Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Земского собрания
Кулебакского района от 23.11.2007 № 87


(ред. от 27.06.2008)


"О БЮДЖЕТЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
НА 2008 ГОД"


(Вместе с "ПРОГРАММОЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2008
ГОД", "ПРОГРАММОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУЛЕБАКСКОГО
РАЙОНА НА 2008 ГОД", "ПРОГРАММОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ
КРЕДИТОВ НА 2008 ГОД", "ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ,
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, В 2008 ГОДУ",
"ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА ИЗ
БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОСЕЛЕНИИ И
НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В
СООТВЕТСТВИИ С ЖИЛИЩНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
И СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В 2008 ГОДУ", "ПОЛОЖЕНИЕМ О
ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ,
УТВЕРЖДЕНИЮ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПОСЕЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЙ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО, РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ПОСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЮ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ И ИЗЪЯТИЮ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПУТЕМ ВЫКУПА, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЯ, В 2008 ГОДУ", "ПОЛОЖЕНИЕМ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ,
ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ, В 2008 ГОДУ")


Официальная публикация в СМИ:


В данном виде документ опубликован
не был.


Первоначальный текст документа
опубликован в изданиях


"Кулебакский металлист", N
23(13139), 01.03.2008 (приложение 4),


"Кулебакский металлист", N
40(13155), 12.04.2008 (приложения 6, 7, 8),


"Кулебакский металлист", N
46(13161), 26.04.2008 (приложение 11).


Информацию о публикации документов,
создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.









ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА




РЕШЕНИЕ


от 23 ноября 2007 г. № 87




О БЮДЖЕТЕ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2008 ГОД




(в ред. решений
Земского собрания Кулебакского района


от 28.12.2007 № 123, от 25.01.2008 N
1,


от 26.02.2008 № 9, от 28.03.2008 N
19,


от 29.04.2008 № 32, от 27.05.2008 N
34,


от 27.06.2008 № 44)




В соответствии с
Законом "Об областном бюджете на 2008 год" Земское собрание
решило:




Статья 1




(в ред. решения
Земского собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)




1. Утвердить бюджет
Кулебакского района на 2008 год по расходам - 635289,4 тыс. рублей и
по доходам в сумме 577169,8 тыс. рублей.


2. Установить предельный размер
дефицита бюджета Кулебакского района на 2008 год в сумме 58119,6 тыс.
рублей.




Статья 2




Установить, что в
2008 году доходы районного бюджета формируются за счет поступающих в
бюджет Кулебакского района следующих доходных источников:


1) налога на доходы физических лиц -
в соответствии с Законом Нижегородской области "О межбюджетных
отношениях в Нижегородской области" и Законом Нижегородской
области "Об областном бюджете на 2008 год" - по нормативу
60 процентов;


2) единого налога на вмененный доход
- по нормативу 90 процентов;


3) единого сельскохозяйственного
налога - по нормативу 30 процентов;


4) налога на имущество организаций -
по нормативу 20 процентов;


5) государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным Судом Российской Федерации), - по нормативу 100 процентов;


6) государственной пошлины за
государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, - по нормативу
100 процентов;


7) государственной пошлины за выдачу
разрешения на установку рекламной конструкции - по нормативу 100
процентов;


8) доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средств от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов;


9) доходов от сдачи в аренду
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений), - в размере 100
процентов;


10) платы за негативное воздействие
на окружающую среду - по нормативу 40 процентов;


11) доходов от реализации имущества,
находящегося в муниципальной собственности Кулебакского района, - в
размере 100 процентов;


12) прочих налогов, штрафов, сборов и
других платежей, безвозмездных поступлений, подлежащих зачислению в
районный бюджет в соответствии с действующим законодательством.




Статья 3




1. Утвердить
перечень главных администраторов доходов бюджета Кулебакского района
согласно приложению 1.


2. Утвердить перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Кулебакского района согласно приложению 2.


3. Администрация Кулебакского района
вправе, в случае изменения функций главных администраторов доходов
бюджета Кулебакского района или главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Кулебакского района, уточнять
закрепленные за ними основные доходные источники районного бюджета,
предусмотренные приложениями 1 и 2 к настоящему решению.




Статья 4




Учесть в бюджете
Кулебакского района на 2008 год поступления доходов в следующих
суммах:






(тыс. руб.)


┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────┐


Код бюджетной │
Наименование доходов │ Сумма │


классификации │
│ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


100 00000 00 0000
000│ДОХОДЫ │ 194813,9 │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


101 00000 00 0000
000│НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ │ 134648,0 │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


101 02000 01 0000
110│Налог на доходы физических лиц │ 134648,0 │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


10500000000000 000
│НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД │ 19967 │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


10502000020000 110
│Единый налог на вмененный доход для│ 19966 │


│ │отдельных
видов деятельности │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


10503000010000 110
│Единый сельскохозяйственный налог │ 1 │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


10600000000000 000
│НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО │ 3307 │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


10602000020000 110
│Налог на имущество организаций │ 3307 │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


10602010020000 110
│Налог на имущество организаций по│ 3307 │


│ │имуществу,
не входящему в Единую│ │


│ │систему
газоснабжения │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


10800000000000 000
│ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ │ 4075 │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


10803000010000 110
│Государственная пошлина по делам,│ 1100 │


│ │рассматриваемым
в судах общей│ │


│ │юрисдикции,
мировыми судьями │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


10803010010000 110
│Государственная пошлина по делам,│ 1100 │


│ │рассматриваемым
в судах общей│ │


│ │юрисдикции,
мировыми судьями (за│ │


│ │исключением
государственной пошлины по│ │


│ │делам,
рассматриваемым Верховным Судом│ │


│ │Российской
Федерации) │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


10807000010000 110
│Государственная пошлина за│ 2975 │


│ │государственную
регистрацию, а также за│ │


│ │совершение
прочих юридически значимых│ │


│ │действий
│ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


10807140010000 110
│Государственная пошлина за│ 2975 │


│ │государственную
регистрацию│ │


│ │транспортных
средств и иные юридически│ │


│ │значимые
действия, связанные с│ │


│ │изменениями
и выдачей документов на│ │


│ │транспортные
средства, выдачей│ │


│ │регистрационных
знаков, приемом│ │


│ │квалификационных
экзаменов на получение│ │


│ │права
на управление транспортными│ │


│ │средствами
│ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


10900000000000 000
│ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО│ 1 │


│ │ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ│ │


│ │ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


10905050010000 110
│Прочие налоги и сборы (по отмененным │ │


│ │налогам
и сборам субъектов Российской │ │


│ │Федерации)
│ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


10906010020000 110
│Налог с продаж │ 1 │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11100000000000 000
│ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,│ 7925,3 │


│ │НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И│ │


│ │МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.05.2008 № 34)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11105000000000 120
│Доходы, получаемые в виде арендной либо│ 5650 │


│ │иной
платы за передачу в возмездное│ │


│ │пользование
государственного и│ │


│ │муниципального
имущества (за│ │


│ │исключением
имущества автономных│ │


│ │учреждений,
а также имущества│ │


│ │государственных
и муниципальных│ │


│ │унитарных
предприятий) │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11105010000000 120
│Доходы, получаемые в виде арендной│ 2150 │


│ │платы
за земельные участки,│ │


│ │государственная
собственность на│ │


│ │которые
не разграничена, а также│ │


│ │средства
от продажи права на заключение│ │


│ │договоров
аренды указанных земельных│ │


│ │участков
│ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11105010100000 120
│Доходы, получаемые в виде арендной│ 2150 │


│ │платы
за земельные участки,│ │


│ │государственная
собственность на│ │


│ │которые
не разграничена и которые│ │


│ │расположены
в границах поселений, а│ │


│ │также
средства от продажи права на│ │


│ │заключение
договоров аренды указанных│ │


│ │земельных
участков │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11105030000000 120
│Доходы от сдачи в аренду имущества,│ 3932,3 │


│ │находящегося
в оперативном управлении│ │


│ │органов
государственной власти, органов│ │


│ │местного
самоуправления,│ │


│ │государственных
внебюджетных фондов и│ │


│ │созданных
ими учреждений (за│ │


│ │исключением
имущества автономных│ │


│ │учреждений)
│ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.05.2008 № 34)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


1110503505000 120
│Доходы от сдачи в аренду имущества,│ 3932,3 │


│ │находящегося
в оперативном управлении│ │


│ │органов
управления муниципальных│ │


│ │районов
и созданных ими учреждений (за│ │


│ │исключением
имущества │ │


│ │автономных
│ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.05.2008 № 34)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11107000000000 120
│Платежи от государственных и│ 243 │


│ │муниципальных
унитарных предприятий │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11107010000000 120
│Доходы от перечисления части прибыли│ 243 │


│ │государственных
и муниципальных│ │


│ │унитарных
предприятий, остающейся после│ │


│ │уплаты
налогов и обязательных платежей │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11107015050000 120
│Доходы от перечисления части прибыли,│ 243 │


│ │остающейся
после уплаты налогов и│ │


│ │обязательных
платежей муниципальных│ │


│ │унитарных
предприятий, созданных│ │


│ │муниципальными
районами │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


111 09000 0000 00
120│Прочие доходы от использования│ 1600,0 │


│ │имущества
и прав, находящихся в│ │


│ │государственной
и муниципальной│ │


│ │собственности
(за исключением имущества│ │


│ │автономных
учреждений, а также│ │


│ │государственных
и муниципальных│ │


│ │унитарных
предприятий, в том числе│ │


│ │казенных)
│ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 26.02.2008 № 9) │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


111 09045 0500 00
120│Прочие поступления от использования│ 1600,0 │


│ │имущества,
находящегося в собственности│ │


│ │муниципальных
районов (за исключением│ │


│ │имущества
автономных учреждений, а│ │


│ │также
имущества муниципальных унитарных│ │


│ │предприятий,
в том числе казенных) │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 26.02.2008 № 9) │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


112 00000 00 0000
000│ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ│ 535,4 │


│ │РЕСУРСАМИ
│ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


112 01000 01 0000
120│Плата за негативное воздействие на│ 535,4 │


│ │окружающую
среду │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


114 00000 00 0000
000│ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И│ 23337,7 │


│ │НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


114 02000 00 0000
000│Доходы от реализации имущества,│ 22277,7 │


│ │находящегося
в государственной и│ │


│ │муниципальной
собственности │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


114 02030 05 0000
410│Доходы от реализации имущества,│ 22277,7 │


│ │находящегося
в собственности│ │


│ │муниципальных
районов (за исключением│ │


│ │имущества
муниципальных автономных│ │


│ │учреждений,
а также имущества│ │


│ │муниципальных
предприятий, в том числе│ │


│ │казенных,
в части реализации основных│ │


│ │средств
по указанному имуществу) │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


114 02033 05 0000
410│Доходы от реализации иного имущества,│ 22277,7 │


│ │находящегося
в собственности│ │


│ │муниципальных
районов (за исключением│ │


│ │имущества
муниципальных автономных│ │


│ │учреждений,
а также имущества│ │


│ │муниципальных
предприятий, в том числе│ │


│ │казенных,
в части реализации основных│ │


│ │средств
по указанному имуществу) │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11406000000000 420
│Доходы от продажи земельных участков,│ 1060 │


│ │находящихся
в муниципальной│ │


│ │собственности
(за исключением земельных│ │


│ │участков
автономных учреждений, а также│ │


│ │земельных
участков государственных и│ │


│ │муниципальных
предприятий, в том числе│ │


│ │казенных)
│ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11406010000000 420
│Доходы от продажи земельных участков,│ 1060 │


│ │государственная
собственность на│ │


│ │которые
не разграничена │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11406014100000 420
│Доходы от продажи земельных участков,│ 1060 │


│ │государственная
собственность на│ │


│ │которые
не разграничена и которые│ │


│ │расположены
в границах поселений │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11600000000000 000
│ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА │ 2275 │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11603010010000 140
│Денежные взыскания (штрафы) за│ 10 │


│ │нарушение
законодательства о налогах и│ │


│ │сборах,
предусмотренные статьями 116,│ │


│ │117,
118, пунктами 1 и 2 статьи 120,│ │


│ │статьями
125, 126, 128, 129, 129.1,│ │


│ │132,
133, 134, 135, 135.1 <*>│ │


│ │Налогового
кодекса Российской Федерации│ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11603030010000 140
│Денежные взыскания (штрафы) за│ 12,5 │


│ │административные
правонарушения в│ │


│ │области
налогов и сборов,│ │


│ │предусмотренные
Кодексом Российской│ │


│ │Федерации
об административных│ │


│ │правонарушениях
│ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11621050050000 140
│Денежные взыскания (штрафы) и иные│ 1533,0 │


│ │суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в│ │


│ │совершении
преступлений, и в возмещение│ │


│ │ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты│ │


│ │муниципальных
районов │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11625050010000 140
│Денежные взыскания (штрафы) за│ 60,0 │


│ │нарушение
законодательства в области│ │


│ │охраны
окружающей среды │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11625060010000 140
│Денежные взыскания (штрафы) за│ 25,0 │


│ │нарушение
земельного законодательства │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11628000010000 140
│Денежные взыскания (штрафы) за│ 34,5 │


│ │нарушение
законодательства в области│ │


│ │обеспечения
│ │


│ │санитарно-эпидемиологического
│ │


│ │благополучия
человека и│ │


│ │законодательства
в сфере защиты прав│ │


│ │потребителей
│ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


11690050050000 140
│Прочие поступления от денежных│ 600,0 │


│ │взысканий
(штрафов) и иных сумм в│ │


│ │возмещение
ущерба, зачисляемые в│ │


│ │бюджеты
муниципальных районов │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


119 00000 00 0000
000│ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ │ -1257,5 │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


119 05000 05 0000
151│Возврат остатков субсидий и субвенций│ -1257,5 │


│ │из
бюджетов муниципального района │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


200 00000 00 0000
000│БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ │ 377433,0 │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


202 00000 00 0000
000│Безвозмездные поступления от других│ 376945,4 │


│ │бюджетов
бюджетной системы Российской│ │


│ │Федерации
│ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Дотации
от других бюджетов бюджетной │135629 │


│ │системы
Российской Федерации │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Дотации
на выравнивание уровня│135629 │


│ │бюджетной
обеспеченности │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Субвенции
от других бюджетов бюджетной│154531 │


│ │системы
Российской Федерации │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Субвенции
на выплату вознаграждения за│ 3767 │


│ │выполнение
функций классного│ │


│ │руководителя
педагогическим работникам│ │


│ │муниципальных
образовательных│ │


│ │учреждений
│ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Субвенции
на осуществление полномочий│ 633 │


│ │по
первичному воинскому учету на│ │


│ │территориях,
где отсутствуют военные│ │


│ │комиссариаты
│ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Субвенции
на денежные выплаты│ 3265 │


│ │медицинскому
персоналу фельдшерско-│ │


│ │акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам│ │


│ │и
медицинским сестрам скорой│ │


│ │медицинской
помощи муниципальных│ │


│ │учреждений
здравоохранения │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Субвенции
на обеспечение │ 99861 │


│ │образовательного
процесса │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Субвенции
на осуществление полномочий│ 1604 │


│ │органов
государственной власти│ │


│ │Нижегородской
области по расчету и│ │


│ │предоставлению
дотаций поселениям │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Субвенции
на осуществление отдельных│ 257 │


│ │государственных
полномочий по│ │


│ │воспитанию
и обучению детей-инвалидов в│ │


│ │муниципальных
дошкольных│ │


│ │образовательных
учреждениях │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Субвенции
на осуществление отдельных│ 16609 │


│ │государственных
полномочий по│ │


│ │организации
предоставления│ │


│ │общедоступного
и бесплатного начального│ │


│ │общего,
основного общего, среднего│ │


│ │(полного)
общего образования по│ │


│ │основным
образовательным программам в│ │


│ │специальных
(коррекционных)│ │


│ │образовательных
учреждениях │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Субвенции
на осуществление отдельных│ 2337 │


│ │государственных
полномочий по поддержке│ │


│ │сельскохозяйственного
производства │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Субвенции
на осуществление отдельных│ 24836 │


│ │государственных
полномочий по│ │


│ │обеспечению
полноценным питанием детей│ │


│ │в
возрасте до трех лет, в том числе│ │


│ │через
специальные пункты питания и│ │


│ │магазины
по заключению врачей │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Субвенции
на осуществление│ 686 │


│ │государственных
полномочий по│ │


│ │исполнению
функций комиссий по делам│ │


│ │несовершеннолетних
и защите их прав │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Субвенция
на осуществление отдельных│ 676 │


│ │государственных
полномочий по опеке и│ │


│ │попечительству
в отношении│ │


│ │несовершеннолетних
граждан │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


202 02000 00 0000
151│Субсидии от других бюджетов бюджетной│ 64919,1 │


│ │системы
Российской Федерации │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


202 02024 05 0000
151│Субсидии бюджетам муниципальных районов│ 3265,0 │


│ │на
денежные выплаты медицинскому│ │


│ │персоналу
ФАП │ │


(строка введена
решением Земского собрания Кулебакского района от│


26.02.2008 № 9) │
│ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


202 02999 05 0000
151│Прочие субсидии │ 61306,4 │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


202 03000 00 0000
151│Субвенции от других бюджетов бюджетной│ 164921,0 │


│ │системы
Российской Федерации │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


202 03015 05 0000
151│Субвенции на осуществление полномочий│ 700,0 │


│ │по
первичному воинскому учету на│ │


│ │территориях,
где отсутствуют военные│ │


│ │комиссариаты
│ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Прочие
субсидии │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │На
оказание частичной финансовой│ 598 │


│ │поддержки
районных (городских) средств│ │


│ │массовой
информации │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Субсидии
на выплату надбавки к тарифным│ 7474 │


│ │ставкам
(окладам) ЕТС работникам│ │


│ │муниципальных
образовательных│ │


│ │учреждений
(с учетом начислений на нее)│ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Субсидии
на строительство и│ 59000 │


│ │реконструкцию
объектов капитального│ │


│ │строительства
в рамках областной│ │


│ │целевой
программы "Развитие социальной│ │


│ │инженерной
инфраструктуры как основы│ │


│ │повышения
качества жизни населения│ │


│ │Нижегородской
области на 2008 год" │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │Субсидии
на финансирование услуг│ 714 │


│ │оперативной
радиосвязи стандарта TETRA │ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


202 03024 05 0000
151│Субвенции на выполнение передаваемых│ 156931,0 │


│ │полномочий
│ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.05.2008 № 34)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


202 03029 05 0000
151│Субвенции на выплату компенсации части│ 2585,0 │


│ │родительской
платы за содержание│ │


│ │ребенка
в муниципальных образовательных│ │


│ │учреждениях,
реализующих основную│ │


│ │общеобразовательную
программу│ │


│ │дошкольного
образования │ │


(строка введена
решением Земского собрания Кулебакского района от│


28.03.2008 № 19) │
│ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


202 03036 05 0000
151│Субвенции бюджетам муниципальных│ 13,0 │


│ │районов
на поддержку элитного│ │


│ │семеноводства
│ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


202 03043 05 0000
151│Субвенции бюджетам муниципальных│ 182,0 │


│ │районов
на поддержку племенного│ │


│ │животноводства
│ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


202 03046 05 0000
151│Субвенции бюджетам на возмещение│ 705,0 │


│ │гражданам,
ведущим личное подсобное│ │


│ │хозяйство,
части затрат на уплату % по│ │


│ │кредитам,
полученным в российских│ │


│ │кредитных
организациях на срок до 8 лет│ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


202 03048 05 0000
151│Субвенции на компенсацию части затрат│ 38,0 │


│ │на
приобретение средств химизации │ │


(строка введена
решением Земского собрания Кулебакского района от│


27.06.2008 № 44) │
│ │


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


202 04012 05 0000
151│Межбюджетные трансферты, передаваемые│ 11476,3 │


│ │бюджетам
для компенсации дополнительных│ │


│ │расходов,
возникших в результате│ │


│ │решений,
принятых органами власти│ │


│ │другого
уровня │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


207 00000 00 0000
000│Прочие безвозмездные поступления │ 487,6 │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


207 05000 05 0000
180│Прочие безвозмездные поступления в│ 487,6 │


│ │бюджеты
муниципальных районов │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├─────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤


│ │ВСЕГО
ДОХОДОВ │ 577169,8 │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


└─────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────┘






Статья 5




1. Установить
норматив отчисления в районный бюджет части прибыли муниципальных
предприятий Кулебакского района, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей в бюджет, в размере не менее 50 процентов.


2. Установить, что часть прибыли
муниципальных предприятий Кулебакского района, подлежащая
перечислению в бюджет Кулебакского района в 2008 году, определяется в
соответствии с постановлением администрации Кулебакского района от
01.06.2006 № 638.


3. Установить, что муниципальные
унитарные предприятия Кулебакского района, включенные в прогнозный
план (программу) приватизации муниципального имущества Кулебакского
района на 2008 год, обязаны до начала процесса приватизации
перечислить в бюджет Кулебакского района часть прибыли, подлежащей
зачислению в бюджет за предшествующие периоды.




Статья 6




Установить, что
поступающие недоимка, пени и штрафы за несвоевременную уплату налогов
и сборов зачисляются в бюджет Кулебакского района по нормативам,
действующим в 2008 году.




Статья 7




Установить, что
недоимка, пени и штрафы по отмененным налогам и сборам зачисляются в
бюджет Кулебакского района по нормативам, действовавшим в 2007 году.




Статья 8




Комитету по
управлению муниципальным имуществом Кулебакского района возмещаются
фактически произведенные затраты на организацию и проведение
приватизации имущества, утвержденного прогнозным планом (программой)
приватизации муниципального имущества Кулебакского района на 2008
год, но не более 250,0 тыс. руб., предусмотренных в бюджете на эти
цели.




Статья 9




Установить на 2008
год лимит предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате налогов и
сборов, инвестиционных налоговых кредитов в размере не более 2
процентов от суммы налоговых доходов бюджета Кулебакского района,
предусмотренной статьей 4 настоящего решения.




Статья 10




1. Установить, что в
2008 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности Кулебакского района, переданного в
оперативное управление образовательным учреждениям, учреждениям
здравоохранения, учреждениям культуры и искусства, в полном объеме
учитываются в доходах бюджета Кулебакского района в порядке,
установленном постановлением администрации Кулебакского района от
22.02.2007 № 183, и отражаются в сметах доходов и расходов указанных
учреждений.


2. Доходы, указанные в части 1
настоящей статьи, отражаются на лицевых счетах бюджетных учреждений,
открытых в финансовом управлении администрации Кулебакского района, и
направляются в качестве дополнительного источника бюджетного
финансирования на содержание и развитие материально-технической базы
указанных учреждений сверх сумм, установленных статьей 11 настоящего
решения, с последующим внесением изменений в настоящее решение.




Статья 11




(в ред. решения
Земского собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)




Утвердить расходы
бюджета Кулебакского района на 2008 год в следующих суммах:




┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────┐


Раздел, │
Наименование расходов │ Сумма, │


подраздел│
│ тыс. │


│ │
руб. │


├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┤


0100 │1.
Общегосударственные вопросы │ 53163,9│


├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┤





-->
примечание.

Нумерация пунктов дана в
соответствии с официальным текстом документа.




0300
│3. Национальная безопасность и правоохранительная│
587,6│


│ │деятельность
│ │


├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┤


0400 │4.
Национальная экономика │ 15015,2│


├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┤


0500 │5.
Жилищно-коммунальное хозяйство │ 16787,1│


├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┤


0600 │6.
Охрана окружающей среды │ 35,0│


├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┤


0700 │7.
Образование │299800,4│


├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┤


0800 │8.
Культура, кинематография и средства массовой│ 13312,4│


│ │информации
│ │


├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┤


0900 │9.
Здравоохранение и спорт │139472,0│


├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┤


1000 │10.
Социальная политика │ 31284,9│


├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┤


1100 │11.
Межбюджетные трансферты │ 65830,9│


├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┤


│ │Всего
расходов │635289,4│


└─────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────┘




Статья 12




(в ред. решения
Земского собрания Кулебакского района от 27.05.2008 № 34)




Утвердить следующие
источники финансирования дефицита бюджета Кулебакского района на 2008
год:




┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────┐


Код бюджетной │
Наименование источников │ Сумма │


классификации │
│ │


Российской Федерации │
│ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


│ │ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА│ 58119,6│


│ │БЮДЖЕТА
│ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 02 00 00 00 0000
000│Кредиты кредитных организаций в валюте│ 5992,0│


│ │Российской
Федерации │ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 02 00 00 00 0000
700│Получение кредитов от кредитных│ 10000,0│


│ │организаций
в валюте Российской│ │


│ │Федерации
│ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 02 00 00 05 0000
710│Получение кредитов от кредитных│ 10000,0│


│ │организаций
бюджетом муниципального│ │


│ │района
в валюте Российской Федерации │ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 02 00 00 00 0000
800│Погашение кредитов, предоставленных│ -4008,0│


│ │кредитными
организациями в валюте│ │


│ │Российской
Федерации │ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 02 00 00 05 0000
810│Погашение бюджетом муниципального│ -4008,0│


│ │района
кредитов от кредитных│ │


│ │организаций
в валюте Российской│ │


│ │Федерации
│ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 03 00 00 00 0000
000│Бюджетные кредиты от других бюджетов│ -10,4│


│ │бюджетной
системы Российской Федерации│ │


│ │в
валюте Российской Федерации │ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 03 00 00 00 0000
800│Погашение бюджетных кредитов,│ -10,4│


│ │полученных
от других бюджетов бюджетной│ │


│ │системы
Российской Федерации в валюте│ │


│ │Российской
Федерации │ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 03 00 00 05 0000
800│Погашение бюджетом муниципального│ -10,4│


│ │района
кредитов от других бюджетов│ │


│ │бюджетной
системы Российской Федерации│ │


│ │в
валюте Российской Федерации │ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


│ │в
том числе │ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


│ │возврат
рассроченных централизованных│ -10,4│


│ │кредитов
│ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 05 00 00 00 0000
000│Изменение остатков средств на счетах│ 54470,3│


│ │по
учету средств бюджета │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 05 00 00 00 0000
500│Увеличение остатков средств бюджетов │-596837,5│


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 05 02 00 00 0000
500│Увеличение прочих остатков средств│-583796,4│


│ │бюджетов
│ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 05 02 01 00 0000
510│Увеличение прочих остатков денежных│-596837,5│


│ │средств
бюджетов │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 05 02 01 05 0000
510│Увеличение прочих остатков денежных│-596837,5│


│ │средств
бюджета муниципального района │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 05 00 00 00 0000
600│Уменьшение остатков средств бюджетов │ 651307,8│


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 05 02 00 00 0000
600│Уменьшение прочих остатков средств│ 638015,1│


│ │бюджетов
│ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 05 02 01 00 0000
610│Уменьшение прочих остатков денежных│ 651307,8│


│ │средств
бюджетов │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 05 02 01 05 0000
610│Уменьшение прочих остатков денежных│ 651307,8│


│ │средств
бюджета муниципального района │ │


(в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)│


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 06 04 00 00 0000
000│Исполнение государственных и│ -4000,0│


│ │муниципальных
гарантий в валюте│ │


│ │Российской
Федерации │ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 06 04 00 00 0000
000│Исполнение государственных и│ -4000,0│


│ │муниципальных
гарантий в валюте РФ в│ │


│ │случае,
если исполнение гарантом│ │


│ │государственных
и муниципальных│ │


│ │гарантий
ведет к возникновению права│ │


│ │регрессного
требования гаранта к│ │


│ │принципалу
либо обусловлено уступкой│ │


│ │гаранту
прав требования бенефициара к│ │


│ │принципалу
│ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 06 04 00 05 0000
810│Исполнение муниципальных гарантий│ -4000,0│


│ │муниципальными
районами в валюте РФ в│ │


│ │случае,
если исполнение гарантом│ │


│ │муниципальных
гарантий ведет к│ │


│ │возникновению
права регрессного│ │


│ │требования
гаранта к принципалу либо│ │


│ │обусловлено
уступкой гаранту прав│ │


│ │требования
бенефициара к принципалу │ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 06 05 00 00 0000
000│Бюджетные кредиты, предоставленные│ 1667,7│


│ │внутри
страны в валюте Российской│ │


│ │Федерации
│ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 06 05 00 00 0000
600│Возврат бюджетных кредитов,│ 9667,7│


│ │предоставленных
внутри страны в валюте│ │


│ │Российской
Федерации │ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 06 05 01 05 0000
640│Возврат бюджетных кредитов,│ 9667,7│


│ │предоставленных
юридическим лицам из│ │


│ │бюджета
муниципального района в валюте│ │


│ │Российской
Федерации │ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 06 05 00 00 0000
500│Предоставление бюджетных кредитов│ -8000,0│


│ │внутри
страны в валюте Российской│ │


│ │Федерации
│ │


├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤


01 06 05 01 05 0000
540│Предоставление бюджетных кредитов│ -8000,0│


│ │юридическим
лицам из бюджета│ │


│ │муниципального
района в валюте│ │


│ │Российской
Федерации │ │


└───────────────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────┘




Статья 13




Утвердить резервный
фонд администрации Кулебакского района в размере 1000,0 тыс. руб.


Разрешить использовать средства
резервного фонда администрации Кулебакского района в соответствии с
Положением о порядке образования и расходования резервного фонда
администрации Кулебакского района, утвержденным постановлением
Земского собрания от 09.12.2005 № 16.




Статья 14




1. Утвердить в
пределах сумм, установленных статьей 11 настоящего решения,
распределение ассигнований из районного бюджета на 2008 год по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению 3.


2. Утвердить ведомственную структуру
расходов районного бюджета на 2008 год согласно приложению 4.


3. Утвердить перечень главных
распорядителей средств местного бюджета на 2008 год согласно
приложению 5.


4. Утвердить перечень районных
целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств
районного бюджета на 2008 год, согласно приложению 6.






-->
примечание.


Нумерация пунктов дана в соответствии
с официальным текстом документа.






4. Утвердить общий
объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2008 год в сумме 299,0 тыс. рублей.




Статья 15




Предоставить право
администрации Кулебакского района в ходе исполнения бюджета уточнять
доходы и расходы бюджета Кулебакского района на суммы поступлений от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежащих
зачислению в 2008 году в бюджет Кулебакского района, сверх сумм,
предусмотренных статьей 4 настоящего решения, с последующим внесением
изменений в настоящее решение.




Статья 16




Предоставить право
администрации Кулебакского района в ходе исполнения бюджета
Кулебакского района по представлению главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета Кулебакского района
вносить изменения в:


1) ведомственную структуру расходов
бюджета Кулебакского района - в случае передачи полномочий по
финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;


2) ведомственную структуру расходов
бюджета Кулебакского района, распределение ассигнований из бюджета по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета и кодам операций сектора
государственного управления - при передаче или получении от бюджетов
других уровней средств на осуществление отдельных полномочий;


3) ведомственную структуру расходов
бюджета Кулебакского района, распределение ассигнований из бюджета
Кулебакского района по разделам и подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета и кодам операций
сектора государственного управления - при передаче ассигнований,
предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные
вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы"
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;


4) ведомственную структуру расходов
бюджета Кулебакского района, распределение ассигнований из бюджета
Кулебакского района по разделам и подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета и кодам операций
сектора государственного управления - на суммы средств, выделяемых
органам местного самоуправления и бюджетам муниципальных образований
Кулебакского района за счет средств резервного фонда главы местного
самоуправления Кулебакского района для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;


5) ведомственную структуру расходов
бюджета Кулебакского района, распределение ассигнований из бюджета по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета и кодам операций сектора
государственного управления - на основании актов ревизий и проверок
контролирующих органов путем уменьшения ассигнований на сумму,
израсходованную получателями бюджетных средств не по целевому
назначению;


6) ведомственную структуру расходов
бюджета Кулебакского района, распределение ассигнований из бюджета по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета и кодам операций сектора
государственного управления - на суммы остатков средств бюджета
Кулебакского района, сложившихся на 1 января 2008 года на счетах
управления Федерального казначейства по Нижегородской области
(неиспользованные целевые средства, поступившие из федерального и
областного бюджетов в 2007 году);


7) в иных случаях, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации.




Статья 17




1. Установить, что
заключение и оплата бюджетными учреждениями, финансируемыми из
бюджета Кулебакского района, муниципальных контрактов, иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Кулебакского
района, производятся в пределах доведенных им по кодам классификации
расходов бюджета Кулебакского района лимитов бюджетных обязательств и
с учетом принятых и неисполненных обязательств.


2. Нарушение бюджетным учреждением
требований пункта 1 настоящей статьи при заключении муниципальных
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом
недействительными по иску соответствующего главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств.


3. Не подлежат оплате в 2008 году
обязательства бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета
Кулебакского района, вытекающие из муниципальных контрактов, сведения
по которым не включены в установленном Правительством Российской
Федерации порядке в реестр муниципальных контрактов, заключенных от
имени администрации Кулебакского района по итогам размещения заказов.


4. Установить, что главные
распорядители, распорядители и получатели средств бюджета
Кулебакского района вправе осуществлять авансовые платежи:


1) в размере 100 процентов суммы
договора (контракта) - по оплате дорогостоящих видов медицинских
услуг, о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и
об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о
приобретении авиабилетов и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом, а также путевок на
санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, а также подлежащим оплате за счет средств,
полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности;


2) в размере 30 процентов суммы
муниципального контракта (иного договора), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации и (или) Нижегородской области,
- по остальным муниципальным контрактам (иным договорам).




Статья 18




Установить, что в
случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации и
Нижегородской области в процессе исполнения бюджета Кулебакского
района со стороны главных распорядителей, распорядителей или
получателей средств бюджета финансовое управление администрации
Кулебакского района в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации вправе приостановить операции по лицевым счетам
соответствующего главного распорядителя, распорядителя или получателя
средств бюджета Кулебакского района до полного устранения им
нарушения законодательства.




Статья 19




Установить, что до
вступления в силу федерального закона, определяющего особенности
использования бюджетными учреждениями средств от оказания платных
услуг и иной приносящей доход деятельности, средства бюджетных
учреждений, финансируемых из бюджета Кулебакского района, полученные
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, в
полном объеме учитываются в сметах доходов и расходов бюджетных
учреждений Кулебакского района, отражаются на лицевых счетах,
открытых им в финансовом управлении администрации Кулебакского
района, и расходуются этими учреждениями в соответствии с
генеральными разрешениями, оформленными главными распорядителями
(распорядителями) средств районного бюджета, и сметами доходов и
расходов по приносящей доход деятельности, утвержденными главными
распорядителями средств районного бюджета, в пределах остатков
средств на их лицевых счетах.




Статья 20




Установить, что
заключение и оплата бюджетными учреждениями, финансируемыми из
районного бюджета, договоров, исполнение которых осуществляется за
счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, производятся в пределах утвержденных смет доходов и
расходов за счет этих средств.




Статья 21




Установить, что
средства, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей
доход деятельности, не могут направляться бюджетными учреждениями,
финансируемыми из районного бюджета, на создание других организаций,
покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных
организациях.




Статья 22




Бюджетные
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы
финансирования бюджета Кулебакского района на 2008 год прекращают
свое действие 31 декабря 2008 года.




Статья 23




1. Органы местного
самоуправления Кулебакского района не вправе принимать в 2008 году
решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и
работников учреждений и организаций бюджетной сферы, финансируемых из
районного бюджета. Данное ограничение не распространяется на решения,
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и
работников учреждений и организаций бюджетной сферы, связанные с
осуществлением новых полномочий.


2. Рекомендовать органам местного
самоуправления муниципальных образований Кулебакского района не
принимать в 2008 году решения, приводящие к увеличению фонда оплаты
труда муниципальных служащих и работников учреждений и организаций
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов.




Статья 24




1. Утвердить в
составе межбюджетных трансфертов объем районного фонда финансовой
поддержки поселений в форме дотации за счет субвенции из областного
фонда компенсаций в сумме 1604 тыс. руб.


2. Утвердить в составе межбюджетных
трансфертов объем дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений на 2008 год в сумме 63193,8
тыс. руб.


(п. 2 в ред. решения Земского
собрания Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)


3. Утвердить в составе межбюджетных
трансфертов субвенции из областного фонда компенсаций (за счет
средств федерального бюджета) на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, в сумме 903,4 тыс. руб.


(в ред. решения Земского собрания
Кулебакского района от 27.06.2008 № 44)


Субвенции из областного фонда
компенсаций носят целевой характер, не могут быть использованы на
цели, не указанные в части первой настоящего пункта, и расходуются
органами местного самоуправления поселений района в соответствии с
нормативным правовым актом представительного органа поселения о
бюджете на 2008 год.


4. Утвердить распределение между
муниципальными образованиями дотаций, субвенций и субсидий согласно
приложению 7.


5. Утвердить следующие положения:


1) Положение о порядке формирования,
распределения и использования субвенций, передаваемых бюджету
Кулебакского района из бюджетов поселений Кулебакского района на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории поселения, в 2008 году
(приложение 12);


2) Положение о порядке формирования,
распределения и использования субвенций, передаваемых бюджету
Кулебакского района из бюджетов поселений Кулебакского района на
осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан,
проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством,
организации строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, созданию условий для жилищного строительства, в 2008 году
(приложение 13);


3) Положение о порядке формирования,
распределения и использования субвенций, передаваемых бюджету
Кулебакского района из бюджетов поселений Кулебакского района на
осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на
основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждению
местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению
земельного контроля за использованием земель поселения, в 2008 году
(приложение 14);


4) Положение о порядке формирования,
распределения и использования субвенций, передаваемых бюджету
Кулебакского района из бюджетов поселений Кулебакского района на
осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджетов
поселений и осуществлению контроля за исполнением бюджетов поселений,
в 2008 году (приложение 15).


Утвердить субвенцию на выполнение
отдельных передаваемых полномочий из бюджетов поселений в бюджет
муниципального района согласно приложению 16.






-->
примечание.


Нумерация пунктов дана в соответствии
с официальным текстом документа.






5. Утвердить в
составе межбюджетных трансфертов субсидии на возмещение расходов по
уплате налога на имущество организаций бюджетными учреждениями в
сумме 129,7 тыс. руб.


(п. 5 введен решением Земского
собрания Кулебакского района от 27.05.2008 № 34)




Статья 25




1. Установить, что
педагогическим работникам образовательных учреждений, в том числе
руководящим работникам, деятельность которых связана с
образовательным процессом, в целях содействия обеспечению их
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается
ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей.




Статья 26




1. Установить
предельный объем муниципального долга Кулебакского района на 2008 год
в размере 20 процентов от утвержденного общего годового объема
доходов районного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней бюджетной
системы Российской Федерации, в том числе установить верхний предел
объема обязательств по муниципальным гарантиям на 1 января 2009 года
в размере 70 процентов от общего объема муниципального долга
Кулебакского района.


2. Установить предельный объем
долговых обязательств, погашаемых в 2008 году, в размере 10 процентов
от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в 2008 году.


3. Установить предельный объем
расходов на обслуживание муниципального долга в 2008 году в размере 1
процента от объема расходов районного бюджета в 2008 году, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.




Статья 27




1. Разрешить
администрации Кулебакского района возмещать из районного бюджета
часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях:


1) в 2005 - 2007 годах, в порядке и
на условиях, установленных распоряжением Правительства Нижегородской
области от 21 декабря 2006 года № 1226-р "Об утверждении Порядка
возмещения в 2007 году из средств областного бюджета части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях";


2) в 2006 - 2007 годах, в порядке и
на условиях, установленных в соответствии с распоряжением
Правительства Нижегородской области от 31 мая 2007 года № 676-р "О
долевом финансировании расходов на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам";


3) до 31 декабря 2006 года, в порядке
и на условиях, установленных в соответствии с постановлением
Администрации Нижегородской области от 30 июня 2000 года № 158 "Об
организации льготного целевого кредитования населения для реализации
программы газификации Нижегородской области";


4) до 31 декабря 2006 года, в порядке
и на условиях, установленных в соответствии с постановлением
Администрации Нижегородской области от 27 февраля 1998 года № 47 "О
льготном жилищном кредитовании граждан";


5) в порядке и на условиях,
установленных в соответствии с постановлением Правительства
Нижегородской области от 25 апреля 2006 года № 144 "Об
утверждении областной целевой программы реализации приоритетного
национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам
России" в Нижегородской области на 2006 - 2010 годы".




Статья 28




1. Утвердить
Программу муниципальных заимствований Кулебакского района на 2008
год, структуру муниципального долга Кулебакского района и Программу
муниципальных гарантий Кулебакского района на 2008 год согласно
приложению 9.


Администрация Кулебакского района
вправе при необходимости вносить изменения в Программу муниципальных
гарантий.


2. Установить, что администрация
Кулебакского района привлекает кредиты коммерческих банков в
соответствии с Программой муниципальных заимствований Кулебакского
района для покрытия дефицита бюджета Кулебакского района.




Статья 29




1. Разрешить
администрации Кулебакского района предоставлять бюджетные кредиты
муниципальным предприятиям Кулебакского района и иным юридическим
лицам.


2. Установить лимит предоставления
бюджетных кредитов юридическим лицам в сумме 35000,0 тыс. руб.


3. Утвердить Программу предоставления
бюджетных кредитов на 2008 год согласно приложению 10.


4. Установить, что предоставление и
возврат бюджетных кредитов муниципальным предприятиям Кулебакского
района осуществляются в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением администрации Кулебакского района от 20.10.2006 № 1282
"Об утверждении Порядка предоставления бюджетных кредитов
юридическим лицам из бюджета Кулебакского района".




Статья 30




Администрация
Кулебакского района не вправе в 2008 году принимать решения,
приводящие к предоставлению дотаций организациям коммунального
комплекса на возмещение убытков от содержания объектов коммунальной
инфраструктуры.




Статья 31




1. В случае если
нормативные правовые акты Кулебакского района, устанавливающие
бюджетные обязательства, реализация которых осуществляется за счет
средств районного бюджета, противоречат настоящему решению, то
применяется настоящее решение.


2. Законодательные и иные нормативные
правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств
районного бюджета на 2008 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в районный бюджет или в случае
сокращения расходов по конкретным статьям расходов районного бюджета
на 2008 год и после внесения соответствующих изменений в настоящее
решение.


3. Рекомендовать органам местного
самоуправления муниципальных образований Кулебакского района
применять аналогичные принципы при исполнении местных бюджетов.




Статья 32




Настоящее решение
вступает в силу с 1 января 2008 года.




Председатель Земского
собрания


Л.П.СМИРНОВ




Глава местного
самоуправления


Н.М.РЯБЫКИН












Приложение 1


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




ГЛАВНЫЕ
АДМИНИСТРАТОРЫ


ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА




(в ред. решения
Земского собрания Кулебакского района


от 28.12.2007 № 123)













































































































001





Финансовое управление
администрации
Кулебакского района


001


1 08 07150 01 1000 110


Государственная пошлина за
выдачу разрешения
на установку рекламных конструкций


001


1 11 03050 05 0000 120


Проценты, полученные от
предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за
счет
средств бюджетов муниципальных районов


001


1 11 09045 05 0000 120


Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности
муниципальных
районов


001


1 16 18050 05 0000 140


Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение
бюджетного законодательства (в части
бюджетов
муниципальных районов)


001


1 16 90050 05 0000 140


Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов


001


1 17 05050 05 0000 180


Прочие неналоговые
доходы бюджетов
муниципальных районов


001


1 17 01050 05 0000 180


Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджет
муниципального района


001


2 00 00000 00 0000 180


Безвозмездные поступления от
других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации


487





Администрация Кулебакского
района


487


1 11 05010 10 0000 120


Доходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственность на которые не разграничена
и
которые расположены в границах поселений, а
также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды
указанных земельных участков


487


1 11 05035 05 0000 120


Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов
управления муниципальных районов и созданных
ими
учреждений (за исключением имущества
муниципальных
автономных учреждений)


487


1 11 09045 05 0000 120


Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности
муниципальных
районов


487


1 11 07015 05 0000 120


Доходы от перечисления
части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами


487


1 14 02032 05 0000 410


Доходы бюджетов от
реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов
управления муниципальных районов (в
части
реализации основных средств по указанному
имуществу)


487


1 14 02032 05 0000 440


Доходы бюджетов муниципальных
районов от
реализации имущества, находящегося
в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении
органов управления муниципальных
районов (в части
реализации материальных
запасов по указанному имуществу)


487


1 14 02033 05 0000 440


Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в собственности
муниципальных
районов (в части реализации
материальных
запасов по указанному имуществу)


487


1 14 02033 05 0000 410


Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в собственности
муниципальных
районов (в части реализации основных средств
по
указанному имуществу)


487


1 14 06014 10 0000 420


Доходы от продажи
земельных участков,
государственная собственность на
которые не
разграничена и которые расположены в
границах
поселений


487


1 14 06025 05 0000 420


Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся в собственности
муниципальных
районов (за исключением земельных
участков
муниципальных автономных учреждений, а
также
земельных участков муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных)














Приложение 2


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




ГЛАВНЫЕ
АДМИНИСТРАТОРЫ


ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА


КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА












































001





Финансовое управление
администрации
Кулебакского района


001


01 02 00 00 05 0000 710


Получение кредитов от
кредитных
организаций бюджетом района в валюте
Российской
Федерации


001


01 02 00 00 05 0000 810


Погашение бюджетом района
кредитов
от кредитных организаций в валюте
Российской
Федерации


001


01 05 02 01 05 0000 510


Увеличение прочих остатков
денежных
средств бюджета района


001


01 05 02 01 05 0000 610


Уменьшение прочих остатков
денежных
средств бюджета района


001


01 06 05 01 05 0000 640


Возврат бюджетных
кредитов,
предоставленных юридическим лицам из
бюджета
района в валюте Российской
Федерации


001


01 06 05 01 05 0000 540


Предоставление бюджетных
кредитов
юридическим лицам из бюджета района
в валюте
Российской Федерации














Приложение 3


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
АССИГНОВАНИЙ


РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД ПО
РАЗДЕЛАМ И


ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ


КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА




(в ред. решения
Земского собрания Кулебакского района


от 27.06.2008 № 44)




(тыс. рублей)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование


Код бюджетной классификации


Сумма





Раздел


Подраздел


Целевая
статья
расходов


Вид
расходов





Общегосударственные вопросы


01


00


000 0000


000


53163,9


Функционирование
высшего
должностного лица субъекта
Российской
Федерации и
муниципального образования


01


02


000 0000


000


1350,2


Руководство и управление
в
сфере установленных функций
органов
государственной
власти субъектов Российской
Федерации и
органов местного
самоуправления


01


02


002 0000


000


1350,2


Глава
муниципального
образования


01


02


002 0300


000


1350,2


Выполнение функций
органами
местного самоуправления


01


02


002 0300


500


1350,2


Функционирование

законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и
представительных
органов
муниципальных образований


01


03


000 0000


000


3086,1


Руководство и управление
в
сфере установленных функций
органов
государственной
власти субъектов Российской
Федерации и
органов местного
самоуправления


01


03


002 0000


000


3086,1


Функционирование

Правительства Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов
государственной
власти
субъектов Российской
Федерации,
местных
администраций


01


04


000 0000


000


36656,2


Руководство и управление
в
сфере установленных функций
органов
государственной
власти субъектов Российской
Федерации и
органов местного
самоуправления


01


04


002 0000


000


36656,2


Центральный аппарат


01


04


002 0400


000


36656,2


Выполнение функций
органами
местного самоуправления


01


04


002 0400


500


36656,2


Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных
органов и органов
финансового (финансово-
бюджетного)
надзора


01


06


000 0000


000


10130,7


Руководство и управление
в
сфере установленных функций
органов
государственной
власти субъектов Российской
Федерации и
органов местного
самоуправления


01


06


002 0000


000


10130,7


Центральный аппарат


01


06


002 0400


000


10130,7


Выполнение функций
органами
местного самоуправления


01


06


002 0400


500


10130,7


Обслуживание
государственного
и муниципального долга


01


11


000 0000


000


193,7


Процентные платежи
по
долговым обязательствам


01


11


065 0000


000


193,7


Процентные платежи
по
муниципальному долгу


01


11


065 0300


000


193,7


Прочие расходы


01


11


065 0300


013


193,7


в том числе

















уплата процентов
за
пользование кредитами
коммерческих банков


01


11








193,7


Резервные фонды


01


12


000 0000


000


1000,0


Резервные фонды


01


12


070 0000


000


1000,0


Резервные фонды
местных
администраций


01


12


070 0500


000


1000,0


Прочие расходы


01


12


070 0500


013


1000,0


в том числе

















резервный фонд
органов
местного самоуправления


01


12








1000,0


Другие
общегосударственные
вопросы


01


14


000 0000


000


747,0


Реализация
государственной
политики в области
приватизации
и управления
государственной и
муниципальной
собственностью


01


14


090 0000


000


627,0


Оценка
недвижимости,
признание прав и
регулирование
отношений по
государственной и
муниципальной
собственности


01


14


090 0200


000


627,0


Выполнение функций
органами
местного самоуправления


01


14


090 0200


500


627,0


Реализация
государственных
функций, связанных
с
общегосударственным
управлением


01


14


092 0000


000


120,0


Выполнение
других
обязательств государства


01


14


092 0300


000


120,0


Выполнение функций
органами
местного самоуправления


01


14


092 0300


500


120,0


Национальная безопасность
и
правоохранительная
деятельность


03


00


000 0000


000


587,6


Органы внутренних дел


03


02


000 0000


000


487,6


Целевые
программы
муниципальных образований


03


02


795 0000


000


487,6


Выполнение функций
органами
местного самоуправления


03


02


795 0000


500


487,6


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного характера,
гражданская
оборона


03


09


000 0000


000


100,0


Мероприятия по
предупреждению
и ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуаций и
стихийных бедствий


03


09


218 0000


000


100,0


Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и
стихийных бедствий
природного и техногенного
характера


03


09


218 0100


000


100,0


Функционирование органов
в
сфере национальной
безопасности,

правоохранительной
деятельности и обороны


03


09


218 0100


014


100,0


Национальная экономика


04


00


000 0000


000


15015,2


Сельское хозяйство
и
рыболовство


04


05


000 0000


000


1202,5


Субвенции на
компенсацию
части затрат на приобретение
средств химизации


04


05


100 6000


001


38,0


Государственная
поддержка
сельского хозяйства


04


05


260 0000


000


1034,5


Субсидии на возмещение
части
затрат на уплату процентов по
с/х кредитам


04


05


260 0200


000


746,5


Субсидии юридическим лицам


04


05


260 0200


006


746,5


Обновление основных
средств
сельскохозяйственных
производителей


04


05


260 0410


000


37,0


Субсидии юридическим лицам


04


05


260 0410


006


37,0


Субсидии на
поддержку
элитного семеноводства


04


05


260 0700


000


13,0


Субсидии юридическим лицам


04


05


260 0700


006


13,0


Субсидии на
поддержку
племенного животноводства


04


05


260 1300


000


182,0


Субсидии юридическим лицам


04


05


260 1300


006


182,0


Обеспечение
поддержки
стабилизации и увеличения
поголовья крупного
рогатого
скота


04


05


260 3000


000


56,0


Субсидии юридическим лицам


04


05


260 3000


006


56,0


Субвенции бюджетам
на
поддержку мероприятий по
повышению плодородия почв


04


05


522 6000


000


130,0


Субсидии юридическим лицам


04


05


522 6000


006


130,0


Связь и информатика


04


10


000 0000


000


713,0


Отдельные мероприятия
в
области информационно-
коммуникационных технологий
и
связи


04


10


330 0200


000


713,0


Субсидии юридическим лицам


04


10


330 0200


006


713,0


Другие вопросы в
области
национальной экономики


04


12


000 0000


000


13099,7


Строительство
объектов
общегражданского назначения


04


12


102 0200


000


657,5


Бюджетные инвестиции


04


12


102 0200


003


657,5


Мероприятия в
области
строительства, архитектуры и
градостроительства


04


12


338 0000


000


2173,0


Выполнение функций
органами
местного самоуправления


04


12


338 0000


500


2173,0


Реализация
государственных
функций в области
национальной
экономики


04


12


340 0000


000


141,0


Мероприятия
по
землеустройству и
землепользованию


04


12


340 0300


000


141,0


Выполнение функций
органами
местного самоуправления


04


12


340 0300


500


141,0


Государственная
поддержка
отдельных отраслей
промышленности и
топливно-
энергетического комплекса


04


12


340 8300


000


350,0


Субсидии юридическим лицам


04


12


340 8300


006


350,0


Региональные
целевые
программы


04


12


522 0000


000


9778,2


Бюджетные инвестиции


04


12


522 0000


003


9778,2


Жилищно-коммунальное

хозяйство


05


00


000 0000


000


16787,1


Жилищное хозяйство


05


01


000 0000


000


14038,1


Бюджетные инвестиции
в
объекты капитального
строительства, не
включенные
в целевые программы


05


01


102 0000


000


1379,0


Строительство
объектов
общегражданского назначения


05


01


102 0200


000


1379,0


Бюджетные инвестиции


05


01


102 0200


003


1379,0


Поддержка жилищного хозяйства


05


01


350 0000


000


12459,1


Капитальный
ремонт
муниципального жилищного
фонда


05


01


350 0200


000


8231,5


Субсидии юридическим лицам


05


01


350 0200


006


6331,5


Выполнение функций
органами
местного самоуправления


05


01


350 0200


500


1900,0


Мероприятия в
области
жилищного хозяйства


05


01


350 0300


000


4227,6


Выполнение функций
органами
местного самоуправления


05


01


350 0300


500


4227,6


Региональные
целевые
программы


05


01


522 0000


000


200,0


Бюджетные инвестиции


05


01


522 0000


003


200,0


Субсидии на
проведение
капитального ремонта
многоквартирных
домов и
расселение граждан из
аварийного жилого
фонда


05


01


527 0400


000


6910,5


Субсидии юридическим лицам


05


01


527 0400


006


6910,5


Коммунальное хозяйство


05


02


000 0000


000


2449,0


Бюджетные инвестиции
в
объекты капитального
строительства, не
включенные
в целевые программы


05


02


102 0000


000


1177,0


Строительство
объектов
общегражданского назначения


05


02


102 0200


000


1177,0


Бюджетные инвестиции


05


02


102 0200


003


1177,0


Поддержка
коммунального
хозяйства


05


02


351 0000


000


572,0


Компенсация
выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим
населению
услуги теплоснабжения по
тарифам, не
обеспечивающим
возмещение издержек


05


02


351 0200


000


272,0


Субсидии юридическим лицам


05


02


351 0200


006


272,0


Мероприятия в
области
коммунального хозяйства


05


02


351 0500


000


1000,0


Выполнение функций
органами
местного самоуправления


05


02


351 0500


500


1000,0


Бюджетные инвестиции
в
объекты капитального
строительства
собственности
муниципальных образований


05


03


102 0102


003


300,0


Охрана окружающей среды


06


00


000 0000


000


35,0


Охрана объектов
растительного
и животного мира и среды их
обитания


06


03


000 0000


000


35,0


Состояние окружающей среды
и
природопользования


06


03


410 0000


000


35,0


Природоохранные мероприятия


06


03


410 0100


000


35,0


Выполнение функций
органами
местного самоуправления


06


03


410 0100


500


35,0


Образование


07


00


000 0000


000


299800,4


Дошкольное образование


07


01


000 0000


000


74514,2





07


01


102 0200


003


1000,0


Детские дошкольные учреждения


07


01


420 0000


000


73345,3


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


07


01


420 9900


000


73345,3


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


07


01


420 9900


001


73345,3


Субсидии


07


01


527 0000


000


168,9


Субсидии на
возмещение
расходов по уплате налога на
имущество
организаций
бюджетными учреждениями


07


01


527 0200


000


168,9


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


07


01


527 0200


001


168,9


Общее образование


07


02


000 0000


000


195593,5


Школы - детские сады,
школы
начальные, неполные средние и
средние


07


02


421 0000


000


135983,9


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


07


02


421 9900


000


135983,9


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


07


02


421 9900


001


135983,9


Учреждения по
внешкольной
работе с детьми


07


02


423 0000


000


37300,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


07


02


423 9900


000


37300,7


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


07


02


423 9900


001


37300,7


Специальные
(коррекционные)
учреждения


07


02


433 0000


000


17521,2


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


07


02


433 9900


000


17521,2


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


07


02


433 9900


001


17521,2


Иные безвозмездные
и
безвозвратные перечисления


07


02


520 0000


000


3767,0


Ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное
руководство


07


02


520 0900


000


3767,0


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


07


02


520 0900


001


3767,0


Субсидии на строительство
и
реконструкцию объектов
капитального строительства


07


02


522 6500


000


255,6


Бюджетные инвестиции


07


02


522 6500


003


255,6


Субсидии


07


02


527 0000


000


765,1


Субсидии на
возмещение
расходов по уплате налога на
имущество
организаций
бюджетными учреждениями


07


02


527 0200


000


765,1


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


07


02


527 0200


001


765,1


Молодежная политика
и
оздоровление детей


07


07


000 0000


000


1080,0


Мероприятия по
проведению
оздоровительной кампании
детей


07


07


432 0000


000


1080,0


Оздоровление детей


07


07


432 0200


000


1080,0


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


07


07


432 0200


001


1080,0


Другие вопросы в
области
образования


07


09


000 0000


000


28612,7


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные


07


09


452 0000


000


14443,9


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


07


09


452 9900


000


14443,9


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


07


09


452 9900


001


14443,9


Региональные
целевые
программы


07


09


522 0000


000


147,9


Мероприятия в
сфере
образования


07


09


522 0000


022


147,9


Противопожарные
мероприятия
образовательных учреждений


07


09


522 3005


000


10852,7


Выполнение функций
органами
местного самоуправления


07


09


522 3005


012


10852,7


Субсидии


07


09


527 0000


000


32,2


Субсидии на
возмещение
расходов по уплате налога на
имущество
организаций
бюджетными учреждениями


07


09


527 0200


000


32,2


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


07


09


527 0200


001


32,2


Целевые
программы
муниципальных образований


07


09


795 0000


000


3136,0


Мероприятия в
сфере
образования


07


09


795 0000


022


3136,0


Культура,
кинематография,
средства массовой информации


08


00


000 0000


000


13312,4


Культура


08


01


000 0000


000


9178,2


Музеи и постоянные выставки


08


01


441 0000


000


1036,4


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


08


01


441 9900


000


1036,4


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


08


01


441 9900


001


1036,4


Дворцы и дома
культуры,
другие учреждения культуры и
средств массовой
информации


08


01


440 0000


000


2469,2


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


08


01


440 9900


000


2469,2


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


08


01


440 9900


001


2469,2


Библиотеки


08


01


442 0000


000


5624,8


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


08


01


442 9900


000


5624,8


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


08


01


442 9900


001


5624,8


Субсидии


08


01


527 0000


000


47,8


Субсидии на
возмещение
расходов по уплате налога на
имущество
организаций
бюджетными учреждениями


08


01


527 0200


000


47,8


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


08


01


527 0200


001


47,8


Телевидение и радиовещание


08


03


000 0000


000


168,0


Телерадиокомпании
и
телеорганизации


08


03


453 0000


000


168,0


Субсидии телерадиокомпаниям
и
телерадиоорганизациям


08


03


453 0100


000


168,0


Субсидии юридическим лицам


08


03


453 0100


006


168,0


Периодическая печать
и
издательства


08


04


000 0000


000


1513,0


Периодические
издания,
учрежденные органами
законодательной
и
исполнительной власти


08


04


457 0000


000


1513,0


Государственная поддержка
в
сфере культуры,
кинематографии и
средств
массовой информации


08


04


457 8500


000


1513,0


Субсидии юридическим лицам


08


04


457 8500


006


1513,0


Другие вопросы в
области
культуры, кинематографии,
средств массовой
информации


08


06


000 0000


000


2453,2


Учебно-методические
кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки,
межшкольные
учебно-производственные
комбинаты,
логопедические
пункты


08


06


452 0000


000


2452,0


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


08


06


452 9900


000


2452,0


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


08


06


452 9900


001


2452,0


Субсидии


08


06


527 0000


000


1,2


Субсидии на
возмещение
расходов по уплате налога на
имущество
организаций
бюджетными учреждениями


08


06


527 0200


000


1,2


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


08


06


527 0200


001


1,2


Здравоохранение,
физическая
культура и спорт


09


00


000 0000


000


139472,0


Стационарная
медицинская
помощь


09


01


000 0000


000


117757,3


Бюджетные инвестиции
в
объекты капитального
строительства, не
включенные
в целевые программы


09


01


102 0000


000


4200,0


Строительство
объектов
общегражданского назначения


09


01


102 0200


000


4200,0


Бюджетные инвестиции


09


01


102 0200


003


4200,0


Больницы, клиники,
госпитали,
медико-санитарные части


09


01


470 0000


000


69457,4


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


09


01


470 9900


000


69457,4


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


09


01


470 9900


001


69457,4


Поликлиники,
амбулатории,
диагностические центры


09


01


471 0000


000


2133,9


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


09


01


471 9900


000


2133,9


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


09


01


471 9900


001


2133,9


Региональные
целевые
программы


09


01


522 6500


000


41793,5


Бюджетные инвестиции


09


01


522 6500


003


41793,5


Субсидии


09


01


527 0000


000


172,5


Субсидии на
возмещение
расходов по уплате налога на
имущество
организаций
бюджетными учреждениями


09


01


527 0200


000


172,5


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


09


01


527 0200


001


172,5


Амбулаторная помощь


09


02


000 0000


000


6323,1


Фельдшерско-акушерские пункты


09


02


478 0000


000


2847,7


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


09


02


478 9900


000


2847,7


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


09


02


478 9900


001


2847,7


Иные безвозмездные
и
безвозвратные перечисления


09


02


520 0000


000


3471,4


Денежные выплаты
медицинскому
персоналу фельдшерско-
акушерских
пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским
сестрам
скорой медицинской
помощи


09


02


520 1800


000


3471,4


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


09


02


520 1800


001


3471,4


Субсидии


09


02


527 0000


000


4,1


Субсидии на
возмещение
расходов по уплате налога на
имущество
организаций
бюджетными учреждениями


09


02


527 0200


000


4,1


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


09


02


527 0200


001


4,1


Физическая культура и спорт


09


08


000 0000


000


11899,5


Региональные
целевые
программы


09


08


522 0000


000


11899,5


Субсидии на строительство
и
реконструкцию объектов
капитального строительства


09


08


522 6500


000


11899,5


Бюджетные инвестиции


09


08


522 6500


003


11899,5


Другие вопросы в
области
здравоохранения, физической
культуры и спорта


09


10


000 0000


000


3492,1


Централизованные бухгалтерии


09


10


452 0000


000


3319,1


Обеспечение
деятельности
подведомственных учреждений


09


10


452 9900


000


3319,1


Выполнение функций
бюджетными
учреждениями


09


10


452 9900


001


3319,1


Региональные
целевые
программы


09


10


522 0000


000


18,0


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта и
физической культуры


09


10


522 0000


079


18,0


Целевые
программы
муниципальных образований


09


10


795 0000


000


155,0


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта и
физической культуры


09


10


795 0000


079


155,0


Социальная политика


10


00


000 0000


000


31284,9


Социальное
обеспечение
населения


10


03


000 0000


000


27312,8


Федеральная целевая
программа
"Жилище" на 2002 - 2010 годы
(второй
этап)


10


03


104 0000


000


27312,8


Подпрограмма
"Обеспечение
жильем молодых семей"


10


03


104 0200


000


27312,8


Субсидии на
обеспечение
жильем


10


03


104 0200


501


27312,8


Охрана семьи и детства


10


04


000 0000


000


3332,1


Компенсация
части
родительской платы за
содержание ребенка в
ДОУ


10


04


520 1000


000


3332,1


Социальные выплаты


10


04


520 1000


005


3332,1


Другие вопросы в
области
социальной политики


10


06


000 0000


000


640,0


Целевые
программы
муниципальных образований


10


06


795 0000


000


640,0


Мероприятия в
области
социальной политики


10


06


795 0000


068


640,0


Межбюджетные трансферты


11


00


000 0000


000


65830,9


Дотации бюджетам
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований


11


01


000 0000


000


64651,1


Выравнивание
бюджетной
обеспеченности


11


01


516 0000


000


64651,1


Выравнивание
бюджетной
обеспеченности


11


01


516 0100


000


64651,1


Выравнивание
бюджетной
обеспеченности поселений из
районного фонда
финансовой
поддержки


11


01


516 0130


000


64651,1


Фонд финансовой поддержки


11


01


516 0130


008


64651,1


Межбюджетные субсидии


11


02


000 0000


000


129,7


Субсидии на
возмещение
расходов по уплате налога на
имущество
организаций
бюджетными учреждениями


11


02


527 0200


000


129,7


Фонд софинансирования


11


02


527 0200


010


129,7


Субвенции бюджетам
субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований


11


03


000 0000


000


903,4


Межбюджетные трансферты


11


03


521 0000


000


903,4


Иные субвенции
местным
бюджетам для финансового
обеспечения
расходных
обязательств муниципальных
образований по
переданным для
осуществления органам
местного
самоуправления
государственным полномочиям


11


03


521 0200


000


903,4


Фонд компенсаций


11


03


521 0200


009


903,4


в том числе

















субвенции на
осуществление
полномочий по первичному
воинскому
учету на
территориях, где отсутствуют
военные
комиссариаты


11


03








903,4


Иные межбюджетные трансферты


11


04


000 0000


000


146,7


Средства, передаваемые
для
компенсации дополнительных
расходов, принятых
решением
другого уровня


11


04


520 1500


000


146,7


Иные межбюджетные трансферты


11


04


520 1500


017


146,7


Итого расходов














635289,4














Приложение 4


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




ВЕДОМСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА


РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2008
ГОД




(в ред. решения
Земского собрания Кулебакского района


от 27.06.2008 № 44)




(тыс. рублей)











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование


Код бюджетной классификации


Сумма





Ведомство


Раздел


Подраздел


Целевая
статья
расходов


Вид
рас-
ходов





ВСЕГО

















635289,4


Администрация

Кулебакского района


487














569458,5


Общегосударственные

вопросы





01


00


000 0000


000


53163,9


Функционирование

высшего должностного
лица субъекта
Российской
Федерации и
муниципального
образования





01


02


000 0000


000


1350,2


Руководство
и
управление в сфере
установленных функций
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации и органов
местного самоуправления





01


02


002 0000


000


1350,2


Глава
муниципального
образования





01


02


002 0300


000


1350,2


Выполнение
функций
органами местного
самоуправления





01


02


002 0300


500


1350,2


Функционирование

законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и
представительных

органов муниципальных
образований





01


03


000 0000


000


3086,1


Руководство
и
управление в сфере
установленных функций
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации и
органов местного
самоуправления





01


03


002 0000


000


3086,1


Функционирование

Правительства
Российской Федерации,
высших
исполнительных
органов государственной
власти
субъектов
Российской Федерации,
местных администраций





01


04


000 0000


000


36656,2


Руководство
и
управление в сфере
установленных функций
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации и
органов местного
самоуправления





01


04


002 0000


000


36656,2


Центральный аппарат





01


04


002 0400


000


36656,2


Выполнение
функций
органами местного
самоуправления





01


04


002 0400


500


36656,2


Обеспечение

деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных
органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)

надзора





01


06


000 0000


000


10130,7


Руководство
и
управление в сфере
установленных функций
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации и
органов местного
самоуправления





01


06


002 0000


000


10130,7


Центральный аппарат





01


06


002 0400


000


10130,7


Выполнение
функций
органами местного
самоуправления





01


06


002 0400


500


10130,7


Обслуживание

государственного и
муниципального долга





01


11


000 0000


000


193,7


Процентные платежи
по
долговым обязательствам





01


11


065 0000


000


193,7


Процентные платежи
по
муниципальному долгу





01


11


065 0300


000


193,7


Прочие расходы





01


11


065 0300


013


193,7


в том числе




















уплата процентов
за
пользование кредитами
коммерческих банков





01


11








193,7


Резервные фонды





01


12


000 0000


000


1000,0


Резервные фонды





01


12


070 0000


000


1000,0


Резервные фонды
местных
администраций





01


12


070 0500


000


1000,0


Прочие расходы, в том
числе





01


12


070 0500


013


1000,0


резервный фонд
органов
местного самоуправления





01


12








1000,0


Другие

общегосударственные
вопросы





01


14


000 0000


000


747,0


Реализация

государственной
политики в
области
приватизации и
управления

государственной и
муниципальной

собственностью





01


14


090 0000


000


627,0


Оценка
недвижимости,
признание прав и
регулирование
отношений
по государственной и
муниципальной

собственности





01


14


090 0200


000


627,0


Выполнение
функций
органами местного
самоуправления





01


14


090 0200


500


627,0


Реализация

государственных
функций, связанных
с
общегосударственным
управлением





01


14


092 0000


000


120,0


Выполнение
других
обязательств
государства





01


14


092 0300


000


120,0


Выполнение
функций
органами местного
самоуправления





01


14


092 0300


500


120,0


Национальная

безопасность и
правоохранительная

деятельность





03


00


000 0000


000


587,6


Органы внутренних дел





03


02


000 0000


000


487,6


Целевые
программы
муниципальных
образований





03


02


795 0000


000


487,6


Выполнение
функций
органами местного
самоуправления





03


02


795 0000


500


487,6


Предупреждение
и
ликвидация последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
гражданская
оборона





03


09


000 0000


000


100,0


Мероприятия
по
предупреждению и
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий





03


09


218 0000


000


100,0


Предупреждение
и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных
бедствий
природного и
техногенного
характера





03


09


218 0100


000


100,0


Функционирование

органов в сфере
национальной

безопасности,
правоохранительной

деятельности и обороны





03


09


218 0100


014


100,0


Национальная экономика





04


00


000 0000


000


15015,2


Сельское хозяйство
и
рыболовство





04


05


000 0000


000


1202,5


Субвенции
на
компенсацию части
затрат на приобретение
средств
химизации





04


05


100 6000


026


38,0


Государственная

поддержка сельского
хозяйства





04


05


260 0000


000


1034,5


Субсидии на возмещение
части
затрат на уплату
процентов по с/х
кредитам





04


05


260 0200


000


746,5


Субсидии юридическим
лицам





04


05


260 0200


006


746,5


Обновление
основных
средств
сельскохозяйственных

производителей





04


05


260 0410


000


37,0


Субсидии юридическим
лицам





04


05


260 0410


006


37,0


Субсидии на
поддержку
элитного семеноводства





04


05


260 0700


000


13,0


Субсидии юридическим
лицам





04


05


260 0700


006


13,0


Субсидии на
поддержку
племенного
животноводства





04


05


260 1300


000


182,0


Субсидии юридическим
лицам





04


05


260 1300


006


182,0


Обеспечение
поддержки
стабилизации и
увеличения
поголовья
крупного рогатого скота





04


05


260 3000


000


56,0


Субсидии юридическим
лицам





04


05


260 3000


006


56,0


Субвенции бюджетам
на
поддержку мероприятий
по повышению плодородия
почв





04


05


522 6000


000


130,0


Субсидии юридическим
лицам





04


05


522 6000


006


130,0


Связь и информатика





04


10


000 0000


000


713,0


Отдельные мероприятия
в
области информационно-
коммуникационных

технологий и связи





04


10


330 0200


000


713,0


Субсидии юридическим
лицам





04


10


330 0200


006


713,0


Другие вопросы
в
области национальной
экономики





04


12


000 0000


000


13099,7


Строительство
объектов
общегражданского
назначения





04


12


102 0200


000


657,5


Бюджетные инвестиции





04


12


102 0200


003


657,5


Мероприятия в
области
строительства,
архитектуры
и
градостроительства





04


12


338 0000


000


2173,0


Выполнение
функций
органами местного
самоуправления





04


12


338 0000


500


2173,0


Реализация

государственных функций
в области национальной
экономики





04


12


340 0000


000


141,0


Мероприятия
по
землеустройству и
землепользованию





04


12


340 0300


000


141,0


Выполнение
функций
органами местного
самоуправления





04


12


340 0300


500


250,0


Государственная

поддержка отдельных
отраслей промышленности
и
топливно-
энергетического
комплекса





04


12


340 8300


000


350,0


Субсидии юридическим
лицам





04


12


340 8300


006


350,0


Региональные
целевые
программы





04


12


522 0000


000


9778,2


Бюджетные инвестиции





04


12


522 0000


003


9778,2


Жилищно-коммунальное

хозяйство





05


00


000 0000


000


16787,1


Жилищное хозяйство





05


01


000 0000


000


14038,1


Бюджетные инвестиции
в
объекты капитального
строительства,
не
включенные в целевые
программы





05


01


102 0000


000


1379,0


Строительство
объектов
общегражданского
назначения





05


01


102 0200


000


1379,0


Бюджетные инвестиции





05


01


102 0200


003


1379,0


Поддержка
жилищного
хозяйства





05


01


350 0000


000


12459,1


Капитальный
ремонт
муниципального
жилищного фонда





05


01


350 0200


000


8231,5


Субсидии юридическим
лицам





05


01


350 0200


006


6331,5


Выполнение
функций
органами местного
самоуправления





05


01


350 0200


500


1900,0


Мероприятия в
области
жилищного хозяйства





05


01


350 0300


000


4227,6


Выполнение
функций
органами местного
самоуправления





05


01


350 0300


500


4227,6


Региональные
целевые
программы





05


01


522 0000


000


200,0


Бюджетные инвестиции





05


01


522 0000


003


200,0


Субсидии на
проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов
и
расселение граждан из
аварийного жилого фонда





05


01


527 0400


000


6910,5


Субсидии юридическим
лицам





05


01


527 0400


006


6910,5


Коммунальное хозяйство





05


02


000 0000


000


2449,0


Бюджетные инвестиции
в
объекты капитального
строительства,
не
включенные в целевые
программы





05


02


102 0000


000


1177,0


Строительство
объектов
общегражданского
назначения





05


02


102 0200


000


1177,0


Бюджетные инвестиции





05


02


102 0200


003


1177,0


Поддержка
коммунального
хозяйства





05


02


351 0000


000


572,0


Компенсация
выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим

населению услуги
теплоснабжения по
тарифам,
не
обеспечивающим
возмещение издержек





05


02


351 0200


000


272,0


Субсидии юридическим
лицам





05


02


351 0200


006


272,0


Мероприятия в
области
коммунального хозяйства





05


02


351 0500


000


1000,0


Выполнение
функций
органами местного
самоуправления





05


02


351 0500


500


1000,0


Бюджетные инвестиции
в
объекты кап.
строительства

собственности
муниципальных

образований





05


03


102 0102


003


300,0


Охрана окружающей среды





06


00


000 0000


000


35,0


Охрана
объектов
растительного и
животного мира и среды
их
обитания





06


03


000 0000


000


35,0


Состояние окружающей
среды
и
природопользования





06


03


410 0000


000


35,0


Природоохранные

мероприятия





06


03


410 0100


000


35,0


Выполнение
функций
органами местного
самоуправления





06


03


410 0100


500


35,0


Образование





07


00


000 0000


000


299800,4


Дошкольное образование





07


01


000 0000


000


74514,2


Бюджетные инвестиции





07


01


102 0200


003


1000,0


Детские
дошкольные
учреждения





07


01


420 0000


000


73345,3


Обеспечение

деятельности
подведомственных
учреждений





07


01


420 9900


000


73345,3


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





07


01


420 9900


001


73345,3


Субсидии





07


01


527 0000


000


168,9


Субсидии на
возмещение
расходов по уплате
налога на
имущество
организаций бюджетными
учреждениями





07


01


527 0200


000


168,9


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





07


01


527 0200


001


168,9


Общее образование





07


02


000 0000


000


195593,5


Школы - детские сады,
школы
начальные,
неполные средние и
средние





07


02


421 0000


000


135983,9


Обеспечение

деятельности
подведомственных
учреждений





07


02


421 9900


000


135983,9


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





07


02


421 9900


001


135983,9


Учреждения
по
внешкольной работе с
детьми





07


02


423 0000


000


37300,7


Обеспечение

деятельности
подведомственных
учреждений





07


02


423 9900


000


37300,7


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





07


02


423 9900


001


37300,7


Специальные

(коррекционные)
учреждения





07


02


433 0000


000


17521,2


Обеспечение

деятельности
подведомственных
учреждений





07


02


433 9900


000


17521,2


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





07


02


433 9900


001


17521,2


Иные безвозмездные
и
безвозвратные
перечисления





07


02


520 0000


000


3767,0


Ежемесячное
денежное
вознаграждение за
классное руководство





07


02


520 0900


000


3767,0


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





07


02


520 0900


001


3767,0


Субсидии
на
строительство и
реконструкцию
объектов
капитального
строительства





07


02


522 6500


000


255,6


Бюджетные инвестиции





07


02


522 6500


003


255,6


Субсидии





07


02


527 0000


000


765,1


Субсидии на
возмещение
расходов по уплате
налога на
имущество
организаций бюджетными
учреждениями





07


02


527 0200


000


765,1


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





07


02


527 0200


001


765,1


Молодежная политика
и
оздоровление детей





07


07


000 0000


000


1080,0


Мероприятия
по
проведению
оздоровительной
кампании
детей





07


07


432 0000


000


1080,0


Оздоровление детей





07


07


432 0200


000


1080,0


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





07


07


432 0200


001


1080,0


Другие вопросы
в
области образования





07


09


000 0000


000


28612,7


Учебно-методические

кабинеты,
централизованные

бухгалтерии, группы
хозяйственного

обслуживания, учебные
фильмотеки,
межшкольные
учебно-производственные
комбинаты,

логопедические пункты





07


09


452 0000


000


14443,9


Обеспечение

деятельности
подведомственных
учреждений





07


09


452 9900


000


14443,9


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





07


09


452 9900


001


14443,9


Региональные
целевые
программы





07


09


522 0000


000


147,9


Мероприятия в
сфере
образования





07


09


522 0000


022


147,9


Противопожарные

мероприятия
образовательных
учреждений





07


09


522 3005


000


10852,7


Выполнение
функций
органами местного
самоуправления





07


09


522 3005


012


10852,7


Субсидии





07


09


527 0000


000


32,2


Субсидии на
возмещение
расходов по уплате
налога на
имущество
организаций бюджетными
учреждениями





07


09


527 0200


000


32,2


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





07


09


527 0200


001


32,2


Целевые
программы
муниципальных
образований





07


09


795 0000


000


3136,0


Мероприятия в
сфере
образования





07


09


795 0000


022


3136,0


Культура,

кинематография,
средства массовой
информации





08


00


000 0000


000


13312,4


Культура





08


01


000 0000


000


9178,2


Музеи и
постоянные
выставки





08


01


441 0000


000


1036,4


Обеспечение

деятельности
подведомственных
учреждений





08


01


441 9900


000


1036,4


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





08


01


441 9900


001


1036,4


Дворцы и дома культуры,
другие
учреждения
культуры и средств
массовой
информации





08


01


440 0000


000


2469,2


Обеспечение

деятельности
подведомственных
учреждений





08


01


440 9900


000


2469,2


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





08


01


440 9900


001


2469,2


Библиотеки





08


01


442 0000


000


5624,8


Обеспечение

деятельности
подведомственных
учреждений





08


01


442 9900


000


5624,8


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





08


01


442 9900


001


5624,8


Субсидии





08


01


527 0000


000


47,8


Субсидии на
возмещение
расходов по уплате
налога на
имущество
организаций бюджетными
учреждениями





08


01


527 0200


000


47,8


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





08


01


527 0200


001


47,8


Телевидение
и
радиовещание





08


03


000 0000


000


168,0


Телерадиокомпании
и
телеорганизации





08


03


453 0000


000


168,0


Субсидии

телерадиокомпаниям и
телерадиоорганизациям





08


03


453 0100


000


168,0


Субсидии юридическим
лицам





08


03


453 0100


006


168,0


Периодическая печать
и
издательства





08


04


000 0000


000


1513,0


Периодические
издания,
учрежденные органами
законодательной
и
исполнительной власти





08


04


457 0000


000


1513,0


Государственная

поддержка в сфере
культуры,

кинематографии и
средств массовой
информации





08


04


457 8500


000


1513,0


Субсидии юридическим
лицам





08


04


457 8500


006


1513,0


Другие вопросы
в
области культуры,
кинематографии, средств
массовой
информации





08


06


000 0000


000


2453,2


Учебно-методические

кабинеты,
централизованные

бухгалтерии, группы
хозяйственного

обслуживания, учебные
фильмотеки,
межшкольные
учебно-производственные
комбинаты,

логопедические пункты





08


06


452 0000


000


2452,0


Обеспечение

деятельности
подведомственных
учреждений





08


06


452 9900


000


2452,0


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





08


06


452 9900


001


2452,0


Субсидии





08


06


527 0000


000


1,2


имущество
организаций
бюджетными учреждениями





08


06


527 0200


000


1,2


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





08


06


527 0200


001


1,2


Здравоохранение,

физическая культура и
спорт





09


00


000 0000


000


139472,0


Стационарная

медицинская помощь





09


01


000 0000


000


117757,3


Бюджетные инвестиции
в
объекты капитального
строительства,
не
включенные в целевые
программы





09


01


102 0000


000


4200,0


Строительство
объектов
общегражданского
назначения





09


01


102 0200


000


4200,0


Бюджетные инвестиции





09


01


102 0200


003


4200,0


Больницы,
клиники,
госпитали, медико-
санитарные части





09


01


470 0000


000


69457,4


Обеспечение

деятельности
подведомственных
учреждений





09


01


470 9900


000


69457,4


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





09


01


470 9900


001


69457,4


Поликлиники,

амбулатории,
диагностические центры





09


01


471 0000


000


2133,9


Обеспечение

деятельности
подведомственных
учреждений





09


01


471 9900


000


2133,9


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





09


01


471 9900


001


2133,9


Региональные
целевые
программы





09


01


522 6500


000


41793,5


Бюджетные инвестиции





09


01


522 6500


003


41793,5


Субсидии





09


01


527 0000


000


172,5


Субсидии на
возмещение
расходов по уплате
налога на
имущество
организаций бюджетными
учреждениями





09


01


527 0200


000


172,5


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





09


01


527 0200


001


172,5


Амбулаторная помощь





09


02


000 0000


000


6323,1


Фельдшерско-акушерские
пункты





09


02


478 0000


000


2847,7


Обеспечение

деятельности
подведомственных
учреждений





09


02


478 9900


000


2847,7


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





09


02


478 9900


001


2847,7


Иные безвозмездные
и
безвозвратные
перечисления





09


02


520 0000


000


3471,4


Денежные
выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских

пунктов, врачам,
фельдшерам
и
медицинским сестрам
скорой медицинской
помощи





09


02


520 1800


000


3471,4


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





09


02


520 1800


001


3471,4


Субсидии





09


02


527 0000


000


4,1


Субсидии на
возмещение
расходов по уплате
налога на
имущество
организаций бюджетными
учреждениями





09


02


527 0200


000


4,1


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





09


02


527 0200


001


4,1


Физическая культура и
спорт





09


08


000 0000


000


11899,5


Региональные
целевые
программы





09


08


522 0000


000


11899,5


Субсидии
на
строительство и
реконструкцию
объектов
капитального
строительства





09


08


522 6500


000


11899,5


Бюджетные инвестиции





09


08


522 6500


003


11899,5


Другие вопросы
в
области
здравоохранения,

физической культуры и
спорта





09


10


000 0000


000


3492,1


Централизованные

бухгалтерии





09


10


452 0000


000


3319,1


Обеспечение

деятельности
подведомственных
учреждений





09


10


452 9900


000


3319,1


Выполнение
функций
бюджетными учреждениями





09


10


452 9900


001


3319,1


Региональные
целевые
программы





09


10


522 0000


000


18,0


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта
и физической культуры





09


10


522 0000


079


18,0


Целевые
программы
муниципальных
образований





09


10


795 0000


000


155,0


Мероприятия в
области
здравоохранения, спорта
и физической культуры





09


10


795 0000


079


155,0


Социальная политика





10


00


000 0000


000


31284,9


Социальное
обеспечение
населения





10


03


000 0000


000


27312,8


Федеральная
целевая
программа "Жилище" на
2002 - 2010
годы
(второй этап)





10


03


104 0000


000


27312,8


Подпрограмма

"Обеспечение жильем
молодых семей"





10


03


104 0200


000


27312,8


Субсидии на обеспечение
жильем





10


03


104 0200


501


27312,8


Охрана семьи и детства





10


04


000 0000


000


3332,1


Компенсация
части
родительской платы за
содержание ребенка в
ДОУ





10


04


520 1000


000


3332,1


Социальные выплаты





10


04


520 1000


005


3332,1


Другие вопросы
в
области социальной
политики





10


06


000 0000


000


640,0


Целевые
программы
муниципальных
образований





10


06


795 0000


000


640,0


Мероприятия в
области
социальной политики





10


06


795 0000


068


640,0


Финансовые органы


001














65830,9


Межбюджетные трансферты





11


00


000 0000


000


65830,9


Дотации
бюджетам
субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований





11


01


000 0000


000


64651,1


Выравнивание
бюджетной
обеспеченности





11


01


516 0000


000


64651,1


Выравнивание
бюджетной
обеспеченности





11


01


516 0100


000


64651,1


Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений из районного

фонда финансовой
поддержки





11


01


516 0130


000


65651,1


Фонд
финансовой
поддержки





11


01


516 0130


008


64651,1


Межбюджетные субсидии





11


02


000 0000


000


129,7


Субсидии на
возмещение
расходов по уплате
налога на
имущество
организаций бюджетными
учреждениями





11


02


527 0200


000


129,7


Фонд софинансирования





11


02


527 0200


010


129,7


Субвенции
бюджетам
субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований





11


03


000 0000


000


903,4


Межбюджетные трансферты





11


03


521 0000


000


903,4


Иные субвенции
местным
бюджетам для
финансового
обеспечения
расходных обязательств
муниципальных

образований по
переданным
для
осуществления органам
местного
самоуправления
государственным
полномочиям





11


03


521 0200


000


903,4


Фонд компенсаций





11


03


521 0200


009


903,4


в том числе




















субвенции
на
осуществление
полномочий
по
первичному воинскому
учету на территориях,
где
отсутствуют военные
комиссариаты





11


03








903,4


Иные
межбюджетные
трансферты





11


04


000 0000


000


146,7


Средства, передаваемые
для
компенсации
дополнительных
расходов,
принятых
решением другого уровня





11


04


520 1500


000


146,7


Иные
межбюджетные
трансферты





11


04


520 1500


017


146,7


Итого расходов

















635289,4














Приложение 5


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




ПЕРЕЧЕНЬ


ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2008 ГОДУ




- администрация
Кулебакского района Нижегородской области;


- финансовое управление администрации
Кулебакского района Нижегородской области.












Приложение 6


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




ПЕРЕЧЕНЬ


ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ


СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2008 ГОДУ




┌─────────────────────────────┬────────┬────┬────┬───┬───┬───────┐


Наименование
│ ЦСР │Раз-│Под-│ВР │Вед│Сумма,


│ │ │дел
│раз-│ │ │ тыс. │


│ │ │ │дел
│ │ │ руб. │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


│ │ │ │
│ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Программа
"Создание│795 0000│ │ │ │
│ 250,0│


автоматизированной
системы│ │ │ │ │ │


ведения
государственного│ │ │ │ │
│ │


учета объектов
недвижимости│ │ │ │ │
│ │


на территории
Кулебакского│ │ │ │ │
│ │


района (2004 - 2007
гг.)" │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Национальная экономика
│ │ 04 │ │ │ │
250,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Другие вопросы в
области│ │ 04 │ 12 │ │ │
250,0│


национальной экономики
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Администрация
Кулебакского│ │ 04 │ 12 │500│487│
250,0│


района
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в виду
районная межведомственная целевая

программа "Старшее
поколение" на 2007 - 2009 годы, утвержденная

решением Земского собрания
Кулебакского района от 26.01.2007 № 8.




Программа
"Старшее поколение"│795 0000│ │ │
│ │ 335,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Социальная политика
│ │ 10 │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Другие вопросы в
области│ │ 10 │ 06 │ │ │
335,0│


социальной политики
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Администрация
Кулебакского│ │ 10 │ 06 │068│487│
335,0│


района
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Ведомственная
программа│795 0000│ │ │ │ │
110,0│


"Организация
донорства крови│ │ │ │ │
│ │


и ее компонентов
в│ │ │ │ │ │


Кулебакском районе на
2007 -│ │ │ │ │ │


2010 гг."
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Здравоохранение и спорт
│ │ 09 │ │ │ │
110,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Другие вопросы в
области│ │ 09 │ 10 │ │ │
110,0│


здравоохранения
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Мероприятия в
области│ │ 09 │ 10 │079│ │
110,0│


здравоохранения
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Администрация
Кулебакского│ │ 09 │ 10 │079│487│
110,0│


района
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤





-->
примечание.

Видимо, имеются в виду:

Целевая программа
реализации приоритетного национального

проекта "Доступное и
комфортное жилье - гражданам России" на

территории Кулебакского
района Нижегородской области на 2006 -

2010 годы, утвержденная
решением Земского собрания Кулебакского

района от 30.06.2006 № 54;

подпрограмма "Молодая
семья" Кулебакского района

Нижегородской области в
рамках целевой программы "Жилище" на 2002

- 2010 годы целевой
программы реализации приоритетного

национального проекта
"Доступное и комфортное жилье - гражданам

России" на территории
Кулебакского района Нижегородской области на

2006 - 2010 годы,
утвержденная решением Земского собрания

Кулебакского района от
22.09.2006 № 78.




Программа
реализации│795 0000│ │ │ │
│ 6900,0│


приоритетного
национального│ │ │ │ │
│ │


проекта "Доступное
и│ │ │ │ │ │


комфортное жилье -
гражданам│ │ │ │ │ │


России",
подпрограмма│ │ │ │ │
│ │


"Молодая семья"
│ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Жилищно-коммунальное
│ │ 10 │ │ │ │
6900,0│


хозяйство
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Социальная политика
│ │ 10 │ 03 │ │ │
6900,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Субсидии на
обеспечение│ │ 10 │ 03 │501│ │
6900,0│


жильем
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Администрация
Кулебакского│ │ 10 │ 03 │501│487│
6900,0│


района
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в виду
Программа разработки правил застройки

населенных пунктов
Кулебакского района Нижегородской области на

2007 - 2010 гг.,
утвержденная распоряжением администрации

Кулебакского района от
09.01.2007 № 2-р.




Программа
разработки правил│795 0000│ │ │ │
│ 1000,0│


землепользования и
застройки│ │ │ │ │ │


г. Кулебаки
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Национальная экономика
│ │ 04 │ │ │ │
1000,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Мероприятия в
области│ │ 04 │ 12 │ │ │
1000,0│


строительства,
архитектуры и│ │ │ │ │
│ │


градостроительства
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Администрация
Кулебакского│ │ 04 │ 12 │500│487│
1000,0│


района
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Программа
"Профилактика│795 0000│ 07 │ │ │
│ 41,0│


безнадзорности
и│ │ │ │ │ │


правонарушений
│ │ │ │ │ │


несовершеннолетних
на│ │ │ │ │ │


территории
Кулебакского│ │ │ │ │
│ │


района на 2007 - 2010
годы" │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Образование
│ │ 07 │ │ │ │
41,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Другие вопросы в
области│ │ 07 │ 09 │ │ │
41,0│


образования
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Мероприятия в
области│ │ 07 │ 09 │500│487│
41,0│


образования
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Программа "Комплексные
меры│795 0000│ │ │ │ │
45,0│


противодействия
│ │ │ │ │ │


злоупотреблению
наркотиками и│ │ │ │ │
│ │


их незаконному обороту
на│ │ │ │ │ │


территории
Кулебакского│ │ │ │ │
│ │


района на 2008 - 2010
гг." │ │ │ │ │
│ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Здравоохранение
│ │ 09 │ │ │ │
45,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Мероприятия в
области│ │ 09 │ 10 │ │ │
45,0│


здравоохранения
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Администрация района
│ │ 09 │ 10 │079│487│
45,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в виду
районная целевая межведомственная

программа "Дети-сироты"
на 2007 - 2010 годы, утвержденная решением

Земского собрания Кулебакского
района от 26.01.2007 № 7.




Программа
"Дети-сироты" │795 0000│ │ │
│ │ 45,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Образование
│ │ 07 │ │ │ │
45,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Другие вопросы в
области│ │ 07 │ 09 │ │ │
45,0│


образования
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Мероприятия в
области│ │ 07 │ 09 │500│487│
45,0│


образования
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Программа "Ветераны
боевых│795 0000│ │ │ │ │
26,0│


действий" на 2007 -
2010 гг. │ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Социальная политика
│ │ 10 │ │ │ │
26,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Другие вопросы в
области│ │ 10 │ 06 │ │ │


социальной политики
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Администрация района
│ │ 10 │ 06 │068│487│
26,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Программа
"Социальная│795 0000│ │ │ │
│ 80,0│


поддержка инвалидов
в│ │ │ │ │ │


Кулебакском районе"
на 2007 -│ │ │ │ │ │


2008 гг.
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Социальная политика
│ │ 10 │ │ │ │
80,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Другие вопросы в
области│ │ 10 │ 06 │ │ │


социальной политики
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Администрация района
│ │ 10 │ 06 │068│487│
80,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Программа "Семья"
на 2007 -│795 0000│ │ │ │ │
69,0│


2010 гг.
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Социальная политика
│ │ 10 │ │ │ │
69,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Другие вопросы в
области│ │ 10 │ 06 │068│ │
69,0│


социальной политики
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Администрация района
│ │ 10 │ 06 │068│487│
69,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


РЦП "Энергосбережение
на│795 0000│ │ │ │ │
3050,0│


территории
Кулебакского│ │ │ │ │
│ │


района"
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Образование
│ │ 07 │ │ │ │
3050,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Другие вопросы в
области│ │ 07 │ 09 │ │ │
3050,0│


образования
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Мероприятия в
области│ │ 07 │ 09 │500│487│
3050,0│


образования
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Программа
"Развитие│522 0000│ │ │ │
│59000,0│


социальной и
инженерной│ │ │ │ │ │


инфраструктуры как
основы│ │ │ │ │ │


повышения качества
жизни│ │ │ │ │ │


населения
Нижегородской│ │ │ │ │
│ │


области на 2008 год"
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Национальная экономика
│ │ 04 │ │ │ │
2000,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Другие вопросы в
области│ │ 04 │ 12 │ │ │
2000,0│


национальной экономики
│ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Администрация района
│ │ 04 │ 12 │003│487│
2000,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Культура, искусство
и│ │ 08 │ │ │ │
8000,0│


средства массовой
информации │ │ │ │ │ │


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Музей
│ │ 08 │ 01 │ │ │
8000,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Администрация района
│ │ 08 │ 01 │003│487│
8000,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Здравоохранение и спорт
│ │ 09 │ │ │
│49000,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Здравоохранение
│ │ 09 │ 01 │ │
│49000,0│


├─────────────────────────────┼────────┼────┼────┼───┼───┼───────┤


Администрация района
│ │ 09 │ 01 │003│487│49000,0│


└─────────────────────────────┴────────┴────┴────┴───┴───┴───────┘














Приложение 7


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ


ДОТАЦИЙ ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ


НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ


КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2008 ГОД




(в ред. решения
Земского собрания Кулебакского района


от 27.06.2008 № 44)




(тыс. руб.)




























































































п/п


Поселение


Дотации из
районного
фонда
финансовой
поддержки
поселений на

выравнивание
бюджетной
обеспеченности,
всего


Дотации из
районного
фонда
финансовой
поддержки
поселений на

выравнивание
бюджетной
обеспеченности
(за счет

субвенции на
осуществление
полномочий
органов

государственной
власти
Нижегородской
области
по
расчету и
предоставлению
дотаций

поселениям)


Дотации из
районного

фонда
финансовой
поддержки
поселений на

выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений
(за
счет
собственных
доходов)


1.


Г. Кулебаки


35131,6


1138


33993,6


2.


Р.п. Велетьма


2998


36


2962


3.


Р.п. Гремячево


6011,1


161


5850,1


4.


Ломовский сельсовет


3308,3


49


3259,3


5.


Михайловский сельсовет


1649,6


8


1641,6


6.


Саваслейский сельсовет


1586,1


26


1560,1


7.


Серебрянский сельсовет


2385,7


14


2371,7


8.


Тепловский сельсовет


3278,3


61


3217,3


9.


Мурзицкий сельсовет


3042,9


76


2966,9


10.


Шилокшанский сельсовет


3206,56


35


3171,56





ИТОГО


62598,16


1604


60994,16














Приложение 8


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




ОЦЕНКА


ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА


КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА ЗА 2007 ГОД














































































































































Доходы


Годовой
уточненный
план


Ожидаемое
исполнение


%
исполнения


НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ


134605


134605


100,0


Налог на доходы физических лиц


93148


93148


100,0


Единый налог на вмененный доход


19621


19621


100,0


Единый
сельскохозяйственный
налог


3


3


100,0


Налог на имущество
физических
лиц


644


644


100,0


Налог на имущество организаций


2811


2811


100,0


Земельный налог


14965


14965


100,0


Государственная пошлина


3413


3413


100,0


Задолженность по
отмененным
налогам











НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ


39793


39793


100,0


Аренда имущества


3467


3467


100,0


Аренда земли


3863


3863


100,0


Продажа имущества


30498


30498


100,0


Прибыль МУПов


200


200


100,0


Прочие доходы от
использования
имущества


200


200


100,0


Плата за негативное
воздействие
на окружающую среду


993


993


100,0


Штрафы


572


572


100,0


Итого собственных доходов


174398


174398


100,0


Безвозмездные поступления


358174


350771


97,9


ВСЕГО ДОХОДОВ


532572


525169


98,6


ВСЕГО РАСХОДОВ


559250,8


551847,8


98,7














Приложение 9


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




(в ред. решения
Земского собрания Кулебакского района


от 28.03.2008 № 19)




ПРОГРАММА


МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ


КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2008 ГОД




(тыс. руб.)


























































































Обязательства


Объем
заимствований
на
1 января
2008 года


Объем
привле-
чения
в
2008
году


Объем
пога-
шения
в
2008
году


Планируемый
объем

заимствований
на 1 января
2009 года


Обязательства, действующие на 1
января 2008 года


Объем заимствований, всего


124,3





41,4


82,9


В том числе


-











1. Кредиты коммерческих банков














2. Бюджетные ссуды и
бюджетные
кредиты, полученные из
областного бюджета


124,3





41,4


82,9


в том числе:

- бюджетный кредит














- централизованные кредиты АПК


124,3





41,4


82,9


Обязательства, планируемые в
2008 году


Объем заимствований, всего





10000,0


4008,0


5992,0


В том числе:

1. Кредиты коммерческих банков






10000,0



4008,0



5992,0

















Итого объем
внутренних
заимствований



1243



10000,0



4049,4



6074,9






СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА


НА 2007 ГОД






(тыс. руб.)










































Виды долговых обязательств


Величина

муниципального
долга на
1 января 2008
года


Объем
привле-
чения
в
2008
году


Объем
пога-
шения
в
2008
году


Планируемая
величина

муниципального
долга на
1 января
2009 года


1. Кредиты
коммерческих
банков


-


10000,0


4008,0


5992,0


2. Бюджетные ссуды
и
бюджетные кредиты,
полученные из
областного
бюджета


124,3





41,4


82,9


3. Муниципальные гарантии


523,0


5000,0


5287,0


236,0


Итого объем
муниципального
долга


647,3


15000,0


9336,4


6310,9






ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА


НА 2008 ГОД




(тыс. руб.)

















































Обязательства


Объем
выданных

муниципальных
гарантий на
1 января
2008 года


Объем
выдаваемых
муници-

пальных
гарантий


Объем
погашаемых
муници-

пальных
гарантий


Планируемый
объем

муниципальных
гарантий на
1 января
2009 года


1.
Муниципальные
гарантии, действующие
на 1 января 2008 года


523





287,0


236,0


2.
Муниципальные
гарантии, планируемые к
выдаче, всего





5000,0


5000,0





- ООО "Альянс"

Целевое назначение:
выдача займа на оплату
за
энергоресурсы
предприятию,
оказывающему услуги
по
теплоснабжению, в связи
с ростом
кредиторской
задолженности населения
с правом
регрессного
требования гаранта к
принципалу





4000,0


4000,0





-
Муниципальные
унитарные предприятия
Целевое назначение:
для
погашения задолженности
за энергоносители с
правом
регрессного
требования гаранта к
принципалу





1000,0


1000,0





3. Итого
объем
муниципальных гарантий


523,0


5000,0


5287,0


236,0






ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ,


ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ


КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА ПО ВОЗМОЖНЫМ
ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ


В 2008 ГОДУ




(тыс. руб.)
















Исполнение муниципальных

гарантий Кулебакского района


Объем бюджетных ассигнований на

исполнение гарантий по возможным
гарантийным случаям


За счет источников
финансирования
дефицита районного бюджета


4000,0


За счет расходов районного
бюджета


-














Приложение 10


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




ПРОГРАММА


ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
НА 2008 ГОД




(тыс. руб.)
















Наименование


Сумма кредита


1. Бюджетные кредиты
юридическим лицам из бюджета
муниципального района в
валюте Российской
Федерации


8000,0


ИТОГО


8000,0














Приложение 11


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




ПРОГНОЗ


КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2008 ГОД




(в ред. решения
Земского собрания Кулебакского района


от 27.06.2008 № 44)




┌─────┬─────────────────┬─────────┬────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────


№ │
Наименование │ ДОХОДЫ │Возврат │ в том
числе │ в том числе │ в
том числе


п/п │
поселений │
│субсидий├─────────┬─────────────────┼──────────┬─────────────────┼─────────┬─────────────────────────


│ │ │ │прошлых
│Налоги на│ │Налоги на │
│Налоги на│ из них


│ │ │ │ лет
│прибыль,
├─────────────────┤совокупный├────────┬────────┤имущество├───────┬─────────────────


│ │ │ │ │
доходы │ Налог на доходы
│ доход │Единый │Единый │ │Налог
│ Налог на


│ │ │ │ │
│ │ │налог
на│сельско-│ │на │ имущество


│ │ │ │ │
├───────┬─────────┤
вменен-
│хозяйст-│ │имуще- ├───────┬───────┬─


│ │ │ │ │
общий │сумма
│ │ный │венный │
│ство │единый │сумма │


│ │ │ │ │
норма- │отчисле-
│ │доход │налог │ │физи-
│норма- │отчис- │


│ │ │ │ │
тив │ний
│ │для │ │
│ческих │тив │лений │


│ │ │ │ │
отчис- │
│ │отдель- │ │
│лиц │отчис- │ │


│ │ │ │ │
лений │
│ │ных │ │
│ │лений │ │


│ │ │ │ │
от │
│ │видов │ │
│ │от │ │


│ │ │ │ │
поступ-│
│ │деятель-│ │
│ │поступ-│ │


│ │ │ │ │
лений в│
│ │ности │ │
│ │лений в│ │


│ │ │ │ │
бюджет │
│ │ │ │
│ │бюджет │ │


│ │ │ │ │
области│
│ │ │ │
│ │области│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─


1. │Р.п.
Велетьма │ 113,00│ │ │
│ │ │ │ │
99,00 │ 36,00│ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─


2. │Р.п.
Гремячево │ 330,00│ │ │
│ │ │ │ │
270,00 │ 140,00│ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─


3. │Ломовский
│ 198,00│ │ │ │
│ │ │ │
195,00 │ 38,00│ │ │


│ │сельсовет
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─


4. │Михайловский
│ 11,00│ │ │ │
│ │ │ │
11,00 │ 2,00│ │ │


│ │сельсовет
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─


5. │Саваслейский
│ 262,00│ │ │ │
│ │ │ │
262,00 │ 68,00│ │ │


│ │сельсовет
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─


6. │Серебрянский
│ 37,00│ │ │ │
│ 1,00 │ │ 1,00 │
36,00 │ 4,00│ │ │


│ │сельсовет
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─


7. │Тепловский
│ 208,00│ │ │ │
│ │ │ │
192,00 │ 46,00│ │ │


│ │сельсовет
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─


8. │Мурзицкий
│ 325,00│ │ │ │
│ │ │ │
320,00 │ 42,00│ │ │


│ │сельсовет
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─


│ │Шилокшанский
с/с │ 78,00│ │ │ │
│ │ │ │
78,00 │ 28,00│ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─


│ │Г. Кулебаки
│ 20297,00│ │ │ │
│ │ │ │
│1904,00│ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─


Итого│Итого
по│ 21859,00│ │ │ │
│ 1,00 │ │ 1,00 │
1463,00 │2308,00│ │ │


│ │поселениям
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─


9. │Бюджет
│185790,88│-1257,50│125625,00│ 60,00
│125625,00│ 19967,00 │19966,00│ 1,00 │
3307,00 │ │ 20,00 │3307,00│


│ │Кулебакского
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │района
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├─────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼─


10.
│Консолидированный│207649,88│-1257,50│125625,00│
60,00 │125625,00│ 19968,00 │19966,00│ 2,00
│21955,00 │2308,00│ 20,00 │3307,00│


└─────┴─────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴─




─┬─────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────┬──────────┬─────────┬─


│ │ │ │
в
том числе │Продажа│ Штрафы, │БЕЗВОЗ- │


─┼─────────┼────────┼────────┼────────┬─────────┬──────────────────────────┼───────┬───────┤
земли │ санкции, │МЕЗДНЫЕ


│ │Задол-
│Государ-│Ненало- │ │
│Платежи│ │ │возмещение│ПОСТУ-


─┼─────────┤женность│ственная│говые
├─────────┼─────────┬───────┬────────┤при
├───────┤
│ ущерба │ПЛЕНИЯ ОТ│


Земельный│по
│пошлина │доходы │Доходы от│ Продажа
│Прибыль│Прочие │пользо-│Плата │
│ │ДРУГИХ │


налог │отменен-│
│ │сдачи в │имущества│ МУПов
│поступ- │вании │за │ │
│БЮДЖЕТОВ │


│ │ным
│ │ │аренду │ │
│ления от│природ-│нега- │ │
│БЮДЖЕТНОЙ│


│ │налогам
│ │ │имуще- │ │
│исполь- │ными │тивное │ │
│СИСТЕМЫ │


│ │ │ │ │ства,
│ │ │зования │ресур-
│воздей-│ │ │РОССИЙС- │


│ │ │ │
находя- │
│ │имуще- │сами │ствие │
│ │КОЙ │


│ │ │ │ │щегося
в │ │ │ства, │ │на
│ │ │ФЕДЕРА- │


│ │ │ │
государ- │
│ │находя- │ │окру- │
│ │ЦИИ, │


│ │ │ │
ственной │
│ │щегося в│ │жающую │
│ │КРОМЕ │


│ │ │ │ │и
муници-│ │ │государ-│
│среду │ │ │БЮДЖЕТОВ │


│ │ │ │
пальной │
│ │ственной│ │ │
│ │ГОСУДАР- │


│ │ │ │
собствен-│
│ │и │ │ │
│ │СТВЕННЫХ │


│ │ │ │ │ности,
и│ │ │муници- │ │
│ │ │ВНЕБЮД- │


│ │ │ │ │земли
│ │ │пальной │ │
│ │ │ЖЕТНЫХ │


│ │ │ │ │
│ │ │собст-
│ │ │ │ │ФОНДОВ


│ │ │ │ │
│ │ │венности│
│ │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼─


63,00 │
│ │ 14,00│ 10,00 │ │
│ │ │ │ 4,00│
│ │


─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼─


130,00 │
│ │ 60,00│ 20,00 │ │
│ │ │ │ 40,00│
│ │


─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼─


157,00 │
│ │ 3,00│ 3,00 │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼─


9,00 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼─


194,00 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼─


32,00 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼─


146,00 │
│ │ 16,00│ 11,00 │ │
│ │ │ │ 5,00│
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼─


278,00 │
│ │ 5,00│ │ │
│ │ │ │ 5,00│
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼─


50,00 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │


─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼─


15281,00 │
│ │ 3112,00│ 2106,00 │ │
│ │ │ │1006,00│
│ │


─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼─


16340,00 │
│ │ 3210,00│ 2150,00 │ │
│ │ │ │1060,00│
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼─


│ │ 1,00
│4075,00 │34073,38│ 3932,24 │24427,70 │243,00
│1600,00 │535,44 │535,44 │1060,00│
2275,00 │386456,00│


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼─


16340,00 │ 1,00
│4075,00 │37283,38│ 6082,24 │24427,70 │243,00
│1600,00 │535,44 │535,44 │2120,00│
2275,00 │386456,00│


─┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┴─────────┴─




─┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─


Дотации │Дотации
│Субвенции,│Субвенция│Субвенции│Субвенции│Субвенции
│Субвенции│Субвенции │Субвенции│Субвенции
│Субвенции│


из │на
вырав-│ всего │на уплату│на │на
│на │на │бюджетам │на
│на │на │


област- │нивание
│ │ по с/х │исполне- │выплату
│обеспечение│осущест- │муниципаль- │исполне-
│осуществле-│исполне- │


ного │уровня
│ │кредитам │ние │возна-
│образова- │вление │ных районов│ние
│ние │ние │


фонда │бюджет-
│ │ │полномо- │граждения│тельного
│полномо- │на денежные│отдельных│государст-
│отдельных│


финансо- │ной
│ │ │чий │за
│процесса │чий по│выплаты │государ-
│венных │государ- │


вой под-│обеспе-
│ │ │органов │выполне- │
│первично-│медицинскому│ственных
│полномо- │ственных │


держки │ченности
│ │ │государ- │ние │
│му │персоналу │полномо- │чий
по│полномо- │


муници- │
│ │ │ственной │функций │
│воинскому│фельдшерско-│чий
по│исполнению │чий по│


пальных │
│ │ │власти │классного│
│учету на│акушерских │обеспече-│функций
│воспита- │


районов │
│ │ │Нижего- │руководи-│
│террито- │пунктов, │нию
│комиссий по│нию и│


(город- │
│ │ │родской │теля │
│риях, где│врачам, │полноцен-│делам
│обучению │


ских │
│ │ │области │педагоги-│
│отсутст- │фельдшерам и│ным
│несовершен-│детей- │


округов) │
│ │ │по │ческим │
│вуют │медицинским │питанием
│нолетних и│инвалидов│


│ │ │ │
расчету и│работни-
│ │военные │сестрам │детей
в│защите их│в муници-│


│ │ │ │
предос- │кам
│ │комисса- │скорой │возрасте
│прав │пальных │


│ │ │ │
тавлению │муници-
│ │риаты │медицинской │до
трех│ │дошколь- │


│ │ │ │
дотаций │пальных
│ │ │помощи │лет,
в│ │ных │


│ │ │ │
поселе- │общеобра-│
│ │ │том числе│
│образова-│


│ │ │ │
ниям │зователь-│
│ │ │через │
│тельных │


│ │ │ │ │
ных │
│ │ │специаль-│
│учрежде- │


│ │ │ │ │
учрежде- │
│ │ │ные │
│ниях │


│ │ │ │ │
ний │
│ │ │пункты │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
питания и│
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
магазины │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
по │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
заключе- │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
нию │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
врачей │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
36,00 │ │
│ │ │ │
│ │


─┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
161,00 │ │
│ │ │ │
│ │


─┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
49,00 │ │
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
8,00 │ │
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
26,00 │ │
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
14,00 │ │
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
61,00 │ │
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
76,00 │ │
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
35,00 │ │
│ │ │ │
│ │


─┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
1138,00 │ │
│ │ │ │
│ │


─┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
1604,00 │ │
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─


135629,00│135629,00│165033,20
│ 658,00 │ 1604,00 │ 3767,00 │ 109141,00 │
700,00 │ │24864,00 │ 686,00 │
328,00 │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─


135629,00│135629,00│165033,20
│ 658,00 │ 1604,00 │ 3767,00 │ 109141,00 │
700,00 │ │24864,00 │ 686,00 │
328,00 │


─┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─








-->
примечание.


Видимо, имеется в виду областная
целевая программа "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения
Нижегородской области на 2008 год", утвержденная постановлением
Правительства Нижегородской области от 31.08.2007 № 314.






─┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─


Субвенции│Субвенции│Субвенции│Субвенции│Субсидии,│Субсидии
│Субсидии│Субсидии │Субсидии
│Субсидии│Субсидии│Субсидии │


на │на
│на │бюджетам │ всего │бюджетам
│бюджетам│бюджетам │на строи-│на
│бюджетам│на │


исполне- │исполне-
│компенса-│муници- │ │муниципаль-
│муници- │муници- │тельство │финанси-│муници-
│возмеще- │


ние │ние
│цию части│пальных │ │ных районов
│пальных │пальных │и │рование
│пальных │ние │


отдельных│отдельных│родитель-│районов
│ │на денежные │районов
│образова-│реконст- │услуг │образо-
│расходов │


государ- │государ-
│ской │на │ │выплаты │и
│ний на │рукцию │опера- │ваний
на│по уплате│


ственных │ственных
│платы за │выплату │ │медицинскому│городс-
│повышение│объектов │тивной │предос- │налога
на│


полномо- │полномо-
│содержа- │единовре-│ │персоналу
│ких │заработ- │капиталь-│радио-
│тавление│имущество│


чий по │чий по
│ние детей│менных │
│фельдшерско-│округов │ной платы│ного
│связи │субсидий│органи- │


организа-│поддержке│в
детских│пособий │ │акушерских │Нижего-
│работни- │строи- │стан- │молодым │заций


ции │сельско-
│дошколь- │при всех │ │пунктов,
│родской │кам │тельства │дарта │семьям
│ │


предоста-│хозяйст-
│ных │формах │ │врачам,
│области │учрежде- │в рамках │TETRA │на
│ │


вления │венного
│учрежде- │устрой- │ │фельдшерам
и│на │ний │областной│
│приобре-│ │


общедос-
│производ-│ниях │ства │
│медицинским │оказание│образова-│целевой │
│тение │ │


тупного и│ства
│ │детей, │ │сестрам
│частич- │ния, │программы│ │жилья
│ │


бесплат- │
│ │лишенных │ │скорой
│ной │оплачива-│"Развитие│ │
│ │


ного │
│ │родитель-│ │медицинской
│финансо-│емым по │соц. и │ │
│ │


началь- │
│ │ского │ │помощи
│вой под-│ЕТС │инженер- │ │
│ │


ного │
│ │попече- │ │
│держки │ │ной │ │
│ │


общего, │
│ │ния, в │ │
│районных│ │инфраст- │ │
│ │


основного│
│ │семью │ │
│(город- │ │руктуры │ │
│ │


общего, │
│ │ │ │
│ских) │ │как │ │
│ │


среднего │
│ │ │ │
│средств │ │основы │ │
│ │


(полного)│
│ │ │ │
│массовой│ │повышения│ │
│ │


общего │
│ │ │ │
│информа-│ │качества │ │
│ │


образова-│
│ │ │ │
│ции │ │жизни │ │
│ │


ния по │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │


основным │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │


образова-│
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │


тельным │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │


програм- │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │


мам в │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │


специаль-│
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │


ных │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │


(коррек- │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │


ционных) │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │


─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─


17511,00 │
2513,20 │ 2585,00 │ 676,00 │73829,90 │
3265,00 │ 672,00 │17466,00 │40270,00 │
677,00 │ 347,90 │10232,00 │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


─┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─


17511,00 │
2513,20 │ 2585,00 │ 676,00 │73829,90 │
3265,00 │ 672,00 │17466,00 │40270,00 │
677,00 │ 347,90 │10232,00 │


─┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─




─┬────────┬────────┬───────┬────────┬──────────────────────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐


Субсидии│Взаимные│Прочие
│Межбюд- │Финансовая помощь бюджетам│
│Межбюд- │ ВСЕГО │ ВСЕГО │Профицит │


на │расчеты
│безвоз-│жетные │ других уровней
├───────────┤жетные
│ ДОХОДОВ │РАСХОДОВ │ (+), │


програм-│
│мездные│тран- │ │
Фонды │тран- │ │ │
дефицит │


мное │
│поступ-│сферты │
│компенсаций│сферты, │ │ │
(-) │


обеспе- │
│ления │
├────────┬────────┬────────┼───────────┤переда-
│ │ │ │


чение │
│ │ │ Всего │ Прочие │Дотации
│Субвенции │ваемые │ │ │


│ │ │ │ │
субсидии│бюджетам│бюджетам
│бюджетам│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │поселе-
│поселений │муници- │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ний
на │на │пальных │ │
│ │


│ │ │ │ │
│ │выравни-│осуществле-│районов
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │вание
│ние │из │ │ │


│ │ │ │ │
│ │уровня
│полномочий │бюджетов│ │ │


│ │ │ │ │
│ │бюджет-
│по │поселе- │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ной
│первичному │ний на │ │ │


│ │ │ │ │
│ │обеспе-
│воинскому │осущест-│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ченности│учету
на │вление │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │террито-
│части │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │риях,
где │полномо-│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │отсутствуют│чий
по │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │военные
│решению │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │комиссари-
│вопросов│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │аты
│местного│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │значения│
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │в
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │соответ-│
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ствии
с │ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │заклю-
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ченными
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │соглаше-│
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ниями
│ │ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │



├────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ │ │ 3052,50│
3052,50│ 2,70 │ 2998,00│ 51,80 │
│ 3165,50│ 3229,70│ -64,20│



├────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ │ │ 6332,30│
6332,30│ 58,50 │ 6011,10│ 262,70 │
│ 6662,30│ 6799,00│ -136,70│



├────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ │ │ 3436,31│
3436,31│ 0,15 │ 3308,36│ 127,80 │
│ 3634,31│ 3696,30│ -61,99│


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │



├────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ │ │ 1697,15│
1697,15│ 0,05 │ 1649,60│ 47,50 │
│ 1708,15│ 1724,20│ -16,05│


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │



├────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ │ │ 1637,20│
1637,20│ │ 1586,10│ 51,10 │
│ 1899,20│ 1967,40│ -68,20│


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │



├────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ │ │ 2437,80│
2437,80│ 0,30 │ 2385,70│ 51,80 │
│ 2474,80│ 2481,30│ -6,50│


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │



├────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ │ │ 3409,60│
3409,60│ 1,30 │ 3278,30│ 130,00 │
│ 3617,60│ 3706,90│ -89,30│


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │



├────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ │ │ 3176,40│
3176,40│ 1,00 │ 3042,90│ 132,50 │
│ 3501,40│ 3520,50│ -19,10│


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │



├────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ │ │ 3254,80│
3254,80│ 0,04 │ 3206,56│ 48,20 │
│ 3332,80│ 3331,00│ 1,80│



├────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ │ │35197,30│35197,30│
65,70 │35131,60│ │ │
55494,30│ 55494,30│ │



├────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


│ │ │ │63631,36│63631,36│
129,74 │62598,22│ 903,40 │ │
85490,36│ 85950,60│ -460,24│


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │



├────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


900,00
│11476,30│487,60 │ 4922,90│ 4922,90│
129,70 │ │ │4922,90
│577169,78│635289,40│-58119,62│


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │



├────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤


900,00
│11476,30│487,60 │68554,26│63631,36│
│62598,22│ 903,40 │4922,90
│594105,88│652685,74│-58579,86│


─┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘














Приложение 12


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




ПОЛОЖЕНИЕ


О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ,
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА


ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ КУЛЕБАКСКОГО
РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ


ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ


ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И


УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, В 2008 ГОДУ




(введено решением
Земского собрания Кулебакского района


от 25.01.2008 № 1)




I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ




1. Настоящее
Положение устанавливает порядок формирования, распределения и
использования субвенций, передаваемых из бюджетов поселений бюджету
Кулебакского района на осуществление части полномочий по организации
и осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселения, в 2008 году (далее - субвенции).


2. Субвенции имеют целевое назначение
и предоставляются на оплату расходов, связанных с осуществлением
передаваемых поселениями Кулебакского района органам местного
самоуправления Кулебакского района вышеуказанных полномочий.




II. ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ




3. Общий объем
субвенций определяется в пределах средств, направляемых на содержание
бюро по защите государственной тайны и мобилизационной работе.




III. ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ




4. Сумма субвенций
из бюджета поселения бюджету района, учитываемая в доходах районного
бюджета, рассчитывается по следующей формуле:




СПj = (Робщ / Нобщ) x
Нj x 70%, где




СПj - размер
субвенции из бюджета i-го поселения бюджету Кулебакского района;


Робщ - общая сумма расходов на
содержание бюро по защите государственной тайны и мобилизационной
работе;


Нобщ - общая численность населения
всех поселений Кулебакского района по состоянию на 1 января текущего
финансового года;


Нj - численность населения i-го
поселения по состоянию на 1 января текущего финансового года;


70% - доля рабочего времени бюро по
защите государственной тайны и мобилизационной работе, затрачиваемая
на выполнение должностных обязанностей по мобилизационной работе.




IV. ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ




5. Органами местного
самоуправления Кулебакского района средства используются на
содержание бюро по защите государственной тайны и мобилизационной
работе, а именно: на оплату труда с начислениями на нее, оплату услуг
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, командировочных
расходов, расходных материалов.




V. КОНТРОЛЬ




6. Ответственность
за соблюдение порядка формирования и распределения субвенций, а также
контроль за целевым использованием субвенций возлагаются на
финансовое управление администрации Кулебакского района.












Приложение 13


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




ПОЛОЖЕНИЕ


О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ,
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА ИЗ


БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ КУЛЕБАКСКОГО
РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ


ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ


В ПОСЕЛЕНИИ И НУЖДАЮЩИХСЯ В
УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ,


ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ
С ЖИЛИЩНЫМ


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА И


СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, СОЗДАНИЮ


УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, В 2008 ГОДУ




(введено решением
Земского собрания Кулебакского района


от 25.01.2008 № 1)




I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ




1. Настоящее
Положение устанавливает порядок формирования, распределения и
использования субвенций, передаваемых из бюджетов поселений бюджету
Кулебакского района на осуществление полномочий по обеспечению
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством, организации строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного
строительства, в 2008 году (далее - субвенции).


2. Субвенции имеют целевое назначение
и предоставляются на оплату расходов, связанных с осуществлением
передаваемых поселениями органам местного самоуправления Кулебакского
района вышеуказанных полномочий.




II. ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ




3. Общий объем
субвенций на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих
граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством определяется в пределах средств, направляемых на
содержание отдела социально-правовой поддержки населения.


Объем субвенций на осуществление
полномочий по организации строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства
формируется в пределах средств, заложенных в бюджете поселения,
передающего указанные полномочия району.




III. ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ




4. Сумма субвенций
на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан,
проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством из
бюджета поселения бюджету района, рассчитывается по следующей
формуле:




СПj = (Робщ / Нобщ) x
Нj x 20%, где




СПj - размер
субвенции из бюджета i-го поселения бюджету Кулебакского района;


Робщ - общая сумма расходов на
содержание отдела социально-правовой поддержки населения;


Нобщ - общая численность населения
всех поселений Кулебакского района по состоянию на 1 января текущего
финансового года;


Нj - численность населения i-го
поселения по состоянию на 1 января текущего финансового года;


20% - доля рабочего времени отдела
социально-правовой поддержки населения, затрачиваемая на выполнение
должностных обязанностей по обеспечению малоимущих граждан,
проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями.




IV. ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ




5. Органами местного
самоуправления Кулебакского района средства используются на
содержание отдела социально-правовой поддержки населения, а именно:
на оплату труда с начислениями на нее, оплату услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, командировочных расходов,
расходных материалов, а также на организацию строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства.




V. КОНТРОЛЬ




6. Ответственность
за соблюдение порядка формирования и распределения субвенций, а также
контроль за целевым использованием субвенций возлагаются на
финансовое управление администрации Кулебакского района.












Приложение 14


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




ПОЛОЖЕНИЕ


О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ,
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА ИЗ


БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ КУЛЕБАКСКОГО
РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ


ПОЛНОМОЧИЙ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПОСЕЛЕНИЯ,


ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ, УТВЕРЖДЕНИЮ


ПОДГОТОВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПОСЕЛЕНИЯ


ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ, ВЫДАЧУ


РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,
РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ


В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА,


РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО


СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ,


УТВЕРЖДЕНИЮ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО


ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ,
РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ И ИЗЪЯТИЮ,


В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ ВЫКУПА,
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ


ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ


ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ


ПОСЕЛЕНИЯ, В 2008 ГОДУ




(введено решением
Земского собрания Кулебакского района


от 25.01.2008 № 1)




I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ




1. Настоящее
Положение устанавливает порядок формирования, распределения и
использования субвенций, передаваемых из бюджетов поселений бюджету
Кулебакского района на осуществление полномочий по утверждению
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдачу разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждению местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервированию земель и изъятию, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за
использованием земель поселения, в 2008 году (далее - субвенции).


2. Субвенции имеют целевое назначение
и предоставляются на оплату расходов, связанных с осуществлением
передаваемых поселениями органам местного самоуправления Кулебакского
района вышеуказанных полномочий.




II. ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ




3. Общий объем
субвенций определяется в пределах средств, необходимых для содержание
отдела архитектуры и градостроительства, а также на разработку правил
землепользования и застройки муниципальных образований.




III. ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ




4. Сумма субвенций
из бюджета поселения бюджету района, учитываемая в доходах районного
бюджета, рассчитывается по следующей формуле:




СЦj = (Робщ / Нобщ) x
Нj + Рпзт, где




СЦj - размер
субвенции из бюджета i-го поселения бюджету Кулебакского района;


Робщ - общая сумма расходов на
содержание отдела архитектуры и градостроительства;


Нобщ - общая численность населения
всех поселений Кулебакского района по состоянию на 1 января текущего
финансового года;


Нj - численность населения i-го
поселения по состоянию на 1 января текущего финансового года;


Рпзт - сумма, предусмотренная в
бюджете на разработку правил землепользования и застройки по
конкретному поселению.




IV. ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ




5. Органами местного
самоуправления Кулебакского района средства используются на
содержание отдела архитектуры и градостроительства, а именно: на
оплату труда с начислениями на нее, оплату услуг связи, транспортных
услуг, коммунальных услуг, командировочных расходов, расходных
материалов, а также на разработку правил землепользования и застройки
муниципальных образований.




V. КОНТРОЛЬ




6. Ответственность
за соблюдение порядка формирования и распределения субвенций, а также
контроль за целевым использованием субвенций возлагаются на
финансовое управление администрации Кулебакского района.












Приложение 15


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




ПОЛОЖЕНИЕ


О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ,
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА ИЗ


БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ КУЛЕБАКСКОГО
РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ


ПОЛНОМОЧИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ,
ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТОВ


ПОСЕЛЕНИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ


БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ, В 2008 ГОДУ




(введено решением
Земского собрания Кулебакского района


от 25.01.2008 № 1)




I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ




1. Настоящее
Положение устанавливает порядок формирования, распределения и
использования субвенций, передаваемых из бюджетов поселений бюджету
Кулебакского района на осуществление полномочий по формированию,
исполнению бюджета поселений и осуществлению контроля за исполнением
бюджетов поселений, в 2008 году (далее - субвенции).


2. Субвенции имеют целевое назначение
и предоставляются на оплату расходов, связанных с осуществлением
передаваемых поселениями органам местного самоуправления Кулебакского
района вышеуказанных полномочий.




II. ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ




3. Общий объем
субвенций определяется в пределах средств, необходимых на содержание
финансового управления администрации Кулебакского района.


Расчет производится по формуле:




Рпб = Робщ x 90% x
28%, где




Рпб - расходы на
выполнение полномочий по формированию, исполнению бюджетов поселений
и контролю за исполнением бюджетов поселений в 2008 году;


Робщ - расходы на содержание
финансового управления администрации Кулебакского района;


90% - доля рабочего времени
финансового управления по формированию, исполнению консолидированного
бюджета Кулебакского района и осуществлению контроля за его
исполнением;


28% - доля рабочего времени
финансового управления по формированию, исполнению бюджетов поселений
и осуществлению контроля за исполнением бюджетов поселений в 2008
году.




III. ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ




4. Сумма субвенций
из бюджета поселения бюджету района, учитываемая в доходах районного
бюджета, рассчитывается по следующей формуле:




СПj = (Рпб / ЛСобщ) x
ЛСj, где




СПj - размер
субвенции из бюджета i-го поселения бюджету Кулебакского района на
исполнение передаваемого полномочия;


Рпб - расходы на выполнение
полномочий по формированию, исполнению бюджетов поселений и
осуществлению контроля за исполнением бюджетов поселений в 2008 году;


ЛСобщ - общее число лицевых счетов,
открытых в финансовом управлении бюджетополучателям всех поселений
Кулебакского района;


ЛСj - число лицевых счетов, открытых
бюджетополучателям в бюджете i-го поселения по состоянию на 1 января
текущего финансового года.




IV. ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ




5. Органами местного
самоуправления Кулебакского района средства используются на
содержание финансового управления администрации Кулебакского района,
а именно: на оплату труда с начислениями на нее, оплату услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, командировочных расходов,
расходных материалов, других расходов.




V. КОНТРОЛЬ




6. Ответственность
за соблюдение порядка формирования и распределения субвенций, а также
контроль за целевым использованием субвенций возлагаются на
финансовое управление администрации Кулебакского района.












Приложение 16


к решению


Земского собрания


Кулебакского района


от 23.11.2007 № 87




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ


СУБВЕНЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ПОСЕЛЕНИЙ




(введено решением
Земского собрания Кулебакского района


от 25.01.2008 № 1)




(тыс. рублей)
















































































































Поселение


Обеспечение
малоимущих

граждан,
проживающих в
поселении и
нуждающихся
в
улучшении
жилищных
условий,
жилыми

помещениями в
соответствии с
жилищным

законода-
тельством,
организация

строительства
и содержания
муниципального
жилищного

фонда,
создание
условий для

жилищного
строительства


Утверждение
генеральных
планов
поселения, правил
землепользования и
застройки,

утверждение
подготовленной на
основе
генеральных
планов поселения
документации по
планировке

территории, выдача
разрешений на
строительство,

разрешений на ввод
объектов в
эксплуатацию при

осуществлении
строительства,
реконструкции,

капитального
ремонта объектов
капитального

строительства,
расположенных
на территории

поселения,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования
поселений,

резервирование
земель и изъятие,
в том числе путем

выкупа, земельных
участков в
границах
поселения
для муниципальных
нужд,
осуществление

земельного
контроля за
использованием
земель
поселения


Органи-
зация
и

осущест-
вление
меропри-
ятий по

мобилиза-
ционной
подго-
товке
муници-

пальных
предпри-
ятий и
учреж-
дений,

находя-
щихся на
терри-
тории
поселения


Форми-
рование,
испол-

нение
бюджетов
посе-
лений и
контроль
за

испол-
нением
бюджетов
посе-
лений


ВСЕГО




















Р.п.
Велетьма


3,91


26,44


10,50


165,64


206,49


Р.п.
Гремячево


18,58


625,77


49,96


248,50


942,81


Ломовский
сельсовет


5,59


287,81


15,02


165,64


474,06


Михайловский
сельсовет


0,87


5,87


2,33


165,64


174,71


Саваслейский
сельсовет


3,10


20,99


8,34


82,80


115,23


Серебрянский
сельсовет


1,50


10,12


4,02


165,64


181,27


Тепловский
сельсовет


7,22


298,90


19,42


165,64


491,19


Мурзицкий
сельсовет


8,77


59,35


23,57


248,50


340,19


Шилокшанский
с/с


4,06


27,46


10,91


165,60


208,02


Г. Кулебаки


131,47


889,78


353,42


414,10


1788,77


Итого


185,06


2252,50


497,49


1987,70


4922,75












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru