Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства
Нижегородской области от 29.12.2007 № 531


(ред. от 30.07.2008)


"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 - 2012 ГОДАХ"


Официальная публикация в СМИ:


В данном виде документ опубликован
не был.


Первоначальный текст документа
опубликован в изданиях


"Нижегородские новости", N
51(3943), 20.03.2008


["Правовая среда", N
21(904), 20.03.2008] (постановление, программа, приложение 1
(начало)),


"Нижегородские новости", N
58(3950), 29.03.2008


["Правовая среда", N
24(907), 29.03.2008] (приложение 1 (окончание), приложение 2, список
используемых сокращений).


Информацию о публикации документов,
создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.





Первоначальный
текст документа получен из Эталонного банка данных правовой
информации Губернатора и Правительства Нижегородской области.



Программа, утвержденная данным
документом, вступает в действие после включения расходов на
реализацию Программы в Закон Нижегородской области от 18 октября
2007 года № 142-З "Об областном бюджете на 2008 год".






ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 29 декабря 2007 г. № 531




ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ


В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 -
2012 ГОДАХ"




(в ред. постановления
Правительства Нижегородской области


от 30.07.2008 № 314)




В соответствии с
пунктом 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 15
ноября 2005 года, утвержденного Президентом Российской Федерации 5
декабря 2005 года № ПР-2012, в целях реализации государственной
политики в области обеспечения безопасности дорожного движения,
направленной на снижение аварийности и тяжести последствий от
дорожно-транспортных происшествий, Правительство Нижегородской
области постановляет:


1. Утвердить прилагаемую областную
целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в
Нижегородской области в 2008 - 2012 годах" (далее - Программа).


2. Областная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской
области в 2008 - 2012 годах" вступает в действие после включения
расходов на реализацию Программы в Закон Нижегородской области от 18
октября 2007 года № 142-З "Об областном бюджете на 2008 год".


3. Департаменту транспорта
Нижегородской области представить в министерство финансов
Нижегородской области предложения по определению источников
финансирования Программы по обязательствам областного бюджета без
увеличения его дефицита.


4. Министерству финансов
Нижегородской области:


4.1. С учетом представленных
департаментом транспорта Нижегородской области предложений об
источниках финансирования Программы либо при поступлении
дополнительных доходов в областной бюджет внести в Правительство
Нижегородской области предложения по уточнению Закона Нижегородской
области от 18 октября 2007 года № 142-З "Об областном бюджете на
2008 год".


4.2. При формировании проектов
областного бюджета на 2009 - 2012 годы предусматривать необходимые
финансовые средства на реализацию Программы с уточнением объемов ее
финансирования исходя из возможностей доходной части областного
бюджета.


5. Министерству государственного
имущества и земельных ресурсов Нижегородской области в установленном
порядке внести в Реестр имущества государственной собственности
области движимое и недвижимое имущество, приобретенное за счет
средств областного бюджета в рамках реализации Программы.


6. Рекомендовать органам местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области разработать муниципальные программы по
повышению безопасности дорожного движения на 2008 - 2012 годы.


7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя
Председателя Правительства Нижегородской области по
жилищно-коммунальному хозяйству и охране окружающей среды А.В.
Крючкова.




Губернатор области


В.П.ШАНЦЕВ












Утверждена


постановлением


Правительства области


от 29.12.2007 № 531




ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА


"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ


В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 -
2012 ГОДАХ"




(в ред. постановления
Правительства Нижегородской области


от 30.07.2008 № 314)




1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ





Наименование
Областная целевая программа "Повышение

Программы безопасности
дорожного движения в Нижегородской

области в
2008 - 2012 годах" (далее - Программа)



Основание -
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N

разработки 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения";

Программы -
федеральная целевая программа "Повышение

безопасности
дорожного движения в 2006 - 2012

годах",
утвержденная постановлением

Правительства
Российской Федерации от 20 февраля

2006 года N
100;

- Перечень
поручений Президента Российской

Федерации
по итогам заседания президиума

Государственного
совета Российской Федерации 15

ноября 2005
года, утвержденный Президентом

Российской
Федерации 5 декабря 2005 года

№ ПР-2012



Государственный
Департамент транспорта Нижегородской области

заказчик -

координатор

Программы



Государственные -
министерство образования Нижегородской

заказчики области;

Программы -
министерство здравоохранения Нижегородской

области;

- Главное
управление внутренних дел по

Нижегородской
области (по согласованию);

-
государственное учреждение "Главное управление

автомобильных
дорог Нижегородской области" (по

согласованию);

-
федеральное государственное учреждение

"Управление
автомобильной магистрали Москва -

Нижний
Новгород" (по согласованию);

-
федеральное государственное учреждение

"Управление
автомобильной магистрали Нижний

Новгород -
Уфа" (по согласованию);

-
администрация города Нижнего Новгорода (по

согласованию);

- органы
местного самоуправления муниципальных

районов и
городских округов Нижегородской

области (по
согласованию)



Основные -
департамент транспорта Нижегородской области;

разработчики -
министерство образования Нижегородской

Программы области;

-
министерство здравоохранения Нижегородской

области;

-
управление Государственной инспекции

безопасности
дорожного движения Главного

управления
внутренних дел по Нижегородской

области (по
согласованию);

-
Приволжское управление Государственного

автодорожного
надзора Федеральной службы по

надзору в
сфере транспорта (по согласованию);

-
государственное учреждение "Главное управление

автомобильных
дорог Нижегородской области" (по

согласованию);

-
государственное предприятие Нижегородской

области
"Нижегородпассажиравтотранс" (по

согласованию);

-
федеральное государственное учреждение

"Нижегородский
учебно-производственный комбинат

автомобильного
транспорта" (по согласованию)



Основные цели
Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан

Программы и их
имущества, повышение гарантий их законных

прав на
безопасные условия движения на

автомобильных
дорогах Нижегородской области



Основные задачи -
совершенствование системы управления

Программы обеспечением
безопасности дорожного движения;

-
предупреждение опасного поведения водителей

автотранспортных
средств;

-
формирование общественного мнения по проблеме

безопасности
дорожного движения;

-
предупреждение детского дорожно-транспортного

травматизма;

-
совершенствование системы оказания экстренной

медицинской
помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных
происшествиях;

-
совершенствование контрольно-надзорной

деятельности
соответствующих органов в области

обеспечения
безопасности дорожного движения;

- выявление
и устранение участков концентрации

дорожно-транспортных
происшествий;

-
обеспечение безопасности дорожного движения на

железнодорожных
переездах;

- повышение
уровня технического обеспечения

мероприятий
по безопасности дорожного движения



Сроки 2008 -
2012 годы

реализации

Программы



Исполнители -
департамент транспорта Нижегородской области;

основных -
министерство образования Нижегородской

мероприятий области;

Программы -
министерство здравоохранения Нижегородской

области;

- Главное
управление внутренних дел по

Нижегородской
области (по согласованию);

-
управление Государственной инспекции

безопасности
дорожного движения Главного

управления
внутренних дел по Нижегородской

области (по
согласованию);

-
Приволжское управление Государственного

автодорожного
надзора Федеральной службы по

надзору в
сфере транспорта (по согласованию);

-
администрация города Нижнего Новгорода (по

согласованию);

-
государственное учреждение "Главное управление

автомобильных
дорог Нижегородской области" (по

согласованию);

-
государственное предприятие Нижегородской

области
"Нижегородпассажиравтотранс" (по

согласованию);

-
федеральное государственное учреждение

"Управление
автомобильной магистрали Москва -

Нижний
Новгород" (по согласованию);

-
федеральное государственное учреждение

"Управление
автомобильной магистрали Нижний

Новгород -
Уфа" (по согласованию);

-
федеральное государственное учреждение

"Нижегородский
учебно-производственный комбинат

автомобильного
транспорта" (по согласованию);

- филиал
Ассоциации международных автомобильных

перевозчиков
по Приволжскому федеральному округу

(по
согласованию);

-
Горьковская железная дорога - филиал ОАО

"Российские
железные дороги" (по согласованию)




ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ


ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ




┌───────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐


Наименование │
Источники │ Объемы финансирования по годам
реализации, тыс. рублей │


государственных│
финансирования
├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┤


заказчиков │
│ 2008 │ 2009 │ 2010 │
2011 │ 2012 │ Всего за │


│ │ │ │
│ │ │ │
период │


│ │ │ │
│ │ │ │
реализации │


│ │ │ │
│ │ │ │
Программы │


├───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


1. Департамент│Всего,
в т.ч.: │ 2 085 │ 2 102 │ 2 144 │
2 174 │ 2 216 │ 10 721 │


транспорта
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


Нижегородской
│Областной бюджет,│ 36 │ 36 │
38 │ 38 │ 40 │ 188 │


области │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ 36 │ 36 │ 38 │
38 │ 40 │ 188 │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Местный
бюджет, в│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │бюджет,
в т.ч.:│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
источники,│ 2 049 │ 2 066 │ 2 106 │
2 136 │ 2 176 │ 10 533 │


│ │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ 2 049 │ 2 066 │ 2 106 │
2 136 │ 2 176 │ 10 533 │


├───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2. Главное│Всего,
в т.ч.: │ 92 104,28 │ 45 527,35 │ 19 142,65 │
14 957,7 │ 14 960,7 │ 186 692,68 │


управление
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


внутренних
дел│Областной бюджет,│ 37 984,52 │ 14 263,05 │
11 093,65 │ 9 124,7 │ 9 594,7 │ 82 060,62 │


по │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


Нижегородской │кап.
вложения │ 34 621,1 │ 11 348,350│ 7 863,95 │
5 575,000│ 5 725,000│ 65 133,400│


области │прочие
расходы │ 3 363,420│ 2 914,7 │ 3 229,7 │
3 549,7 │ 3 469,7 │ 16 927,22 │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Местный
бюджет, в│ 6 120 │ 1 050 │ 1 050 │
- │ - │ 8 220 │


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 6 120 │ 1 050 │ 1 050 │
- │ - │ 8 220 │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ 16 919,760│ 16 894,300│ 6 999,000│ 5
833,000│ 5 366,000│ 51 612,060│


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 16 919,760│ 16 894,300│ 6 999,000│
5 833,000│ 5 366,000│ 51 612,060│


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
источники,│ 31 080,000│ 13 320,000│ - │
- │ - │ 44 400,000│


│ │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ 31 080,000│ 13 320,000│ - │
- │ - │ 44 400,000│


├───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


3. Министерство│Всего,
в т.ч.: │ - │ 350,000│ 373,000│
375,000│ 375,000│ 1 473,000│


образования
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


Нижегородской
│Областной бюджет,│ - │ 350,000│
373,000│ 375,000│ 375,000│ 1 473,000│


области │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ 350,000│ 373,000│
375,000│ 375,000│ 1 473,000│



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Местный
бюджет, в│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │бюджет,
в т.ч.:│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
источники,│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


├───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4. Министерство│Всего,
в т.ч.: │ 16 570,000│ 9 910,000│ 5 510,000│
5 510,000│ 5 510,000│ 43 010,00 │


здравоохранения├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


Нижегородской
│Областной бюджет,│ 16 570,000│ 9 910,000│
5 510,000│ 5 510,000│ 5 510,000│ 43 010,00 │


области │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ 16 570,000│ 9 910,000│ 5 510,000│
5 510,000│ 5 510,000│ 43 010,00 │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Местный
бюджет, в│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
источники,│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


├───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


5. │Всего,
в т.ч.: │ 21 540 │ 23 500 │ 25 300 │
27 100 │ 29 030 │ 126 470 │


Государственное├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


учреждение
│Областной бюджет,│ 21 540 │ 23 500 │
25 300 │ 27 100 │ 29 030 │ 126 470 │


"Главное │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


управление │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


автомобильных │прочие
расходы │ 21 540 │ 23 500 │ 25 300 │
27 100 │ 29 030 │ 126 470 │


дорог
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


Нижегородской │Местный
бюджет, в│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


области" <*>
│т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
источники,│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


├───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


6. Федеральное│Всего,
в т.ч.: │ 45 610,000│ 43 160,000│170 200,000│177
000,000│ 42 000,000│ 477 970,00 │


государственное├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


учреждение
│Областной бюджет,│ - │ - │
- │ - │ - │ - │


"Управление │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


автомобильной │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


магистрали │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


Москва -
Нижний├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


Новгород"
│Местный бюджет, в│ - │ - │
- │ - │ - │ - │


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ 45 610,000│ 43 160,000│170 200,000│177
000,000│ 42 000,000│ 477 970,00 │


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 3 610,000│ 1 160,000│128
200,000│135 000,000│ - │ 267 970,00 │


│ │прочие
расходы │ 42 000,000│ 42 000,000│ 42 000,000│
42 000,000│ 42 000,000│ 210 000,00 │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
источники,│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


├───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7. Федеральное│Всего,
в т.ч.: │ 17 133,176│ 8 302,000│ 51 523,900│
9 684,000│ 10 458,000│ 97 101,076│


государственное├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


учреждение
│Областной бюджет,│ - │ - │
- │ - │ - │ - │


"Управление │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


автомобильной │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


магистрали │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


Нижний
Новгород├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


- Уфа"
│Местный бюджет, в│ - │ - │
- │ - │ - │ - │


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ 17 133,176│ 8 302,000│ 51 523,900│ 9
684,000│ 10 458,000│ 97 101,076│


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ 42 557,900│
- │ - │ 42 557,900│


│ │прочие
расходы │ 17 133,176│ 8 302,000│ 8 966,000│
9 684,000│ 10 458,000│ 54 543,176│



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
источники,│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


