Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Земского собрания
Ардатовского района от 26.04.2007 № 16


"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА
ЗА 3 МЕСЯЦА 2007 ГОДА"


Официальная публикация в СМИ:


"Наша жизнь", № 55(11194),
08.05.2007 (решение, приложения 1, 2)









ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
АРДАТОВСКОГО РАЙОНА




РЕШЕНИЕ


от 26 апреля 2007 г. № 16




ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 3 МЕСЯЦА 2007 ГОДА






Заслушав отчет
начальника управления финансов администрации Ардатовского
муниципального района М.В. Чусовой об исполнении бюджета района за 3
месяца 2007 года, Земское собрание решило:


1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета района за 3 месяца 2007 года.


2. Утвердить исполнение:


по доходам бюджета района за 3 месяца
2007 года согласно приложению 1 к настоящему решению;


по расходам бюджета района за 3
месяца 2007 года согласно приложению 2 к настоящему решению;


по объемам капитального строительства
района за 3 месяца 2007 года согласно приложению 3 к настоящему
решению;


по объемам расходования средств из
фонда финансовой поддержки поселений за 3 месяца 2007 года согласно
приложению 4 к настоящему решению.




Глава местного
самоуправления


В.И.БАРАНОВ












Приложение 1


к решению


Земского собрания


Ардатовского района


от 26.04.2007 № 16




ИСПОЛНЕНИЕ


РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АРДАТОВСКОГО РАЙОНА
ЗА 3 МЕСЯЦА 2007 ГОДА















































































































































































































































































































































































































































































План по Закону НО
N
69-З от 11.07.2006


Пл. 2007 г.





уточнен-й
на

29.03.2007


факт за
3 мес.
2007 г.


% к
плану
2007 г.


НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ (тыс.
руб.)











1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
(собственные)


46910


10701


22,8%


1.1. Налог на прибыль
организаций


0


0





1.2. Налог на доходы
физических лиц


35968


7409


20,6%


Лицензионные и регистрационные
сборы











Налог с продаж (переходящие
платежи)











1.3. Налоги на совокупный
доход


7705


1745


22,6%


1.3.1. Единый налог по
упрощенной
системе налогообложения


0


0





1.3.2. Единый налог на
вмененный
доход для отдельных видов
деятельности


7687


1740


22,6%


1.3.3. Единый
сельскохозяйственный
налог


18


5


27,8%


1.4. Налоги на имущество


823


202


24,5%


1.4.1. Налог на имущество
физических
лиц


0


0





1.4.2. Налог на имущество
организаций


823


202


24,5%


1.4.3. Игорный бизнес





0





1.4.4. Земельный налог


0


0





1.5. Государственная пошлина


477


128


26,8%


1.6. Задолженность по
отмененным
налогам, сборам и обязат-м платежам


0


-31





1.6.1. Налог на прибыль
организаций,
зачисляемый в мест-е бюджеты


0


-42





1.6.2. Налог с продаж


0


1





1.6.3. Налог на имущество
предприятий


0


7





Платежи за польз-е
природными
ресурсами





0





Местные налоги и сборы
(содерж.
милиции и реклама) и прочие
(переходящие
платежи)





3





Земельный налог до 01.01.2006





0





Итого налоговых доходов


44973


9453


21,0%


1.7. Доходы от сдачи в
аренду
имущества, наход-ся в гос. и муниц-й
собст-ти


401


171


42,6%


1.8. Доходы от использ-я
имущ-ва и
прав, наход-ся в гос. и муниц-й
собст-ти


296


60


20,3%


1.9. Доходы от продажи
матер. и
нематер-х активов


30


0


0,0%


2.0. Штрафы, санкции,
возмещение
ущерба


130


77


59,2%


Плата за негативное
воздействие на
окруж. среду


380


65


17,1%


Платежи при пользовании
природными
ресурсами


0


0





Прочие неналоговые доходы


700


875


125,0%


Итого неналоговых доходов


1937


1248


64,4%


2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ


192831


48274


25,0%


Дотации


79347


19425


24,5%


Субвенции


103064


24347


23,6%


Субсидии


480


120


25,0%


Взаимные расчеты


9740


4180


42,9%


Средства бюджетов,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
реализацию
Федеральной адресной
инвестиционной программы


0


0





Прочие безвозмездные
поступления


200


202


101,0%


ВСЕГО ДОХОДОВ


239741


58975


24,6%


(Дефицит-), (профицит+)


-4240


11871





ВСЕГО РАСХОДОВ


243981


47104


19,3%





Пл. 2007 г.





уточнен-й
на

29.03.2007


факт за
3 мес.
2007 г.





НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс. руб.)


Бюджетные ссуды, полученные от
других
бюджетов


-1080


0





Получение бюджетных ссуд


0


0





Погашение основной
суммы
задолженности


1080


0





Кредитные соглашения и
договоры,
заключенные от имени муниципальных
образований
с кредитными
организациями


4622


0





Получение кредитов


10000


0





Погашение основной суммы долга


5378


0





Изменение остатков средств
бюджета


698


-11918





Увеличение остатков средств
бюджетов


-237406


-79224





Уменьшение остатков средств
бюджетов


238104


67306





Продажа земли


0


47





ИТОГО ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ


4240


-11871















Приложение 2


к решению


Земского собрания


Ардатовского района


от 26.04.2007 № 16




ИСПОЛНЕНИЕ


ПЛАНА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АРДАТОВСКОГО
РАЙОНА


ЗА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА










































































































































































































































































































































































































































































































































Код
бюджет-
ной

класси-
фикации


НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ


Уточн.
план. на

29.03.2007
(тыс.
руб.)


Исполнено
на

01.04.2007
(тыс.
руб.)


% к
плану
на
2007

г.


01 00


Общегосударственные вопросы


29554


5877


19,9


01 02


1.1. Функционирование
высшего
должностного лица органа местного
самоуправления


1034


210


20,3


01 03


1.2.
Функционирование
(законодательных)

представительных органов
государственной власти и
местного
самоуправления


3132


545


17,4


01 04


1.3.
Функционирование
Правительства Российской
Федерации,
высших органов
исполнительной власти
субъектов
Российской Федерации, местных
администраций


20204


3970


19,6


01 06


1.4. Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных
органов и органов
надзора


4997


923


18,5


01 12


1.5.
Обслуживание
государственного и муниципального
долга


180


31


17,2





1.5.1. Уплата процентов
за
пользование кредитами
коммерческих банков


180


31


17,2


01 13


1.6. Резервные фонды


220


0


0,0





1.6.1. Резервный фонд
главы
местного самоуправления


92


0


0,0





1.6.2. Фонд
непредвиденных
расходов


78


0


0,0





1.6.3. Фонд на предупреждение
и
ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций
природного
и техногенного характера


50


0


0,0


01 15


1.7. Другие
общегосударственные
вопросы


-213


198


-93,0





1.7.1. Расходы на
содержание
аппарата управления


519


103


19,8





1.7.2. Возврат
от
сельхозпроизводителей
задолженности по
товарному
кредиту 1998 г.


-1047


0


0,0





1.7.3. Другие
общегосударственные
вопросы, не отнесенные к
другим
подразделам


315


95


30,2





1.7.3.1. Финансовая поддержка

общественных организаций


50


12


24,0





1.7.3.2. Расходы, связанные
с
оформлением имущества в
муниципальную казну


150


65


43,3





1.7.3.3. Расходы на
уплату
государственной пошлины по
исполнительным
листам по решению
суда


65


10


15,4





1.7.3.4. Социальная
помощь
населению


50


8


16,0


03 00


Национальная безопасность
и
правоохранительная деятельность


22


22


100,0


03 02


Содержание и ремонт помещения
для
РЭП


22


22


100,0


04 00


2. Национальная экономика


9866


1044


10,6


04 05


2.1. Сельское хозяйство
и
рыболовство


7295


752


10,3





В том числе














2.1.1. Расходы, осуществляемые
за
счет субвенции на исполнение
отдельных
государственных
полномочий в сфере АПК


4295


752


17,5


04 11


2.2. Другие вопросы в области

национальной экономики


2571


292


11,4


05 00


3. Жилищно-коммунальное
хозяйство


5008


243


4,9


05 01


3.1. Жилищное хозяйство


3033


0


0,0


05 02


3.2. Коммунальное хозяйство


1975


243


12,3


06 00


4. Охрана окружающей среды


380


0


0,0


06 02


4.1. Охрана растительных
и
животных видов и среды их
обитания


380


0


0,0


07 00


5. Образование


117948


23761


20,1


07 01


5.1. Дошкольное образование


24590


4706


19,1





В том числе














5.1.1. Расходы, осуществляемые
за
счет субвенции на исполнение
отдельных
государственных
полномочий по воспитанию и
обучению
детей-инвалидов в
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждениях


152


16


10,5





5.1.2. Расходы на выплату за
счет
субвенции компенсации части
родительской платы за
содержание
ребенка в государственных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу
дошкольного
образования


818


0


0,0


07 02


5.2. Общее образование


89167


18102


20,3





В том числе














5.2.1. Расходы, осуществляемые
за
счет субвенции на обеспечение
образовательного
процесса


67150


11840


17,6





5.2.2. Расходы, осуществляемые
за
счет субвенции на выплату
вознаграждения за
выполнение
функций классного руководителя
педагогическим
работникам
муниципальных общеобразовательных
учреждений


2922


410


14,0





5.2.3. Расходы, осуществляемые
за
счет субвенции на исполнение
отдельных
государственных
полномочий по социальной
поддержке
и социальному
обслуживанию детей-сирот и
детей,
оставшихся без попечения
родителей,
находящихся на
воспитании в приемных семьях


365


0


0,0


07 07


5.3. Молодежная политика
и
оздоровление детей


78


0


0,0


07 09


5.4. Другие вопросы в области

образования


4113


953


23,2





5.4.1. Расходы, осуществляемые
за
счет субвенции на доплату молодым
специалистам,
работающим в
учреждениях здравоохранения


287


68


23,7


08 00


6. Культура, кинематография
и
средства массовой информации


16255


2977


18,3


08 01


6.1. Культура


14565


2552


17,5


08 04


6.2. Периодическая печать
и
издательство


1200


300


25,0





В том числе














6.2.1. Расходы за счет
субсидии
бюджетам муниципальных районов и
городских
округов Нижегородской
области на оказание
частичной
финансовой поддержки районных
средств массовой
информации


480


120


25,0


08 06


6.3. Другие вопросы в
области
культуры, кинематографии, средств
массовой
информации


490


125


25,5


09 00


7. Здравоохранение и спорт


31257


6022


19,3


09 01


7.1. Здравоохранение


29649


5657


19,1





В том числе














7.1.1. Расходы за счет
субвенции
на исполнение отдельных
государственных
полномочий по
обеспечению полноценного питания
детям в
возрасте до трех лет, в
том числе через
специальные
пункты питания и магазины по
заключению
врачей


3266


384


11,8





7.1.2. Расходы за счет
субвенции
на денежные выплаты медицинскому
персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и

медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
муниципальных
учреждений здравоохранения


3674


406


11,1


09 02


7.2. Спорт и физическая
культура


418


122


29,2


09 04


7.3. Другие вопросы в области

здравоохранения и спорта


1190


242


20,3


10 00


8. Социальная политика


10257


1344


13,1


10 03


8.1. Социальное
обеспечение
населения


10257


1344


13,1





В том числе














8.1.1. Расходы за счет
субвенции
на предоставление гражданам
субсидий на
оплату жилого
помещения и коммунальных услуг


9835


1344


13,7


11 00


9. Межбюджетные трансферты


23434


5814


24,8


11 01


9.1. Финансовая помощь
бюджетам
других уровней


22909


5814


25,4





9.1.1. Дотации и субвенции


22812


5717


25,1





9.1.1.1. Дотация из
фонда
финансовой поддержки поселений за
счет областного
фонда компенсаций


1874


468


25,0





9.1.1.2. Дотация из
фонда
финансовой поддержки поселений за
счет собственных
средств
муниципального района


20938


5249


25,1





9.1.1.3. Средства,
передаваемые
для компенсации дополнительных
расходов,
возникших в результате
решений, принятых органами
власти
другого уровня


97


97


100,0


11 02


9.2. Субвенция на
осуществление
полномочий по первичному
воинскому
учету на территориях,
где отсутствуют
военные
комиссариаты


525


0


0,0





ВСЕГО РАСХОДОВ


243981


47104


19,3





в том числе














текущие расходы


233125


46031


19,7





капитальные расходы


8309


1073


12,9












Приложение 3


к решению


Земского собрания


Ардатовского района


от 26.04.2007 № 16




ИСПОЛНЕНИЕ


РАСХОДОВ ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА


АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА
I КВАРТАЛ 2007 Г.




(тыс. руб.)

















































































































п/п


Наименование объекта


План
финанси-
рования

капвло-
жений на
2007 год


Исполнено
за I
квартал


%
исполнения


1.


Строительство пристроя
к
лечебному корпусу
Мухтоловской
участковой
больницы


300


0


0


2.


Строительство
инфекционного
корпуса ЦРБ


200


35


17,5


3.


Проектные работы
по
реконструкции водопроводных
сетей заречной части
р.п.
Ардатов


300


0


0


4.


Проектные работы
по
реконструкции водопроводных
очистных сооружений в
р.п.
Мухтолово


200


0


0


5.


Проектные работы
на
строительство сетей
канализации и
очистных
сооружений к жилым домам по
ул. Клубная в р.п.
Мухтолово


200


0


0


6.


Строительство газопровода
с.
Туркуши


350


0


0


7.


Строительство газопровода
с.
Поляна


300


0


0


8.


Строительство газопровода
с.
Стексово


100


0


0


9.


Проектные работы
по
газоснабжению


616


129


20,9


10.


Газификация ул. Есенина
р.п.
Ардатов


121


11


9,1


11.


Газификация п. Крахмальный


390


0


0,0


12.


Проектно-сметная
документация
на строительство полигона для
ТБО р.п. Ардатов


242


242


100,0


13.


Проектные работы
по
реконструкции кинотеатра
"Прогресс"


180


0


0,0





Всего


3319


417


12,6












Приложение 4


к решению


Земского собрания


Ардатовского района


от 26.04.2007 № 16




ИСПОЛНЕНИЕ


РАСХОДОВ ИЗ ФОНДА ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ


ЗА I КВАРТАЛ 2007 Г.




(тыс. руб.)

































































































































Наименование поселений


Дотация из
фонда

финансовой
поддержки
поселений
на 2007 г.


Исполнено
на
01.04.2007


%
исполнения


1.


Ардатовское г.п.


3548


872


25


2.


Мухтоловское г.п.


3491


911


26


3.


Каркалейская с/а


678


170


25


4.


Кужендеевская с/а


970


242


25


5.


Котовская с/а


898


225


25


6.


Кругловская с/а


1245


310


25


7.


Журелейская с/а


975


244


25


8.


Личадеевская с/а


2209


552


25


9.


Михеевская с/а


1264


316


25


10.


Саконская с/а


1855


463


25


11.


Стексовская с/а


2160


533


25


12.


Надежинская с/а


1205


301


25


13.


Хрипуновская с/а


1189


297


25


14.


Чув.-Майданская с/а


1125


281


25




















Всего


22812


5717


25












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru