| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Пильнинского района от 12.11.2007 № 49
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2007 г. № 49
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА
Рассмотрев
представленный отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев
2007 года, Земское собрание района отмечает, что районный бюджет на
01.10.2007 исполнен по доходам на 76,3% к уточненному годовому плану.
Всего поступило доходов в районный
бюджет 185627,0 тыс. руб., в том числе собственных доходов получено в
сумме 36487,0 тыс. руб.
Финансовой помощи из областного
бюджета получено в размере 76,2% к уточненному годовому плану, в том
числе:
- дотаций - 63632,0 тыс. руб., или
74,9%;
- субвенций - 63936,0 тыс. руб., или
72,1%;
- субсидий - 3311,0 тыс. руб., или
86,7%.
План по собственным доходам без учета
финансовой помощи из вышестоящих бюджетов выполнен на 76,9%, что
составило 19,7% от поступивших доходов. Основными источниками
поступления доходов являются: налог на доходы с физических лиц -
70,1%, единый налог на вмененный доход - 8,8% к общему объему
поступивших собственных доходов бюджета (без учета финансовой
помощи).
Выполнение плана по основным доходным
источникам характеризуется следующим образом: план по налогу на
доходы физических лиц - на 74,5%, налогам на совокупный доход - 65,5%
к уточненному годовому плану.
По расходам районный бюджет исполнен
в сумме 159042 тыс. руб., или на 63,3% к уточненному годовому плану.
В 2007 году обеспечивается
функционирование всей действующей сети учреждений, финансируемых из
районного бюджета. Первоочередное финансирование осуществляется по
расходам, имеющим социальную направленность. Своевременно и в полном
объеме обеспечивается выплата заработной платы работникам бюджетной
сферы.
Образование профинансировано на
56,5%, культура, кинематография и средства массовой информации - на
66,6%, здравоохранение и спорт - на 68,4%, социальная политика - на
45,3%, жилищно-коммунальное хозяйство - на 73,1% к уточненному
годовому плану.
Произведены расчеты по дотации и
субвенции с сельскими бюджетами в сумме 24779 тыс. руб., или 73,5% к
уточненному годовому плану.
Кредиторская задолженность по
бюджетным учреждениям, финансируемым из районного бюджета, на
01.10.2007 составила 5907,0 тыс. руб. Рост кредиторской задолженности
по сравнению с 01.01.2007 составил 3447,0 тыс. руб.
Земское собрание постановляет:
1. Отчет об исполнении, районного
бюджета за 9 месяцев 2007 года принять к сведению.
2. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на комиссию по бюджету, налогам и финансам.
-
Председатель Земского
собрания
Н.И.ЧИМРОВ
Глава местного
самоуправления
А.П.ДУДКИН
Приложение
к постановлению
Земского собрания
Пильнинского района
от 12.11.2007 № 49
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 1
ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя
|
Код дохода по КД
|
Уточ- ненный план на
год
|
Испол- нено
|
% испол- нения к
|
1
|
3
|
4
|
5
|
|
Доходы бюджета - всего
|
|
243170,0 |
185627,0 |
76,3% |
в том числе
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ (собственные) |
000 10000000000000 000 |
47460,0 |
36487,0 |
76,9% |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
000 10100000000000 000 |
34369,0 |
25593,0 |
74,5% |
Налог на доходы физических
лиц
|
000 10102000010000 110 |
34369,0 |
25593,0 |
74,5% |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
000 10500000000000 000 |
5058,0 |
3318,0 |
65,6% |
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
|
000 10502000020000 110 |
4977,0 |
3199,0 |
64,3% |
Единый
сельскохозяйственный налог
|
000 10503000010000 110 |
81,0 |
119,0 |
146,9% |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
000 10600000000000 000 |
1929,0 |
1487,0 |
77,1% |
Налог на имущество физических
лиц
|
000 10601000000000 110 |
142,0 |
95,0 |
66,9% |
Налог на
имущество организаций
|
000 10602000020000 110 |
1273,0 |
1007,0 |
79,1% |
Земельный налог
|
000 10606000000000 110 |
514,0 |
385,0 |
74,9% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,
СБОРЫ
|
000 10800000000000 000 |
1099,0 |
959,0 |
87,3% |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
000 10900000000000 000 |
2,0 |
-48,0 |
|
ДОХОДЫ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
|
000 11100000000000 000 |
1135,0 |
1160,0 |
102,2% |
ПЛАТЕЖИ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
000 11200000000000 000 |
200,0 |
313,0 |
156,5% |
ДОХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
000 11400000000000 000 |
3300,0 |
3300,0 |
100,0% |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
|
000 11600000000000 000 |
368,0 |
405,0 |
110,1% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
000 20000000000000 000 |
195710,0 |
149140,0 |
76,2% |
Дотации от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
|
000 20201000000000 151 |
84921,0 |
63632,0 |
74,9% |
Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
|
000 20202000000000 151 |
88683,0 |
63936,0 |
72,1% |
Средства, получаемые на
компенсацию дополнительных расходов,
возникающих в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
|
000 20203000000000 151 |
18289,0 |
18261,0 |
99,8% |
Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
|
000 20204000000000 151 |
3817,0 |
3311,0 |
86,7% |
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя
|
Код расхода по ФКР
|
Бюджетные
ассигнования, утвержденные законом о бюджете,
нормативными правовыми актами о
|
Исполнено |
% исполнения к году
|
1
|
3
|
5
|
6
|
|
Расходы бюджета - всего
|
|
251220,0
|
159042,0
|
63,3%
|
в том числе
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
0100
|
26655,0
|
18653,0
|
70,0%
|
Национальная оборона
|
0200
|
|
|
|
Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность
|
0300
|
517,0
|
155,0
|
30,0%
|
Национальная экономика
|
0400
|
27802,0
|
18457,0
|
66,4%
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
0500
|
12518,0
|
9151,0
|
73,1%
|
Охрана окружающей среды
|
0600
|
232,0
|
6,0
|
2,6%
|
Образование
|
0700
|
104609,0
|
59087,0
|
56,5%
|
Культура,
кинематография и средства массовой информации
|
0800
|
8908,0
|
5929,0
|
66,6%
|
Здравоохранение и спорт
|
0900
|
27736,0
|
18971,0
|
68,4%
|
Социальная политика
|
1000
|
8508,0
|
3854,0
|
45,3%
|
Межбюджетные
трансферты
|
1100
|
33735,0
|
24779,0
|
73,5%
|
Дефицит (профицит)
|
|
-8050,0
|
26585,0
|
|
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА НА
01.10.2007
- Всего уточненный план по
резервному фонду на 405,0 тыс. руб.-
2007 год-
Остаток резервного фонда по
состоянию на 102,8 тыс. руб.-
01.10.2007-
Использовано резервного фонда
за 9 месяцев 2007 302,2 тыс. руб.-
года-
- В том числе:
-
1) проведение
аварийно-восстановительных работ 15,9 тыс. руб.-
по ликвидации последствий
стихийных бедствий,-
имевших место в текущем
финансовом году-
- 2) проведение мероприятий
132,1 тыс. руб.-
- 3) выплаты разовых
премий и оказание 100,4 тыс. руб.-
материальной помощи гражданам-
- 4) поддержка
общественных организаций и 18,4 тыс. руб.-
объединений-
- 5) оказание помощи
федеральным структурам 35,4 тыс. руб.-
| | |
|