│
0,7121│ │ │ │
│Улучшение │


│ │инфраструктура
│напорного │ │ │
│ │ │ │
│ │ │экологической │


│ │ │канализационного
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│обстановки в с.│


│ │ │коллектора
в с. Вад │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Вад │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.2.4.
│Жилищно-коммунальная│Реконструкция │ 2007 │
-"- │ │ 0,966 │
0,966 │ │ │ │
│Экономия топлива │


│ │инфраструктура
│коммерческого узла│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │учета
расхода газа в│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │котельных
с. Вад,│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ул.
50 лет Октября,│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ул.
Юбилейная, МП│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │"Коммунальник"
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.2.5.
│Жилищно-коммунальная│Реконструкция │2008 -│
-"- │ │ 1,94 │
1,6 │ │ │ 0,34 │
│Экономия топлива.│


│ │инфраструктура
│коммерческого узла│ 2009 │ │
│ │ │ │
│ │ │2008 - 1,34, в│


│ │ │учета
расхода газа в│ │ │
│ │ │ │ │
│ │т.ч.: 1,0 млн│


│ │ │котельных
МП│ │ │ │
│ │ │ │ │
│руб. - ср-ва│


│ │ │"Коммунальник"
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│предприятия │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,34
- обл. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 0,6 ср-ва│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
предприятия │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.2.6.
│Жилищно-коммунальная│Замена отопительных│ 2010 │
МП │ │ 2,0 │ │
│ │ 2,0 │ │Экономия
топлива │


│ │инфраструктура
│котлов в котельной│ │"Коммунальник"
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │с.
Крутой Майдан │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.2.7.
│Жилищно-коммунальная│Демонтаж лоджий│2007 -│
-"- │ │ 1,8 │
1,8 │ │ │ │
│Безопасность │


│ │инфраструктура
│жилых домов в селах│ 2010 │ │
│ │ │ │
│ │ │проживания │


│ │ │Умай,
Крутой Майдан,│ │ │
│ │ │ │ │
│ │жильцов в│


│ │ │Щедровка,
Петлино,│ │ │ │
│ │ │ │ │
│панельных домах.│


│ │ │Вад
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │2007 - 0,6 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2008
- 0,6 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 0,3 │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2010
- 0,3 │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┤


2.3. Прочие работы


├───────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────────────┬────────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬─────────────────┤


2.3.1. │МП
"Коммунальник" │Капитальный ремонт│2007 -│
МП │ │ 6,7 │ 0,2 │
6,1 │ │ │ 0,4 │Обеспечение


│ │ │очистных
сооружений │ 2010 │"Коммунальник",│
│ │ │ │ │
│ │должного качества│


│ │ │ │
администрация │
│ │ │ │
│ │ │очистки сточных│


│ │ │ │
района │
│ │ │ │
│ │ │вод, улучшение│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
экологической │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
обстановки в с.│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │Вад.


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2007
- 1,4, в│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │т.ч.:


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │1,0
Обл. эк. ф. │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,4
- местн. б-т │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2008
- 1,35, в│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │т.ч.:


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,2
- ср-ва пред.│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │1,0
- Обл. эк. ф.│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,105
- район.│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │эк.
ф. │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2009
- 1,95 Обл.│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │эк.
ф. │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2010
- 2,0 Обл.│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │эк.
ф. │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.2. │МП
"Коммунальник" │Приобретение техники│2007 -│
МП │ │ 3,09 │ 1,32 │
│ │ │ 1,77 │Улучшение


│ │ │ │
2008 │"Коммунальник"
│ │ │ │ │
│ │ │качества │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
ремонтных работ. │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2007
- 1,79, в│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │т.ч.:


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │1,77
- местн. б-т│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │0,02
- ср-ва│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
предпр. │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │2008
- 1,3 ср-ва│


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
предприятия │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.3. │Вадский
сельсовет/│Ремонт подъезда и│ 2007 │
Министерство │ │ 1,587 │ │
│ │ 1,587 │ │Улучшение
условий│


│ │строительство
│части дороги по ул.│ │ строительства │
│ │ │ │
│ │ │жизни населения │


│ │ │Юбилейная
с. Вад (от│ │ Нижегородской │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │а/д
Вад - Новый│ │ области, │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │Мир),
включая ремонт│ │ администрация │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │площадки
за ГУ│ │ района │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │"Аптека
№ 5" │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.4. │Анненковский
│Ремонт дороги ул.│ 2007 │ -"-
│ │ 0,083 │ │
│ │ 0,083 │ │Улучшение условий│


│ │сельсовет/
│Новая в п. Ан.│ │
│ │ │ │ │
│ │ │жизни населения │


│ │строительство
│Карьер │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.5. │Дубенский
сельсовет/│Ремонт дороги ул.│ 2007 │ -"-
│ │ 0,076 │ │
│ │ 0,076 │ │Улучшение
условий│


│ │строительство
│Новая в с. Дубенское│ │ │
│ │ │ │
│ │ │жизни населения │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.6. │Елховский
сельсовет/│Ремонт дороги ул.│ 2007 │
│ │ 0,053 │ │
│ │ 0,053 │ │Улучшение условий│


│ │строительство
│Завражная в с.│ │ │
│ │ │ │
│ │ │жизни населения │


│ │ │Елховка
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.7. │Круто-Майданский
│Ремонт дороги ул.│ 2007 │ │
│ 0,085 │ │ │
│ 0,085 │ │Улучшение условий│


│ │сельсовет/
│Красная Горка и ул.│ │
│ │ │ │ │
│ │ │жизни населения │


│ │строительство
│Молодежная с. Крутой│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │Майдан
│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.8. │Лопатинский
│Ремонт дороги ул.│ 2007 │
│ │ 0,071 │ │ │
│ 0,071 │ │Улучшение условий│


│ │сельсовет/
│Лопатинская в с.│ │
│ │ │ │ │
│ │ │жизни населения │


│ │строительство
│Лопатино │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.9. │Новомирский
│Ремонт дороги по ул.│ 2007 │
│ │ 0,078 │ │ │
│ 0,078 │ │Улучшение условий│


│ │сельсовет/
│Мира в п. Новый Мир │ │
│ │ │ │ │
│ │ │жизни населения │


│ │строительство
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.10.│Зеленогорский
│Ремонт подъезда к│ 2007 │ │
│ 0,081 │ │ │
│ 0,081 │ │Улучшение условий│


│ │сельсовет/
│кладбищу с. Б.Поле │ │
│ │ │ │ │
│ │ │жизни населения │


│ │строительство
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.11.│Петлинский
│Подъезд к торговому│ 2007 │
│ │ 0,07 │ │ │
│ 0,07 │ │Улучшение условий│


│ │сельсовет/
│дому в с. Петлино │ │
│ │ │ │ │
│ │ │жизни населения │


│ │строительство
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.12.│Стрельский
│Ремонт дороги ул.│ 2007 │
│ │ 0,101 │ │ │
│ 0,101 │ │Улучшение условий│


│ │сельсовет/
│Кузьминки, ул.│ │
│ │ │ │ │
│ │ │жизни населения │


│ │строительство
│Зеленая в с. Стрелка│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.13.│Умайский
сельсовет/│Ремонт дороги по ул.│ 2007 │
│ │ 0,067 │ │
│ │ 0,067 │ │Улучшение условий│


│ │строительство
│Поющева в с. Умай │ │ │
│ │ │ │
│ │ │жизни населения │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.14.│Вадский
сельсовет/│Капитальный ремонт│ 2007 │
│ │ 0,3954│ │
│ │ 0,3954│ │Улучшение условий│


│ │строительство
│тротуара в с. Вад,│ │ │
│ │ │ │
│ │ │жизни населения │


│ │ │ул.
Полевая │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.15.│Вадский
сельсовет/│Капитальный ремонт│ 2007 │
│ │ 0,836 │ │
│ │ 0,836 │ │Улучшение условий│


│ │строительство
│тротуара в с. Вад,│ │ │
│ │ │ │
│ │ │жизни населения │


│ │ │ул.
50 лет Октября │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.16.│Круто-Майданский
│Ремонт автодороги в│ 2008 │ │
│ 3,0 │ │ │
│ 3,0 │ │Улучшение условий│


│ │сельсовет/
│с. Борисово Поле,│ │
│ │ │ │ │
│ │ │жизни населения │


│ │строительство
│1,5 км │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.17.│Стрельский
│Ремонт автодороги до│ 2009 │
│ │ 3,0 │ │ │
│ 3,0 │ │Улучшение условий│


│ │сельсовет/
│д. Борьба 1,5 км │ │
│ │ │ │ │
│ │ │жизни населения │


│ │строительство
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├───────┼────────────────────┼────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


2.3.18.│Умайский
сельсовет/│Ремонт автодороги в│ 2009 │
│ │ 5,8 │ │
│ │ 5,8 │ │Улучшение условий│


│ │строительство
│с. Рахманово, 2,9 км│ │ │
│ │ │ │
│ │ │жизни населения │


├───────┴────────────────────┴────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


Итого по коммунальному
хозяйству │ │ │
│ 65,4815│ 7,4621│ 6,1 │
│ 46,2034│ 5,716 │ │


├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


Всего по подпрограмме
№ 4 "Развитие жилищного│ │ │
│ 329,1545│ 7,4621│10,368│
│303,2604│ 8,064 │ │


строительства и
коммунального хозяйства" │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────┼────────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼─────────────────┤


ВСЕГО ПО РАЙОНУ
│ │ │
│ 665,0787│ 15,4131│15,435│
9,789│560,7048│63,7368│ │


└─────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────┴────────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴─────────────────┘














Приложение 5


к Программе




ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ


ПО ОБЩЕСИСТЕМНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ И
МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРОГРАММ















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Разделы Программы


Объем
финанси-

рования,
всего,
млн руб.


В том числе








феде-
ральный
бюджет


област-
ной
бюджет


местный
бюджет


собст-
венные

средства
органи-
заций


заемные
средства
других

органи-
зации


кредиты
банков


другие
источ-
ники

финанси-
рования


Всего по
подпрограмме
№ 1
"Развитие
производительных
сил
Вадского
муниципального
района на 2007 -
2010 гг.",
в т.ч.
по годам


1033,1


235,5


172,8


-


624,8











2007 г.


171,0


34,7


132,6


-


3,7











2008 г.


322,1


56,6


9,7


-


255,8











2009 г.


125,1


56,0


8,0


-


61,1











2010 г.


414,9


88,2


22,5


-


304,2











Всего по
подпрограмме
№ 2
"Развитие
образования,

здравоохранения,
культуры,
физической

культуры и
спорта,
социальной

политики Вадского
муниципального
района на 2007
-
2010 гг.", в т.ч.
по годам


418,6842


5,07


394,0632


14,946


4,18








0,425


2007 г.


26,1738


4,360


17,4438


3,645


0,4








0,325


2008 г.


49,6044


0,2


41,3134


4,801


3,19








0,1


2009 г.


149,231


0,25


144,991


3,63


0,36











2010 г.


193,675


0,26


190,945


2,32


0,15











Образование


84,8318





76,8008


7,931











0,1


2007 г.


12,0008





10,5658


1,435














2008 г.


32,771





29,635


3,036











0,1


2009 г.


21,705





19,985


1,72














2010 г.


18,355





16,615


1,74














Здравоохранение


29,5064


4,160


18,6814


2,31


4,03








0,325


2007 г.


7,673


4,160


1,978


0,81


0,4








0,325


2008 г.


13,9734





10,4234


0,36


3,19











2009 г.


7,15





6,28


0,51


0,36











2010 г.


0,71








0,63


0,08











Культура


35,436





30,731


4,705














2007 г.


5,8





4,4


1,4














2008 г.


1,71





0,305


1,405














2009 г.


19,426





18,026


1,4














2010 г.


8,5





8,0


0,5














Физическая
культура
и спорт


265





265

















2007 г.


























2008 г.


























2009 г.


100





100

















2010 г.


165





165

















Социальная
политика


3,91


0,91


2,85





0,15











2007 г.


0,7


0,2


0,5

















2008 г.


1,15


0,2


0,95

















2009 г.


0,95


0,25


0,7

















2010 г.


1,11


0,26


0,7





0,15











Всего по
подпрограмме
№ 3
"Развитие
газификации
и
электроснабжения"


44,898


5,254


31,541


0,278


1,0








6,825


2007 г.


18,698


-


12,7


0,278


1,0








4,72


2008 г.


9,36


0,26


8,0














1,1


2009 г.


8,25


0,928


7,272














0,05


2010 г.


8,59


4,066


3,569














0,955


Газификация


32,16


5,254


19,081





1,0








6,825


2007 г.


13,96





8,24





1,0








4,72


2008 г.


5,86


0,26


4,5














1,1


2009 г.


3,75


0,928


2,772














0,05


2010 г.


8,59


4,066


3,569














0,955


Электроснабжение


12,738





12,46


0,278














2007 г.


4,738





4,46


0,278














2008 г.


3,5





3,5

















2009 г.


4,5





4,5

















2010 г.


























Всего по
подпрограмме
№ 4
"Развитие
жилищного
строительства
и
коммунального
хозяйства"


329,1545





303,2604


8,064


7,4621








10,368


2007


79,2124





73,5274


3,065


1,85








0,77


2008


78,277





72,115


2,07


3,1








0,992


2009


109,5





105,557


1,842


0,9








1,201


2010


56,703





53,011


1,487


0,9








1,305


Жилищное

строительство


263,673





257,057


2,348











4,268


2007 г.


69,693





68,454


0,469











0,77


2008 г.


64,597





63,055


0,55











0,992


2009 г.


84,98





83,137


0,642











1,201


2010 г.


44,403





42,411


0,687











1,305


Коммунальное
хозяйство


65,4815





46,2034


5,716


7,4621








6,1


2007 г.


9,5194





5,0734


2,596


1,85











2008 г.


13,68





9,06


1,52


3,1











2009 г.


24,52





22,42


1,2


0,9











2010 г.


12,3





10,6


0,8


0,9











Всего по
Программе,
в т.ч.
по годам


1820,3746


245,824


903,2446


23,138


636,65








11,518


2007 г.


295,0842


39,06


236,2712


6,988


6,95








5,815


2008 г.


459,3414


57,06


131,1284


6,871


262,09








2,192


2009 г.


392,081


57,178


265,82


5,472


62,36








1,251


2010 г.


673,868


92,526


270,025


3,807


305,25








2,26














Приложение 6


к Программе




ПРОГНОЗ


ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ


ПО ВАДСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ДО
2010 ГОДА




┌─────────────────────────────┬───────────┬───────┬───────┬────────────────────────┐


Показатели
│ Единица │ Факт │Оценка │
Прогноз │


│ │ измерения
├───────┼───────┼───────┬───────┬────────┤


│ │ │ 2006
│ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │


├─────────────────────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┤


ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ │


├─────────────────────────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤


Отгружено
товаров│ млн руб. │ 466 │ 549,4 │ 604,7 │
667,8 │ 747,8 │


собственного
производства,│ │ │ │
│ │ │


выполнено работ и
услуг│ │ │ │ │
│ │


собственными силами
по│ │ │ │ │
│ │


полному кругу
организаций│ │ │ │
│ │ │


(разделы С, D, Е)
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Темп роста (спада)
в│в % к пред.│ 110,0 │ 104 │ 101 │
101,1 │ 103 │


сопоставимых ценах
│ году │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Объем валовой
продукции│ млн руб. │ 394,9 │ 415,2 │ 436,3
│ 454,2 │ 472,4 │


сельского хозяйства
в│ │ │ │ │
│ │


действующих ценах
(в│ │ │ │ │
│ │


хозяйствах всех
категорий) │ │ │ │
│ │ │


- в том числе
в│ -"- │ 250 │ 262,8 │ 272,2
│ 287,5 │ 299 │


сельскохозяйственных
│ │ │ │ │
│ │


организациях
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Темп роста (спада) в
ценах│ % │ 100 │ 100 │ 101 │
100 │ 100,1 │


предыдущего года
│ │ │ │ │
│ │


- в том числе
в│ -"- │ 100 │ 100 │ 101
│ 100 │ 100 │


сельскохозяйственных
│ │ │ │ │
│ │


организациях
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Количество малых
предприятий│ ед. │ 35 │ 41 │ 41
│ 41 │ 41 │


- всего
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Оборот малых предприятий
│ млн руб. │ 30,8 │ 34,4 │ 37,65│
42,1 │ 47,4 │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Индекс производства
│в % к пред.│ 100 │ 102,3 │ 100,4 │
103 │ 104 │


│ │ году
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Розничный товарооборот
(во│ млн руб. │ 259,7 │ 290 │ 320 │
350 │ 380 │


всех каналах реализации)
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


в сопоставимых ценах
│в % к пред.│ 100 │ 105,2 │ 104 │
103,8 │ 103,2 │


│ │ году
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Оборот общественного
питания │ млн руб. │ 7,4 │ 8,2 │ 8,9 │
9,7 │ 10,5 │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


в сопоставимых ценах
│в % к пред.│ 110 │ 100 │ 100 │
100 │ 100 │


│ │ году
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Объем платных услуг
населению│ млн руб. │ 57,2 │ 68 │ 82
│ 98 │ 117 │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


в сопоставимых ценах
│в % к пред.│ 113 │ 105 │ 107 │
107 │ 107 │


│ │ году
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Инвестиции в основной
капитал│ млн руб. │ 120,4 │ 141,8 │ 285 │
167,3 │ 195,1 │


за счет всех
источников│ │ │ │
│ │ │


финансирования (по
полному│ │ │ │ │
│ │


кругу организаций)
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


в сопоставимых ценах
│в % к пред.│ 78 │ 105 │ 184 │
54 │ 110 │


│ │ году
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Ввод жилья за счет
всех│тыс. кв. м │ 6,9 │ 3,5 │ 3,5 │
3,7 │ 3,8 │


источников
финансирования │ общей │ │ │
│ │ │


│ │ площади
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┤


ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ


├─────────────────────────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤


Сумма прибыли
до│ млн руб. │ 46,4 │ 30,9 │ 33,7 │
36,6 │ 39,7 │


налогообложения по
прибыльным│ │ │ │
│ │ │


организациям (без
учета│ │ │ │ │
│ │


убыточных)
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Налоговые и
неналоговые│ млн руб. │ 39,7 │ 31,3 │
34,2 │ 35,0 │ 36,0 │


доходы в
консолидированный│ │ │ │
│ │ │


бюджет области
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


в т.ч. налоговые доходы
│ млн руб. │ 33,4 │ 31,3 │ 34,2 │
35,0 │ 36,0 │


├─────────────────────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┤


ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ │


├─────────────────────────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤


Численность
постоянного│ тыс. чел. │ 15,8 │ 15,5 │
15,6 │ 15,7 │ 15,7 │


населения
(среднегодовая),│ │ │ │
│ │ │


всего
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Темп роста (спада)
│в % к пред.│ 98,7 │ 98,1 │ 100,6 │
100,6 │ 100 │


│ │ году
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Коэффициент рождаемости
│ на 1000 │ 8,2 │ 9,0 │ 9,4 │
9,6 │ 9,6 │


│ │ чел.
│ │ │ │ │


│ │ населения
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Коэффициент смертности
│ на 1000 │ 18,9 │ 18,7 │ 17,9 │
17,2 │ 17,2 │


│ │ чел.
│ │ │ │ │


│ │ населения
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Коэффициент
естественной│ на 1000 │ 10,7 │ 9,7 │
8,5 │ 7,6 │ 7,6 │


убыли
│ чел. │ │ │ │
│ │


│ │ населения
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Численность работающих
по│ тыс. чел. │ 6,8 │ 6,8 │ 6,9 │
6,9 │ 6,9 │


полному кругу
предприятий │ │ │ │
│ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Темп роста (спада)
│в % к пред.│ 100 │ 100 │ 101,5 │
100 │ 100 │


│ │ году
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Денежные доходы на
душу│ руб. │3120 │3994 │4952 │6141
│ 7615 │


населения
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Среднемесячная
начисленная│ руб. │4184 │6130 │7422
│9238 │11550 │


заработная плата
работающих│ │ │ │
│ │ │


по полному кругу
организаций,│ │ │ │
│ │ │


всего
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Реальная заработная
плата по│в % к пред.│ 108 │ 108 │ 108
│ 110 │ 111 │


полному кругу
организаций│ году │ │ │
│ │ │


(скорректированная на
индекс│ │ │ │ │
│ │


потребительских цен),
всего │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Прожиточный минимум,
всего │ руб. │2828,61│3620 │4050
│5180 │ 6000 │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Соотношение
среднемесячной│ % │ 130 │ 150 │
160 │ 160 │ 160 │


заработной платы
и│ │ │ │ │
│ │


прожиточного минимума
для│ │ │ │ │
│ │


трудоспособного
населения │ │ │ │
│ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Уровень
официально│ % │ 2,0 │ 0,8 │ 0,6
│ 0,6 │ 0,6 │


зарегистрированной
│ │ │ │ │
│ │


безработицы
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Уровень общей
безработицы │ % │ 12,99│ 10,13│
10,13│ 10,13│ 10,13│


├─────────────────────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┤


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ │


├─────────────────────────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤


Образование
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Суммарная
мощность│ мест │3114 │3114 │3114
│3114 │ 3114 │


образовательных
учреждений│ │ │ │
│ │ │


(общего образования) на
конец│ │ │ │ │
│ │


года
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Численность
обучающихся в│ чел. │1641 │1621 │1626
│1612 │ 1581 │


общеобразовательных
│ │ │ │ │
│ │


учреждениях
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Здравоохранение
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Обеспеченность
больничными│ коек │ 103/ │106,3/ │106,3/
│106,3/ │ 106,3/ │


койками
│на 10 тыс. │ 90,5 │ 93,8 │ 93,8 │
93,8 │ 93,8 │


│ │ жителей
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Обеспеченность
амбулаторно-│посещений в│ 228 │ 240 │ 250
│ 250 │ 250 │


поликлиническими
учреждениями│ смену │ │ │
│ │ │


│ │ на
10 │ │ │ │ │


│ │ тыс.
│ │ │ │ │


│ │ населения
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Обеспеченность врачами
│ чел. │ 19/ │20,2/ │20,9/
│20,9/ │ 20,9/ │


│ │на
10 тыс. │ 15,8 │ 17,1 │ 17,7 │ 17,7 │
17,7 │


│ │ населения
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Культура и искусство
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Обеспеченность
общедоступными│ учрежд. │ 88,6 │ 88,6 │
88,6 │ 88,6 │ 88,6 │


библиотеками
│на 100 тыс.│ │ │ │
│ │


│ │ населения
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Обеспеченность
учреждениями│ учрежд. │ 101,3 │ 101,3 │
101,3 │ 101,3 │ 101,3 │


культурно-досугового
типа │на 100 тыс.│ │ │ │
│ │


│ │ населения
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Обеспеченность
дошкольными│ мест на │1031 │1022 │1014
│1010 │ 1006 │


образовательными
учреждениями│1000 детей │ │ │
│ │ │


│ │дошкольного│
│ │ │ │ │


│ │ возраста
│ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Социальная защита
населения │ │ │ │
│ │ │


├─────────────────────────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤


Обеспеченность в
стационарных│ мест │ 24,5 │ 26,1 │
26,5 │ 27 │ 28 │


учреждениях
социального│на 10 тыс. │ │ │
│ │ │


обслуживания для
престарелых│ населения │ │ │
│ │ │


и инвалидов
(взрослых и│ │ │ │
│ │ │


детей)
│ │ │ │ │
│ │


└─────────────────────────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘














Приложение 7


к Программе




ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЙ


ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,


КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ


ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2007 - 2010 ГГ."




┌────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬───────┬──────────────┐


Наименование │
Число │ Платежи в бюджет │Прибыль│
Социальный │


мероприятия │
рабочих │ (млн руб. в год) │ (млн │
эффект │


│ │ мест
│ │ руб. │ (млн руб.


│ │ (чел.)
│ │в год) │ в год)


│ ├────┬────┼─────┬───────┬───────┬─────┤
│ │


│ │все-│в
│всего│феде- │област-│мест-│ │


│ │го
│т.ч.│ │ральный│ной │ный │
│ │


│ │ │но-
│ │ │ │ │ │


│ │ │вых
│ │ │ │ │ │


├────────────────────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴──────────────┤


1.
Образование │


├────────────────────┬────┬────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬──────────────┤


1.1. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│Обеспечение │


учебно- │
│ │ │ │ │ │
│детей │


воспитательного │
│ │ │ │ │ │
│современным │


учреждения -│
│ │ │ │ │ │
│зданием на 74│


школа-сад в с.│
│ │ │ │ │ │
│места (53│


Петлино Вадского│
│ │ │ │ │ │
│места для│


района │
│ │ │ │ │ │
│учащихся, 21│


│ │ │ │ │
│ │ │ │место
для│


│ │ │ │ │
│ │ │ │дошкольного


│ │ │ │ │
│ │ │ │образования)


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


1.2. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│Обеспечение │


дополнительного │
│ │ │ │ │ │
│детей спальней│


здания для детского│
│ │ │ │ │ │
│на 24 места,│


дома │
│ │ │ │ │ │
│обеденным │


│ │ │ │ │
│ │ │ │залом
на 32│


│ │ │ │ │
│ │ │ │посад.
места,│


│ │ │ │ │
│ │ │ │игровыми


│ │ │ │ │
│ │ │ │комнатами,


│ │ │ │ │
│ │ │ │санузлами,


│ │ │ │ │
│ │ │ │душевыми,


│ │ │ │ │
│ │ │ │кухонным


│ │ │ │ │
│ │ │ │блоком


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


1.3. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│Обеспечение │


газовых котельных│
│ │ │ │ │ │
│теплом школы-│


для учебно-│
│ │ │ │ │ │
│сада на 74│


воспитательных │
│ │ │ │ │ │
│места │


учреждений в с.│
│ │ │ │ │ │
│ │


Петлино │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


Итого по разделу 1 │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴──────────────┤


2.
Здравоохранение │


├────────────────────┬────┬────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬──────────────┤


2.1. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│Обеспечение │


газовой котельной│
│ │ │ │ │ │
│теплом │


для ГУЗ НО "Детский│
│ │ │ │ │ │
│санатория │


противотуберкулезный│
│ │ │ │ │ │
│"Бобыльский" │


санаторий │
│ │ │ │ │ │
│на 120 мест │


"Бобыльский"
│ │ │ │ │ │
│ │ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2.2. Реконструкция│
│ │ │ │ │ │
│Улучшение │


банно-прачечного │
│ │ │ │ │ │
│условий │


комбината ГУЗ НО│
│ │ │ │ │ │
│содержания │


"Детский
│ │ │ │ │ │
│ │больных детей │


противотуберкулезный│
│ │ │ │ │ │
│ │


санаторий │
│ │ │ │ │ │
│ │


"Бобыльский"
│ │ │ │ │ │
│ │ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2.3. Капитальные│
│ │ │ │ │ │
│ │


ремонты в ЦРБ и ФАП │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2.4. Приобретение│
│ │ │ │ │ │
│ │


лечебного │
│ │ │ │ │ │
│ │


оборудования │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


Итого по разделу 2 │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴──────────────┤


3.
Культура │


├────────────────────┬────┬────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬──────────────┤


3.1. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│Улучшение │


клуба на 250 мест со│
│ │ │ │ │ │
│культурного │


зрительным залом на│
│ │ │ │ │ │
│досуга │


200 мест в с. Крутой│
│ │ │ │ │ │
│населения при│


Майдан │
│ │ │ │ │ │
│строительстве │


│ │ │ │ │
│ │ │ │клуба
на 250│


│ │ │ │ │
│ │ │ │мест


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


3.2. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│Улучшение │


ДК в п. Ан. Карьер │
│ │ │ │ │ │
│культурного │


│ │ │ │ │
│ │ │ │досуга


│ │ │ │ │
│ │ │ │населения
при│


│ │ │ │ │
│ │ │ │строительстве


│ │ │ │ │
│ │ │ │клуба
на 250│


│ │ │ │ │
│ │ │ │мест


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


3.3. Приобретение│
│ │ │ │ │ │
│ │


компьютерной │
│ │ │ │ │ │
│ │


техники, музыкальных│
│ │ │ │ │ │
│ │


инструментов, │
│ │ │ │ │ │
│ │


звукоусилительной │
│ │ │ │ │ │
│ │


аппаратуры │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


Итого по разделу 3 │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴──────────────┤


4.
Физическая культура и спорт │


├────────────────────┬────┬────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬──────────────┤


4.1. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│На 300 мест │


физкультурно- │
│ │ │ │ │ │
│ │


оздоровительного │
│ │ │ │ │ │
│ │


комплекса в с. Вад │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


4.2. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│На 1500 мест │


стадиона в с. Вад │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


Итого по разделу 4 │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴──────────────┤


5.
Социальная политика │


├────────────────────┬────┬────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬──────────────┤


5.1. Переобучение│
│ │ │ │ │ │
│Получение │


безработных граждан │
│ │ │ │ │ │
│дополнительных│


│ │ │ │ │
│ │ │ │профессий


│ │ │ │ │
│ │ │ │гражданами,


│ │ │ │ │
│ │ │ │нуждающимися
в│


│ │ │ │ │
│ │ │ │работе


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


Итого по разделу 5 │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


Всего по│
│ │ │ │ │ │
│ │


подпрограмме № 2│
│ │ │ │ │ │
│ │


"Развитие
│ │ │ │ │ │
│ │ │


образования, │
│ │ │ │ │ │
│ │


здравоохранения, │
│ │ │ │ │ │
│ │


культуры, физической│
│ │ │ │ │ │
│ │


культуры и спорта,│
│ │ │ │ │ │
│ │


социальной политики│
│ │ │ │ │ │
│ │


Вадского │
│ │ │ │ │ │
│ │


муниципального │
│ │ │ │ │ │
│ │


района Нижегородской│
│ │ │ │ │ │
│ │


области на 2007 -│
│ │ │ │ │ │
│ │


2010 гг.", в т.ч.
по│ │ │ │ │ │
│ │ │


годам │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2007 г. │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2008 г. │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2009 г. │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2010 г. │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴──────────────┤





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана в
соответствии с официальным текстом документа.




1.
Газификация │


├────────────────────┬────┬────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬──────────────┤


1.1. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│Строительство │


газовых котельных │
│ │ │ │ │ │
│4 котельных │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


1.2. Газоснабжение│
│ │ │ │ │ │
│ │


жилых домов по│
│ │ │ │ │ │
│ │


району │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


1.3. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│ │


газопроводов │
│ │ │ │ │ │
│ │


высокого и низкого│
│ │ │ │ │ │
│ │


давления │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


Итого по разделу 5 │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴──────────────┤


2.
Электроснабжение │


├────────────────────┬────┬────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬──────────────┤


2.1. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│Обеспечение │


ВЛ-0,4 кВ по ул.│
│ │ │ │ │ │
│улицы из 40│


Солнечная с. Вад │
│ │ │ │ │ │
│строящихся │


│ │ │ │ │
│ │ │ │домов


│ │ │ │ │
│ │ │ │электричеством│


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2.2. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│Обеспечение │


ВЛ-0,4 кВ по ул.│
│ │ │ │ │ │
│улицы из 41│


Садовая с. Вад │
│ │ │ │ │ │
│строящегося │


│ │ │ │ │
│ │ │ │дома


│ │ │ │ │
│ │ │ │электричеством│


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2.3. Кап. ремонты ВЛ│
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


Итого по разделу 2 │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


Всего по│
│ │ │ │ │ │
│ │


подпрограмме № 3│
│ │ │ │ │ │
│ │


"Развитие
│ │ │ │ │ │
│ │ │


газификации и│
│ │ │ │ │ │
│ │


электроснабжения",
в│ │ │ │ │ │
│ │ │


т.ч. по годам │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2007 г. │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2008 г. │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2009 г. │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2010 г. │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴──────────────┤





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана в
соответствии с официальным текстом документа.




1.
Жилищное строительство │


├────────────────────┬────┬────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬──────────────┤


1.1. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│40 жилых домов│


жилых домов по ул.│
│ │ │ │ │ │
│ │


Подводника Горбунова│
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


1.2. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│Расселение │


18-квартирного │
│ │ │ │ │ │
│ветхого фонда,│


жилого дома в с. Вад│
│ │ │ │ │ │
│897,5 кв. м │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


1.3. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│Расселение │


4-кв. жилого дома в│
│ │ │ │ │ │
│ветхого фонда│


с. Вад │
│ │ │ │ │ │
│дома 277 кв. м│


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


1.4. Реконструкция и│
│ │ │ │ │ │
│60 квартир │


переоборудование │
│ │ │ │ │ │
│ │


общежития ВСТ под│
│ │ │ │ │ │
│ │


квартиры │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


Итого по разделу 1 │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴──────────────┤


2.
Коммунальное хозяйство │


├────────────────────┬────┬────┬─────┬───────┬───────┬─────┬───────┬──────────────┤


2.1. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│Строительство │


водонапорных башен │
│ │ │ │ │ │
│4 водонапорных│


│ │ │ │ │
│ │ │ │башен


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2.2. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│Обеспечение │


системы очистки воды│
│ │ │ │ │ │
│806 человек│


в п. Анненковский│
│ │ │ │ │ │
│чистой водой │


Карьер │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2.3. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│Обеспечение │


системы очистки воды│
│ │ │ │ │ │
│737 человек│


в п. Новый Мир │
│ │ │ │ │ │
│чистой водой │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2.4. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│Улучшение │


очистных сооружений│
│ │ │ │ │ │
│санитарного │


и системы│
│ │ │ │ │ │
│состояния 806│


канализации в п. Ан.│
│ │ │ │ │ │
│человек │


Карьер │
│ │ │ │ │ │
│населения │


│ │ │ │ │
│ │ │ │поселка


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2.5. Строительство│
│ │ │ │ │ │
│ │


водоводов │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2.6. Ремонт дорог в│
│ │ │ │ │ │
│ │


районе │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


Всего по│
│ │ │ │ │ │
│ │


подпрограмме № 4│
│ │ │ │ │ │
│ │


"Развитие
жилищного│ │ │ │ │
│ │ │ │


строительства и│
│ │ │ │ │ │
│ │


коммунального │
│ │ │ │ │ │
│ │


хозяйства", в
т.ч.│ │ │ │ │ │
│ │ │


по годам │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2007 г. │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2008 г. │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2009 г. │
│ │ │ │ │ │
│ │


├────────────────────┼────┼────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────────────┤


2010 г. │
│ │ │ │ │ │
│ │


└────────────────────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴──────────────┘














Приложение 8


к Программе




ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ









































































































































































































































































































































































































































Разделы
Программы


Число
рабочих
мест

(чел.)


Платежи в бюджет
(млн
руб. в год)


Прибыль
(млн
руб.
в
год)


Социальный
эффект
(млн
руб.
в год)





всего


в
т.ч.
но-
вых


всего


феде-
ральный


област-
ной


мест-
ный








Всего по
общесистемным

мероприятиям, в
т.ч. по годам


























2007 г.


























2008 г.


























2009 г.


























2010 г.


























Всего по
подпрограмме

"Развитие
производительных
сил
Вадского
муниципального
района на 2007 -
2010 гг.",
в
т.ч. по годам


319


319


180,18





180,18





879,4





2007 г.


34


34


3,41





3,41





16,64





2008 г.


46


46


13,3





13,3





59,58





2009 г.


96


96


39,97





39,97





195,05





2010 г.


143


143


123,5





123,5





608,13





Всего по
подпрограмме

"Развитие
образования,

здравоохранения,
культуры,
физической

культуры и
спорта,
социальной

политики
Вадского
муниципального

района на 2007 -
2010 гг.", в
т.ч. по годам


























2007 г.


























2008 г.


























2009 г.


























2010 г.


























Всего по
подпрограмме

"Развитие
газификации
и
электроснабжения
Вадского
муниципального

района на 2007 -
2010 гг.", в
т.ч. по годам


























2007 г.


























2008 г.


























2009 г.


























2010 г.


























Всего по
подпрограмме

"Развитие
жилищного
строительства
и
коммунального
хозяйства", в
т.ч. по годам


























2007 г.


























2008 г.


























2009 г.


























2010 г.


























Всего по
Программе,
в
т.ч. по годам


























2007 г.


























2008 г.


























2009 г.


























2010 г.






































Приложение 9


к Программе




ПРОГРАММА


"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
СИЛ


ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА
2007 - 2010 ГГ."




Программа "Развитие
производительных сил Вадского муниципального района на 2007 - 2010
гг." направлена министерством экономики области главам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области в марте 2007 года на основании распоряжения
Правительства Нижегородской области от 9 января 2007 года № 1-р "О
механизмах реализации Стратегии развития Нижегородской области до
2020 года".


Постановлением главы администрации
района от 30.12.2005 № 112 утверждена Стратегия
социально-экономического развития Вадского района до 2020 года.


Динамическое развитие района
невозможно без определения системы приоритетов и обеспечения
согласованности действий органов государственной власти, местного
самоуправления, населения, коммерческих и общественных организаций,
действующих на его территории. Эти задачи решаются в процессе
разработки и реализации стратегического плана
социально-экономического развития.


В стратегическом плане
социально-экономического развития района представлены общие цели,
задачи, стратегии развития района и механизмы их реализации.


Стратегическое планирование -
непрерывный процесс. Реализация стратегического плана позволит
району:


- развивать и более эффективно
использовать имеющийся потенциал;


- повысить инвестиционную
привлекательность района;


- обеспечить социальную стабильность,
общественную безопасность и личную безопасность граждан;


- упрочить положение района.


Главная цель - повышение уровня
благосостояния населения. Высокие стандарты качества жизни могут быть
достигнуты при наличии эффективной и сбалансированной экономики,
благоприятных условий для жизни, а также эффективной исполнительной
власти.






















Высокий уровень благосостояния
населения и стандарты качества жизни


Эффективная, динамично
растущая
и
сбалансированная
экономика


Благоприятные условия
для
жизни,
профессиональной и
творческой

самореализации жителей
района


Эффективная

исполнительная власть
района


- структура
экономики,
обеспечивающая
занятость
населения
преимущественно на
предприятиях с
высоким
уровнем
производительности
и
добавленной стоимости
- благоприятные
условия
для ведения
бизнеса
- высокий
уровень
производительности
-
инвестиционная
производительность
территории
для
создания новых
предприятий
в
приоритетных секторах
экономики


- качественная
жилищно-
коммунальная
инфраструктура
-
развитая система
здравоохранения и
образования

- эффективная система
социального обеспечения

- развитая
инфраструктура услуг для
населения

- развитая
инфраструктура
культуры,
спорта и отдыха
- физическая
и
экологическая
безопасность
-
широкие возможности
для профессиональной и
творческой

самореализации


- управление по целям
и
результатам
-
эффективная
организационная структура
и деловые процессы

- квалифицированный
персонал












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru