| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Н.Новгорода от 24.05.2006 № 35
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2005 ГОД"
(Вместе с "АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ ЗА 2005 ГОД")
Официальная публикация в СМИ:
"День города. Нижний Новгород",
№ 24(080), 02.06.2006
получен из Эталонного банка данных правовой информации Администрации
г. Нижнего Новгорода. -
-
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2006 г. № 35
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ЗА 2005 ГОД
-->
примечание.
Видимо, имеется в виду Устав города
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением Городской Думы от
29.01.1998 № 1. С 1 января 2006 года вступил в силу Устав города
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением Городской Думы от
23.11.2005 № 91. Статье 22 Устава в прежней редакции соответствует
пункт 6 статьи 29 Устава в новой редакции.
-
В соответствии со
статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22
Устава города Нижнего Новгорода, статьями 148, 152 Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде,
утвержденного постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода
от 03.07.2002 № 58, рассмотрев представленный администрацией города
Нижнего Новгорода отчет об исполнении бюджета города Нижнего
Новгорода за 2005 год, Городская Дума постановляет:
утвердить отчет об исполнении бюджета
города Нижнего Новгорода за 2005 год по доходам в сумме 8595407,7
тыс. руб. и по расходам в сумме 8189790,5 тыс. руб. согласно
приложениям 1, 2, 3, 4.
Председатель Городской
Думы
И.Н.КАРНИЛИН
Глава администрации
города
В.Е.БУЛАВИНОВ
Приложение 1
к постановлению
Городской Думы
от 24.05.2006 № 35
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ЗА 2005 ГОД
тыс.
руб.
Код классификации
|
Наименование доходов
|
Уточненный план
|
Исполнено
|
%
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ
|
6 371 002,7 |
6 633 005,0 |
104,1 |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
3 185 249,0 |
3 290 761,0 |
103,3 |
000 1 01 01000 00 0000 110 |
Налог на
прибыль организаций
|
177 565,0 |
217 991,0 |
122,8 |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на
доходы физических лиц
|
3 007 684,0 |
3 072 770,0 |
102,2 |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
57 510,0 |
66 567,0 |
115,7 |
000 1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по
подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
|
57 510,0 |
66 567,0 |
115,7 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
872 703,0 |
891 741,0 |
102,2 |
000 1 05 01000 01 0000 110 |
Единый налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы налогообложения
|
197 727,0 |
212 271,0 |
107,4 |
000 1 05 02000 01 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
|
672 976,0 |
678 300,0 |
100,8 |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый
сельскохозяйственный налог
|
2 000,0 |
1 170,0 |
58,5 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
1 190 332,0 |
1 157 128,0 |
97,2 |
000 1 06 01000 03 0000 110 |
Налог на
имущество физических лиц
|
19 134,0 |
26 320,0 |
137,6 |
000 1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на
имущество организаций
|
704 878,0 |
752 610,0 |
106,8 |
000 1 06 05000 00 0000 110 |
Налог на игорный бизнес
|
182 418,0 |
141 056,0 |
77,3 |
000 1 06 06000 03 0000 110 |
Земельный налог
|
283 902,0 |
237 142,0 |
83,5 |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|
109 048,0 |
85 404,0 |
78,3 |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
51 639,0 |
48 719,0 |
94,3 |
000 1 09 01000 03 0000 110 |
Налог на
прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты
|
28 827,0 |
25 907,0 |
89,9 |
000 1 09 04010 02 0000 110 |
Налог на
имущество предприятий
|
6 237,0 |
4 016,0 |
64,4 |
000 1 09 06010 02 0000 110 |
Налог с продаж,
прочие налоги
|
663,0 |
247,0 |
37,3 |
000 1 09 07010 03 0000 110 |
Налог на рекламу
|
15 912,0 |
16 495,0 |
103,7 |
000 1 09 07050 03 0000 110 |
Прочие местные налоги и сборы
|
|
2 054,0 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
687 714,1 |
739 369,0 |
107,5 |
000 1 11 01030 03 0000 120 |
Дивиденды по акциям
и доходы от прочих форм участия в
капитале, находящихся в муниципальной
собственности
|
|
255,0 |
|
000 1 11 03000 00 0000 120 |
Проценты, полученные
от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
|
10 187,0 |
10 230,7 |
100,4 |
000 1 11 05010 03 0000 120 |
Арендная плата за
земли, находящиеся в государственной
собственности до разграничения
государственной собственности на землю,
и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков
|
248 000,0 |
311 405,0 |
125,6 |
000 1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении федеральных государственных
унитарных предприятий и муниципальных
унитарных предприятий
|
369 519,1 |
355 686,6 |
96,3 |
000 1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи
от государственных и муниципальных
унитарных предприятий
|
2 760,0 |
5 169,0 |
187,3 |
000 1 11 08000 00 0000 120 |
Прочие доходы
от использования имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной
собственности
|
57 248,0 |
56 623,0 |
98,9 |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
|
31 500,0 |
31 067,3 |
98,6 |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
88 208,6 |
173 787,0 |
197,0 |
000 1 15 00000 00 0000 000 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
СБОРЫ
|
14 246,0 |
14 070,0 |
98,8 |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
ШТРАФНЫЕ
САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
37 882,0 |
46 930,0 |
123,9 |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
44 971,0 |
87 462,0 |
194,5 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 516 086,0 |
1 510 766,0 |
99,6 |
000 2 02 01000 00 0000 000 |
Дотации от
других бюджетов бюджетной системы РФ
|
26 666,0 |
26 666,0 |
100,0 |
000 2 02 02000 00 0000 000 |
Субвенции от
других бюджетов бюджетной системы РФ
|
1 049 465,0 |
1 049 465,0 |
100,0 |
000 2 02 03000 00 0000 000 |
Средства, получаемые
на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня
|
173 721,4 |
173 721,0 |
100,0 |
000 2 02 04000 00 0000 000 |
Субсидии от
других бюджетов бюджетной системы РФ
|
95 371,0 |
90 051,0 |
94,4 |
000 2 02 05000 00 0000 000 |
Средства
федерального бюджета на реализацию федеральной
инвестиционной программы
|
170 862,6 |
170 863,0 |
100,0 |
000 3 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
439 838,2 |
451 636,7 |
102,7 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ ПО
Г. Н.НОВГОРОДУ
|
8 326 926,9 |
8 595 407,7 |
103,2 |
Приложение 2
к постановлению
Городской Думы
от 24.05.2006 № 35
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2005 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
тыс.
руб.
Наименование
|
Рз
|
ПР
|
ЦСР
|
ВР
|
Уточненный план
|
Исполнено
|
%
|
Общегосударственные вопросы
|
01
|
|
|
|
548 890,2 |
440 022,9 |
80,2 |
Функционирование
высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
|
01
|
02
|
|
|
551,6 |
326,1 |
59,1 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
01
|
02
|
001 00 00 |
|
551,6 |
326,1 |
59,1 |
Высшее должностное лицо
органа местного самоуправления
|
01
|
02
|
001 00 00 |
010 |
551,6 |
326,1 |
59,1 |
Функционирование
законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления
|
01
|
03
|
|
|
22 398,3 |
18 484,6 |
82,5 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
01
|
03
|
001 00 00 |
|
22 398,3 |
18 484,6 |
82,5 |
Центральный аппарат
|
01
|
03
|
001 00 00 |
005 |
19 308,9 |
15 921,1 |
82,5 |
Глава
законодательной (представительной) власти
местного самоуправления
|
01
|
03
|
001 00 00 |
026 |
551,6 |
479,9 |
87,0 |
Члены
законодательной (представительной) власти
местного самоуправления
|
01
|
03
|
001 00 00 |
027 |
2 537,8 |
2 083,6 |
82,1 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
|
01
|
04
|
|
|
454 704,8 |
417 121,0 |
91,7 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
01
|
04
|
001 00 00 |
|
454 704,8 |
417 121,0 |
91,7 |
Центральный аппарат
|
01
|
04
|
001 00 00 |
005 |
184 605,9 |
164 033,2 |
88,9 |
Территориальные органы
|
01
|
04
|
001 00 00 |
006 |
267 388,2 |
250 166,9 |
93,6 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
01
|
04
|
001 00 00 |
900 |
2 710,7 |
2 920,9 |
107,8 |
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
|
01
|
07
|
|
|
21 010,0 |
20 496,1 |
97,6 |
Проведение выборов и
референдумов
|
01
|
07
|
020 00 00 |
|
21 010,0 |
20 496,1 |
97,6 |
Проведение выборов
в законодательные (представительные) органы власти
местного самоуправления
|
01
|
07
|
020 00 00 |
097 |
10 505,0 |
10 248,0 |
97,6 |
Проведение выборов
высшего должностного лица местного самоуправления
|
01
|
07
|
020 00 00 |
098 |
10 505,0 |
10 248,1 |
97,6 |
Обслуживание государственного
и муниципального долга
|
01
|
12
|
|
|
33 518,4 |
32 091,5 |
95,7 |
Процентные платежи по
долговым обязательствам
|
01
|
12
|
065 00 00 |
|
33 518,4 |
32 091,5 |
95,7 |
Процентные платежи
по муниципальному долгу
|
01
|
12
|
065 00 00 |
152 |
33 518,4 |
32 091,5 |
95,7 |
Резервные фонды
|
01
|
13
|
|
|
10 023,3 |
|
|
Резервные фонды
|
01
|
13
|
070 00 00 |
|
10 023,3 |
|
|
Резервные фонды органов
местного самоуправления
|
01
|
13
|
070 00 00 |
184 |
10 023,3 |
|
|
Другие общегосударственные
вопросы |
01
|
15
|
|
|
6 683,8 |
-48 496,4 |
|
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
01
|
15
|
001 00 00 |
|
85 897,7 |
82 233,1 |
95,7 |
Центральный аппарат
|
01
|
15
|
001 00 00 |
005 |
43 727,8 |
39 309,0 |
89,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
01
|
15
|
001 00 00 |
327 |
27 676,3 |
27 176,4 |
98,2 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
01
|
15
|
001 00 00 |
900 |
14 493,6 |
15 747,7 |
108,7 |
Реализация
государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью
|
01
|
15
|
090 00 00 |
|
10 000,0 |
601,6 |
6,0 |
Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности
|
01
|
15
|
090 00 00 |
200 |
10 000,0 |
601,6 |
6,0 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
|
01
|
15
|
092 00 00 |
|
-89 213,9 |
-131 331,1 |
|
Расходы, связанные с
выполнением других обязательств государства
|
01
|
15
|
092 00 00 |
216 |
57 806,2 |
36 821,4 |
63,7 |
Финансовая поддержка на
возвратной основе
|
01
|
15
|
092 00 00 |
520 |
-147 020,1 |
-168 152,5 |
|
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
|
03
|
|
|
|
81 276,5 |
84 927,4 |
104,5 |
Органы внутренних дел
|
03
|
02
|
|
|
69 195,4 |
73 312,4 |
105,9 |
Воинские формирования
(органы, подразделения)
|
03
|
02
|
202 00 00 |
|
69 195,4 |
73 312,4 |
105,9 |
Гражданский персонал
|
03
|
02
|
202 00 00 |
240 |
14 289,9 |
14 289,9 |
100,0 |
Обеспечение
функционирования органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
03
|
02
|
202 00 00 |
253 |
18 905,5 |
18 763,1 |
99,2 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
03
|
02
|
202 00 00 |
900 |
36 000,0 |
40 259,4 |
111,8 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий, гражданская оборона
|
03
|
09
|
|
|
12 081,1 |
11 615,0 |
96,1 |
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий
|
03
|
09
|
218 00 00 |
|
3 151,5 |
2 819,6 |
89,5 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера
|
03
|
09
|
218 00 00 |
260 |
3 151,5 |
2 819,6 |
89,5 |
Поисковые и
аварийно-спасательные учреждения
|
03
|
09
|
302 00 00 |
|
8 929,6 |
8 795,4 |
98,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
03
|
09
|
302 00 00 |
327 |
8 579,6 |
8 447,3 |
98,5 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
03
|
09
|
302 00 00 |
900 |
350,0 |
348,1 |
99,5 |
Национальная экономика
|
04
|
|
|
|
769 812,6 |
692 969,2 |
90,0 |
Сельское хозяйство и
рыболовство
|
04
|
05
|
|
|
1 500,0 |
1 500,0 |
100,0 |
Сельскохозяйственное
производство
|
04
|
05
|
260 00 00 |
|
1 500,0 |
1 500,0 |
100,0 |
Мероприятия в
области сельскохозяйственного производства |
04
|
05
|
260 00 00 |
342 |
1 500,0 |
1 500,0 |
100,0 |
Транспорт
|
04
|
08
|
|
|
563 911,4 |
537 768,7 |
95,4 |
Дорожное хозяйство
|
04
|
08
|
315 00 00 |
|
167 681,7 |
151 678,8 |
90,5 |
Отдельные мероприятия в
области дорожного хозяйства
|
04
|
08
|
315 00 00 |
365 |
167 681,7 |
151 678,8 |
90,5 |
Другие виды транспорта
|
04
|
08
|
317 00 00 |
|
396 229,7 |
386 089,9 |
97,4 |
Отдельные мероприятия по
другим видам транспорта
|
04
|
08
|
317 00 00 |
366 |
396 229,7 |
386 089,9 |
97,4 |
Связь и информатика
|
04
|
09
|
|
|
28 305,9 |
19 126,7 |
67,6 |
Информационные технологии и
связь
|
04
|
09
|
330 00 00 |
|
28 305,9 |
19 126,7 |
67,6 |
Информатика
|
04
|
09
|
330 00 00 |
381 |
28 305,9 |
19 126,7 |
67,6 |
Другие вопросы в
области национальной экономики
|
04
|
11
|
|
|
176 095,3 |
134 573,8 |
76,4 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
04
|
11
|
102 00 00 |
|
136 836,3 |
116 323,2 |
85,0 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
04
|
11
|
102 00 00 |
214 |
136 836,3 |
116 323,2 |
85,0 |
Реализация государственных
функций в области национальной экономики
|
04
|
11
|
340 00 00 |
|
38 259,0 |
18 250,6 |
47,7 |
Расходы, связанные с
выполнением других обязательств государства
|
04
|
11
|
340 00 00 |
216 |
300,0 |
249,0 |
83,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
04
|
11
|
340 00 00 |
327 |
32 902,0 |
16 462,0 |
50,0 |
Субсидирование процентных
ставок по привлеченным кредитам в российских
кредитных организациях
|
04
|
11
|
340 00 00 |
340 |
1 707,0 |
1 190,6 |
69,7 |
Мероприятия по землеустройству
и землепользованию
|
04
|
11
|
340 00 00 |
406 |
3 350,0 |
349,0 |
10,4 |
Малый бизнес и
предпринимательство |
04
|
11
|
345 00 00 |
|
1 000,0 |
|
|
Государственная поддержка
малого предпринимательства
|
04
|
11
|
345 00 00 |
521 |
1 000,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
05
|
|
|
|
2 629 136,6 |
2 285 358,8 |
86,9 |
Жилищное хозяйство
|
05
|
01
|
|
|
378 092,7 |
293 711,3 |
77,7 |
Поддержка жилищного хозяйства
|
05
|
01
|
350 00 00 |
|
342 885,6 |
285 034,1 |
83,1 |
Субсидии
|
05
|
01
|
350 00 00 |
197 |
81 738,2 |
60 593,1 |
74,1 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства по строительству, реконструкции,
приобретению жилых домов
|
05
|
01
|
350 00 00 |
410 |
261 147,4 |
224 441,0 |
85,9 |
Региональные целевые программы
|
05
|
01
|
522 00 00 |
|
20 207,1 |
6 096,2 |
30,2 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и
приобретению жилых домов
|
05
|
01
|
522 00 00 |
410 |
20 207,1 |
6 096,2 |
30,2 |
Муниципальные целевые программы
|
05
|
01
|
523 00 00 |
|
15 000,0 |
2 581,0 |
17,2 |
Программа "Молодой
семье - доступное жилье" на 2004 - 2010 годы
|
05
|
01
|
523 04 00 |
|
15 000,0 |
2 581,0 |
17,2 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и
приобретению жилых домов
|
05
|
01
|
523 04 00 |
410 |
15 000,0 |
2 581,0 |
17,2 |
Коммунальное хозяйство
|
05
|
02
|
|
|
1 900 813,0 |
1 650 255,4 |
86,8 |
Поддержка коммунального
хозяйства
|
05
|
02
|
351 00 00 |
|
1 900 813,0 |
1 650 255,4 |
86,8 |
Субсидии
|
05
|
02
|
351 00 00 |
197 |
598 836,5 |
584 212,7 |
97,6 |
Мероприятия в
области коммунального хозяйства по развитию,
реконструкции и замене инженерных сетей
|
05
|
02
|
351 00 00 |
411 |
314 108,5 |
181 370,4 |
57,7 |
Мероприятия по
благоустройству городских и сельских поселений
|
05
|
02
|
351 00 00 |
412 |
987 868,0 |
884 672,3 |
89,6 |
Другие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства
|
05
|
04
|
|
|
350 230,9 |
341 392,1 |
97,5 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
05
|
04
|
001 00 00 |
|
17 793,5 |
17 077,3 |
96,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
05
|
04
|
001 00 00 |
327 |
17 793,5 |
17 077,3 |
96,0 |
Федеральные целевые программы
|
05
|
04
|
100 00 00 |
|
44 643,2 |
44 428,6 |
99,5 |
Федеральная целевая
программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы
|
05
|
04
|
100 04 00 |
|
18 573,2 |
18 358,6 |
98,8 |
Подпрограмма "Обеспечение
жильем участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф"
|
05
|
04
|
100 04 02 |
|
880,6 |
858,6 |
97,5 |
Строительство объектов для
нужд отрасли
|
05
|
04
|
100 04 02 |
213 |
880,6 |
858,6 |
97,5 |
Подпрограмма "Переселение
граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного
жилищного фонда"
|
05
|
04
|
100 04 04 |
|
17 500,0 |
17 500,0 |
100,0 |
Строительство объектов для
нужд отрасли
|
05
|
04
|
100 04 04 |
213 |
17 500,0 |
17 500,0 |
100,0 |
Подпрограмма "Обеспечение
жильем молодых семей"
|
05
|
04
|
100 04 05 |
|
192,6 |
|
|
Строительство объектов для
нужд отрасли
|
05
|
04
|
100 04 05 |
213 |
192,6 |
|
|
Федеральная целевая
программа "Сокращение различий в социально- экономическом
развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы
и до 2015 года)"
|
05
|
04
|
100 51 00 |
|
26 070,0 |
26 070,0 |
100,0 |
Субсидии
|
05
|
04
|
100 51 00 |
197 |
26 070,0 |
26 070,0 |
100,0 |
Фонд софинансирования
социальных расходов
|
05
|
04
|
515 00 00 |
|
287 794,2 |
279 886,2 |
97,3 |
Субсидии
|
05
|
04
|
515 00 00 |
197 |
287 794,2 |
279 886,2 |
97,3 |
Охрана окружающей среды
|
06
|
|
|
|
32 663,0 |
20 136,9 |
61,7 |
Охрана растительных и
животных видов и среды их обитания
|
06
|
02
|
|
|
32 663,0 |
20 136,9 |
61,7 |
Состояние окружающей среды
и природопользования
|
06
|
02
|
410 00 00 |
|
27 434,0 |
16 202,4 |
59,1 |
Природоохранные мероприятия
|
06
|
02
|
410 00 00 |
443 |
27 434,0 |
16 202,4 |
59,1 |
Природоохранные учреждения
|
06
|
02
|
411 00 00 |
|
5 229,0 |
3 934,5 |
75,2 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
06
|
02
|
411 00 00 |
327 |
5 029,0 |
3 819,7 |
76,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
06
|
02
|
411 00 00 |
900 |
200,0 |
114,8 |
57,4 |
Образование
|
07
|
|
|
|
2 951 002,7 |
2 883 159,4 |
97,7 |
Дошкольное образование
|
07
|
01
|
|
|
812 326,6 |
804 613,0 |
99,1 |
Детские дошкольные учреждения
|
07
|
01
|
420 00 00 |
|
812 326,6 |
804 613,0 |
99,1 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07
|
01
|
420 00 00 |
327 |
809 328,5 |
801 722,6 |
99,1 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
07
|
01
|
420 00 00 |
900 |
2 998,1 |
2 890,4 |
96,4 |
Общее образование
|
07
|
02
|
|
|
1 865 598,5 |
1 831 837,8 |
98,2 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные средние и средние
|
07
|
02
|
421 00 00 |
|
1 228 080,3 |
1 219 757,6 |
99,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07
|
02
|
421 00 00 |
327 |
325 789,0 |
316 788,4 |
97,2 |
Субвенция на
обеспечение образовательного процесса
|
07
|
02
|
421 00 00 |
523 |
862 512,8 |
862 456,6 |
100,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
07
|
02
|
421 00 00 |
900 |
39 778,5 |
40 512,6 |
101,8 |
Школы-интернаты
|
07
|
02
|
422 00 00 |
|
33 071,9 |
31 361,4 |
94,8 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07
|
02
|
422 00 00 |
327 |
17 026,1 |
15 353,3 |
90,2 |
Субвенция на
обеспечение образовательного процесса
|
07
|
02
|
422 00 00 |
523 |
15 732,3 |
15 714,0 |
99,9 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
07
|
02
|
422 00 00 |
900 |
313,5 |
294,1 |
93,8 |
Учреждения по внешкольной
работе с детьми
|
07
|
02
|
423 00 00 |
|
363 733,2 |
349 183,8 |
96,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07
|
02
|
423 00 00 |
327 |
333 156,2 |
320 317,6 |
96,1 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
07
|
02
|
423 00 00 |
900 |
30 577,0 |
28 866,2 |
94,4 |
Детские дома
|
07
|
02
|
424 00 00 |
|
47 912,8 |
45 413,2 |
94,8 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07
|
02
|
424 00 00 |
327 |
47 822,5 |
45 413,2 |
95,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
07
|
02
|
424 00 00 |
900 |
90,3 |
|
|
Специальные
(коррекционные) учреждения
|
07
|
02
|
433 00 00 |
|
169 180,1 |
163 556,5 |
96,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07
|
02
|
433 00 00 |
327 |
64 218,4 |
58 778,2 |
91,5 |
Субвенция на
обеспечение образовательного процесса
|
07
|
02
|
433 00 00 |
523 |
104 100,8 |
103 986,2 |
99,9 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
07
|
02
|
433 00 00 |
900 |
860,9 |
792,1 |
92,0 |
Вечерние и заочные
средние образовательные школы
|
07
|
02
|
434 00 00 |
|
23 620,2 |
22 565,3 |
95,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07
|
02
|
434 00 00 |
327 |
4 468,4 |
3 586,0 |
80,3 |
Субвенция на
обеспечение образовательного процесса
|
07
|
02
|
434 00 00 |
523 |
18 600,1 |
18 559,7 |
99,8 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
07
|
02
|
434 00 00 |
900 |
551,7 |
419,6 |
76,1 |
Среднее
профессиональное образование
|
07
|
04
|
|
|
49 583,2 |
46 474,4 |
93,7 |
Средние специальные
учебные заведения
|
07
|
04
|
427 00 00 |
|
49 583,2 |
46 474,4 |
93,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07
|
04
|
427 00 00 |
327 |
47 344,0 |
44 830,3 |
94,7 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
07
|
04
|
427 00 00 |
900 |
2 239,2 |
1 644,1 |
73,4 |
Молодежная политика и
оздоровление детей
|
07
|
07
|
|
|
22 798,2 |
22 624,6 |
99,2 |
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
|
07
|
07
|
431 00 00 |
|
2 266,4 |
2 266,4 |
100,0 |
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
|
07
|
07
|
431 00 00 |
447 |
2 266,4 |
2 266,4 |
100,0 |
Мероприятия по
организации оздоровительной кампании детей и подростков
|
07
|
07
|
432 00 00 |
|
20 531,8 |
20 358,2 |
99,2 |
Оздоровление детей и подростков
|
07
|
07
|
432 00 00 |
452 |
20 531,8 |
20 358,2 |
99,2 |
Другие вопросы в
области образования
|
07
|
09
|
|
|
200 696,2 |
177 609,6 |
88,5 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
07
|
09
|
001 00 00 |
|
7 072,9 |
5 877,0 |
83,1 |
Центральный аппарат
|
07
|
09
|
001 00 00 |
005 |
7 072,9 |
5 877,0 |
83,1 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
07
|
09
|
102 00 00 |
|
68 499,0 |
52 688,3 |
76,9 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
07
|
09
|
102 00 00 |
214 |
68 499,0 |
52 688,3 |
76,9 |
Учреждения,
обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
|
07
|
09
|
435 00 00 |
|
1 300,0 |
1 120,2 |
86,2 |
Государственная поддержка в
сфере образования
|
07
|
09
|
435 00 00 |
285 |
1 300,0 |
1 120,2 |
86,2 |
Мероприятия в области
образования
|
07
|
09
|
436 00 00 |
|
22 975,0 |
21 949,6 |
95,5 |
Государственная поддержка в
сфере образования
|
07
|
09
|
436 00 00 |
285 |
345,3 |
324,3 |
93,9 |
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
|
07
|
09
|
436 00 00 |
447 |
22 629,7 |
21 625,3 |
95,6 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно- производственные
комбинаты, логопедические пункты
|
07
|
09
|
452 00 00 |
|
97 027,5 |
93 216,7 |
96,1 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
07
|
09
|
452 00 00 |
327 |
91 897,3 |
88 210,6 |
96,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
07
|
09
|
452 00 00 |
900 |
5 130,2 |
5 006,1 |
97,6 |
Муниципальные целевые программы
|
07
|
09
|
523 00 00 |
|
3 821,8 |
2 757,8 |
72,2 |
Программа "Комплекс
мер по развитию детско-юношеских спортивных школ
и клубов города Нижнего Новгорода на 2004 - 2006 годы"
|
07
|
09
|
523 14 00 |
|
3 821,8 |
2 757,8 |
72,2 |
Государственная поддержка в
сфере образования
|
07
|
09
|
523 14 00 |
285 |
3 821,8 |
2 757,8 |
72,2 |
Культура, кинематография,
средства массовой информации
|
08
|
|
|
|
239 729,8 |
235 474,5 |
98,2 |
Культура
|
08
|
01
|
|
|
161 321,0 |
159 185,8 |
98,7 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и средств массовой
информации
|
08
|
01
|
440 00 00 |
|
3 887,8 |
3 865,9 |
99,4 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
08
|
01
|
440 00 00 |
327 |
3 319,1 |
3 238,7 |
97,6 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
08
|
01
|
440 00 00 |
900 |
568,7 |
627,2 |
110,3 |
Музеи и постоянные выставки
|
08
|
01
|
441 00 00 |
|
7 803,9 |
7 254,9 |
93,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
08
|
01
|
441 00 00 |
327 |
7 282,0 |
6 673,6 |
91,6 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
08
|
01
|
441 00 00 |
900 |
521,9 |
581,3 |
111,4 |
Библиотеки
|
08
|
01
|
442 00 00 |
|
71 518,8 |
70 088,0 |
98,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
08
|
01
|
442 00 00 |
327 |
68 336,7 |
66 746,5 |
97,7 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
08
|
01
|
442 00 00 |
900 |
3 182,1 |
3 341,5 |
105,0 |
Театры, цирки, концертные и
другие организации исполнительских искусств
|
08
|
01
|
443 00 00 |
|
34 587,1 |
35 258,5 |
101,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
08
|
01
|
443 00 00 |
327 |
18 907,5 |
18 593,8 |
98,3 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
08
|
01
|
443 00 00 |
900 |
15 679,6 |
16 664,7 |
106,3 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08
|
01
|
450 00 00 |
|
34 282,3 |
34 075,2 |
99,4 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08
|
01
|
450 00 00 |
453 |
34 282,3 |
34 075,2 |
99,4 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно- производственные
комбинаты, логопедические пункты
|
08
|
01
|
452 00 00 |
|
9 241,1 |
8 643,3 |
93,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
08
|
01
|
452 00 00 |
327 |
9 241,1 |
8 643,3 |
93,5 |
Кинематография
|
08
|
02
|
|
|
11 040,8 |
11 238,0 |
101,8 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08
|
02
|
450 00 00 |
|
11 040,8 |
11 238,0 |
101,8 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08
|
02
|
450 00 00 |
453 |
4 637,3 |
4 487,2 |
96,8 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
08
|
02
|
450 00 00 |
900 |
6 403,5 |
6 750,8 |
105,4 |
Телевидение и радиовещание
|
08
|
03
|
|
|
6 809,3 |
6 809,3 |
100,0 |
Телерадиокомпании
|
08
|
03
|
453 00 00 |
|
6 809,3 |
6 809,3 |
100,0 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08
|
03
|
453 00 00 |
453 |
6 809,3 |
6 809,3 |
100,0 |
Периодическая печать
и издательства
|
08
|
04
|
|
|
14 615,6 |
14 010,5 |
95,9 |
Периодическая печать
|
08
|
04
|
456 00 00 |
|
22,1 |
22,1 |
100,0 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08
|
04
|
456 00 00 |
453 |
22,1 |
22,1 |
100,0 |
Периодические издания,
учрежденные органами законодательной и исполнительной
власти
|
08
|
04
|
457 00 00 |
|
14 593,5 |
13 988,4 |
95,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
08
|
04
|
457 00 00 |
327 |
7 928,5 |
7 926,1 |
100,0 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08
|
04
|
457 00 00 |
453 |
1 738,0 |
1 738,0 |
100,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
08
|
04
|
457 00 00 |
900 |
4 927,0 |
4 324,3 |
87,8 |
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08
|
06
|
|
|
45 943,1 |
44 230,9 |
96,3 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
08
|
06
|
001 00 00 |
|
4 753,1 |
3 867,6 |
81,4 |
Центральный аппарат
|
08
|
06
|
001 00 00 |
005 |
4 753,1 |
3 867,6 |
81,4 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
08
|
06
|
102 00 00 |
|
39 153,0 |
38 636,0 |
98,7 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
08
|
06
|
102 00 00 |
214 |
39 153,0 |
38 636,0 |
98,7 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08
|
06
|
450 00 00 |
|
2 037,0 |
1 727,3 |
84,8 |
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
|
08
|
06
|
450 00 00 |
453 |
2 037,0 |
1 727,3 |
84,8 |
Здравоохранение и спорт
|
09
|
|
|
|
1 361 811,5 |
1 290 808,2 |
94,8 |
Здравоохранение
|
09
|
01
|
|
|
1 275 497,3 |
1 216 071,0 |
95,3 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно- производственные
комбинаты, логопедические пункты
|
09
|
01
|
452 00 00 |
|
26 996,3 |
26 275,8 |
97,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
01
|
452 00 00 |
327 |
26 996,3 |
26 275,8 |
97,3 |
Больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части
|
09
|
01
|
470 00 00 |
|
649 554,2 |
616 890,0 |
95,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
01
|
470 00 00 |
327 |
529 405,9 |
496 786,4 |
93,8 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
09
|
01
|
470 00 00 |
900 |
120 148,3 |
120 103,6 |
100,0 |
Поликлиники,
амбулатории, диагностические центры
|
09
|
01
|
471 00 00 |
|
282 564,7 |
275 877,3 |
97,6 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
01
|
471 00 00 |
327 |
113 551,7 |
103 126,1 |
90,8 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
09
|
01
|
471 00 00 |
900 |
169 013,0 |
172 751,2 |
102,2 |
Санатории для больных
туберкулезом |
09
|
01
|
473 00 00 |
|
22 262,8 |
19 004,6 |
85,4 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
01
|
473 00 00 |
327 |
22 262,8 |
19 004,6 |
85,4 |
Санатории для детей и
подростков
|
09
|
01
|
474 00 00 |
|
16 229,6 |
10 667,9 |
65,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
01
|
474 00 00 |
327 |
16 229,6 |
10 667,9 |
65,7 |
Родильные дома
|
09
|
01
|
476 00 00 |
|
32 925,8 |
30 706,9 |
93,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
01
|
476 00 00 |
327 |
28 618,1 |
26 403,3 |
92,3 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
09
|
01
|
476 00 00 |
900 |
4 307,7 |
4 303,6 |
99,9 |
Станции скорой и неотложной
помощи |
09
|
01
|
477 00 00 |
|
172 543,0 |
169 596,0 |
98,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
01
|
477 00 00 |
327 |
172 543,0 |
169 596,0 |
98,3 |
Реализация государственных
функций в области здравоохранения, спорта и туризма
|
09
|
01
|
485 00 00 |
|
37 854,6 |
33 844,4 |
89,4 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
|
09
|
01
|
485 00 00 |
455 |
2 957,4 |
2 957,2 |
100,0 |
Централизованные
закупки медикаментов и медицинского оборудования
|
09
|
01
|
485 00 00 |
457 |
34 897,2 |
30 887,2 |
88,5 |
Дома ребенка
|
09
|
01
|
486 00 00 |
|
11 739,6 |
10 940,6 |
93,2 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
09
|
01
|
486 00 00 |
327 |
11 739,6 |
10 940,6 |
93,2 |
Муниципальные целевые программы
|
09
|
01
|
523 00 00 |
|
22 826,7 |
22 267,5 |
97,6 |
Программа "Здоровый
ребенок" на 2001 - 2005 годы
|
09
|
01
|
523 13 00 |
|
10 730,0 |
10 665,8 |
99,4 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
|
09
|
01
|
523 13 00 |
455 |
10 730,0 |
10 665,8 |
99,4 |
Программа
"Совершенствование экстренной медицинской помощи
в городе Нижнем Новгороде" на 2002 - 2006 годы
|
09
|
01
|
523 23 00 |
|
12 096,7 |
11 601,7 |
95,9 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
|
09
|
01
|
523 23 00 |
455 |
12 096,7 |
11 601,7 |
95,9 |
Спорт и физическая культура
|
09
|
02
|
|
|
11 504,7 |
10 248,1 |
89,1 |
Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
|
09
|
02
|
512 00 00 |
|
11 504,7 |
10 248,1 |
89,1 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
|
09
|
02
|
512 00 00 |
455 |
11 504,7 |
10 248,1 |
89,1 |
Другие вопросы в
области здравоохранения и спорта
|
09
|
04
|
|
|
74 809,5 |
64 489,1 |
86,2 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
09
|
04
|
001 00 00 |
|
11 574,9 |
9 714,3 |
83,9 |
Центральный аппарат
|
09
|
04
|
001 00 00 |
005 |
11 574,9 |
9 714,3 |
83,9 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
09
|
04
|
102 00 00 |
|
62 484,6 |
54 306,3 |
86,9 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
09
|
04
|
102 00 00 |
214 |
62 484,6 |
54 306,3 |
86,9 |
Поддержка
туристической деятельности
|
09
|
04
|
513 00 00 |
|
750,0 |
468,5 |
62,5 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
|
09
|
04
|
513 00 00 |
455 |
750,0 |
468,5 |
62,5 |
Социальная политика
|
10
|
|
|
|
271 570,5 |
256 933,2 |
94,6 |
Пенсионное обеспечение
|
10
|
01
|
|
|
6 000,0 |
4 554,6 |
75,9 |
Пенсии
|
10
|
01
|
490 00 00 |
|
6 000,0 |
4 554,6 |
75,9 |
Доплаты к пенсиям
государственных служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих |
10
|
01
|
490 00 00 |
714 |
6 000,0 |
4 554,6 |
75,9 |
Социальное обслуживание
населения
|
10
|
02
|
|
|
133 426,5 |
128 203,0 |
96,1 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно- производственные
комбинаты, логопедические пункты
|
10
|
02
|
452 00 00 |
|
6 166,4 |
6 084,8 |
98,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
10
|
02
|
452 00 00 |
327 |
6 166,4 |
6 084,8 |
98,7 |
Учреждения
социального обслуживания населения
|
10
|
02
|
506 00 00 |
|
127 260,1 |
122 118,2 |
96,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
10
|
02
|
506 00 00 |
327 |
120 629,6 |
113 519,7 |
94,1 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
|
10
|
02
|
506 00 00 |
900 |
6 630,5 |
8 598,5 |
129,7 |
Социальное обеспечение
населения
|
10
|
03
|
|
|
32 017,7 |
34 020,4 |
106,3 |
Фонд софинансирования
социальных расходов
|
10
|
03
|
515 00 00 |
|
24 630,6 |
24 620,1 |
100,0 |
Субсидии
|
10
|
03
|
515 00 00 |
197 |
24 630,6 |
24 620,1 |
100,0 |
Дотации и субвенции
|
10
|
03
|
517 00 00 |
|
2 207,1 |
4 168,5 |
188,9 |
Погашение задолженности
бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона
Российской Федерации "О реабилитации жертв
политических репрессий"
|
10
|
03
|
517 00 00 |
479 |
1 196,4 |
3 481,8 |
291,0 |
Погашение задолженности
бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона
Российской Федерации "О донорстве крови и ее
компонентов"
|
10
|
03
|
517 00 00 |
559 |
1 010,7 |
686,7 |
67,9 |
Муниципальные целевые программы
|
10
|
03
|
523 00 00 |
|
5 180,0 |
4 857,1 |
93,8 |
Программа содействия
занятости населения города Нижнего Новгорода на 2004 - 2007
годы
|
10
|
03
|
523 60 00 |
|
2 180,0 |
2 171,6 |
99,6 |
Мероприятия в области
социальной политики
|
10
|
03
|
523 60 00 |
482 |
2 180,0 |
2 171,6 |
99,6 |
Программа "Победа" по
празднованию 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг. и проведению на территории города
Нижнего Новгорода Года ветерана Великой
Отечественной войны
|
10
|
03
|
523 65 00 |
|
3 000,0 |
2 685,5 |
89,5 |
Мероприятия в области
социальной политики
|
10
|
03
|
523 65 00 |
482 |
3 000,0 |
2 685,5 |
89,5 |
Другие вопросы в
области социальной политики
|
10
|
06
|
|
|
100 126,3 |
90 155,2 |
90,0 |
Руководство и управление в
сфере установленных функций
|
10
|
06
|
001 00 00 |
|
8 383,8 |
6 648,6 |
79,3 |
Центральный аппарат
|
10
|
06
|
001 00 00 |
005 |
8 383,8 |
6 648,6 |
79,3 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
10
|
06
|
102 00 00 |
|
3 287,0 |
3 286,7 |
100,0 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
10
|
06
|
102 00 00 |
214 |
3 287,0 |
3 286,7 |
100,0 |
Меры социальной поддержки
граждан
|
10
|
06
|
505 00 00 |
|
27 852,8 |
23 313,6 |
83,7 |
Оказание социальной помощи
|
10
|
06
|
505 00 00 |
483 |
27 852,8 |
23 313,6 |
83,7 |
Реализация государственных
функций в области социальной политики
|
10
|
06
|
514 00 00 |
|
60 602,7 |
56 906,3 |
93,9 |
Мероприятия в области
социальной политики
|
10
|
06
|
514 00 00 |
482 |
28 561,4 |
25 667,7 |
89,9 |
Оказание социальной помощи
|
10
|
06
|
514 00 00 |
483 |
30 835,1 |
30 834,6 |
100,0 |
Пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям,
дополнительное материальное обеспечение, пособия и
компенсации
|
10
|
06
|
514 00 00 |
703 |
1 206,2 |
404,0 |
33,5 |
Всего
|
|
|
|
|
8 885 893,4 |
8 189 790,5 |
92,2 |
Приложение 3
к постановлению
Городской Думы
от 24.05.2006 № 35
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЗА 2005 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
тыс.
руб.
Наименование
|
Вед |
Рз
|
ПР
|
ЦСР
|
ВР
|
Уточненный план
|
Исполнено
|
%
|
Департамент здравоохранения
|
054 |
|
|
|
|
1 282 948,9 |
1 222 101,8 |
95,3 |
Здравоохранение и спорт
|
054 |
09
|
|
|
|
1 282 904,6 |
1 222 101,8 |
95,3 |
Здравоохранение
|
054 |
09
|
01
|
|
|
1 275 369,8 |
1 215 943,5 |
95,3 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно- производственные
комбинаты, логопедические пункты
|
054 |
09
|
01
|
452 00 00 |
|
26 996,3 |
26 275,8 |
97,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
054 |
09
|
01
|
452 00 00 |
327 |
26 996,3 |
26 275,8 |
97,3 |
Больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части
|
054 |
09
|
01
|
470 00 00 |
|
649 479,2 |
616 815,0 |
95,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
054 |
09
|
01
|
470 00 00 |
327 |
529 330,9 |
496 711,4 |
93,8 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
054 |
09
|
01
|
470 00 00 |
900 |
120 148,3 |
120 103,6 |
100,0 |
Поликлиники,
амбулатории, диагностические центры
|
054 |
09
|
01
|
471 00 00 |
|
282 564,7 |
275 877,3 |
97,6 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
054 |
09
|
01
|
471 00 00 |
327 |
113 551,7 |
103 126,1 |
90,8 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
054 |
09
|
01
|
471 00 00 |
900 |
169 013,0 |
172 751,2 |
102,2 |
Санатории для
больных туберкулезом
|
054 |
09
|
01
|
473 00 00 |
|
22 262,8 |
19 004,6 |
85,4 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
054 |
09
|
01
|
473 00 00 |
327 |
22 262,8 |
19 004,6 |
85,4 |
Санатории для детей
и подростков
|
054 |
09
|
01
|
474 00 00 |
|
16 229,6 |
10 667,9 |
65,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
054 |
09
|
01
|
474 00 00 |
327 |
16 229,6 |
10 667,9 |
65,7 |
Родильные дома
|
054 |
09
|
01
|
476 00 00 |
|
32 925,8 |
30 706,9 |
93,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
054 |
09
|
01
|
476 00 00 |
327 |
28 618,1 |
26 403,3 |
92,3 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
054 |
09
|
01
|
476 00 00 |
900 |
4 307,7 |
4 303,6 |
99,9 |
Станции скорой и
неотложной помощи
|
054 |
09
|
01
|
477 00 00 |
|
172 543,0 |
169 596,0 |
98,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
054 |
09
|
01
|
477 00 00 |
327 |
172 543,0 |
169 596,0 |
98,3 |
Реализация
государственных функций в
области здравоохранения, спорта и туризма
|
054 |
09
|
01
|
485 00 00 |
|
37 802,1 |
33 791,9 |
89,4 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма
|
054 |
09
|
01
|
485 00 00 |
455 |
2 904,9 |
2 904,7 |
100,0 |
Централизованные
закупки медикаментов и медицинского оборудования
|
054 |
09
|
01
|
485 00 00 |
457 |
34 897,2 |
30 887,2 |
88,5 |
Дома ребенка
|
054 |
09
|
01
|
486 00 00 |
|
11 739,6 |
10 940,6 |
93,2 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
054 |
09
|
01
|
486 00 00 |
327 |
11 739,6 |
10 940,6 |
93,2 |
Муниципальные целевые программы |
054 |
09
|
01
|
523 00 00 |
|
22 826,7 |
22 267,5 |
97,6 |
Программа "Здоровый
ребенок" на 2001 - 2005 годы
|
054 |
09
|
01
|
523 13 00 |
|
10 730,0 |
10 665,8 |
99,4 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма
|
054 |
09
|
01
|
523 13 00 |
455 |
10 730,0 |
10 665,8 |
99,4 |
Программа
"Совершенствование экстренной медицинской помощи в городе
Нижнем Новгороде" на 2002 - 2006 годы
|
054 |
09
|
01
|
523 23 00 |
|
12 096,7 |
11 601,7 |
95,9 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма
|
054 |
09
|
01
|
523 23 00 |
455 |
12 096,7 |
11 601,7 |
95,9 |
Другие вопросы в
области здравоохранения и спорта
|
054 |
09
|
04
|
|
|
7 534,8 |
6 158,3 |
81,7 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
054 |
09
|
04
|
001 00 00 |
|
7 534,8 |
6 158,3 |
81,7 |
Центральный аппарат
|
054 |
09
|
04
|
001 00 00 |
005 |
7 534,8 |
6 158,3 |
81,7 |
Социальная политика
|
054 |
10
|
|
|
|
44,3 |
|
|
Социальное
обеспечение населения
|
054 |
10
|
03
|
|
|
44,3 |
|
|
Дотации и субвенции
|
054 |
10
|
03
|
517 00 00 |
|
44,3 |
|
|
Погашение
задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из
Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее
компонентов"
|
054 |
10
|
03
|
517 00 00 |
559 |
44,3 |
|
|
Департамент культуры
|
056 |
|
|
|
|
332 386,9 |
324 637,1 |
97,7 |
Образование
|
056 |
07
|
|
|
|
155 272,0 |
150 345,7 |
96,8 |
Общее образование
|
056 |
07
|
02
|
|
|
126 625,0 |
123 837,9 |
97,8 |
Учреждения по
внешкольной работе с детьми
|
056 |
07
|
02
|
423 00 00 |
|
126 625,0 |
123 837,9 |
97,8 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
056 |
07
|
02
|
423 00 00 |
327 |
112 949,0 |
110 730,2 |
98,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
056 |
07
|
02
|
423 00 00 |
900 |
13 676,0 |
13 107,7 |
95,8 |
Среднее
профессиональное образование
|
056 |
07
|
04
|
|
|
28 647,0 |
26 507,8 |
92,5 |
Средние специальные
учебные заведения
|
056 |
07
|
04
|
427 00 00 |
|
28 647,0 |
26 507,8 |
92,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
056 |
07
|
04
|
427 00 00 |
327 |
28 040,0 |
25 927,0 |
92,5 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
056 |
07
|
04
|
427 00 00 |
900 |
607,0 |
580,8 |
95,7 |
Культура, кинематография
и средства массовой информации
|
056 |
08
|
|
|
|
177 114,9 |
174 291,4 |
98,4 |
Культура
|
056 |
08
|
01
|
|
|
161 321,0 |
159 185,8 |
98,7 |
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и средств массовой информации
|
056 |
08
|
01
|
440 00 00 |
|
3 887,8 |
3 865,9 |
99,4 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
056 |
08
|
01
|
440 00 00 |
327 |
3 319,1 |
3 238,7 |
97,6 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
056 |
08
|
01
|
440 00 00 |
900 |
568,7 |
627,2 |
110,3 |
Музеи и постоянные выставки
|
056 |
08
|
01
|
441 00 00 |
|
7 803,9 |
7 254,9 |
93,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
056 |
08
|
01
|
441 00 00 |
327 |
7 282,0 |
6 673,6 |
91,6 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
056 |
08
|
01
|
441 00 00 |
900 |
521,9 |
581,3 |
111,4 |
Библиотеки
|
056 |
08
|
01
|
442 00 00 |
|
71 518,8 |
70 088,0 |
98,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
056 |
08
|
01
|
442 00 00 |
327 |
68 336,7 |
66 746,5 |
97,7 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
056 |
08
|
01
|
442 00 00 |
900 |
3 182,1 |
3 341,5 |
105,0 |
Театры, цирки, концертные
и другие организации исполнительских искусств
|
056 |
08
|
01
|
443 00 00 |
|
34 587,1 |
35 258,5 |
101,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
056 |
08
|
01
|
443 00 00 |
327 |
18 907,5 |
18 593,8 |
98,3 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
056 |
08
|
01
|
443 00 00 |
900 |
15 679,6 |
16 664,7 |
106,3 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
056 |
08
|
01
|
450 00 00 |
|
34 282,3 |
34 075,2 |
99,4 |
Государственная поддержка
в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
056 |
08
|
01
|
450 00 00 |
453 |
34 282,3 |
34 075,2 |
99,4 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
|
056 |
08
|
01
|
452 00 00 |
|
9 241,1 |
8 643,3 |
93,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
056 |
08
|
01
|
452 00 00 |
327 |
9 241,1 |
8 643,3 |
93,5 |
Кинематография
|
056 |
08
|
02
|
|
|
11 040,8 |
11 238,0 |
101,8 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
056 |
08
|
02
|
450 00 00 |
|
11 040,8 |
11 238,0 |
101,8 |
Государственная поддержка
в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
056 |
08
|
02
|
450 00 00 |
453 |
4 637,3 |
4 487,2 |
96,8 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
056 |
08
|
02
|
450 00 00 |
900 |
6 403,5 |
6 750,8 |
105,4 |
Другие вопросы в
области культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
056 |
08
|
06
|
|
|
4 753,1 |
3 867,6 |
81,4 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
056 |
08
|
06
|
001 00 00 |
|
4 753,1 |
3 867,6 |
81,4 |
Центральный аппарат
|
056 |
08
|
06
|
001 00 00 |
005 |
4 753,1 |
3 867,6 |
81,4 |
Целевой бюджетный
экологический фонд города Нижнего Новгорода
|
070 |
|
|
|
|
24 740,8 |
13 510,0 |
54,6 |
Охрана окружающей среды
|
070 |
06
|
|
|
|
24 740,8 |
13 510,0 |
54,6 |
Охрана растительных и
животных видов и среды их обитания
|
070 |
06
|
02
|
|
|
24 740,8 |
13 510,0 |
54,6 |
Состояние окружающей среды
и природопользования
|
070 |
06
|
02
|
410 00 00 |
|
24 740,8 |
13 510,0 |
54,6 |
Природоохранные мероприятия
|
070 |
06
|
02
|
410 00 00 |
443 |
24 740,8 |
13 510,0 |
54,6 |
Департамент образования
и социально-правовой защиты детства
|
075 |
|
|
|
|
2 650 854,2 |
2 612 240,6 |
98,5 |
Общегосударственные вопросы
|
075 |
01
|
|
|
|
286,1 |
286,1 |
100,0 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
075 |
01
|
15
|
|
|
286,1 |
286,1 |
100,0 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением |
075 |
01
|
15
|
092 00 00 |
|
286,1 |
286,1 |
100,0 |
Выполнение других
обязательств государства
|
075 |
01
|
15
|
092 00 00 |
216 |
286,1 |
286,1 |
100,0 |
Образование
|
075 |
07
|
|
|
|
2 650 568,1 |
2 611 954,5 |
98,5 |
Дошкольное образование
|
075 |
07
|
01
|
|
|
812 326,6 |
804 613,0 |
99,1 |
Детские дошкольные учреждения
|
075 |
07
|
01
|
420 00 00 |
|
812 326,6 |
804 613,0 |
99,1 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07
|
01
|
420 00 00 |
327 |
809 328,5 |
801 722,6 |
99,1 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
075 |
07
|
01
|
420 00 00 |
900 |
2 998,1 |
2 890,4 |
96,4 |
Общее образование
|
075 |
07
|
02
|
|
|
1 666 365,7 |
1 642 951,0 |
98,6 |
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные средние и средние
|
075 |
07
|
02
|
421 00 00 |
|
1 228 080,3 |
1 219 757,6 |
99,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07
|
02
|
421 00 00 |
327 |
325 789,0 |
316 788,4 |
97,2 |
Субвенция на
обеспечение образовательного процесса
|
075 |
07
|
02
|
421 00 00 |
523 |
862 512,8 |
862 456,6 |
100,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
075 |
07
|
02
|
421 00 00 |
900 |
39 778,5 |
40 512,6 |
101,8 |
Школы-интернаты
|
075 |
07
|
02
|
422 00 00 |
|
33 071,9 |
31 361,4 |
94,8 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07
|
02
|
422 00 00 |
327 |
17 026,1 |
15 353,3 |
90,2 |
Субвенция на
обеспечение образовательного процесса
|
075 |
07
|
02
|
422 00 00 |
523 |
15 732,3 |
15 714,0 |
99,9 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
075 |
07
|
02
|
422 00 00 |
900 |
313,5 |
294,1 |
93,8 |
Учреждения по
внешкольной работе с детьми
|
075 |
07
|
02
|
423 00 00 |
|
164 500,4 |
160 297,0 |
97,4 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07
|
02
|
423 00 00 |
327 |
158 919,4 |
154 879,3 |
97,5 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
075 |
07
|
02
|
423 00 00 |
900 |
5 581,0 |
5 417,7 |
97,1 |
Детские дома
|
075 |
07
|
02
|
424 00 00 |
|
47 912,8 |
45 413,2 |
94,8 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07
|
02
|
424 00 00 |
327 |
47 822,5 |
45 413,2 |
95,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
075 |
07
|
02
|
424 00 00 |
900 |
90,3 |
|
|
Специальные
(коррекционные) учреждения
|
075 |
07
|
02
|
433 00 00 |
|
169 180,1 |
163 556,5 |
96,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07
|
02
|
433 00 00 |
327 |
64 218,4 |
58 778,2 |
91,5 |
Субвенция на
обеспечение образовательного процесса
|
075 |
07
|
02
|
433 00 00 |
523 |
104 100,8 |
103 986,2 |
99,9 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
075 |
07
|
02
|
433 00 00 |
900 |
860,9 |
792,1 |
92,0 |
Вечерние и заочные
средние образовательные школы
|
075 |
07
|
02
|
434 00 00 |
|
23 620,2 |
22 565,3 |
95,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07
|
02
|
434 00 00 |
327 |
4 468,4 |
3 586,0 |
80,3 |
Субвенция на
обеспечение образовательного процесса
|
075 |
07
|
02
|
434 00 00 |
523 |
18 600,1 |
18 559,7 |
99,8 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
075 |
07
|
02
|
434 00 00 |
900 |
551,7 |
419,6 |
76,1 |
Среднее
профессиональное образование
|
075 |
07
|
04
|
|
|
20 936,2 |
19 966,6 |
95,4 |
Средние специальные
учебные заведения
|
075 |
07
|
04
|
427 00 00 |
|
20 936,2 |
19 966,6 |
95,4 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07
|
04
|
427 00 00 |
327 |
19 304,0 |
18 903,3 |
97,9 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
075 |
07
|
04
|
427 00 00 |
900 |
1 632,2 |
1 063,3 |
65,1 |
Молодежная политика
и оздоровление детей
|
075 |
07
|
07
|
|
|
22 798,2 |
22 624,6 |
99,2 |
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
|
075 |
07
|
07
|
431 00 00 |
|
2 266,4 |
2 266,4 |
100,0 |
Проведение мероприятий
для детей и молодежи
|
075 |
07
|
07
|
431 00 00 |
447 |
2 266,4 |
2 266,4 |
100,0 |
Мероприятия по
организации оздоровительной кампании детей и подростков
|
075 |
07
|
07
|
432 00 00 |
|
20 531,8 |
20 358,2 |
99,2 |
Оздоровление детей и подростков |
075 |
07
|
07
|
432 00 00 |
452 |
20 531,8 |
20 358,2 |
99,2 |
Другие вопросы в
области образования
|
075 |
07
|
09
|
|
|
128 141,4 |
121 799,3 |
95,1 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
075 |
07
|
09
|
001 00 00 |
|
7 072,9 |
5 877,0 |
83,1 |
Центральный аппарат
|
075 |
07
|
09
|
001 00 00 |
005 |
7 072,9 |
5 877,0 |
83,1 |
Мероприятия в
области образования
|
075 |
07
|
09
|
436 00 00 |
|
22 622,7 |
21 618,3 |
95,6 |
Проведение мероприятий
для детей и молодежи
|
075 |
07
|
09
|
436 00 00 |
447 |
22 622,7 |
21 618,3 |
95,6 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно- производственные
комбинаты, логопедические пункты
|
075 |
07
|
09
|
452 00 00 |
|
97 027,5 |
93 216,7 |
96,1 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
075 |
07
|
09
|
452 00 00 |
327 |
91 897,3 |
88 210,6 |
96,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
075 |
07
|
09
|
452 00 00 |
900 |
5 130,2 |
5 006,1 |
97,6 |
Муниципальные целевые программы |
075 |
07
|
09
|
523 00 00 |
|
1 418,3 |
1 087,3 |
76,7 |
Программа "Комплекс мер
по развитию детско-юношеских спортивных школ и
клубов города Нижнего Новгорода на 2004 - 2006 годы"
|
075 |
07
|
09
|
523 14 00 |
|
1 418,3 |
1 087,3 |
76,7 |
Государственная поддержка
в сфере образования
|
075 |
07
|
09
|
523 14 00 |
285 |
1 418,3 |
1 087,3 |
76,7 |
Департамент финансов
и налоговой политики
|
092 |
|
|
|
|
36 942,1 |
13 557,0 |
36,7 |
Общегосударственные вопросы
|
092 |
01
|
|
|
|
36 942,1 |
13 557,0 |
36,7 |
Обслуживание государственного
и муниципального долга
|
092 |
01
|
12
|
|
|
33 518,4 |
32 091,5 |
95,7 |
Процентные платежи по
долговым обязательствам
|
092 |
01
|
12
|
065 00 00 |
|
33 518,4 |
32 091,5 |
95,7 |
Процентные платежи
по муниципальному долгу
|
092 |
01
|
12
|
065 00 00 |
152 |
33 518,4 |
32 091,5 |
95,7 |
Резервные фонды
|
092 |
01
|
13
|
|
|
3 423,7 |
|
|
Резервные фонды
|
092 |
01
|
13
|
070 00 00 |
|
3 423,7 |
|
|
Резервные фонды
органов местного самоуправления
|
092 |
01
|
13
|
070 00 00 |
184 |
3 423,7 |
|
|
Другие
общегосударственные вопросы
|
092 |
01
|
15
|
|
|
|
-18 534,5 |
|
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением |
092 |
01
|
15
|
092 00 00 |
|
|
-18 534,5 |
|
Финансовая поддержка
на возвратной основе
|
092 |
01
|
15
|
092 00 00 |
520 |
|
-18 534,5 |
|
Департамент транспорта и связи
|
104 |
|
|
|
|
227 173,7 |
225 705,4 |
99,4 |
Национальная экономика
|
104 |
04
|
|
|
|
227 173,7 |
225 705,4 |
99,4 |
Транспорт
|
104 |
04
|
08
|
|
|
227 173,7 |
225 705,4 |
99,4 |
Другие виды транспорта
|
104 |
04
|
08
|
317 00 00 |
|
227 173,7 |
225 705,4 |
99,4 |
Отдельные мероприятия по
другим видам транспорта
|
104 |
04
|
08
|
317 00 00 |
366 |
227 173,7 |
225 705,4 |
99,4 |
Главное
управление благоустройства
|
131 |
|
|
|
|
748 903,4 |
668 184,1 |
89,2 |
Общегосударственные вопросы
|
131 |
01
|
|
|
|
7 784,3 |
7 042,3 |
90,5 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
|
131 |
01
|
04
|
|
|
7 791,0 |
7 042,3 |
90,4 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
131 |
01
|
04
|
001 00 00 |
|
7 791,0 |
7 042,3 |
90,4 |
Центральный аппарат
|
131 |
01
|
04
|
001 00 00 |
005 |
7 791,0 |
7 042,3 |
90,4 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
131 |
01
|
15
|
|
|
-6,7 |
|
|
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением |
131 |
01
|
15
|
092 00 00 |
|
-6,7 |
|
|
Финансовая поддержка
на возвратной основе
|
131 |
01
|
15
|
092 00 00 |
520 |
-6,7 |
|
|
Национальная экономика
|
131 |
04
|
|
|
|
167 681,7 |
151 678,8 |
90,5 |
Транспорт
|
131 |
04
|
08
|
|
|
167 681,7 |
151 678,8 |
90,5 |
Дорожное хозяйство
|
131 |
04
|
08
|
315 00 00 |
|
167 681,7 |
151 678,8 |
90,5 |
Отдельные мероприятия в
области дорожного хозяйства
|
131 |
04
|
08
|
315 00 00 |
365 |
167 681,7 |
151 678,8 |
90,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
131 |
05
|
|
|
|
570 744,2 |
506 770,6 |
88,8 |
Коммунальное хозяйство
|
131 |
05
|
02
|
|
|
569 960,8 |
506 333,3 |
88,8 |
Поддержка
коммунального хозяйства
|
131 |
05
|
02
|
351 00 00 |
|
569 960,8 |
506 333,3 |
88,8 |
Мероприятия по
благоустройству городских и сельских поселений
|
131 |
05
|
02
|
351 00 00 |
412 |
569 960,8 |
506 333,3 |
88,8 |
Другие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства |
131 |
05
|
04
|
|
|
783,4 |
437,3 |
55,8 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
131 |
05
|
04
|
001 00 00 |
|
783,4 |
437,3 |
55,8 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
131 |
05
|
04
|
001 00 00 |
327 |
783,4 |
437,3 |
55,8 |
Охрана окружающей среды
|
131 |
06
|
|
|
|
2 693,2 |
2 692,4 |
100,0 |
Охрана растительных и
животных видов и среды их обитания
|
131 |
06
|
02
|
|
|
2 693,2 |
2 692,4 |
100,0 |
Состояние окружающей среды
и природопользования
|
131 |
06
|
02
|
410 00 00 |
|
2 693,2 |
2 692,4 |
100,0 |
Природоохранные мероприятия
|
131 |
06
|
02
|
410 00 00 |
443 |
2 693,2 |
2 692,4 |
100,0 |
Главное управление
архитектуры и градостроительства
|
132 |
|
|
|
|
20 826,0 |
18 550,7 |
89,1 |
Общегосударственные вопросы
|
132 |
01
|
|
|
|
20 826,0 |
18 550,7 |
89,1 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
|
132 |
01
|
04
|
|
|
16 958,6 |
14 683,3 |
86,6 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
132 |
01
|
04
|
001 00 00 |
|
16 958,6 |
14 683,3 |
86,6 |
Центральный аппарат
|
132 |
01
|
04
|
001 00 00 |
005 |
16 958,6 |
14 683,3 |
86,6 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
132 |
01
|
15
|
|
|
3 867,4 |
3 867,4 |
100,0 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
132 |
01
|
15
|
001 00 00 |
|
3 867,4 |
3 867,4 |
100,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
132 |
01
|
15
|
001 00 00 |
327 |
3 867,4 |
3 867,4 |
100,0 |
Департамент жилья и
инженерной инфраструктуры
|
133 |
|
|
|
|
749 572,4 |
706 963,8 |
94,3 |
Общегосударственные вопросы
|
133 |
01
|
|
|
|
-150 013,4 |
-150 000,0 |
100,0 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
133 |
01
|
15
|
|
|
-150 013,4 |
-150 000,0 |
100,0 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением |
133 |
01
|
15
|
092 00 00 |
|
-150 013,4 |
-150 000,0 |
100,0 |
Финансовая поддержка
на возвратной основе
|
133 |
01
|
15
|
092 00 00 |
520 |
-150 013,4 |
-150 000,0 |
100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
133 |
05
|
|
|
|
897 866,9 |
856 047,1 |
95,3 |
Жилищное хозяйство
|
133 |
05
|
01
|
|
|
276 447,2 |
249 777,5 |
90,4 |
Поддержка жилищного хозяйства
|
133 |
05
|
01
|
350 00 00 |
|
276 447,2 |
249 777,5 |
90,4 |
Субсидии
|
133 |
05
|
01
|
350 00 00 |
197 |
79 138,2 |
57 996,1 |
73,3 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и
приобретению жилых домов
|
133 |
05
|
01
|
350 00 00 |
410 |
197 309,0 |
191 781,4 |
97,2 |
Коммунальное хозяйство
|
133 |
05
|
02
|
|
|
605 324,7 |
590 300,2 |
97,5 |
Поддержка
коммунального хозяйства
|
133 |
05
|
02
|
351 00 00 |
|
605 324,7 |
590 300,2 |
97,5 |
Субсидии
|
133 |
05
|
02
|
351 00 00 |
197 |
598 836,5 |
584 212,7 |
97,6 |
Мероприятия по
благоустройству городских и сельских поселений
|
133 |
05
|
02
|
351 00 00 |
412 |
6 488,2 |
6 087,5 |
93,8 |
Другие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства |
133 |
05
|
04
|
|
|
16 095,0 |
15 969,4 |
99,2 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
133 |
05
|
04
|
001 00 00 |
|
16 095,0 |
15 969,4 |
99,2 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
133 |
05
|
04
|
001 00 00 |
327 |
16 095,0 |
15 969,4 |
99,2 |
Социальная политика
|
133 |
10
|
|
|
|
1 718,9 |
916,7 |
53,3 |
Другие вопросы в
области социальной политики
|
133 |
10
|
06
|
|
|
1 718,9 |
916,7 |
53,3 |
Реализация
государственных функций в области социальной политики
|
133 |
10
|
06
|
514 00 00 |
|
1 718,9 |
916,7 |
53,3 |
Мероприятия в
области социальной политики
|
133 |
10
|
06
|
514 00 00 |
482 |
512,7 |
512,7 |
100,0 |
Пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, доплаты
к пенсиям, дополнительное
материальное обеспечение, пособия и компенсации
|
133 |
10
|
06
|
514 00 00 |
703 |
1 206,2 |
404,0 |
33,5 |
Департамент по
промышленной политике и внешнеэкономическим связям
|
140 |
|
|
|
|
35 703,2 |
17 866,3 |
50,0 |
Общегосударственные вопросы
|
140 |
01
|
|
|
|
1 051,2 |
935,8 |
89,0 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
140 |
01
|
15
|
|
|
1 051,2 |
935,8 |
89,0 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
140 |
01
|
15
|
001 00 00 |
|
621,6 |
506,2 |
81,4 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
140 |
01
|
15
|
001 00 00 |
327 |
621,6 |
506,2 |
81,4 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением |
140 |
01
|
15
|
092 00 00 |
|
429,6 |
429,6 |
100,0 |
Расходы, связанные
с выполнением других обязательств государства
|
140 |
01
|
15
|
092 00 00 |
216 |
429,6 |
429,6 |
100,0 |
Национальная экономика
|
140 |
04
|
|
|
|
33 902,0 |
16 462,0 |
48,6 |
Другие вопросы в
области национальной экономики
|
140 |
04
|
11
|
|
|
33 902,0 |
16 462,0 |
48,6 |
Реализация
государственных функций в области национальной экономики
|
140 |
04
|
11
|
340 00 00 |
|
32 902,0 |
16 462,0 |
50,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
140 |
04
|
11
|
340 00 00 |
327 |
32 902,0 |
16 462,0 |
50,0 |
Малый бизнес
и предпринимательство
|
140 |
04
|
11
|
345 00 00 |
|
1 000,0 |
|
|
Государственная
поддержка малого предпринимательства
|
140 |
04
|
11
|
345 00 00 |
521 |
1 000,0 |
|
|
Здравоохранение и спорт
|
140 |
09
|
|
|
|
750,0 |
468,5 |
62,5 |
Другие вопросы в
области здравоохранения и спорта
|
140 |
09
|
04
|
|
|
750,0 |
468,5 |
62,5 |
Поддержка
туристической деятельности
|
140 |
09
|
04
|
513 00 00 |
|
750,0 |
468,5 |
62,5 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма
|
140 |
09
|
04
|
513 00 00 |
455 |
750,0 |
468,5 |
62,5 |
Департамент
экономики, планирования и строительства
|
141 |
|
|
|
|
665 477,6 |
502 311,1 |
75,5 |
Общегосударственные вопросы
|
141 |
01
|
|
|
|
4 047,7 |
1 096,9 |
27,1 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
141 |
01
|
15
|
|
|
4 047,7 |
1 096,9 |
27,1 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
141 |
01
|
15
|
001 00 00 |
|
1 047,7 |
714,9 |
68,2 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
141 |
01
|
15
|
001 00 00 |
327 |
754,1 |
452,6 |
60,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
141 |
01
|
15
|
001 00 00 |
900 |
293,6 |
262,3 |
89,3 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением |
141 |
01
|
15
|
092 00 00 |
|
3 000,0 |
382,0 |
12,7 |
Финансовая поддержка
на возвратной основе
|
141 |
01
|
15
|
092 00 00 |
520 |
3 000,0 |
382,0 |
12,7 |
Национальная экономика
|
141 |
04
|
|
|
|
138 543,3 |
117 513,8 |
84,8 |
Другие вопросы в
области национальной экономики
|
141 |
04
|
11
|
|
|
138 543,3 |
117 513,8 |
84,8 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
141 |
04
|
11
|
102 00 00 |
|
136 836,3 |
116 323,2 |
85,0 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
141 |
04
|
11
|
102 00 00 |
214 |
136 836,3 |
116 323,2 |
85,0 |
Реализация
государственных функций в области национальной экономики
|
141 |
04
|
11
|
340 00 00 |
|
1 707,0 |
1 190,6 |
69,7 |
Субсидирование
процентных ставок по привлеченным кредитам в российских
кредитных организациях
|
141 |
04
|
11
|
340 00 00 |
340 |
1 707,0 |
1 190,6 |
69,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
141 |
05
|
|
|
|
355 100,6 |
240 420,7 |
67,7 |
Жилищное хозяйство
|
141 |
05
|
01
|
|
|
96 611,3 |
38 902,6 |
40,3 |
Поддержка жилищного хозяйства
|
141 |
05
|
01
|
350 00 00 |
|
61 404,2 |
30 225,4 |
49,2 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и
приобретению жилых домов
|
141 |
05
|
01
|
350 00 00 |
410 |
61 404,2 |
30 225,4 |
49,2 |
Региональные целевые программы
|
141 |
05
|
01
|
522 00 00 |
|
20 207,1 |
6 096,2 |
30,2 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и
приобретению жилых домов
|
141 |
05
|
01
|
522 00 00 |
410 |
20 207,1 |
6 096,2 |
30,2 |
Муниципальные целевые программы |
141 |
05
|
01
|
523 00 00 |
|
15 000,0 |
2 581,0 |
17,2 |
Программа "Молодой
семье - доступное жилье" на 2004 - 2010 годы
|
141 |
05
|
01
|
523 04 00 |
|
15 000,0 |
2 581,0 |
17,2 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и
приобретению жилых домов
|
141 |
05
|
01
|
523 04 00 |
410 |
15 000,0 |
2 581,0 |
17,2 |
Коммунальное хозяйство
|
141 |
05
|
02
|
|
|
213 846,1 |
157 089,5 |
73,5 |
Поддержка
коммунального хозяйства
|
141 |
05
|
02
|
351 00 00 |
|
213 846,1 |
157 089,5 |
73,5 |
Мероприятия в
области коммунального хозяйства по развитию,
реконструкции и замене инженерных сетей
|
141 |
05
|
02
|
351 00 00 |
411 |
213 846,1 |
157 089,5 |
73,5 |
Другие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства |
141 |
05
|
04
|
|
|
44 643,2 |
44 428,6 |
99,5 |
Федеральные целевые программы
|
141 |
05
|
04
|
100 00 00 |
|
44 643,2 |
44 428,6 |
99,5 |
Федеральная целевая
программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы
|
141 |
05
|
04
|
100 04 00 |
|
18 573,2 |
18 358,6 |
98,8 |
Подпрограмма
"Обеспечение жильем участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф"
|
141 |
05
|
04
|
100 04 02 |
|
880,6 |
858,6 |
97,5 |
Строительство объектов для
нужд отрасли
|
141 |
05
|
04
|
100 04 02 |
213 |
880,6 |
858,6 |
97,5 |
Подпрограмма
"Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и
аварийного жилищного фонда"
|
141 |
05
|
04
|
100 04 04 |
|
17 500,0 |
17 500,0 |
100,0 |
Строительство объектов для
нужд отрасли
|
141 |
05
|
04
|
100 04 04 |
213 |
17 500,0 |
17 500,0 |
100,0 |
Подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей"
|
141 |
05
|
04
|
100 04 05 |
|
192,6 |
|
|
Строительство объектов для
нужд отрасли
|
141 |
05
|
04
|
100 04 05 |
213 |
192,6 |
|
|
Федеральная целевая
программа "Сокращение различий
в социально-экономическом развитии регионов
Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)"
|
141 |
05
|
04
|
100 51 00 |
|
26 070,0 |
26 070,0 |
100,0 |
Субсидии
|
141 |
05
|
04
|
100 51 00 |
197 |
26 070,0 |
26 070,0 |
100,0 |
Образование
|
141 |
07
|
|
|
|
68 499,0 |
52 688,3 |
76,9 |
Другие вопросы в
области образования
|
141 |
07
|
09
|
|
|
68 499,0 |
52 688,3 |
76,9 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
141 |
07
|
09
|
102 00 00 |
|
68 499,0 |
52 688,3 |
76,9 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
141 |
07
|
09
|
102 00 00 |
214 |
68 499,0 |
52 688,3 |
76,9 |
Культура, кинематография
и средства массовой информации
|
141 |
08
|
|
|
|
39 153,0 |
38 636,0 |
98,7 |
Другие вопросы в
области культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
141 |
08
|
06
|
|
|
39 153,0 |
38 636,0 |
98,7 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
141 |
08
|
06
|
102 00 00 |
|
39 153,0 |
38 636,0 |
98,7 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
141 |
08
|
06
|
102 00 00 |
214 |
39 153,0 |
38 636,0 |
98,7 |
Здравоохранение и спорт
|
141 |
09
|
|
|
|
56 847,0 |
48 668,7 |
85,6 |
Другие вопросы в
области здравоохранения и спорта
|
141 |
09
|
04
|
|
|
56 847,0 |
48 668,7 |
85,6 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
141 |
09
|
04
|
102 00 00 |
|
56 847,0 |
48 668,7 |
85,6 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
141 |
09
|
04
|
102 00 00 |
214 |
56 847,0 |
48 668,7 |
85,6 |
Социальная политика
|
141 |
10
|
|
|
|
3 287,0 |
3 286,7 |
100,0 |
Другие вопросы в
области социальной политики
|
141 |
10
|
06
|
|
|
3 287,0 |
3 286,7 |
100,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
141 |
10
|
06
|
102 00 00 |
|
3 287,0 |
3 286,7 |
100,0 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
141 |
10
|
06
|
102 00 00 |
214 |
3 287,0 |
3 286,7 |
100,0 |
Департамент по труду
и социальной защите населения
|
148 |
|
|
|
|
554 464,5 |
532 766,0 |
96,1 |
Общегосударственные вопросы
|
148 |
01
|
|
|
|
150,0 |
150,0 |
100,0 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
148 |
01
|
15
|
|
|
150,0 |
150,0 |
100,0 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением |
148 |
01
|
15
|
092 00 00 |
|
150,0 |
150,0 |
100,0 |
Расходы, связанные
с выполнением других обязательств государства
|
148 |
01
|
15
|
092 00 00 |
216 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
148 |
05
|
|
|
|
287 794,2 |
279 886,2 |
97,3 |
Другие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства |
148 |
05
|
04
|
|
|
287 794,2 |
279 886,2 |
97,3 |
Фонд
софинансирования социальных расходов
|
148 |
05
|
04
|
515 00 00 |
|
287 794,2 |
279 886,2 |
97,3 |
Субсидии
|
148 |
05
|
04
|
515 00 00 |
197 |
287 794,2 |
279 886,2 |
97,3 |
Социальная политика
|
148 |
10
|
|
|
|
266 520,3 |
252 729,8 |
94,8 |
Пенсионное обеспечение
|
148 |
10
|
01
|
|
|
6 000,0 |
4 554,6 |
75,9 |
Пенсии
|
148 |
10
|
01
|
490 00 00 |
|
6 000,0 |
4 554,6 |
75,9 |
Доплаты к
пенсиям государственных служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
|
148 |
10
|
01
|
490 00 00 |
714 |
6 000,0 |
4 554,6 |
75,9 |
Социальное
обслуживание населения
|
148 |
10
|
02
|
|
|
133 426,5 |
128 203,0 |
96,1 |
Учебно-методические
кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки,
межшкольные учебно- производственные
комбинаты, логопедические пункты
|
148 |
10
|
02
|
452 00 00 |
|
6 166,4 |
6 084,8 |
98,7 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
148 |
10
|
02
|
452 00 00 |
327 |
6 166,4 |
6 084,8 |
98,7 |
Учреждения
социального обслуживания населения
|
148 |
10
|
02
|
506 00 00 |
|
127 260,1 |
122 118,2 |
96,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
148 |
10
|
02
|
506 00 00 |
327 |
120 629,6 |
113 519,7 |
94,1 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
148 |
10
|
02
|
506 00 00 |
900 |
6 630,5 |
8 598,5 |
129,7 |
Социальное
обеспечение населения
|
148 |
10
|
03
|
|
|
31 973,4 |
34 020,4 |
106,4 |
Фонд
софинансирования социальных расходов
|
148 |
10
|
03
|
515 00 00 |
|
24 630,6 |
24 620,1 |
100,0 |
Субсидии
|
148 |
10
|
03
|
515 00 00 |
197 |
24 630,6 |
24 620,1 |
100,0 |
Дотации и субвенции
|
148 |
10
|
03
|
517 00 00 |
|
2 162,8 |
4 168,5 |
192,7 |
Погашение
задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из
Закона Российской Федерации "О реабилитации
жертв политических репрессий"
|
148 |
10
|
03
|
517 00 00 |
479 |
1 196,4 |
3 481,8 |
291,0 |
Погашение
задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из
Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее
компонентов"
|
148 |
10
|
03
|
517 00 00 |
559 |
966,4 |
686,7 |
71,1 |
Муниципальные целевые программы |
148 |
10
|
03
|
523 00 00 |
|
5 180,0 |
4 857,1 |
93,8 |
Программа содействия
занятости населения города Нижнего Новгорода на 2004
- 2007 годы
|
148 |
10
|
03
|
523 60 00 |
|
2 180,0 |
2 171,6 |
99,6 |
Мероприятия в
области социальной политики
|
148 |
10
|
03
|
523 60 00 |
482 |
2 180,0 |
2 171,6 |
99,6 |
Программа "Победа"
по празднованию 60-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг. и проведению на
территории города Нижнего Новгорода Года ветерана Великой
Отечественной войны
|
148 |
10
|
03
|
523 65 00 |
|
3 000,0 |
2 685,5 |
89,5 |
Мероприятия в
области социальной политики
|
148 |
10
|
03
|
523 65 00 |
482 |
3 000,0 |
2 685,5 |
89,5 |
Другие вопросы в
области социальной политики
|
148 |
10
|
06
|
|
|
95 120,4 |
85 951,8 |
90,4 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
148 |
10
|
06
|
001 00 00 |
|
8 383,8 |
6 648,6 |
79,3 |
Центральный аппарат
|
148 |
10
|
06
|
001 00 00 |
005 |
8 383,8 |
6 648,6 |
79,3 |
Меры социальной
поддержки граждан
|
148 |
10
|
06
|
505 00 00 |
|
27 852,8 |
23 313,6 |
83,7 |
Оказание социальной помощи
|
148 |
10
|
06
|
505 00 00 |
483 |
27 852,8 |
23 313,6 |
83,7 |
Реализация
государственных функций в области социальной политики
|
148 |
10
|
06
|
514 00 00 |
|
58 883,8 |
55 989,6 |
95,1 |
Мероприятия в
области социальной политики
|
148 |
10
|
06
|
514 00 00 |
482 |
28 048,7 |
25 155,0 |
89,7 |
Оказание социальной помощи
|
148 |
10
|
06
|
514 00 00 |
483 |
30 835,1 |
30 834,6 |
100,0 |
Комитет по физкультуре и спорту |
164 |
|
|
|
|
90 556,1 |
80 523,5 |
88,9 |
Образование
|
164 |
07
|
|
|
|
75 011,3 |
66 719,4 |
88,9 |
Общее образование
|
164 |
07
|
02
|
|
|
72 607,8 |
65 048,9 |
89,6 |
Учреждения по
внешкольной работе с детьми
|
164 |
07
|
02
|
423 00 00 |
|
72 607,8 |
65 048,9 |
89,6 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
164 |
07
|
02
|
423 00 00 |
327 |
61 287,8 |
54 708,1 |
89,3 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
164 |
07
|
02
|
423 00 00 |
900 |
11 320,0 |
10 340,8 |
91,3 |
Другие вопросы в
области образования
|
164 |
07
|
09
|
|
|
2 403,5 |
1 670,5 |
69,5 |
Муниципальные целевые программы |
164 |
07
|
09
|
523 00 00 |
|
2 403,5 |
1 670,5 |
69,5 |
Программа "Комплекс мер
по развитию детско-юношеских спортивных школ и
клубов города Нижнего Новгорода на 2004 - 2006 годы"
|
164 |
07
|
09
|
523 14 00 |
|
2 403,5 |
1 670,5 |
69,5 |
Государственная поддержка
в сфере образования
|
164 |
07
|
09
|
523 14 00 |
285 |
2 403,5 |
1 670,5 |
69,5 |
Здравоохранение и спорт
|
164 |
09
|
|
|
|
15 544,8 |
13 804,1 |
88,8 |
Спорт и физическая культура
|
164 |
09
|
02
|
|
|
11 504,7 |
10 248,1 |
89,1 |
Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия |
164 |
09
|
02
|
512 00 00 |
|
11 504,7 |
10 248,1 |
89,1 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма
|
164 |
09
|
02
|
512 00 00 |
455 |
11 504,7 |
10 248,1 |
89,1 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
|
164 |
09
|
04
|
|
|
4 040,1 |
3 556,0 |
88,0 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
164 |
09
|
04
|
001 00 00 |
|
4 040,1 |
3 556,0 |
88,0 |
Центральный аппарат
|
164 |
09
|
04
|
001 00 00 |
005 |
4 040,1 |
3 556,0 |
88,0 |
Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
|
166 |
|
|
|
|
324 602,6 |
219 642,9 |
67,7 |
Общегосударственные вопросы
|
166 |
01
|
|
|
|
73 727,8 |
41 651,3 |
56,5 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
166 |
01
|
15
|
|
|
73 727,8 |
41 651,3 |
56,5 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
166 |
01
|
15
|
001 00 00 |
|
43 727,8 |
39 309,0 |
89,9 |
Центральный аппарат
|
166 |
01
|
15
|
001 00 00 |
005 |
43 727,8 |
39 309,0 |
89,9 |
Реализация
государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью
|
166 |
01
|
15
|
090 00 00 |
|
10 000,0 |
601,6 |
6,0 |
Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности
|
166 |
01
|
15
|
090 00 00 |
200 |
10 000,0 |
601,6 |
6,0 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением |
166 |
01
|
15
|
092 00 00 |
|
20 000,0 |
1 740,7 |
8,7 |
Выполнение других
обязательств государства
|
166 |
01
|
15
|
092 00 00 |
216 |
20 000,0 |
1 740,7 |
8,7 |
Национальная экономика
|
166 |
04
|
|
|
|
172 706,0 |
160 982,5 |
93,2 |
Транспорт
|
166 |
04
|
08
|
|
|
169 056,0 |
160 384,5 |
94,9 |
Другие виды транспорта
|
166 |
04
|
08
|
317 00 00 |
|
169 056,0 |
160 384,5 |
94,9 |
Отдельные мероприятия по
другим видам транспорта
|
166 |
04
|
08
|
317 00 00 |
366 |
169 056,0 |
160 384,5 |
94,9 |
Другие вопросы в
области национальной экономики
|
166 |
04
|
11
|
|
|
3 650,0 |
598,0 |
16,4 |
Реализация
государственных функций в области национальной экономики
|
166 |
04
|
11
|
340 00 00 |
|
3 650,0 |
598,0 |
16,4 |
Расходы, связанные
с выполнением других обязательств государства
|
166 |
04
|
11
|
340 00 00 |
216 |
300,0 |
249,0 |
83,0 |
Мероприятия по
землеустройству и землепользованию
|
166 |
04
|
11
|
340 00 00 |
406 |
3 350,0 |
349,0 |
10,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
166 |
05
|
|
|
|
67 302,2 |
7 437,0 |
11,1 |
Жилищное хозяйство
|
166 |
05
|
01
|
|
|
2 039,8 |
2 039,8 |
100,0 |
Поддержка жилищного хозяйства
|
166 |
05
|
01
|
350 00 00 |
|
2 039,8 |
2 039,8 |
100,0 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и
приобретению жилых домов
|
166 |
05
|
01
|
350 00 00 |
410 |
2 039,8 |
2 039,8 |
100,0 |
Коммунальное хозяйство
|
166 |
05
|
02
|
|
|
65 262,4 |
5 397,2 |
8,3 |
Поддержка
коммунального хозяйства
|
166 |
05
|
02
|
351 00 00 |
|
65 262,4 |
5 397,2 |
8,3 |
Мероприятия в
области коммунального хозяйства по развитию,
реконструкции и замене инженерных сетей
|
166 |
05
|
02
|
351 00 00 |
411 |
65 262,4 |
5 397,2 |
8,3 |
Охрана окружающей среды
|
166 |
06
|
|
|
|
5 229,0 |
3 934,5 |
75,2 |
Охрана растительных и
животных видов и среды их обитания
|
166 |
06
|
02
|
|
|
5 229,0 |
3 934,5 |
75,2 |
Природоохранные учреждения
|
166 |
06
|
02
|
411 00 00 |
|
5 229,0 |
3 934,5 |
75,2 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
166 |
06
|
02
|
411 00 00 |
327 |
5 029,0 |
3 819,7 |
76,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
166 |
06
|
02
|
411 00 00 |
900 |
200,0 |
114,8 |
57,4 |
Здравоохранение и спорт
|
166 |
09
|
|
|
|
5 637,6 |
5 637,6 |
100,0 |
Другие вопросы в
области здравоохранения и спорта
|
166 |
09
|
04
|
|
|
5 637,6 |
5 637,6 |
100,0 |
Непрограммные инвестиции
в основные фонды
|
166 |
09
|
04
|
102 00 00 |
|
5 637,6 |
5 637,6 |
100,0 |
Строительство
объектов общегражданского назначения
|
166 |
09
|
04
|
102 00 00 |
214 |
5 637,6 |
5 637,6 |
100,0 |
Штаб по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
|
177 |
|
|
|
|
11 941,5 |
11 475,4 |
96,1 |
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность |
177 |
03
|
|
|
|
11 941,5 |
11 475,4 |
96,1 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона
|
177 |
03
|
09
|
|
|
11 941,5 |
11 475,4 |
96,1 |
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий
|
177 |
03
|
09
|
218 00 00 |
|
3 151,5 |
2 819,6 |
89,5 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера
|
177 |
03
|
09
|
218 00 00 |
260 |
3 151,5 |
2 819,6 |
89,5 |
Поисковые и
аварийно- спасательные учреждения
|
177 |
03
|
09
|
302 00 00 |
|
8 790,0 |
8 655,8 |
98,5 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
177 |
03
|
09
|
302 00 00 |
327 |
8 440,0 |
8 307,7 |
98,4 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
177 |
03
|
09
|
302 00 00 |
900 |
350,0 |
348,1 |
99,5 |
ГУВД Нижегородской области
|
188 |
|
|
|
|
69 073,5 |
73 254,7 |
106,1 |
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность |
188 |
03
|
|
|
|
69 073,5 |
73 254,7 |
106,1 |
Органы внутренних дел
|
188 |
03
|
02
|
|
|
69 073,5 |
73 254,7 |
106,1 |
Воинские формирования
(органы, подразделения)
|
188 |
03
|
02
|
202 00 00 |
|
69 073,5 |
73 254,7 |
106,1 |
Гражданский персонал
|
188 |
03
|
02
|
202 00 00 |
240 |
14 289,9 |
14 289,9 |
100,0 |
Обеспечение
функционирования органов в сфере национальной безопасности
и правоохранительной деятельности |
188 |
03
|
02
|
202 00 00 |
253 |
18 783,6 |
18 705,4 |
99,6 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
188 |
03
|
02
|
202 00 00 |
900 |
36 000,0 |
40 259,4 |
111,8 |
Комитет по делам
военнослужащих и правоохранительных органов
|
189 |
|
|
|
|
1 893,6 |
1 891,0 |
99,9 |
Общегосударственные вопросы
|
189 |
01
|
|
|
|
1 893,6 |
1 891,0 |
99,9 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
189 |
01
|
15
|
|
|
1 893,6 |
1 891,0 |
99,9 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением |
189 |
01
|
15
|
092 00 00 |
|
1 893,6 |
1 891,0 |
99,9 |
Расходы, связанные
с выполнением других обязательств государства
|
189 |
01
|
15
|
092 00 00 |
216 |
1 893,6 |
1 891,0 |
99,9 |
Администрация города
Нижнего Новгорода
|
303 |
|
|
|
|
1 032 573,6 |
923 294,0 |
89,4 |
Общегосударственные вопросы
|
303 |
01
|
|
|
|
526 936,0 |
483 546,7 |
91,8 |
Функционирование
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и органа местного самоуправления
|
303 |
01
|
02
|
|
|
551,6 |
326,1 |
59,1 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
303 |
01
|
02
|
001 00 00 |
|
551,6 |
326,1 |
59,1 |
Высшее должностное лицо
органа местного самоуправления
|
303 |
01
|
02
|
001 00 00 |
010 |
551,6 |
326,1 |
59,1 |
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
|
303 |
01
|
04
|
|
|
429 955,2 |
395 395,4 |
92,0 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
303 |
01
|
04
|
001 00 00 |
|
429 955,2 |
395 395,4 |
92,0 |
Центральный аппарат
|
303 |
01
|
04
|
001 00 00 |
005 |
159 856,3 |
142 307,6 |
89,0 |
Территориальные органы
|
303 |
01
|
04
|
001 00 00 |
006 |
267 388,2 |
250 166,9 |
93,6 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
303 |
01
|
04
|
001 00 00 |
900 |
2 710,7 |
2 920,9 |
107,8 |
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
|
303 |
01
|
07
|
|
|
21 010,0 |
20 496,1 |
97,6 |
Проведение выборов
и референдумов
|
303 |
01
|
07
|
020 00 00 |
|
21 010,0 |
20 496,1 |
97,6 |
Проведение выборов
в законодательные (представительные)
органы власти местного самоуправления
|
303 |
01
|
07
|
020 00 00 |
097 |
10 505,0 |
10 248,0 |
97,6 |
Проведение выборов
высшего должностного лица местного самоуправления
|
303 |
01
|
07
|
020 00 00 |
098 |
10 505,0 |
10 248,1 |
97,6 |
Резервные фонды
|
303 |
01
|
13
|
|
|
6 599,6 |
|
|
Резервные фонды
|
303 |
01
|
13
|
070 00 00 |
|
6 599,6 |
|
|
Резервные фонды
органов местного самоуправления
|
303 |
01
|
13
|
070 00 00 |
184 |
6 599,6 |
|
|
Другие
общегосударственные вопросы
|
303 |
01
|
15
|
|
|
68 819,6 |
67 329,1 |
97,8 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
303 |
01
|
15
|
001 00 00 |
|
36 633,2 |
37 835,6 |
103,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
303 |
01
|
15
|
001 00 00 |
327 |
22 433,2 |
22 350,2 |
99,6 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
303 |
01
|
15
|
001 00 00 |
900 |
14 200,0 |
15 485,4 |
109,1 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением |
303 |
01
|
15
|
092 00 00 |
|
32 186,4 |
29 493,5 |
91,6 |
Расходы, связанные
с выполнением других обязательств государства
|
303 |
01
|
15
|
092 00 00 |
216 |
32 186,4 |
29 493,5 |
91,6 |
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность |
303 |
03
|
|
|
|
261,5 |
197,3 |
75,4 |
Органы внутренних дел
|
303 |
03
|
02
|
|
|
121,9 |
57,7 |
47,3 |
Воинские формирования
(органы, подразделения)
|
303 |
03
|
02
|
202 00 00 |
|
121,9 |
57,7 |
47,3 |
Обеспечение
функционирования органов в сфере национальной безопасности
и правоохранительной деятельности |
303 |
03
|
02
|
202 00 00 |
253 |
121,9 |
57,7 |
47,3 |
Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона
|
303 |
03
|
09
|
|
|
139,6 |
139,6 |
100,0 |
Поисковые
и аварийно-спасательные учреждения
|
303 |
03
|
09
|
302 00 00 |
|
139,6 |
139,6 |
100,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
303 |
03
|
09
|
302 00 00 |
327 |
139,6 |
139,6 |
100,0 |
Национальная экономика
|
303 |
04
|
|
|
|
29 805,9 |
20 626,7 |
69,2 |
Сельское хозяйство
и рыболовство
|
303 |
04
|
05
|
|
|
1 500,0 |
1 500,0 |
100,0 |
Сельскохозяйственное
производство
|
303 |
04
|
05
|
260 00 00 |
|
1 500,0 |
1 500,0 |
100,0 |
Мероприятия в
области сельскохозяйственного производства
|
303 |
04
|
05
|
260 00 00 |
342 |
1 500,0 |
1 500,0 |
100,0 |
Связь и информатика
|
303 |
04
|
09
|
|
|
28 305,9 |
19 126,7 |
67,6 |
Информационные технологии
и связь
|
303 |
04
|
09
|
330 00 00 |
|
28 305,9 |
19 126,7 |
67,6 |
Информатика
|
303 |
04
|
09
|
330 00 00 |
381 |
28 305,9 |
19 126,7 |
67,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
303 |
05
|
|
|
|
450 328,5 |
394 797,2 |
87,7 |
Жилищное хозяйство
|
303 |
05
|
01
|
|
|
2 994,4 |
2 991,4 |
99,9 |
Поддержка жилищного хозяйства
|
303 |
05
|
01
|
350 00 00 |
|
2 994,4 |
2 991,4 |
99,9 |
Субсидии
|
303 |
05
|
01
|
350 00 00 |
197 |
2 600,0 |
2 597,0 |
99,9 |
Мероприятия в области
жилищного хозяйства по строительству, реконструкции,
приобретению жилых домов
|
303 |
05
|
01
|
350 00 00 |
410 |
394,4 |
394,4 |
100,0 |
Коммунальное хозяйство
|
303 |
05
|
02
|
|
|
446 419,0 |
391 135,2 |
87,6 |
Поддержка
коммунального хозяйства
|
303 |
05
|
02
|
351 00 00 |
|
446 419,0 |
391 135,2 |
87,6 |
Мероприятия в
области коммунального хозяйства по развитию,
реконструкции и замене инженерных сетей
|
303 |
05
|
02
|
351 00 00 |
411 |
35 000,0 |
18 883,7 |
54,0 |
Мероприятия по
благоустройству городских и сельских поселений
|
303 |
05
|
02
|
351 00 00 |
412 |
411 419,0 |
372 251,5 |
90,5 |
Другие вопросы в
области жилищно-коммунального хозяйства |
303 |
05
|
04
|
|
|
915,1 |
670,6 |
73,3 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
303 |
05
|
04
|
001 00 00 |
|
915,1 |
670,6 |
73,3 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
303 |
05
|
04
|
001 00 00 |
327 |
915,1 |
670,6 |
73,3 |
Образование
|
303 |
07
|
|
|
|
1 652,3 |
1 451,5 |
87,8 |
Другие вопросы в
области образования
|
303 |
07
|
09
|
|
|
1 652,3 |
1 451,5 |
87,8 |
Учреждения,
обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
|
303 |
07
|
09
|
435 00 00 |
|
1 300,0 |
1 120,2 |
86,2 |
Государственная поддержка
в сфере образования
|
303 |
07
|
09
|
435 00 00 |
285 |
1 300,0 |
1 120,2 |
86,2 |
Мероприятия в
области образования
|
303 |
07
|
09
|
436 00 00 |
|
352,3 |
331,3 |
94,0 |
Государственная поддержка
в сфере образования
|
303 |
07
|
09
|
436 00 00 |
285 |
345,3 |
324,3 |
93,9 |
Проведение мероприятий
для детей и молодежи
|
303 |
07
|
09
|
436 00 00 |
447 |
7,0 |
7,0 |
100,0 |
Культура, кинематография
и средства массовой информации
|
303 |
08
|
|
|
|
23 461,9 |
22 547,1 |
96,1 |
Телевидение и радиовещание
|
303 |
08
|
03
|
|
|
6 809,3 |
6 809,3 |
100,0 |
Телерадиокомпании
|
303 |
08
|
03
|
453 00 00 |
|
6 809,3 |
6 809,3 |
100,0 |
Государственная поддержка
в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
303 |
08
|
03
|
453 00 00 |
453 |
6 809,3 |
6 809,3 |
100,0 |
Периодическая печать
и издательства
|
303 |
08
|
04
|
|
|
14 615,6 |
14 010,5 |
95,9 |
Периодическая печать
|
303 |
08
|
04
|
456 00 00 |
|
22,1 |
22,1 |
100,0 |
Государственная поддержка
в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
303 |
08
|
04
|
456 00 00 |
453 |
22,1 |
22,1 |
100,0 |
Периодические
издания, учрежденные органами законодательной
и исполнительной власти
|
303 |
08
|
04
|
457 00 00 |
|
14 593,5 |
13 988,4 |
95,9 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
303 |
08
|
04
|
457 00 00 |
327 |
7 928,5 |
7 926,1 |
100,0 |
Государственная поддержка
в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
303 |
08
|
04
|
457 00 00 |
453 |
1 738,0 |
1 738,0 |
100,0 |
Расходы за счет
средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
|
303 |
08
|
04
|
457 00 00 |
900 |
4 927,0 |
4 324,3 |
87,8 |
Другие вопросы в
области культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
303 |
08
|
06
|
|
|
2 037,0 |
1 727,3 |
84,8 |
Мероприятия в сфере
культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
303 |
08
|
06
|
450 00 00 |
|
2 037,0 |
1 727,3 |
84,8 |
Государственная поддержка
в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
|
303 |
08
|
06
|
450 00 00 |
453 |
2 037,0 |
1 727,3 |
84,8 |
Здравоохранение и спорт
|
303 |
09
|
|
|
|
127,5 |
127,5 |
100,0 |
Здравоохранение
|
303 |
09
|
01
|
|
|
127,5 |
127,5 |
100,0 |
Больницы, клиники,
госпитали, медико-санитарные части
|
303 |
09
|
01
|
470 00 00 |
|
75,0 |
75,0 |
100,0 |
Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений
|
303 |
09
|
01
|
470 00 00 |
327 |
75,0 |
75,0 |
100,0 |
Реализация
государственных функций в
области здравоохранения, спорта и туризма
|
303 |
09
|
01
|
485 00 00 |
|
52,5 |
52,5 |
100,0 |
Мероприятия в
области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма
|
303 |
09
|
01
|
485 00 00 |
455 |
52,5 |
52,5 |
100,0 |
Городская Дума города
Нижнего Новгорода
|
330 |
|
|
|
|
22 398,3 |
18 484,6 |
82,5 |
Общегосударственные вопросы
|
330 |
01
|
|
|
|
22 398,3 |
18 484,6 |
82,5 |
Функционирование
законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного
самоуправления
|
330 |
01
|
03
|
|
|
22 398,3 |
18 484,6 |
82,5 |
Руководство и управление
в сфере установленных функций
|
330 |
01
|
03
|
001 00 00 |
|
22 398,3 |
18 484,6 |
82,5 |
Центральный аппарат
|
330 |
01
|
03
|
001 00 00 |
005 |
19 308,9 |
15 921,1 |
82,5 |
Глава
законодательной (представительной) власти местного
самоуправления
|
330 |
01
|
03
|
001 00 00 |
026 |
551,6 |
479,9 |
87,0 |
Члены
законодательной (представительной) власти местного
самоуправления
|
330 |
01
|
03
|
001 00 00 |
027 |
2 537,8 |
2 083,6 |
82,1 |
Расходы, не отнесенные к
другим ведомствам и возникшие в процессе исполнения
бюджета
|
900 |
|
|
|
|
2 860,5 |
2 830,5 |
99,0 |
Общегосударственные вопросы
|
900 |
01
|
|
|
|
2 860,5 |
2 830,5 |
99,0 |
Другие
общегосударственные вопросы
|
900 |
01
|
15
|
|
|
2 860,5 |
2 830,5 |
99,0 |
Реализация
государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением |
900 |
01
|
15
|
092 00 00 |
|
2 860,5 |
2 830,5 |
99,0 |
Выполнение других
обязательств государства
|
900 |
01
|
15
|
092 00 00 |
216 |
2 860,5 |
2 830,5 |
99,0 |
Всего
|
|
|
|
|
|
8 885 893,4 |
8 189 790,5 |
92,2 |
Приложение 4
к постановлению
Городской Думы
от 24.05.2006 № 35
АДРЕСНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ЗА 2005 ГОД
Наименование отрасли
|
Наименование заказчика
|
Наименование и
местонахождение объекта
|
Год начала и окончания |
Остаток сметной
стоимости в дейст. ценах (т. р.)
|
План на 2005 год
|
Факт за 2005 год
|
|
|
|
|
|
Объем капвложений (т.
р.)
|
Ввод мощностей (ед.
изм.)
|
Освоено капвложений (т.
р.)
|
Профинансировано (т. р.)
|
Ввод мощностей (ед.
изм.)
|
Раздел 1. Вводные объекты
|
Жилищное строительство
|
ОАО "ДСК-2"
|
Дом № 1 по ул.
Адмирала Макарова (рядом с ж/д 4/I) с
трансформаторной подстанцией и внутриквартальными
сетями в Ленинском районе
|
2004 - 2005 |
64 000 |
64 000
|
9494 кв. м/170 кв., в
т.ч. 3793 кв. м/69 кв. - в счет город.
бюджета; 5701 кв. м/101 кв. - прочие
|
76 180,9
|
61 456,2
|
сдан (площадь - 9508
кв. м/170 кв.)
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
15 000
|
|
15 966,8
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
5 000
|
|
|
0
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
7 000
|
|
10 938,4
|
12 180,5
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
37 000
|
|
49 275,7
|
49 275,7
|
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГУММиД"
|
Дом № 1 в группе ж/д
в мкрн 3 жилого района "Мещерское Озеро"
по ул. С. Акимова в Канавинском районе
|
2004 - 2005 |
51 000 |
51 000
|
7296 кв. м/120 кв. для
расселения домов, наход-ся на трассе стр-ва метро
|
39 395
|
30 761
|
возведены 8 этажей
монолитного железобетонного каркаса дома (из 10
эт.)
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
14 000
|
|
14 751
|
13 261
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
1 000
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
35 000
|
|
24 644
|
17 500
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
1 000
|
|
|
|
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом № 2а в мкрн 5
Верхние Печеры (ЖСК-485)
|
2004 - 2005 |
26 800 |
26 800
|
4442 кв. м/71 кв., в т.ч.
1454 кв. м/23 кв. - в счет город. бюджета; 2988
кв. м/48 кв. - прочие инвестиции
|
47 216,2
|
46 147
|
возведены 10 этажей дома,
закончены кровельные работы; выполнены столярные,
внутренние сантехнические работы: отопление,
канализация, вентиляция; внутренние электрические
разводки, установлены лифты
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
4 300
|
|
8 500
|
4 300
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
4 100
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
18 400
|
|
38 716,2
|
41 847
|
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом по ул. Бринского
- Родионова (ЖСК-481)
|
2001 - 2005 |
24 000 |
23 400
|
7682 кв. м/90 кв.
|
16 218,7
|
12 935,2
|
проложены инженерные сети:
система отопления, наружные водопровод и
канализация, электрокабель
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 900
|
|
4 015,3
|
1 900
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
17 000
|
|
8 182,4
|
5 311,4
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
4 500
|
|
4 021
|
5 068
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
|
|
|
655,8
|
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Жилой дом в застройке по ул.
Деловой - Родионова (лот № 22)
|
2003 - 2005 |
150 |
150
|
5286 кв. м/95 кв. (прочие)
|
18 316,4
|
244,5
|
сдан (площадь - 5065
кв. м/91 кв.)
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
150
|
|
150
|
150
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
|
|
18 166,4
|
94,5
|
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция 1-го
этажа дома № 12/1 по ул. Мончегорской под
жилые квартиры
|
2005 - 2005 |
5 000 |
5 000
|
1125 кв. м/21 кв.
|
3 931,5
|
4 607
|
работы по
реконструкции проведены, объект предъявлен госкомиссии
1 марта 2006 года
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
100
|
|
100
|
100
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
4 900
|
|
3 831,5
|
4 507
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газовые сети сл. Подновье в
Нижегородском районе
|
2004 - 2005 |
2 420 |
2 184
|
ввод 1,8 км/100 кв.
|
486,6
|
229,7
|
1,2 км
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
2 184
|
|
486,6
|
229,7
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газовые сети в
13-м квартале в Московском районе
|
2002 - 2005 |
1 950 |
1 950
|
ввод 2,15 км/94 кв.
|
1 488,4
|
1 452,5
|
2,1 км
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 600
|
|
1 488,4
|
1 452,5
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
350
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газопровод по
ул. Нефтегазовской - Народной в Московском районе
|
2004 - 2005 |
915 |
915
|
ввод 0,5 км/16 кв.
|
807
|
781,7
|
строительно-монтажные работы
выполнены в полном объеме, объекты будут сданы в
мае 2006 года
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
915
|
|
807
|
781,7
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газоснабжение жилого дома N
30 по ул. Левинке в Московском районе
|
2005 - 2005 |
650 |
886
|
ввод 0,5 км/12 кв.
|
504,6
|
886
|
строительно-монтажные работы
выполнены в полном объеме, объекты будут сданы в
мае 2006 года
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
586
|
|
504,6
|
586
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
300
|
|
|
300
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Реконструкция ЦТП в ж/доме по
ул. Эпроновской, 10 в Приокском районе
|
2004 - 2005 |
3 900 |
3 900
|
ввод 0,908 Гкал/ч
|
3 846
|
3 845,7
|
работы проведены, ЦТП принят
в эксплуатацию, ввод 0,908 Гкал/ч
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
3 900
|
|
3 846
|
3 845,7
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Реконструкция котельной по ул.
Безрукова, 5 в Московском районе
|
2004 - 2005 |
6 719 |
6 400
|
ввод 26,8 МВт
|
4 090,2
|
4 090,2
|
выполнена замена дымовой
трубы, реконструированы газоходы
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
4 200
|
|
4 090,2
|
4 090,2
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
2 200
|
|
|
0
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Строительство ЦТП
и прокладка тепловых сетей по ул. Федосеенко, 89а
в Сормовском районе
|
2004 - 2005 |
14 500 |
14 500
|
ввод 4,2 Гкал/ч
|
15 280
|
14 500
|
возведен пристрой к
сущест. котельной под ЦТП с установкой оборудования
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
5 750
|
|
6 530
|
5 750
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
8 750
|
|
8 750
|
8 750
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Нижегородский водоканал"
|
Реконструкция
дюкерного перехода через р. Оку в районе Канавинского
моста
|
2003 - 2006 |
241 197 |
78 700
|
ввод 0,8 км
|
29 328,2
|
59 109,9
|
завершены работы по
устройству 2 камер переключения дюкерного перехода,
ведутся работы по санированию правой нитки дюкера
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
28 700
|
|
2 794,7
|
28 700
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
50 000
|
|
26 070
|
26 070
|
|
|
|
привлеченные
средства (экологический фонд)
|
|
|
|
|
463,5
|
4 339,9
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Нижегородский водоканал"
|
Канализационный
коллектор Д-400 и Д-600 мм от ул. Малой Ямской
по Похвалинскому съезду до Нижне-Волжской набережной
|
2004 - 2005 |
27 000 |
31 500
|
ввод кан. кол. 1,1 км
|
29 905,8
|
30 447,3
|
строительные работы
выполнены на 100%
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
9 320
|
|
7 725,8
|
8 267,3
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
22 180
|
|
22 180
|
22 180
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Нижегородский водоканал"
|
Водовод к п.
Доскино Автозаводского района
|
2005 - 2005 |
5 500 |
5 500
|
ввод 1,5 км
|
652,7
|
566,1
|
выполнены проектные работы
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 000
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
4 500
|
|
652,7
|
566,1
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Нижегородский водоканал"
|
Водовод Д-1000 мм по
ул. Гайдара от ул. Садовой до ливневого канала
в Автозаводском районе
|
2005 - 2005 |
30 000 |
30 000
|
ввод 945 п. м
|
23 102,1
|
23 102,1
|
строительство водовода
выполнено на 97%, работы будут завершены в 2006
году
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
30 000
|
|
23 102,1
|
23 102,1
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Нижегородский водоканал"
|
Водовод Д-800 мм
от водозабора Автозаводского района до п.
Доскино (участок по ул. Шнитникова до ул. Коломенской)
в Автозаводском районе
|
2005 - 2005 |
10 000 |
10 000
|
|
0
|
0
|
ввод 400 п. м (работы
проведены по статье капремонта)
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
10 000
|
|
0
|
0
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная защита
города"
|
Прокладка
водовыпускного коллектора, каптажа родника в районе
дома N 373 в сл. Печеры в Нижегородском районе
|
2005 - 2005 |
140 |
100
|
ввод
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
100
|
|
0
|
0
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная защита
города"
|
Противооползневые
мероприятия по межеванию и застройке северной
части территории сл. Подновье в Нижегородском районе
|
2005 - 2005 |
|
5 000
|
ввод
|
4 999,7
|
4 999,7
|
работы выполнены в полном
объеме
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
5 000
|
|
4 999,7
|
4 999,7
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная защита
города"
|
Реконструкция
перильного ограждения и смотровых площадок по
Верхне- Волжской набережной от ул. Семашко до трамплина
|
2005 - 2005 |
|
2 590
|
ввод
|
2 590
|
2 590
|
работы выполнены в полном
объеме
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
2 590
|
|
2 590
|
2 590
|
|
Коммунальное строительство
|
Главное
управление благоустройства г. Н.Новгорода
|
Благоустройство
территории, прилегающей к церкви Рождества
Иоанна Предтечи по ул. Рождественской
|
2005 - 2005 |
6 000 |
6 000
|
ввод
|
6 800
|
6 121
|
работы выполнены на
S=600 кв. м
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 000
|
|
1 000
|
1 000
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
5 000
|
|
5 800
|
5 121
|
|
Коммунальное строительство
|
Главное
управление благоустройства г. Н.Новгорода
|
Строительство дороги по ул.
Бетанкура в Канавинском районе (лот N 5)
|
2005 - 2005 |
|
6 000
|
ввод
|
5 999
|
5 998,8
|
сдан 1-й пуск. комп.
автомобильной дороги (23,2 тыс. кв. м дорожного
полотна)
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
5 000
|
|
4 999
|
4 998,8
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
1 000
|
|
1 000
|
1 000
|
|
Коммунальное строительство
|
Главное
управление благоустройства г. Н.Новгорода
|
Реконструкция дороги
по Похвалинскому съезду
|
2005 - 2005 |
32 000 |
31 114,7 |
ввод
|
0
|
0
|
работы проведены по статье
кап. ремонта
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
31 114,7 |
|
|
|
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к школе № 119
в Автозаводском районе
|
1998 - 2004 - 2005
|
7 250 |
9 704
|
ввод столовой, выполнение
сезонных работ, оплата кредиторской
задолженности
|
9 135,5
|
9 572
|
введен пищеблок со
столовой на 350 пос. мест
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
9 704
|
|
9 135,5
|
9 572
|
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Школа № 19 по
ул. Славянской в Нижегородском районе на 900 уч. мест
(33 класса)
|
1991 - 2005 - 2006
|
77 617 |
67 546
|
ввод 1-го п. к. (блоки
1, 2, 4, 5, акт. зал - 525 уч. мест)
|
81 451,1
|
84 693
|
введен 1-й п. к. на 525
уч. мест
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
33 546
|
|
32 949,8
|
33 546
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
34 000
|
|
48 501,3
|
51 147
|
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к больнице № 7
в Ленинском районе
|
1996 - 2005 |
20 000 |
20 791
|
ввод хир. и реаним.
отделений (S=1831 кв. м, 17 коек)
|
21 902,1
|
22 257,8
|
введены хир. и
реаним. отделения (S=1831 кв. м, 17 коек)
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
17 791
|
|
17 904,6
|
17 791
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
3 000
|
|
3 997,5
|
4 466,8
|
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Больница № 40
в Автозаводском районе (1-й п. к.)
|
1995 - 2005 |
25 806 |
28 575
|
ввод 1-го п. к.
|
16 394,7
|
16 575
|
сдан 1-й п. к. 1-й
очереди (отд. перел. крови - 270 посещ. в смену)
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
16 575
|
|
16 394,7
|
16 575
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
12 000
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
1 "Вводные объекты"
|
|
|
534 205,7 |
|
460 022,4
|
447 969,4
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
256 025,7 |
|
184 831,8
|
187 588,7
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
4 500
|
|
4 021
|
5 068
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
29 100
|
|
19 120,8
|
17 491,9
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
104 200
|
|
50 714
|
43 570
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
140 380
|
|
201 334,8
|
194 250,8
|
|
Раздел 2. Продолжение
строительства
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГУММиД"
|
Дом № 2 в группе ж/д
в мкрн 3 жилого района "Мещерское Озеро"
по ул. С. Акимова в Канавинском районе
|
2004 - 2006 |
80 050 |
8 000
|
продолжение
строительства
|
1 325
|
1 318
|
в полном объеме выполнена
проектно-сметная документация, проведена
экспертиза
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
6 000
|
|
1 325
|
1 318
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
1 000
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
1 000
|
|
|
|
|
Жилищное строительство
|
МУ "Дирекция
по реализации жилищных и инвестиционных
проектов" г. Н.Новгорода
|
Жилой дом в застройке по ул.
Деловой - Родионова (лот № 24)
|
2004 - 2006 |
57 000 |
39 466
|
продолжение
строительства
|
32 331,5
|
32 331,5
|
смонтирован шестой
этаж 7-этажной части и четвертый этаж 6-этажной
части дома
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
39 366
|
|
32 331,5
|
32 331,5
|
|
Жилищное строительство
|
МУ "Дирекция
по реализации жилищных и инвестиционных
проектов" г. Н.Новгорода
|
Жилой дом в застройке по ул.
Деловой - Родионова (лот № 25)
|
2004 - 2006 |
33 000 |
9 231
|
продолжение
строительства
|
6 446,6
|
6 446,6
|
выполнен фундамент дома |
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
9 131
|
|
6 446,6
|
6 446,6
|
|
Жилищное строительство
|
МУ "Дирекция
по реализации жилищных и инвестиционных
проектов" г. Н.Новгорода
|
Жилой дом в застройке по ул.
Деловой - Родионова (лот № 26)
|
2004 - 2006 |
60 100 |
12 100
|
продолжение
строительства
|
7 420,3
|
7 420,3
|
выполнен фундамент дома |
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
12 000
|
|
7 420,3
|
7 420,3
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Реконструкция котельной по пр.
Гагарина, 178 (2-я очередь) в Приокском районе
|
2004 - 2006 |
19 478 |
3 650
|
продолжение
строительства
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 250
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
2 400
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
ЗАО "ТЭК-НН"
|
Строительство котельной по ул.
Деловой, 14 в Нижегородском районе
|
2005 - 2006 |
60 000 |
70 000
|
продолжение
строительства
|
50 763,4
|
69 981,4
|
проложен газопровод к
котельной (1320 м), построены станция
электроснабжения с установкой мини-ТЭЦ, хозяйство
аварийного топлива (насос. станция, резервуары
хранения топлива, сооружения слива и приема
топлива), выполнены внутриплощадочные
сети, выполнен монтаж оборудования в ГРУ и ГРП
котельной
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
19 572
|
|
19 553,4
|
19 553,4
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
50 428
|
|
31 210
|
50 428
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Нижегородский водоканал"
|
КНС с самотечными
и напорными коллекторами в ж/квартале ул.
Снежной, Героя Самочкина и р. Ржавки в Ленинском
районе
|
2005 - 2006 |
13 249 |
5 000
|
продолжение
строительства
|
385,6
|
385,6
|
выполнялись работы по
корректировке ПСД
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 000
|
|
385,6
|
385,6
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
4 000
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная защита
города"
|
Противооползневые
мероприятия на откосах Нижегородского кремля
|
2004 - 2006 |
53 757 |
22 000
|
продолжение
строительства
|
0
|
0
|
стр-во объектов
предусматривалось вести за счет фед. бюджета, но
средства не были выделены
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
22 000
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
Главное
управление благоустройства г. Н.Новгорода
|
Устройство дорог
на территории кладбища "Нижегородское"
|
2002 - 2006 |
7 914 |
3 823,3 |
|
3 823,3
|
3 823,3
|
выполнены работы по
устройству внутриквартальных проездов S=7793
кв. м
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
3 823,3 |
|
3 823,3
|
3 823,3
|
|
Коммунальное строительство
|
Главное
управление благоустройства г. Н.Новгорода
|
Устройство дорог
на территории кладбища "Новое Стригинское"
|
2001 - 2006 |
10 759 |
796,3 |
|
416
|
416
|
выполнены работы по
устройству внутриквартальных проездов S=1124
кв. м
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
796,3 |
|
416
|
416
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "КРУН"
|
Строительство
инфраструктуры кладбища "Нижегородское"
|
2002 - 2008 |
24 788 |
160
|
продолжение
строительства
|
160
|
160
|
установка ворот и забора
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
160
|
|
160
|
160
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "КРУН"
|
Строительство
инфраструктуры кладбища "Новое Стригинское"
|
2001 - 2007 |
|
20,2 |
продолжение
строительства
|
20,2
|
20,2
|
устройство обводного канала
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
20,2 |
|
20,2
|
20,2
|
|
Культура и искусство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом культуры школьников
в Автозаводском районе
|
1997 - 2006 |
38 000 |
17 136
|
продолжение
строительства
|
313,1
|
2 136
|
оплата кредиторской
задолженности и выполненных работ
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
2 136
|
|
257,6
|
2 136
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
15 000
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
|
|
55,5
|
|
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к НИИ
детской гастроэнтерологии
|
1987 - 2008 |
103 780 СМР 67 895 |
5 100
|
продолжение
строительства
|
5 051,8
|
5 100
|
выполнено устройство кровли
- на 70%, монтаж внутренней системы отопления - на 90%,
установка окон, наружная теплотрасса по
постоянной схеме - на 35%, продолжались внутренние
отделочные работы
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
100
|
|
51,8
|
100
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
5 000
|
|
5 000
|
5 000
|
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к больнице № 30
в Московском районе
|
1984 - 2007 |
126 730 |
16 440
|
продолжение
строительства
|
2 862,5
|
6 244,4
|
продолжение
строительства
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
7 440
|
|
2 862,5
|
6 244,4
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
9 000
|
|
|
|
|
Транспорт
|
МУ "ГУММиД"
|
Продление
Автозаводской линии метрополитена от ст. "Московская"
до ст. "Горьковская" с мостовым переходом
через р. Оку
|
1990 - 2002 - 2011
|
6 548 360 |
152 750
|
продолжение
строительства
|
109 381
|
104 850
|
мост. переход -
смонтировано 45 п. м руслового пролетного строения,
в пролете 7 - 8 опор; авт. линия - разработка рабочей
документации; стр-во складов хранения муки взамен
сносимых складов ОАО "НКХП"
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
2 750
|
|
2 750
|
2 750
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
150 000
|
|
106 631
|
102 100
|
|
Транспорт
|
МУ "ГУММиД"
|
Продление
Сормовско- Мещерской линии метрополитена от
ст. "Московская" до ст. "Волга"
|
1990 - 2002 - 2007
|
1 226 000 |
21 463,2 |
продолжение
строительства
|
11 293
|
8 296,5
|
содержание и сохранение горных
выработок: откачка воды из тоннелей, понижение
уровня грунтовых вод, вентиляция и контроль воздуха,
геодезический контроль за деформациями тоннеля
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
21 463,2 |
|
11 293
|
8 296,5
|
|
Транспорт
|
МУ "ГУММиД"
|
Транспортный тоннель по ул.
Должанской
|
1997 - 2005 |
0 |
898,4 |
консервация объекта
|
298
|
113
|
содержание и сохранение горных
выработок
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
898,4 |
|
298
|
113
|
|
|
|
Итого по разделу
2 "Продолжение строительства"
|
|
|
388 034,4 |
|
232 291,3
|
249 042,8
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
67 709,4 |
|
43 196,4
|
45 316,4
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
1 000
|
|
0
|
0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
194 400
|
|
111 631
|
107 100
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
124 925
|
|
77 463,9
|
96 626,4
|
|
Раздел 3. Проектные работы
будущих лет
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом № 7 (уч. 4) в мкрн
6 Сормова
|
2005 - 2006 |
44 000 |
2 500
|
изыскательские и проектные
работы
|
38,4
|
38,8
|
начато проектирование
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
2 500
|
|
38,4
|
38,8
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газопровод по
ул. Безводной в Автозаводском районе
|
2005 - 2005 |
230 |
230
|
проектные работы
|
5,9
|
5,9
|
получение исходных данных
для проектирования
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
230
|
|
5,9
|
5,9
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Строительство теплотрассы ГВС
от ЦТП-53 до ж/домов по ул. Зайцева в мкрн 5 Сормова
|
2005 - 2005 |
|
1 000
|
выбор варианта прокладки,
проектно- изыскательские работы, изготовление ТЭО
|
1 000
|
1 000
|
из 4 этапов выполнены 1-й
этап - инженерно- геологические изыскания, 2-й этап -
начало проектирования
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 000
|
|
1 000
|
1 000
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Тепловой узел
управления задвижками (павильон № 2) на ул.
Ковалихинской в Нижегородском районе
|
2005 - 2005 |
|
350
|
проектные работы
|
320
|
320
|
выполнен рабочий проект |
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
350
|
|
320
|
320
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Нижегородский водоканал"
|
Водовод Д-150 мм в
д. Кузнечиха в Советском районе
|
2005 - 2005 |
|
480
|
|
116
|
116
|
выполнены проектно-
изыскательские работы
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
480
|
|
116
|
116
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Нижегородский водоканал"
|
Канализационный
коллектор Д-600 мм от ул. Красносельской до
Нижне- Волжской набережной
|
2004 - 2006 |
1 900 |
300
|
проектные работы
|
248,2
|
248,2
|
выполнены инженерно-
геодезические работы
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
300
|
|
248,2
|
248,2
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Нижегородский водоканал"
|
Водоснабжение п.
Новая Стройка в Московском районе (2-я очередь)
|
2005 - 2005 |
|
400
|
проектные работы
|
85,1
|
85,1
|
выполнены инженерно-
геодезические работы
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
200
|
|
85,1
|
85,1
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
200
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Нижегородский водоканал"
|
Строительство КНС
для роддома № 5 в Московском районе
|
2005 - 2005 |
|
120
|
проектные работы
|
73,2
|
73,2
|
выполнены инженерно-
геодезические работы
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
120
|
|
73,2
|
73,2
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная защита
города"
|
Изготовление
проектно- сметной документации на городские ливневые
сети
|
2003 - 2006 |
5 000 |
2 000
|
проектные работы
|
324,9
|
324,9
|
выполнена ПСД на ливневый
коллектор по Южному шоссе
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
340
|
|
324,9
|
324,9
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
1 660
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная защита
города"
|
Инженерные мероприятия
по водопонижению п. Сортировочный
в Канавинском районе
|
2005 - 2006 |
3 500 |
1 000
|
проектные работы
|
988,7
|
988,7
|
разработка
принципиальной схемы инж-ной защиты тер-рии улиц
поселка Сортировочный от подтопления,
разработка раб. проекта рекон-ции дренажной системы по
ул. Гороховецкой
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 000
|
|
988,7
|
988,7
|
|
Коммунальное строительство
|
МП
"Городские электросети"
|
Электроподстанция
110/10 "Университетская"
|
2005 - 2005 |
10 000 |
10 000
|
проектные работы
|
575,5
|
1 817,2
|
выполнены: 1-й этап
- изыскания, 2-й этап - схема присоединения ПС к
энергосистеме
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 000
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
9 000
|
|
575,5
|
1 817,2
|
|
Коммунальное строительство
|
Главное
управление благоустройства г. Н.Новгорода
|
Дублер Сормовского шоссе - 1-я
очередь - участок от ул. Коминтерна до ул. Васенко
по правому берегу р. Левинки
|
2005 - 2005 |
2 850 |
2 850
|
разработка проектной
документации
|
13
|
12,7
|
в связи с отводом зем.
участка под жилую застройку дублер будет
проектироваться по другой трассе
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 000
|
|
13
|
12,7
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
1 850
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
Главное
управление благоустройства г. Н.Новгорода
|
Реконструкция и
расширение дороги по ул. Минеева в Автозаводском районе
|
2005 - 2005 |
550 |
550
|
разработка проектной
документации
|
15
|
15
|
в целях экономии бюджетных
средств принято решение провести работы по статье
кап. ремонта
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
250
|
|
15
|
15
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
300
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "КРУН"
|
Проектные работы
по расширению кладбищ
|
2005 - 2005 |
|
500
|
проектные работы
|
159,6
|
159,6
|
сбор техусловий,
выполнение проектных работ, проведение экспертизы
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
500
|
|
159,6
|
159,6
|
|
Коммунальное строительство
|
Администрация
Автозаводского района
|
Строительство РП
с электрокабельными линиями в п. Стригино
в Автозаводском районе
|
2004 - 2006 |
|
700
|
проектные работы
|
699,8
|
699,8
|
проект выполнен в полном
объеме
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
700
|
|
699,8
|
699,8
|
|
Коммунальное строительство
|
Главное управление архитектуры
и градостроительства |
Разработка
концепции, процедур и методов межевания
территорий городского центра и незастроенных
периферийных территорий
|
2005 - 2006 |
2 705 |
505
|
начало работ
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
505
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
Главное управление архитектуры
и градостроительства |
Проект планировки
и межевания территории в границах ул.
Родионова, Казанского съезда, ул. Лысогорской
в Нижегородском районе в г. Н.Новгороде
|
2004 - 2005 |
611 |
611
|
завершение работ
|
420
|
420
|
разработаны эскизный проект
и схема комплексной оценки окружающей среды
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
561
|
|
420
|
420
|
|
Коммунальное строительство
|
Главное управление архитектуры
и градостроительства |
Разработка
нормативного правового акта г. Н.Новгорода -
правила землепользования и застройки в г.
Н.Новгороде |
2003 - 2005 |
50 |
50
|
завершение работ
|
50
|
50
|
работы выполнены
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
50
|
|
50
|
50
|
|
Коммунальное строительство
|
Департамент экономики,
планирования и строительства
|
Проект
планировки территории "Старое Канавино"
в Канавинском районе г. Н.Новгорода
|
2004 - 2005 |
1 316 |
866
|
завершение работ
|
885,6
|
885,6
|
работы выполнены
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
816
|
|
885,6
|
885,6
|
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Школа в мкрн
2 Бурнаковский в Московском районе
|
2004 - 2005 |
2 000 |
2 000
|
проектные работы
|
0
|
2 000
|
проект выполнен на 30% (ТЭО,
часть генплана, планы этажей, фасады)
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
2 000
|
|
0
|
2 000
|
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к школе № 28
в Советском районе
|
2005 - 2006 |
|
300
|
проектные работы
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
300
|
|
0
|
0
|
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к школе № 126 по пр.
Молодежному в Автозаводском районе
|
2005 - 2006 |
|
870
|
проектные работы
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
500
|
|
0
|
0
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
370
|
|
|
|
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция школы № 145 в
п. Новое Доскино в Автозаводском районе
|
2005 - 2005 |
|
200
|
проектные работы
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
70
|
|
0
|
0
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
130
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к поликлинике N 37
по пр. Ленина в Автозаводском районе
|
2005 - 2007 |
|
750
|
проектно-
изыскательские работы
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
750
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция здания
на территории больницы № 40 под морг и ритуальный зал
|
2005 - 2006 |
|
450
|
проектные работы
|
445,7
|
445,7
|
проект выполнен на 50%
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
450
|
|
445,7
|
445,7
|
|
|
|
Итого по разделу
3 "Проектные работы будущих лет"
|
|
|
29 582
|
|
6 464,6
|
9 706,4
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
14 695
|
|
4 583,5
|
6 583,6
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
14 887
|
|
1 881,1
|
3 122,8
|
|
Раздел 4. Проектные работы по
объектам для финансирования из федерального бюджета
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом в мкрн 2 Бурнаковский в
Московском районе
|
2005 - 2006 |
71 000 |
750
|
получение исходно-
разрешительной документации и проектные работы
|
9,5
|
750
|
начато проектирование
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
750
|
|
9,5
|
750
|
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция школы № 81 по
ул. Культуры в Сормовском районе
|
2005 - 2005 |
|
1 500
|
выбор стр. площадки, сбор
исходных данных, разработка ПСД
|
1 537,4
|
1 500
|
проект выполнен на
50%, решается вопрос по передаче земельного участка
из фед. собственности в муниципальную
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 500
|
|
1 537,4
|
1 500
|
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к больнице № 35
в Советском районе
|
|
|
2 700
|
разработка ПСД
|
191,7
|
182,9
|
проведены инженерные
изыскания
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
2 700
|
|
191,7
|
182,9
|
|
Культура и искусство
|
ГУ
"Нижегородский государственный цирк"
|
Реконструкция
Нижегородского цирка
|
2005 - 2005 |
|
3 000
|
|
1 500
|
1 500
|
выполнена корректура ПСД
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 500
|
|
1 500
|
1 500
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
1 500
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу 4
|
|
|
7 950
|
|
3 238,6
|
3 932,9
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
6 450
|
|
3 238,6
|
3 932,9
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
1 500
|
|
0
|
0
|
|
Раздел 5. Кредиторская
задолженность по ранее сданным объектам
|
Коммунальное строительство
|
МП "Нижегородский водоканал"
|
Водоснабжение п.
Новая Стройка в Московском районе
|
2003 - 2004 |
5 658 |
5 658
|
погашение
кредиторской задолженности
|
0
|
5 418,2
|
погашение кредиторской
задолженности
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
800
|
|
|
560
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
4 858
|
|
|
4 858,2
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная защита
города"
|
Реконструкция
Канавинского моста
|
1995 - 2001 |
3 866 |
3 866
|
погашение
кредиторской задолженности по мировому соглашению
|
0
|
3 865,9
|
погашение кредиторской
задолженности
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
3 866
|
|
|
3 865,9
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная защита
города"
|
Реконструкция
Молитовского моста
|
1997 - 2001 |
32 473 |
32 473
|
погашение
кредиторской задолженности по мировому соглашению
|
0
|
32 472,2
|
погашение кредиторской
задолженности по мировому соглашению
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
32 473
|
|
|
32 472,2
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная защита
города"
|
Реконструкция
Мызинского моста
|
2000 - 2000 |
|
185
|
погашение
кредиторской задолженности
|
0
|
185
|
погашение кредиторской
задолженности
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
185
|
|
|
185
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная защита
города"
|
Противооползневые
мероприятия на участке Окского склона от
пер. Гаршина до Красных оврагов |
1998 - 1998 |
|
70,4 |
погашение
кредиторской задолженности
|
0
|
70,4
|
погашение кредиторской
задолженности
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
70,4 |
|
|
70,4
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная защита
города"
|
Реконструкция
Чкаловской лестницы
|
1995 - 1997 |
|
249,7 |
погашение
кредиторской задолженности
|
0
|
249,7
|
погашение кредиторской
задолженности
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
249,7 |
|
|
249,7
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная защита
города"
|
Гидротехнические тоннели р.
Ржавки на участке от железнодорожных
путей Станкозавода до ул. Палехской
|
1989 - 2001 |
|
293,4 |
погашение
кредиторской задолженности
|
0
|
293,4
|
погашение кредиторской
задолженности
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
293,4 |
|
0
|
293,4
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "КРУН"
|
Строительство
инфраструктуры кладбища "Нижегородское"
|
2002 - 2004 |
|
637
|
погашение
кредиторской задолженности
|
0
|
637
|
погашение кредиторской
задолженности
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
637
|
|
|
637
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "КРУН"
|
Строительство
инфраструктуры кладбища "Новое Стригинское"
|
2004 - 2004 |
|
207,5 |
погашение
кредиторской задолженности
|
0
|
207,5
|
погашение кредиторской
задолженности
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
207,5 |
|
|
207,5
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "КРУН"
|
Расширение кладбища
"Ново- Сормовское"
|
2004 - 2004 |
|
40,8 |
погашение
кредиторской задолженности
|
0
|
40,8
|
погашение кредиторской
задолженности
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
40,8 |
|
|
40,8
|
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к школе N
11 Приокского района
|
1994 - 2003 |
|
179
|
погашение
кредиторской задолженности
|
0
|
178,4
|
погашение кредиторской
задолженности
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
179
|
|
|
178,4
|
|
Культура и искусство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция
Нижегородского цирка
|
1986 - 1997 - 2007
|
2 017 |
517
|
оплата кредиторской
задолженности по решению арбитражного
суда
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
517
|
|
0
|
0
|
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Поликлиническое
отделение больницы № 37 по пр. Кирова в
Автозаводском районе
|
1996 - 2003 |
3 452 |
3 452
|
оплата кредиторской
задолженности по решению арбитражного
суда
|
0
|
3 441,4
|
оплата кредиторской
задолженности по решению арбитражного суда
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
3 452
|
|
|
3 441,4
|
|
Физкультура и спорт
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
СДК
"Спортивно-досуговый город "Сормово"
|
2000 - 2005 |
55 000 |
1 945
|
оплата кредиторской
задолженности
|
0
|
1 892,2
|
оплата кредиторской
задолженности
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 945
|
|
0
|
1 892,2
|
|
Физкультура и спорт
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Спортцентр в
ЭЖК "Мещерское Озеро"
|
1987 - 1999 |
2 533 |
2 044
|
оплата кредиторской
задолженности по решению арбитражного
суда
|
0
|
1 772,8
|
оплата кредиторской
задолженности
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
2 044
|
|
|
1 772,8
|
|
Социальная политика
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Центр социальной
помощи семье и детям "Журавушка" в Советском
районе
|
2000 - 2001 |
3 287 |
3 287
|
оплата кредиторской
задолженности
|
0
|
3 286,7
|
оплата кредиторской
задолженности
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
3 287
|
|
|
3 286,7
|
|
Транспорт
|
МУ "ГУММиД"
|
Продление
Сормовско- Мещерской линии метрополитена -
пусковой участок от ст. "Бурнаковская"
до ст. "Буревестник"
|
1997 - 2002 - 2003
|
|
1 606,1 |
оплата кредиторской
задолженности
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 606,1 |
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
5 "Кредиторская задолженность"
|
|
|
56 710,9 |
|
0
|
54 011,6
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
51 852,9 |
|
0
|
49 153,4
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
4 858
|
|
0
|
4 858,2
|
|
Раздел 6. Вновь начинаемое
строительство
|
Жилищное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дом по ул. Чкалова
|
2005 - 2006 |
65 452 |
15 000
|
начало работ
|
1,4
|
3,4
|
закончено
проектирование
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
8 000
|
|
1,4
|
3,4
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
5 000
|
|
|
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
2 000
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Газовые сети сл. Печеры (от
газопровода сл. Подновье до церкви)
в Нижегородском районе
|
2005 - 2006 |
|
2 500
|
проектирование и
строительство распред. газопровода L=2,5 км
|
4,4
|
4,4
|
получение исходных
данных
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
2 500
|
|
4,4
|
4,4
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Ливневая канализация
в мкрн 5 Верхние Печеры в Нижегородском районе
|
2005 - 2006 |
|
1 600
|
начало работ
|
0
|
0
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
100
|
|
0
|
0
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
1 500
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Дорога в кв. ул. Бринского -
Родионова в Нижегородском районе
|
2005 - 2006 |
7 020 |
4 400
|
начало работ
|
416,7
|
400
|
выполнение проектных
работ
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
400
|
|
416,7
|
400
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
4 000
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Теплоэнерго"
|
Реконструкция НПС-2 по
ул. Володарского в Нижегородском районе
|
2005 - 2006 |
17 014 |
5 750
|
начало работ
|
250
|
250
|
выполнена корректура
проекта
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
250
|
|
250
|
250
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
5 500
|
|
|
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Нижегородский водоканал"
|
Реконструкция ВНС по
ул. Мончегорской в Автозаводском районе
|
2005 - 2007 |
14 000 |
5 500
|
проектные работы и начало
стр-ва
|
912,9
|
500
|
проектные работы выполнены
полностью
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
500
|
|
500
|
500
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
5 000
|
|
412,9
|
0
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "Инженерная защита
города"
|
Ливневая насосная станция N
5, пр. Ленина в Автозаводском районе
|
2005 - 2006 |
12 000 |
400
|
сбор исходных данных,
обследование, разработка ПСД, согласование
документации и начало работ
|
397,9
|
397,9
|
выполнены работы по
обследованию существующих конструкций ЛНС и
монтажу временной насосной станции
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
400
|
|
397,9
|
397,9
|
|
Коммунальное строительство
|
Главное
управление благоустройства г. Н.Новгорода
|
Устройство дорог
на территории кладбища "Ново- Сормовское"
|
2005 - 2006 |
3 000 |
906,8 |
строительство дорог
|
889
|
889
|
выполнены работы по
устройству внутриквартальных дорог S=3500 кв. м
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
906,8 |
|
889
|
889
|
|
Коммунальное строительство
|
МП "КРУН"
|
Расширение кладбища
"Ново- Сормовское"
|
2005 - 2008 |
|
275
|
начало работ
|
275
|
275
|
произведены валка деревьев
и вывоз древесины
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
275
|
|
275
|
275
|
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Реконструкция школы № 48
в Приокском районе
|
2005 - 2006 |
39 600 |
16 700
|
начало работ
|
1 733
|
1 693,1
|
проведено оформление
земельного участка, проект выполнен на 80%,
заключен инвест. договор
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
1 700
|
|
1 733
|
1 693,1
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
15 000
|
|
|
|
|
Образование
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пристрой к школе № 151
в Советском районе на 350 уч. мест
|
2005 - 2006 |
33 900 |
19 000
|
окончание разработки
ПСД и начало стр-ва
|
2 092,8
|
4 198,9
|
проект на здание выполнен
на 90%, проведен конкурс на определение подрядчика
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
19 000
|
|
2 092,8
|
4 198,9
|
|
Культура и искусство
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Планетарий (в
районе цирка) по ул. Революционной, 20
в Канавинском районе
|
2005 - 2006 |
50 000 |
35 000
|
окончание разработки
ПСД, начало строительства
|
34 833,7
|
35 000
|
введена 1-я оч. (малый
зал, астрономическая библиотека)
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
5 000
|
|
4 916,9
|
5 000
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
5 000
|
|
4 916,8
|
5 000
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
25 000
|
|
25 000
|
25 000
|
|
Здравоохранение
|
МУ "ГлавУКС
г. Н.Новгорода"
|
Пищеблок больницы № 33
в Ленинском районе
|
1998 - 2006 |
9 000 |
3 600
|
корректура ПСД, начало
строительства
|
236
|
223,2
|
выполнена корректура
проекта
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
3 600
|
|
236
|
223,2
|
|
|
|
Итого по разделу 6
"Вновь начинаемое строительство"
|
|
|
110 631,8 |
|
42 042,8
|
43 834,9
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
42 631,8 |
|
11 713,1
|
13 834,9
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
5 000
|
|
4 916,8
|
5 000
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
2 000
|
|
0
|
0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
35 500
|
|
25 000
|
25 000
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
25 500
|
|
412,9
|
0
|
|
|
|
Всего
капитальное строительство
|
|
|
1 127 114,8 |
|
744 059,7
|
808 498
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
439 364,8 |
|
247 563,4
|
306 409,9
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
11 000
|
|
8 937,8
|
10 068
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
32 100
|
|
19 120,8
|
17 491,9
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
334 100
|
|
187 345
|
175 670
|
|
|
|
привлеченные средства
|
|
|
310 550
|
|
281 092,7
|
298 858,2
|
|
Раздел 7. Кроме того,
переданные в 2005 году средства федерального,
областного и городского
бюджетов на реализацию федеральных,
региональных и городских целевых
жилищных программ
|
Жилищное строительство
|
Департамент экономики,
планирования и строительства
|
Средства
городского бюджета на реализацию подпрограммы
"Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного
жилищного фонда" (по свидетельствам) |
|
|
15 520
|
|
1 409,1
|
1 409,1
|
5 квартир
|
Жилищное строительство
|
Департамент экономики,
планирования и строительства
|
Средства
областного бюджета на реализацию региональных
целевых программ (приобретение квартир для
участников боевых действий в Афганистане и Чечне)
|
|
|
2 051
|
|
2 050,5
|
2 050,5
|
6 квартир
|
Жилищное строительство
|
Департамент экономики,
планирования и строительства
|
Средства
областного бюджета на реализацию региональных
целевых программ (приобретение квартир для
участников ВОВ)
|
|
|
2 961
|
|
2 961
|
2 961
|
8 квартир
|
Жилищное строительство
|
Департамент экономики,
планирования и строительства
|
Средства
федерального бюджета на реализацию подпрограммы
"Обеспечение жильем участников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф"
|
|
|
880,6 |
|
858,6
|
0
|
2 квартиры
|
Жилищное строительство
|
Департамент экономики,
планирования и строительства
|
Средства на
реализацию региональной программы "Молодой семье -
доступное жилье" на 2004 - 2010 годы |
|
|
17 829,3 |
|
5 410,2
|
5 410,2
|
11 квартир
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
15 000
|
|
2 581
|
2 581
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
2 636,7 |
|
2 636,6
|
2 636,6
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
192,6 |
|
192,6
|
192,6
|
|
Жилищное строительство
|
Департамент экономики,
планирования и строительства
|
Средства
областного бюджета на приобретение жилья для прочих
нужд (распоряжение Правительства
Нижегородской области от 13.04.2005 № 212-р)
|
|
|
375,2 |
|
375,2
|
375,2
|
1 квартира
|
|
|
Итого по разделу 7
|
|
|
39 617,1 |
|
13 064,6
|
12 206
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
30 520
|
|
3 990,1
|
3 990,1
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
8 023,9 |
|
8 023,3
|
8 023,3
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
1 073,2 |
|
1 051,2
|
192,6
|
|
|
|
Всего
|
|
|
1 166 731,9 |
|
757 124,3
|
820 704
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет
|
|
|
469 884,8 |
|
251 553,5
|
310 400
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
19 023,9 |
|
16 961,1
|
18 091,3
|
|
|
|
средства населения
|
|
|
32 100
|
|
19 120,8
|
17 491,9
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
335 173,2 |
|
188 396,2
|
175 862,6
|
|
|
|
привлеченные
денежные средства
|
|
|
310 550
|
|
281 092,7
|
298 858,2
|
|
| | |
|