├───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


8. │Всего,
в т.ч.: │ 11 343,570│ 7 272,500│ 7 272,500│
- │ - │ 25 888,570│


Администрация
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


города
Нижнего│Областной бюджет,│ - │ - │
- │ - │ - │ - │


Новгорода │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Местный
бюджет, в│ 7 532,500│ 7 272,500│ 7 272,500│
- │ - │ 22 077,500│


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 7 142,500│ 7 142,500│ 7 142,500│
- │ - │ 21 427,500│


│ │прочие
расходы │ 390,000│ 130,000│ 130,000│
- │ - │ 650,000│



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ 3 811,070│ - │ - │
- │ - │ 3 811,070│


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 3 811,070│ - │ - │
- │ - │ 3 811,070│


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
источники,│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


├───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9. Органы│Всего,
в т.ч.: │ 21 252,200│ 153,200│ 153,200│
153,200│ 153,200│ 21 865,000│


местного
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


самоуправления
│Областной бюджет,│ - │ - │
- │ - │ - │ - │


муниципальных │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


районов и│кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


городских │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


округов
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


Нижегородской │Местный
бюджет, в│ 21 252,200│ 153,200│ 153,200│
153,200│ 153,200│ 21 865,000│


области │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 20 486,200│ - │ - │
- │ - │ 20 486,200│


│ │прочие
расходы │ 766,000│ 153,200│ 153,200│
153,200│ 153,200│ 1 378,800│



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
источники,│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


├───────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


Итого по│Всего,
в т.ч.: │264 438,226│140 277,050│281 619,250│236
953,900│104 702,900│1 027 591,326│


Программе
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Областной
бюджет,│ 76 130,520│ 48 059,050│ 42 314,650│
42 147,700│ 44 549,700│ 253 201,620│


│ │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ 34 621,100│ 11 348,350│ 7 863,950│
5 575,000│ 5 725,000│ 65 133,4 │


│ │прочие
расходы │ 41 509,42 │ 36 710,700│ 34 450,700│
36 572,7 │ 38 824,700│ 188 068,220│



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Местный
бюджет, в│ 34 904,700│ 8 475,700│ 8 475,700│
153,200│ 153,200│ 52 162,500│


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 33 748,700│ 8 192,500│ 8 192,500│
- │ - │ 50 133,700│


│ │прочие
расходы │ 1 156,000│ 283,200│ 283,200│
153,200│ 153,200│ 2 028,800│



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ 83 474,006│ 68 356,300│228 722,900│192
517,000│ 57 824,000│ 630 494,206│


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 24 340,830│ 18 054,300│177
756,900│140 833,000│ 5 366,000│ 365 951,030│


│ │прочие
расходы │ 59 133,176│ 50 302,000│ 50 966,000│
51 684,000│ 52 458,000│ 264 543,176│



├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
источники,│ 69 929,000│ 15 386,000│ 2 106,000│
2 136,000│ 2 176,000│ 91 733,000│


│ │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ 36 800,000│ - │ - │
- │ - │ 36 800,000│


│ │прочие
расходы │ 33 129,000│ 15 386,000│ 2 106,000│
2 136,000│ 2 176,000│ 54 933,000│


└───────────────┴─────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘






--------------------------------


<*> Финансирование мероприятий
Программы, государственным заказчиком которых является
государственное учреждение "Главное управление автомобильных
дорог Нижегородской области", осуществляется за счет средств,
предусмотренных на реализацию областной целевой программы "Содержание
и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на
них", выделение средств областного бюджета на указанные
мероприятия в рамках настоящей Программы не предполагается.


В направляемых в министерство
экономики Нижегородской области бюджетных заявках на финансирование
из областного бюджета Программы на соответствующий финансовый год
средства, необходимые для реализации мероприятий Программы,
ответственным исполнителем которых является государственное
учреждение "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской
области", не указываются.




Примечание: в
итоговой сумме учтены средства, направляемые на реализацию
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на
железнодорожных переездах Горьковской железной дорогой - филиалом ОАО
"Российские железные дороги".


Объемы средств федерального бюджета,
которые предполагается направить на реализацию мероприятий Программы,
являются ориентировочными и подлежат уточнению после принятия
федерального бюджета на соответствующий год.





Система
Контроль за ходом реализации Программы

организации
осуществляет Правительство Нижегородской

контроля за области

исполнением

Программы



Индикаторы
Снижение (по сравнению с 2006 годом):

достижения целей -
количества дорожно-транспортных происшествий

Программы на 10 тыс.
единиц транспортных средств на 10%;

-
количества пострадавших в результате

дорожно-транспортных
происшествий на 100 тыс.

жителей на
10%;

- тяжести
последствий дорожно-транспортных

происшествий
на 15%;

-
количества погибших в результате

дорожно-транспортных
происшествий на 30%




2. СОДЕРЖАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ




Аварийность на
дорогах Нижегородской области является одной из важных
социально-экономических проблем.


За последние 7 лет (с 2000 по 2006
год) в Нижегородской области произошло 31538 дорожно-транспортных
происшествий (далее - ДТП), в которых погибли 5715 и получили ранения
34495 человек.


Анализ динамики основных показателей
аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного
травматизма в течение ряда лет имеет тенденцию к росту.


К основным факторам, определяющим
причины высокого уровня аварийности, следует отнести:


- недостатки системы государственного
управления, регулирования и контроля деятельности по безопасности
дорожного движения (далее - БДД);


- массовое пренебрежение требованиями
БДД со стороны участников дорожного движения;


- недостаточная поддержка со стороны
общества мероприятий, направленных на обеспечение БДД;


- низкое качество подготовки
водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;


- недостатки технического обеспечения
мероприятий БДД, в первую очередь несоответствие технического уровня
улично-дорожной сети, транспортных средств, технических средств
организации дорожного движения современным требованиям;


- несвоевременность обнаружения ДТП и
оказания медицинской помощи пострадавшим.


Сохраняющаяся сложная обстановка с
аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей
мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от
общественного транспорта к личному.


Определяющее влияние на аварийность
оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим
лицам. Удельный вес ДТП с участием указанных лиц в течение последних
7 лет устойчиво превышает 75 процентов от всех ДТП, связанных с
несоблюдением водителями требований БДД.


Одним из факторов, оказывающих
наиболее сильное влияние на состояние БДД, является уровень
автомобилизации. За последние 7 лет число автомототранспортных
средств, зарегистрированных в Нижегородской области, увеличилось
почти на 63 тысячи единиц и составило на 1 января 2007 года 876049
единиц. В том числе в 2006 году общее число автомототранспортных
средств увеличилось на 16964 единицы (для сравнения: в 2005 году парк
автомототранспортных средств в Нижегородской области увеличился на
9874 единицы).


При этом наблюдается увеличение
диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом
протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные
транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с
критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность
совершения ДТП резко повышается. В 2006 году наибольшее количество
мест концентрации ДТП отмечено на автодорогах Москва - Казань (33),
Иваново - Нижний Новгород (7) и Нижний Новгород - Киров (6).


Значительно перегружены основные
магистрали города Нижнего Новгорода и области, периодически возникают
задержки в движении транспорта.


Ежегодно увеличивается поток
транзитных транспортных средств, следующих по дорогам Нижегородской
области в другие субъекты Российской Федерации.


Для сложившейся ситуации характерны
высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе
высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма,
недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и
грузов.


В целях снижения негативных
последствий автомобилизации, сокращения аварийности на автодорогах
области постановлением Правительства Нижегородской области от 31
марта 2006 года № 104 утверждена областная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской
области на 2006 - 2007 годы".


Соответствующие программы по
обеспечению безопасности дорожного движения приняты органами местного
самоуправления всех муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области.


Также в Нижегородской области
реализуются мероприятия федеральной целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20
февраля 2006 года № 100. В 2007 году на их выполнение за счет средств
федерального бюджета запланировано направить 41,9 млн рублей.


В 2006 году в Нижегородской области
зарегистрировано 5429 ДТП, при которых 815 человек погибли и 6793
получили ранения. По сравнению с 2005 годом количество ДТП возросло
на 292 происшествия (+5,7%), число погибших уменьшилось на 57 человек
(-6,5%), число раненых увеличилось на 623 человека (+10,1%).


Тяжесть последствий ДТП в
Нижегородской области в 2006 году снизилась по сравнению с 2005 годом
на 13,7% и составила 10,7 погибшего на 100 пострадавших (в 2005 году
этот показатель был равен 12,4).


Относительные показатели аварийности
соответствуют средним по России. В 2006 году количество ДТП на 10000
зарегистрированных транспортных средств в Нижегородской области
составило 65 (среднее по России - 65), количество пострадавших в ДТП
- 223 человека (среднее по России - 222 человека).


Анализ структуры дорожно-транспортной
аварийности в Нижегородской области за 2006 год позволяет сделать
следующие выводы.


Наиболее часто встречающимися видами
ДТП в 2006 году были наезды на пешеходов (42,2% от общего числа ДТП)
и столкновения транспортных средств (31,3% от общего числа ДТП).


Из всех ДТП, зарегистрированных на
территории Нижегородской области в течение 2006 года, 4257 ДТП (78,4%
от общего числа) произошли из-за нарушений водителями механических
транспортных средств Правил дорожного движения Российской Федерации
(далее - ПДД). Количество погибших в этих ДТП составило 646 человек
(79,26% от общего числа погибших в ДТП), количество получивших
ранения - 5718 человек (84,17% от общего числа раненых в ДТП).


При этом 83% аварий, совершенных по
вине водителей механических транспортных средств, произошли по вине
водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам.


Среди самых распространенных
нарушений ПДД, приведших к ДТП в 2006 году, отмечены следующие:


- управление транспортным средством
без права управления (674 ДТП);


- несоблюдение очередности проезда
(507 ДТП);


- выезд на встречную полосу движения
(467 ДТП);


- управление транспортным средством в
нетрезвом состоянии (354 ДТП);


- неправильный выбор дистанции (272
ДТП);


- несоответствие скорости движения
конкретным условиям (49 ДТП).


За 2006 год в Нижегородской области
зарегистрировано 1160 ДТП, совершению которых сопутствовали
неудовлетворительные дорожные условия (21,3% от общего количества
ДТП). В этих ДТП погибли 177 человек и 1433 человека получили
ранения.


Среди неудовлетворительных дорожных
условий, сопутствующих совершению ДТП, за указанный период наиболее
часто встречающимися были следующие: низкие сцепные качества покрытия
(376 ДТП), отсутствие ограждений (176 ДТП), недостаточное освещение
(170 ДТП), несоответствие параметров дороги ее категории (83 ДТП),
отсутствие горизонтальной разметки (74 ДТП).


За 2006 год в Нижегородской области
зарегистрировано 354 ДТП, совершенных водителями, находящимися в
состоянии опьянения (8,3% от общего числа ДТП, совершенных по вине
водителей), в которых 47 человек погибли и 537 получили ранения.


В течение 2006 года в Нижегородской
области зарегистрировано 532 ДТП с детским травматизмом, в которых 24
ребенка погибли и 548 получили ранения. При этом 46% от всех ДТП с
детским травматизмом произошли из-за неправильного поведения на
дороге самих детей и подростков. Наиболее частыми нарушениями со
стороны несовершеннолетних были: переход проезжей части в
неустановленном месте, переход проезжей части перед близко идущим
транспортом, неожиданный выход из-за транспорта и сооружений.


Из всех ДТП, зарегистрированных на
территории Нижегородской области в течение 2006 года, 1823 ДТП
произошли в городе Нижнем Новгороде (33,6% от общего числа). В этих
ДТП погибли 123 человека и получили ранения 2272 человека.


В 2007 году обстановка с аварийностью
в Нижегородской области осложнилась.


За 8 месяцев 2007 года на территории
Нижегородской области зарегистрировано 3865 ДТП, при которых 575
человек погибли и 4976 человек получили ранения.


По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество ДТП возросло на 687 происшествий (+21,6%),
число погибших возросло на 97 человек (+20,8%), число раненых
возросло на 974 человека (+24,3%).


В сложившейся ситуации проблема
повышения безопасности дорожного движения в Нижегородской области
является одной из важнейших проблем, решение которых должно
рассматриваться в качестве основных социально-экономических задач по
сохранению жизни и здоровья людей.


Реализация Программы позволит
достигнуть к 2012 году в Нижегородской области снижения показателей
аварийности на 10 - 30% по сравнению с 2006 годом.




3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ




Целями Программы
являются обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их
имущества, повышение гарантий и их законных прав на безопасные
условия движения на автомобильных дорогах Нижегородской области.


Условиями достижения целей Программы
является решение следующих задач:


- совершенствование системы
управления обеспечением безопасности дорожного движения;


- предупреждение опасного поведения
водителей автотранспортных средств;


- формирование общественного мнения
по проблеме безопасности дорожного движения;


- предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма;


- совершенствование системы оказания
экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях;


- совершенствование
контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области
обеспечения безопасности дорожного движения;


- выявление и устранение участков
концентрации дорожно-транспортных происшествий;


- обеспечение безопасности дорожного
движения на железнодорожных переездах;


- повышение уровня технического
обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения.




4. СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ




Реализация Программы
намечена на 2008 - 2012 годы. Программа выполняется в 1 этап.




5. УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ




Механизм реализации
Программы основывается на принципах разграничения полномочий и
ответственности участников Программы. По всем мероприятиям Программы
определены ответственные исполнители и при необходимости источники и
соответствующие объемы финансирования.


Координацию деятельности исполнителей
мероприятий Программы осуществляет комиссия по обеспечению
безопасности дорожного движения при Правительстве Нижегородской
области.




6. СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ




Цель Программы
предполагается достичь за счет реализации комплекса взаимосвязанных
мероприятий.


Для решения задачи совершенствования
системы управления обеспечением безопасности дорожного движения
запланирована реализация мероприятий, направленных на повышение
эффективности областного уровня управления безопасностью дорожного
движения.


Мероприятия предполагают
совершенствование вертикальной и горизонтальной структур управления
БДД на областном уровне, что позволит повысить управляемость
системой, определить функции и полномочия каждой структуры.


Запланировано проведение мониторинга
хода выполнения Программы.


Для решения задачи предупреждения
опасного поведения водителей автотранспортных средств запланировано
выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня
подготовки водительского состава, повышение профессионального
мастерства водителей пассажирского и грузового автотранспорта,
снижение вероятности возникновения ДТП из-за нарушений скоростного
режима, укрепление дорожно-транспортной дисциплины водителей
автотранспортных средств.


Для решения задачи формирования
общественного мнения по проблеме БДД предусмотрено осуществление
комплекса мер, направленных на формирование безопасного поведения
участников дорожного движения, в том числе: организация радио- и
телевизионных курсов по обучению населения ПДД, разъяснение правовых
вопросов дорожного движения, организация регулярных радио- и
телепередач рекламного и информационно-пропагандистского характера по
вопросам БДД, выступления руководителей и специалистов с разъяснением
состояния БДД и мер, направленных на снижение аварийности.


Предполагаются организация и
проведение с использованием средств массовой информации специальных
пропагандистских кампаний по формированию общественного мнения о
необходимости соблюдения ПДД.


Эти кампании будут координироваться с
деятельностью контрольно-надзорных органов и подкрепляться
осуществлением целенаправленного контроля за поведением участников
дорожного движения.


Осуществление этих мер обеспечит
привлечение внимания населения к проблеме БДД, общественную поддержку
проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного
поведения у участников дорожного движения.


Для решения задачи предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма предусматривается
осуществление комплекса мер, направленных на разработку и внедрение
новых, более эффективных форм и методов обучения и воспитания
транспортной культуры у детей и подростков, обеспечивающих активное,
творческое овладение ими знаниями и навыками безопасного поведения на
дорогах и улицах.


Запланированы проведения выставки
детских рисунков "Безопасное поведение на дорогах",
областного смотра-конкурса агитбригад юных инспекторов движения,
детских соревнований "Безопасное колесо", "Дорога
глазами детей", конкурсной программы для детей и подростков
"Красный, желтый, зеленый".


Для решения задачи совершенствования
системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП
запланирована реализация комплекса мер, направленных на сокращение
времени прибытия на место ДТП служб, участвующих в ликвидации их
последствий, повышение эффективности оказания экстренной медицинской
помощи пострадавшим в ДТП.


Для решения задачи совершенствования
контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области
обеспечения БДД предусматривается осуществление комплекса мер,
направленных на снижение аварийности за счет повышения эффективности
контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов.


Запланирована реализация мероприятий,
направленных на:


- обеспечение допуска к осуществлению
перевозок пассажиров только операторов, обеспечивающих соблюдение
требований БДД;


- снижение уровня риска возникновения
ДТП с участием автотранспорта, осуществляющего регулярные перевозки
пассажиров по маршрутам;


- снижение аварийности за счет
профилактики правонарушений на автотранспорте;


- снижение риска возникновения ДТП по
вине водителей, находящихся в состоянии опьянения.


Для решения задачи выявления и
устранения участков концентрации ДТП запланировано выполнение
комплекса мер, направленных на снижение уровня риска возникновения
ДТП, обусловленных дорожными факторами.


Средством достижения поставленной
цели является осуществление мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах, включающих комплексы мер
по ликвидации и профилактике возникновения опасных участков дорог.


Деятельность по данному направлению
предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и
пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП,
увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение
инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП.


Основным принципом при разработке
проектов по конкретным дорогам должен стать принцип выравнивания
скоростных режимов на отдельных участках дороги и обеспечения
равномерных условий движения транспортных средств на всем ее
протяжении.


Для решения задачи обеспечения БДД на
железнодорожных переездах предусматривается осуществление комплекса
мер, направленных на недопущение возникновения ДТП на железнодорожных
переездах.


Для решения задачи повышения уровня
технического обеспечения мероприятий по БДД предусматривается
осуществление комплекса мер, направленных на снижение уровня
аварийности, за счет оснащения подразделений управления
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного
управления внутренних дел по Нижегородской области современными
техническими средствами.


Запланирована реализация мероприятий,
направленных на обеспечение соответствия современным требованиям
уровня оснащенности организаций, работающих в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения, техническими средствами, в частности
средствами контроля и диагностики.


Программа предусматривает внедрение
нового диагностического оборудования, оснащение подразделений
Главного управления внутренних дел по Нижегородской области
передовыми автоматизированными информационными управляющими
системами.


Мероприятия, реализуемые в рамках
Программы, приведены в приложении 1 к Программе.


При разработке Программы учтены
положения федеральной целевой программы "Повышение безопасности
дорожного движения в 2006 - 2012 годах", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006
года № 100, а также опыт и результаты реализации мероприятий
областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного
движения в Нижегородской области на 2006 - 2007 годы",
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31
марта 2006 года № 104.


Настоящая Программа предусматривает
дальнейшее развитие наиболее важных и эффективных направлений
деятельности по повышению БДД.


Программа является одним из важнейших
направлений реализуемого в Нижегородской области комплекса мер по
совершенствованию государственной системы профилактики
правонарушений.




СИСТЕМА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ


БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ




Мероприятия,
направленные на повышение БДД, не ограничиваются рамками настоящей
Программы и запланированы к реализации рядом других областных и
муниципальных программ и иных нормативных правовых актов, в числе
которых:


- областная целевая программа
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в
Нижегородской области" на 2006 - 2010 годы, утвержденная
постановлением Правительства Нижегородской области от 7 апреля 2006
года № 115;


- областная целевая программа
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности Нижегородской области, и искусственных
сооружений на них", утверждаемая в установленном порядке на
соответствующий год;


- муниципальные программы по
повышению БДД, утверждаемые органами местного самоуправления
Нижегородской области.




7. РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ




┌───────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐


Наименование │
Источники │ Объемы финансирования по годам
реализации, тыс. рублей │


государственных│
финансирования
├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┤


заказчиков │
│ 2008 │ 2009 │ 2010
│ 2011 │ 2012 │ Всего за │


│ │ │ │
│ │ │ │
период │


│ │ │ │
│ │ │ │
реализации │


│ │ │ │
│ │ │ │
Программы │


├───────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


1. Департамент│Всего,
в т.ч.: │ 2 085 │ 2 102 │ 2 144 │
2 174 │ 2 216 │ 10 721 │


транспорта
├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


Нижегородской
│Областной бюджет, │ 36 │ 36 │
38 │ 38 │ 40 │ 188 │


области │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ 36 │ 36 │ 38 │
38 │ 40 │ 188 │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Местный
бюджет, в│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
│ 2 049 │ 2 066 │ 2 106 │
2 136 │ 2 176 │ 10 533 │


│ │источники,
в т.ч.:│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ 2 049 │ 2 066 │ 2 106 │
2 136 │ 2 176 │ 10 533 │


├───────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2. Главное│Всего,
в т.ч.: │ 92 104,28 │ 45 527,35 │ 19 142,65 │
14 957,7 │ 14 960,7 │ 186 692,68 │


управление
├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


внутренних
дел│Областной бюджет, │ 37 984,52 │ 14 263,05 │
11 093,65 │ 9 124,7 │ 9 594,7 │ 82 060,62 │


по │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


Нижегородской │кап.
вложения │ 34 621,1 │ 11 348,350│ 7 863,95 │
5 575,000│ 5 725,000│ 65 133,400│


области │прочие
расходы │ 3 363,420│ 2 914,7 │ 3 229,7 │
3 549,7 │ 3 469,7 │ 16 927,22 │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Местный
бюджет, в│ 6 120 │ 1 050 │ 1 050 │
- │ - │ 8 220 │


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 6 120 │ 1 050 │ 1 050 │
- │ - │ 8 220 │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ 16 919,760│ 16 894,300│ 6 999,000│
5 833,000│ 5 366,000│ 51 612,060│


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 16 919,760│ 16 894,300│ 6 999,000│
5 833,000│ 5 366,000│ 51 612,060│


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
│ 31 080,000│ 13 320,000│ - │
- │ - │ 44 400,000│


│ │источники,
в т.ч.:│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ 31 080,000│ 13 320,000│ - │
- │ - │ 44 400,000│


├───────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


3. Министерство│Всего,
в т.ч.: │ - │ 350,000│ 373,000│
375,000│ 375,000│ 1 473,000│


образования
├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


Нижегородской
│Областной бюджет, │ - │ 350,000│
373,000│ 375,000│ 375,000│ 1 473,000│


области │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ 350,000│ 373,000│
375,000│ 375,000│ 1 473,000│



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Местный
бюджет, в│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │источники,
в т.ч.:│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


├───────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4. Министерство│Всего,
в т.ч.: │ 16 570,000│ 9 910,000│ 5 510,000│
5 510,000│ 5 510,000│ 43 010,00 │


здравоохранения├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


Нижегородской
│Областной бюджет, │ 16 570,000│ 9 910,000│
5 510,000│ 5 510,000│ 5 510,000│ 43 010,00 │


области │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ 16 570,000│ 9 910,000│ 5 510,000│
5 510,000│ 5 510,000│ 43 010,00 │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Местный
бюджет, в│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │источники,
в т.ч.:│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


├───────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


5. │Всего,
в т.ч.: │ 21 540 │ 23 500 │ 25 300 │
27 100 │ 29 030 │ 126 470 │


Государственное├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


учреждение
│Областной бюджет, │ 21 540 │ 23 500 │
25 300 │ 27 100 │ 29 030 │ 126 470 │


"Главное │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


управление │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


автомобильных │прочие
расходы │ 21 540 │ 23 500 │ 25 300 │
27 100 │ 29 030 │ 126 470 │


дорог
├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


Нижегородской │Местный
бюджет, в│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


области" <*>
│т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │источники,
в т.ч.:│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


├───────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


6. Федеральное│Всего,
в т.ч.: │ 45 610,000│ 43 160,000│170 200,000│177
000,000│ 42 000,000│ 477 970,00 │


государственное├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


учреждение
│Областной бюджет, │ - │ - │
- │ - │ - │ - │


"Управление │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


автомобильной │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


магистрали │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


Москва -
Нижний├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


Новгород"
│Местный бюджет, в│ - │ - │
- │ - │ - │ - │


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ 45 610,000│ 43 160,000│170 200,000│177
000,000│ 42 000,000│ 477 970,00 │


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 3 610,000│ 1 160,000│128
200,000│135 000,000│ - │ 267 970,00 │


│ │прочие
расходы │ 42 000,000│ 42 000,000│ 42 000,000│
42 000,000│ 42 000,000│ 210 000,00 │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │источники,
в т.ч.:│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


├───────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7. Федеральное│Всего,
в т.ч.: │ 17 133,176│ 8 302,000│ 51 523,900│
9 684,000│ 10 458,000│ 97 101,076│


государственное├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


учреждение
│Областной бюджет, │ - │ - │
- │ - │ - │ - │


"Управление │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


автомобильной │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


магистрали │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


Нижний
Новгород├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


- Уфа"
│Местный бюджет, в│ - │ - │
- │ - │ - │ - │


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ 17 133,176│ 8 302,000│ 51 523,900│
9 684,000│ 10 458,000│ 97 101,076│


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ 42 557,900│
- │ - │ 42 557,900│


│ │прочие
расходы │ 17 133,176│ 8 302,000│ 8 966,000│
9 684,000│ 10 458,000│ 54 543,176│



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │источники,
в т.ч.:│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


├───────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


8. │Всего,
в т.ч.: │ 11 343,570│ 7 272,500│ 7 272,500│
- │ - │ 25 888,570│


Администрация
├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


города
Нижнего│Областной бюджет, │ - │ - │
- │ - │ - │ - │


Новгорода │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Местный
бюджет, в│ 7 532,500│ 7 272,500│ 7 272,500│
- │ - │ 22 077,500│


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 7 142,500│ 7 142,500│ 7 142,500│
- │ - │ 21 427,500│


│ │прочие
расходы │ 390,000│ 130,000│ 130,000│
- │ - │ 650,000│



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ 3 811,070│ - │ - │
- │ - │ 3 811,070│


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 3 811,070│ - │ - │
- │ - │ 3 811,070│


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │источники,
в т.ч.:│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


├───────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9. Органы│Всего,
в т.ч.: │ 21 252,200│ 153,200│ 153,200│
153,200│ 153,200│ 21 865,000│


местного
├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


самоуправления
│Областной бюджет, │ - │ - │
- │ - │ - │ - │


муниципальных │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


районов и│кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


городских │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


округов
├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


Нижегородской │Местный
бюджет, в│ 21 252,200│ 153,200│ 153,200│
153,200│ 153,200│ 21 865,000│


области │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 20 486,200│ - │ - │
- │ - │ 20 486,200│


│ │прочие
расходы │ 766,000│ 153,200│ 153,200│
153,200│ 153,200│ 1 378,800│



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
│ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │источники,
в т.ч.:│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


│ │прочие
расходы │ - │ - │ - │
- │ - │ - │


├───────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


Итого по│Всего,
в т.ч.: │264 438,226│140 277,050│281 619,250│236
953,900│104 702,900│1 027 591,326│


Программе
├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Областной
бюджет, │ 76 130,520│ 48 059,050│ 42 314,650│
42 147,700│ 44 549,700│ 253 201,620│


│ │в
т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │кап.
вложения │ 34 621,100│ 11 348,350│ 7 863,950│
5 575,000│ 5 725,000│ 65 133,4 │


│ │прочие
расходы │ 41 509,42 │ 36 710,700│ 34 450,700│
36 572,7 │ 38 824,700│ 188 068,220│



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Местный
бюджет, в│ 34 904,700│ 8 475,700│ 8 475,700│
153,200│ 153,200│ 52 162,500│


│ │т.ч.:
│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 33 748,700│ 8 192,500│ 8 192,500│
- │ - │ 50 133,700│


│ │прочие
расходы │ 1 156,000│ 283,200│ 283,200│
153,200│ 153,200│ 2 028,800│



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Федеральный
│ 83 474,006│ 68 356,300│228 722,900│192
517,000│ 57 824,000│ 630 494,206│


│ │бюджет,
в т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 24 340,830│ 18 054,300│177
756,900│140 833,000│ 5 366,000│ 365 951,030│


│ │прочие
расходы │ 59 133,176│ 50 302,000│ 50 966,000│
51 684,000│ 52 458,000│ 264 543,176│



├──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Прочие
│ 69 929,000│ 15 386,000│ 2 106,000│
2 136,000│ 2 176,000│ 91 733,000│


│ │источники,
в т.ч.:│ │ │ │
│ │ │


│ │кап.
вложения │ 36 800,000│ - │ - │
- │ - │ 36 800,000│


│ │прочие
расходы │ 33 129,000│ 15 386,000│ 2 106,000│
2 136,000│ 2 176,000│ 54 933,000│


└───────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘




--------------------------------


<*> Финансирование мероприятий
Программы, государственным заказчиком которых является
государственное учреждение "Главное управление автомобильных
дорог Нижегородской области", осуществляется за счет средств,
предусмотренных на реализацию областной целевой программы "Содержание
и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на
них", выделение средств областного бюджета на указанные
мероприятия в рамках настоящей Программы не предполагается.


В направляемых в министерство
экономики Нижегородской области бюджетных заявках на финансирование
из областного бюджета Программы на соответствующий финансовый год
средства, необходимые для реализации мероприятий Программы,
ответственным исполнителем которых является государственное
учреждение "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской
области", не указываются.




Примечание: в
итоговой сумме учтены средства, направляемые на реализацию
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на
железнодорожных переездах Горьковской железной дорогой - филиалом ОАО
"Российские железные дороги".


Объемы средств федерального бюджета,
которые предполагается направить на реализацию мероприятий Программы,
являются ориентировочными и подлежат уточнению после принятия
федерального бюджета на соответствующий год.


Внебюджетное финансирование
мероприятий Программы осуществляется за счет средств исполнителей, с
которыми заключены соответствующие соглашения.




ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


ПО ВЫПОЛНЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ




Кроме указанных
средств на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения планируется направить:


- 9,89 млн рублей в рамках
подпрограммы "Совершенствование и развитие службы медицины
катастроф Нижегородской области" областной целевой программы
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в
Нижегородской области" на 2006 - 2010 годы, утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 7 апреля 2006
года № 115.


Средства, выделяемые на выполнение
мероприятий, способствующих повышению безопасности дорожного
движения, реализуемых в рамках областной целевой программы
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности Нижегородской области, и искусственных
сооружений на них", определяются ежегодно при принятии
областного бюджета на соответствующий финансовый год. Объем средств,
запланированный на выполнение данных мероприятий в 2008 году,
составляет 128,46 млн рублей.


Дополнительные средства на реализацию
мероприятий по повышению БДД будут также направлены в рамках
муниципальных программ по повышению безопасности дорожного движения
на 2008 - 2012 годы.


Таким образом, общая сумма средств,
направляемых в период 2008 - 2012 годов на реализацию мероприятий по
повышению безопасности дорожного движения в Нижегородской области,
предположительно составит более 1 млрд 600 млн рублей.


Для сравнения: объем финансирования
областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного
движения в Нижегородской области на 2006 - 2007 годы",
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31
марта 2006 года № 104, за счет средств областного бюджета, бюджета
города Нижнего Новгорода, привлеченных средств в 2006 году составил
43,9 млн рублей, в том числе 17,753 млн рублей за счет средств
целевого бюджетного фонда "Территориальный дорожный фонд
Нижегородской области".


В соответствии с постановлением
Правительства Нижегородской области от 31 марта 2006 года № 104 "Об
утверждении областной целевой программы "Повышение безопасности
дорожного движения в Нижегородской области на 2006 - 2007 годы",
в 2007 году на реализацию мероприятий данной программы планировалось
направить 63,395 млн рублей, в том числе 34,85 млн рублей за счет
средств областного бюджета, 19,335 млн рублей за счет средств
целевого бюджетного фонда "Территориальный дорожный фонд
Нижегородской области", 9,21 млн рублей за счет средств иных
источников.


Однако Законом Нижегородской области
от 13 декабря 2006 года № 153-З "Об областном бюджете на 2007
год" объем финансирования указанной областной целевой программы
в 2007 году за счет средств областного бюджета установлен в размере
10 млн рублей. Таким образом, в 2007 году на реализацию указанной
областной целевой программы предполагается направить 38,55 млн
рублей.


Отсутствие финансирования в полном
объеме действующей областной целевой программы не позволило выполнить
в полном объеме мероприятия данной программы и явилось одним из
факторов, оказавших негативное влияние на обстановку с аварийностью в
Нижегородской области в 2007 году.




8. ИНДИКАТОРЫ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ






































































Наименование
индикаторов

целей
Программы


Единицы
измерения

индикаторов
целей
Программы


Значения индикаторов целей
Программы








На момент

разработки
Программы
(2006 год)


По окончании
реализации

Программы


Без
программного

вмешательства
(после
предполагаемого
срока

реализации
Программы)


1


2


3


4


5


1. Снижение
количества

ДТП на 10
тыс. единиц
транспортных
средств (ТС)


ДТП/ТС


65,6


59,04


113,31


2. Снижение
количества

пострадавших
в результате
ДТП на 100
тыс. жителей


безразмерный


223


200,7


393,08


3. Снижение
тяжести

последствий
ДТП


количество
погибших/
100

пострадавших


10,7


9,1


10,7


4. Снижение
количества

погибших в
результате
ДТП


человек


815


571


1 233




В качестве значений
индикаторов целей Программы на момент ее разработки взяты показатели
аварийности, зарегистрированные в Нижегородской области в 2006 году.


Таблица промежуточных значений
индикаторов целей Программы приведена в приложении 2 к Программе.


Индикаторы целей Программы
оцениваются на основе обзора состояния аварийности и результатов
работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории
Нижегородской области, ежеквартально представляемого управлением
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного
управления внутренних дел по Нижегородской области в Правительство
Нижегородской области.




9. ПОКАЗАТЕЛИ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ


РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ




Непосредственными
показателями результатов реализации Программы является снижение:


- количества ДТП на 10 тыс. единиц
транспортных средств на 10%;


- количества пострадавших в
результате ДТП на 100 тыс. жителей на 10%;


- тяжести последствий ДТП на 15%;


- количества погибших в результате
ДТП на 30%.




10. ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ




В результате
реализации Программы ожидается совершенствование системы управления
обеспечением БДД, совершенствование государственной политики в работе
с участниками дорожного движения, совершенствование методов
предупреждения опасного поведения участников дорожного движения,
совершенствование организации дорожного движения в населенных пунктах
и на дорожной сети, повышение безопасности при перевозках пассажиров
автомобильным транспортом, усиление общественной поддержки
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, повышение
уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного
движения, улучшение условий движения на автомобильных дорогах.


Реализация Программы позволит
добиться к 2012 году снижения показателей аварийности на 10 - 30% по
сравнению с 2006 годом.




11. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ,
НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ


ПРОГРАММЫ, И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ
СНИЖЕНИЮ




Внешним фактором,
негативно влияющим на реализацию Программы, является финансирование
не в полном объеме мероприятий Программы из различных источников.


В качестве мероприятий,
обеспечивающих снижение негативного влияния указанного фактора на
реализацию Программы, планируется подготовка предложений,
направленных на финансирование мероприятий Программы из различных
источников в полном объеме.




12. СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ




Контроль за
исполнением Программы осуществляет Правительство Нижегородской
области.












Приложение 1


к областной целевой программе
"Повышение


безопасности дорожного движения в


Нижегородской области в 2008 - 2012
годах"




МЕРОПРИЯТИЯ


ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ


ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ


В 2008 - 2012 ГОДАХ"




(в ред. постановления
Правительства Нижегородской области


от 30.07.2008 № 314)




┌──────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐


№ │
Наименование │ Категории │Сроки выполнения │
Исполнители │ Объем финансирования
(тыс. рублей) │


п/п │
мероприятия │ расходов │ │
мероприятий
├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┤


│ │ │ │
│ │ │ 2008
год │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │
2012 год │ Всего │


├──────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


Цель Программы:
обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их
имущества,│Всего, │264 438,226│140 277,050│281
619,250│236 953,900│104 702,900│1 027 591,326│


повышение гарантий их
законных прав на безопасные условия движения на│в
т.ч.: │ │ │ │
│ │ │


автомобильных дорогах
Нижегородской области
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Областной
│ 76 130,520│ 48 059,050│ 42 314,650│ 42
147,700│ 44 549,700│ 253 201,620│



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Местный
│ 34 904,700│ 8 475,700│ 8 475,700│
153,200│ 153,200│ 52 162,500│



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Федеральный│
83 474,006│ 68 356,300│228 722,900│192 517,000│
57 824,000│ 630 494,206│



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Прочие
│ 69 929,000│ 15 386,000│ 2 106,000│ 2
136,000│ 2 176,000│ 91 733,000│



источники
│ │ │ │
│ │ │


├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


1. Задача
совершенствования системы управления обеспечением
безопасности│Всего, │ 0 │ 0 │
0 │ 0 │ 0 │ 0 │


дорожного движения
│в
т.ч.: │ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Областной
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0
│ 0 │ 0 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Местный
│ 0 │ 0 │ 0 │
0 │ 0 │ 0 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Федеральный│
0 │ 0 │ 0 │ 0 │
0 │ 0 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Прочие
│ 0 │ 0 │ 0 │
0 │ 0 │ 0 │



источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


1.1. │Создание
условий для│ - │2008 - 2012 годы │
Департамент │Всего, │ │ │
│ │ │ │


│ │выполнения
│ │ (постоянно) │
транспорта │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │мероприятий
│ │ │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │федеральной
целевой│ │ │области,
УГИБДД │Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │программы
"Повышение│ │ │
(по │бюджет │ │
│ │ │ │


│ │безопасности
│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дорожного
движения в│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │2006 -
2012 годах",│ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │утвержденной
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │постановлением
│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │Правительства
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │Российской
Федерации│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │от 20
февраля 2006│ │ │
│Прочие │ │ │
│ │ │ │


│ │года N
100 (в│ │ │
│источники │ │ │
│ │ │ │


│ │соответствии
с│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │соглашением
о│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │взаимодействии
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │(сотрудничестве)
по│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │реализации
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │федеральной
целевой│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │программы
"Повышение│ │ │
│ │ │
│ │ │ │


│ │безопасности
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │дорожного
движения в│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │2006 -
2012 годах"│ │ │
│ │ │
│ │ │ │


│ │между
Министерством│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │внутренних
дел│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Российской
Федерации│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │и
Правительством│ │ │
│ │ │
│ │ │ │


│ │Нижегородской
области│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │от 3
августа 2007│ │ │
│ │ │
│ │ │ │


│ │года N
1/6164/480-П) │ │ │
│ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


1.2. │Проведение
│ - │2008 - 2012 годы │
Департамент │Всего, │ │ │
│ │ │ │


│ │мониторинга
│ │ (постоянно) │
транспорта │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │выполнения
│ │ │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │мероприятий
областной│ │ │
области │Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │целевой
программы│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │"Повышение
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │безопасности
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │дорожного
движения в│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │Нижегородской
области│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │в 2008 -
2012 годах" │ │ │
│Федеральный│ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


1.3. │Проведение
│ - │2008 - 2012 годы │
Комиссия по │Всего, │ │ │
│ │ │ │


│ │мониторинга
│ │(по плану работы │
обеспечению │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │выполнения
│ │ комиссии) │
безопасности
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │муниципальных
│ │ │
дорожного │Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │программ по
повышению│ │ │
движения при │бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │безопасности
│ │ │
Правительстве
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дорожного
движения │ │ │
Нижегородской │Местный │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
области
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


1.4. │Осуществление
│ - │2008 - 2012 годы │
Министерство │Всего, │ │ │
│ │ │ │


│ │контроля
за│ │ (постоянно) │
образования │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │выполнением
│ │ │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │лицензионных
│ │ │
области │Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │требований
и условий│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │по
профессиональной│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │подготовке
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │водительских
кадров │ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


1.5. │Организация
│ - │2008 - 2012 годы │
Департамент │Всего, │ │ │
│ │ │ │


│ │обязательного
│ │ (постоянно) │
транспорта │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │страхования
│ │ │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │гражданской
│ │ │
области │Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │ответственности
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │владельцев
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │транспортных
средств,│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │находящихся
в│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │государственной
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │собственности
│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │Нижегородской
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │области,
и│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │обеспечение
контроля│ │ │
│Прочие │ │ │
│ │ │ │


│ │за ходом
страхования │ │ │
│источники │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


1.6. │Организация
│ - │2008 - 2012 годы │
Департамент │Всего, │ │ │
│ │ │ │


│ │проведения
аттестации│ │(в соответствии с│
транспорта │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │руководителей
и│ │ планом) │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │специалистов
│ │ │области,
ПУГАДН │Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │автотранспорта
по│ │ │ ФСНСТ
(по │бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │вопросам
безопасности│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дорожного
движения │ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2. Задача предупреждения
опасного поведения водителей автотранспортных средств │Всего,
│ 2 019 │ 2 036 │ 2 076 │ 2
106 │ 2 146 │ 10 383 │



в
т.ч.: │ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Областной
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0
│ 0 │ 0 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Местный
│ 0 │ 0 │ 0 │
0 │ 0 │ 0 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Федеральный│
0 │ 0 │ 0 │ 0 │
0 │ 0 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Прочие
│ 2 019 │ 2 036 │ 2 076 │ 2
106 │ 2 146 │ 10 383 │



источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2.1. │Организация
и│ - │2008 - 2012 годы │
УГИБДД, ПУГАДН │Всего, │ 0 │ 0
│ 0 │ 0 │ 0 │
0 │


│ │осуществление
│ │ (постоянно) │
ФСНСТ (по │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │линейного
контроля за│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │водителями
автобусов,│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │осуществляющих
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │регулярные
перевозки│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │пассажиров
в│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │городском,
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │пригородном,
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │междугородном
│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │сообщениях
и по│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │разовым
заказам │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2.2. │Проверка
технического│ - │2008 - 2012 годы │
УГИБДД, ПУГАДН │Всего, │ 0 │ 0
│ 0 │ 0 │ 0 │
0 │


│ │состояния
│ │ (постоянно) │
ФСНСТ (по │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │транспортных
средств│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │с
использованием│ │ │
│Областной │ │
│ │ │ │


│ │средств
технического│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │диагностирования
при│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │получении
лицензии на│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │осуществление
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │перевозок
пассажиров│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │и при
выявлении на│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │линии
неисправностей,│ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │угрожающих
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │безопасности
│ │ │
│Прочие │ │ │
│ │ │ │


│ │дорожного
движения │ │ │
│источники │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2.3. │Проведение
обучения│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │ ГП
НО "НПАТ", │Всего, │ 1 250 │ 1
250 │ 1 250 │ 1 250 │ 1 250 │
6 250 │


│ │водителей
автобусов│ │ (по плану) │
ФГУ │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │всех
форм│ │ │
"Нижегородский
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │собственности
по 20-│ │ │ УПК
АТ" (по │Областной │ │
│ │ │ │


│ │часовой
программе│ │ │
согласованию) │бюджет │ │
│ │ │ │


│ │безопасности
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дорожного
движения │ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ 1 250 │ 1 250 │ 1 250 │ 1
250 │ 1 250 │ 6 250 │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2.4. │Ежегодное
издание│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
ФГУ │Всего, │ 50 │ 50 │
50 │ 50 │ 50 │ 250 │


│ │сборника
нормативных│ │ (I полугодие) │
"Нижегородский │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │документов
по│ │ │ УПК
АТ" (по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │обеспечению
│ │ │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │безопасности
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │дорожного
движения на│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │автомобильном
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │транспорте
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ 50 │ 50 │ 50 │
50 │ 50 │ 250 │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2.5. │Организация
и│ Прочие нужды │ 2008 год (I │
ФГУ │Всего, │ 10 │ 0 │
10 │ 0 │ 0 │ 20 │


│ │проведение
семинара│ │ квартал), 2010 │
"Нижегородский │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │для
руководителей│ │ год (I квартал) │
УПК АТ" (по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │кадровых
служб│ │ │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │предприятий
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │автотранспорта
по│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │профессиональному
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │отбору
водителей │ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ 10 │ │ 10 │
│ │ 20 │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2.6. │Проведение
аттестации│ - │2008 - 2012 годы │ПУГАДН
ФСНСТ (по│Всего, │ 0 │ 0 │
0 │ 0 │ 0 │ 0 │


│ │специалистов,
│ │ (по плану и │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │связанных
с│ │ внеплановые) │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │обеспечением
│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │безопасности
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │дорожного
движения на│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │лицензируемом
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │транспорте
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2.7. │Организация
и│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
Департамент │Всего, │ 100 │ 125 │
150 │ 175 │ 200 │ 750 │


│ │проведение
ежегодных│ │(ежегодно, III - │
транспорта │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │конкурсов
│ │ IV кварталы) │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │профессионального
│ │ │ области,
ГП НО │Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │мастерства
среди│ │ │
"НПАТ" (по │бюджет │ │
│ │ │ │


│ │водителей
маршрутных│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │автобусов
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ 100 │ 125 │ 150 │
175 │ 200 │ 750 │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2.8. │Организация
и│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │Филиал
АСМАП по │Всего, │ 550 │ 550 │
550 │ 550 │ 550 │ 2 750 │


│ │проведение
конкурса│ │ (ежегодно) │
Приволжскому │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │профессионального
│ │ │
федеральному
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │мастерства
водителей│ │ │
округу (по │Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │магистральных
│ │ │
согласованию) │бюджет │ │
│ │ │ │


│ │автопоездов
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ 550 │ 550 │ 550 │
550 │ 550 │ 2 750 │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2.9. │Организация
и│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
ФГУ │Всего, │ 20 │ 20 │
20 │ 30 │ 40 │ 130 │


│ │проведение
│ │ (по плану) │
"Нижегородский │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │профтестирования
│ │ │ УПК АТ"
(по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │водителей
категории│ │ │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │"Д"
и водителей,│ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │перевозящих
опасные│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │грузы,
организаций│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │всех
форм│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │собственности
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ 20 │ 20 │ 20 │
30 │ 40 │ 130 │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2.10. │Проведение
в│ - │2008 - 2012 годы │ГП НО
"НПАТ" (по│Всего, │ 0 │
0 │ 0 │ 0 │ 0 │
0 │


│ │установленном
порядке│ │ │
согласованию), │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │нормирования
│ │
│автотранспортные├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │скоростей
движения на│ │
│организации (при│Областной │ │
│ │ │ │


│ │120
маршрутах│ │ │условии
участия │бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │пассажирского
│ │ │ в
реализации
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │автотранспорта
в│ │ │
Программы) │Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │городе
Нижнем│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │Новгороде
и│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Нижегородской
области│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2.11. │Создание
и│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
ФГУ │Всего, │ 9 │ 6 │
6 │ 6 │ 6 │ 33 │


│ │систематическое
│ │ (по плану) │
"Нижегородский │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │пополнение
базы│ │ │ УПК
АТ" (по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │данных
│ │ │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │квалифицированных
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │кадров
пассажирского│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │автотранспорта
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │организаций
всех форм│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │собственности
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ 9 │ 6 │ 6 │
6 │ 6 │ 33 │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2.12. │Издание
ежегодных│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │ГП НО
"НПАТ" (по│Всего, │ 30 │
35 │ 40 │ 45 │ 50 │
200 │


│ │альбомов-пособий
│ │ (ежегодно, I │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │"Типичные
│ │ полугодие) │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дорожно-транспортные
│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │ситуации в
примерах и│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │рекомендациях
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │водителю
по их│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │предупреждению"
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ 30 │ 35 │ 40 │
45 │ 50 │ 200 │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2.13. │Организация
│ - │2008 - 2012 годы │
Департамент │Всего, │ │ │
│ │ │ │


│ │ежегодного
обучения│ │ (по плану) │
транспорта │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │инженерно-
│ │ │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │технических
│ │ │
области, ГП НО │Областной │ │
│ │ │ │


│ │работников,
связанных│ │ │
"НПАТ" (по │бюджет │ │
│ │ │ │


│ │с
обеспечением│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │безопасности
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │дорожного
движения,│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │по
10-часовой│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │программе
│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2.14. │Проведение
рабочих│ - │2008 - 2012 годы │
Департамент │Всего, │ │ │
│ │ │ │


│ │собраний
с│ │ (ежеквартально) │
транспорта │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │водительским
составом│ │ │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │и
инженерно-│ │ │
области, ГП НО │Областной │ │
│ │ │ │


│ │техническими
│ │ │
"НПАТ" (по │бюджет │ │
│ │ │ │


│ │работниками
│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │автотранспортных
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │организаций
с│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │обсуждением
вопроса о│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │состоянии
аварийности│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │и
дорожно-│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │транспортной
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дисциплины,
разбор│ │ │
│Прочие │ │ │
│ │ │ │


│ │причин
совершения│ │ │
│источники │ │ │
│ │ │ │


│ │дорожно-транспортных
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │происшествий
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


2.15. │Создание
постоянно│ - │2008 - 2012 годы │
ФГУ │Всего, │ │ │
│ │ │ │


│ │действующей
системы│ │ (постоянно) │
"Нижегородский │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │подготовки
водителей│ │ │ УПК
АТ" (по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │категории
"Д" │ │
│ согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


3. Задача формирования
общественного мнения по проблеме безопасности дорожного│Всего,
│ 1 505 │ 1 565 │ 1 750 │ 1
940 │ 2 130 │ 8 890 │


движения
│в
т.ч.: │ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Областной
│ 1 505 │ 1 565 │ 1 750 │ 1 940
│ 2 130 │ 8 890 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Местный
│ 0 │ 0 │ 0 │
0 │ 0 │ 0 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Федеральный│
0 │ 0 │ 0 │ 0 │
0 │ 0 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Прочие
│ 0 │ 0 │ 0 │
0 │ 0 │ 0 │



источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


3.1. │Организация
│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 480 │ 480 │
480 │ 540 │ 600 │ 2 580 │


│ │регулярных
│ │ (еженедельно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │телепередач
по│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │тематике
безопасности│ │ │
│Областной │ 480 │ 480 │
480 │ 540 │ 600 │ 2 580 │


│ │дорожного
движения │ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


3.2. │Организация
│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 180 │ 180 │
180 │ 240 │ 240 │ 1 020 │


│ │регулярных
│ │ (еженедельно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │радиопередач
по│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │тематике
безопасности│ │ │
│Областной │ 180 │ 180 │
180 │ 240 │ 240 │ 1 020 │


│ │дорожного
движения │ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


3.3. │Организация
│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 360 │ 420 │
480 │ 540 │ 540 │ 2 340 │


│ │постоянной
│ │(2 раза в месяц) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │тематической
рубрики│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │(выпуск
тематических│ │ │
│Областной │ 360 │ 420 │
480 │ 540 │ 540 │ 2 340 │


│ │приложений)
по│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │тематике
безопасности│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дорожного
движения в│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │областных
печатных│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │средствах
массовой│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │информации
│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


3.4. │Изготовление
│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 50 │ 50 │
50 │ 60 │ 60 │ 270 │


│ │видеороликов
по│ │ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │тематике
безопасности│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дорожного
движения│ │ │
│Областной │ 50 │ 50 │
50 │ 60 │ 60 │ 270 │


│ │(ежегодно
не менее 3)│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


3.5. │Организация
проката│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 240 │ 240 │
300 │ 300 │ 360 │ 1 440 │


│ │видеороликов
по│ │ (ежегодно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │тематике
безопасности│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дорожного
движения по│ │ │
│Областной │ 240 │ 240 │
300 │ 300 │ 360 │ 1 440 │


│ │телевидению
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


3.6. │Изготовление
│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 15 │ 15 │
20 │ 20 │ 30 │ 100 │


│ │аудиороликов
по│ │ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │тематике
безопасности│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дорожного
движения│ │ │
│Областной │ 15 │ 15 │
20 │ 20 │ 30 │ 100 │


│ │(ежегодно
не менее 5)│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


3.7. │Организация
проката│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 180 │ 180 │
240 │ 240 │ 300 │ 1 140 │


│ │аудиороликов
по│ │ (ежегодно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │тематике
безопасности│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дорожного
движения в│ │ │
│Областной │ 180 │ 180 │
240 │ 240 │ 300 │ 1 140 │


│ │эфире
радиостанций │ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4. Задача предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма │Всего,
│ 2 716,00 │ 2 936,00 │ 2 891,00 │ 1
893,00 │ 2 025,00 │ 12 061,00 │



в
т.ч.: │ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Областной
│ 1 096,00 │ 1 576,00 │ 1 731,00 │ 1
863,00 │ 1 995,00 │ 8 261,00 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Местный
│ 1 390,00 │ 1 130,00 │ 1 130,00 │
0,00 │ 0,00 │ 3 650,00 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Федеральный│
200,00 │ 200,00 │ 0,00 │ 0,00 │
0,00 │ 0,00 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Прочие
│ 30,00 │ 30,00 │ 30,00 │
30,00 │ 30,00 │ 150,00 │



источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.1. │Проведение
совещаний│ - │2008 - 2012 годы │
Министерство │Всего, │ │ │
│ │ │ │


│ │для
специалистов│ │ (по плану) │
образования │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │органов
управления│ │ │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │образованием
│ │ │
области │Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │муниципальных
районов│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │и
городских округов│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Нижегородской
области│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │по
предупреждению│ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │детского
дорожно-│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │транспортного
│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │травматизма
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.2. │Участие в
проведении│ Прочие нужды │2009 - 2012 годы │
Министерство │Всего, │ 0 │ 350 │
373 │ 375 │ 375 │ 1 473 │


│ │конкурсов,
акций,│ │ (по плану) │
образования │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │слетов
по│ │ │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │безопасности
│ │ │
области │Областной │ │ 350 │
373 │ 375 │ 375 │ 1 473 │


│ │дорожного
движения │ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.3. │Организация
и│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
ФГУ │Всего, │ 20 │ 20 │
20 │ 20 │ 20 │ 100 │


│ │проведение
областных│ │ (ежегодно, I │
"Нижегородский │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │конкурса и
выставки│ │ полугодие) │ УПК
АТ" (по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │детских
рисунков на│ │ │
согласованию) │Областной │ 20 │ 20
│ 20 │ 20 │ 20 │
100 │


│ │тему
"Безопасное│ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │поведение
на дорогах"│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.4. │Организация
и│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
ФГУ │Всего, │ 16 │ 16 │
18 │ 18 │ 20 │ 88 │


│ │проведение
областной│ │ (ежегодно, II - │
"Нижегородский │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │конкурсной
программы│ │ III кварталы) │ УПК
АТ" (по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │"Перекресток"
для│ │ │
согласованию) │Областной │ 16 │ 16
│ 18 │ 18 │ 20 │
88 │


│ │учащихся
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │общеобразовательных
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │школ по
знанию Правил│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │дорожного
движения│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │Российской
Федерации │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.5. │Организация
и│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
ФГУ │Всего, │ 30 │ 30 │
30 │ 30 │ 30 │ 150 │


│ │проведение
открытых│ │ (по плану) │
"Нижегородский │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │соревнований
по│ │ │ УПК
АТ" (по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │профессиональному
│ │ │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │мастерству
управления│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │автомобилем
среди│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │команд
автошкол г.│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │Н.Новгорода
и области│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │"Супермастер"
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ 30 │ 30 │ 30 │
30 │ 30 │ 150 │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.6. │Осуществление
│ - │2008 - 2012 годы │
Министерство │Всего, │ │ │
│ │ │ │


│ │контроля
за│ │ (по плану) │
образования │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │деятельностью
органов│ │ │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │управления
│ │ │
области │Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │образованием
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │муниципальных
районов│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │и
городских округов│ │ │
│Местный │ │
│ │ │ │


│ │Нижегородской
области│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │по
профилактике│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │детского
дорожно-│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │транспортного
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │травматизма
в│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │подведомственных
│ │ │
│Прочие │ │ │
│ │ │ │


│ │учреждениях
│ │ │
│источники │ │ │
│ │ │ │


│ │образования
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.7. │Изготовление
и│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 800 │ 900 │
800 │ 900 │ 1 000 │ 4 000 │


│ │распространение
│ │ (по плану) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │световозвращающих
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │элементов
среди│ │ │
│Областной │ 600 │ 700 │
800 │ 900 │ 1 000 │ 4 000 │


│ │несовершеннолетних
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │участников
дорожного│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │движения.
Обеспечение│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │социально
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │незащищенных
детей и│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │подростков
│ │ │
│Федеральный│ 200 │ 200 │
│ │ │ │


│ │световозвращающими
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │элементами
(15 тыс.│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ежегодно)
│ │ │
│Прочие │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.8. │Организация
и│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 50 │ 50 │
50 │ 50 │ 50 │ 250 │


│ │проведение
детских│ │ (ежегодно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │конкурсов
и│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │соревнований
│ │ │
│Областной │ 50 │ 50 │
50 │ 50 │ 50 │ 250 │


│ │("Безопасное
колесо",│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │"Красный,
желтый,│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │зеленый",
"Дорога│ │ │
│Местный │ │
│ │ │ │


│ │глазами
детей") │ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.9. │Проведение
областного│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 50 │ 50 │
50 │ 50 │ 50 │ 250 │


│ │смотра-конкурса
│ │ (ежегодно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │агитбригад
юных│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │инспекторов
движения │ │ │
│Областной │ 50 │ 50 │
50 │ 50 │ 50 │ 250 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.10. │Осуществление
в│ - │2008 - 2012 годы │
Министерство │Всего, │ 0 │ 0 │
0 │ 0 │ 0 │ 0 │


│ │рамках
компетенции│ │ (постоянно) │
образования │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │контроля
за│ │ │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │деятельностью
органов│ │ │
области │Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │управления
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │образованием
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │муниципальных
районов│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │и
городских округов,│ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │за
обеспечением│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │учреждений
│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │дополнительного
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │образования
детей,│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │воспитателей
│ │ │
│Прочие │ │ │
│ │ │ │


│ │дошкольных
│ │ │
│источники │ │ │
│ │ │ │


│ │учреждений,
педагогов│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │общеобразовательных
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │учреждений,
педагогов│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │дополнительного
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │образования
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │комплексами
программ,│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │учебно-методическими
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │материалами,
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │печатными
и│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │электронными
учебными│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │и научными
пособиями│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │по
обучению│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │безопасному
поведению│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │на улицах и
дорогах │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.11. │Организация
выездных│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 360 │ 390 │
420 │ 450 │ 480 │ 2 100 │


│ │спектаклей
│ │ (2 раза в месяц)│
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │государственного
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │учреждения
культуры│ │ │
│Областной │ 360 │ 390 │
420 │ 450 │ 480 │ 2 100 │


│ │Нижегородской
области│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │"Нижегородский
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │академический
театр│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │кукол"
по тематике│ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │БДД для
дошкольников│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │и
учащихся 1-й│ │ │
│Федеральный│ │
│ │ │ │


│ │ступени
образования│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │учреждений
для детей-│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │сирот и
детей,│ │ │
│Прочие │ │ │
│ │ │ │


│ │оставшихся
без│ │ │
│источники │ │ │
│ │ │ │


│ │попечения
родителей │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


(в ред. постановления
Правительства Нижегородской области от 30.07.2008 № 314) │
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.12. │Строительство
на базе│ Прочие нужды │ 2008 год │Администрация
г.│Всего, │ 250 │ 0 │
0 │ 0 │ 0 │ 250 │


│ │УПК
Сормовского│ │ │
Н.Новгорода, │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │района
городского│ │ │
УГИБДД (по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │детского
автогородка│ │ │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │для
изучения основ│ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │безопасности
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дорожного
движения │ │ │
│Местный │ 250 │ │
│ │ │ 250 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.13. │Создание
опорных│ Прочие нужды │2008 - 2010 годы
│Администрация г.│Всего, │ 100 │
100 │ 100 │ 0 │ 0 │
300 │


│ │методических
центров│ │ │
Н.Новгорода, │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │безопасности
детей и│ │ │
УГИБДД (по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │профилактики
детского│ │ │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │дорожного
травматизма│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │(8 центров)
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ 100 │ 100 │ 100 │
│ │ 300 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.14. │Строительство
│ Прочие нужды │2008 - 2010 годы │Администрация
г.│Всего, │ 30 │ 30 │
30 │ 0 │ 0 │ 90 │


│ │площадок
по│ │ │
Н.Новгорода, │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │безопасности
│ │ │
УГИБДД (по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дорожного
движения в│ │ │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │загородных
летних│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │оздоровительных
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │лагерях (3
лагеря) │ │ │
│Местный │ 30 │ 30 │
30 │ │ │ 90 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.15. │Установка
перильных│ Капитальные │2008 - 2010 годы
│Администрация г.│Всего, │ 1 000 │ 1
000 │ 1 000 │ 0 │ 0 │
3 000 │


│ │дорожных
ограждений│ вложения │ │
Н.Новгорода, │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │безопасности
у 45│ │ │
УГИБДД (по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │общеобразовательных
│ │ │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │учреждений
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ 1 000 │ 1 000 │ 1 000 │
│ │ 3 000 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


4.16. │Приобретение
учебно-│ Прочие нужды │ 2008 год
│Администрация г.│Всего, │ 10 │
0 │ 0 │ 0 │ 0 │
10 │


│ │методических
пособий│ │ │
Н.Новгорода, │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │и
материалов для│ │ │
УГИБДД (по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │муниципальных
│ │ │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │образовательных
и│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │дошкольных
учреждений│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ 10 │ │ │
│ │ 10 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


5. Задача
совершенствования системы оказания экстренной медицинской
помощи│Всего, │ 13 734,42 │ 10 222,90 │
5 822,90 │ 5 822,90 │ 5 822,90 │ 41 426,02 │


пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях │в
т.ч.: │ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Областной
│ 12 968,42 │ 10 069,70 │ 5 669,70 │ 5
669,70 │ 5 669,70 │ 40 047,22 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Местный
│ 766,00 │ 153,20 │ 153,20 │
153,20 │ 153,20 │ 1 378,80 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Федеральный│
0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
0,00 │ 0,00 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Прочие
│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
0,00 │ 0,00 │ 0,00 │



источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


5.1. │Оснащение
выездной│ Прочие нужды │2008 - 2009 годы │
Министерство │Всего, │ 600 │ 400 │
0 │ 0 │ 0 │ 1 000 │


│ │анестезиолого-
│ │
│здравоохранения │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │реанимационной
│ │ │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │бригады ГУЗ
"НТЦ МК"│ │ │
области │Областной │ 600 │ 400
│ │ │ │ 1
000 │


│ │современной
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │портативной
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │медицинской
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │аппаратурой
для│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │санитарной
авиации │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


5.2. │Привлечение
│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
Министерство │Всего, │ 5 000 │ 5 000 │
5 000 │ 5 000 │ 5 000 │ 25 000 │


│ │санитарной
авиации│ │ (ежегодно)
│здравоохранения │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │(вертолета)
для│ │ │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │оказания
│ │ │
области │Областной │ 5 000 │ 5 000 │
5 000 │ 5 000 │ 5 000 │ 25 000 │


│ │специализированной
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │медицинской
помощи│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │пострадавшим
в ДТП │ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


5.3. │Создание
прямой линии│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
Министерство │Всего, │ 570 │ 510 │
510 │ 510 │ 510 │ 2 610 │


│ │между
дежурными│ │
│здравоохранения │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │УГИБДД и
оперативно-│ │ │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │диспетчерским
отделом│ │ │
области │Областной │ 570 │ 510 │
510 │ 510 │ 510 │ 2 610 │


│ │ГУЗ
"НТЦ МК",│ │
│ │бюджет │ │
│ │ │ │


│ │создание
прямой линии│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │между
дежурными│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │УГИБДД и
оперативным│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │отделом
МЛПУ "Станция│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │скорой
медицинской│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │помощи
г.│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │Н.Новгорода",
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │создание
прямой линии│ │ │
│Прочие │ │ │
│ │ │ │


│ │между
дежурными│ │ │
│источники │ │ │
│ │ │ │


│ │УГИБДД,
МЧС и│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │диспетчерами
85│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │подразделений
скорой│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │медицинской
помощи│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │муниципальных
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │образований
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Нижегородской
области│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


5.4. │Оснащение
патрульного│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 1 456,92 │ 291,40 │
291,40 │ 291,40 │ 291,40 │ 2 622,52 │


│ │транспорта
│ │ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │подразделений
ГИБДД│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │наборами
для оказания│ │ │
│Областной │ 690,92 │ 138,2 │
138,2 │ 138,2 │ 138,2 │ 1 243,72 │


│ │экстренной
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │медицинской
помощи│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │при ДТП
НИЭМП-01.4ск│ │ │
│Местный │ 766 │ 153,2 │
153,2 │ 153,2 │ 153,2 │ 1 378,8 │


│ │(97
комплектов) │ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


5.5. │Оснащение
│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 107,5 │ 21,5 │
21,5 │ 21,5 │ 21,5 │ 193,5 │


│ │стационарных
постов│ │ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │ГИБДД
наборами для│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │оказания
экстренной│ │ │
│Областной │ 107,5 │ 21,5 │
21,5 │ 21,5 │ 21,5 │ 193,5 │


│ │медицинской
помощи│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │при ДТП
НИЭМП-01.4ск│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │(6
комплектов) │ │ │
│Местный │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


5.6. │Создание
стационарных│ Прочие нужды │2008 - 2009 годы │
Министерство │Всего, │ 6 000 │ 4 000 │
0 │ 0 │ 0 │ 10 000 │


│ │мест
дислокации│ │
│здравоохранения │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │выездных
бригад│ │ │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │скорой
медицинской│ │ │
области │Областной │ 6 000 │ 4 000 │
│ │ │ 10 000 │


│ │помощи
(бригады│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │экстренного
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │реагирования)
на│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │трассах
(2008 год - 2│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │бригады,
2009 год - 1│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │бригада)
│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┤


Примечание:
дополнительные мероприятия, направленные на совершенствование системы
оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП,
реализуются в рамках│


подпрограммы
"Совершенствование и развитие Службы медицины катастроф
Нижегородской области" областной целевой программы
"Предупреждение и борьба с заболеваниями│


социального характера в
Нижегородской области на 2006 - 2010 годы", утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 7 апреля 2006
года № 115. Общий│


объем средств,
запланированных указанной программой на совершенствование системы
оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП,
составляет 9891,8 тыс.│


рублей



├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┤


6. Задача
совершенствования контрольно-надзорной деятельности
соответствующих│Всего, │ 4 400,00 │ 0,00
│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 4
400,00 │


органов в области
обеспечения безопасности дорожного движения │в
т.ч.: │ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Областной
│ 4 400,00 │ 0,00 │ 0,00 │
0,00 │ 0,00 │ 4 400,00 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Местный
│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
0,00 │ 0,00 │ 0,00 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Федеральный│
0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
0,00 │ 0,00 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Прочие
│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
0,00 │ 0,00 │ 0,00 │



источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


6.1. │Участие в
совместных│ - │2008 - 2012 годы │
ПУГАДН ФСНСТ, │Всего, │ │
│ │ │ │


│ │общероссийских
и│ │ (ежегодно) │
УГИБДД (по │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │областных
│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │профилактических
│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │операциях
"Автобус",│ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │"Челнок",
"Внимание -│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дети!",
"Школьный│ │ │
│Местный │ │
│ │ │ │


│ │автобус"
и др. │ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


6.2. │Проведение
совместных│ - │2008 - 2012 годы │
ПУГАДН ФСНСТ, │Всего, │ │
│ │ │ │


│ │проверок
│ │ (ежегодно) │УГИБДД,
ГУ "ГУАД│в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │эксплуатационного
│ │ │ НО"
(по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │состояния
│ │ │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │автомобильных
дорог │ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


6.3. │Организация
и участие│ - │2008 - 2012 годы │ПУГАДН
ФСНСТ (по│Всего, │ │ │
│ │ │ │


│ │в
контроле за│ │ (постоянно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │деятельностью
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │хозяйствующих
│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │субъектов,
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │осуществляющих
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │перевозки
пассажиров│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │автотранспортом
на│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │основании
лицензии, с│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │принятием
мер│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │воздействия
к│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │нарушителям
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │лицензионных
│ │ │
│Прочие │ │ │
│ │ │ │


│ │требований
и условий│ │ │
│источники │ │ │
│ │ │ │


│ │в
соответствии с│ │ │
│ │ │
│ │ │ │


│ │полномочиями
органов│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


│ │Госавтодорнадзора
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


6.4. │Контроль
за│ - │2008 - 2012 годы │ПУГАДН
ФСНСТ (по│Всего, │ │ │
│ │ │ │


│ │выполнением
│ │ (постоянно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │хозяйствующими
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │субъектами,
│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │осуществляющими
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │перевозочную
и│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │связанную
с ней│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │деятельность,
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │обязанностей
по│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │профилактике
│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │аварийности
и│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │соблюдению
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │антитеррористического│
│ │
│Прочие │ │ │
│ │ │ │


│ │законодательства
│ │ │
│источники │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


6.5. │Осуществление
в│ - │2008 - 2012 годы │ПУГАДН
ФСНСТ (по│Всего, │ │ │
│ │ │ │


│ │соответствии
с│ │ (постоянно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │полномочиями
контроля│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │и надзора
в сфере│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │международных
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │автомобильных
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │перевозок,
дорожного│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │хозяйства,
а также│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │весового
контроля на│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │федеральных
│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │автодорогах
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


6.6. │Приобретение
двух│ Прочие нужды │ 2008 год │
Министерство │Всего, │ 4 400 │ 0 │
0 │ 0 │ 0 │ 4 400 │


│ │передвижных
пунктов│ │
│здравоохранения │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │медицинского
│ │ │
Нижегородской
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │освидетельствования
│ │ │ области
│Областной │ 4 400 │ │
│ │ │ 4 400 │


│ │водителей
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │транспортных
средств│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │на
состояние│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │наркотического
и│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │алкогольного
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │опьянения
│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


6.7. │Увеличение
штатной│Перераспределение│2008 - 2012 годы │
ГУВД (по │Всего, │ 0,00 │ 0,00 │
0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │


│ │численности
│денежных средств,│ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │инспекторов
ДПС ГИБДД│ запланированных │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │(100
человек) │ на содержание │ │
│Областной │ 0,00 │ 0,00
│ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │
0,00 │


│ │ │ милиции
│ │ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ общественной
│ │
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ безопасности
│ │ │Местный │
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7. Задача выявления и
устранения участков концентрации дорожно-транспортных│Всего,
│ 87 878,176│ 78 377,000│250 298,900│211
704,000│ 79 248,000│ 707 506,076│


происшествий
│в
т.ч.: │ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Областной
│ 19 940,000│ 21 720,000│ 23 380,000│ 25
020,000│ 26 790,000│ 116 850,000│



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Местный
│ 5 195,000│ 5 195,000│ 5 195,000│
0,000│ 0,000│ 15 585,000│



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Федеральный│
62 743,176│ 51 462,000│221 723,900│186 684,000│
52 458,000│ 575 071,076│



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Прочие
│ 0,000│ 0,000│ 0,000│
0,000│ 0,000│ 0,000│



источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7.1. │Выявление
и│ │2008 - 2012 годы │ ГУ
"ГУАД НО", │Всего, │ 14 700 │ 16
000 │ 17 400 │ 18 700 │ 20 100 │
86 900 │


│ │устранение
очагов│ │ (ежегодно) │
УГИБДД (по │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │аварийности
на│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │автодорогах
общего│ │ │
│Областной │ 14 700 │ 16 000 │
17 400 │ 18 700 │ 20 100 │ 86 900 │


│ │пользования
и│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │искусственных
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │сооружениях
на них │ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7.2. │Проведение
замены│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │ГУ
"ГУАД НО" (по│Всего, │ 2 190 │ 2
370 │ 2 570 │ 2 770 │ 2 990 │
12 890 │


│ │знаков на
автодорогах│ │ (ежегодно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │Нижегородской
области│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Областной
│ 2 190 │ 2 370 │ 2 570 │ 2 770
│ 2 990 │ 12 890 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7.3. │Проведение
работы по│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │ГУ
"ГУАД НО" (по│Всего, │ 1 000 │ 1
200 │ 1 210 │ 1 300 │ 1 400 │
6 110 │


│ │замене и
модернизации│ │ (ежегодно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │светофорных
объектов,│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │находящихся
на│ │ │
│Областной │ 1 000 │ 1 200 │
1 210 │ 1 300 │ 1 400 │ 6 110 │


│ │автодорогах
общего│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │пользования
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7.4. │Ремонт и
содержание│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │ГУ
"ГУАД НО" (по│Всего, │ 2 050 │ 2
150 │ 2 200 │ 2 250 │ 2 300 │
10 950 │


│ │светофорных
объектов,│ │ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │находящихся
на│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │автомобильных
дорогах│ │ │
│Областной │ 2 050 │ 2 150 │
2 200 │ 2 250 │ 2 300 │ 10 950 │


│ │общего
пользования │ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7.5. │Строительство
│ Капитальные │2008 - 2012 годы │Администрация
г.│Всего, │ 5 000 │ 5 000 │ 5
000 │ 0 │ 0 │ 15 000 │


│ │светофорных
объектов│ вложения │ (ежегодно) │
Н.Новгорода │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │в г.
Н.Новгороде (10│ │
│совместно с
СМЭУ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │штук)
│ │ │
ГУВД (по │Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
согласованию)
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ 5 000 │ 5 000 │ 5 000 │
│ │ 15 000 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7.6. │Установка
21 буфера│ Капитальные │2008 - 2010 годы
│Администрация г.│Всего, │ 195 │
195 │ 195 │ 0 │ 0 │
585 │


│ │дорожного
│ вложения │ │
Н.Новгорода, │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │удерживающего
типа в│ │ │
УГИБДД (по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │г.
Н.Новгороде │ │ │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ 195 │ 195 │ 195 │
│ │ 585 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7.7. │Устранение
очагов│ │ │
│Всего, │ 62 743,176│ 51 462,000│221
723,900│186 684,000│ 52 458,000│ 575 071,076│


│ │аварийности
на│ │ │
│в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │участках
федеральных│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дорог на
территории│ │ │
│Областной │ 0,000│ 0,000│
0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│


│ │Нижегородской
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │области, в
том числе │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ 0,000│ 0,000│ 0,000│
0,000│ 0,000│ 0,000│


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
62 743,176│ 51 462,000│221 723,900│186 684,000│
52 458,000│ 575 071,076│


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ 0,000│ 0,000│ 0,000│
0,000│ 0,000│ 0,000│


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7.7.1.│Устройство
│ Капитальные │2008 - 2009 годы │ФГУ
"УАМ Москва │Всего, │ 3 310 │ 1 000
│ 24 200 │ 0 │ 0 │ 28
510 │


│ │искусственного
│ вложения │ (ПИР), 2010 год │ -
Н.Новгород" │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │электроосвещения
на│ │ (строительство) │ (по

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │автомобильной
дороге│ │ │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │Н.Новгород
- Саратов│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │(общей
протяженностью│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │14,5 км)
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
3 310 │ 1 000 │ 24 200 │ │
│ 28 510 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7.7.2.│Установка
барьерного│ Капитальные │2008 - 2009 годы │ФГУ
"УАМ Москва │Всего, │ 300 │ 160
│104 000 │135 000 │ 0 │ 239
460 │


│ │ограждения
на│ вложения │ (проектные │ -
Н.Новгород" │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │автомобильной
дороге│ │ работы), 2010 - │
(по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Москва -
Н.Новгород│ │ 2011 годы │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │(общей
протяженностью│ │ (строительство) │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │61 км)
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
300 │ 160 │104 000 │135 000 │
│ 239 460 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7.7.3.│Нанесение
дорожной│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │ФГУ
"УАМ Москва │Всего, │ 42 000 │ 42 000
│ 42 000 │ 42 000 │ 42 000 │ 210
000 │


│ │разметки,
замена│ │ (ежегодно) │ -
Н.Новгород" │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │барьерного
│ │ │
(по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ограждения,
│ │ │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │содержание
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │светофорных
объектов,│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │замена
дорожных│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │знаков,
приведение в│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │нормативное
состояние│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │полосы
отвода на│ │ │
│Федеральный│ 42 000 │ 42 000 │
42 000 │ 42 000 │ 42 000 │ 210 000 │


│ │автомобильных
дорогах│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │Москва -
Н.Новгород,│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Н.Новгород
- Саратов,│ │ │
│Прочие │ │ │
│ │ │ │


│ │обходе
города│ │ │
│источники │ │ │
│ │ │ │


│ │Н.Новгорода
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7.7.4.│Реконструкция
│ Капитальные │ 2010 год │ ФГУ
УПРДОР │Всего, │ 0 │ 0 │
28 897 │ 0 │ 0 │ 28 897 │


│ │барьерного
ограждения│ вложения │ │
"ВОЛГА" (по │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │на
автомобильной│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дороге
Н.Новгород -│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │Уфа
(общей│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │протяженностью
9,293│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │км)
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ 28 897 │ │
│ 28 897 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7.7.5.│Реконструкция
сетей│ Капитальные │ 2010 год │ ФГУ
УПРДОР │Всего, │ 0,0 │ 0,0 │
13 660,9 │ 0,0 │ 0,0 │ 13 660,9 │


│ │искусственного
│ вложения │ │
"ВОЛГА" (по │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │электроосвещения
на│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │автомобильной
дороге│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │Н.Новгород
- Уфа│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │(общей
протяженностью│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │9,58 км)
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ 13 660,9 │ │
│ 13 660,9 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7.7.6.│Нанесение
дорожной│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
ФГУ УПРДОР │Всего, │ 6 487 │ 7 006 │
7 566 │ 8 172 │ 8 825 │ 38 056 │


│ │разметки
на│ │ (ежегодно) │
"ВОЛГА" (по │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │автомобильной
дороге│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │Н.Новгород
- Уфа │ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
6 487 │ 7 006 │ 7 566 │ 8 172 │
8 825 │ 38 056 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7.7.7.│Проведение
работ по│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │
ФГУ УПРДОР │Всего, │ 1 200 │ 1 296 │
1 400 │ 1 512 │ 1 633 │ 7 041 │


│ │содержанию
линий│ │ (ежегодно) │
"ВОЛГА" (по │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │искусственного
│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │электроосвещения
на│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │автомобильной
дороге│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │Н.Новгород
- Уфа │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
1 200 │ 1 296 │ 1 400 │ 1 512 │
1 633 │ 7 041 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


7.7.8.│Ремонт
участка│ Прочие нужды │ 2008 год │
ФГУ УПРДОР │Всего, │ 9 446,176│ 0,000│
0,000│ 0,000│ 0,000│ 9 446,176│


│ │автомобильной
дороги│ │ │
"ВОЛГА" (по │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │Н.Новгород
- Уфа│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │(протяженностью
9,9│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │км)
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
9 446,176│ │ │ │
│ 9 446,176│


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


8. Задача обеспечения
безопасности дорожного движения на железнодорожных│Всего,
│ 38 400 │ 1 780 │ 1 920 │ 2
080 │ 2 240 │ 46 420 │


переездах
│в
т.ч.: │ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Областной
│ 1 600 │ 1 780 │ 1 920 │ 2 080
│ 2 240 │ 9 620 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Местный
│ 0 │ 0 │ 0 │
0 │ 0 │ 0 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Федеральный│
0 │ 0 │ 0 │ 0 │
0 │ 0 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Прочие
│ 36 800 │ 0 │ 0 │
0 │ 0 │ 36 800 │



источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


8.1. │Проведение
│ - │2008 - 2012 годы │ ГУ
"ГУАД НО", │Всего, │ │
│ │ │ │


│ │комплексных
проверок│ │ (по плану) │УГИБДД,
ГЖД (по │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │железнодорожных
│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │переездов
│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


8.2. │Приведение
│ Прочие нужды │2008 - 2012 годы │ГУ
"ГУАД НО" (по│Всего, │ 1 600 │ 1
780 │ 1 920 │ 2 080 │ 2 240 │
9 620 │


│ │железнодорожных
│ │ (ежегодно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │переездов
в│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │нормативное
состояние│ │ │
│Областной │ 1 600 │ 1 780 │
1 920 │ 2 080 │ 2 240 │ 9 620 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


8.3. │Проведение
│ Капитальные │ 2008 год │
ГЖД (по │Всего, │ 36 800 │ 0 │
0 │ 0 │ 0 │ 36 800 │


│ │капитального
ремонта,│ вложения │ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │оборудование
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │железнодорожных
│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │переездов
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │устройствами
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │заграждения
и│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │автоматической
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │переездной
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │сигнализацией
│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ 36 800 │ │ │
│ │ 36 800 │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┤


Примечание:
дополнительные мероприятия, способствующие повышению безопасности
дорожного движения за счет выявления и устранения участков
концентрации│


дорожно-транспортных
происшествий, реализуются в рамках мероприятий по повышению БДД
областной целевой программы "Содержание и ремонт
автомобильных дорог общего│


пользования, находящихся
в собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений
на них". Планируемый объем финансирования дополнительных
мероприятий│


утверждается ежегодно
законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий
год. Объем средств, предусмотренный на эти цели в 2008 году,
составляет│


128,46 млн рублей



├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┤


9. Задача повышения
уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности│Всего,
│113 785,63 │ 43 360,15 │ 16 860,45 │ 11
408,00 │ 11 091,00 │ 196 505,23 │


дорожного движения
│в
т.ч.: │ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Областной
│ 34 621,10 │ 11 348,35 │ 7 863,95 │ 5
575,00 │ 5 725,00 │ 65 133,40 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Местный
│ 27 553,70 │ 1 997,50 │ 1 997,50 │
0,00 │ 0,00 │ 31 548,70 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Федеральный│
20 530,83 │ 16 694,30 │ 6 999,00 │ 5 833,00 │
5 366,00 │ 55 423,13 │



бюджет
│ │ │ │
│ │ │




├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤



Прочие
│ 31 080,00 │ 13 320,00 │ 0,00 │
0,00 │ 0,00 │ 44 400,00 │



источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.1. │Разработка
и│ Капитальные │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 428,6 │ 349,4 │
314,0 │ 75,0 │ 75,0 │ 1 241,9 │


│ │внедрение
в│ вложения │ (ежегодно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │подразделениях
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дорожно-патрульной
│ │ │
│Областной │ 195,6 │ 349,35 │
313,95 │ 75,0 │ 75,0 │ 1 008,9 │


│ │службы
ГИБДД│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │автоматизированных
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │информационно-
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │управляющих
систем │ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
233 │ │ │ │
│ 233 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.2. │Установка
на основных│ Капитальные │2008 - 2010 годы
│Администрация г.│Всего, │ 673,75 │
673,75 │ 673,75 │ 0,00 │ 0,00 │
2 021,25 │


│ │магистралях,
│ вложения │ │
Н.Новгорода, │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │развязках
и мостах│ │ │
УГИБДД (по
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │города
Нижнего│ │ │
согласованию) │Областной │ │
│ │ │ │


│ │Новгорода
40│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │видеокамер
наблюдения│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │за дорожным
движением│ │ │
│Местный │ 673,75 │ 673,75 │
673,75 │ │ │ 2 021,25 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.3. │Оснащение
│ Капитальные │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 10 379,84 │ 15 425,00 │
9 199,00 │ 8 083,00 │ 7 666,00 │ 50 752,84 │


│ │подразделений
ГИБДД│ вложения │ (ежегодно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │комплексами
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │видеофиксации
│ │ │
│Областной │ 2 200 │ 4 400 │
2 200 │ 2 250 │ 2 300 │ 13 350 │


│ │нарушений
ПДД│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │(стационарных
- 15│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │единиц,
переносных -│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │92 единицы)
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
8 179,84 │ 11 025 │ 6 999 │ 5 833 │
5 366 │ 37 402,84 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.4. │Создание
центральной│ Капитальные │ 2008 год │
УГИБДД (по │Всего, │ 7 000,00 │ 0,00 │
0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 7 000,00 │


│ │серверной
станции│ вложения │ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │сбора
информации с│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │автоматических
│ │ │
│Областной │ 7 000 │ │
│ │ │ 7 000 │


│ │устройств
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │фотографической
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │фиксации
нарушений│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │ПДД со
средствами│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │коммуникаций
(2│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │единицы)
│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.5. │Оснащение
│ Капитальные │ 2008 год │
УГИБДД (по │Всего, │ 3 627,50 │ 1 050,00 │
1 050,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 5 727,50 │


│ │подразделений
ГИБДД│ вложения │ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │специальным
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │оборудованием,
│ │ │
│Областной │ 3 207,5 │ │
│ │ │ 3 207,5 │


│ │сокращающим
время│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │оформления
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │документов,
связанных│ │ │
│Местный │ 420 │ 1 050 │
1 050 │ │ │ 2 520 │


│ │с ДТП
(лазерные│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │дальномеры
(220 ед.),│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │рулетки
(25 ед.),│ │ │
│Федеральный│ │ │
│ │ │ │


│ │цифровые
фотоаппараты│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │(220
ед.),│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │радиостанции
носимые│ │ │
│Прочие │ │ │
│ │ │ │


│ │(100 ед.))
│ │ │
│источники │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.6. │Оснащение
│ Капитальные │ 2008 год │
УГИБДД (по │Всего, │ 13 466,20 │ 0,00 │
0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 13 466,20 │


│ │подразделений
ГИБДД│ вложения │ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │патрульным
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │автотранспортом
(51│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │единица)
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ 13 466,2 │ │ │
│ │ 13 466,2 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.7. │Оснащение
│ Капитальные │ 2008 год │
УГИБДД (по │Всего, │ 12 350,00 │ 0,00 │
0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 12 350,00 │


│ │подразделений
ГИБДД│ вложения │ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │патрульным
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │автотранспортом
│ │ │
│Областной │ 6 650 │ │
│ │ │ 6 650 │


│ │(автомобили
"Форд│ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │Фокус 2"
- 26 ед.) │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ 5 700 │ │ │
│ │ 5 700 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.8. │Оснащение
│ Капитальные │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 10 960,00 │ 6 080,00 │
1 900,00 │ 2 000,00 │ 2 100,00 │ 23 040,00 │


│ │подразделений
│ вложения │ (ежегодно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │дорожно-патрульной
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │службы
ГИБДД│ │ │
│Областной │ 3 288 │ 1 824 │
1 900 │ 2 000 │ 2 100 │ 11 112 │


│ │аппаратно-
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │программными
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │комплексами,
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │позволяющими
с│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │помощью
электронной│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │карты
местности│ │ │
│Федеральный│ 7 672 │ 4 256 │
│ │ │ 11 928 │


│ │определить
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │оптимальный
маршрут│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │движения к
месту ДТП│ │ │
│Прочие │ │ │
│ │ │ │


│ │патрульного
│ │ │
│источники │ │ │
│ │ │ │


│ │транспорта
│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.9. │Оснащение
│ Капитальные │2008 - 2009 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 934,92 │ 1 638,30 │
0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 2 573,22 │


│ │подразделений
ГИБДД,│ вложения │ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │осуществляющих
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │контрольные
и│ │ │
│Областной │ 300 │ 225 │
│ │ │ 525 │


│ │надзорные
функции в│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │области
обеспечения│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │безопасности
│ │ │
│Местный │ │ │
│ │ │ │


│ │дорожного
движения,│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │техническими
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │комплексами
для│ │ │
│Федеральный│ 634,92 │ 1 413,30 │
│ │ │ 2 048,22 │


│ │приема
экзаменов у│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │кандидатов
в водители│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.10. │Приобретение
│ Капитальные │2008 - 2010 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 8 800,00 │ 3 300,00 │
2 200,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 14 300,00 │


│ │специальных
│ вложения │ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │автомобилей-
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │эвакуаторов
для│ │ │
│Областной │ 8 800 │ 3 300 │
2 200 │ │ │ 14 300 │


│ │доставки
задержанных│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │транспортных
средств │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.11. │Приобретение
│ Капитальные │2008 - 2012 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 1 250,00 │ 1 250,00 │
1 250,00 │ 1 250,00 │ 1 250,00 │ 6 250,00 │


│ │диагностического
│ вложения │ (ежегодно) │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │оборудования
для│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │проверки
технического│ │ │
│Областной │ 1 250 │ 1 250 │
1 250 │ 1 250 │ 1 250 │ 6 250 │


│ │состояния
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │транспортных
средств│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │и
приборов для│ │ │
│Местный │ │
│ │ │ │


│ │идентификации
│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │номерных
агрегатов │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.12. │Оснащение
│ Капитальные │ 2008 год │
УГИБДД (по │Всего, │ 1 730,00 │ 0,00 │
0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 1 730,00 │


│ │подразделений
ГИБДД│ вложения │ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │мобильными
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │видеозаписывающими
│ │ │
│Областной │ 1 730 │ │
│ │ │ 1 730 │


│ │комплексами
"Визир"│ │ │
│бюджет │ │
│ │ │ │


│ │(26 ед.)
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.13. │Оснащение
│ Капитальные │ 2008 год │
УГИБДД (по │Всего, │ 7 020,00 │ 0,00 │
0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 7 020,00 │


│ │подразделений
ГИБДД│ вложения │ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │Нижегородской
области│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │алкометрами
(270 ед.)│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ 7 020 │ │ │
│ │ 7 020 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.14. │Развитие
сети│ - │2008 - 2009 годы │
УГИБДД (по │Всего, │ 31 080,00 │ 13 320,00 │
0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 44 400,00 │


│ │стационарных
станций│ │ │
согласованию) │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │государственного
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │технического
осмотра│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │в городах
и районах│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │области (37
станций) │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ 31 080 │ 13 320 │ │
│ │ 44 400 │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.15. │Оснащение
КПМ и│ Капитальные │2008 - 2010 годы
│Администрация г.│Всего, │ 78,75 │
78,75 │ 78,75 │ 0,00 │ 0,00 │
236,25 │


│ │мобильных
постов в г.│ вложения │
│Н.Новгорода (по │в т.ч.: │ │
│ │ │ │


│ │Н.Новгороде
│ │ │
согласованию)
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │средствами
связи│ │ │
│Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │удаленного
доступа по│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │GPRS-каналам
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Местный
│ 78,75 │ 78,75 │ 78,75 │
│ │ 236,25 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Федеральный│
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


9.16. │Совершенствование
и│ Капитальные │2008 - 2010 годы │Администрация
г.│Всего, │ 4 006,07 │ 195,00 │
195,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 4 396,07 │


│ │развитие
технических│ вложения │ │
Н.Новгорода │в т.ч.: │ │ │
│ │ │ │


│ │средств
регулирования│ │
│совместно с
СМЭУ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │дорожного
движения│ │ │
ГУВД (по │Областной │ │ │
│ │ │ │


│ │(модернизация
АСУДД,│ │ │
согласованию) │бюджет │ │
│ │ │ │


│ │реконструкция
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │светофорных
объектов,│ │ │
│Местный │ 195 │ 195 │
195 │ │ │ 585 │


│ │оснащение
современным│ │ │
│бюджет │ │ │
│ │ │ │


│ │программным
│ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │обеспечением)
│ │ │
│Федеральный│ 3 811,07 │ │
│ │ │ 3 811,07 │


│ │ │ │
│ │бюджет
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │

├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤


│ │ │ │
│ │Прочие
│ │ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │источники
│ │ │ │
│ │ │


└──────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘












Приложение 2


к областной целевой программе
"Повышение


безопасности дорожного движения в


Нижегородской области в 2008 - 2012
годах"




ТАБЛИЦА


ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ


В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 - 2012
ГОДАХ"









































































































































































































Наименование
индикаторов

целей
Программы


Единицы
измерения

индикаторов
целей
Программы


2006
год


2008 год


2009 год


2010 год


2011 год


2012 год











1
квартал


1
полгода


9
месяцев


год


1
квартал


1
полгода


9
месяцев


год


1
квартал


1
полгода


9
месяцев


год


1
квартал


1
полгода


9
месяцев


год


1
квартал


1
полгода


9
месяцев


год


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


1. Снижение
количества

ДТП на 10
тыс. единиц
транспортных
средств (ТС)


ДТП/ТС


65


-5%


-4%


-3%


-2%


-1,50%


-1%


-0,50%


0%


0,50%


1%


1,50%


2%


2,50%


3%


3,50%


4,00%


4,50%


5%


5,50%


6%


2. Снижение
количества

пострадавших
в результате
ДТП на 100
тыс. жителей


безразмерный


223


-4,50%


-4%


-3%


-2%


-1,50%


-1%


-0,50%


0%


0,50%


1%


1,50%


2%


2,50%


3%


3,50%


4%


4,50%


5%


5,50%


6%


3. Снижение
тяжести

последствий
ДТП


кол-во
погибших/
100

пострадавших


10,7


-3,50%


-3%


-2,50%


-2%


-1,50%


-1%


-0,50%


0%


1%


2%


2,50%


3%


3,5%


4%


5%


6%


6,50%


7%


7,50%


8%


4. Снижение
количества

погибших в
результате
ДТП


человек


815


-7%


-6,00%


-5%


-4%


-3,00%


-2%


-1,00%


0%


1,00%


3%


4,00%


5%


6%


8,00%


9%


11%


13,00%


15%


17,00%


18%




СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
СОКРАЩЕНИЙ




АСМАП - Ассоциация
международных автомобильных перевозчиков.


БДД - безопасность дорожного
движения.


ГЖД - Горьковская железная дорога -
филиал ОАО "Российские железные дороги".


ГП НО "НПАТ" -
государственное предприятие Нижегородской области
"Нижегородпассажиравтотранс".


ГУ "ГУАД НО" -
государственное учреждение "Главное управление автомобильных
дорог Нижегородской области".


ГУЗ "НТЦ МК" -
государственное учреждение здравоохранения "Нижегородский
территориальный центр медицины катастроф".


ДТП - дорожно-транспортное
происшествие.


МВД - Министерство внутренних дел
Российской Федерации.


МЛПУ - муниципальное
лечебно-профилактическое учреждение.


МЧС - Главное управление МЧС России
по Нижегородской области.


ОМСУ - органы местного самоуправления
городов и районов Нижегородской области.


ПДД - Правила дорожного движения
Российской Федерации.


ПИР - проектно-изыскательские работы.


ПУГАДН ФСНСТ - Приволжское управление
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта.


СМЭУ ГУВД - специализированное
монтажно-эксплуатационное учреждение ГУВД по Нижегородской области.


ТС - транспортное средство.


УГИБДД - управление государственной
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления
внутренних дел по Нижегородской области.


ФГУ "УАМ Москва - Н.Новгород"
- федеральное государственное учреждение "Управление
автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород".


ФГУ УПРДОР "ВОЛГА" -
федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной
магистрали Нижний Новгород - Уфа".


ФГУ "Нижегородский УПК АТ"
- федеральное государственное учреждение "Нижегородский
учебно-производственный комбинат автомобильного транспорта".












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru