| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Н.Новгорода от 19.05.2004 № 21
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2003 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
"Нижегородский рабочий", N
96/15513, 26.05.2004, (начало),
"Нижегородский рабочий", N
98/15515, 28.05.2004 (продолжение),
"Нижегородский рабочий", N
101/15518, 02.06.2004 (продолжение),
"Нижегородский рабочий", N
103/15520, 04.06.2004 (продолжение),
"Нижегородский рабочий", N
106/15523, 09.06.2004 (продолжение),
"Нижегородский рабочий", N
107/15524, 10.06.2004 (продолжение),
"Нижегородский рабочий", N
111/15528, 18.06.2004 (продолжение),
"Нижегородский рабочий", N
113/15530, 23.06.2004 (окончание)
получен из Эталонного банка данных правовой информации Администрации
г. Нижнего Новгорода. -
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2004 г. № 21
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2003 ГОД
В соответствии со
статьями 241, 272 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22
Устава города Нижнего Новгорода, статьями 148, 152 Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде,
утвержденного постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода
от 03.07.2002 № 58, рассмотрев представленный администрацией города
Нижнего Новгорода отчет об исполнении бюджета города Нижнего
Новгорода за 2003 год, Городская Дума постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета города Нижнего Новгорода за 2003 год по доходам в сумме
6732735,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 6845710,0 тыс. руб.
согласно приложениям 1, 2, 3, 4.
2. Обратить внимание администрации
города Нижнего Новгорода на недопустимость исполнения бюджета по
разделам "Образование" и "Здравоохранение" ниже
среднего уровня исполнения бюджета.
Председатель Городской
Думы
И.Н.КАРНИЛИН
Глава администрации
города
В.Е.БУЛАВИНОВ
Приложение 1
к постановлению
Городской Думы
от 19.05.2004 № 21
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2003 ГОД
- тыс. руб.
-
Код классифи- кации
|
Наименование доходов
|
Уточненный план на
01.01.2004 |
Исполнено |
%
|
1000000
|
Налоговые доходы
|
5 730 065 |
5 604 583 |
97,8 |
1010000
|
Налоги на прибыль
|
4 245 449 |
4 070 349 |
95,9 |
1010100
|
Налог на прибыль организаций
|
1 267 600 |
891 105 |
70,3 |
1010200
|
Налог на доходы физических лиц
|
2 953 832 |
3 155 873 |
106,8 |
1010400
|
Налог на игорный бизнес
|
24 017 |
23 371 |
97,3 |
1020000
|
Налоги на товары и
услуги. Лицензионные и регистрационные сборы
|
281 500 |
347 311 |
123,4 |
1020200
|
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции) и отдельным видам минерального
сырья, производимым на территории Российской Федерации
|
74 232 |
83 861 |
113,0 |
1020220
|
Водка
|
24 855 |
18 466 |
74,3 |
|
Прочие акцизы
|
49 377 |
65 395 |
132,4 |
1020400
|
Лицензионные и регистрационные
сборы
|
4 000 |
1 346 |
33,7 |
1020600
|
Налог на покупку иностранных
денежных знаков и платежных документов, выраженных в
иностранной валюте
|
|
141 |
|
1020700
|
Налог с продаж
|
203 268 |
261 963 |
128,9 |
1030000
|
Налоги на совокупный доход
|
328 207 |
257 078 |
78,3 |
1030100
|
Единый налог, взимаемый в
связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
30 954 |
95 886 |
>100 |
1030200
|
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
|
297 253 |
161 192 |
54,2 |
1040000
|
Налоги на имущество
|
556 936 |
608 777 |
109,3 |
1040100
|
Налог на имущество физических
лиц
|
17 902 |
12 626 |
70,5 |
1040200
|
Налог на имущество предприятий
|
536 678 |
593 578 |
110,6 |
1040300
|
Налог с имущества,
переходящего в порядке наследования или дарения
|
2 356 |
2 573 |
109,2 |
1050000
|
Платежи за пользование
природными ресурсами
|
248 459 |
202 527 |
81,5 |
1050300
|
Налог на добычу полезных
ископаемых
|
637 |
2 287 |
>100 |
1050600
|
Плата за нормативные
и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ,
размещение отходов
|
74 025 |
69 954 |
94,5 |
1050700
|
Земельный налог
|
173 797 |
130 286 |
75,0 |
1400000
|
Прочие налоги, пошлины и сборы
|
69 514 |
118 541 |
170,5 |
1400100
|
Государственная пошлина
|
20 586 |
28 701 |
139,4 |
1400500
|
Местные налоги и сборы
|
48 928 |
89 840 |
183,6 |
1400502
|
Целевые сборы с
граждан и предприятий, учреждений и организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели
|
19 187 |
17 182 |
89,5 |
1400503
|
Налог на рекламу
|
23 741 |
52 619 |
>100 |
1400540
|
Прочие местные налоги и сборы
|
6 000 |
20 039 |
>100 |
2000000
|
Неналоговые доходы
|
633 106 |
608 398 |
96,1 |
2010000
|
Доходы от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, или от деятельности государственных
или муниципальных организаций
|
596 056 |
562 756 |
94,4 |
2010100
|
Дивиденды по акциям,
находящимся в государственной и
муниципальной собственности
|
|
181 |
|
2010200
|
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
|
530 627 |
500 688 |
94,4 |
2010202
|
Арендная плата за земли
городов и поселков
|
270 627 |
246 304 |
91,0 |
2010240
|
Прочие доходы от сдачи в
аренду имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
|
260 000 |
254 384 |
97,8 |
2010400
|
Проценты, полученные
от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)
внутри страны
|
|
210 |
|
2010800
|
Платежи от
государственных и муниципальных организаций
|
2 500 |
2 088 |
83,5 |
2019000
|
Прочие поступления от
использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности, а
также поступления от разрешенных видов
деятельности организаций
|
62 929 |
59 589 |
94,7 |
2060000
|
Административные платежи и
сборы
|
8 700 |
12 004 |
138,0 |
2070000
|
Штрафные санкции, возмещение
ущерба
|
18 350 |
26 946 |
146,8 |
2090000
|
Прочие неналоговые доходы
|
10 000 |
6 692 |
66,9 |
|
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ |
6 363 171 |
6 212 981 |
97,6 |
3000000
|
Безвозмездные перечисления
|
514 850 |
519 327 |
100,9 |
3020000
|
От других бюджетов бюджетной
системы
|
514 850 |
514 850 |
100,0 |
3020200
|
Субвенции от других
бюджетов бюджетной системы
|
5 749 |
5 749 |
100,0 |
3020300
|
Средства, получаемые по
взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных
расходов от решений гос. власти
|
320 965 |
320 965 |
100,0 |
3020400
|
Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
|
188 136 |
188 136 |
100,0 |
3020440
|
Прочие субсидии
|
188 136 |
188 136 |
100,0 |
3070000
|
Прочие безвозмездные
перечисления
|
|
4 477 |
|
4000000
|
Доходы целевых бюджетных фондов
|
|
427 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
6 878 021 |
6 732 735 |
97,9 |
Приложение 2
к постановлению
Городской Думы
от 19.05.2004 № 21
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2003 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
- тыс. руб.
-
Наименование
|
Классификация
|
Уточненный план на
01.01.2004
|
Исполнено
|
%
|
|
Функциональная
|
Целевая статья
|
Вид расходов |
|
|
|
|
Раздел |
Подраздел |
|
|
|
|
|
Государственное управление
и местное самоуправление
|
01
|
|
|
|
288 013,5 |
243 394,0 |
84,5 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
01
|
06
|
|
|
288 013,5 |
243 394,0 |
84,5 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
01
|
06
|
026
|
|
98 091,0 |
83 034,0 |
84,6 |
Денежное содержание аппарата
|
01
|
06
|
026
|
027
|
98 091,0 |
83 034,0 |
84,6 |
Обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
|
01
|
06
|
027
|
|
42 742,7 |
34 819,0 |
81,5 |
Представительские расходы
|
01
|
06
|
027
|
028
|
800,0 |
448,0 |
56,0 |
Расходы на содержание аппарата
|
01
|
06
|
027
|
029
|
41 942,7 |
34 371,0 |
81,9 |
Территориальные органы
|
01
|
06
|
038
|
|
147 179,8 |
125 541,0 |
85,3 |
Денежное содержание аппарата
|
01
|
06
|
038
|
027
|
103 955,0 |
97 424,0 |
93,7 |
Расходы на содержание аппарата
|
01
|
06
|
038
|
029
|
43 224,8 |
28 117,0 |
65,0 |
Правоохранительная
деятельность и обеспечение безопасности государства
|
05
|
|
|
|
32 011,9 |
29 654,0 |
92,6 |
Органы внутренних дел
|
05
|
01
|
|
|
32 011,9 |
29 654,0 |
92,6 |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
|
05
|
01
|
601
|
|
32 011,9 |
29 654,0 |
92,6 |
Содержание
подведомственных структур
|
05
|
01
|
601
|
075
|
32 011,9 |
29 654,0 |
92,6 |
Промышленность, энергетика
и строительство
|
07
|
|
|
|
493 625,4 |
371 046,0 |
75,2 |
Топливно-энергетический
комплекс |
07
|
01
|
|
|
3 116,7 |
1 995,0 |
64,0 |
Государственная
поддержка энергетики и электрификации субъектов
Российской Федерации
|
07
|
01
|
293
|
|
3 116,7 |
1 995,0 |
64,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
07
|
01
|
293
|
290
|
3 116,7 |
1 995,0 |
64,0 |
Другие отрасли промышленности
|
07
|
05
|
|
|
1 105,4 |
1 105,0 |
100,0 |
Государственная
поддержка отраслей промышленности
|
07
|
05
|
302
|
|
1 105,4 |
1 105,0 |
100,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
07
|
05
|
302
|
290
|
1 105,4 |
1 105,0 |
100,0 |
Строительство, архитектура
|
07
|
07
|
|
|
489 403,3 |
367 946,0 |
75,2 |
Государственные
капитальные вложения
|
07
|
07
|
313
|
|
253 418,0 |
158 271,0 |
62,5 |
Государственные
капитальные вложения на возвратной основе
|
07
|
07
|
313
|
197
|
11 500,0 |
10 466,0 |
91,0 |
Государственные
капитальные вложения на безвозвратной основе |
07
|
07
|
313
|
198
|
241 918,0 |
147 805,0 |
61,1 |
Государственная
поддержка строительства
|
07
|
07
|
314
|
|
28 253,3 |
3 837,0 |
13,6 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
07
|
07
|
314
|
397
|
28 253,3 |
3 837,0 |
13,6 |
Средства федерального бюджета
на реализацию государственных инвестиционных программ
|
07
|
07
|
476
|
|
167 732,0 |
165 838,0 |
98,9 |
Субсидии на
реализацию федеральных адресных инвестиционных
программ бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований
за счет передаваемых средств федерального бюджета
|
07
|
07
|
476
|
559
|
167 732,0 |
165 838,0 |
98,9 |
Средства федерального бюджета
на реализацию федеральных целевых программ развития
регионов
|
07
|
07
|
521
|
|
40 000,0 |
40 000,0 |
100,0 |
Субсидии на
реализацию федеральных программ развития регионов
|
07
|
07
|
521
|
457
|
40 000,0 |
40 000,0 |
100,0 |
Сельское хозяйство и
рыболовство |
08
|
|
|
|
938,0 |
643,0 |
68,6 |
Прочие мероприятия в
области сельского хозяйства
|
08
|
05
|
|
|
938,0 |
643,0 |
68,6 |
Прочие расходы в
области сельского хозяйства
|
08
|
05
|
342
|
|
938,0 |
643,0 |
68,6 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
08
|
05
|
342
|
397
|
938,0 |
643,0 |
68,6 |
Охрана окружающей
природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология,
картография и геодезия
|
09
|
|
|
|
5 073,6 |
3 325,0 |
65,5 |
Охрана окружающей
природной среды, животного и растительного мира
|
09
|
03
|
|
|
5 073,6 |
3 325,0 |
65,5 |
Финансирование мероприятий
в области контроля за состоянием окружающей среды и
охраны природы
|
09
|
03
|
362
|
|
5 073,6 |
3 325,0 |
65,5 |
Содержание
подведомственных структур
|
09
|
03
|
362
|
075
|
5 073,6 |
3 325,0 |
65,5 |
Транспорт, связь и информатика
|
10
|
|
|
|
175 268,1 |
161 791,0 |
92,3 |
Прочие виды транспорта
|
10
|
05
|
|
|
161 468,1 |
153 838,0 |
95,3 |
Государственная поддержка
других видов транспорта субъектов РФ
|
10
|
05
|
380
|
|
131 468,1 |
130 138,0 |
99,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
10
|
05
|
380
|
290
|
131 468,1 |
130 138,0 |
99,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
10
|
05
|
515
|
|
30 000,0 |
23 700,0 |
79,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
10
|
05
|
515
|
397
|
30 000,0 |
23 700,0 |
79,0 |
Информатика
(информационное обеспечение)
|
10
|
07
|
|
|
13 800,0 |
7 953,0 |
57,6 |
Государственная
поддержка информационного обеспечения
|
10
|
07
|
371
|
|
13 800,0 |
7 953,0 |
57,6 |
Информационное обеспечение
|
10
|
07
|
371
|
230
|
13 800,0 |
7 953,0 |
57,6 |
Развитие рыночной
инфраструктуры |
11
|
|
|
|
1 000,0 |
|
|
Малый бизнес
и предпринимательство
|
11
|
01
|
|
|
1 000,0 |
|
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
11
|
01
|
515
|
|
1 000,0 |
|
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
11
|
01
|
515
|
397
|
1 000,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12
|
|
|
|
1 698 371,1 |
1 541 271,0 |
90,7 |
Жилищное хозяйство
|
12
|
01
|
|
|
519 081,9 |
421 980,0 |
81,3 |
Государственная
поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ |
12
|
01
|
310
|
|
96 899,0 |
62 421,0 |
64,4 |
Целевые субсидии и субвенции
|
12
|
01
|
310
|
290
|
47 977,6 |
35 220,0 |
73,4 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
12
|
01
|
310
|
397
|
48 921,4 |
27 201,0 |
55,6 |
Фонд софинансирования
социальных расходов
|
12
|
01
|
352
|
|
422 182,9 |
359 559,0 |
85,2 |
Расходы бюджетов субъектов РФ
и муниципальных образований по предоставлению
населению субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг
|
12
|
01
|
352
|
356
|
422 182,9 |
359 559,0 |
85,2 |
Коммунальное хозяйство
|
12
|
02
|
|
|
1 169 330,5 |
1 109 608,0 |
94,9 |
Государственная
поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ
|
12
|
02
|
311
|
|
1 169 330,5 |
1 109 608,0 |
94,9 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
12
|
02
|
311
|
397
|
64 688,8 |
45 775,0 |
70,8 |
Субсидии на услуги,
оказываемые населению электро- и теплоснабжающими
организациями в субъектах РФ
|
12
|
02
|
311
|
440
|
789 326,5 |
773 611,0 |
98,0 |
Субсидии на
услуги, предоставляемые населению организациями
водоснабжения и канализации в субъектах РФ
|
12
|
02
|
311
|
442
|
21 118,0 |
12 977,0 |
61,4 |
Расходы на благоустройство
в субъектах РФ
|
12
|
02
|
311
|
443
|
294 197,2 |
277 245,0 |
94,2 |
Прочие структуры и
мероприятия жилищно-коммунального хозяйства
|
12
|
03
|
|
|
9 958,7 |
9 683,0 |
97,2 |
Прочие расходы на
жилищно- коммунальное хозяйство субъектов РФ
|
12
|
03
|
312
|
|
9 958,7 |
9 683,0 |
97,2 |
Расходы на прочие структуры
и мероприятия в области жилищно- коммунального
хозяйства в субъектах РФ
|
12
|
03
|
312
|
444
|
9 958,7 |
9 683,0 |
97,2 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
|
13
|
|
|
|
19 098,6 |
17 355,0 |
90,9 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
|
13
|
02
|
|
|
10 398,0 |
8 833,0 |
84,9 |
Целевой финансовый резерв
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
13
|
02
|
399
|
|
5 300,0 |
3 887,0 |
73,3 |
Целевой финансовый резерв
|
13
|
02
|
399
|
254
|
5 300,0 |
3 887,0 |
73,3 |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
|
13
|
02
|
601
|
|
5 098,0 |
4 946,0 |
97,0 |
Содержание
подведомственных структур
|
13
|
02
|
601
|
075
|
5 098,0 |
4 946,0 |
97,0 |
Государственная
противопожарная служба
|
13
|
04
|
|
|
8 700,6 |
8 522,0 |
97,9 |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
|
13
|
04
|
601
|
|
8 700,6 |
8 522,0 |
97,9 |
Содержание
подведомственных структур
|
13
|
04
|
601
|
075
|
8 700,6 |
8 522,0 |
97,9 |
Образование
|
14
|
|
|
|
1 864 293,8 |
1 693 411,0 |
90,8 |
Дошкольное образование
|
14
|
01
|
|
|
558 676,2 |
483 288,0 |
86,5 |
Ведомственные расходы
на образование
|
14
|
01
|
400
|
|
558 676,2 |
483 288,0 |
86,5 |
Детские дошкольные учреждения
|
14
|
01
|
400
|
259
|
558 676,2 |
483 288,0 |
86,5 |
Общее образование
|
14
|
02
|
|
|
1 153 404,2 |
1 073 029,0 |
93,0 |
Ведомственные расходы
на образование
|
14
|
02
|
400
|
|
1 153 404,2 |
1 073 029,0 |
93,0 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные средние и средние
|
14
|
02
|
400
|
260
|
754 838,6 |
726 563,0 |
96,3 |
Специальные школы
|
14
|
02
|
400
|
261
|
2 752,2 |
2 583,0 |
93,9 |
Вечерние и заочные
средние образовательные школы
|
14
|
02
|
400
|
262
|
15 045,6 |
13 294,0 |
88,4 |
Школы-интернаты
|
14
|
02
|
400
|
263
|
124 549,5 |
113 294,0 |
91,0 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
|
14
|
02
|
400
|
264
|
224 690,2 |
189 444,0 |
84,3 |
Детские дома
|
14
|
02
|
400
|
265
|
31 528,1 |
27 851,0 |
88,3 |
Среднее
профессиональное образование
|
14
|
04
|
|
|
28 263,7 |
25 995,0 |
92,0 |
Ведомственные расходы
на образование
|
14
|
04
|
400
|
|
28 263,7 |
25 995,0 |
92,0 |
Средние специальные
учебные заведения
|
14
|
04
|
400
|
268
|
28 263,7 |
25 995,0 |
92,0 |
Прочие расходы в
области образования
|
14
|
07
|
|
|
123 949,7 |
111 099,0 |
89,6 |
Ведомственные расходы
на образование
|
14
|
07
|
400
|
|
122 810,0 |
111 033,0 |
90,4 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области образования
|
14
|
07
|
400
|
272
|
101 096,4 |
90 865,0 |
89,9 |
Финансирование мероприятий
по организации оздоровительной кампании детей и
подростков
|
14
|
07
|
400
|
319
|
21 713,6 |
20 168,0 |
92,9 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
14
|
07
|
515
|
|
83,7 |
66,0 |
78,9 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих и проживающих
в сельской местности
|
14
|
07
|
515
|
386
|
83,7 |
66,0 |
78,9 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных целевых программ
|
14
|
07
|
522
|
|
1 056,0 |
|
|
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
14
|
07
|
522
|
397
|
1 056,0 |
|
|
Культура, искусство
и кинематография
|
15
|
|
|
|
95 300,2 |
84 908,0 |
89,1 |
Культура и искусство
|
15
|
01
|
|
|
93 571,1 |
83 201,0 |
88,9 |
Ведомственные расходы
на культуру и искусство
|
15
|
01
|
410
|
|
53 090,6 |
48 433,0 |
91,2 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения клубного типа
|
15
|
01
|
410
|
280
|
2 965,5 |
2 483,0 |
83,7 |
Музеи и постоянные выставки
|
15
|
01
|
410
|
283
|
4 475,8 |
4 283,0 |
95,7 |
Библиотеки
|
15
|
01
|
410
|
284
|
45 649,3 |
41 667,0 |
91,3 |
Государственная
поддержка театров, концертных организаций и других
организаций исполнительских искусств
|
15
|
01
|
411
|
|
15 319,1 |
14 258,0 |
93,1 |
Театры, концертные организации
и другие организации исполнительских искусств
|
15
|
01
|
411
|
281
|
15 319,1 |
14 258,0 |
93,1 |
Прочие ведомственные расходы
в области культуры и искусства
|
15
|
01
|
412
|
|
25 161,4 |
20 510,0 |
81,5 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области культуры и искусства
|
15
|
01
|
412
|
287
|
25 161,4 |
20 510,0 |
81,5 |
Кинематография
|
15
|
02
|
|
|
1 710,0 |
1 691,0 |
98,9 |
Государственная
поддержка кинематографии
|
15
|
02
|
415
|
|
1 710,0 |
1 691,0 |
98,9 |
Организации кинематографии
|
15
|
02
|
415
|
282
|
1 710,0 |
1 691,0 |
98,9 |
Прочие мероприятия в
области культуры и искусства
|
15
|
03
|
|
|
19,1 |
16,0 |
83,8 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
15
|
03
|
515
|
|
19,1 |
16,0 |
83,8 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих и проживающих
в сельской местности
|
15
|
03
|
515
|
386
|
19,1 |
16,0 |
83,8 |
Средства массовой информации
|
16
|
|
|
|
1 469,3 |
1 432,0 |
97,5 |
Телевидение и радиовещание
|
16
|
01
|
|
|
1 383,6 |
1 363,0 |
98,5 |
Государственная
поддержка государственных телерадиокомпаний
|
16
|
01
|
420
|
|
1 383,6 |
1 363,0 |
98,5 |
Целевые субсидии и субвенции
|
16
|
01
|
420
|
290
|
1 383,6 |
1 363,0 |
98,5 |
Периодическая печать
и издательства
|
16
|
02
|
|
|
85,7 |
69,0 |
80,5 |
Государственная
поддержка средств массовой информации
|
16
|
02
|
424
|
|
85,7 |
69,0 |
80,5 |
Целевые субсидии и субвенции
|
16
|
02
|
424
|
290
|
85,7 |
69,0 |
80,5 |
Здравоохранение и
физическая культура
|
17
|
|
|
|
1 182 967,3 |
1 008 225,0 |
85,2 |
Здравоохранение
|
17
|
01
|
|
|
794 827,2 |
627 354,0 |
78,9 |
Ведомственные расходы
на здравоохранение
|
17
|
01
|
430
|
|
732 604,2 |
579 675,0 |
79,1 |
Родильные дома
|
17
|
01
|
430
|
295
|
17 790,0 |
11 101,0 |
62,4 |
Больницы, клиники, госпитали
|
17
|
01
|
430
|
300
|
441 969,7 |
344 014,0 |
77,8 |
Поликлиники,
амбулатории, диагностические центры
|
17
|
01
|
430
|
301
|
95 017,3 |
66 205,0 |
69,7 |
Дома ребенка
|
17
|
01
|
430
|
304
|
8 250,9 |
7 868,0 |
95,4 |
Станции скорой и
неотложной помощи
|
17
|
01
|
430
|
305
|
121 691,0 |
110 045,0 |
90,4 |
Санатории для
больных туберкулезом
|
17
|
01
|
430
|
306
|
16 858,3 |
14 151,0 |
83,9 |
Санатории для детей и
подростков |
17
|
01
|
430
|
307
|
4 941,0 |
4 432,0 |
89,7 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области здравоохранения
|
17
|
01
|
430
|
310
|
26 086,0 |
21 859,0 |
83,8 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
17
|
01
|
515
|
|
23,0 |
23,0 |
100,0 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающих и проживающих
в сельской местности
|
17
|
01
|
515
|
386
|
23,0 |
23,0 |
100,0 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных целевых программ
|
17
|
01
|
522
|
|
62 200,0 |
47 656,0 |
76,6 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
17
|
01
|
522
|
397
|
62 200,0 |
47 656,0 |
76,6 |
Санитарно-эпидемиологический
надзор
|
17
|
02
|
|
|
180,0 |
176,0 |
97,8 |
Ведомственные расходы
на санитарно-эпидемиологический надзор
|
17
|
02
|
432
|
|
180,0 |
176,0 |
97,8 |
Центры
государственного санитарно-эпидемиологического надзора
|
17
|
02
|
432
|
311
|
180,0 |
176,0 |
97,8 |
Физическая культура и спорт
|
17
|
03
|
|
|
16 521,9 |
9 257,0 |
56,0 |
Ведомственные расходы
на физическую культуру и спорт
|
17
|
03
|
434
|
|
16 521,9 |
9 257,0 |
56,0 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области физической культуры и спорта
|
17
|
03
|
434
|
314
|
16 521,9 |
9 257,0 |
56,0 |
Обязательное
медицинское страхование
|
17
|
04
|
|
|
371 438,2 |
371 438,0 |
100,0 |
Расходы на
финансирование территориальной программы обязательного
медицинского страхования
|
17
|
04
|
428
|
|
371 438,2 |
371 438,0 |
100,0 |
Средства бюджета на
обязательное медицинское страхование неработающего
населения, перечисленные
фондам обязательного медицинского страхования
|
17
|
04
|
428
|
316
|
371 438,2 |
371 438,0 |
100,0 |
Социальная политика
|
18
|
|
|
|
512 807,2 |
436 468,0 |
85,1 |
Учреждения
социального обеспечения и службы занятости
|
18
|
01
|
|
|
89 099,2 |
81 317,0 |
91,3 |
Ведомственные расходы в
области социального обеспечения
|
18
|
01
|
440
|
|
89 099,2 |
81 317,0 |
91,3 |
Территориальные центры
и отделения оказания социальной помощи на дому
|
18
|
01
|
440
|
318
|
37 358,2 |
34 492,0 |
92,3 |
Дома-интернаты для престарелых
и инвалидов
|
18
|
01
|
440
|
320
|
3 081,2 |
2 141,0 |
69,5 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области социальной политики
|
18
|
01
|
440
|
323
|
48 659,8 |
44 684,0 |
91,8 |
Социальная помощь
|
18
|
02
|
|
|
48 717,5 |
31 273,0 |
64,2 |
Ведомственные расходы в
области социального обеспечения
|
18
|
02
|
440
|
|
34 649,4 |
22 844,0 |
65,9 |
Пособия и социальная помощь
|
18
|
02
|
440
|
322
|
34 649,4 |
22 844,0 |
65,9 |
Выплата пенсий и пособий
другим категориям граждан
|
18
|
02
|
442
|
|
14 068,1 |
8 429,0 |
59,9 |
Выплаты пенсий и пособий
|
18
|
02
|
442
|
326
|
14 068,1 |
8 429,0 |
59,9 |
Молодежная политика
|
18
|
03
|
|
|
1 008,5 |
677,0 |
67,1 |
Государственная поддержка
в области молодежной политики
|
18
|
03
|
446
|
|
1 008,5 |
677,0 |
67,1 |
Прочие учреждения и
мероприятия в области социальной политики
|
18
|
03
|
446
|
323
|
1 008,5 |
677,0 |
67,1 |
Прочие мероприятия в
области социальной политики
|
18
|
06
|
|
|
373 982,0 |
323 201,0 |
86,4 |
Расходы на реализацию
льгот, установленных Законом Российской Федерации "О
реабилитации жертв политических репрессий",
по бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
|
18
|
06
|
350
|
|
7 178,3 |
5 714,0 |
79,6 |
Целевые субсидии и субвенции
|
18
|
06
|
350
|
290
|
7 178,3 |
5 714,0 |
79,6 |
Расходы на реализацию
льгот, установленных Законом Российской Федерации "О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы"
и Федеральным законом "О предоставлении
социальных гарантий
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
|
18
|
06
|
351
|
|
598,7 |
758,0 |
126,6 |
Целевые субсидии и субвенции
|
18
|
06
|
351
|
290
|
598,7 |
758,0 |
126,6 |
Расходы на реализацию
льгот, установленных Федеральным законом "О
ветеранах", в части полномочий субъектов РФ
|
18
|
06
|
498
|
|
366 205,0 |
316 729,0 |
86,5 |
Расходы на оплату
проезда ветеранов и инвалидов
|
18
|
06
|
498
|
333
|
134 905,0 |
133 693,0 |
99,1 |
Расходы на оплату
жилищно- коммунальных услуг ветеранам и инвалидам
|
18
|
06
|
498
|
345
|
180 100,0 |
158 509,0 |
88,0 |
Расходы на приобретение
и доставку топлива ветеранам и инвалидам
|
18
|
06
|
498
|
346
|
1 000,0 |
836,0 |
83,6 |
Расходы на
обеспечение лекарственными средствами ветеранов и
инвалидов
|
18
|
06
|
498
|
348
|
50 200,0 |
23 691,0 |
47,2 |
Обслуживание государственного
и муниципального долга
|
19
|
|
|
|
260 471,7 |
220 085,0 |
84,5 |
Обслуживание государственного
и муниципального внутреннего долга |
19
|
01
|
|
|
260 471,7 |
220 085,0 |
84,5 |
Процентные платежи
по муниципальному долгу
|
19
|
01
|
462
|
|
260 471,7 |
220 085,0 |
84,5 |
Выплаты процентов
по муниципальному долгу
|
19
|
01
|
462
|
331
|
260 471,7 |
220 085,0 |
84,5 |
Финансовая помощь
бюджетам других уровней
|
21
|
|
|
|
275 869,6 |
275 869,0 |
100,0 |
Финансовая помощь
бюджетам других уровней
|
21
|
01
|
|
|
275 869,6 |
275 869,0 |
100,0 |
Средства, передаваемые
по взаимным расчетам, в том числе компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами других уровней власти
|
21
|
01
|
483
|
|
275 869,6 |
275 869,0 |
100,0 |
Средства, передаваемые
для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого
уровня
|
21
|
01
|
483
|
358
|
275 869,6 |
275 869,0 |
100,0 |
Дорожное хозяйство
|
26
|
|
|
|
50 213,6 |
49 291,0 |
98,2 |
Дорожное хозяйство
|
26
|
01
|
|
|
50 213,6 |
49 291,0 |
98,2 |
Государственная
поддержка дорожного хозяйства
|
26
|
01
|
479
|
|
50 213,6 |
49 291,0 |
98,2 |
Целевые субсидии и субвенции
|
26
|
01
|
479
|
290
|
50 213,6 |
49 291,0 |
98,2 |
Прочие расходы
|
30
|
|
|
|
229 489,2 |
670 485,0 |
292,2 |
Резервные фонды
|
30
|
01
|
|
|
3 986,1 |
|
|
Резервные фонды
|
30
|
01
|
510
|
|
3 986,1 |
|
|
Резервные фонды
исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные
фонды органов местного самоуправления
|
30
|
01
|
510
|
435
|
3 986,1 |
|
|
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
30
|
03
|
|
|
3 500,0 |
499 878,0 |
>100,0 |
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
30
|
03
|
514
|
|
3 500,0 |
499 878,0 |
>100,0 |
Другие ссуды
|
30
|
03
|
514
|
399
|
3 500,0 |
499 878,0 |
>100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам
|
30
|
04
|
|
|
222 003,1 |
170 607,0 |
76,8 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим целевым статьям
|
30
|
04
|
515
|
|
222 003,1 |
170 607,0 |
76,8 |
Обеспечение деятельности
военных комиссариатов в субъектах Российской
Федерации
|
30
|
04
|
515
|
381
|
10 143,9 |
8 013,0 |
79,0 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
30
|
04
|
515
|
397
|
211 859,2 |
162 594,0 |
76,7 |
Целевые бюджетные фонды
|
31
|
|
|
|
90 000,0 |
37 057,0 |
41,2 |
Целевые бюджетные
фонды субъектов Российской Федерации
|
31
|
30
|
|
|
90 000,0 |
37 057,0 |
41,2 |
Расходы за счет целевого
фонда, консолидируемого в бюджете
|
31
|
30
|
520
|
|
90 000,0 |
37 057,0 |
41,2 |
Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов
|
31
|
30
|
520
|
397
|
90 000,0 |
37 057,0 |
41,2 |
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
|
|
|
|
7 276 282,1 |
6 845 710,0 |
94,1 |
Приложение 3
к постановлению
Городской Думы
от 19.05.2004 № 21
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2003 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
- тыс. руб.
-
Наименование
|
Классификация
|
Уточненный план на
01.01.2004
|
Исполнено
|
%
|
|
Ведомст- венная
|
Функциональная
|
Целевая статья
|
Вид расходов |
|
|
|
|
|
Раздел |
Подраздел |
|
|
|
|
|
МУ "Лесопарковое
хозяйство" города Нижнего Новгорода
|
050
|
|
|
|
|
2 965,6 |
1 720,0 |
58,0 |
Охрана окружающей
природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология,
картография и геодезия
|
050
|
09
|
|
|
|
2 965,6 |
1 720,0 |
58,0 |
Охрана окружающей
природной среды, животного и растительного мира
|
050
|
09
|
03
|
|
|
2 965,6 |
1 720,0 |
58,0 |
Финансирование мероприятий
в области контроля за состоянием окружающей среды и
охраны природы
|
050
|
09
|
03
|
362
|
|
2 965,6 |
1 720,0 |
58,0 |
Содержание
подведомственных структур
|
050
|
09
|
03
|
362
|
075
|
2 965,6 |
1 720,0 |
58,0 |
Департамент здравоохранения
|
054
|
|
|
|
|
800 613,0 |
632 690,0 |
79,0 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
054
|
01
|
|
|
|
4 680,4 |
4 231,0 |
90,4 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
054
|
01
|
06
|
|
|
4 680,4 |
4 231,0 |
90,4 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
054
|
01
|
06
|
026
|
|
3 579,4 |
3 530,0 |
98,6 |
Денежное содержание аппарата
|
054
|
01
|
06
|
026
|
027
|
3 579,4 |
3 530,0 |
98,6 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
054
|
01
|
06
|
027
|
|
1 101,0 |
701,0 |
63,7 |
Расходы на содержание аппарата |
054
|
01
|
06
|
027
|
029
|
1 101,0 |
701,0 |
63,7 |
Промышленность, энергетика
и строительство
|
054
|
07
|
|
|
|
1 105,4 |
1 105,0 |
100,0 |
Другие отрасли промышленности
|
054
|
07
|
05
|
|
|
1 105,4 |
1 105,0 |
100,0 |
Государственная
поддержка отраслей промышленности
|
054
|
07
|
05
|
302
|
|
1 105,4 |
1 105,0 |
100,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
054
|
07
|
05
|
302
|
290
|
1 105,4 |
1 105,0 |
100,0 |
Здравоохранение и
физическая культура
|
054
|
17
|
|
|
|
794 827,2 |
627 354,0 |
78,9 |
Здравоохранение
|
054
|
17
|
01
|
|
|
794 827,2 |
627 354,0 |
78,9 |
Ведомственные расходы
на здравоохранение
|
054
|
17
|
01
|
430
|
|
732 604,2 |
579 675,0 |
79,1 |
Родильные дома
|
054
|
17
|
01
|
430
|
295
|
17 790,0 |
11 101,0 |
62,4 |
Больницы, клиники, госпитали
|
054
|
17
|
01
|
430
|
300
|
441 969,7 |
344 014,0 |
77,8 |
Поликлиники,
амбулатории, диагностические центры
|
054
|
17
|
01
|
430
|
301
|
95 017,3 |
66 205,0 |
69,7 |
Дома ребенка
|
054
|
17
|
01
|
430
|
304
|
8 250,9 |
7 868,0 |
95,4 |
Станции скорой и
неотложной помощи
|
054
|
17
|
01
|
430
|
305
|
121 691,0 |
110 045,0 |
90,4 |
Санатории для
больных туберкулезом
|
054
|
17
|
01
|
430
|
306
|
16 858,3 |
14 151,0 |
83,9 |
Санатории для детей
и подростков
|
054
|
17
|
01
|
430
|
307
|
4 941,0 |
4 432,0 |
89,7 |
Прочие учреждения
и мероприятия в области здравоохранения
|
054
|
17
|
01
|
430
|
310
|
26 086,0 |
21 859,0 |
83,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
054
|
17
|
01
|
515
|
|
23,0 |
23,0 |
100,0 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих в сельской местности
|
054
|
17
|
01
|
515
|
386
|
23,0 |
23,0 |
100,0 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных целевых программ
|
054
|
17
|
01
|
522
|
|
62 200,0 |
47 656,0 |
76,6 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
054
|
17
|
01
|
522
|
397
|
62 200,0 |
47 656,0 |
76,6 |
Фонд
обязательного медицинского страхования
|
055
|
|
|
|
|
371 438,2 |
371 438,0 |
100,0 |
Здравоохранение и
физическая культура
|
055
|
17
|
|
|
|
371 438,2 |
371 438,0 |
100,0 |
Обязательное
медицинское страхование
|
055
|
17
|
04
|
|
|
371 438,2 |
371 438,0 |
100,0 |
Расходы на
финансирование территориальной программы обязательного
медицинского страхования
|
055
|
17
|
04
|
428
|
|
371 438,2 |
371 438,0 |
100,0 |
Средства бюджета
на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, перечисленные фондам
обязательного медицинского страхования
|
055
|
17
|
04
|
428
|
316
|
371 438,2 |
371 438,0 |
100,0 |
Департамент культуры
|
056
|
|
|
|
|
193 693,7 |
175 670,0 |
90,7 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
056
|
01
|
|
|
|
2 541,2 |
2 493,0 |
98,1 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
056
|
01
|
06
|
|
|
2 541,2 |
2 493,0 |
98,1 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
056
|
01
|
06
|
026
|
|
2 212,6 |
2 194,0 |
99,2 |
Денежное содержание аппарата
|
056
|
01
|
06
|
026
|
027
|
2 212,6 |
2 194,0 |
99,2 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
056
|
01
|
06
|
027
|
|
328,6 |
299,0 |
91,0 |
Расходы на содержание аппарата |
056
|
01
|
06
|
027
|
029
|
328,6 |
299,0 |
91,0 |
Образование
|
056
|
14
|
|
|
|
95 852,3 |
88 269,0 |
92,1 |
Общее образование
|
056
|
14
|
02
|
|
|
79 094,5 |
73 666,0 |
93,1 |
Ведомственные расходы
на образование
|
056
|
14
|
02
|
400
|
|
79 094,5 |
73 666,0 |
93,1 |
Учреждения по
внешкольной работе с детьми
|
056
|
14
|
02
|
400
|
264
|
79 094,5 |
73 666,0 |
93,1 |
Среднее
профессиональное образование
|
056
|
14
|
04
|
|
|
15 116,4 |
13 050,0 |
86,3 |
Ведомственные расходы
на образование
|
056
|
14
|
04
|
400
|
|
15 116,4 |
13 050,0 |
86,3 |
Средние специальные
учебные заведения
|
056
|
14
|
04
|
400
|
268
|
15 116,4 |
13 050,0 |
86,3 |
Прочие расходы в
области образования
|
056
|
14
|
07
|
|
|
1 641,4 |
1 553,0 |
94,6 |
Ведомственные расходы
на образование
|
056
|
14
|
07
|
400
|
|
1 641,4 |
1 553,0 |
94,6 |
Прочие учреждения
и мероприятия в области образования
|
056
|
14
|
07
|
400
|
272
|
1 641,4 |
1 553,0 |
94,6 |
Культура, искусство
и кинематография
|
056
|
15
|
|
|
|
95 300,2 |
84 908,0 |
89,1 |
Культура и искусство
|
056
|
15
|
01
|
|
|
93 571,1 |
83 201,0 |
88,9 |
Ведомственные расходы
на культуру и искусство
|
056
|
15
|
01
|
410
|
|
53 090,6 |
48 433,0 |
91,2 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения клубного типа
|
056
|
15
|
01
|
410
|
280
|
2 965,5 |
2 483,0 |
83,7 |
Музеи и постоянные выставки
|
056
|
15
|
01
|
410
|
283
|
4 475,8 |
4 283,0 |
95,7 |
Библиотеки
|
056
|
15
|
01
|
410
|
284
|
45 649,3 |
41 667,0 |
91,3 |
Государственная
поддержка театров, концертных организаций и
других организаций исполнительских искусств
|
056
|
15
|
01
|
411
|
|
15 319,1 |
14 258,0 |
93,1 |
Театры, концертные
организации и другие организации исполнительских
искусств
|
056
|
15
|
01
|
411
|
281
|
15 319,1 |
14 258,0 |
93,1 |
Прочие ведомственные расходы
в области культуры и искусства
|
056
|
15
|
01
|
412
|
|
25 161,4 |
20 510,0 |
81,5 |
Прочие учреждения
и мероприятия в области культуры и искусства
|
056
|
15
|
01
|
412
|
287
|
25 161,4 |
20 510,0 |
81,5 |
Кинематография
|
056
|
15
|
02
|
|
|
1 710,0 |
1 691,0 |
98,9 |
Государственная
поддержка кинематографии
|
056
|
15
|
02
|
415
|
|
1 710,0 |
1 691,0 |
98,9 |
Организации кинематографии
|
056
|
15
|
02
|
415
|
282
|
1 710,0 |
1 691,0 |
98,9 |
Прочие мероприятия в
области культуры и искусства
|
056
|
15
|
03
|
|
|
19,1 |
16,0 |
83,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
056
|
15
|
03
|
515
|
|
19,1 |
16,0 |
83,8 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих в сельской местности
|
056
|
15
|
03
|
515
|
386
|
19,1 |
16,0 |
83,8 |
Городской центр
санитарно- эпидемиологического надзора
|
057
|
|
|
|
|
180,0 |
176,0 |
97,8 |
Здравоохранение и
физическая культура
|
057
|
17
|
|
|
|
180,0 |
176,0 |
97,8 |
Санитарно-эпидемиологический
надзор
|
057
|
17
|
02
|
|
|
180,0 |
176,0 |
97,8 |
Ведомственные расходы
на санитарно-эпидемиологический надзор
|
057
|
17
|
02
|
432
|
|
180,0 |
176,0 |
97,8 |
Центры
государственного санитарно-эпидемиологического надзора
|
057
|
17
|
02
|
432
|
311
|
180,0 |
176,0 |
97,8 |
Городской экологический фонд
|
070
|
|
|
|
|
90 000,0 |
37 057,0 |
41,2 |
Целевые бюджетные фонды
|
070
|
31
|
|
|
|
90 000,0 |
37 057,0 |
41,2 |
Целевые бюджетные
фонды субъектов Российской Федерации |
070
|
31
|
30
|
|
|
90 000,0 |
37 057,0 |
41,2 |
Расходы за счет
целевого фонда, консолидируемого в бюджете
|
070
|
31
|
30
|
520
|
|
90 000,0 |
37 057,0 |
41,2 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
070
|
31
|
30
|
520
|
397
|
90 000,0 |
37 057,0 |
41,2 |
Департамент образования
и социально-правовой защиты детства
|
075
|
|
|
|
|
1 722 835,4 |
1 577 051,0 |
91,5 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
075
|
01
|
|
|
|
3 760,5 |
3 413,0 |
90,8 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
075
|
01
|
06
|
|
|
3 760,5 |
3 413,0 |
90,8 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
075
|
01
|
06
|
026
|
|
3 117,7 |
3 117,0 |
100,0 |
Денежное содержание аппарата
|
075
|
01
|
06
|
026
|
027
|
3 117,7 |
3 117,0 |
100,0 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
075
|
01
|
06
|
027
|
|
642,8 |
296,0 |
46,0 |
Расходы на содержание аппарата |
075
|
01
|
06
|
027
|
029
|
642,8 |
296,0 |
46,0 |
Образование
|
075
|
14
|
|
|
|
1 718 066,4 |
1 572 961,0 |
91,6 |
Дошкольное образование
|
075
|
14
|
01
|
|
|
558 676,2 |
483 288,0 |
86,5 |
Ведомственные расходы
на образование
|
075
|
14
|
01
|
400
|
|
558 676,2 |
483 288,0 |
86,5 |
Детские дошкольные учреждения
|
075
|
14
|
01
|
400
|
259
|
558 676,2 |
483 288,0 |
86,5 |
Общее образование
|
075
|
14
|
02
|
|
|
1 024 661,7 |
967 401,0 |
94,4 |
Ведомственные расходы
на образование
|
075
|
14
|
02
|
400
|
|
1 024 661,7 |
967 401,0 |
94,4 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные средние и средние
|
075
|
14
|
02
|
400
|
260
|
754 838,6 |
726 563,0 |
96,3 |
Специальные школы
|
075
|
14
|
02
|
400
|
261
|
2 752,2 |
2 583,0 |
93,9 |
Вечерние и заочные
средние образовательные школы
|
075
|
14
|
02
|
400
|
262
|
15 045,6 |
13 294,0 |
88,4 |
Школы-интернаты
|
075
|
14
|
02
|
400
|
263
|
124 549,5 |
113 294,0 |
91,0 |
Учреждения по
внешкольной работе с детьми
|
075
|
14
|
02
|
400
|
264
|
95 947,7 |
83 816,0 |
87,4 |
Детские дома
|
075
|
14
|
02
|
400
|
265
|
31 528,1 |
27 851,0 |
88,3 |
Среднее
профессиональное образование
|
075
|
14
|
04
|
|
|
13 147,3 |
12 945,0 |
98,5 |
Ведомственные расходы
на образование
|
075
|
14
|
04
|
400
|
|
13 147,3 |
12 945,0 |
98,5 |
Средние специальные
учебные заведения
|
075
|
14
|
04
|
400
|
268
|
13 147,3 |
12 945,0 |
98,5 |
Прочие расходы в
области образования
|
075
|
14
|
07
|
|
|
121 581,2 |
109 327,0 |
89,9 |
Ведомственные расходы
на образование
|
075
|
14
|
07
|
400
|
|
120 441,5 |
109 261,0 |
90,7 |
Прочие учреждения
и мероприятия в области образования
|
075
|
14
|
07
|
400
|
272
|
98 727,9 |
89 093,0 |
90,2 |
Финансирование мероприятий
по организации оздоровительной кампании детей и
подростков
|
075
|
14
|
07
|
400
|
319
|
21 713,6 |
20 168,0 |
92,9 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
075
|
14
|
07
|
515
|
|
83,7 |
66,0 |
78,9 |
Расходы бюджетов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований на компенсацию льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих в сельской местности
|
075
|
14
|
07
|
515
|
386
|
83,7 |
66,0 |
78,9 |
Средства бюджетов
субъектов Российской Федерации на реализацию
региональных целевых программ
|
075
|
14
|
07
|
522
|
|
1 056,0 |
|
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
075
|
14
|
07
|
522
|
397
|
1 056,0 |
|
|
Социальная политика
|
075
|
18
|
|
|
|
1 008,5 |
677,0 |
67,1 |
Молодежная политика
|
075
|
18
|
03
|
|
|
1 008,5 |
677,0 |
67,1 |
Государственная поддержка
в области молодежной политики
|
075
|
18
|
03
|
446
|
|
1 008,5 |
677,0 |
67,1 |
Прочие учреждения
и мероприятия в области социальной политики
|
075
|
18
|
03
|
446
|
323
|
1 008,5 |
677,0 |
67,1 |
Учреждение "Городская
станция по борьбе с болезнями животных города Нижнего
Новгорода"
|
082
|
|
|
|
|
938,0 |
643,0 |
68,6 |
Сельское хозяйство
и рыболовство
|
082
|
08
|
|
|
|
938,0 |
643,0 |
68,6 |
Прочие мероприятия в
области сельского хозяйства
|
082
|
08
|
05
|
|
|
938,0 |
643,0 |
68,6 |
Прочие расходы в
области сельского хозяйства
|
082
|
08
|
05
|
342
|
|
938,0 |
643,0 |
68,6 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
082
|
08
|
05
|
342
|
397
|
938,0 |
643,0 |
68,6 |
Департамент финансов
и налоговой политики
|
092
|
|
|
|
|
540 327,4 |
495 954,0 |
91,8 |
Обслуживание
государственного и муниципального долга
|
092
|
19
|
|
|
|
260 471,7 |
220 085,0 |
84,5 |
Обслуживание
государственного и муниципального внутреннего долга
|
092
|
19
|
01
|
|
|
260 471,7 |
220 085,0 |
84,5 |
Процентные платежи
по муниципальному долгу
|
092
|
19
|
01
|
462
|
|
260 471,7 |
220 085,0 |
84,5 |
Выплаты процентов
по муниципальному долгу
|
092
|
19
|
01
|
462
|
331
|
260 471,7 |
220 085,0 |
84,5 |
Финансовая помощь
бюджетам других уровней
|
092
|
21
|
|
|
|
275 869,6 |
275 869,0 |
100,0 |
Финансовая помощь
бюджетам других уровней
|
092
|
21
|
01
|
|
|
275 869,6 |
275 869,0 |
100,0 |
Средства, передаваемые
по взаимным расчетам, в том числе компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами других уровней власти |
092
|
21
|
01
|
483
|
|
275 869,6 |
275 869,0 |
100,0 |
Средства, передаваемые
для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти
другого уровня |
092
|
21
|
01
|
483
|
358
|
275 869,6 |
275 869,0 |
100,0 |
Прочие расходы
|
092
|
30
|
|
|
|
3 986,1 |
|
|
Резервные фонды
|
092
|
30
|
01
|
|
|
3 986,1 |
|
|
Резервные фонды
|
092
|
30
|
01
|
510
|
|
3 986,1 |
|
|
Резервные фонды
исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные
фонды органов местного самоуправления
|
092
|
30
|
01
|
510
|
435
|
3 986,1 |
|
|
Департамент транспорта и связи |
104
|
|
|
|
|
131 468,1 |
130 138,0 |
99,0 |
Транспорт, связь и информатика |
104
|
10
|
|
|
|
131 468,1 |
130 138,0 |
99,0 |
Прочие виды транспорта
|
104
|
10
|
05
|
|
|
131 468,1 |
130 138,0 |
99,0 |
Государственная
поддержка других видов транспорта субъектов РФ
|
104
|
10
|
05
|
380
|
|
131 468,1 |
130 138,0 |
99,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
104
|
10
|
05
|
380
|
290
|
131 468,1 |
130 138,0 |
99,0 |
Главное
управление благоустройства
|
131
|
|
|
|
|
374 853,0 |
335 684,0 |
89,6 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
131
|
01
|
|
|
|
1 719,6 |
1 313,0 |
76,4 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
131
|
01
|
06
|
|
|
1 719,6 |
1 313,0 |
76,4 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
131
|
01
|
06
|
026
|
|
1 484,1 |
1 084,0 |
73,0 |
Денежное содержание аппарата
|
131
|
01
|
06
|
026
|
027
|
1 484,1 |
1 084,0 |
73,0 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
131
|
01
|
06
|
027
|
|
235,5 |
229,0 |
97,2 |
Расходы на содержание аппарата |
131
|
01
|
06
|
027
|
029
|
235,5 |
229,0 |
97,2 |
Охрана окружающей
природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология,
картография и геодезия
|
131
|
09
|
|
|
|
2 108,0 |
1 605,0 |
76,1 |
Охрана окружающей
природной среды, животного и растительного мира
|
131
|
09
|
03
|
|
|
2 108,0 |
1 605,0 |
76,1 |
Финансирование мероприятий
в области контроля за состоянием окружающей среды и
охраны природы
|
131
|
09
|
03
|
362
|
|
2 108,0 |
1 605,0 |
76,1 |
Содержание
подведомственных структур
|
131
|
09
|
03
|
362
|
075
|
2 108,0 |
1 605,0 |
76,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
131
|
12
|
|
|
|
311 629,8 |
276 261,0 |
88,7 |
Коммунальное хозяйство
|
131
|
12
|
02
|
|
|
311 629,8 |
276 261,0 |
88,7 |
Государственная
поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ
|
131
|
12
|
02
|
311
|
|
311 629,8 |
276 261,0 |
88,7 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
131
|
12
|
02
|
311
|
397
|
53 219,9 |
34 306,0 |
64,5 |
Расходы на благоустройство
в субъектах РФ
|
131
|
12
|
02
|
311
|
443
|
258 409,9 |
241 955,0 |
93,6 |
Дорожное хозяйство
|
131
|
26
|
|
|
|
50 213,6 |
49 291,0 |
98,2 |
Дорожное хозяйство
|
131
|
26
|
01
|
|
|
50 213,6 |
49 291,0 |
98,2 |
Государственная
поддержка дорожного хозяйства
|
131
|
26
|
01
|
479
|
|
50 213,6 |
49 291,0 |
98,2 |
Целевые субсидии и субвенции
|
131
|
26
|
01
|
479
|
290
|
50 213,6 |
49 291,0 |
98,2 |
Прочие расходы
|
131
|
30
|
|
|
|
9 182,0 |
7 214,0 |
78,6 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
131
|
30
|
04
|
|
|
9 182,0 |
7 214,0 |
78,6 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
131
|
30
|
04
|
515
|
|
9 182,0 |
7 214,0 |
78,6 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
131
|
30
|
04
|
515
|
397
|
9 182,0 |
7 214,0 |
78,6 |
Главное управление
архитектуры и градостроительства
|
132
|
|
|
|
|
10 029,5 |
7 552,0 |
75,3 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
132
|
01
|
|
|
|
10 029,5 |
7 552,0 |
75,3 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
132
|
01
|
06
|
|
|
10 029,5 |
7 552,0 |
75,3 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
132
|
01
|
06
|
026
|
|
8 021,4 |
7 084,0 |
88,3 |
Денежное содержание аппарата
|
132
|
01
|
06
|
026
|
027
|
8 021,4 |
7 084,0 |
88,3 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
132
|
01
|
06
|
027
|
|
2 008,1 |
468,0 |
23,3 |
Расходы на содержание аппарата |
132
|
01
|
06
|
027
|
029
|
2 008,1 |
468,0 |
23,3 |
Департамент жилья и
инженерной инфраструктуры
|
133
|
|
|
|
|
1 398 366,2 |
1 775 477,0 |
127,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
133
|
12
|
|
|
|
1 385 061,3 |
1 263 827,0 |
91,2 |
Жилищное хозяйство
|
133
|
12
|
01
|
|
|
519 081,9 |
421 980,0 |
81,3 |
Государственная
поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ
|
133
|
12
|
01
|
310
|
|
96 899,0 |
62 421,0 |
64,4 |
Целевые субсидии и субвенции
|
133
|
12
|
01
|
310
|
290
|
47 977,6 |
35 220,0 |
73,4 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
133
|
12
|
01
|
310
|
397
|
48 921,4 |
27 201,0 |
55,6 |
Фонд
софинансирования социальных расходов
|
133
|
12
|
01
|
352
|
|
422 182,9 |
359 559,0 |
85,2 |
Расходы бюджетов субъектов
РФ и муниципальных образований по предоставлению
населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
|
133
|
12
|
01
|
352
|
356
|
422 182,9 |
359 559,0 |
85,2 |
Коммунальное хозяйство
|
133
|
12
|
02
|
|
|
856 020,7 |
832 164,0 |
97,2 |
Государственная
поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ
|
133
|
12
|
02
|
311
|
|
856 020,7 |
832 164,0 |
97,2 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
133
|
12
|
02
|
311
|
397
|
11 468,9 |
11 469,0 |
100,0 |
Субсидии на
услуги, оказываемые населению электро- и
теплоснабжающими организациями в субъектах РФ
|
133
|
12
|
02
|
311
|
440
|
789 326,5 |
773 611,0 |
98,0 |
Субсидии на
услуги, предоставляемые населению организациями
водоснабжения и канализации в субъектах РФ
|
133
|
12
|
02
|
311
|
442
|
21 118,0 |
12 977,0 |
61,4 |
Расходы на благоустройство
в субъектах РФ
|
133
|
12
|
02
|
311
|
443
|
34 107,3 |
34 107,0 |
100,0 |
Прочие структуры и
мероприятия жилищно-коммунального хозяйства
|
133
|
12
|
03
|
|
|
9 958,7 |
9 683,0 |
97,2 |
Прочие расходы на
жилищно- коммунальное хозяйство субъектов РФ
|
133
|
12
|
03
|
312
|
|
9 958,7 |
9 683,0 |
97,2 |
Расходы на прочие структуры
и мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства
в субъектах РФ
|
133
|
12
|
03
|
312
|
444
|
9 958,7 |
9 683,0 |
97,2 |
Социальная политика
|
133
|
18
|
|
|
|
2 781,2 |
1 406,0 |
50,6 |
Социальная помощь
|
133
|
18
|
02
|
|
|
2 781,2 |
1 406,0 |
50,6 |
Выплата пенсий и
пособий другим категориям граждан
|
133
|
18
|
02
|
442
|
|
2 781,2 |
1 406,0 |
50,6 |
Выплаты пенсий и пособий
|
133
|
18
|
02
|
442
|
326
|
2 781,2 |
1 406,0 |
50,6 |
Прочие расходы
|
133
|
30
|
|
|
|
10 523,7 |
510 244,0 |
>100,0 |
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
133
|
30
|
03
|
|
|
|
500 631,0 |
|
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
133
|
30
|
03
|
514
|
|
|
500 631,0 |
|
Другие ссуды
|
133
|
30
|
03
|
514
|
399
|
|
500 631,0 |
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
133
|
30
|
04
|
|
|
10 523,7 |
9 613,0 |
91,3 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
133
|
30
|
04
|
515
|
|
10 523,7 |
9 613,0 |
91,3 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
133
|
30
|
04
|
515
|
397
|
10 523,7 |
9 613,0 |
91,3 |
Департамент промышленности
и предпринимательства
|
140
|
|
|
|
|
27 146,6 |
24 681,0 |
90,9 |
Прочие расходы
|
140
|
30
|
|
|
|
27 146,6 |
24 681,0 |
90,9 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
140
|
30
|
04
|
|
|
27 146,6 |
24 681,0 |
90,9 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
140
|
30
|
04
|
515
|
|
27 146,6 |
24 681,0 |
90,9 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
140
|
30
|
04
|
515
|
397
|
27 146,6 |
24 681,0 |
90,9 |
Департамент экономики
и планирования
|
141
|
|
|
|
|
493 416,9 |
367 885,0 |
74,6 |
Промышленность, энергетика
и строительство
|
141
|
07
|
|
|
|
489 403,3 |
367 946,0 |
75,2 |
Строительство, архитектура
|
141
|
07
|
07
|
|
|
489 403,3 |
367 946,0 |
75,2 |
Государственные
капитальные вложения
|
141
|
07
|
07
|
313
|
|
253 418,0 |
158 271,0 |
62,5 |
Государственные
капитальные вложения на возвратной основе
|
141
|
07
|
07
|
313
|
197
|
11 500,0 |
10 466,0 |
91,0 |
Государственные
капитальные вложения на безвозвратной основе
|
141
|
07
|
07
|
313
|
198
|
241 918,0 |
147 805,0 |
61,1 |
Государственная
поддержка строительства
|
141
|
07
|
07
|
314
|
|
28 253,3 |
3 837,0 |
13,6 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
141
|
07
|
07
|
314
|
397
|
28 253,3 |
3 837,0 |
13,6 |
Средства федерального
бюджета на реализацию государственных инвестиционных
программ
|
141
|
07
|
07
|
476
|
|
167 732,0 |
165 838,0 |
98,9 |
Субсидии на
реализацию федеральных адресных инвестиционных
программ бюджетов субъектов РФ и муниципальных
образований за счет передаваемых средств федерального
бюджета
|
141
|
07
|
07
|
476
|
559
|
167 732,0 |
165 838,0 |
98,9 |
Средства федерального
бюджета на реализацию федеральных целевых программ
развития регионов
|
141
|
07
|
07
|
521
|
|
40 000,0 |
40 000,0 |
100,0 |
Субсидии на
реализацию федеральных программ развития регионов
|
141
|
07
|
07
|
521
|
457
|
40 000,0 |
40 000,0 |
100,0 |
Прочие расходы
|
141
|
30
|
|
|
|
4 013,6 |
-61,0 |
|
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
141
|
30
|
03
|
|
|
3 500,0 |
-346,0 |
|
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
141
|
30
|
03
|
514
|
|
3 500,0 |
-346,0 |
|
Другие ссуды
|
141
|
30
|
03
|
514
|
399
|
3 500,0 |
-346,0 |
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
141
|
30
|
04
|
|
|
513,6 |
285,0 |
55,5 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
141
|
30
|
04
|
515
|
|
513,6 |
285,0 |
55,5 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
141
|
30
|
04
|
515
|
397
|
513,6 |
285,0 |
55,5 |
Департамент по труду
и социальной защите населения
|
148
|
|
|
|
|
516 732,8 |
440 501,0 |
85,2 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
148
|
01
|
|
|
|
4 432,6 |
3 971,0 |
89,6 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
148
|
01
|
06
|
|
|
4 432,6 |
3 971,0 |
89,6 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
148
|
01
|
06
|
026
|
|
3 608,0 |
3 608,0 |
100,0 |
Денежное содержание аппарата
|
148
|
01
|
06
|
026
|
027
|
3 608,0 |
3 608,0 |
100,0 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
148
|
01
|
06
|
027
|
|
824,6 |
363,0 |
44,0 |
Расходы на содержание аппарата |
148
|
01
|
06
|
027
|
029
|
824,6 |
363,0 |
44,0 |
Промышленность, энергетика
и строительство
|
148
|
07
|
|
|
|
3 116,7 |
1 995,0 |
64,0 |
Топливно-энергетический
комплекс
|
148
|
07
|
01
|
|
|
3 116,7 |
1 995,0 |
64,0 |
Государственная
поддержка энергетики и электрификации субъектов
Российской Федерации |
148
|
07
|
01
|
293
|
|
3 116,7 |
1 995,0 |
64,0 |
Целевые субсидии и субвенции
|
148
|
07
|
01
|
293
|
290
|
3 116,7 |
1 995,0 |
64,0 |
Социальная политика
|
148
|
18
|
|
|
|
509 017,5 |
434 385,0 |
85,3 |
Учреждения
социального обеспечения и службы занятости |
148
|
18
|
01
|
|
|
89 099,2 |
81 317,0 |
91,3 |
Ведомственные расходы
в области социального обеспечения
|
148
|
18
|
01
|
440
|
|
89 099,2 |
81 317,0 |
91,3 |
Территориальные центры
и отделения оказания социальной помощи на дому
|
148
|
18
|
01
|
440
|
318
|
37 358,2 |
34 492,0 |
92,3 |
Дома-интернаты для
престарелых и инвалидов
|
148
|
18
|
01
|
440
|
320
|
3 081,2 |
2 141,0 |
69,5 |
Прочие учреждения
и мероприятия в области социальной политики
|
148
|
18
|
01
|
440
|
323
|
48 659,8 |
44 684,0 |
91,8 |
Социальная помощь
|
148
|
18
|
02
|
|
|
45 936,3 |
29 867,0 |
65,0 |
Ведомственные расходы
в области социального обеспечения
|
148
|
18
|
02
|
440
|
|
34 649,4 |
22 844,0 |
65,9 |
Пособия и социальная помощь
|
148
|
18
|
02
|
440
|
322
|
34 649,4 |
22 844,0 |
65,9 |
Выплата пенсий и
пособий другим категориям граждан
|
148
|
18
|
02
|
442
|
|
11 286,9 |
7 023,0 |
62,2 |
Выплаты пенсий и пособий
|
148
|
18
|
02
|
442
|
326
|
11 286,9 |
7 023,0 |
62,2 |
Прочие мероприятия в
области социальной политики
|
148
|
18
|
06
|
|
|
373 982,0 |
323 201,0 |
86,4 |
Расходы на реализацию
льгот, установленных Законом Российской
Федерации "О реабилитации
жертв политических репрессий", по бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
|
148
|
18
|
06
|
350
|
|
7 178,3 |
5 714,0 |
79,6 |
Целевые субсидии и субвенции
|
148
|
18
|
06
|
350
|
290
|
7 178,3 |
5 714,0 |
79,6 |
Расходы на реализацию
льгот, установленных Законом Российской
Федерации "О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы" и Федеральным законом "О
предоставлении социальных гарантий
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
|
148
|
18
|
06
|
351
|
|
598,7 |
758,0 |
126,6 |
Целевые субсидии и субвенции
|
148
|
18
|
06
|
351
|
290
|
598,7 |
758,0 |
126,6 |
Расходы на реализацию
льгот, установленных Федеральным законом "О
ветеранах", в части полномочий субъектов РФ
|
148
|
18
|
06
|
498
|
|
366 205,0 |
316 729,0 |
86,5 |
Расходы на оплату
проезда ветеранов и инвалидов
|
148
|
18
|
06
|
498
|
333
|
134 905,0 |
133 693,0 |
99,1 |
Расходы на
оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам
|
148
|
18
|
06
|
498
|
345
|
180 100,0 |
158 509,0 |
88,0 |
Расходы на приобретение
и доставку топлива ветеранам и инвалидам
|
148
|
18
|
06
|
498
|
346
|
1 000,0 |
836,0 |
83,6 |
Расходы на
обеспечение лекарственными средствами инвалидов и
ветеранов
|
148
|
18
|
06
|
498
|
348
|
50 200,0 |
23 691,0 |
47,2 |
Прочие расходы
|
148
|
30
|
|
|
|
166,0 |
150,0 |
90,4 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
148
|
30
|
04
|
|
|
166,0 |
150,0 |
90,4 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
148
|
30
|
04
|
515
|
|
166,0 |
150,0 |
90,4 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
148
|
30
|
04
|
515
|
397
|
166,0 |
150,0 |
90,4 |
Комитет по
управлению городским имуществом и земельными
ресурсами
|
163
|
|
|
|
|
65 126,2 |
40 381,0 |
62,0 |
Транспорт, связь и информатика |
163
|
10
|
|
|
|
30 000,0 |
23 700,0 |
79,0 |
Прочие виды транспорта
|
163
|
10
|
05
|
|
|
30 000,0 |
23 700,0 |
79,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
163
|
10
|
05
|
515
|
|
30 000,0 |
23 700,0 |
79,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
163
|
10
|
05
|
515
|
397
|
30 000,0 |
23 700,0 |
79,0 |
Прочие расходы
|
163
|
30
|
|
|
|
35 126,2 |
16 681,0 |
47,5 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
163
|
30
|
04
|
|
|
35 126,2 |
16 681,0 |
47,5 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
163
|
30
|
04
|
515
|
|
35 126,2 |
16 681,0 |
47,5 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
163
|
30
|
04
|
515
|
397
|
35 126,2 |
16 681,0 |
47,5 |
Комитет по спорту,
физкультуре и туризму
|
164
|
|
|
|
|
69 365,8 |
43 652,0 |
62,9 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
164
|
01
|
|
|
|
2 468,8 |
2 214,0 |
89,7 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
164
|
01
|
06
|
|
|
2 468,8 |
2 214,0 |
89,7 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
164
|
01
|
06
|
026
|
|
1 975,5 |
1 751,0 |
88,6 |
Денежное содержание аппарата
|
164
|
01
|
06
|
026
|
027
|
1 975,5 |
1 751,0 |
88,6 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
164
|
01
|
06
|
027
|
|
493,3 |
463,0 |
93,9 |
Расходы на содержание аппарата |
164
|
01
|
06
|
027
|
029
|
493,3 |
463,0 |
93,9 |
Образование
|
164
|
14
|
|
|
|
50 375,1 |
32 181,0 |
63,9 |
Общее образование
|
164
|
14
|
02
|
|
|
49 648,0 |
31 962,0 |
64,4 |
Ведомственные расходы
на образование
|
164
|
14
|
02
|
400
|
|
49 648,0 |
31 962,0 |
64,4 |
Учреждения по
внешкольной работе с детьми
|
164
|
14
|
02
|
400
|
264
|
49 648,0 |
31 962,0 |
64,4 |
Прочие расходы в
области образования
|
164
|
14
|
07
|
|
|
727,1 |
219,0 |
30,1 |
Ведомственные расходы
на образование
|
164
|
14
|
07
|
400
|
|
727,1 |
219,0 |
30,1 |
Прочие учреждения
и мероприятия в области образования
|
164
|
14
|
07
|
400
|
272
|
727,1 |
219,0 |
30,1 |
Здравоохранение и
физическая культура
|
164
|
17
|
|
|
|
16 521,9 |
9 257,0 |
56,0 |
Физическая культура и спорт
|
164
|
17
|
03
|
|
|
16 521,9 |
9 257,0 |
56,0 |
Ведомственные расходы
на физическую культуру и спорт
|
164
|
17
|
03
|
434
|
|
16 521,9 |
9 257,0 |
56,0 |
Прочие учреждения
и мероприятия в области физической культуры и
спорта
|
164
|
17
|
03
|
434
|
314
|
16 521,9 |
9 257,0 |
56,0 |
Штаб по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий |
177
|
|
|
|
|
20 778,6 |
18 538,0 |
89,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
177
|
12
|
|
|
|
1 680,0 |
1 183,0 |
70,4 |
Коммунальное хозяйство
|
177
|
12
|
02
|
|
|
1 680,0 |
1 183,0 |
70,4 |
Государственная
поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ
|
177
|
12
|
02
|
311
|
|
1 680,0 |
1 183,0 |
70,4 |
Расходы на благоустройство
в субъектах РФ
|
177
|
12
|
02
|
311
|
443
|
1 680,0 |
1 183,0 |
70,4 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
|
177
|
13
|
|
|
|
19 098,6 |
17 355,0 |
90,9 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
|
177
|
13
|
02
|
|
|
10 398,0 |
8 833,0 |
84,9 |
Целевой финансовый резерв
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|
177
|
13
|
02
|
399
|
|
5 300,0 |
3 887,0 |
73,3 |
Целевой финансовый резерв
|
177
|
13
|
02
|
399
|
254
|
5 300,0 |
3 887,0 |
73,3 |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
|
177
|
13
|
02
|
601
|
|
5 098,0 |
4 946,0 |
97,0 |
Содержание
подведомственных структур
|
177
|
13
|
02
|
601
|
075
|
5 098,0 |
4 946,0 |
97,0 |
Государственная
противопожарная служба
|
177
|
13
|
04
|
|
|
8 700,6 |
8 522,0 |
97,9 |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
|
177
|
13
|
04
|
601
|
|
8 700,6 |
8 522,0 |
97,9 |
Содержание
подведомственных структур
|
177
|
13
|
04
|
601
|
075
|
8 700,6 |
8 522,0 |
97,9 |
Управление МНС России
по Нижегородской области
|
181
|
|
|
|
|
15 015,0 |
12 000,0 |
79,9 |
Прочие расходы
|
181
|
30
|
|
|
|
15 015,0 |
12 000,0 |
79,9 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
181
|
30
|
04
|
|
|
15 015,0 |
12 000,0 |
79,9 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
181
|
30
|
04
|
515
|
|
15 015,0 |
12 000,0 |
79,9 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
181
|
30
|
04
|
515
|
397
|
15 015,0 |
12 000,0 |
79,9 |
ГУВД Нижегородской области
|
188
|
|
|
|
|
32 361,9 |
30 004,0 |
92,7 |
Правоохранительная
деятельность и обеспечение безопасности государства
|
188
|
05
|
|
|
|
32 011,9 |
29 654,0 |
92,6 |
Органы внутренних дел
|
188
|
05
|
01
|
|
|
32 011,9 |
29 654,0 |
92,6 |
Обеспечение личного
состава войск (сил)
|
188
|
05
|
01
|
601
|
|
32 011,9 |
29 654,0 |
92,6 |
Содержание
подведомственных структур
|
188
|
05
|
01
|
601
|
075
|
32 011,9 |
29 654,0 |
92,6 |
Прочие расходы
|
188
|
30
|
|
|
|
350,0 |
350,0 |
100,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
188
|
30
|
04
|
|
|
350,0 |
350,0 |
100,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
188
|
30
|
04
|
515
|
|
350,0 |
350,0 |
100,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
188
|
30
|
04
|
515
|
397
|
350,0 |
350,0 |
100,0 |
Комитет по
делам военнослужащих и правоохранительных
органов
|
189
|
|
|
|
|
10 143,9 |
8 013,0 |
79,0 |
Прочие расходы
|
189
|
30
|
|
|
|
10 143,9 |
8 013,0 |
79,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
189
|
30
|
04
|
|
|
10 143,9 |
8 013,0 |
79,0 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
189
|
30
|
04
|
515
|
|
10 143,9 |
8 013,0 |
79,0 |
Обеспечение
деятельности военных комиссариатов в субъектах
Российской Федерации |
189
|
30
|
04
|
515
|
381
|
10 143,9 |
8 013,0 |
79,0 |
Нижегородский городской
отдел управления ФСНП РФ по Нижегородской области
|
205
|
|
|
|
|
200,0 |
|
|
Прочие расходы
|
205
|
30
|
|
|
|
200,0 |
|
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
205
|
30
|
04
|
|
|
200,0 |
|
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
205
|
30
|
04
|
515
|
|
200,0 |
|
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
205
|
30
|
04
|
515
|
397
|
200,0 |
|
|
Администрация города
Нижнего Новгорода
|
303
|
|
|
|
|
365 250,9 |
297 418,0 |
81,4 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
303
|
01
|
|
|
|
245 319,4 |
205 203,0 |
83,6 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
303
|
01
|
06
|
|
|
245 319,4 |
205 203,0 |
83,6 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
303
|
01
|
06
|
026
|
|
68 796,2 |
55 375,0 |
80,5 |
Денежное содержание аппарата
|
303
|
01
|
06
|
026
|
027
|
68 796,2 |
55 375,0 |
80,5 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
303
|
01
|
06
|
027
|
|
29 343,4 |
24 287,0 |
82,8 |
Представительские расходы
|
303
|
01
|
06
|
027
|
028
|
800,0 |
448,0 |
56,0 |
Расходы на содержание аппарата |
303
|
01
|
06
|
027
|
029
|
28 543,4 |
23 839,0 |
83,5 |
Территориальные органы
|
303
|
01
|
06
|
038
|
|
147 179,8 |
125 541,0 |
85,3 |
Денежное содержание аппарата
|
303
|
01
|
06
|
038
|
027
|
103 955,0 |
97 424,0 |
93,7 |
Расходы на содержание аппарата |
303
|
01
|
06
|
038
|
029
|
43 224,8 |
28 117,0 |
65,0 |
Транспорт, связь и информатика |
303
|
10
|
|
|
|
13 800,0 |
7 953,0 |
57,6 |
Информатика
(информационное обеспечение)
|
303
|
10
|
07
|
|
|
13 800,0 |
7 953,0 |
57,6 |
Государственная
поддержка информационного обеспечения
|
303
|
10
|
07
|
371
|
|
13 800,0 |
7 953,0 |
57,6 |
Информационное обеспечение
|
303
|
10
|
07
|
371
|
230
|
13 800,0 |
7 953,0 |
57,6 |
Прочие расходы
|
303
|
30
|
|
|
|
106 131,5 |
84 262,0 |
79,4 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
303
|
30
|
04
|
|
|
106 131,5 |
84 262,0 |
79,4 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
303
|
30
|
04
|
515
|
|
106 131,5 |
84 262,0 |
79,4 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
303
|
30
|
04
|
515
|
397
|
106 131,5 |
84 262,0 |
79,4 |
Департамент
международных отношений и межрегиональных связей
|
310
|
|
|
|
|
444,5 |
386,0 |
86,8 |
Прочие расходы
|
310
|
30
|
|
|
|
444,5 |
386,0 |
86,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
310
|
30
|
04
|
|
|
444,5 |
386,0 |
86,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
310
|
30
|
04
|
515
|
|
444,5 |
386,0 |
86,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
310
|
30
|
04
|
515
|
397
|
444,5 |
386,0 |
86,8 |
Городская Дума города
Нижнего Новгорода
|
330
|
|
|
|
|
13 061,5 |
13 004,0 |
99,6 |
Государственное управление
и местное самоуправление
|
330
|
01
|
|
|
|
13 061,5 |
13 004,0 |
99,6 |
Функционирование
органов местного самоуправления
|
330
|
01
|
06
|
|
|
13 061,5 |
13 004,0 |
99,6 |
Содержание органов
местного самоуправления
|
330
|
01
|
06
|
026
|
|
5 296,1 |
5 291,0 |
99,9 |
Денежное содержание аппарата
|
330
|
01
|
06
|
026
|
027
|
5 296,1 |
5 291,0 |
99,9 |
Обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
|
330
|
01
|
06
|
027
|
|
7 765,4 |
7 713,0 |
99,3 |
Расходы на содержание аппарата |
330
|
01
|
06
|
027
|
029
|
7 765,4 |
7 713,0 |
99,3 |
Некоммерческая
организация "Городской фонд
поддержки предпринимательства"
|
370
|
|
|
|
|
1 000,0 |
|
|
Развитие
рыночной инфраструктуры
|
370
|
11
|
|
|
|
1 000,0 |
|
|
Малый бизнес
и предпринимательство
|
370
|
11
|
01
|
|
|
1 000,0 |
|
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
370
|
11
|
01
|
515
|
|
1 000,0 |
|
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
370
|
11
|
01
|
515
|
397
|
1 000,0 |
|
|
Расходы, возникшие в
процессе исполнения бюджета
|
900
|
|
|
|
|
8 529,4 |
7 997,0 |
93,8 |
Средства массовой информации
|
900
|
16
|
|
|
|
1 469,3 |
1 432,0 |
97,5 |
Телевидение и радиовещание
|
900
|
16
|
01
|
|
|
1 383,6 |
1 363,0 |
98,5 |
Государственная
поддержка государственных телерадиокомпаний
|
900
|
16
|
01
|
420
|
|
1 383,6 |
1 363,0 |
98,5 |
Целевые субсидии и субвенции
|
900
|
16
|
01
|
420
|
290
|
1 383,6 |
1 363,0 |
98,5 |
Периодическая печать
и издательства
|
900
|
16
|
02
|
|
|
85,7 |
69,0 |
80,5 |
Государственная
поддержка средств массовой информации
|
900
|
16
|
02
|
424
|
|
85,7 |
69,0 |
80,5 |
Целевые субсидии и субвенции
|
900
|
16
|
02
|
424
|
290
|
85,7 |
69,0 |
80,5 |
Прочие расходы
|
900
|
30
|
|
|
|
7 060,1 |
6 565,0 |
93,0 |
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
900
|
30
|
03
|
|
|
|
-407,0 |
|
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды)
|
900
|
30
|
03
|
514
|
|
|
-407,0 |
|
Другие ссуды
|
900
|
30
|
03
|
514
|
399
|
|
-407,0 |
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам
|
900
|
30
|
04
|
|
|
7 060,1 |
6 972,0 |
98,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым статьям
|
900
|
30
|
04
|
515
|
|
7 060,1 |
6 972,0 |
98,8 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим видам расходов
|
900
|
30
|
04
|
515
|
397
|
7 060,1 |
6 972,0 |
98,8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
|
|
|
|
|
7 276 282,1 |
6 845 710,0 |
94,1 |
Приложение 4
к постановлению
Городской Думы
от 19.05.2004 № 21
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2003 ГОД
- тыс. руб.
-
Наименование
отрасли, заказчика, объекта
|
План на 2003 год
|
Факт за 2003 год
|
|
Объем капвложений в
действующих ценах
|
В т.ч. кредитор.
задолженность |
Ввод мощностей (ед.
изм.) |
Освоено капвложений |
Профинан- сировано
|
Ввод мощностей (ед.
изм.) |
ВСЕГО КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
|
589 744
|
42 509
|
|
365 667,9
|
384 574,2 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
249 633
|
35 757
|
|
145 431,9
|
155 138,3 |
|
из них: на возвратной основе
|
11 500
|
0
|
|
10 466
|
11 078
|
|
областной бюджет
|
6 536
|
2 000
|
|
3 018,7
|
3 000
|
|
федеральный бюджет
|
133 600
|
0
|
|
124 713,2
|
133 600
|
|
средства населения
|
20 850
|
2 143
|
|
6 754,9
|
8 448,7 |
|
прочие инвестиции
|
179 125
|
2 609
|
|
80 203,2
|
84 387,2 |
|
Территориальный дорожный
фонд Нижегородской области |
0
|
0
|
|
5 546
|
0
|
|
Кроме того <*>
сверх утвержденных объемов: |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
785
|
0
|
|
625
|
625
|
|
федеральный бюджет
|
77 692
|
908
|
|
55 798,3
|
76 784
|
|
Примечание. <*>
Кроме того сверх утвержденных объемов - средства федерального и
областного бюджетов, переданные в 2003 году сверх объемов капитальных
вложений, утвержденных адресной инвестиционной программой города.
- тыс. руб.
Наименование отрасли,
заказчика, объекта
|
План на 2003 год
|
Факт за 2003 год
|
|
Объем капвложений в
действующих ценах
|
в т.ч. кредитор.
задолженность |
Ввод мощностей (ед. изм.)
|
Освоено капвложений |
Профинан- сировано
|
Ввод мощностей (ед. изм.)
|
по отраслям:
|
|
|
|
|
|
|
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
|
21 700
|
0
|
|
20 720,3
|
20 754,8 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 000
|
0
|
|
20,3
|
54,8 |
|
прочие инвестиции
|
20 700
|
0
|
|
20 700
|
20 700
|
|
Противопожарная
безопасность
|
21 700
|
0
|
|
20 720,3
|
20 754,8 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 000
|
0
|
|
20,3
|
54,8 |
|
прочие инвестиции
|
20 700
|
0
|
|
20 700
|
20 700
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода" |
21 700
|
0
|
|
20 720,3
|
20 754,8 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 000
|
0
|
|
20,3
|
54,8 |
|
прочие инвестиции
|
20 700
|
0
|
|
20 700
|
20 700
|
|
Пождепо по ул.
Ванеева (проектные работы) (городской бюджет)
|
1 000
|
|
|
20,3
|
54,8 |
|
Коленчатый подъемник
|
20 700
|
0
|
|
20 700
|
20 700
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
|
|
|
|
прочие инвестиции
|
20 700
|
|
|
20 700
|
20 700
|
|
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
|
143 990
|
11 130
|
|
133 184,8
|
127 203
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
34 330
|
11 130
|
|
23 837,7
|
23 974,3 |
|
федеральный бюджет
|
101 600
|
0
|
|
101 600
|
101 600
|
|
средства населения
|
7 060
|
0
|
|
2 201,1
|
1 628,7 |
|
прочие инвестиции
|
1 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Территориальный
дорожный фонд Нижегородской области
|
0
|
0
|
|
5 546
|
0
|
|
Кроме того
сверх утвержденных объемов:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
43 260
|
0
|
|
43 260
|
43 260
|
|
Транспорт
|
132 200
|
11 130
|
тяг. подст. 2 400
кВа; трол. лин. - 12,5 км
|
127 743,5
|
123 504,3 |
тяг. подст. 2
820 кВа; трол. лин. - 12,5 км
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
30 600
|
11 130
|
|
20 597,5
|
21 904,3 |
|
федеральный бюджет
|
101 600
|
0
|
|
101 600
|
101 600
|
|
Территориальный
дорожный фонд Нижегородской области
|
0
|
0
|
|
5 546
|
0
|
|
Кроме того
сверх утвержденных объемов:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
43 260
|
0
|
|
43 260
|
43 260
|
|
МУ "Главное управление
по строительству и ремонту метрополитена, мостов
и дорожных сетей в городе
Нижнем Новгороде" (МУ "ГУММиД")
|
119 400
|
11 030
|
|
120 597
|
117 079,3 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
17 800
|
11 030
|
|
13 451
|
15 479,3 |
|
федеральный бюджет
|
101 600
|
0
|
|
101 600
|
101 600
|
|
Территориальный
дорожный фонд Нижегородской области
|
0
|
0
|
|
5 546
|
0
|
|
Кроме того
сверх утвержденных объемов
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
43 260
|
0
|
|
43 260
|
43 260
|
|
Продление 2-й
очереди строительства метрополитена от ст. "Бурнаковская"
до ст. "Сормовская" (городской бюджет)
|
10 956
|
5 317
|
продолж. стр-ва
|
6 851
|
10 061,8 |
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
- пусковой участок от
ст. "Бурнаковская" до ст. "Буревестник"
|
10 456
|
5 317
|
|
6 851
|
10 061,8 |
|
- пусковой участок от
ст. "Буревестник" до ст. "Сормовская"
(2,72 км)
|
500
|
|
|
0
|
0
|
|
Продление
Автозаводской линии метрополитена от
ст. "Московская" до ст. "Горьковская"
с мостовым переходом через р. Оку, продление 2-й
очереди строительства метрополитена от ст. "Московская"
до ст. "Волга"
|
108 144
|
5 713
|
|
113 450
|
107 017,5 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
6 544
|
5 713
|
|
6 304
|
5 417,5 |
|
федеральный бюджет
|
101 600
|
|
|
101 600
|
101 600
|
|
кроме того
средства федерального бюджета сверх утвержденных объемов
|
43 260
|
|
|
43 260
|
43 260
|
|
Территориальный
дорожный фонд Нижегородской области
|
|
|
|
5 546
|
0
|
|
Транспортный тоннель по
ул. Должанской (городской бюджет)
|
300
|
|
|
296
|
|
|
Муниципальное учреждение
по строительству метрополитена (городской бюджет)
|
200
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Продление 2-й
очереди строительства метрополитена от ст. "Бурнаковская"
до ст. "Сормовская"
|
200
|
|
|
0
|
|
|
МУП
"Нижегородэлектротранс" (городской бюджет)
|
12 600
|
100
|
тяг. подст. 2 400
кВа; трол. лин. - 12,5 км
|
7 146,5
|
6 425
|
тяг. подст. 2
820 кВа; трол. лин. - 12,5 км
|
Тяговая подстанция на
ул. Гороховецкой (мощность 2 400 кВт)
|
7 800
|
|
2 400 кВа
|
6 938,5
|
6 425
|
2 820 кВа
|
Троллейбусная линия
от Московского шоссе до мкрн Сортировочный
|
3 500
|
|
12,5 км
|
208
|
|
12,5 км
|
Тяговая подстанция на
ул. Гужевой (мощность 3 600 кВт)
|
1 200
|
|
продолжение стр-ва
(тепл. контур)
|
|
|
|
Реконструкция
трамвайной линии от узла на ул. Нартова до ПК 7/1,4
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Связь
|
11 790
|
0
|
1 550 номеров
|
5 441,3
|
3 698,7 |
Установлено 1 084
номеров
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
3 730
|
0
|
|
3 240,2
|
2 070
|
|
средства населения
|
7 060
|
0
|
|
2 201,1
|
1 628,7 |
|
прочие инвестиции
|
1 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
МУП "Телесвязь-НН"
|
9 920
|
0
|
1 350 номеров
|
5 147,3
|
3 398,7 |
Установлено 984 номера в
п. Гнилицы, Стахановский, Мостоотряд, Стригино,
Новая Стройка, Володарский,
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
3 030
|
0
|
|
2 946,2
|
1 770
|
|
средства населения
|
5 890
|
0
|
|
2 201,1
|
1 628,7 |
|
прочие инвестиции
|
1 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Телефонизация жилых домов по
проекту "Социальный телефон"
|
8 920
|
0
|
1 250 номеров
|
4 586,9
|
2 658,7 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
2 030
|
0
|
|
2 385,8
|
1 030
|
|
средства населения
|
5 890
|
0
|
|
2 201,1
|
1 628,7 |
|
прочие инвестиции
|
1 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Расширение АТС "Элком"
(до 1 500 номеров)
|
2 000
|
|
500 номеров
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 000
|
|
|
|
|
|
прочие инвестиции
|
1 000
|
|
|
|
|
|
п. Стахановский
(2-я очередь) Автозаводского района
|
3 420
|
|
400 номеров
|
130
|
130
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
130
|
|
|
130
|
130
|
|
средства населения
|
3 290
|
|
|
|
|
|
п. Гнилицы
Автозаводского района
|
1 500
|
|
200 номеров
|
3 374,1
|
2 277,6 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
700
|
|
|
1 796,5
|
700
|
|
средства населения
|
800
|
|
|
1 577,6
|
1 577,6 |
|
п. Володарский
Канавинского района
|
2 000
|
|
150 номеров
|
1 082,8
|
251,1 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
200
|
|
|
459,3
|
200
|
|
средства населения
|
1 800
|
|
|
623,5
|
51,1 |
|
Проект
"Телефонизация квартир тружеников тыла и вдов
участников ВОВ" (город. бюджет)
|
1 000
|
|
100 номеров
|
560,4
|
740
|
|
Управление по труду
и социальной защите
населения администрации Ленинского района
|
1 870
|
0
|
200 номеров
|
294
|
300
|
|
Телефонизация жилых домов по
проекту "Социальный телефон"
|
1 870
|
0
|
200 номеров
|
294
|
300
|
|
п. Гвоздильный
Ленинского района
|
1 870
|
0
|
200 номеров
|
294
|
300
|
компенсирована установка
100 номеров
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
700
|
|
|
294
|
300
|
|
средства населения
|
1 170
|
|
|
|
|
|
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО -
ВСЕГО
|
144 471
|
4 797
|
24 124/344 кв. м/
кварт.
|
45 337,2
|
56 182
|
4 599 кв. м/ 80 кв.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
41 500
|
1 654
|
21 374/303
|
14 173,8
|
14 753,4 |
4 599 кв. м/ 80 кв.
|
федеральный бюджет
|
8 000
|
0
|
|
8 000
|
8 000
|
|
областной бюджет
|
3 000
|
1 000
|
|
3 018,7
|
3 000
|
|
средства населения
|
13 390
|
2 143
|
|
4 357,8
|
6 624
|
|
прочие инвестиции
|
78 581
|
0
|
2 750/41
|
15 786,9
|
23 804,6 |
|
Кроме того
сверх утвержденных объемов:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
735
|
0
|
3 кв.
|
575
|
575
|
3 кв.
|
федеральный бюджет
|
14 432
|
908
|
34 кв.
|
12 538,3
|
13 524
|
32 кв.
|
1. Проект "Ветхий фонд"
|
74 921
|
503
|
11 178/184 кв.
|
16 866,1
|
15 243
|
4 599 кв. м/ 80 кв.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
17 650
|
-1 640
|
8 428/143
|
7 324,6
|
5 784,7 |
4 599 кв. м/ 80 кв.
|
средства населения
|
9 190
|
2 143
|
|
4 216,1
|
6 076,3 |
|
прочие инвестиции
|
48 081
|
0
|
2 750/41
|
5 325,4
|
3 382
|
|
Кроме того
сверх утвержденных объемов:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
12 486
|
0
|
31 кв.
|
11 694,6
|
12 486
|
29 кв.
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода" |
73 421
|
503
|
8 636/142
|
16 866,1
|
15 243
|
4 599 кв. м/ 80 кв.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
16 250
|
-1 640
|
5 886/101
|
7 324,6
|
5 784,7 |
4 599 кв. м/ 80 кв.
|
средства населения
|
9 090
|
2 143
|
|
4 216,1
|
6 076,3 |
|
прочие инвестиции
|
48 081
|
0
|
2 750/41
|
5 325,4
|
3 382
|
|
Дом № 2а в мкрн 5
Верхние Печеры
|
31 590
|
0
|
4 100/62
|
355,1
|
257
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
8 400
|
|
1 350/21
|
170
|
170
|
|
средства населения
|
2 040
|
|
|
|
|
|
прочие инвестиции
|
21 150
|
|
2 750/41
|
185,1
|
87
|
|
Дом № 39 на 80 кв. в мкрн
5 Верхние Печеры (ЖСК-478)
|
11 731
|
174
|
4 536/80
|
11 445,4
|
11 456,9 |
4 599 кв. м/ 80 кв.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
3 600
|
-1 969
|
|
5 448,7
|
3 600
|
4 599 кв. м/ 80 кв.
|
средства населения
|
5 650
|
2 143
|
|
3 516,1
|
5 376,3 |
|
прочие инвестиции
|
2 481
|
|
|
2 480,6
|
2 480,6 |
|
Дом № 11а по ул. Баумана
|
2 200
|
329
|
фасадные работы
|
1 520,6
|
1 814,9 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
750
|
329
|
|
420,5
|
750
|
|
средства населения
|
600
|
|
|
700
|
700
|
|
прочие инвестиции
(ООО "Кока-Кола Ботлерс Н.Н.")
|
850
|
|
|
400,1
|
364,9 |
|
Дом № 7а мкрн 8
Верхние Печеры (городской бюджет)
|
500
|
|
фасадные работы
|
505,8
|
500
|
|
Дом в мкрн 3 по
ул. Адмирала Макарова (ул. Таганская) в
Ленинском районе
|
5 400
|
0
|
проектные работы и
задел
|
18
|
3,1 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 500
|
|
|
18
|
3,1 |
|
средства населения
|
300
|
|
|
|
|
|
прочие инвестиции
|
3 600
|
|
|
|
|
|
Жилые дома в мкрн 3
жилого района Мещерское озеро по ул. С. Акимова
в Канавинском районе (1-я очередь)
|
22 000
|
0
|
задел
|
3 021,2
|
1 211,1 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 500
|
|
|
761,6
|
761,6 |
|
средства населения
|
500
|
|
|
|
|
|
прочие инвестиции
|
20 000
|
|
|
2 259,6
|
449,5 |
|
ЗАО
"Домостроительный комбинат № 1"
|
1 500
|
0
|
2 542/42
|
0
|
0
|
|
Дом № 1 (корпус 1) по
ул. Голубева
|
1 500
|
0
|
2 542/42
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 400
|
|
|
|
|
|
средства населения
|
100
|
|
|
|
|
|
Кроме того
средства федерального бюджета сверх утвержденных объемов:
|
|
|
|
|
|
|
МУ "ГУММиД"
|
12 486
|
|
31 квартира
|
11 694,6
|
12 486
|
приобретены 29 квартир
|
Приобретение квартир
на вторичном рынке с целью переселения жителей
из домов, находящихся на трассе
строительства метромоста
|
12 486
|
|
31 квартира
|
11 694,6
|
12 486
|
приобретены 29 квартир
|
2. Проект "Субсидии
для бюджетных работников" - всего
|
54 000
|
4 294
|
12 946/160 кв.
|
19 764,7
|
25 756
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
23 300
|
3 294
|
12 946/160
|
6 408,2
|
8 527,7 |
|
федеральный бюджет
|
8 000
|
0
|
|
8 000
|
8 000
|
|
областной бюджет
|
3 000
|
1 000
|
|
3 018,7
|
3 000
|
|
прочие инвестиции
|
15 500
|
0
|
|
2 196,1
|
5 680,6 |
|
средства населения
|
4 200
|
0
|
|
141,7
|
547,7 |
|
Кроме того
сверх утвержденных объемов:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
735
|
0
|
3 кв.
|
575
|
575
|
3 кв.
|
федеральный бюджет
|
1 946
|
908
|
3 кв.
|
843,7
|
1 038
|
3 кв.
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода" |
51 700
|
4 294
|
12 615/154
|
18 617,2
|
25 319
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
21 700
|
3 294
|
|
5 260,7
|
8 090,7 |
|
федеральный бюджет
|
8 000
|
0
|
|
8 000
|
8 000
|
|
областной бюджет
|
3 000
|
1 000
|
|
3 018,7
|
3 000
|
|
прочие инвестиции
|
15 500
|
0
|
|
2 196,1
|
5 680,6 |
|
средства населения
|
3 500
|
0
|
|
141,7
|
547,7 |
|
Дом на 90 кв. в
границах ул. Бринского - Родионова (для работников
вузов) (ЖСК-481)
|
28 500
|
1 454
|
7 682/90
|
6 914,8
|
10 610,4 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
10 000
|
454
|
|
1 700
|
4 410,4 |
|
областной бюджет
|
3 000
|
1 000
|
|
3 018,7
|
3 000
|
|
прочие инвестиции
(средства вузов)
|
15 500
|
|
|
2 196,1
|
3 200
|
|
Дом Ш-10 б/с 018 на 64 кв. в
ЭЖК Мещерское озеро
|
17 000
|
2 840
|
4 933/64
|
11 145,1
|
14 120,9 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
7 000
|
2 840
|
|
3 145,1
|
3 640,3 |
|
федеральный бюджет
|
8 000
|
|
|
8 000
|
8 000
|
|
средства населения
|
2 000
|
|
|
|
|
|
прочие инвестиции
|
|
|
|
|
2 480,6 |
|
Дом по ул. Чкалова
|
5 900
|
0
|
нулевой цикл
|
557,3
|
587,7 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
4 400
|
|
|
415,6
|
40
|
|
средства населения
|
1 500
|
|
|
141,7
|
547,7 |
|
Проектные работы
(городской бюджет)
|
300
|
|
|
|
|
|
ЖСК-472
|
1 000
|
0
|
|
1 147,5
|
437
|
|
Дом № 5 по ул.
Сазанова (городской бюджет)
|
1 000
|
|
система дымоудаления, инж.
коммуникации
|
1 147,5
|
437
|
|
МУП "Обновление"
|
1 300
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Реконструкция объекта
под жилые квартиры для бюджетных работников
|
1 300
|
0
|
331/6
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
600
|
|
|
|
|
|
средства населения
|
700
|
|
|
|
|
|
Кроме того
сверх утвержденных объемов:
|
|
|
|
|
|
|
Департамент
экономики, планирования и строительства
|
2 681
|
908
|
6 квартир
|
1 418,7
|
1 613
|
6 квартир
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
1 946
|
908
|
3 квартиры
|
843,7
|
1 038
|
3 квартиры
|
областной бюджет
|
735
|
0
|
3 квартиры
|
575
|
575
|
3 квартиры
|
Приобретение квартир
для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей
(федеральный бюджет)
|
400
|
400
|
2 квартиры
|
400
|
0
|
2 квартиры
|
Приобретение квартир
для участников ликвидации последствий аварий
и катастроф (федеральный бюджет
|
1 546
|
508
|
1 квартира
|
443,7
|
1 038
|
1 квартира
|
Приобретение квартир
для прочих нужд (погорельцы, ветераны труда)
(областной бюджет)
|
735
|
|
3 квартиры
|
575
|
575
|
3 квартиры
|
3. Проект "Жилье "Шаг
за Шагом"
|
15 550
|
0
|
|
8 706,4
|
15 183
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
550
|
0
|
|
441
|
441
|
|
прочие инвестиции
|
15 000
|
0
|
|
8 265,4
|
14 742
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода" |
12 900
|
0
|
|
6 364,4
|
12 841
|
|
Жилой дом в застройке
по ул. Деловая - Родионова (лот № 22)
|
12 900
|
0
|
задел
|
6 364,4
|
12 841
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
500
|
|
|
441
|
441
|
|
прочие инвестиции
|
12 400
|
|
|
5 923,4
|
12 400
|
|
МУ "Дирекция по
реализации жилищных и инвестиционных проектов г.
Н.Новгорода"
|
2 650
|
0
|
|
2 342
|
2 342
|
|
Дом по ул. Деловая (лоты N
23 - 26)
|
2 650
|
0
|
проектные работы
|
2 342
|
2 342
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
50
|
|
|
|
|
|
прочие инвестиции
|
2 600
|
|
|
2 342
|
2 342
|
|
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
|
120 005
|
13 624
|
|
51 514,8
|
69 050,7 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
58 952
|
13 115
|
|
26 751,1
|
39 312,2 |
|
из них: на
возвратной основе
|
11 500
|
0
|
|
10 466
|
11 078
|
|
федеральный бюджет
|
20 000
|
0
|
|
10 507
|
20 000
|
|
областной бюджет
|
2 236
|
0
|
|
0
|
0
|
|
прочие инвестиции
|
38 417
|
509
|
|
14 060,7
|
9 542,5 |
|
средства населения
|
400
|
0
|
|
196
|
196
|
|
Кроме того
сверх утвержденных объемов
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
20 000
|
0
|
|
0
|
20 000
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода" |
21 216
|
2 637
|
|
11 028,8
|
11 507
|
газовые сети - 6,7 км/137
кв. |
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
13 422
|
2 637
|
|
8 357,8
|
8 635,3 |
|
прочие инвестиции
|
7 394
|
0
|
|
2 475
|
2 675,7 |
|
средства населения
|
400
|
0
|
|
196
|
196
|
|
Газовые сети:
|
16 649
|
1 279
|
11,19 км/357
|
10 255,5
|
10 427,8 |
введено 6,7 км/137 кв. |
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
9 705
|
1 279
|
|
7 945,2
|
7 722,3 |
|
средства населения
|
400
|
0
|
|
196
|
196
|
|
прочие инвестиции
|
6 544
|
0
|
|
2 114,3
|
2 509,5 |
|
Газовые сети в п.
Ольгино Приокского района (без закольцовки и ГРП)
|
2 490
|
0
|
1,5 км/ 40 ПСД
готова, ввод
|
3 177,6
|
2 159,2 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
2 290
|
|
|
2 977,6
|
1 959,2 |
|
прочие инвестиции
|
200
|
|
|
200
|
200
|
|
Газовые сети в п.
Бешенцево Приокского района
|
890
|
410
|
ввод 1,1 км/34
|
474,1
|
882,6 |
введено 1,3 км/34 кв.
|
Газовые сети в п.
Березовая Пойма Московский района
|
1 365
|
270
|
2,4 км/ 71 ПСД готова |
871,4
|
1 021
|
введено 2,4 км
|
Газовые сети в 13
квартале Московского района
|
1 150
|
2
|
2 км/ 100 ПСД готова
|
1 120,3
|
1 070
|
введено 1,5 км/ 60
квар.
|
Газоснабжение жилого дома N
30 по ул. Левинка Московского района
|
860
|
22
|
0,5 км/ 12 ввод
|
390,9
|
312
|
|
Газопровод по
ул. Карпинского в Сормовском районе
|
1 074
|
175
|
0,85 км/ 16 ввод
|
841,7
|
1 057,2 |
введено 0,9 км/ 23
квар.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
680
|
175
|
|
488,1
|
663,2 |
|
прочие инвестиции
|
394
|
|
|
353,6
|
394
|
|
Газопровод в п.
Стригинский Бор Автозаводского района
|
980
|
|
2,04 км/ 54 проект
готов
|
780,9
|
670
|
|
Газовые сети
слободы Подновье Нижегородского района (4-я очередь)
|
950
|
0
|
0,8 км/30 кв. |
841,9
|
746
|
введено 0,6 км/ 20
квар.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
550
|
|
|
645,9
|
550
|
|
средства населения
|
400
|
|
|
196
|
196
|
|
Газовые сети в
п. Комсомольский Сормовского района
|
400
|
400
|
исполнительн. лист
(мировое соглашение)
|
|
399,3 |
|
Газопровод по
ул. Нефтегазовской Московского района
|
50
|
|
проектные работы
|
50
|
50
|
|
Газопровод по
ул. Оранжерейной Советского района (ж. д. 45, 47, 49)
|
100
|
|
проектные работы
|
101
|
100
|
|
Газопровод в дер.
Кузнечиха Советского района
|
100
|
|
проектные работы
|
|
|
|
Газопровод в пос.
Карповка Ленинского района
|
190
|
|
проектные работы
|
5
|
5
|
|
Газопровод в
пос. Специалистов Ленинского района
|
50
|
|
проектные работы
|
|
|
|
Газопровод по
Нижне- Волжской набережной
|
6 000
|
0
|
|
1 600,7
|
1 955,5 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
50
|
|
|
40
|
40
|
|
прочие инвестиции
|
5 950
|
|
|
1 560,7
|
1 915,5 |
|
Благоустройство мкрн
5 Верхние Печеры
|
560
|
0
|
ж/д 38 ввод
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
10
|
|
|
0
|
0
|
|
прочие инвестиции
|
550
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по
исключению доступа на объекты незавершенного
строительства в мкрн ЭЖК Мещерское
озеро Канавинского района (устройство
ограждений проходных тоннелей, Дворца пионеров, Дома быта)
|
300
|
|
|
|
|
|
Инженерные сети 3 ж.
гр. мкрн ЭЖК Мещерское озеро
|
1 750
|
246
|
сети к бл./ с 018
|
83,3
|
|
|
Инженерная подготовка МР
8 Верхние Печеры III пуск. Комплекс
|
244
|
244
|
исполнит. лист
|
|
|
|
Устройство
теплоизоляции теплотрассы ОДЦ "Надежда" в п.
Копосово Сормовского района
|
45
|
|
ввод
|
45
|
45
|
|
Инженерные сети к
областной библиотеке по ул. Варварской
|
100
|
100
|
|
|
100
|
|
Инженерная
инфраструктура мкрн ул. Деловой Нижегородского
района
|
1 068
|
768
|
|
645
|
934,2 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
768
|
768
|
|
284,3
|
768
|
|
прочие инвестиции
|
300
|
|
|
360,7
|
166,2 |
|
Дорога в кв.
улиц Бринского - Родионова Нижегородского района
|
500
|
|
|
|
|
|
МУП "Теплоэнерго"
|
24 123
|
100
|
|
10 466
|
19 102
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
20 973
|
100
|
|
10 466
|
19 102
|
|
из них: на
возвратной основе
|
11 500
|
0
|
|
10 466
|
11 078
|
|
прочие инвестиции
|
3 150
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Строительство теплотрассы по
ул. Зеленодольской Канавинского района
|
2 800
|
0
|
ввод
|
0
|
900
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 350
|
|
|
|
900
|
|
прочие инвестиции
|
1 450
|
|
|
|
|
|
Реконструкция
котельной завода "Термаль" Приокского района
|
1 200
|
|
1-я очередь,
усиление строит. констр., полная
замена кровельн. покрытия
|
|
900
|
|
Реконструкция
котельной "ЗеФС" Ленинского района
|
90
|
|
проект на обще-
строительные работы
|
|
|
|
Строительство
ЦТП-43 Нижегородского района
|
1 200
|
100
|
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
200
|
100
|
|
|
|
|
прочие инвестиции
|
1 000
|
|
|
|
|
|
Инженерная инфраструктура по
ул. Деловой (ЦТП-44) Нижегородского района (прочие
инвестиции)
|
700
|
|
|
|
|
|
Реконструкция котельной
по ул. Заломова, 5 (городской бюджет на
возвратной основе)
|
6 000
|
|
|
5 391
|
5 831
|
|
Реконструкция котельной
по ул. Рождественской, 8 (городской бюджет
на возвратной основе)
|
5 500
|
|
|
5 075
|
5 247
|
|
Котельная по ул.
Знаменской (городской бюджет)
|
6 633
|
|
|
0
|
6 224
|
|
МУП "Водоканал"
|
53 867
|
4 465
|
|
24 769,2
|
29 978,7 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
9 754
|
3 956
|
|
3 376,5
|
3 811,9 |
|
федеральный бюджет
|
20 000
|
0
|
|
10 507
|
20 000
|
|
областной бюджет
|
2 236
|
0
|
|
0
|
0
|
|
прочие инвестиции
|
21 877
|
509
|
|
10 885,7
|
6 166,8 |
|
Кроме того
сверх утвержденных объемов:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
20 000
|
0
|
|
0
|
20 000
|
|
КНС на
Нижне-Волжской набережной Нижегородского района
|
2 500
|
500
|
ввод 1-й очереди
|
1 639,9
|
867,2 |
1-я оч. введена в
сентябре
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
500
|
500
|
|
|
|
|
прочие инвестиции
(средства предприятия)
|
2 000
|
|
|
1 639,9
|
867,2 |
|
Водовод в п. Новая
Стройка Московского района
|
5 241
|
680
|
1,1 км водовода
|
1 896,6
|
1 570
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
3 174
|
680
|
|
1 896,6
|
1 570
|
|
прочие инвестиции
|
2 067
|
|
|
|
|
|
Водовод Д-150 от
ул. Ванеева к д. Кузнечиха Советского района
|
1 240
|
500
|
ввод 0,2 км
|
0
|
400
|
|
Канализационный коллектор по
ул. Композиторской Ленинского района
|
11 910
|
509
|
ввод
|
9 356,5
|
5 108,9 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
100
|
|
|
110,7
|
100
|
|
прочие инвестиции
|
11 810
|
509
|
|
9 245,8
|
5 008,9 |
|
Водовод Д-200 мм в
п. Березовый Клин в к. п. Зеленый
Город Нижегородского района
|
1 020
|
|
продолжение строит-ва
|
1 017,4
|
1 020
|
|
Реконструкция КНС в
пос. Гвоздильный Ленинского района
(ул. Днепропетровская)
|
5 000
|
26
|
нулевой цикл
|
12,9
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
500
|
26
|
|
12,9
|
|
|
прочие инвестиции
|
4 500
|
|
|
|
|
|
Реконструкция
резервуара чистой воды на в/с Малиновая Гряда
|
2 500
|
1 000
|
устройство свайного поля |
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 000
|
1 000
|
|
|
|
|
прочие инвестиции
(средства предприятия)
|
1 500
|
|
|
|
|
|
Реконструкция
канализационного дюкерного перехода через р. Оку
|
43 236
|
430
|
1-й этап ввод 0,9 км
|
10 841,4
|
41 012,6 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 000
|
430
|
|
334,4
|
721,9 |
|
федеральный бюджет
|
20 000
|
|
|
10 507
|
20 000
|
|
кроме того
средства федерального бюджета сверх утвержденных объемов
|
20 000
|
|
|
|
20 000
|
|
областной бюджет
|
2 236
|
|
|
|
|
|
прочие
инвестиции (экологический фонд)
|
|
|
|
|
290,7 |
|
Строительство водопровода
в сл. Подновье (1-я очередь)
|
300
|
|
проектные работы
|
|
|
|
Строительство водопровода в п.
Новое Доскино
|
100
|
|
проектные работы
|
4,5
|
|
|
Водопроводные сети в
п. Ляхово по ул. Рогова и Емельянова
|
370
|
370
|
кредитор. задолж.
|
|
|
|
Восстановление
аварийного участка водовода в районе больницы № 39
|
450
|
450
|
кредитор. задолж.
|
|
|
|
МУП "Инженерная
защита города"
|
7 800
|
4 700
|
|
0
|
2 950
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
4 900
|
4 700
|
|
0
|
2 950
|
|
прочие инвестиции
|
2 900
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Реконструкция
Молитовского моста
|
3 000
|
3 000
|
кредитор. задолж.
|
0
|
2 500
|
|
Реконструкция
Канавинского моста
|
1 000
|
1 000
|
кредитор. задолж.
|
|
450
|
|
Реконструкция
г/технических тоннелей р. Ржавки до ул. Палехской
|
500
|
500
|
кредитор. задолж.
|
|
0
|
|
Реконструкция
Мызинского моста (проектные работы)
|
200
|
200
|
кредитор задолж., ПСД
готова
|
|
0
|
|
Разработка
региональной комплексной целевой программы
инженерной защиты заречной части г. Н.Новгорода
от подтопления
|
100
|
|
проектные работы
|
|
0
|
|
Изготовление
проектно- сметной документации на городские ливневые
сети
|
3 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
100
|
|
|
|
|
|
прочие инвестиции
|
2 900
|
|
|
|
|
|
МУП "Нижегородзеленстрой"
|
1 060
|
732
|
|
91,6
|
232
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
964
|
732
|
|
91,6
|
232
|
|
прочие инвестиции
|
96
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Аварийно-восстановительные
работы производственного участка в
Нижегородском районе (Кремль)
|
664
|
500
|
продолжение работ
|
|
|
|
Прокладка
магистрального водопровода по ул. Цветочной
|
232
|
232
|
кредитор. задолжен.
|
91,6
|
232
|
|
"Каскад" сети
наружного освещения
|
68
|
|
ввод
|
|
|
|
Работы по
благоустройству зверинца на территории парка
"Швейцария"
|
96
|
0
|
кредитор. задолжен.
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
0
|
0
|
|
|
|
|
прочие инвестиции
|
96
|
|
|
|
|
|
МУП "Комбинат
ритуальных услуг населению" (городской бюджет)
|
6 600
|
385
|
|
3 959,2
|
3 500
|
|
Создание кладбищ:
|
6 600
|
385
|
|
3 959,2
|
3 500
|
|
- "Новое Стригинское"
|
1 000
|
385
|
уст-во дорог (2 км)
|
0
|
|
|
- "Нижегородское"
|
5 200
|
|
уст-во дорог (0,5 км)
|
3 959,2
|
3 500
|
|
- Кооперативное
в Сормовском районе
|
400
|
|
стр-во адм. здания
|
|
|
|
МУ "Главное
управление благоустройства г. Н.Новгорода"
(городской бюджет)
|
100
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Дублер пр. Ленина
на участке от Молитовского моста до Мызинского моста
|
50
|
|
техническое обоснование
инвестиций
|
|
|
|
Дублер Сормовского шоссе
|
50
|
|
корректировка документации
|
|
|
|
Главное
управление архитектуры и градостроительства
(городской бюджет)
|
4 500
|
0
|
|
1 200
|
1 200
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 500
|
0
|
|
500
|
500
|
|
прочие инвестиции
|
3 000
|
0
|
|
700
|
700
|
|
Разработка правил застройки и
землепользования в городе Нижнем Новгороде
|
4 500
|
0
|
|
1 200
|
1 200
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 500
|
|
|
500
|
500
|
|
прочие инвестиции
|
3 000
|
|
|
700
|
700
|
|
МУП "Городские
электросети" (городской бюджет)
|
134
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Реконструкция
сетей электроснабжения в п. Стригино, Гнилицы
|
134
|
|
проектные работы
|
|
|
|
МУП "Дирекция
единого заказчика" Канавинского района (городской
бюджет)
|
300
|
300
|
|
0
|
276
|
|
Переоборудование
отопительной системы, кровельные покрытия
и утепление стен в домах ЭЖК "Мещерское озеро"
|
300
|
300
|
кред. задолжен.
|
|
276
|
|
ЗАО "ТИК Старый
Нижний Новгород" (городской бюджет)
|
305
|
305
|
|
0
|
305
|
|
Реставрация
и благоустройство исторической части
города Нижнего Новгорода
|
305
|
305
|
кред. задол.
|
|
305
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
29 520
|
1 658
|
школы 250, мест
|
26 138,5
|
24 836,9 |
школы, 250 мест
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
28 170
|
1 658
|
|
22 938,5
|
20 286,9 |
|
прочие инвестиции
|
1 350
|
0
|
|
3 200
|
4 550
|
|
Кроме того
сверх утвержденных объемов:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
50
|
0
|
|
50
|
50
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода" |
29 520
|
1 658
|
школы 250, мест
|
26 138,5
|
24 836,9 |
школы, 250 мест
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
28 170
|
1 658
|
|
22 938,5
|
20 286,9 |
|
прочие инвестиции
|
1 350
|
0
|
|
3 200
|
4 550
|
|
Пристрой к школе №
11 Приокского района
|
19 820
|
173
|
250 мест
|
24 325
|
22 122,5 |
250 мест
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
19 820
|
173
|
|
21 125
|
18 922,5 |
|
прочие инвестиции
|
|
|
|
3 200
|
3 200
|
|
Пристрой к школе №
119 Автозаводского района (без спортивного
блока) (городской бюджет)
|
5 000
|
427
|
создание теплового
контура
|
1 693,8
|
500
|
|
Школа № 19 по
ул. Славянской в Нижегородском районе
|
2 276
|
376
|
кор-ра ПСД
|
13,5
|
1 470,1 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
926
|
376
|
|
13,5
|
120,1 |
|
прочие инвестиции
|
1 350
|
|
|
|
1 350
|
|
Пристрой к школе №
47 Советского района
|
30
|
|
ограждение строительной
площадки
|
30,6
|
30
|
|
Школа № 90 в п.
Копосово Сормовского района
|
357
|
357
|
по исп. листу |
|
296,9 |
|
Школа № 103 в мкрн
5 Верхние Печеры Нижегородского района
|
137
|
137
|
по испол. листу
|
|
136,8 |
|
Проектные работы
(городской бюджет)
|
1 900
|
188
|
|
75,6
|
280,6 |
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
- школа № 120
Ленинского района
|
400
|
88
|
|
|
|
|
- школа в мкрн
2 Бурнаковский Московского района
|
400
|
|
|
|
|
|
- пристрой к школе №
151 Советского района
|
400
|
|
|
75,6
|
180,6 |
|
- пристрой к школе №
28 Советского района
|
400
|
|
|
|
|
|
- реконструкция школы №
81 Сормовского района
|
200
|
|
|
|
|
|
- реконструкция школы №
88 Сормовского района
|
100
|
100
|
|
|
100
|
|
кроме того
средства областного бюджета сверх утвержденных объемов
|
|
|
|
|
|
|
Администрация
Советского района (управление образования)
|
50
|
|
|
50
|
50
|
|
Реконструкция
детского клуба "Сатурн"
|
50
|
|
|
50
|
50
|
|
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
|
15 550
|
2 188
|
|
3 020,1
|
2 762,7 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
13 050
|
2 188
|
|
2 577,6
|
2 762,7 |
|
прочие инвестиции
|
2 500
|
0
|
|
442,5
|
0
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода" |
15 550
|
2 188
|
|
3 020,1
|
2 762,7 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
13 050
|
2 188
|
|
2 577,6
|
2 762,7 |
|
прочие инвестиции
|
2 500
|
0
|
|
442,5
|
0
|
|
Дом культуры школьников
на пр. Молодежный Автозаводского района
|
11 500
|
1 998
|
ввод 1 п. к. |
2 035,6
|
1 844,4 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
9 000
|
1 998
|
|
1 593,1
|
1 844,4 |
|
прочие инвестиции
|
2 500
|
|
|
442,5
|
|
|
Школа искусств в
Советском районе (городской бюджет)
|
4 000
|
140
|
продолжение строительства |
984,5
|
918,3 |
|
Нижегородский
планетарий (городской бюджет)
|
50
|
50
|
|
|
|
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
110 558
|
6 962
|
|
85 676,5
|
83 584,1 |
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
70 381
|
4 862
|
|
55 057,2
|
53 794
|
|
федеральный бюджет
|
4 000
|
0
|
|
4 606,2
|
4 000
|
|
прочие инвестиции
|
36 177
|
2 100
|
|
26 013,1
|
25 790,1 |
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|
55 527
|
2 430
|
поликл. 650 пос./смен.
|
40 051,5
|
39 746,1 |
поликл. 400 пос./смен.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
49 950
|
2 430
|
|
35 445,3
|
35 669,1 |
|
федеральный бюджет
|
4 000
|
0
|
|
4 606,2
|
4 000
|
|
прочие инвестиции
|
1 577
|
0
|
|
0
|
77
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода" |
55 527
|
2 430
|
поликл. 650 пос./смен.
|
40 051,5
|
39 746,1 |
поликл. 400 пос./смен.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
49 950
|
2 430
|
|
35 445,3
|
35 669,1 |
|
федеральный бюджет
|
4 000
|
0
|
|
4 606,2
|
4 000
|
|
прочие инвестиции
|
1 577
|
0
|
|
0
|
77
|
|
Поликлиническое
отделение больницы № 37 по пр. Кирова Автозаводского района
|
21 000
|
1 756
|
400 посещ. в смену
|
22 870
|
21 000
|
400 посещ. в смену
|
Детская поликлиника в
жилом доме № 39 в мкрн 5 Верхние Печеры (городской бюджет)
|
2 300
|
|
250 посещ. в смену
|
2 472
|
1 645
|
|
Реконструкция
пищеблока больницы № 33 Ленинского района
|
3 500
|
18
|
ввод пищеблока
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
2 000
|
18
|
|
|
|
|
прочие инвестиции
|
1 500
|
|
|
|
|
|
Пристрой к больнице №
7 Ленинского района (городской бюджет)
|
7 400
|
71
|
ввод
|
2 140,2
|
2 598
|
|
Пристрой к больнице №
30 Московского района (городской бюджет)
|
8 000
|
|
продолжение строительства (в
т.ч. тепловой контур)
|
3 951,2
|
3 686
|
|
Реконструкция
профилактория "Жемчужина" под центр "Мать и
дитя" в Приокском районе (городской бюджет)
|
6 000
|
|
тепло- обеспечение
|
2 625,4
|
6 000
|
|
Расширение и
реконструкция МЛПУ "Городская клиническая больница №
40 (городской бюджет)
|
650
|
206
|
завершение внутренних
сантехнических работ
|
264,7
|
370,8 |
|
Пристрой к зданию
приемно- диагностического отделения Нижегородского НИИ
детской гастроэнтерологии (98 пос. в смену, 100 коек)
|
4 100
|
0
|
продолжение строительства
|
5 101,8
|
4 100
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
100
|
|
|
495,6
|
100
|
|
федеральный бюджет
|
4 000
|
|
|
4 606,2
|
4 000
|
|
Реконструкция
молочной кухни по ул. Горловской Советского района
|
177
|
79
|
|
4,5
|
83
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
100
|
79
|
|
4,5
|
6
|
|
прочие инвестиции
|
77
|
|
|
|
77
|
|
Проектные работы
(городской бюджет):
|
2 400
|
300
|
|
621,7
|
263,3 |
|
- станция скорой помощи
по ул. Родионова в Нижегородском районе
|
1 500
|
|
|
457,4
|
215,4 |
|
- лечебный корпус больницы N
35 по ул. Республиканской (300 коек)
|
300
|
300
|
|
|
37,9 |
|
-
реконструкция диспансерного отделения МЛПУ
"Противотуберкулезный диспансер" по ул. Моховая
|
600
|
|
|
164,3
|
10
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
|
55 031
|
4 532
|
|
45 625
|
43 838
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
20 431
|
2 432
|
|
19 611,9
|
18 124,9 |
|
прочие инвестиции
|
34 600
|
2 100
|
|
26 013,1
|
25 713,1 |
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода" |
55 031
|
4 532
|
|
45 625
|
43 838
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
20 431
|
2 432
|
|
19 611,9
|
18 124,9 |
|
прочие инвестиции
|
34 600
|
2 100
|
|
26 013,1
|
25 713,1 |
|
Спортивно-досуговый
комплекс "Спортивный город "Сормово"
|
43 166
|
0
|
ввод 1 п. к.
|
35 383,4
|
36 356
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
13 166
|
|
|
10 170,3
|
11 142,9 |
|
прочие инвестиции
|
30 000
|
|
|
25 213,1
|
25 213,1 |
|
ФОК при школе №
91 Ленинского района (городской бюджет)
|
6 700
|
1 458
|
ввод
|
7 658,7
|
5 200
|
введен 1 481 кв. м
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
4 700
|
1 458
|
|
7 158,7
|
4 700
|
|
прочие инвестиции
|
2 000
|
|
|
500
|
500
|
|
Реконструкция здания
дома спорта "Искра" Канавинского района
|
2 600
|
559
|
ввод
|
2 582,9
|
2 100
|
введен
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
2 100
|
559
|
|
2 282,9
|
2 100
|
|
прочие инвестиции
|
500
|
|
|
300
|
|
|
Спортзал в ЭЖК
Мещерское озеро
|
2 433
|
2 433
|
испол. лист
|
0
|
100
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
333
|
333
|
|
|
100
|
|
прочие инвестиции
|
2 100
|
2 100
|
|
|
|
|
Спортивно-оздоровительный
комплекс на территории стадиона "Динамо"
|
82
|
82
|
испол. лист
|
|
82
|
|
Проектные работы:
|
50
|
0
|
|
0
|
0
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
Комплекс
спортивных площадок в лесопарковой зоне "Щелковский
хутор" на Анкудиновском шоссе (1-я очередь)
(городской бюджет) |
50
|
|
|
|
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
2 300
|
1 000
|
|
75,7
|
200
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
1 600
|
1 000
|
|
75,7
|
200
|
|
областной бюджет
|
300
|
0
|
|
0
|
0
|
|
прочие инвестиции
|
400
|
0
|
|
0
|
0
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода" (городской бюджет)
|
1 000
|
1 000
|
|
0
|
100
|
|
Центр социальной
помощи семье и детям "Журавушка"
|
1 000
|
1 000
|
|
|
100
|
|
Нижегородский
государственный архитектурно-строительный
университет
|
1 000
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Центр
реабилитации военнослужащих в Советском районе
|
1 000
|
0
|
задел
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
300
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
300
|
|
|
|
|
|
прочие инвестиции
(средства НГАСУ)
|
400
|
|
|
|
|
|
Администрация
Сормовского района (городской бюджет)
|
300
|
0
|
|
75,7
|
100
|
|
Здание
управления социальной защиты населения Сормовского района
по ул. Коминтерна
|
300
|
|
продолжение строительства
|
75,7
|
100
|
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
|
1 650
|
1 150
|
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
650
|
150
|
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
1 000
|
1 000
|
|
0
|
0
|
|
МУ "ГлавУКС г.
Н.Новгорода" (городской бюджет)
|
250
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Крематорий
(проектные работы)
|
200
|
|
|
|
|
|
Пристрой к
военкомату Канавинского района по ул. Вокзальной
|
50
|
|
|
|
|
|
ОАО "ГАЗ"
|
1 150
|
1 150
|
|
0
|
0
|
|
Придел Храма
Николая Чудотворца (кредиторская задолженность)
|
1 150
|
1 150
|
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
150
|
150
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
1 000
|
1 000
|
|
|
|
|
Нижегородская
Епархия (городской бюджет)
|
250
|
0
|
|
0
|
0
|
|
Православный
собор Владимирской-Оранской Божьей Матери
|
250
|
|
|
|
|
|
| | |
|