Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства
Нижегородской области от 09.04.2007 № 113


(ред. от 04.10.2007)


"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ПЕРИОД 2007 - 2010 ГОДОВ"


(Вместе с "ПОДПРОГРАММОЙ
"ВЫРАЩИВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА РАПСА НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ", "ПОДПРОГРАММОЙ
"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ")


Официальная публикация в СМИ:


В данном виде документ опубликован
не был.


Первоначальный текст документа
опубликован в издании


"Нижегородские новости", N
151(3803), 18.08.2007


["Правовая среда", N
57(845), 18.08.2007].


Информацию о публикации документов,
создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.





Первоначальный
текст документа получен из Эталонного банка данных правовой
информации Губернатора и Правительства Нижегородской области.



Утратил силу в связи с изданием
Постановления Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 N
429.






-->
примечание.


Фактически утратил силу в связи с
принятием Закона Нижегородской области от 08.04.2008 № 40-З,
утвердившего областную целевую программу "Развитие
агропромышленного комплекса Нижегородской области" на период
2008 - 2012 годов.






ПРАВИТЕЛЬСТВО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 9 апреля 2007 г. № 113




ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО


КОМПЛЕКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ПЕРИОД 2007 - 2010 ГОДОВ"




(в ред. постановлений
Правительства Нижегородской области


от 17.09.2007 № 340, от 04.10.2007 N
362)




В соответствии с
Законом Нижегородской области от 9 апреля 2001 года № 176-З "О
Правительстве Нижегородской области" (с изменениями на 2 марта
2007 года), в целях создания условий для развития агропромышленного
комплекса как одной из важных отраслей экономики, обеспечивающей
население продовольствием и занятость на селе, Правительство
Нижегородской области постановляет:


1. Утвердить прилагаемую программу
"Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на
период 2007 - 2010 годов" (далее - Программа).


2. Министерству финансов
Нижегородской области предусмотреть соответствующее финансирование
мероприятий Программы за счет средств областного бюджета.


В ходе реализации Программы объемы
финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей
бюджета.


3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на Вице-губернатора, первого заместителя
Председателя Правительства Нижегородской области по развитию
научно-производственного и экономического потенциала В.В. Клочая.




И.о. Губернатора
области


В.В.КЛОЧАЙ












Утверждена


постановлением


Правительства области


от 09.04.2007 № 113




ПРОГРАММА


"РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


НА ПЕРИОД 2007 - 2010 ГОДОВ"




(в ред. постановлений
Правительства Нижегородской области


от 17.09.2007 № 340, от 04.10.2007 N
362)




ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ




┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────┐


Наименование
│Программа "Развитие агропромышленного комплекса│


Программы
│Нижегородской области на период 2007 - 2010│


│ │годов"
(далее - Программа) │


├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤


Основание для│-
Закон Нижегородской области от 9 апреля 2001│


разработки │года
№ 176-З "О Правительстве Нижегородской│


Программы │области"
(с изменениями на 2 марта 2007 года) │


│ │-
Закон Нижегородской области от 14 февраля 2006│


│ │года
№ 4-З "О государственной поддержке│


│ │инновационной
деятельности в Нижегородской│


│ │области"


│ │-
постановление Правительства Нижегородской│


│ │области
от 17 апреля 2006 года № 127 "Об│


│ │утверждении
Стратегии развития Нижегородской│


│ │области
до 2020 года" │


│ │-
протокол оперативного совещания у Губернатора│


│ │Нижегородской
области В.П. Шанцева от 3 ноября│


│ │2006
года № 34 │


├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤


Государственный│Правительство
Нижегородской области │


заказчик │


Программы │


├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤


Разработчик
│Министерство сельского хозяйства и│


Программы
│продовольственных ресурсов Нижегородской области│


├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤


Цель Программы │Основная
цель Программы - создание условий для│


│ │развития
агропромышленного комплекса│


│ │Нижегородской
области как одной из важных│


│ │отраслей
экономики, обеспечивающей население│


│ │продовольствием
и занятость на селе. Цели│


│ │Программы:


│ │-
создание условий для повышения│


│ │конкурентоспособности
продукции│


│ │агропромышленного
комплекса и обеспечения│


│ │населения
области высококачественными продуктами│


│ │питания;


│ │-
создание условий для устойчивого развития│


│ │сельских
территорий; │


│ │-
создание условий для сохранения и│


│ │воспроизводства
используемых сельским хозяйством│


│ │природных
ресурсов │


├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤


Основные задачи│-
повышение инвестиционной и инновационной│


│ │привлекательности
отрасли, развитие технического│


│ │и
технологического потенциала агропромышленного│


│ │комплекса
(далее - АПК); │


│ │-
капитализация и концентрация производства в│


│ │успешно
действующих организациях; │


│ │-
формирование профессионально подготовленного│


│ │кадрового
трудового ресурса, проведение│


│ │мероприятий
по внедрению научных разработок в│


│ │производство
для устойчивого развития АПК; │


│ │-
повышение доходов сельского населения; │


│ │-
повышение качества жизни сельского населения; │


│ │-
развитие малых форм хозяйствования и│


│ │кооперации;


│ │-
сохранение и улучшение состояния земель│


│ │сельскохозяйственного
назначения; │


│ │-
реализация законодательства об обороте земель│


│ │сельскохозяйственного
назначения; │


│ │-
вовлечение земель сельскохозяйственного│


│ │назначения
в гражданский оборот │


├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤


Система │Раздел
1 "Развитие растениеводства" │


программных │Раздел
2 "Развитие животноводства" │


мероприятий │Раздел
3 "Техническое переоснащение│


(стратегических│сельскохозяйственного
производства" │


направлений) │Раздел
4 "Развитие пищевой и перерабатывающей│


│ │промышленности"


│ │Раздел
5 "Развитие сельской потребительской│


│ │кооперации
и малых форм хозяйствования" │


│ │Раздел
6 "Социальное развитие села" │


│ │Раздел
7 "Институциональные преобразования в│


│ │сельском
хозяйстве" │


│ │Раздел
8 "Кадровое обеспечение агропромышленного│


│ │комплекса"


│ │Раздел
9 "Информационно-консультационное│


│ │обслуживание
сельского населения" │


├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤


Подпрограммы │1.
"Выращивание и переработка рапса на│


│ │территории
Нижегородской области на 2007 - 2010│


│ │годы"


│ │2.
"Использование природного газа в качестве│


│ │топлива
в сельском хозяйстве Нижегородской│


│ │области
на 2008 - 2010 годы" │


(введен постановлением
Правительства Нижегородской области от│


17.09.2007 № 340; в
ред. постановления Правительства│


Нижегородской области от
04.10.2007 № 362) │


├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤


Сроки │2007
- 2010 годы │


реализации │


Программы │


├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤


Исполнитель
│Министерство сельского хозяйства и│


основных
│продовольственных ресурсов Нижегородской области│


мероприятий │


├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤


Предполагаемые
│Предполагаемые объемы и источники финансирования│


объемы и│на
весь период реализации Программы составят│


источники │63095,32
млн руб., в том числе: │


финансирования │-
средства федерального бюджета на весь период│


│ │реализации
Программы - 3043,5 млн руб. (при│


│ │условии
финансирования из федерального │


│ │бюджета),
в том числе по годам реализации: │


│ │2007
год - 631,6 млн руб.; │


│ │2008
год - 767,8 млн руб.; │


│ │2009
год - 806,5 млн руб.; │


│ │2010
год - 837,6 млн руб.; │


│ │-
средства областного бюджета на весь период│


│ │реализации
Программы - 5496,72 млн руб., в том│


│ │числе
по годам реализации: │


│ │2007
год - 855,4 млн руб.; │


│ │2008
год - 1451,2 млн руб.; │


│ │2009
год - 1520,78 млн руб.; │


│ │2010
год - 1669,34 млн руб.; │


│ │-
внебюджетные средства на весь период │


│ │реализации


│ │Программы
- 54555,1 млн руб. (при условии│


│ │участия
в мероприятиях Программы), в том числе│


│ │по
годам реализации: │


│ │2007
год - 11504,1 млн руб.; │


│ │2008
год - 14859,7 млн руб.; │


│ │2009
год - 12828,5 млн руб.; │


│ │2010
год - 15362,8 млн руб. │


│ │Предполагаемые
объемы финансирования программных│


│ │мероприятий
из различных источников будут│


│ │ежегодно
уточняться при │


│ │формировании
соответствующих бюджетов на│


│ │очередной
финансовый год │


(в ред. постановления
Правительства Нижегородской области от│


17.09.2007 № 340)


├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤


Ожидаемые
│Увеличить производство сельскохозяйственной│


конечные
│продукции на 18%, производство пищевых продуктов│


результаты │(включая
напитки) по сравнению с 2006 годом на│


реализации │36%.
Увеличить привлечение инвестиций в│


Программы
│сельскохозяйственное производство на 30%.│


│ │Осуществить
подготовку, переподготовку и│


│ │повышение
квалификации руководителей и│


│ │специалистов
агропромышленного комплекса в│


│ │объеме
не менее 30% от их общего количества.│


│ │Снизить
трудовые затраты на единицу продукции в│


│ │среднем
на 25%. Создать дополнительные рабочие│


│ │места
за счет вовлечения в сельскохозяйственный│


│ │оборот
ранее неиспользуемых земель площадью 100│


│ │тыс.
га. Повысить потребление продукции,│


│ │произведенной
на территории Нижегородской│


│ │области,
до 60%. Увеличить производство и│


│ │реализацию
сельскохозяйственной продукции в│


│ │малых
формах хозяйствования на 5 - 7% к уровню│


│ │2005
года. Увеличить газификацию в сельской│


│ │местности
на 25%. Увеличить размер ежемесячной│


│ │заработной
платы в сельском хозяйстве к 2010│


│ │году
в 2 раза по отношению к 2006 году. В 2010│


│ │году
произвести во всех категориях хозяйств:│


│ │зерна
- 1450 тыс. тонн; картофеля - 880 тыс.│


│ │тонн;
овощей - 385 тыс. тонн; сахарной свеклы -│


│ │350
тыс. тонн; молока - 700 тыс. тонн; мяса│


│ │скота
и птицы - 154,1 тыс. тонн; яиц - 1265 млн│


│ │штук


├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤


Система │Контроль
за ходом реализации Программы│


организации
│осуществляет Правительство Нижегородской области│


контроля за│


исполнением │


мероприятий │


Программы │


└───────────────┴────────────────────────────────────────────────┘




ВВЕДЕНИЕ




Программа "Развитие
агропромышленного комплекса Нижегородской области на период 2007 -
2010 годов" разработана в соответствии с законами Нижегородской
области от 9 апреля 2001 года № 176-З "О Правительстве
Нижегородской области" (с изменениями на 2 марта 2007 года), от
14 февраля 2006 года № 4-З "О государственной поддержке
инновационной деятельности в Нижегородской области",
постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006
года № 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской
области до 2020 года", протоколом оперативного совещания у
Губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева от 3 ноября 2006 года
№ 34.


Стратегия развития Нижегородской
области до 2020 года (далее - Стратегия) определяет главной целью
Правительства Нижегородской области достижение высокого уровня
благосостояния населения при высоких стандартах качества жизни.


В рамках Стратегии проанализировано
текущее состояние и дана оценка основным отраслям экономики
Нижегородской области, в том числе агропромышленному комплексу,
выявлены основные тенденции и проблемы их развития, что и явилось
основой для разработки Программы.


Поскольку агропромышленный комплекс
выполняет функции федерального и областного значения, то и аграрные
проблемы носят межотраслевой характер.


Программа охватывает следующие виды
деятельности:


- производство продукции сельского
хозяйства;


- производство продуктов питания
организациями пищевой и перерабатывающей промышленности;


- сохранение кадрового потенциала на
селе;


- улучшение материально-технической
базы предприятий и организаций агропромышленного комплекса (АПК);


- сохранение и восстановление
плодородия почв;


- развитие малых форм хозяйствования.


На реализацию предыдущей Программы
развития агропромышленного комплекса Нижегородской области до 2005
года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания
Нижегородской области от 28 марта 2002 года № 588 (далее - Программа
до 2005 года), было предусмотрено по всем источникам финансирования
16,7 млрд руб., в том числе из федерального бюджета - 1,7 млрд руб.,
из областного бюджета - 3,9 млрд руб.


Фактически на развитие
агропромышленного комплекса из федерального бюджета было направлено 1
млрд руб., или 55,9% от планируемого объема, из областного бюджета -
2,6 млрд руб., или 65% от планируемого объема.


За период реализации Программы до
2005 года валовой объем продукции сельского хозяйства вырос на 34% и
составил в 2005 году 28,6 млрд руб. Выручка от реализации продукции
составила 11 млрд руб., что больше уровня 2001 года на 75%. От
реализации сельскохозяйственной продукции в 2005 году получена
прибыль в объеме 933,9 млн руб., или 39% от планируемой при уровне
рентабельности 9,2%.


За период 2002 - 2005 годов было
газифицировано 18,3 тысячи квартир, проложено 887 км газопроводов,
построено 905,8 тыс. кв. м жилья, введено 406 учебных мест, построено
78 зерноочистительных комплексов, введено животноводческих помещений
на 3 тыс. голов скота.


Заработная плата лиц, занятых в
сельскохозяйственном производстве, увеличилась с 1134 руб. до 3155
руб., или в 2,8 раза (по Программе до 2005 года - в 1,7 раза).


В связи с неполным финансированием
Программы до 2005 года не удалось стабилизировать поголовье скота и
выполнить намеченные объемы.


По производству молока выполнение
Программы до 2005 года составило 91%, по яйцу куриному - 110%, по
реализации скота и птицы - 11%. Зерна произведено 75% от
планируемого, сахарной свеклы - 179%, картофеля - 74%, овощей - 83% и
льноволокна - 110%.


На реализацию Программы кадрового
обеспечения агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2001
- 2005 годы, утвержденной постановлением Законодательного Собрания
Нижегородской области от 21 июня 2001 года № 212, было выделено из
областного бюджета 49 млн рублей.


За период действия названной
Программы осуществлены следующие основные мероприятия:


- ежегодно для обучения в
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии в
соответствии с Положением о стипендиатах Губернатора Нижегородской
области - студентах Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии для агропромышленного комплекса
Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства
Нижегородской области от 5 ноября 2003 года № 332, предусмотрено
зачисление 100 человек. В 2003 году было зачислено 95 чел., в 2004
году - 81 чел., в 2005 году - 74 чел. За период действия Программы
выпущено специалистов для агропромышленного комплекса Нижегородской
области - 258 чел.;


- в соответствии с Законом
Нижегородской области от 12 мая 2004 года № 40-З "О
государственной поддержке руководящего кадрового потенциала
сельскохозяйственных организаций Нижегородской области" оказана
государственная поддержка 1363 чел.;


- организованы и проведены областные
смотры-конкурсы, слеты, семинары, курсы повышения квалификации для
руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий
(организаций) АПК. В них приняли участие около 6 тыс. человек.




1. СОСТОЯНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА


НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




Нижегородская
область (далее по тексту - регион, область) является крупным
сельскохозяйственным регионом Нечерноземья. Ведущим направлением в
сельском хозяйстве является животноводство, основным видом
деятельности которого является производство молока.


В растениеводстве основным
направлением является производство зерна.


В области работают 29
элитно-семеноводческих хозяйств, в том числе 14 - по зерновым
культурам, 7 - смешанного направления, 7 - по картофелю, 1 - по льну.
Разведением племенного скота занимаются 24 племенных завода и 28
племенных репродукторов.


По данным на конец 2006 года, в
области действуют 793 сельскохозяйственные организации, которыми
производится 95% зерна, 63% мяса, 66,5% молока от их общего объема
производства в области.


Функционируют 2985 крестьянских
(фермерских) хозяйств, доля их продукции в общем объеме
сельскохозяйственного производства области невелика и составляет 1,3
процента.


Насчитывается около 520 тысяч личных
подсобных хозяйств, которыми производится почти 83% картофеля и 89%
овощей.


Большую помощь сельскохозяйственным
товаропроизводителям оказывают 147 обслуживающих и сервисных
предприятий (организаций).


Потребительский спрос на рынке
области обеспечен полностью по яйцу, картофелю и овощам местного
районирования, по мясу - на 51,5%, по молоку - на 81,4 процента.


Объем производства валовой
сельскохозяйственной продукции организаций всех форм собственности (в
действующих ценах с учетом инфляции) вырос с 15,2 млрд рублей в 2000
году до 28,6 млрд рублей в 2005 году, или 119,7% к уровню 2004 года.


В последние годы в развитии сельского
хозяйства наметились позитивные изменения и достигнуты определенные
положительные результаты.


Обеспечен рост посевных площадей.
Относительно 2005 года посевная площадь увеличилась на 8,3 тыс. га,
под зерновой группой - на 8,4 тыс. гектаров.


Увеличены объемы использования
средств химизации. В 2006 году внесено 47,5 тыс. тонн действующего
вещества минеральных удобрений, что почти на 4% больше уровня 2005
года. Произвестковано 19 тыс. га кислых почв, профосфоритовано 9,1
тыс. га бедных фосфором почв.


Возросли объемы защитных мероприятий,
что обеспечивает устойчивую фитосанитарную обстановку. Применение
научно обоснованной системы земледелия и меры, направленные на
поддержку товаропроизводителей, позволили сельскохозяйственным
организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам значительно
увеличить производство растениеводческой продукции.


В агропромышленном комплексе
Нижегородской области производится 1,4% общероссийского объема зерна,
2,3% картофеля, 2,5% овощей, 1,9% мяса скота и птицы, 2% молока, 3,2%
яиц.


По численности крупного рогатого
скота область занимает 11 место в Российской Федерации, свиней - 13,
по производству и реализации мяса всех видов скота - 19, по
производству молока - 11, яиц - 8, зерна - 22, картофеля - 12 место.


В Приволжском федеральном округе
Нижегородская область занимает по численности крупного рогатого скота
5 место, свиней - 6, по реализации мяса - 6, яиц - 2, по производству
зерна - 5, картофеля - 3, овощей - 3 место.


Во всех категориях хозяйств в 2006
году собрано:


зерна - 1166,6 тыс. тонн (115,3% к
уровню 2005 года);


картофеля - 903,8 тыс. тонн (107%);


овощей открытого и защищенного грунта
- 382,8 тыс. тонн (100,4%);


сахарной свеклы - 296,3 тыс. тонн
(91,5%);


льна-долгунца (волокно) - 1,2 тыс.
тонн (85,7%).


На 1 января 2007 года в хозяйствах
всех категорий имелось 386,7 тысячи голов крупного рогатого скота
(КРС), или 95,3% к соответствующему уровню прошлого года, в том числе
коров 161 тыс. голов, или 92%. В сельскохозяйственных организациях
имелось 303,3 тыс. голов крупного рогатого скота (95,3%), в том числе
коров 114,9 тыс. голов, или 94,5%.


Хозяйствами всех категорий в 2006
году произведено:


- мяса в живом весе - 129,7 тыс. тонн
(96,6%), в том числе сельхозпредприятиями - 82 тыс. тонн (101,7%);


- молока - 621 тыс. тонн (96,6%), в
том числе сельхозпредприятиями - 413,3 тыс. тонн (101,2%);


- яиц - 1189,4 млн штук (97,8%), в
том числе сельхозпредприятиями - 993,5 млн штук (102,4%);


- надой молока на одну корову в
сельхозпредприятиях составил 3552 кг, что в сравнении с 2005 годом
выше на 275 килограммов;


- яйценоскость одной курицы-несушки -
310 штук, или 98,1% к уровню 2005 года.


По итогам работы в 2006 году выручка
от реализации продукции и услуг в сельскохозяйственных организациях
составила 12,5 млрд рублей, что на 15,8% превысило уровень 2005 года,
себестоимость реализованной продукции увеличилась на 18,9%.
Опережение темпов роста себестоимости над темпами роста выручки на
3,1% отрицательным образом сказалось на получении прибыли
сельскохозяйственными организациями. Сумма прибыли (до
налогообложения) составила 950 млн руб., или 85,2% к уровню 2005
года, однако за счет ликвидации части убыточных хозяйств, находящихся
в процедуре банкротства, число прибыльных хозяйств увеличилось на
13,6% и составило 500 единиц.


Большую тревогу вызывает состояние
машинно-тракторного парка. Ежегодное снижение количества техники
происходит на 7 - 9%, приобретение же составляет 2 - 4%. Более 80%
имеющейся техники находится за пределами сроков амортизации.


Несмотря на ряд позитивных тенденций,
достигнутых в АПК, социально-экономическое положение в регионе
остается довольно сложным. Постоянный рост цен на энергетические,
другие материально-технические ресурсы и услуги, потребляемые
сельским хозяйством, крайне отрицательно сказывается на финансовом
состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей.


Продолжается рост кредиторской
задолженности сельскохозяйственных организаций, которая на конец 2006
года составила 15,9 млрд рублей. Для ее погашения потребуется
выручка, полученная в течение всего года.


В сельском хозяйстве остается самым
низким уровень оплаты труда. Несмотря на положительную динамику роста
среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности
"сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих
областях" за 2006 год, она составила 4069 рублей, или 126,6% к
2005 году.


Продолжает ухудшаться демографическая
ситуация на селе.


Комплекс накопившихся на селе
производственных и социальных проблем вызывает интенсивный отток из
аграрного производства в первую очередь квалифицированных
специалистов и молодежи. Особенно острый дефицит хозяйства испытывают
в специалистах-производственниках: ветеринарах, агрономах,
зоотехниках. В настоящее время доля специалистов, имеющих высшее
образование, составляет 37%, а руководителей - 58%.


Одним из важнейших звеньев
агропромышленного комплекса региона является пищевая и
перерабатывающая промышленность, которая призвана обеспечивать
население разнообразным ассортиментом продуктов питания. Замыкая
технологическую цепочку от сельхозпроизводителя до конечного
потребителя, пищевая и перерабатывающая промышленность во многом
определяет эффективность всего агропромышленного комплекса.


На территории Нижегородской области
действуют 124 крупных и средних предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности, в том числе: масложировой комбинат,
39 заводов по переработке молока, 12 мясокомбинатов, 20 хлебозаводов,
3 кондитерские фабрики, сахарный комбинат, макаронная фабрика, 2
предприятия по переработке рыбы, предприятие по производству пищевых
концентратов, 3 спиртовых завода, 17 ликероводочных и винодельческих
предприятий, 2 пивоваренных завода, 4 предприятия по производству
безалкогольных напитков, 8 мукомольно-крупяных и 5 комбикормовых
заводов; а также свыше 1600 малых и индивидуально-частных предприятий
и цехов.


Пищевая отрасль входит в тройку
лидеров экономики Нижегородской области по объему выручки, уступая
автомобилестроению, транспорту и логистике. В производстве пищевых
продуктов занято 36,3 тыс. человек, или 2,7% от общей численности
занятого населения региона.


В Нижегородской области производится
16,5% общероссийского объема маргариновой продукции, 10,2% майонеза,
3,1% хлеба и хлебобулочных изделий, 2,3% цельномолочной продукции,
2,1% кондитерских, 1,8% макаронных и 1,5% колбасных изделий, 1,1%
пива.


Производственные мощности позволяют в
полном объеме удовлетворить потребности населения области за счет
собственного производства по маргариновой продукции, майонезу, сухим
молочным продуктам, макаронным и кондитерским изделиям, муке.


За последние годы наблюдается
устойчивый рост объемов производства мясных полуфабрикатов,
цельномолочной продукции, сахарного песка из сахарной свеклы,
кондитерских изделий, пива, маргариновой продукции, майонеза.


В 2006 году к уровню 2005 года
увеличен объем производства следующих видов продукции:


- мясо, включая субпродукты 1-й
категории, - на 6,9% (выработано 44,7 тыс. тонн);


- полуфабрикаты мясные - на 8,3%
(30,0 тыс. тонн);


- масло животное - на 3,1% (6,6 тыс.
тонн);


- сыры жирные - на 3,2% (3,2 тыс.
тонн);


- цельномолочная продукция - на 8,8%
(210 тыс. тонн);


- кондитерские изделия - на 11,7%
(48,7 тыс. тонн);


- пиво - на 11,7% (10,7 млн дал).


Всего в 2006 году предприятиями и
организациями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено и
отгружено продукции на сумму 34,0 млрд рублей, что составляет 117% к
2005 году.


Индекс производства по полному кругу
организаций составил 106,2%.


Среднемесячная заработная плата
работников за 11 месяцев 2006 года составила 7093,4 рубля, что на 16%
выше соответствующего периода 2005 года.


Проблемы, стоящие перед
агропромышленным комплексом области:


- высокая степень износа основных
производственных фондов сельскохозяйственных организаций и
предприятий (организаций) пищевой и перерабатывающей промышленности;


- недостаточная обеспеченность
квалифицированными специалистами, обладающими глубокими знаниями
специфики производства и менеджмента в условиях рыночной экономики
(среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в два
раза ниже, чем в среднем по области, из-за чего снижается
престижность работы в сельскохозяйственном производстве, за последние
10 лет численность работающих в сельском хозяйстве области
сократилась более чем в два раза);


- высокая кредиторская задолженность
сельхозтоваропроизводителей, в том числе по платежам в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды, основная часть этих долгов приходится
на пени и штрафы;


- низкая конкурентоспособность
производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках;


- снижение использования
производственных мощностей предприятий (организаций) пищевой и
перерабатывающей промышленности Нижегородской области, связанное с
уменьшением поставок сельскохозяйственного сырья от местных
товаропроизводителей (молока, мяса);


- большой объем импортной продукции,
сдерживающей развитие производства отечественной продукции;


- выведение из сельскохозяйственного
оборота за период с 1991 года около 500 тысяч гектаров пахотных
земель;


- отсутствие эффективной системы
взаимного сотрудничества между предприятиями (организациями) пищевой
и перерабатывающей промышленности и крупными организациями оптовой и
розничной торговли;


- наличие диспаритета цен на
промышленную и сельскохозяйственную продукцию;


- ценовое давление со стороны
естественных монополий, приводящее к недостатку оборотных средств и
снижению рентабельности сельскохозяйственной продукции;


- низкая платежеспособность
населения, связанная с незначительным ростом реальных доходов.




2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ




Стратегией
определены основные направления развития АПК. В рамках среднесрочного
планирования на период до 2010 года министерством сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Нижегородской области обозначены
основные цели и задачи развития агропромышленного комплекса
Нижегородской области.


Генеральной целью Программы является
создание условий для развития агропромышленного комплекса как одной
из основных отраслей экономики, отрасли, обеспечивающей население
продовольствием и занятость на селе.


В соответствии с генеральной целью
определены следующие стратегические цели и задачи:


Цель 1. Создание условий для
повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса
и обеспечения населения области высококачественными продуктами
питания.


Задачи, решение которых обеспечивает
достижение первой цели:


- повышение инвестиционной и
инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и
технологического потенциала АПК;


- формирование профессионально
подготовленного кадрового ресурса, проведение мероприятий по
внедрению научных разработок в производство для устойчивого развития
АПК;


- капитализация и концентрация
производства в успешно действующих организациях.


Цель 2. Создание условий для
устойчивого развития сельских районов области, обеспечение занятости
и повышение уровня жизни сельского населения.


Задачи, решение которых означает
достижение второй цели:


- повышение доходов сельского
населения;


- повышение качества жизни сельского
населения;


- развитие малых форм хозяйствования
и кооперации.


Цель 3. Создание условий для
сохранения и воспроизводства используемых сельским хозяйством
природных ресурсов.


Задачи, решение которых означает
достижение третьей цели:


- улучшение и сохранение состояния
сельскохозяйственных земель;


- реализация Федерального закона от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" (с изменениями на 5 февраля
2007 года);


- вовлечение земель
сельскохозяйственного назначения в гражданский оборот.




3. СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ




Решение поставленных
задач будет осуществляться в рамках мероприятий Программы по
следующим стратегическим направлениям:


Раздел 1 "Развитие
растениеводства".


Развитие растениеводства как
важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства ставит своей
задачей рост производства продукции в объемах, достаточных для
удовлетворения растущих потребностей населения области, обеспечение
животноводства полноценными кормами, сельскохозяйственным сырьем -
пищевую и перерабатывающую промышленность.


Для этого предусматриваются:


- увеличение площадей под посевами
всех основных продовольственных и технических культур;


- внедрение в производство передовых
технологий и комплексной механизации возделывания
сельскохозяйственных культур;


- внедрение новых высокопродуктивных
сортов, адаптированных к местным условиям;


- реализация комплекса
агрохимических, гидромелиоративных, культуртехнических,
агролесомелиоративных и организационных мероприятий, направленных на
сохранение и воспроизводство плодородия почв;


- организация производства семян на
основе прогрессивных технологий, достижений науки и передового опыта
для ежегодного снабжения семенами сельхозтоваропроизводителей всех
форм собственности в полной потребности с учетом необходимого
страхового и переходящего фонда;


- увеличение производства овощной
продукции на основе материально-технического переоснащения тепличных
комбинатов и применения энергосберегающих технологий при производстве
овощей открытого грунта;


- увеличение закладок
производственных садов с применением посадок интенсивного типа.


Основными направлениями Программы
должны стать такие, как развитие зернового производства, элитного
семеноводства, производство кормов, картофеля, овощей, сахарной
свеклы, льна, рапса, посадка многолетних плодовых насаждений и
сохранение и восстановление почвенного плодородия.


Раздел 2 "Развитие
животноводства".


Главной задачей данного направления
Программы будет являться обеспечение населения области продуктами
питания высокого качества в основном за счет отечественного
сельхозтоваропроизводителя, что позволит решить важнейшую
социально-экономическую задачу по сохранению и улучшению здоровья
населения.


Рост производства животноводческой
продукции во всех районах области будет идти на основе интенсификации
производства, повышения продуктивности животных, что позволит
значительно снизить себестоимость производства единицы продукции.


Предполагается повышение уровня
воспроизводства стада на основе высококачественного кормления,
отвечающего физиологической потребности животных, и широкого
применения биотехнологических методов.


Интенсивный путь развития
животноводства позволит стабилизировать поголовье скота на уровне 411
тыс. голов, в том числе коров - 180 тыс. голов, свиней - 320 тыс.
голов, овец и коз - 120 тыс. голов. Удой от одной коровы составит
4220 кг молока на корову в год.


Выход телят следует довести к 2010
году до 85 - 90 голов на 100 коров, поросят - 18 - 20 голов на
основную свиноматку, ягнят - 100 - 105 голов на 100 овцематок.


Будут внедрены современные технологии
искусственного осеменения, обеспечивающие высокие результаты
оплодотворения, применены современные методы профилактики и лечения
животных.


В молочном скотоводстве продолжится
процесс совершенствования племенных и продуктивных качеств скота,
особенно повышения жирности и белковости молока путем использования
лучших отечественных и мировых племенных ресурсов.


В скотоводстве наиболее быстрыми
темпами будут внедряться технология беспривязного содержания с
двухразовым доением коров на автоматизированных установках,
дозированное кормление животных в соответствии с уровнем
продуктивности.


Раздел 3 "Техническое
переоснащение сельскохозяйственного производства".


Основной целью технического
переоснащения сельскохозяйственного производства региона является
существенное повышение эффективности работы сельскохозяйственного
товаропроизводителя путем внедрения ресурсосберегающих технологий с
применением современной энергонасыщенной, высокопроизводительной
сельскохозяйственной техники.


Данная деятельность будет
реализовываться по следующим основным направлениям:


- последовательное внедрение в
сельскохозяйственное производство ресурсосберегающих технологий с
применением высокопроизводительной сельскохозяйственной техники;


- поддержание имеющегося
машинно-тракторного парка сельхозтоваропроизводителей в технически
исправном состоянии;


- развитие машинно-технологических
станций и оснащение их высокопроизводительной сельскохозяйственной
техникой;


- привлечение кредитных средств
коммерческих банков, лизинговых компаний для увеличения поставок
сельскохозяйственной техники.


Раздел 4 "Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности".


Основное развитие отрасли будет
происходить за счет модернизации основных производственных фондов,
развития производственной инфраструктуры предприятий (организаций),
применения более совершенных технологий производства.


С ростом инвестиционной
привлекательности организаций пищевой и перерабатывающей
промышленности увеличится приток капитала крупных инвесторов в
строительство новых и восстановление старых, неработающих
производств, что улучшит качество производимой продукции и повысит ее
конкурентоспособность.


Создание агрохолдингов по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции позволит
увеличить объем закупаемого сырья у местных
сельхозтоваропроизводителей, увеличит объемы реализации продукции
местных товаропроизводителей на региональном продовольственном рынке.


Раздел 5 "Развитие сельской
потребительской кооперации и малых форм хозяйствования".


Реализация приоритетного
национального проекта "Развитие АПК" по направлению
"Стимулирование развития малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе" способствует появлению в области
новых представителей малых форм хозяйствования.


Важное место в развитии сельского
хозяйства принадлежит кооперативным формам его организации. Являясь
формой системы ведения сельского хозяйства и предпринимательства,
кооперация способна обеспечить:


- защиту интересов крестьянства;


- повышение эффективности
производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
на рынке;


- формирование и реализацию
экономических отношений, способствующих материальной
заинтересованности работников;


- решение социальных проблем села.


В настоящее время в Нижегородской
области идет формирование сельскохозяйственной кредитной
потребительской кооперации.


В декабре 2005 года в области были
зарегистрированы первые 2 сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооператива, в 2006 году созданы 25
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.


Общее количество льготных кредитов,
полученных личными подсобными, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
составило 1171 млн руб. (по состоянию на 26 января 2007 года).


Задачи раздела будут решаться по
следующим направлениям:


- формирование благоприятной правовой
среды для развития системы сельскохозяйственной потребительской
кооперации;


- формирование и развитие системы
сельскохозяйственной потребительской кооперации (создание по 1
кредитному и 1 потребительскому кооперативу в каждом муниципальном
образовании области);


- совершенствование и развитие
деятельности инфраструктуры поддержки и предпринимательства на селе;


- информационное обеспечение и
консультационное обслуживание развития системы кооперации и малых
форм хозяйствования на селе;


- обучение и повышение квалификации
руководителей и персонала сельскохозяйственных потребительских
кооперативов;


- реализация специальных региональных
и муниципальных программ в сфере малого предпринимательства на селе и
развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе.


Реализация в полной мере
приоритетного национального проекта "Развитие АПК" в данном
направлении позволит увеличить производство продукции в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах, а также
улучшить ее сбыт и доставить до потребителя.


Раздел 6 "Социальное развитие
села".


Одним из главных направлений
социального развития села является улучшение качества жизни в
сельской местности, в связи с чем возникает необходимость в решении
следующих задач:


- развитие социальной сферы и
инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований области,
сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности
объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры, эффективной
реализации полномочий органов местного самоуправления сельских
муниципальных образований области;


- расширение рынка труда в сельской
местности и создание условий для развития сельской экономики с целью
обеспечения более высокого уровня социального потребления сельского
населения за счет роста собственных доходов;


- создание условий для завершения
передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры
сельскохозяйственными предприятиями и организациями в ведение органов
местного самоуправления области.


Мероприятия раздела в первую очередь
направлены на:


1. Развитие газификации в сельской
местности. Основной целью является повышение уровня снабжения
природным газом сельского населения и создание комфортных условий
труда и быта в сельской местности.


2. Строительство объектов
водоснабжения в сельской местности. Развитие водоснабжения в сельской
местности ставит своей целью обеспечение сельского населения
качественной питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на
этой основе состояния здоровья населения и оздоровление
социально-экологической обстановки.


3. Развитие жилищного строительства в
сельской местности. В целях улучшения жилищных условий сельских
граждан, не обладающих достаточными собственными накоплениями,
предусматриваются:


- формирование финансовых,
организационных и кредитно-финансовых механизмов строительства и
приобретения жилья, включая механизмы ипотечного кредитования;


- создание механизмов, способствующих
привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской
местности.


Раздел 7 "Институциональные
преобразования в сельском хозяйстве".


Институциональные преобразования в
аграрном секторе экономики области призваны формировать и
совершенствовать институты, обеспечивающие создание необходимых
предпосылок для перехода сельскохозяйственной отрасли к стадии
экономического роста, к повышению отдачи от инвестиций в сельском
хозяйстве.


Основными направлениями
институциональных преобразований на краткосрочный период с 2007 по
2010 годы являются:


1. Финансовое оздоровление
сельскохозяйственных предприятий и организаций, основной целью
которого является восстановление платежеспособности и нормальной
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций
Нижегородской области путем реструктуризации имеющейся кредиторской
задолженности, совершенствования внутрихозяйственных отношений и
управления, реструктуризации бизнеса, в том числе совершенствование
технологий производства.


2. Развитие инвестиционной
деятельности путем привлечения инвестиций в сельскохозяйственный
бизнес.


Для достижения этой цели будут
использоваться следующие мероприятия:


- привлечение инвесторов в убыточные
и низкорентабельные сельскохозяйственные организации области путем
передачи контроля над организацией инвестору, т.е. новому, более
эффективному собственнику;


- реализация инвестиционных проектов
в сельскохозяйственной отрасли будет осуществляться в соответствии с
Законом Нижегородской области от 31 декабря 2004 года № 180-З "О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Нижегородской области";


- вовлечение земель
сельскохозяйственного назначения в гражданский оборот путем
проведения работы по переоформлению прав на земли
сельскохозяйственного назначения и привлечения инвестиций в
агропромышленный комплекс Нижегородской области.


Раздел 8 "Кадровое обеспечение
агропромышленного комплекса".


Основными задачами, решение которых
приведет к достижению поставленной цели, являются:


- обеспечение агропромышленного
комплекса области управленческими кадрами и специалистами, уровень
подготовки которых соответствует современным требованиям,
предъявляемым к производству;


- разработка и реализация механизмов
участия государства и бизнеса в закреплении квалифицированного
персонала на селе;


- формирование рыночных основ
кадрового обеспечения сельского хозяйства.


Выполнение мероприятий разделов по
данному направлению необходимо для стабилизации кадрового потенциала
в аграрном производстве, тенденции роста доли молодежи в структуре
кадров, укрепления мотиваций на работу в сельском хозяйстве.


Раздел 9
"Информационно-консультационное обслуживание сельского
населения".


Целью раздела является формирование
системы информационной и консультационной поддержки субъектов АПК
области и сельских муниципальных образований области, способствующей
повышению эффективности сельскохозяйственного производства и
улучшению социально-экономических условий жизни на сельских
территориях.


Задачи раздела определяются ее
конечной целью, исходят из ожидаемого объема материально-технических
ресурсов на реализацию раздела и корреспондируются с задачами
развития агропромышленного комплекса Нижегородской области.
Заключаются они в оказании масштабной технической (информационной,
обучающей и консультационной) поддержки субъектов АПК и сельских
муниципальных образований области, развитии инновационной
деятельности.


В качестве "основных"
определены следующие задачи:


- обеспечение своевременного
доведения до всех хозяйствующих субъектов АПК области сведений обо
всех нововведениях в федеральном законодательстве и законодательстве
Нижегородской области, организация разъяснительной работы в форме
семинаров с оказанием особого внимания проблемам земельных отношений;


- формирование системы обучения
сельских кадров на местах (в районах, на базе передовых предприятий
(организаций)), комплексное ведение индивидуального консультационного
обслуживания сельскохозяйственных организаций с повышением
эффективности их деятельности на основе решения многих проблем в их
взаимосвязи, в том числе при решении задачи вывода из кризиса
отдельных организаций, организация социального партнерства по
разработке механизма взаимодействия различных сторон для стабильного
развития сельских муниципальных образований области;


- развитие инновационных процессов на
основе тесного взаимодействия консультантов с научными организациями
и опытно-демонстрационной отработки новшеств у наиболее
подготовленных сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая
малые формы хозяйствования в агропромышленном комплексе.


Система программных мероприятий
Программы по конкретным разделам отражена в приложении "Система
программных мероприятий развития агропромышленного комплекса
Нижегородской области на период 2007 - 2010 годов" к настоящей
Программе.




4. МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ




Координатором
реализации Программы, осуществляющим общее руководство и контроль за
ходом реализации мероприятий Программы, является министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области.


Основными функциями координатора
являются:


- мониторинг исполнения мероприятий
Программы, оценка результативности, содействие решению спорных
(конфликтных) ситуаций;


- непосредственный контроль за ходом
реализации Программы;


- ежегодная корректировка и
детализация приложения "Система программных мероприятий развития
агропромышленного комплекса Нижегородской области на период 2007 -
2010 годов" настоящей Программы;


- подготовка отчетов о ходе
выполнения мероприятий Программы;


- организация проведения ежегодных
расширенных совещаний Правительства Нижегородской области с участием
руководителей сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и
перерабатывающей промышленности и органов местного самоуправления
Нижегородской области по итогам работы агропромышленного комплекса
области.


Взаимодействие с органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
хозяйствующими субъектами Нижегородской области, общественными
организациями и объединениями области по вопросам реализации
Программы осуществляется министерством сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области в рамках его
полномочий.




5. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ


МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ




(в ред. постановления
Правительства Нижегородской области


от 17.09.2007 № 340)




Предполагаемые
источники финансирования Программы:


- средства федерального бюджета,
предоставляемые на конкурсной основе и на условиях софинансирования
Нижегородской области на мероприятия по развитию инновационной
системы, а также во исполнение федеральных программ (в случае
финансирования из федерального бюджета);


- средства областного бюджета;


- внебюджетные средства, включающие
собственные средства организаций, а также финансовые средства
коммерческих банков, предоставляемые хозяйствующим субъектам на
условиях кредитования (при условии участия в мероприятиях Программы).


Предполагаемые объемы и источники
финансирования на весь период реализации Программы составят 63095,32
млн руб., в том числе:


- средства федерального бюджета на
весь период реализации Программы - 3043,5 млн руб. (в случае
финансирования из федерального бюджета),


в том числе по годам реализации:


2007 год - 631,6 млн руб.;


2008 год - 767,8 млн руб.;


2009 год - 806,5 млн руб.;


2010 год - 837,6 млн руб.;


- средства областного бюджета на весь
период реализации Программы - 5496,72 млн руб.,


в том числе по годам реализации:


2007 год - 855,4 млн руб.;


2008 год - 1451,2 млн руб.;


2009 год - 1520,78 млн руб.;


2010 год - 1669,34 млн руб.;


- внебюджетные средства на весь
период реализации Программы - 54555,1 млн руб. (при условии участия в
мероприятиях Программы), в том числе по годам реализации:


2007 год - 11504,1 млн руб.;


2008 год - 14859,7 млн руб.;


2009 год - 12828,5 млн руб.;


2010 год - 15362,8 млн руб.


Распорядителем средств областного
бюджета, выделяемых на реализацию Программы, является министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области.


Объемы финансирования Программы из
различных источников ежегодно уточняются при формировании
соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.




Таблица 1




ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ


(без учета подпрограммы "Выращивание
и переработка рапса


на территории Нижегородской области"
на 2007 - 2010 годы)


(в ред. постановления Правительства
Нижегородской области


от 17.09.2007 № 340)




┌───┬─────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────┐


№ │Наименование
раздела │ Сроки │ Предполагаемые объемы и
источники │


п/п│
│реализации,│ финансирования Программы, млн
рублей │


│ │ │ годы
├─────────┬──────────────────────────────────┤


│ │ │ │
Всего │ В том
числе │


│ │ │ │
├───────────┬─────────┬────────────┤


│ │ │ │
федеральный│областной│внебюджетные│


│ │ │ │
бюджет │
бюджет │ источники │


├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


1. │Развитие
│2007 - 2010│16 455,72│ 994,8 │
795,72│ 14 665,2 │


│ │растениеводства
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2007
│ 2 794,60│ 222,5 │ 140,4 │ 2
431,7 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2008
│ 4 721,7 │ 240,3 │ 168,9 │ 4
312,5 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 3 631,98│ 257,0 │ 229,68│ 3
145,3 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 5 307,44│ 275,0 │ 256,74│ 4
775,7 │


(в ред. постановления
Правительства Нижегородской области от 17.09.2007 № 340) │


├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


2. │Развитие
│2007 - 2010│16 639,1 │ 656,0 │ 1
863,2 │ 14 119,9 │


│ │животноводства
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2007
│ 3 734,6 │ 165,8 │ 338,8 │ 3
230,0 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2008
│ 4 233,5 │ 172,0 │ 473,6 │ 3
587,9 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 4 309,0 │ 172,2 │ 507,8 │ 3
629,0 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 4 362,0 │ 146,0 │ 543,0 │ 3
673,0 │


├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


3. │Техническое
│2007 - 2010│12 961,7 │ 715,6 │
881,24 │ 11 364,9 │


│ │перевооружение
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │сельскохозяйственного│
2007 │ 2 392,74│ 160,0 │ 217,44 │
2 015,3 │


│ │производства
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2008
│ 2 914,0 │ 172,8 │ 210,9 │ 2
530,3 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 3 452,0 │ 185,0 │ 219,8 │ 3
047,2 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 4 203,0 │ 197,8 │ 233,1 │ 3
772,1 │


├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │в том числе
расходы,│2008 - 2010│ 445,9 │ │
137,7 │ 308,2 │


│ │которые
будут├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │производиться
в│ 2008 │ 92,6 │ │
28,9 │ 63,7 │


│ │рамках
подпрограммы├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │"Использование
│ 2009 │ 176,4 │ │
54,3 │ 122,1 │


│ │природного
газа в├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │качестве
топлива в│ 2010 │ 176,9 │ │
54,5 │ 122,4 │


│ │сельском
хозяйстве│ │ │ │
│ │


│ │Нижегородской
области│ │ │ │
│ │


│ │на 2008 - 2010
годы" │ │ │ │
│ │


(в ред. постановления
Правительства Нижегородской области от 04.10.2007 № 362) │


├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


4. │Развитие
пищевой и│2007 - 2010│10 400,6 │ 123,3 │
417,3 │ 9 860,0 │


│ │перерабатывающей
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │промышленности
│ 2007 │ 2 281,0 │ 21,0 │
60,0 │ 2 200,0 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2008
│ 2 521,7 │ 32,0 │ 109,7 │ 2
380,0 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 2 698,8 │ 34,0 │ 114,8 │ 2
550,0 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 2 899,1 │ 36,3 │ 132,8 │ 2
730,0 │


├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


5. │Малые
формы│2007 - 2010│ 4 030,4 │ 286,6 │
145,8 │ 3 598,0 │


│ │хозяйствования
и├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │сельская
│ 2007 │ 1 659,6 │ 61,0 │
32,6 │ 1 566,0 │


│ │потребительская
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │кооперация
│ 2008 │ 1 827,6 │ 70,4 │
35,2 │ 1 722,0 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 267,7 │ 75,0 │ 37,7 │
155,0 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 275,5 │ 80,2 │ 40,3 │
155,0 │


├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


6. │Социальное
развитие│2007 - 2010│ 2 091,5 │ 262,0 │ 1
129,4 │ 700,1 │


│ │села <*>

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2007
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2008
│ 694,5 │ 79,0 │ 380,0 │
235,5 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 627,0 │ 82,0 │ 335,0 │
210,0 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 770,0 │ 101,0 │ 414,4 │
254,6 │


├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


7. │Институциональные
│2007 - 2010│ 332,5 │ 0 │
92,5 │ 240,0 │


│ │преобразования
в├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │сельском
хозяйстве │ 2007 │ 92,5 │ 0 │
32,5 │ 60,0 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2008
│ 120,0 │ 0 │ 30,0 │
90,0 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 120,0 │ 0 │ 30,0 │
90,0 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0


├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


8. │Кадровое
обеспечение│2007 - 2010│ 119,96│ 0 │
119,96│ 0 │


│ │агропромышленного
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │комплекса
│ 2007 │ 21,96│ 0 │
21,96│ 0 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2008
│ 30,4 │ 0 │ 30,4 │ 0


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 32,7 │ 0 │ 32,7 │ 0


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 34,9 │ 0 │ 34,9 │ 0


├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


9. │Консультационное
│2007 - 2010│ 63,8 │ 5,2 │
51,6 │ 7,0 │


│ │обслуживание
и├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │создание
│ 2007 │ 14,1 │ 1,3 │
11,7 │ 1,1 │


│ │информационного
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │пространства
│ 2008 │ 15,3 │ 1,3 │
12,5 │ 1,5 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 16,6 │ 1,3 │ 13,3 │
2,0 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 17,8 │ 1,3 │ 14,1 │
2,4 │


├───┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │Всего по
Программе │2007 - 2010│63 095,32│ 3 043,5 │
5 496,72│ 54 555,1 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2007
│12 991,1 │ 631,6 │ 855,4 │ 11
504,1 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2008
│17 078,7 │ 767,8 │ 1 451,2 │ 14
859,7 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│15 155,78│ 806,5 │ 1 520,78│ 12
828,5 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│17 869,74│ 837,6 │ 1 669,34│ 15
362,8 │


(в ред. постановления
Правительства Нижегородской области от 17.09.2007 № 340) │


└───┴─────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┘






--------------------------------


<*> Финансирование в 2007 году
осуществляется в рамках Программы "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области на 2007 год".




Таблица 1.1




РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ


"ВЫРАЩИВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА РАПСА
НА ТЕРРИТОРИИ


НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 -
2010 ГОДЫ




(таблица 1.1 введена
постановлением Правительства Нижегородской области


от 17.09.2007 № 340)




┌─────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┐


Наименование │
Сроки │ Предполагаемые объемы и источники │


подпрограммы
│реализации│ финансирования подпрограммы, млн рублей │


│ │ (годы)
├────────┬──────────────────────────────────┤


│ │ │ Всего
│ В том числе │


│ │ │
├───────────┬─────────┬────────────┤


│ │ │
федеральный│областной│внебюджетные│


│ │ │ │ бюджет
│ бюджет │ источники │


├─────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


"Выращивание │
│6 014,97│ 70,6 │ 180,27 │ 5
764,1 │


и
переработка├──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


рапса на│
2007 │ 455,78│ 8,7 │ 14,18 │
432,9 │


территории
├──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


Нижегородской│
2008 │2 210,87│ 16,7 │ 34,97 │ 2
159,2 │


области"
на├──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


2007 - 2010│
2009 │ 926,98│ 21,2 │ 57,88 │
847,9 │


годы"
├──────────┼────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ 2010
│2 421,34│ 24,0 │ 73,24 │ 2 324,1


└─────────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴────────────┘




6. ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ


ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ




Оценка эффективности
Программы представлена ниже в разрезе конкретных видов деятельности и
производств.


При расчете представленных
показателей учтены темпы развития основных отраслей сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, нашедших
отражение в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года.


Прогноз развития отраслей
агропромышленного комплекса осуществлялся в соответствии с
реализацией приоритетного национального проекта "Развитие АПК",
который включает в себя три основных направления:


- ускоренное развитие животноводства;


- стимулирование развития малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе;


- строительство (приобретение) жилых
домов для молодых семей и молодых специалистов, работающих на селе.


В результате реализации Программы
предполагается добиться следующих производственных и экономических
показателей.




Таблица 2




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА


В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ










































































































































































































































































































































































































































Культуры


Годы





2007


2008


2009


2010


Зерновые


площадь, тыс. га


600


610


628


644





урожайность, ц/га


20,0


20,5


21,5


22,5





валовой сбор, тыс. тонн


1 200


1 250


1 350


1 450


Картофель


площадь, тыс. га


70,2


70,4


70,7


70,9





урожайность, ц/га


121


122


123


124





валовой сбор, тыс. тонн


850


860


870


880


Овощи


площадь, тыс. га


17,5


18,0


18,5


19,0





урожайность, ц/га


195


197,7


200,5


202,6





валовой сбор, тыс. тонн


341


356


371


385


Сахарная
свекла


площадь, тыс. га


13,1


13,5


13,8


14,0





урожайность, ц/га


221


230


240


250





валовой сбор, тыс. тонн


290


310


330


350


Рапс


площадь, тыс. га


350


64,5


79,8


89,8





урожайность, ц/га


15,0


15,5


16,3


16,7





валовой сбор, тыс. тонн


52,5


100


130


150


Лен-долгунец


площадь, тыс. га


2,6


2,7


2,8


2,9





урожайность, ц/га


6,2


6,3


6,3


6,3





валовой сбор, тыс. тонн


1,6


1,7


1,75


1,8


Многолетние травы:














- на семена


площадь, тыс. га


18,7


18,7


19


20





урожайность, ц/га


0,9


0,9


1,0


1,0





валовой сбор, тыс. тонн


1,7


1,7


1,9


2,0


- на сено


площадь, тыс. га


200,3


207,3


210


215





урожайность, ц/га


12,1


12,1


12,5


12,2





валовой сбор, тыс. тонн


242,4


250,8


262,5


262,3


- на зеленую
массу


площадь, тыс. га


206


234


261


295





урожайность, ц/га


100


105


110


110,5





валовой сбор, тыс. тонн


2 060


2 457


2 871


3 259


Однолетние травы:














- на сено


площадь, тыс. га


6,0


6,5


6,5


6,5





урожайность, ц/га


19,5


20


20


20





валовой сбор, тыс. тонн


11,7


13


13


13


- на зеленую
массу


площадь, тыс. га


66,0


66,5


66,5


66,5





урожайность, ц/га


91


91,5


91,5


91,5





валовой сбор, тыс. тонн


600,6


608,5


608,5


608,5


Кормовые
корнеплоды


площадь, тыс. га


1,0


1,1


1,2


1,5





урожайность, ц/га


260


265


270


280





валовой сбор, тыс. тонн


26,0


29,2


32,4


42


Кукуруза на
силос
и
зеленый корм


площадь, тыс. га


20,0


20


20


20





урожайность, ц/га


220


230


230


230





валовой сбор, тыс. тонн


440


460


460


460


Прочие
силосные


площадь, тыс. га


2,2


2,2


2,2


2,2





урожайность, ц/га


110


110


110


110





валовой сбор, тыс. тонн


24,2


24,2


24,2


24,2


На 1 усл. гол. скота, ц. к. е.


21,6


21,8


22,0


22,0


Всего
посевов


тыс. га


1 198,5


1 240,3


1 295


1 473,7




Таблица 3




ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
СЕМЯН ЭЛИТЫ, ТЫС. ТОНН




























































Культура


Годы





2007


2008


2009


2010


Зерновые, всего


18,5


18,7


19,0


19,5


Многолетние травы


0,015


0,017


0,019


0,021


Лен-долгунец


0,050


0,055


0,057


0,060


Картофель


7,5


8,0


8,5


9,0




Таблица 4




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА
ПОСЕВ СЕМЯН, %










































2007 год


2008 год


2009 год


2010 год


Кондиционных
семян


81


82


83


84


Элиты


11


12


13


14


1 - 4 репродукции


58


60


61


62




Таблица 5




ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ


ПО АГРОХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ ПОЧВ И


СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЛАСТИ <*>




(таблица 5 в ред.
постановления Правительства Нижегородской области


от 17.09.2007 № 340)


























































































Годы





2007


2008


2009


2010


Внесение минеральных
удобрений,
тыс. тонн


66,0


90,0


120,0


143,2


Внесение органических
удобрений,
млн тонн


2,8


2,9


3,0


3,2


Известкование, тыс. га


45,0


75,0


100,0


125,0


Фосфоритование, тыс. га


25,0


40,0


55,0


60,0


Химпрополка, тыс. га


320,0


340,0


360,0


380,0


Протравливание семян, тыс.
тонн


62,0


65,0


65,0


70,0


Борьба с вредителями и
болезнями
сельскохозяйственных культур, тыс.
га


65,0


67,0


67,0


70,0




--------------------------------


<*> Выполнение мероприятий
предусмотрено областной целевой программой "Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов в Нижегородской области на 2006 - 2010
годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 4 сентября 2006 года № 284.




Таблица 6




ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА











































































































































































































































































































Показатели


Единица
измерения


Годы








2007


2008


2009


2010


Хозяйства всех категорий


Поголовье скота


Крупный рогатый скот


тыс. голов


408


409


410


411


в т.ч. коровы


тыс. голов


178,5


179


179,5


180


Свиньи


тыс. голов


264


280


300


320


Овцы


тыс. голов


91


92


93


94


Производство основных видов
сельскохозяйственной продукции


Скот и птица (в
живом
весе)


тыс. тонн


144,4


149,0


154,1


154,1


Молоко


тыс. тонн


680


690


700


700


Яйца


млн штук


1 238


1 255


1 265


1 265


Сельскохозяйственные
организации


Поголовье скота


Крупный рогатый скот


тыс. голов


318


319


320


321


в т.ч. коровы


тыс. голов


122


122,5


123


123,5


Свиньи


тыс. голов


189,9


206


216


246


Овцы


тыс. голов


1,4


1,4


1,4


1,4


Лошади


тыс. голов


2,5


2,5


2,5


2,5


Птица


тыс. голов


6 255


6 305


6 605


6 805


Производство основных видов
сельскохозяйственной продукции


Скот и птица (в
живом
весе)


тыс. тонн


89,9


97,9


103,3


109,1


в том числе:








крупный рогатый скот


тыс. тонн


33,9


34,9


36,2


37,4


свиньи


тыс. тонн


24,0


26,0


29,1


31,7


птица


тыс. тонн


34,0


37,0


38,0


40,0


Молоко


тыс. тонн


428,5


434,8


441,0


450,0


Яйца


млн штук


1 000


1 010


1 015


1 016


Продуктивность животных


Среднесуточный
привес
КРС


граммов


385


400


410


420


Среднесуточный
привес
свиней


граммов


360


370


380


390


Надой молока от
коровы


кг


3 650


3 850


4 000


4 220


Яйценоскость


штук


307


308


308


309




Таблица 7




ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

















































































































































Показатели


2006
год,
оценка


Прогноз по годам


2010
год,
в % к
2006

году








2007


2008


2009


2010





Индекс физического
объема
сельскохозяйственной
продукции, в процентах
к
предыдущему году


102,8


104,0


104,0


104,0


105,0


118,0


Индекс
производства
пищевых продуктов,
включая напитки,
в
процентах к предыдущему
году


106,0


108,0


108,0


108,0


108,0


136


Уровень
рентабельности
сельскохозяйственного
производства, %


8,2


9,7


11,8


14,8


15,0





Удельный вес
прибыльных
сельскохозяйственных
организаций, %


62,5


63


66


70


75





Объем кредитных
ресурсов,
привлекаемых
организациями АПК,
млрд
руб.


6,5


7,0


7,5


8,0


8,5


130


Объем инвестиций
в
техническое
перевооружение
АПК,
всего, млн руб.


4 080


4 775


5 640


6 525


6 820


167


в. т.ч.:
-
сельскохозяйственное
производство


2 080


2 540


3 200


3 900


4 000


192


- пищевая
и
перерабатывающая
промышленность


2 000


2 235


2 440


2 625


2 820


141


Среднемесячная заработная
плата по виду экономической деятельности, руб.:


- "сельское
хозяйство,
охота и предоставление
услуг в этих
областях"
(раздел А, подраздел 01)


4 270,0


5 315,6


6 326,4


7 446,2


8 723,2


204,3


- "производство
пищевых
продуктов, включая
напитки, и
табака"
(раздел D, подраздел DA)


7 361,0


9 188,0


10 935


12 870


15 077


205,0




Ожидаемые результаты
от реализации Программы:


1. Увеличить привлечение инвестиций
по всем отраслям сельскохозяйственного производства на 30%.


2. Осуществить подготовку,
переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов
агропромышленного комплекса в объеме не менее 30% от их общего
количества.


3. Снизить трудовые затраты на
единицу продукции в среднем на 25%.


4. Создать дополнительные рабочие
места за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот ранее
неиспользуемых земель площадью 100 тыс. га.


5. Повысить потребление продукции,
произведенной на территории области, до 60%.


6. Увеличить производство и
реализацию сельскохозяйственной продукции в малых формах
хозяйствования на 5 - 7% к уровню 2005 года.


7. Увеличить газификацию в сельской
местности на 25%.


Ожидаемая эффективность по конкретным
направлениям развития агропромышленного комплекса отражена в
приложении "Система программных мероприятий развития
агропромышленного комплекса Нижегородской области на период 2007 -
2010 годов" к настоящей Программе.












Приложение


к Программе "Развитие
агропромышленного


комплекса Нижегородской области


на период 2007 - 2010 годов"




СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ


АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


НА ПЕРИОД 2007 - 2010 ГОДОВ




(в ред. постановлений
Правительства Нижегородской области


от 17.09.2007 № 340, от 04.10.2007 N
362)




Ответственным за
реализацию мероприятий является министерство сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области.






┌──────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐


№ │Наименование
мероприятий │ Сроки │ Предполагаемые объемы
финансирования, млн │ Ожидаемый результат │


п/п │
(направление │реализации │ рублей
│ │


│ │ деятельности)
│ (годы) ├─────────┬───────────┬─────────┬────────────┤


│ │ │ │
всего
│федеральный│областной│внебюджетные│


│ │ │ │
бюджет │
бюджет │ источники │ │


├──────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────────────┤


Раздел
1. Развитие растениеводства │


├──────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────────────┤


1.1. │Зерновое
производство: │2007 - 2010│ 5007,0 │ 446,8 │
186,0 │ 4374,2 │Применение │


│ │широкое
распространение
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤ресурсосберегающих


│ │ресурсосберегающих
│ 2007 │1 147,8 │ 107,5 │
40,6 │ 999,7 │технологий к 2010 году│


│ │технологий
в
производстве├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤на
площади 400 тыс. га,│


│ │зерна
│ 2008 │1 206,9 │ 108,2 │
41,8 │ 1 056,9 │что позволит снизить│


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤затраты
на 15%, а│


│ │ │ 2009
│1 285,8 │ 112,4 │ 50,3 │ 1123,1
│себестоимость на 20%.│


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤Получение
к 2010 году│


│ │ │ 2010
│1 366,5 │ 118,7 │ 53,3 │ 1194,5
│1450 тыс. тонн зерна, в│


│ │ │ │
│ │ │ │т.ч.
400 тыс. тонн│


│ │ │ │
│ │ │
продовольственного.


│ │ │ │
│ │ │
Получение
фуражного│


│ │ │ │
│ │ │ │зерна
для полного│


│ │ │ │
│ │ │
обеспечения
потребностей│


│ │ │ │
│ │ │
животноводства


(в ред. постановления
Правительства Нижегородской области от 17.09.2007 № 340) │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


1.2. │Льноводство
│2007 - 2010│ 60,6 │ 11,3 │
29,4 │ 19,9 │Увеличение льноводческих│


│ │Стимулирование

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤площадей
с 2,6 тыс. га│


│ │сельскохозяйственных
│ 2007 │ 13,0 │ 2,5 │
6,2 │ 4,3 │до 2,9 тыс. га.│


│ │организаций
области по:
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤Получение
урожайности не│


│ │-
расширению посевов│ 2008 │ 14,6 │
2,7 │ 7,2 │ 4,7 │менее 6,3 ц/га
(в│


│ │льна;

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤пересчете
на│


│ │-
увеличению урожайности;│ 2009 │ 15,9 │
3,0 │ 7,7 │ 5,2 │льноволокно).


│ │-
внедрению
в├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤Обеспечение


│ │производство
│ 2010 │ 17,1 │ 3,1 │
8,3 │ 5,7 │перерабатывающих │


│ │перспективных
│ │ │ │
│ │предприятий и│


│ │высокопродуктивных
сортов│ │ │ │
│ │организаций сырьем, в│


│ │ │ │
│ │ │ │том
числе собственного│


│ │ │ │
│ │ │
производства,
в│


│ │ │ │
│ │ │
количестве 1,8
тыс.│


│ │ │ │
│ │ │ │тонн.
Внедрение в посевы│


│ │ │ │
│ │ │
высокопродуктивных


│ │ │ │
│ │ │ │сортов,
в том числе:│


│ │ │ │
│ │ │ │А-93
на площади 300 га,│


│ │ │ │
│ │ │ │Томский
17 на площади│


│ │ │ │
│ │ │ │200
га, Томский 18 - 200│


│ │ │ │
│ │ │ │га,
Смолич - 150 га,│


│ │ │ │
│ │ │ │Антей
- 150 га, К-65 на│


│ │ │ │
│ │ │ │площади
150 га │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


1.3. │Свекловодство
│2007 - 2010│ 111,8 │ 10,8 │
4,4 │ 96,6 │Расширение │


│ │Стимулирование

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤свекловодческих
площадей│


│ │сельскохозяйственных
│ 2007 │ 25,2 │ 2,4 │
1,0 │ 21,8 │в области, в том числе│


│ │организаций
региона по:
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤Пильнинском,
Сергачском,│


│ │-
расширению посевов│ 2008 │ 27,0 │
2,6 │ 1,1 │ 23,3 │Сеченовском,
Гагинском│


│ │сахарной
свеклы
в├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤районах,
с 13,1 до 13,5│


│ │основных
свекловодческих│ 2009 │ 28,8 │ 2,8 │
1,1 │ 24,9 │тыс. га. Увеличение│


│ │районах
области;
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤объемов
производства│


│ │-
внедрению в│ 2010 │ 30,8 │ 3,0
│ 1,2 │ 26,6 │сырья до 350 тыс. тонн.│


│ │производство
│ │ │ │
│ │Повышение сахаристости│


│ │специализированных
│ │ │ │
│ │корнеплодов не менее чем│


│ │севооборотов;
│ │ │ │
│ │на 0,8 - 1% корнеплодов │


│ │-
повышению культуры│ │ │
│ │ │


│ │земледелия
по всем│ │ │ │
│ │ │


│ │хозяйствам;
│ │ │ │
│ │ │


│ │-
проведению сева│ │ │
│ │ │ │


│ │сахарной
свеклы с нормой│ │ │ │
│ │ │


│ │высева не
более 1,3 - 1,5│ │ │ │
│ │ │


│ │посевных
единиц на га │ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


1.4. │Овощеводство
│2007 - 2010│ 137,2 │ 1,8 │
118,8 │ 16,6 │Расширение │


│ │Стимулирование

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤овощеводческих
площадей│


│ │сельскохозяйственных
│ 2007 │ 30,7 │ 0,4 │
26,6 │ 3,7 │в области, в том числе│


│ │организаций
области по:
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤Богородском,
Городецком,│


│ │-
расширению посадочных│ 2008 │ 33,0 │
0,4 │ 28,7 │ 3,9 │Кстовском,
Лысковском,│


│ │площадей
под
овощами├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤Арзамасском
районах│


│ │(капуста
б/к, ст.│ 2009 │ 35,5 │ 0,5 │
30,7 │ 4,3 │области, до 19,0 тыс.│


│ │морковь,
ст. свекла,
лук)├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤га.
Увеличение валового│


│ │в основных
овощеводческих│ 2010 │ 38,0 │ 0,5 │
32,8 │ 4,7 │производства до 385 тыс.│


│ │районах
области;
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤тонн,
соответственно│


│ │-
увеличению валового│ │ │
│ │ │культуры капусты до
50│


│ │производства
овощей; │ │ │ │
│ │тыс. тонн, 7,5 тыс.│


│ │-
проведению│ │ │ │
│ │тонн, 6,9 тыс. тонн, 5,8│


│ │реконструкции
│ │ │ │
│ │тыс. тонн. Реконструкция│


│ │производственных
│ │ │ │
│ │теплиц в хозяйствах│


│ │мощностей
основных│ │ │ │
│ │области, в том числе:│


│ │тепличных
комбинатов; │ │ │ │
│ │ОАО "Доскино" 3 га, ОАО│


│ │-
использованию новейших│ │ │
│ │ │"Агрокомбинат


│ │технологических
систем; │ │ │ │
│ │"Горьковский" 4 га, СПК│


│ │-
конструктивному решению│ │ │
│ │ │"Ждановский"
6 га ОАО│


│ │и
передовым│ │ │ │
│ │"Дзержинское" 3 га, ЗАО│


│ │агротехнологиям
│ │ │ │
│ │"Юбилейное" 3 га, СХК│


│ │выращивания
растений:│ │ │ │
│ │"Агросистема" 3 га.│


│ │малообъемная
гидропоника,│ │ │ │
│ │Оснастить площади│


│ │капельный
полив,│ │ │ │
│ │системами капельного│


│ │использование
│ │ │ │
│ │полива и гидропонной│


│ │высокопродуктивных
легких│ │ │ │
│ │культуры в размере 30 га│


│ │сортов,
внедрение│ │ │ │
│ │ │


│ │специальных
│ │ │ │
│ │ │


│ │культурооборотов,
│ │ │ │
│ │ │


│ │автоматизации
и│ │ │ │
│ │ │


│ │роботизации
процессов│ │ │ │
│ │ │


│ │тепличного
производства,│ │ │ │
│ │ │


│ │введение
и более│ │ │ │
│ │ │


│ │интенсивное
применение│ │ │ │
│ │ │


│ │биологических
методов│ │ │ │
│ │ │


│ │защиты
овощных культур │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────────────┤


1.5. │Исключен. -
Постановление Правительства Нижегородской области от 17.09.2007 № 340


├──────┼─────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────────────┤


1.6. │Картофелеводство
│2007 - 2010│ 84,4 │ 8,1 │
3,2 │ 73,1 │Расширение посадочных│


│ │Стимулирование

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤площадей
под картофелем│


│ │сельскохозяйственных
│ 2007 │ 19,2 │ 1,8 │
0,7 │ 16,7 │к 2010 году до 70,9 тыс.│


│ │организаций
по
увеличению├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤га
и увеличение валового│


│ │валового
производства│ 2008 │ 20,5 │ 2,0 │
0,8 │ 17,7 │производства картофеля│


│ │картофеля
и
внедрению├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤соответственно
до 880│


│ │четырехгодичной
схемы│ 2009 │ 21,7 │ 2,1 │
0,8 │ 18,8 │тыс. тонн. Обеспечение│


│ │производства

элитного├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤ежегодного


│ │картофеля
из│ 2010 │ 23,0 │ 2,2 │
0,9 │ 19,9 │воспроизводства 4 тыс.│


│ │оздоровленного
методом│ │ │ │
│ │тонн семян элиты│


│ │апикальной
меристемы│ │ │ │
│ │картофеля │


│ │исходного
материала │ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


1.7. │Семеноводство:
│2007 - 2010│ 595,8 │ 14,7 │
125,1 │ 456,0 │Внедрение в производство│


│ │содействие
по внедрению
в├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤передовых
технологий│


│ │производство
передовых│ 2007 │ 108,4 │ 3,3 │
20,8 │ 84,3 │возделывания │


│ │технологий

возделывания├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤сельскохозяйственных


│ │сельскохозяйственных
│ 2008 │ 147,8 │ 3,6 │ 28,5
│ 115,7 │культур во всех районах│


│ │культур,

новых├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤области.
Внедрение новых│


│ │высокопродуктивных
│ 2009 │ 163,9 │ 3,7 │
36,5 │ 123,7 │высокопродуктивных │


│ │сортов,
адаптированных
к├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤сортов,
адаптированных │


│ │местным
условиям│ 2010 │ 175,7 │ 4,1 │
39,3 │ 132,3 │к местным условиям│


│ │производства

├───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┤производства,
в том│


│ │ │
числе:
озимая пшеница:│


│ │ │
Московская
39, Галина,│


│ │ │
Волжская
К; Яровая│


│ │ │
пшеница:
Курская 2038;│


│ │ │
Красноуфимская
100;│


│ │ │
Тулайковская
10, Эстер,│


│ │ │
Авиада;
ячмень: Бином,│


│ │ │
Лель,
Сонет, Раушан;│


│ │ │
овес:
Комес, Кречет;│


│ │ │
картофель:
Явар; Скарб,│


│ │ │
Розара.
Доведение│


│ │ │
посевов
озимых культур в│


│ │ │
структуре
посевных│


│ │ │
площадей
до 40% │


(в ред. постановления
Правительства Нижегородской области от 17.09.2007 № 340) │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┼────────────────────────┤


1.8.
│Кормопроизводство: │2007 - 2010│ 4443,95 │
430,7 │ 148,55 │ 3 864,7 │Для производства
кормов│


│ │стимулирование

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤использовать
140 тыс. га│


│ │хозяйств
области по│ 2007 │ 994,52 │ 95,9 │
30,32 │ 868,3 │естественных кормовых│


│ │увеличению

объемов├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤угодий,
430 тыс. га│


│ │заготовок
кормов и│ 2008 │ 1061,03 │ 104,1 │
25,83 │ 931,1 │пастбищ, 530 тыс. га│


│ │расширению
в
структуре├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤многолетних
трав и 626,7│


│ │укосных
площадей│ 2009 │ 1153,4 │ 111,3 │
44,7 │ 997,4 │тыс. га кормовых│


│ │многолетних

трав├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤культур.
Довести│


│ │удельного
веса клевера,│ 2010 │ 1235,0 │ 119,4 │
47,7 │ 1067,9 │производство сена до│


│ │люцерны и
других
бобовых├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤440,7
тыс. тонн, сенажа│


│ │травосмесей
│ │ │ │
│ │до 500,0 тыс. тонн,│


│ │ │ │
│ │ │ │силоса
- 1185,7 и ВТМ до│


│ │ │ │
│ │ │ │5,0
тыс. тонн.│


│ │ │ │
│ │ │
Заготовить
для│


│ │ │ │
│ │ │
общественного


│ │ │ │
│ │ │
животноводства грубых
и│


│ │ │ │
│ │ │ │сочных
кормов 22,2 ц│


│ │ │ │
│ │ │
кормовых единиц на
1│


│ │ │ │
│ │ │
условную голову
скота.│


│ │ │ │
│ │ │
Производство


│ │ │ │
│ │ │
концентрированных
кормов│


│ │ │ │
│ │ │ │довести
до 400 тысяч│


│ │ │ │
│ │ │ │тонн.
Довести удельный│


│ │ │ │
│ │ │ │вес
бобового компонента│


│ │ │ │
│ │ │ │до
75 - 80%. Довести│


│ │ │ │
│ │ │
содержание белка с
1│


│ │ │ │
│ │ │
кормовой единицы до
120│


│ │ │ │
│ │ │ │-
130 граммов │


(в ред. постановления
Правительства Нижегородской области от 17.09.2007 № 340) │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │Итого
финансовое│2007 - 2010│10440,75 │ 924,20 │
615,45 │ 8901,10 │ │


│ │обеспечение
по
разделу├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │"Развитие
│ 2007 │ 2338,82 │ 213,80 │
126,22 │ 1698,80 │ │


│ │растениеводства"
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2008
│ 2510,83 │ 223,60 │ 133,93 │ 2153,30
│ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 2705,00 │ 235,80 │ 171,80 │ 2297,40
│ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 2886,10 │ 251,00 │ 183,50 │ 2451,60
│ │


(в ред. постановления
Правительства Нижегородской области от 17.09.2007 № 340) │


├──────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────────────┤


Раздел
2. Развитие животноводства │


├──────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────────────┤


2.1. │Молочное
скотоводство│2007 - 2010│ 6 442,0 │ 53,2 │
1 446,8 │ 4 942,0 │Стабилизация численности│


│ │Содействие
по
внедрению├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤поголовья
коров,│


│ │современных
│ 2007 │ 1 406,8 │ 13,4 │
262,9 │ 1 130,5 │увеличение производства│


│ │ресурсосберегающих

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤молока
до 700 тыс. тонн│


│ │технологий
│ 2008 │ 1 637,5 │ 13,9 │
367,8 │ 1 255,8 │в год, доведение│


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤продуктивности
коров до│


│ │ │ 2009
│ 1 678,5 │ 14,0 │ 394,3 │ 1
270,2 │4220 кг │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 1 719,2 │ 11,9 │ 421,8 │ 1
285,5 │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


2.2. │Мясное
скотоводство│2007 - 2010│ 716,6 │ │
10,6 │ 706,0 │Повышение средней живой│


│ │Стимулирование

хозяйств├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤массы
молодняка,│


│ │области
по сокращению│ 2007 │ 163,4 │ │
1,9 │ 161,5 │снимаемого с откорма, до│


│ │яловости

маточного├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤400
- 450 кг и более,│


│ │поголовья
и повышение│ 2008 │ 182,1 │ │
2,7 │ 179,4 │выбракованных взрослых│


│ │качества
нарождающегося├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤животных
- до 600 кг │


│ │молодняка
│ 2009 │ 184,3 │ │
2,9 │ 181,4 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 186,8 │ │ 3,1 │
183,7 │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


2.3. │Свиноводство
│2007 - 2010│ 3 179,1 │ │
42,6 │ 3 136,5 │Увеличение многоплодия│


│ │Содействие

в├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤свиноматок
на 10 - 15%,│


│ │совершенствовании
методов│ 2007 │ 725,3 │ │
7,8 │ 717,5 │прироста живой массы│


│ │селекции
и
выведении├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤молодняка
на 7 - 10% при│


│ │высокопродуктивных
линий│ 2008 │ 807,8 │ │
10,8 │ 797,0 │снижении затрат кормов│


│ │и
семейств,
наиболее├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤на
1 кг прироста на 0,2│


│ │полно
проявляющих│ 2009 │ 817,7 │ │
11,6 │ 806,1 │- 0,5 кормовых единиц │


│ │генетические
признаки
и├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │адаптационную
способность│ 2010 │ 828,3 │ │
12,4 │ 815,9 │ │


│ │животных к
определенным│ │ │ │
│ │ │


│ │условиям
содержания,│ │ │ │
│ │ │


│ │разработке
и внедрению│ │ │ │
│ │ │


│ │технологий
нового│ │ │ │
│ │ │


│ │поколения
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


2.4. │Овцеводство
(козоводство)│2007 - 2010│ 45,5 │ │
1,8 │ 43,7 │Восстановление отрасли.│


│ │Содействие
по
внедрению├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤Увеличение
численности│


│ │энергосберегающих
│ 2007 │ 10,3 │ │
0,3 │ 10,0 │поголовья овец в│


│ │технологий
и
средств├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤крестьянско-фермерских


│ │механизации
при│ 2008 │ 11,6 │ │
0,5 │ 11,1 │хозяйствах (КФХ) и│


│ │производстве

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤личных
подсобных│


│ │высококачественной
│ 2009 │ 11,7 │ │
0,5 │ 11,2 │хозяйствах (ЛПХ) на 3% │


│ │баранины

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 11,9 │ │ 0,5 │
11,4 │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


2.5. │Коневодство
│2007 - 2010│ 94,6 │ 3,0 │
4,2 │ 87,4 │Увеличение обеспечения│


│ │Содействие

в├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤сельского
хозяйства,│


│ │совершенствовании
│ 2007 │ 21,6 │ 0,8 │
0,8 │ 20,0 │спортивных и прочих│


│ │организационно-

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤организаций
разного│


│ │технологических
приемов│ 2008 │ 24,1 │ 0,8 │
1,1 │ 22,2 │назначения и форм│


│ │выращивания

племенных,├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤собственности


│ │продуктивных
и рабочих│ 2009 │ 24,4 │ 0,8 │
1,1 │ 22,5 │высококачественными │


│ │лошадей в
направлении
их├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤лошадьми
основных│


│ │удешевления
на основе│ 2010 │ 24,5 │ 0,6 │
1,2 │ 22,7 │направлений │


│ │повышения
│ │ │ │
│ │хозяйственного │


│ │производительности
труда,│ │ │ │
│ │использования на 5 - 7% │


│ │улучшения
│ │ │ │
│ │ │


│ │воспроизводства,
│ │ │ │
│ │ │


│ │ветеринарного
│ │ │ │
│ │ │


│ │обслуживания,
кормления и│ │ │ │
│ │ │


│ │содержания
конского│ │ │ │
│ │ │


│ │поголовья
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


2.6. │Птицеводство
│2007 - 2010│ 4 974,8 │ │
32,7 │ 4 942,1 │Внедрение технологий,│


│ │Содействие
в
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤обеспечивающих
экономию│


│ │совершенствовании
│ 2007 │ 1 136,5 │ │
6,0 │ 1 130,5 │сырьевых и│


│ │управления
отраслью
на├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤энергетических
ресурсов│


│ │основе
интегрирования│ 2008 │ 1 264,1 │ │
8,3 │ 1 255,8 │на 10% │


│ │птицеводческих,
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │комбикормовых,
│ 2009 │ 1 279,1 │ │
8,9 │ 1 270,2 │ │


│ │птицеперерабатывающих
и├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │торговых
предприятий и│ 2010 │ 1 295,1 │ │
9,5 │ 1 285,6 │ │


│ │организаций,
создании│ │ │ │
│ │ │


│ │крупных
│ │ │ │
│ │ │


│ │специализированных
│ │ │ │
│ │ │


│ │объединений
и ассоциаций │ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


2.7. │Рыбоводство
│2007 - 2010│ 50,0 │ │
6,3 │ 43,7 │Производство 450 тонн│


│ │Стимулирование

хозяйств├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤товарной
рыбы в год │


│ │области по:
│ 2007 │ 11,2 │ │
1,2 │ 10,0 │ │


│ │-
разведению карпа
и├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │карася;
│ 2008 │ 12,7 │ │
1,6 │ 11,1 │ │


│ │- освоению
методов
по├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │разведению
осетровых,│ 2009 │ 12,9 │ │
1,7 │ 11,2 │ │


│ │озерной
форели
и├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │растительноядных
рыб│ 2010 │ 13,2 │ │
1,8 │ 11,4 │ │


│ │(амура,
толстолобика) │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


2.8. │Пчеловодство
│2007 - 2010│ 43,7 │ │
│ 43,7 │Подъем продуктивности│


│ │Содействие
в
оснащении├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤пчелосемей,
увеличение│


│ │пасек
современным│ 2007 │ 10,0 │ │
│ 10,0 │количества пасек на 5% │


│ │высокопроизводительным
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │пчеловодным
оборудованием│ 2008 │ 11,1 │ │
│ 11,1 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 11,2 │ │ │
11,2 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 11,4 │ │ │
11,4 │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


2.9. │Кролиководство
│2007 - 2010│ 90,2 │ │
2,8 │ 87,4 │Увеличение объемов│


│ │Содействие

хозяйств├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤производства


│ │области
в│ 2007 │ 20,5 │ │
0,5 │ 20,0 │диетического мяса│


│ │совершенствовании

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤крольчатины
на 40% │


│ │существующей
технологии│ 2008 │ 22,9 │ │
0,7 │ 22,2 │ │


│ │выращивания

крольчатины,├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │в том числе
по методике│ 2009 │ 23,3 │ │
0,8 │ 22,5 │ │


│ │Михайлова

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 23,5 │ │ 0,8 │
22,7 │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


2.10. │Племенная
работа │2007 - 2010│ 119,06│ │
31,63│ 87,43 │Повышение породности│


│ │Содействие

хозяйствам├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤скота,
увеличение│


│ │области по:
│ 2007 │ 25,75│ │
5,75│ 20,0 │заготовки и реализации│


│ │-
использованию
лучшего├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤племенного
скота на 15% │


│ │генофонда;
│ 2008 │ 30,25│ │
8,04│ 22,22 │ │


│ │-
расширению
охвата├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │искусственным
осеменением│ 2009 │ 31,09│ │
8,62│ 22,47 │ │


│ │сельскохозяйственных
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │животных;
│ 2010 │ 31,96│ │
9,22│ 22,74 │ │


│ │-
проведению мониторинга│ │ │
│ │ │


│ │состояния
племенного│ │ │ │
│ │ │


│ │животноводства
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


2.11. │Реализация
в области│2007 - 2010│ 872,0 │ 599,8 │
272,2 │ │Увеличение производства│


│ │приоритетного

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤в
2007 году к уровню│


│ │национального
проекта│ 2007 │ 201,1 │ 151,6 │
49,5 │ │2005 года: молока на│


│ │"Развитие
АПК"
по├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤4,6%,
мяса на 7,2% │


│ │направлению
"Ускоренное│ 2008 │ 226,5 │ 157,3
│ 69,2 │ │ │


│ │развитие
животноводства"
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 231,6 │ 157,4 │ 74,2 │
│ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 212,8 │ 133,5 │ 79,3 │
│ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


2.12. │Содействие
в обеспечении│2007 - 2010│ 11,5 │ │
11,5 │ │Предотвращение │


│ │экологической

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤распространения


│ │безопасности
и│ 2007 │ 2,1 │ │
2,1 │ │антропозоонозных │


│ │предотвращения

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤заболеваний
на│


│ │распространения
особо│ 2008 │ 2,9 │ │
2,9 │ │территории Нижегородской│


│ │опасных

заболеваний├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤области.
За 4 года│


│ │животных и
человека в│ 2009 │ 3,1 │ │
3,1 │ │планируется │


│ │части
софинансирования├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤утилизировать
около 8│


│ │деятельности
│ 2010 │ 3,4 │ │
3,4 │ │тыс. тонн биоотходов │


│ │венсанутильзаводов
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │Итого
финансовое│ 2010 │16 639,1 │ 656,0 │
1 863,2 │ 14 119,9 │ │


│ │обеспечение
по
разделу├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │"Развитие
животноводства"│ 2007 │ 3 734,6 │
165,8 │ 338,8 │ 3 230,0 │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2008
│ 4 233,5 │ 172,0 │ 473,6 │ 3
587,9 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 4 309,0 │ 172,2 │ 507,8 │ 3
629,0 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 4 362,0 │ 146,0 │ 543,0 │ 3
673,0 │ │


├──────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────────────┤


Раздел
3. Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства


├──────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────────────┤


3.1. │Содействие
в повышении │2007 - 2010│ 9 153,4 │ 501,0 │
495,5 │ 8 156,9 │Сокращение затрат труда│


│ │эффективности
работы
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤на
производство│


│ │сельскохозяйственных
│ 2007 │ 1 846,6 │ 112,0 │
179,4 │ 1 555,2 │продукции - 15%,│


│ │товаропроизводителей
за
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤снижение
ее│


│ │счет:
│ 2008 │ 2 036,8 │ 121,0 │
114 │ 1 801,8 │себестоимости - 20%.│


│ │-
внедрения
в├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤Замена
морально│


│ │растениеводстве
и│ 2009 │ 2 354,9 │ 129,5 │
95,9 │ 2 129,5 │устаревшей техники и│


│ │животноводстве

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤сельскохозяйственного


│ │ресурсосберегающих
│ 2010 │ 2 915,1 │ 138,5 │
106,2 │ 2 670,4 │оборудования на более│


│ │технологий
с применением│ │ │ │
│ │современную: тракторы 4│


│ │высокопроизводительной
│ │ │ │
│ │- 6 классов,│


│ │техники и
оборудования; │ │ │ │
│ │многофункциональные, │


│ │-
привлечения кредитных│ │ │
│ │ │широкозахватные


│ │средств
коммерческих│ │ │ │
│ │почвообрабатывающие │


│ │банков,
лизинговых│ │ │ │
│ │агрегаты, современные│


│ │компаний
для увеличения│ │ │ │
│ │зерно- и кормоуборочные│


│ │поставок
в регион│ │ │ │
│ │комбайны, высевающие│


│ │сельскохозяйственной
│ │ │ │
│ │машины и оборудование,│


│ │техники;
│ │ │ │
│ │энергосберегающее │


│ │-
расширения дилерских│ │ │
│ │ │оборудование
для│


│ │центров
по реализации│ │ │ │
│ │доработки и сушки зерна,│


│ │сельскохозяйственной
│ │ │ │
│ │современное │


│ │техники и
оснащения их│ │ │ │
│ │высокопроизводительное │


│ │современным
оборудованием│ │ │ │
│ │животноводческое │


│ │по оказанию
гарантийного│ │ │ │
│ │оборудование: охладители│


│ │и
технического│ │ │ │
│ │молока, доильное│


│ │обслуживания
│ │ │ │
│ │оборудование, │


│ │ │ │
│ │ │
кормосмесители
и│


│ │ │ │
│ │ │
раздатчики.
Увеличение│


│ │ │ │
│ │ │
поставок


│ │ │ │
│ │ │
сельскохозяйственной


│ │ │ │
│ │ │ │техники


│ │ │ │
│ │ │
сельскохозяйственным


│ │ │ │
│ │ │
товаропроизводителям


│ │ │ │
│ │ │
области.
Планируется│


│ │ │ │
│ │ │
приобрести:
1180│


│ │ │ │
│ │ │
тракторов,
820│


│ │ │ │
│ │ │
зерноуборочных


│ │ │ │
│ │ │
комбайнов,
384│


│ │ │ │
│ │ │
кормоуборочных
комбайна,│


│ │ │ │
│ │ │ │500
грузовых│


│ │ │ │
│ │ │
автомобилей, 822
сеялки│


│ │ │ │
│ │ │ │и
посевных комплексов,│


│ │ │ │
│ │ │
животноводческое


│ │ │ │
│ │ │
оборудование и
др.│


│ │ │ │
│ │ │ │техники
на общую сумму│


│ │ │ │
│ │ │ │более
13 млрд рублей, в│


│ │ │ │
│ │ │ │том
числе будет│


│ │ │ │
│ │ │
приобретено на 8,7
млрд│


│ │ │ │
│ │ │ │рублей
техники для│


│ │ │ │
│ │ │
ресурсосберегающих


│ │ │ │
│ │ │
технологий.
Расширение│


│ │ │ │
│ │ │
сервисных центров
по│


│ │ │ │
│ │ │ │продаже
и гарантийному│


│ │ │ │
│ │ │
техническому


│ │ │ │
│ │ │
обслуживанию


│ │ │ │
│ │ │
сельскохозяйственной


│ │ │ │
│ │ │ │техники


(в ред. постановления
Правительства Нижегородской области от 04.10.2007 № 362) │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


3.2. │Содействие
в поддержании│2007 - 2010│ 1 591,1 │ 107,3 │
79,0 │ 1 404,8 │Сокращение ежегодного│


│ │имеющегося

машинно-├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤списания
парка машин до│


│ │тракторного
парка│ 2007 │ 273,0 │ 24,0 │
19,0 │ 230,0 │5 - 6% │


│ │сельскохозяйственных
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │товаропроизводителей
в│ 2008 │ 362,3 │ 25,9 │
19,0 │ 317,4 │ │


│ │технически

исправном├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │состоянии,
организация│ 2009 │ 430,8 │ 27,8 │
19,8 │ 383,2 │ │


│ │технических
и
сервисных├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │центров
│ 2010 │ 525,0 │ 29,6 │
21,2 │ 474,2 │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


3.3. │Содействие
в модернизации│2007 - 2010│ 240,0 │ │
120,0 │ 120,0 │Планируется приобрести│


│ │сушильного
хозяйства
за├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤94
зерносушильных│


│ │счет
строительства│ 2007 <1> │ │
│ │ │комплекса и│


│ │зерносушильных
комплексов├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤модернизировать
150│


│ │нового
поколения │ 2008 │ 60,0 │
│ 30,0 │ 30,0 │существующих │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤зерноочистительных


│ │ │ 2009
│ 60,0 │ │ 30,0 │
30,0 │комплексов, что приведет│


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤к
своевременной и│


│ │ │ 2010
│ 60,0 │ │ 30,0 │
30,0 │качественной доработке│


│ │ │ │
│ │ │
продовольственного
зерна│


│ │ │ │
│ │ │ │и
семенного материала,│


│ │ │ │
│ │ │
доведение его
до│


│ │ │ │
│ │ │
стандартной влажности


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


3.4. │Содействие
в создании в│2007 - 2010│ 240,0 │ │
120,0 │ 120,0 │В районах области, в том│


│ │рамках
агропромышленных├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤числе
Арзамасском,│


│ │холдингов
машинно-│ 2007 │ 60,0 │ │
30,0 │ 30,0 │Большеболдинском, │


│ │технологических
станций
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤Бутурлинском,
Гагинском,│


│ │ │ 2008
│ 60,0 │ │ 30,0 │
30,0 │Княгининском, │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤Сергачском.
Повышение│


│ │ │ 2009
│ 60,0 │ │ 30,0 │
30,0 │эффективности │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤использования
техники на│


│ │ │ 2010
│ 60,0 │ │ 30,0 │
30,0 │10% │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


3.5. │Перевод
автотракторного│2008 - 2010│ 374,5 │ │
137,7 │ 236,8 │Перевод 1257 единиц│


│ │парка на

газомоторное├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤автотракторной
техники│


│ │топливо
│ 2008 │ 77,6 │ │
28,9 │ 48,7 │на газомоторное топливо │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 148,2 │ │ 54,3 │
93,9 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 148,7 │ │ 54,5 │
94,2 │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


3.5.1.│Организация
строительства│2008 - 2010│ 99,1 │ │
99,1 │ 99,1 │Пуск 25 автогазо-│


│ │АГНКС
│ │ │ │
<*> │ │наполнительных станций │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2008
│ 19,8 │ │ 19,8 │
19,8 │ │


│ │ │ │
│ │ <*>
│ │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 39,6 │ │ 39,6 │
39,6 │ │


│ │ │ │
│ │ <*>
│ │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 39,7 │ │ 39,7 │
39,7 │ │


│ │ │ │
│ │ <*>
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


3.5.2.│Содействие
в приобретении│2008 - 2010│ 91 │ │
45,5 │ 45,5 │Приобретение 26│


│ │ПАГЗ

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤передвижных
автогазо-│


│ │ │ 2008
│ 21 │ │ 10,5 │
10,5 │заправщиков │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 35 │ │ 17,5 │
17,5 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 35 │ │ 17,5 │
17,5 │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


3.5.3.│Организация
перевода│2008 - 2010│ 184,4 │ │
92,2 │ 92,2 │Перевод 1257 единиц│


│ │автотракторной
техники
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤автотракторной
техники│


│ │ │ 2008
│ 36,8 │ │ 18,4 │
18,4 │на газомоторное топливо │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 73,6 │ │ 36,8 │
36,8 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 74,0 │ │ 37,0 │
37,0 │ │


(пункт 3.5 введен
постановлением Правительства Нижегородской области от 04.10.2007 N
362)│ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


3.6. │Перевод
зерносушилок на│2008 - 2010│ 71,4 │ │
71,4 │ 71,4 │Перевод 119 зерносушилок│


│ │природный
газ │ │ │ │
<*> │ │на природный газ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2008
│ 15 │ │ 15 │ 15
│ │


│ │ │ │
│ │ <*>
│ │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 28,2 │ │ 28,2 │
28,2 │ │


│ │ │ │
│ │ <*>
│ │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 28,2 │ │ 28,2 │
28,2 │ │


│ │ │ │
│ │ <*>
│ │ │


(пункт 3.6 введен
постановлением Правительства Нижегородской области от 04.10.2007 N
362)│ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │Итого
финансовое│2007 - 2010│12 961,74│ 715,6 │
881,24│ 11 364,9 │ │


│ │обеспечение
по
разделу├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │"Техническое
│ 2007 │ 2 392,74│ 160,0 │
217,44│ 2 015,3 │ │


│ │перевооружение
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │сельскохозяйственного
│ 2008 │ 2 914,0 │ 172,8 │
210,9 │ 2 530,3 │ │


│ │производства"
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 3 452,0 │ 185,0 │ 219,8 │ 3
047,2 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 4 203,0 │ 197,8 │ 233,1 │ 3
772,1 │ │


├──────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────────────┤


Раздел
4. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности


├──────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────────────┤


4.1. │Повышение
│2007 - 2010│10 123,9 │ 123,3 │
140,6 │ 9 860 │Гарантированное │


│ │конкурентоспособности

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤обеспечение


│ │выпускаемой
продукции за│ 2007 │ 2 248,7 │ 21,0 │
27,7 │ 2 200 │перерабатывающих │


│ │счет:

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤предприятий
сырьем от│


│ │-
стимулирования│ 2008 │ 2 446,1 │ 32,0 │
34,1 │ 2 380 │нижегородских │


│ │взаимовыгодных

связей├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤сельхозпроизводителей


│ │между
│ 2009 │ 2 621,2 │ 34,0 │
37,2 │ 2 550 │(молоко, мясо, зерно,│


│ │сельхозпроизводителями,
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤овощи)


│ │предприятиями
и│ 2010 │ 2 807,9 │ 36,3 │
41,6 │ 2 730 │ │


│ │организациями
│ │ │ │
│ │ │


│ │перерабатывающей
│ │ │ │
│ │ │


│ │промышленности
путем│ │ │ │
│ │ │


│ │возмещения
из│ │ │ │
│ │ │


│ │федерального
и областного│ │ │ │
│ │ │


│ │бюджетов
части затрат на│ │ │ │
│ │ │


│ │уплату
процентов по│ │ │ │
│ │ │


│ │кредитам,
полученным на│ │ │ │
│ │ │


│ │закупку
сырья │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │-
проведения модернизации│ │ │
│ │ │Повышение
качества,│


│ │производства
путем│ │ │ │
│ │расширение ассортимента│


│ │субсидирования
из средств│ │ │ │
│ │и увеличение объемов│


│ │областного
бюджета части│ │ │ │
│ │производства пищевых│


│ │затрат
на уплату│ │ │ │
│ │продуктов в 1,6 раза (в│


│ │процентов
по│ │ │ │
│ │денежном выражении).│


│ │среднесрочным
кредитам; │ │ │ │
│ │Увеличение экспортных│


│ │-
содействия в│ │ │
│ │ │поставок продукции на│


│ │совершенствовании
│ │ │ │
│ │10% │


│ │традиционных
технологий│ │ │ │
│ │ │


│ │производства
пищевых│ │ │ │
│ │ │


│ │продуктов,
внедрения│ │ │ │
│ │ │


│ │перспективных
технологий│ │ │ │
│ │ │


│ │с
использованием│ │ │ │
│ │ │


│ │передового
отечественного│ │ │ │
│ │ │


│ │и
зарубежного опыта,│ │ │
│ │ │


│ │увеличения
производства│ │ │ │
│ │ │


│ │экспортно-ориентированной│
│ │ │ │
│ │


│ │продукции
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │-
содействия в│ │ │
│ │ │Рост уровня│


│ │модернизации
│ │ │ │
│ │рентабельности │


│ │энергообеспечивающих
│ │ │ │
│ │производства на 2% │


│ │систем,
развитии и│ │ │ │
│ │ │


│ │совершенствовании
│ │ │ │
│ │ │


│ │транспортных
и складских│ │ │ │
│ │ │


│ │логистических
операций │ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │-
содействия в│ │ │
│ │ │Обеспечение стабильного│


│ │совершенствовании
и│ │ │ │
│ │уровня качества│


│ │повышении
│ │ │ │
│ │продукции на всех этапах│


│ │результативности
системы│ │ │ │
│ │ее производства │


│ │менеджмента
качества│ │ │ │
│ │ │


│ │предприятий
и│ │ │ │
│ │ │


│ │организаций,
│ │ │ │
│ │ │


│ │соответствующей
│ │ │ │
│ │ │


│ │требованиям
международных│ │ │ │
│ │ │


│ │стандартов
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │-
содействия в│ │ │
│ │ │Создание собственных│


│ │приобретении
│ │ │ │
│ │сырьевых зон,│


│ │предприятиями
и│ │ │ │
│ │обеспечивающих │


│ │организациями
пищевой и│ │ │ │
│ │стабильное производство│


│ │перерабатывающей
│ │ │ │
│ │пищевой продукции │


│ │промышленности
в│ │ │ │
│ │ │


│ │собственность
│ │ │ │
│ │ │


│ │сельскохозяйственных
│ │ │ │
│ │ │


│ │организаций,
в укреплении│ │ │ │
│ │ │


│ │их
материально-│ │ │ │
│ │ │


│ │технической
базы │ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │- создания
условий по│ │ │ │
│ │Увеличение закупок│


│ │максимальному
│ │ │ │
│ │сельскохозяйственного │


│ │использованию
сырьевых│ │ │ │
│ │сырья у населения на 7% │


│ │ресурсов
крестьянских│ │ │ │
│ │ │


│ │(фермерских)
хозяйств и│ │ │ │
│ │ │


│ │личных
подсобных хозяйств│ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │-
повышения│ │ │ │
│ │Повышение эффективности│


│ │профессионального
уровня│ │ │ │
│ │работы организации за│


│ │управленческих
и│ │ │ │
│ │счет профессионального│


│ │производственных
кадров│ │ │ │
│ │роста персонала │


│ │предприятий,
│ │ │ │
│ │ │


│ │последовательного
│ │ │ │
│ │ │


│ │развития
корпоративной│ │ │ │
│ │ │


│ │культуры
предприятий и│ │ │ │
│ │ │


│ │организаций
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │-
проведения конференций,│ │ │
│ │ │Внедрение
новейших│


│ │обучающих
семинаров,│ │ │ │
│ │технологий, повышение│


│ │совещаний
по│ │ │ │
│ │конкурентоспособности │


│ │информированию
│ │ │ │
│ │выпускаемой продукции.│


│ │предприятий
и организаций│ │ │ │
│ │Проведение 4 семинаров в│


│ │о новейших
разработках │ │ │ │
│ │год │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


4.2 │Эффективное
использование│2007 - 2010│ 276,7 │ │
276,7 │ │ │


│ │производственного
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │потенциала
предприятий и│ 2007 │ 32,3 │ │
32,3 │ │ │


│ │организаций
пищевой
и├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │перерабатывающей
│ 2008 │ 75,6 │ │
75,6 │ │ │


│ │промышленности
области за├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │счет:
│ 2009 │ 77,6 │ │
77,6 │ │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 91,2 │ │ 91,2 │
│ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │-
формирования областного│ │ │
│ │ │Стабилизация
работы│


│ │стабилизационного
фонда│ │ │ │
│ │предприятий и│


│ │продовольственного
зерна;│ │ │ │
│ │организаций мукомольной│


│ │- создания
условий для│ │ │ │
│ │и хлебопекарной│


│ │увеличения
доли закупок│ │ │ │
│ │отраслей. Рост объемов│


│ │высококачественных
│ │ │ │
│ │производства на 5% за│


│ │продовольственных
товаров│ │ │ │
│ │счет поставок продукции│


│ │для
государственных и│ │ │
│ │ │для государственных и│


│ │муниципальных
нужд │ │ │ │
│ │муниципальных нужд │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │Итого
финансовое│2007 - 2010│10 400,6 │ 123,3 │
417,3 │ 9 860,0 │ │


│ │обеспечение
по
разделу├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │"Развитие
пищевой и│ 2007 │ 2 281,0 │ 21,0 │
60,0 │ 2 200,0 │ │


│ │перерабатывающей
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │промышленности"
│ 2008 │ 2 521,7 │ 32,0 │
109,7 │ 2 380,0 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 2 698,8 │ 34,0 │ 114,8 │ 2
550,0 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 2 899,1 │ 36,3 │ 132,8 │ 2
730,0 │ │


├──────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────────────┤


Раздел
5. Сельская потребительская кооперация и малые формы хозяйствования


├──────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────────────┤


5.1. │Создание
нормативной│2007 - 2010│ │ │
│ │Совершенствование │


│ │правовой
базы
для├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤нормативной
правовой│


│ │развития
системы сельской│ 2007 │ │ │
│ │базы по развитию системы│


│ │потребительской

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤сельской
потребительской│


│ │кооперации
и малых форм│ 2008 │ │ │
│ │кооперации и малых форм│


│ │хозяйствования

в├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤хозяйствования
в АПК │


│ │агропромышленном
│ 2009 │ │ │
│ │ │


│ │комплексе

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ │ │ │
│ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


5.2. │Содействие
в формировании│2007 - 2010│ 3 696,2 │ 286,6 │
11,6 │ 3 398 │Создание в каждом районе│


│ │и
развитии
системы├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤Нижегородской
области по│


│ │сельской
потребительской│ 2007 │ 1 589,6 │ 61 │
2,6 │ 1 526 │1 сельскохозяйственному│


│ │кооперации,
в том числе:
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤кредитному


│ │-
сельскохозяйственных│ 2008 │ 1 745,2 │
70,4 │ 2,8 │ 1 672 │потребительскому


│ │кредитных
потребительских├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤кооперативу
(СКПК) 1-го│


│ │кооперативов
(СКПК) 1-го│ 2009 │ 183 │ 75 │
3 │ 105 │уровня и│


│ │уровня

и├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤сельскохозяйственному


│ │сельскохозяйственного
│ 2010 │ 178,4 │ 80,2 │
3,2 │ 95 │потребительскому │


│ │кредитного

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤кооперативу
(СПоК)│


│ │потребительского
│ │ │ │
│ │снабженческо-сбытового, │


│ │кооператива
(ОСКПК) 2-го│ │ │ │
│ │перерабатывающего и│


│ │уровня;
│ │ │ │
│ │заготовительного │


│ │-
сельскохозяйственных│ │ │
│ │ │направлений, а также│


│ │потребительских
│ │ │ │
│ │областного │


│ │кооперативов
(СПоК)│ │ │ │
│ │сельскохозяйственного │


│ │снабженческо-сбытового,
│ │ │ │
│ │кредитного │


│ │перерабатывающего
и│ │ │ │
│ │потребительского │


│ │заготовительного
│ │ │ │
│ │кооператива (ОСКПК) 2-го│


│ │направлений;
│ │ │ │
│ │уровня │


│ │-
субсидирование части│ │ │
│ │ │


│ │затрат
на уплату│ │ │ │
│ │ │


│ │процентов
за пользование│ │ │ │
│ │ │


│ │кредитами
и займами,│ │ │ │
│ │ │


│ │полученными
ЛПХ, КФХ,│ │ │ │
│ │ │


│ │потребительскими
│ │ │ │
│ │ │


│ │кооперативами
в банках и│ │ │ │
│ │ │


│ │кредитных
кооперативах │ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │-
оказание финансовой│2007 - 2010│ 134,2 │
│ 134,2 │ │Оказание
финансовой│


│ │помощи
для
решения├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤помощи
для решения│


│ │гарантийно-залоговых
│ 2007 │ 30,0 │ │
30,0 │ │гарантийно-залоговых │


│ │проблем

кредитных├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤проблем
кредитных│


│ │кооперативов
│ 2008 │ 32,4 │ │
32,4 │ │кооперативов позволит│


│ │Нижегородской
области
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤обеспечить
доступ к│


│ │ │ 2009
│ 34,7 │ │ 34,7 │
│банковским кредитам в│


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤сумме
около 500 млн│


│ │ │ 2010
│ 37,1 │ │ 37,1 │
│руб. за период│


│ │ │ │
│ │ │
реализации Программы
в│


│ │ │ │
│ │ │ │виде
выданных займов│


│ │ │ │
│ │ │ │членам
кредитных│


│ │ │ │
│ │ │
кооперативов


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


5.3. │Информационное
│2007 - 2010│ 100,0 │ │
│ 100,0 │Своевременное получение│


│ │обеспечение

и├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤необходимой
информации│


│ │консультационное
│ 2007 │ 20,0 │ │
│ 20,0 │96 сельскохозяйственными│


│ │обслуживание

развития├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤потребительскими


│ │системы
кооперации и│ 2008 │ 25,0 │ │
│ 25,0 │кооперативами и более 5│


│ │малых форм
хозяйствования├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤тысячами
представителей│


│ │на селе
│ 2009 │ 25,0 │ │
│ 25,0 │малых форм│


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤хозяйствования
для│


│ │ │ 2010
│ 30,0 │ │ │
30,0 │осуществления │


│ │ │ │
│ │ │
производственной


│ │ │ │
│ │ │
деятельности


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


5.4. │Обучение
и повышение│2007 - 2010│ 100,0 │ │
│ 100,0 │Организация │


│ │квалификации

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤качественного
обучения и│


│ │руководителей
и персонала│ 2007 │ 20,0 │ │
│ 20,0 │повышения квалификации│


│ │сельских
потребительских├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤представителей
малых│


│ │кооперативов
│ 2008 │ 25,0 │ │
│ 25,0 │форм хозяйствования,│


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤руководителей


│ │ │ 2009
│ 25,0 │ │ │
25,0 │сельскохозяйственных │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤потребительских


│ │ │ 2010
│ 30,0 │ │ │
30,0 │кооперативов. Проведение│


│ │ │ │
│ │ │
обучающих семинаров
не│


│ │ │ │
│ │ │ │менее
20 ежегодно │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │Итого
финансовое│2007 - 2010│ 4 030,4 │ 286,6 │
145,8 │ 3 598,0 │ │


│ │обеспечение
по
разделу├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │"Сельская
потребительская│ 2007 │ 1 659,6 │ 61,0 │
32,6 │ 1 566,0 │ │


│ │кооперация
и малые
формы├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │хозяйствования"
│ 2008 │ 1 827,6 │ 70,4 │
35,2 │ 1 722,0 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 267,7 │ 75,0 │ 37,7 │
155,0 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 275,5 │ 80,2 │ 40,3 │
155,0 │ │


├──────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────────────┤


Раздел
6. Социальное развитие села │


├──────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────────────┤


6.1. │Строительство
жилья в│2007 - 2010│ 369,5 │ 105,0 │
134,4 │ 130,1 │Ввод 40 тысяч кв. метров│


│ │сельской
местности
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤жилья,
или 500 жилых│


│ │Реализация
мероприятий по│ 2007 │ │ │
│ │домов и квартир, для│


│ │улучшению

жилищных├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤молодых
семей, молодых│


│ │условий
сельских жителей,│ 2008 │ 149,5 │ 39,0
│ 55,0 │ 55,5 │специалистов, а также│


│ │а также
молодых семей
и├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤сельских
жителей,│


│ │молодых
специалистов в│ 2009 │ 100,0 │ 30,0 │
35,0 │ 35,0 │нуждающихся в улучшении│


│ │рамках
национального├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤жилищных
условий │


│ │приоритетного
проекта│ 2010 │ 120,0 │ 36,0 │
44,4 │ 39,6 │ │


│ │"Развитие
АПК" │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


6.2. │Развитие
газификации в│2007 - 2010│ 1 377,0 │ 97,0 │
800,0 │ 480,0 │Увеличение темпов│


│ │сельской
местности
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤газификации
сельской│


│ │Осуществить
строительство│ 2007 │ │ │
│ │местности в сравнении с│


│ │и
реконструкцию├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤2003
- 2006 годами в 2,5│


│ │распределительных
газовых│ 2008 │ 425,0 │ 25,0 │
250,0 │ 150,0 │раза. Ввести в│


│ │сетей в

сельских├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤эксплуатацию
за 4 года│


│ │муниципальных
│ 2009 │ 432,0 │ 32,0 │
250,0 │ 150,0 │1500 км газопроводов,│


│ │образованиях
области
в├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤газифицировать
20 тыс.│


│ │рамках
реализации│ 2010 │ 520,0 │ 40,0 │
300,0 │ 180,0 │квартир │


│ │федеральной
целевой│ │ │ │
│ │ │


│ │программы
"Социальное│ │ │
│ │ │ │


│ │развитие
села до 2010│ │ │ │
│ │ │


│ │года",
утвержденной│ │ │
│ │ │ │


│ │постановлением
│ │ │ │
│ │ │


│ │Правительства
Российской│ │ │ │
│ │ │


│ │Федерации
от 3 декабря│ │ │ │
│ │ │


│ │2002 года N
858 │ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


6.3. │Строительство
объектов│2007 - 2010│ 345,0 │ 60,0 │
195,0 │ 90,0 │За 2007 - 2010 годы│


│ │водоснабжения
в
сельской├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤необходимо
построить 300│


│ │местности
│ 2007 │ │ │
│ │км водопроводных сетей │


│ │Строительство
и├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │реконструкция
систем│ 2008 │ 120,0 │ 15,0 │
75,0 │ 30,0 │ │


│ │водоснабжения
и├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │водоотведения
в рамках│ 2009 │ 95,0 │ 20,0 │
50,0 │ 25,0 │ │


│ │реализации

федеральной├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │целевой
программы│ 2010 │ 130,0 │ 25,0 │
70,0 │ 35,0 │ │


│ │"Социальное
развитие села│ │ │ │
│ │ │


│ │до
2010 года",│ │ │
│ │ │


│ │утвержденной
│ │ │ │
│ │ │


│ │постановлением
│ │ │ │
│ │ │


│ │Правительства
Российской│ │ │ │
│ │ │


│ │Федерации
от 3 декабря│ │ │ │
│ │ │


│ │2002 года N
858 │ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │Итого
финансовое│2007 - 2010│ 2 091,5 │ 262,0 │
1 129,4 │ 700,1 │ │


│ │обеспечение
по
разделу├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │"Социальное
развитие│ 2007 <2> │ 0 │ 0
│ 0 │ 0 │ │


│ │села"

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2008
│ 694,5 │ 79,0 │ 380,0 │
235,5 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 627,0 │ 82,0 │ 335,0 │
210,0 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 770,0 │ 101,0 │ 414,4 │
254,6 │ │


├──────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────────────┤


Раздел
7. Институциональные преобразования в сельском хозяйстве


├──────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────────────┤


7.1. │Приведение
земельных│2007 - 2010│ 320,0 │ │
80,0 │ 240,0 │Переоформление прав│


│ │отношений в

соответствие├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤собственности
более чем│


│ │с
действующим│ 2007 │ 80,0 │ │
20,0 │ 60,0 │на 800 тыс. га,│


│ │законодательством,

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤появление


│ │реализация
Федерального│ 2008 │ 120,0 │ │
30,0 │ 90,0 │дополнительного залога│


│ │закона от
24 июля
2002├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤на
более чем 2 млрд│


│ │года N
101-ФЗ "Об обороте│ 2009 │ 120,0 │
│ 30,0 │ 90,0 │рублей.
Систематизация│


│ │земель

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤взимания
земельного│


│ │сельскохозяйственного
│ 2010 │ │ │
│ │налога за земли│


│ │назначения"
в пределах│ │ │ │
│ │сельскохозяйственного │


│ │своей
компетенции │ │ │
│ │ │назначения. Создание│


│ │ │ │
│ │ │ │базы
данных о земельных│


│ │ │ │
│ │ │
участках, права
на│


│ │ │ │
│ │ │ │которые
приведены в│


│ │ │ │
│ │ │
соответствие
с│


│ │ │ │
│ │ │
действующим


│ │ │ │
│ │ │
законодательством


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


7.2. │Финансовое
оздоровление│2007 - 2010│ 12,5 │ │
12,5 │ │В реструктуризации│


│ │сельскохозяйственных

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤кредиторской


│ │организаций
в│ 2007 │ 12,5 │ │
12,5 │ │задолженности │


│ │соответствии
с│ │ │ │
│ │планируется участие 85│


│ │постановлением
│ │ │ │
│ │сельскохозяйственных │


│ │Правительства
Российской│ │ │ │
│ │организаций. Планируется│


│ │Федерации
от 8 июня 2001│ │ │ │
│ │к списанию пеней и│


│ │года № 458
"О порядке и│ │ │
│ │ │штрафов на 30 млн руб. │


│ │условиях
проведения│ │ │ │
│ │ │


│ │реструктуризации
│ │ │ │
│ │ │


│ │просроченной
│ │ │ │
│ │ │


│ │задолженности
(основного│ │ │ │
│ │ │


│ │долга и
процентов, пеней│ │ │
│ │ │ │


│ │и
штрафов)│ │ │ │
│ │ │


│ │сельскохозяйственных
│ │ │ │
│ │ │


│ │предприятий
и организаций│ │ │ │
│ │ │


│ │по
федеральным налогам и│ │ │
│ │ │


│ │сборам, а
также по│ │ │ │
│ │ │


│ │страховым
взносам в│ │ │ │
│ │ │


│ │бюджеты
государственных│ │ │ │
│ │ │


│ │внебюджетных
фондов" │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │Итого
финансовое│2007 - 2010│ 332,5 │ │
92,5 │ 240,0 │ │


│ │обеспечение
по
разделу├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │"Институциональные
│ 2007 │ 92,5 │ │
32,5 │ 60,0 │ │


│ │преобразования
в сельском├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │хозяйстве"
│ 2008 │ 120,0 │ │
30,0 │ 90,0 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 120,0 │ │ 30,0 │
90,0 │ │


├──────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────────────┤


Раздел
8. Кадровое обеспечение АПК │


├──────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────────────┤


8.1. │Подготовка,
│2007 - 2010│ 12,38│ │
12,38│ │Создание резерва│


│ │переподготовка

и├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤руководителей


│ │повышение
квалификации│ 2007 │ 2,58│ │
2,58│ │предприятий и│


│ │руководителей

и├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤организаций


│ │специалистов
АПК│ 2008 │ 3,0 │ │
3,0 │ │агропромышленного │


│ │Нижегородской
области:
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤комплекса
и их│


│ │-
подготовка резерва│ 2009 │ 3,3 │
│ 3,3 │ │заместителей
в│


│ │руководящих
кадров
для├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤количестве
100 человек.│


│ │предприятий
АПК области│ 2010 │ 3,5 │ │
3,5 │ │Создание 15 школ│


│ │из
числа учащихся│ │ │
│ │ │практического обучения.│


│ │студентов 4
- 5-х курсов│ │ │ │
│ │Формирование кадрового│


│ │НГСХА;
│ │ │ │
│ │потенциала сельского│


│ │-
организация школ│ │ │
│ │ │хозяйства, в│


│ │практического
обучения на│ │ │ │
│ │профессионально- │


│ │базе
лучших│ │ │ │
│ │квалифицированном и│


│ │сельскохозяйственных
│ │ │ │
│ │деловом отношениях,│


│ │организаций
области; │ │ │ │
│ │соответствующего │


│ │-
переподготовка и│ │ │
│ │ │задачам, формам
и│


│ │повышение
квалификации│ │ │ │
│ │методам стабилизации│


│ │руководителей
и│ │ │ │
│ │развития сельского│


│ │специалистов
предприятий│ │ │ │
│ │хозяйства. Организация│


│ │АПК
│ │ │ │
│ │обучения 30% от общего│


│ │ │ │
│ │ │
количества
руководителей│


│ │ │ │
│ │ │ │и
специалистов │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


8.2. │Проведение
тематических│2007 - 2010│ 15,33│ │
15,33│ │Обмен опытом и внедрение│


│ │семинаров,

конкурсов,├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤современных


│ │слетов,
выставок по│ 2007 │ 2,43│ │
2,43│ │ресурсосберегающих │


│ │отраслям

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤технологий
в│


│ │сельскохозяйственного
│ 2008 │ 4,0 │ │
4,0 │ │сельскохозяйственное │


│ │производства:

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤производство.
Проведение│


│ │-
организация областных│ 2009 │ 4,3 │
│ 4,3 │ │100 мероприятий, по
25│


│ │смотров,

конкурсов,├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤ежегодно


│ │семинаров,
дней открытых│ 2010 │ 4,6 │ │
4,6 │ │ │


│ │дверей,
ярмарок рабочих│ │ │ │
│ │ │


│ │мест,
круглых столов и│ │ │
│ │ │ │


│ │аграрных
научно-│ │ │ │
│ │ │


│ │практических
конференций │ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


8.3. │Работа по
реализации│2007 - 2010│ 67,65│ │
67,65│ │Обеспечение социальных│


│ │Закона
Нижегородской├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤гарантий
для│


│ │области от
12 мая 2004│ 2007 │ 11,45│ │
11,45│ │руководителей и молодых│


│ │года N
40-З
"О├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤специалистов


│ │государственной
поддержке│ 2008 │ 17,5 │ │
17,5 │ │сельскохозяйственных │


│ │кадрового

потенциала├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤организаций.
Привлечение│


│ │сельскохозяйственных
│ 2009 │ 18,7 │ │
18,7 │ │и закрепление молодых│


│ │предприятий
Нижегородской├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤специалистов
на селе.│


│ │области"
│ 2010 │ 20,0 │ │
20,0 │ │Установление ежемесячных│


│ │ │ │
│ │ │ │доплат
к заработной│


│ │ │ │
│ │ │ │плате
600 руководителям│


│ │ │ │
│ │ │ │и
молодым специалистам,│


│ │ │ │
│ │ │
единовременных
выплат│


│ │ │ │
│ │ │ │400
молодым│


│ │ │ │
│ │ │
специалистам,


│ │ │ │
│ │ │
ежемесячной доплаты
80│


│ │ │ │
│ │ │ │бывшим
руководителям│


│ │ │ │
│ │ │
сельскохозяйственных


│ │ │ │
│ │ │
организаций


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


8.4. │Подготовка
специалистов в│2007 - 2010│ 24,6 │ │
24,6 │ │Подготовка специалистов│


│ │соответствии
с
Положением├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤для
работы в│


│ │о
стипендиатах│ 2007 │ 5,5 │ │
5,5 │ │сельскохозяйственных │


│ │Губернатора
Нижегородской├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤организациях
области в│


│ │области
- студентах│ 2008 │ 5,9 │ │
5,9 │ │количестве 400 молодых│


│ │Нижегородской

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤специалистов
с высшим│


│ │государственной
│ 2009 │ 6,4 │ │
6,4 │ │образованием (100 чел. в│


│ │сельскохозяйственной
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤год)
и 150 со│


│ │академии
для│ 2010 │ 6,8 │ │
6,8 │ │среднеспециальным (около│


│ │агропромышленного
│ │ │ │
│ │40 чел. в год) │


│ │комплекса
Нижегородской│ │ │ │
│ │ │


│ │области,
утвержденным│ │ │ │
│ │ │


│ │постановлением
│ │ │ │
│ │ │


│ │Правительства
│ │ │ │
│ │ │


│ │Нижегородской
области от│ │ │ │
│ │ │


│ │5 ноября
2003 года № 332,│ │ │ │
│ │ │


│ │и
направление их на│ │ │
│ │ │


│ │предприятия
АПК │ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │Итого
финансовое│2007 - 2010│ 119,96│ │
119,96│ │ │


│ │обеспечение
по
разделу├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │"Кадровое
обеспечение│ 2007 │ 21,96│ │
21,96│ │ │


│ │АПК"

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2008
│ 30,4 │ │ 30,4 │
│ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 32,7 │ │ 32,7 │
│ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 34,9 │ │ 34,9 │
│ │


├──────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────────────┤


Раздел 9.
Консультационное и информационное обслуживание организаций
агропромышленного комплекса │


├──────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────────────┤


9.1. │Информационное
│2007 - 2010│ 7,2 │ │
6,5 │ 0,7 │Формирование │


│ │обеспечение
субъектов
АПК├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤полномасштабного


│ │и сельских
муниципальных│ 2007 │ 1,55│ │
1,55│ │информационного │


│ │образований
области,
в├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤обеспечения
субъектов│


│ │том числе:
│ 2008 │ 1,8 │ │
1,6 │ 0,2 │АПК в 2007 - 2008 гг. по│


│ │- издание
нижегородского├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤1
выпуску в 2 месяца,│


│ │аграрного
журнала; │ 2009 │ 1,85│ │
1,65│ 0,2 │2009 - 2010 годах - по 8│


│ │- работа со
СМИ, в
том├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤выпусков
в цветном│


│ │числе с
радиожурналом│ 2010 │ 2,0 │ │
1,7 │ 0,3 │исполнении. Радиожурнал│


│ │"Аграрный
вестник",│ │ │
│ │ │(22 выпуска ежегодно),│


│ │комплексное
продвижение│ │ │ │
│ │WEB-представительство │


│ │WEB-представительств
АПК│ │ │ │
│ │АПК (ежемесячное│


│ │в сети
Интернет.│ │ │ │
│ │обновление). Не менее 12│


│ │Разработка
и выпуск│ │ │ │
│ │материалов ежегодно │


│ │методических
материалов│ │ │ │
│ │ │


│ │по
растениеводству,│ │ │ │
│ │ │


│ │животноводству,
│ │ │ │
│ │ │


│ │организационно-
│ │ │ │
│ │ │


│ │экономическим,
│ │ │ │
│ │ │


│ │бухгалтерским
и правовым│ │ │ │
│ │ │


│ │вопросам,
направлениям│ │ │ │
│ │ │


│ │приоритетного
│ │ │ │
│ │ │


│ │национального
проекта│ │ │ │
│ │ │


│ │"Развитие
АПК".│ │ │
│ │ │ │


│ │Подготовка
и проведение│ │ │ │
│ │ │


│ │научно-практической
│ │ │ │
│ │ │


│ │конференции
│ │ │ │
│ │ │


│ │"Консультационные
услуги│ │ │ │
│ │ │


│ │в АПК: опыт
и проблемы" │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


9.2. │Обучающая
деятельность и│2007 - 2010│ 16,7 │ │
13,5 │ 3,2 │Формирование системы│


│ │консультационное

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤обучающей
деятельности и│


│ │обслуживание
субъектов│ 2007 │ 3,1 │ │
2,6 │ 0,5 │консультационного │


│ │АПК и

сельских├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤обслуживания


│ │муниципальных
образований│ 2008 │ 3,8 │ │
3,1 │ 0,7 │ │


│ │области, в
том числе:
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2009
│ 4,5 │ │ 3,6 │
0,9 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 5,3 │ │ 4,2 │
1,1 │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │-
подготовка и проведение│ │ │
│ │ │Ежегодно не менее
200│


│ │краткосрочных
семинаров с│ │ │ │
│ │семинаров │


│ │работниками
и│ │ │ │
│ │ │


│ │специалистами
хозяйств и│ │ │ │
│ │ │


│ │других
организаций АПК по│ │ │
│ │ │ │


│ │вопросам
растениеводства│ │ │ │
│ │ │


│ │(включая
"полевые дни") и│ │ │
│ │ │


│ │животноводства
(включая│ │ │ │
│ │ │


│ │"дни
открытых дверей"),│ │ │
│ │ │


│ │организационно-
│ │ │ │
│ │ │


│ │экономическим
вопросам│ │ │ │
│ │ │


│ │(включая
финансовое│ │ │ │
│ │ │


│ │оздоровление
СХО),│ │ │ │
│ │ │


│ │правовым
вопросам│ │ │ │
│ │ │


│ │(включая
аспекты оборота│ │ │ │
│ │ │


│ │земель
│ │ │ │
│ │ │


│ │сельскохозяйственного
│ │ │ │
│ │ │


│ │назначения),
вопросам│ │ │ │
│ │ │


│ │бухгалтерского
учета и│ │ │ │
│ │ │


│ │налогообложения,
│ │ │ │
│ │ │


│ │проблемам
развития│ │ │ │
│ │ │


│ │потребительской
│ │ │ │
│ │ │


│ │кооперации
в│ │ │ │
│ │ │


│ │Нижегородской
области │ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │- оказание
индивидуальных│ │ │ │
│ │Ежегодно не менее чем│


│ │консультационных
услуг по│ │ │ │
│ │для 200 хозяйствующих│


│ │растениеводству,
│ │ │ │
│ │субъектов │


│ │животноводству,
│ │ │ │
│ │ │


│ │организационно-
│ │ │ │
│ │ │


│ │экономическим,
правовым│ │ │ │
│ │ │


│ │вопросам,
аспектам│ │ │ │
│ │ │


│ │бухгалтерского
учета и│ │ │ │
│ │ │


│ │налогообложения,
│ │ │ │
│ │ │


│ │организации
социального│ │ │ │
│ │ │


│ │партнерства
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


9.3. │Инновационная
│2007 - 2010│ 20,5 │ │
17,4 │ 3,1 │Расширение масштабов│


│ │деятельность
в
сфере├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤внедрения
прогрессивных│


│ │сельскохозяйственного
│ 2007 │ 4,6 │ │
4,0 │ 0,6 │технологий, форм│


│ │производства
и
решения├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤хозяйствования


│ │проблем
сельских│ 2008 │ 4,85│ │
4,25│ 0,6 │ │


│ │муниципальных
образований├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │области, в
том числе│ 2009 │ 5,4 │ │
4,5 │ 0,9 │ │


│ │реализация
национального├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │проекта
"Развитие АПК" по│ 2010 │ 5,65│
│ 4,65│ 1,0 │


│ │направлениям:
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │-
"Ускоренное развитие│ │ │
│ │ │Ежегодно
разработка и│


│ │животноводства"
│ │ │ │
│ │методическое │


│ │ │ │
│ │ │
сопровождение
бизнес-│


│ │ │ │
│ │ │
проектов не менее
чем│


│ │ │ │
│ │ │ │для
30│


│ │ │ │
│ │ │
сельскохозяйственных


│ │ │ │
│ │ │
организаций
области,│


│ │ │ │
│ │ │
обновление базы
данных,│


│ │ │ │
│ │ │
мониторинг


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │-
"Стимулирование│ │ │
│ │ │2007 г. - создание│


│ │развития
малых форм│ │ │ │
│ │областного кредитного│


│ │хозяйствования
в│ │ │ │
│ │кооператива, 6 с/х│


│ │агропромышленном
│ │ │ │
│ │кредитных районного│


│ │комплексе"
│ │ │ │
│ │уровня СКПК; 2008 год -│


│ │ │ │
│ │ │
создание 6 СКПК; 2009
-│


│ │ │ │
│ │ │ │2010
годы - создание по│


│ │ │ │
│ │ │ │9
СКПК; ежегодно в 2007│


│ │ │ │
│ │ │ │-
2010 годах создание по│


│ │ │ │
│ │ │ │10
ед. обслуживающих с/х│


│ │ │ │
│ │ │
кооперативов в
районах.│


│ │ │ │
│ │ │
Методическое,


│ │ │ │
│ │ │
организационное
и│


│ │ │ │
│ │ │
информационное


│ │ │ │
│ │ │
сопровождение


│ │ │ │
│ │ │
деятельности
создаваемых│


│ │ │ │
│ │ │ │и
созданных кооперативов│


│ │ │ │
│ │ │ │(по
состоянию на 1│


│ │ │ │
│ │ │ │января
2007 года - 17│


│ │ │ │
│ │ │ │СКПК
и 10 обслуживающих)│


│ │ │ │
│ │ │ │с
обновлением базы│


│ │ │ │
│ │ │ │данных


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │Опытно-демонстрационная
│ │ │ │
│ │Создание │


│ │деятельность
в│ │ │ │
│ │демонстрационных │


│ │растениеводстве,
в т.ч.│ │ │ │
│ │участков по опытно-│


│ │инвестиционные
проекты: │ │ │ │
│ │климатическим зонам│


│ │ │ │
│ │ │
Нижегородской области,
в│


│ │ │ │
│ │ │ │т.ч.:


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │"Зерновые
культуры" │ │ │
│ │ │ежегодно не менее 5│


│ │ │ │
│ │ │
участков


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │"Картофель
и овощи" │ │ │
│ │ │ежегодно не менее 3│


│ │ │ │
│ │ │
участков


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │"Кормовые
и│ │ │ │
│ │ежегодно не менее 7│


│ │лугопастбищные
культуры" │ │ │ │
│ │участков │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │Опытно-демонстрационная
│ │ │ │
│ │ │


│ │деятельность
в│ │ │ │
│ │ │


│ │животноводстве,
в т.ч.│ │ │ │
│ │ │


│ │инвестиционные
проекты: │ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │"Развитие
мясного и│ │ │ │
│ │ежегодно не менее 3 ферм│


│ │молочного
скотоводства" │ │ │
│ │ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │"Развитие
овцеводства и│ │ │ │
│ │ежегодно не менее 5 ферм│


│ │козоводства"
│ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


9.4. │Обеспечение
деятельности│2007 - 2010│ 12,6 │ 5,2 │
7,4 │ │Создание и развитие на│


│ │службы
и
развитие├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤территории
области│


│ │консультационного
│ 2007 │ 3,15│ 1,3 │
1,85│ │ежегодно по 2 - 3│


│ │обслуживания,
в том
числе├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤информационно-


│ │развитие
сети│ 2008 │ 3,15│ 1,3 │
1,85│ │консультационных центра│


│ │информационно-
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤с
обеспечением│


│ │консультационных
центров│ 2009 │ 3,15│ 1,3 │
1,85│ │подготовки и│


│ │(ИКЦ) на

территории├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤переподготовки
кадров│


│ │Нижегородской
области в│ 2010 │ 3,15│ 1,3 │
1,85│ │создаваемых, уже│


│ │соответствии
с│ │ │ │
│ │действующих ИКЦ (по│


│ │федеральной
целевой│ │ │ │
│ │состоянию на 1 января│


│ │программой
"Социальное│ │ │
│ │ │2007 года - 5 единиц) и│


│ │развитие
села до 2010│ │ │ │
│ │центрального офиса │


│ │года",
утвержденной│ │ │
│ │ │ │


│ │постановлением
│ │ │ │
│ │ │


│ │Правительства
Российской│ │ │ │
│ │ │


│ │Федерации
от 2 декабря│ │ │ │
│ │ │


│ │2002 года N
858 │ │ │ │
│ │ │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


9.5. │Информатизация
│2007 - 2010│ 6,8 │ │
6,8 │ │Создание единого│


│ │агропромышленного

├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤информационного


│ │комплекса.
Создание и│ 2007 │ 1,7 │ │
1,7 │ │пространства в АПК│


│ │поддержание
работы
единой├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤области
с целью│


│ │ведомственной
│ 2008 │ 1,7 │ │
1,7 │ │интеграции │


│ │информационной

сети├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤информационных
систем 48│


│ │агропромышленного
│ 2009 │ 1,7 │ │
1,7 │ │муниципальных районов│


│ │комплекса
Нижегородской├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤Нижегородской
области и│


│ │области
│ 2010 │ 1,7 │ │
1,7 │ │5 ИКЦ. Создание│


│ │ │ │
│ │ │
внутреннего и
внешнего│


│ │ │ │
│ │ │
интернет-портала
АПК│


│ │ │ │
│ │ │ │области
для повышения│


│ │ │ │
│ │ │
качества
справочно-│


│ │ │ │
│ │ │
информационного


│ │ │ │
│ │ │
обслуживания
предприятий│


│ │ │ │
│ │ │
агропромышленного


│ │ │ │
│ │ │
комплекса,
органов│


│ │ │ │
│ │ │
местного
самоуправления│


│ │ │ │
│ │ │ │и
населения │


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │Разработка,
внедрение и│ │ │ │
│ │Разработка 6 программных│


│ │сопровождение
│ │ │ │
│ │комплексов для повышения│


│ │специализированного
│ │ │ │
│ │оперативности и качества│


│ │программного
обеспечения│ │ │ │
│ │документооборота, │


│ │для
развития единого│ │ │
│ │ │обработки оперативной│


│ │информационного
│ │ │ │
│ │информации, создания баз│


│ │пространства
в АПК│ │ │ │
│ │данных по контролю за│


│ │области
│ │ │ │
│ │прохождением документов│


│ │ │ │
│ │ │ │по
финансированию│


│ │ │ │
│ │ │
предприятий
и│


│ │ │ │
│ │ │
организаций
АПК,│


│ │ │ │
│ │ │
кадровому
учету,│


│ │ │ │
│ │ │
экономическому анализу
и│


│ │ │ │
│ │ │
прогнозированию,


│ │ │ │
│ │ │
социальному
развитию│


│ │ │ │
│ │ │ │села,
материально-│


│ │ │ │
│ │ │
техническому


│ │ │ │
│ │ │
обеспечению,
земельным│


│ │ │ │
│ │ │
отношениям


├──────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────┤


│ │Итого
финансовое│2007 - 2010│ 63,8 │ 5,2 │
51,6 │ 7,0 │ │


│ │обеспечение
по
разделу├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │"Консультационное
и│ 2007 │ 14,1 │ 1,3 │
11,7 │ 1,1 │ │


│ │информационное
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │обслуживание
организаций│ 2008 │ 15,3 │ 1,3 │
12,5 │ 1,5 │ │


│ │агропромышленного
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │комплекса"
│ 2009 │ 16,6 │ 1,3 │
13,3 │ 2,0 │ │


│ │
├───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────────┤


│ │ │ 2010
│ 17,8 │ 1,3 │ 14,1 │
2,4 │ │


└──────┴─────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────────────┘






--------------------------------


<1> Финансирование в 2007 году
осуществляется в рамках областной целевой программы "Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества
жизни населения Нижегородской области на 2007 год", утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 17 августа 2006
года № 265.


<2> Финансирование в 2007 году
осуществляется в рамках областной целевой программы "Развитие
социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества
жизни населения Нижегородской области на 2007 год", утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 17 августа 2006
года № 265.


<*> Финансирование
осуществляется в рамках программы "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области", утвержденной на очередной
финансовый год.












Утверждена


постановлением


Правительства области


от 17.09.2007 № 340




ПОДПРОГРАММА


"ВЫРАЩИВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА
РАПСА НА ТЕРРИТОРИИ


НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА
2007 - 2010 ГОДЫ




ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
















































Наименование Подпрограммы


Подпрограмма "Выращивание
и
переработка рапса на территории
Нижегородской
области" на 2007 - 2010
годы (далее - Подпрограмма)


Основание для
разработки
Подпрограммы


Закон Нижегородской области
от 9
апреля 2001 года № 176-З "О
Правительстве
Нижегородской области"
(с изменениями на 2 марта 2007
года)
постановление Правительства
Нижегородской
области от 17 апреля
2006 года № 127 "Об
утверждении
Стратегии развития Нижегородской
области
до 2020 года"
постановление
Правительства
Нижегородской области от 20 декабря
2006
года № 419 "О примерном плане
заседаний Правительства
Нижегородской
области на 2007 год"


Государственный
заказчик
Подпрограммы


Правительство Нижегородской
области


Основные
разработчики
Подпрограммы


министерство сельского
хозяйства и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской области


Основные
цели
Подпрограммы


- создание условий для
развития
агропромышленного комплекса (АПК) как
одной из
основных отраслей экономики,
отрасли, обеспечивающей
население
продовольствием и занятость на селе;
-
увеличение валового регионального
продукта и наращивание
экспортного
потенциала Нижегородской области;
-
увеличение объемов производства
маслосемян рапса;

- развитие производства рапсового
масла и
продуктов его переработки


Основные
задачи
Подпрограммы


- увеличение площадей
занятых под
рапсом;
-
увеличение урожайности культуры;
- создание сырьевых зон по
выращиванию
рапса вокруг перерабатывающих
предприятий;

- строительство
двух
маслоэкстракционных заводов;
-
строительство
сушильно-сортировальных комплексов
в
сельскохозяйственных предприятиях и
организациях
(далее -
сельхозпредприятия) для
первичной
доработки и хранения маслосемян рапса;
-
повышение инвестиционной и
инновационной
привлекательности
отрасли;
-
развитие технического и
технологического потенциала
АПК;
- повышение конкурентоспособности
выпускаемой
продукции


Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы


Подпрограмма реализуется в два
этапа:
первый этап - 2007 - 2008 годы
второй этап -
2009 - 2010 годы


Исполнители
основных
подпрограммных
мероприятий Подпрограммы


- ОАО "Нижегородский
масложировой
комбинат" (по согласованию);
-
федеральное государственное
учреждение "Центр
агрохимической
службы "Нижегородский"
(по
согласованию);
- федеральное
государственное
учреждение "Нижегородский
Референтный
центр Россельхознадзора"
(по
согласованию);
-
сельскохозяйственные предприятия и
организации (по
согласованию)


Предполагаемые объемы
и
источники финансирования
Подпрограммы


Общая сумма расходов на
реализацию
Подпрограммы составит 6014,74 млн
рублей
(приложение 14).
В том числе:

из федерального бюджета (прогноз)
70,48 млн
рублей (в случае поступления
финансирования из
федерального
бюджета):
из них
по годам:
2007 год - 8,66 млн рублей

2008 год - 16,69 млн рублей
2009 год -
21,15 млн рублей
2010 год - 23,98 млн рублей;

из областного бюджета (прогноз) 180,27
млн рублей:

из них по годам:
2007
год - 14,18 млн рублей
2008 год - 34,97 млн рублей

2009 год - 57,88 млн рублей
2010 год -
73,24 млн рублей;
из внебюджетных источников
(прогноз)
5763,99 млн рублей (в случае участия в
мероприятиях
Подпрограммы):
из них по годам:

2007 год - 432,90 млн рублей
2008 год - 2159,17
млн рублей
2009 год - 847,85 млн рублей
2010
год - 2324,07 млн рублей


Система
организации
контроля за реализацией
Подпрограммы


Контроль за исполнением
Подпрограммы
осуществляет
Правительство
Нижегородской области

оперативное управление реализацией
Подпрограммы
осуществляет министерство
сельского хозяйства
и
продовольственных ресурсов
Нижегородской
области




ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ






Таблица 1

































































































Наименование
индикаторов
целей


Единицы
измерения


Значения индикаторов целей








2007
год


2010
год


без

подпрограммного
вмешательства


Расширение
посевных
площадей


тыс. га


35,0


89,8


35,0


Увеличение
объемов
производства рапса


тыс. тонн


52,5


150,0


36,0


Увеличение
производства
рапсового масла


тыс. тонн


20,0


57,0


6,0


Увеличение
производства
рапсового шрота


тыс. тонн


30,2


86,2


10,0


Прирост прибыли
в
сельскохозяйственном
производстве
от
выращивания и
реализации рапса


млн руб.


10,5


75


0


Создание новых рабочих
мест


мест


0


1125


0


Введение в
оборот
неиспользуемых земель


тыс. га


0


37


0


Поступление

дополнительных
налоговых средств


млн руб.


4,1


75,5


0




1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ
СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАПСА


В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ




Рапс - ценная
масличная и кормовая культура. Он является одним из важнейших
источников пополнения растительного масла и кормового белка, так как
в его семенах содержится от 30 до 48% масла.


Рапс высокобелковая культура. В его
семенах содержится 21 - 33% белка. Содержание шрота до 60% против 37%
у подсолнуха. Содержание белка в шроте достигает 40%. Выход жмыхов из
семян рапса составляет 65%, при содержании в них до 38% белка. Белок
рапса хорошо сбалансирован по аминокислотному составу, поэтому шрот
рапса является важнейшим источником пополнения дефицита белка в
кормовых рационах. Одна тонна шрота позволяет сбалансировать по белку
10 тонн фуража.


Зеленая масса рапса - ценный корм для
сельскохозяйственных животных (0,16 кормовой единицы, 21 - 33 г
белка, богатого незаменимыми аминокислотами), высококачественная
масса для сенажа, силоса, травяной муки. Включение в рацион
сельскохозяйственных животных рапсовых кормов повышает продуктивность
животных на 10 - 15%.


Рапс - ранний медонос, сбор меда
достигает 90 кг меда с 1 га.


Рапсовое масло - ценнейший пищевой
продукт (богат жирными кислотами, необходимыми человеку). По вкусовым
характеристикам и жирнокислотному составу приравнивается к
оливковому.


Рапсовое масло используется для
производства жирных кислот, в частности олеиновой и стеариновой,
глицерина, также содержит эруковую, пальмитиновую, ланолиновую,
линолевую кислоты, применяемые в химии, нефтехимии, медицине,
косметической промышленности.


Рапс - основа для производства
биотоплива, которое сегодня ускоренно внедряется в Европе. С 1 января
2006 года в странах Европейского Союза введен закон об обязательном
содержании в бензине не менее 5% биотоплива, что вызвано ростом цен
на нефть и ужесточением экологических норм.


Рапс - сельскохозяйственная культура,
которая успевает вызревать на большей части Российской Федерации.
Необходимая сумма эффективных температур - 1200 градусов, средняя
сумма в Поволжье - 1600 градусов.


Периодичность посева рапса на одной и
той же территории без истощения земель - каждые 3 года, а у
подсолнечника - каждые 7 лет.


Рапс - возобновляемый ресурс,
практически неиссякаемый, в отличие от полезных ископаемых.


Возделыванием рапса
сельскохозяйственные товаропроизводители Нижегородской области начали
заниматься в начале 90-х годов прошлого века. В те годы площади под
рапсом доходили до 19 тыс. га. Первые опыты его возделывания ставили
задачу укрепления кормовой базы, и в основном посевы использовались
на кормовые цели в качестве зеленой массы.


В 1992 - 1993 годах с организацией
ОАО "Ивановорапс" сельхозпроизводители стали формировать
вертикально интегрированные схемы производства рапса на маслосемена.


Названная организация обеспечивала
сельхозпредприятия семенами, средствами защиты растений, а
агротехника и подготовка маслосемян оставались за
сельхозтоваропроизводителями.


Однако сложившаяся экономическая
ситуация в ОАО "Ивановорапс" обрушила рынок сбыта рапса, в
результате чего в последние годы все сельхозпредприятия из-за
отсутствия в области мощностей по переработке практически прекратили
производство рапса на маслосемена.


Отсутствие перспективных сортов рапса
также не позволяло увеличивать площади под этой культурой, способные
давать маслосемена на пищевые цели. Остро стоял вопрос семеноводства.
Элитно-семеноводческие хозяйства к этому оказались не готовы, и все
семена завозились из-за пределов Нижегородской области. Агротехника
возделывания рапса не подкреплялась соответствующим набором
сельскохозяйственных машин, средствами защиты растений. Но самое
главное: в хозяйствах отсутствовала материально-техническая база по
первичной обработке и сушке маслосемян рапса. Ввиду отсутствия
эффективного рынка сбыта маслосемян производство их стало
экономически не выгодно.


Поэтому площади выращивания этой
культуры в течение последних лет были незначительными и до 2005 года
колебались в пределах от 0,3 до 3,5 тыс. га при валовом производстве
маслосемян от 0,4 до 2,5 тыс. тонн.


В настоящее время
сельхозтоваропроизводители Нижегородской области возвращаются к
увеличению производства рапса на территории области. Одна из основных
причин возврата - возросший спрос на маслосемена рапса.


По закупкам маслосемян активизировал
свои намерения ОАО "Нижегородский масложировой комбинат".


Спрос и ценообразование на
маслосемена рапса показывают, что данная культура в условиях
Нижегородской области на сегодня рентабельна (приложения 15, 16).


Сочетание всех этих факторов
положительно отразилось уже в 2006 году. Посевные площади
сельскохозяйственными организациями были увеличены в 10 раз по
сравнению с уровнем прошлого года, составив при этом 20,3 тыс.
гектаров.


Уборочные площади составили 19,9 тыс.
га, объем производства маслосемян - 35,9 тыс. тонн при урожайности
19,0 ц/га.




2. НЕОБХОДИМОСТЬ
РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ




Подписание Киотского
протокола большинством ведущих стран мира, высокий уровень мировых
цен на нефть и иные невосполняемые источники энергии усилили внимание
многих государств к необходимости широкого использования
альтернативных, экологически более чистых и возобновляемых источников
энергии. Программы в этом направлении приняты в настоящее время в
США, Японии, Малайзии, странах Европейского Союза и ряде других
стран.


Директивами Европейского Союза доля
биологического и других новых видов топлива в структуре
энергопотребления стран - членов ЕС возрастает от 2 процентов в конце
2005 года и достигнет в 2010 году 5,75 процента. Все это
обусловливает устойчивое возрастание спроса на рапс и рапсовое масло,
которое является основным видом сырья для выпуска биодизельного
топлива.


В настоящее время в Российской
Федерации разрабатывается федеральная программа "Рапс",
региональные программы по поддержке производителей маслосемян рапса в
Республике Татарстан, Тульской, Смоленской и ряде других областей.


В данный момент в России сложился
явный дефицит маслосемян. В связи с ограниченностью площадей на юге
России производство маслосемян подсолнечника достигло максимальной
величины, а потребность в растительных маслах продолжает расти.


Областная целевая подпрограмма
"Выращивание и переработка рапса на территории Нижегородской
области на период 2007 - 2010 годы" разработана в связи с
необходимостью достижения темпов роста валового регионального
продукта, установленных Стратегией развития Нижегородской области до
2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 17 апреля 2006 года № 127, и занятости населения в базовых
секторах экономики: сельском хозяйстве, перерабатывающей и пищевой
промышленности.


Развитие производства рапса в
Нижегородском регионе как прогрессивной и доходной культуры для
производства масла и шрота позволит обеспечить предприятия
переработки собственным сырьем.


По имеющимся оценкам, рапс является
одной из наиболее рентабельных культур в растениеводстве, повышает
содержание гумуса в почве, служит хорошим предшественником для
зерновых культур и увеличивает их урожайность. В передовых хозяйствах
страны рапс занимает в севообороте 20 и более процентов пашни, в том
время как в Нижегородской области на момент разработки Подпрограммы -
около 2 процентов.


Реализация Подпрограммы расширит
рынок сбыта и создаст стабильные источники дохода от реализации
продукции, выращенной в сельхозпредприятиях области, что послужит
основой для выпуска рапсового масла и биодизеля на его основе,
увеличения экспортного потенциала.


При реализации Подпрограммы
необходимо сформировать замкнутый технологический цикл, включая
выращивание, реализацию и переработку маслосемян.




3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПОДПРОГРАММЫ




Министерством
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области в Подпрограмме обозначены основные цели и задачи.


Генеральной целью Подпрограммы
является создание условий для развития агропромышленного комплекса
как одной из основных отраслей экономики, отрасли, обеспечивающей
население продовольствием и занятость на селе.


В соответствии с генеральной целью
определены следующие стратегические цели и задачи.


Цель 1. Увеличение объемов
производства маслосемян рапса.


Задачи, решение которых обеспечивает
достижение первой цели:


- увеличение площадей, занятых под
рапсом;


- увеличение урожайности культуры;


- создание сырьевых зон по
выращиванию рапса вокруг перерабатывающих предприятий и организаций.


Цель 2. Развитие производства
рапсового масла и продуктов его переработки.


Задачи, решение которых обеспечивает
достижение второй цели:


- строительство двух
маслоэкстракционных заводов;


- строительство
сушильно-сортировальных комплексов в сельхозпредприятиях для
первичной доработки и хранения маслосемян рапса.


Цель 3. Увеличение валового
регионального продукта и наращивание экспортного потенциала
Нижегородской области.


Задачи, решение которых обеспечивает
достижение третьей цели:


- повышение инвестиционной и
инновационной привлекательности отрасли;


- развитие технического и
технологического потенциала АПК;


- повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции.




4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ




Действие
Подпрограммы предусмотрено в два этапа.


Первый этап - 2007 - 2008 годы.


На этом этапе создаются условия и
предпосылки для выхода на стабильное производство 100 тыс. тонн и
более маслосемян рапса в год; увеличения посевной площади, занимаемой
рапсом, с 20,3 тыс. га в 2006 году до 64,5 тыс. га в 2008 году при
планируемой урожайности 15,5 центнера с гектара.


Второй этап - 2009 - 2010 годы.


На втором этапе объем производства и
переработки рапса доводится до 150 тыс. тонн в год при урожайности
16,7 центнера с гектара и посевной площади 89,8 тыс. га, что позволит
довести выпуск рапсового масла, преимущественно отправляемого на
экспорт, до 57 тыс. тонн и рапсового шрота, реализуемого в хозяйствах
области и иных субъектах Федерации, до 86,2 тыс. тонн.




5. МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ




В первый период
необходимо:


- создать ассоциацию "Нижегородрапс";


- уточнить зональное размещение и
степень возможной концентрации посевных площадей под рапсом
(приложение 17);


- проработать вопрос поставки
сельскохозяйственным предприятиям и организациям необходимой техники
по лизингу и другим финансовым схемам;


- построить сушильно-сортировальные
комплексы для сушки, первичной доработки и хранения маслосемян в
сельхозпредприятиях Нижегородской области;


- создать систему взаимоотношений
сельхозпроизводителей и переработчиков;


- определить инвестиционные площадки
под строительство маслоэкстракционных заводов;


- разработать технико-экономическое
обоснование и проект строительства заводов по переработке рапса на
территории Нижегородской области;


- начать строительство завода по
переработке рапса.


На данном этапе переработка рапса,
выращенного в Нижегородской области, будет осуществляться на
мощностях сельскохозяйственных предприятий и организаций, в том числе
ОАО "Шуйский маслоэкстракционный завод" (г. Шуя Ивановской
области), входящее в группу компаний ОАО "Нижегородский
масложировой комбинат".


Во второй период времени, при
достижении объемов производства маслосемян 150 тыс. тонн, необходимо
осуществить инвестиционные вложения в строительство второго
маслоэкстракционного завода на территории Нижегородской области,
создать условия для обеспечения устойчивого и стабильного спроса на
рапс.


Таким образом, настоящей
Подпрограммой предусматривается использование мощностей
перерабатывающих предприятий, которые планируется построить в
Нижегородской области. Это маслоэкстракционные заводы
производственной мощностью более 200 тыс. тонн и завод по выработке
биодизельного топлива мощностью 60 тыс. тонн. Планируемые объемы
выращивания маслосемян согласно Подпрограмме к 2010 году составят 150
тыс. тонн, таким образом весь выращиваемый в Нижегородской области
рапс найдет сбыт на перерабатывающих предприятиях, что создаст
предпосылки к дальнейшему развитию производства маслосемян рапса как
многостороннего продукта для переработки.




6. УПРАВЛЕНИЕ
ПОДПРОГРАММОЙ




Оперативное
управление реализацией Подпрограммы предусматривается осуществлять
двумя методами:


- путем создания ассоциации
"Нижегородрапс" совместно с ОАО "Нижегородский
масложировой комбинат" и сельскохозяйственными предприятиями и
организациями АПК Нижегородской области;


- путем создания рабочей группы,
созданной при министерстве сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области (далее - Минсельхозпрод).




7. СИСТЕМА
ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

















































































































































































































































































































































































































































































п/п


Наименование
мероприятия


Сроки
выполнения
(годы)


Исполнители
мероприятий


Объемы финансирования


Ожидаемые результаты

















2007
год


2008 год


2009
год


2010 год





Цель 1.

Увеличение объемов производства маслосемян
рапса


всего, в том
числе:


368,83


657,18


826,75


938,99


Увеличение валового
сбора
с
52 тыс. тонн до 150
тыс. тонн





областной
бюджет


11,04


27,63


46,33


62,74








федеральный
бюджет


8,66


16,69


21,15


23,98








местный
бюджет




















прочие
источники


349,14


612,87


759,27


852,27





Задача 1.1.

Увеличение площадей, занятых под рапсом


всего, в том
числе:


21,82


41,61


52,96


60,65


Увеличение посевных
площадей
с 35 тыс.
га до 89,8 тыс. га





областной
бюджет


3,93


8,09


11,04


13,30








федеральный
бюджет


6,98


13,46


17,12


19,45








местный
бюджет




















прочие
источники


10,91


20,06


24,80


27,90





Мероприятие
1.1.1.
Приобретение
специализированной

техники для
производства рапса


2007 -
2010


Предприятия и
организации
АПК
(по
согласованию)


всего, в том
числе:


11,43


21,56


27,56


31,82


Приобретение
163
единиц техники
для выращивания и
доработки
маслосемян
рапса











областной
бюджет


0,43


1,36


2,59


3,73














федеральный
бюджет


0,15


0,20


0,23


0,25














местный
бюджет


























прочие
источники


10,85


20,00


24,74


27,84





Мероприятие
1.1.2.
Усовершенствование
структуры
посевных
площадей путем
внедрения и
соблюдения
научно обоснованных
севооборотов,

специализированных под
выращивание рапса


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области (по

согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:


0,06


0,06


0,06


0,06


Увеличение валового

производства с 52,5
тыс. тонн до 150
тыс. тонн











областной
бюджет


























федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники


0,06


0,06


0,06


0,06





Мероприятие
1.1.3.
Введение в оборот
неиспользованных
земель

сельскохозяйственного
назначения


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области (по

согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:


10,33


19,99


25,34


28,77


Введение в оборот 37
тыс.
га
неиспользуемых
площадей











областной
бюджет


3,50


6,73


8,45


9,57














федеральный
бюджет


6,83


13,26


16,89


19,20














местный
бюджет


























прочие
источники

















Задача 1.2.

Увеличение урожайности культуры


всего, в том
числе:


305,44


571,90


728,02


831,52


Увеличение

урожайности
рапса в 2007 - 2010
годах от 15,
0 до
16,7 ц/га





областной
бюджет


5,53


15,86


29,51


42,61








федеральный
бюджет


1,68


3,23


4,03


4,53








местный
бюджет




















прочие
источники


298,23


552,81


694,47


784,38





Мероприятие
1.2.1.
Проведение
агрохиммелиоративных
работ
на осваиваемых
землях


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области (по

согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:


135,98


250,58


310,02


348,87


Уменьшение степени

кислотности с 0,8 до
0,46 ед. рН











областной
бюджет <1>


























федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники


135,98


250,58


310,02


348,87





Мероприятие
1.2.2.
Создание
элитносеменоводческих

хозяйств для
производства семян в
необходимом
количестве


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области,

предприятия и
организации АПК


всего, в том
числе:


8,68


16,88


20,79


23,38


Увеличение

производства семян
элиты для посева с
140 до 472,0
тонн











областной
бюджет


1,40


2,58


3,19


3,59














федеральный
бюджет


1,68


3,23


4,03


4,53














местный
бюджет


























прочие
источники


5,60


11,07


13,56


15,26







--------------------------------


<1> Финансирование в 2007 -
2010 годах по мероприятию 1.2.1 осуществляется в рамках областной
целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в
Нижегородской области на 2006 - 2010 годы", утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2006
года № 284.

































































































































Мероприятие
1.2.3.
Внесение минеральных
удобрений


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области (по

согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:


59,36


117,19


165,97


199,04


Увеличение

содержания
питательных
элементов:
азот
с 3,6 до 13,4 мг/кг,
фосфор с 31 до 35
мг/кг,
калия с 3,2
до 4,0 мг/кг











областной
бюджет


4,13


13,28


26,32


39,02














федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники


55,23


103,91


139,65


160,02





Мероприятие
1.2.4.
Применение
интегрированной

системы защиты


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области (по

согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:


101,42


187,25


231,24


260,22


Уменьшение

инфекционной
нагрузки
на площадях
под рапс











областной
бюджет <2>


























федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники


101,42


187,25


231,24


260,22







--------------------------------


<2> Финансирование в 2007 -
2010 годах по мероприятию 1.2.4 осуществляется в рамках областной
целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в
Нижегородской области на 2006 - 2010 годы", утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2006
года № 284.



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Задача 1.3. Создание сырьевых
зон по выращиванию
рапса вокруг перерабатывающих
предприятий и
организаций


всего, в том
числе:


41,58


43,68


45,78


46,83


Объединение
сельхоз-
производителей,
занимающихся

производством рапса





областной
бюджет


1,58


3,68


5,78


6,83








федеральный
бюджет




















местный
бюджет




















прочие
источники


40,00


40,00


40,00


40,00





Мероприятие
1.3.1.
Создание ассоциации
"Нижегородрапс"


2007 -
2010


ОАО "НМЖК"
(по
согласованию),
сельско-
хозяйственные

предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:


0,20











Формирование

устойчивого
конгломерата
производителей

маслосемян,
осуществление

координационной и
консультационной
деятельности











областной
бюджет


























федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники


0,20














Мероприятие
1.3.2.
Создание
централизованных

машинно-
технологических
станций
(МТС)


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области
(по
согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:


41,58


43,68


45,78


46,83


Создание 3 МТС











областной
бюджет


1,58


3,68


5,78


6,83














федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники


40,00


40,00


40,00


40,00





Цель 2 Развитие производства
рапсового масла и
продуктов его переработки


всего, в том
числе:


83,15


1 547,35


91,55


1 470,50


Обеспечение

увеличения выработки
масла с 19,8 тыс.
литров до 57
тыс.
тонн





областной
бюджет


3,15


7,35


11,55


10,50








федеральный
бюджет




















местный
бюджет




















прочие
источники


80,00


1 540,00


80,00


1 460,00





Задача 2.1.
Строительство двух
маслоэкстракционных заводов в г.
Перевозе для
первого завода и в р.п. Ужовка
Починковского
района для второго


всего, в том
числе:





1 460,00





1 460,00


Переработка 150 тыс.
тонн
маслосемян,
выработка 57 тыс.
тонн
масла,
производство 86 тыс.
тонн шрота, создание
200
новых рабочих
мест





областной
бюджет




















федеральный
бюджет




















местный
бюджет




















прочие
источники





1 460,00





1 460,00





Мероприятие 2.1.1.
Подбор
строительных
площадок, разработка и
согласование
проектов
строительства


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области
(по
согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:





10,00





10,00


Определение
2
строительных
площадок и
определение

стоимости проектов
строительства











областной
бюджет


























федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники





10,00





10,00





Мероприятие 2.1.2.
Закупка
и установка
оборудования


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области
(по
согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:





1 450,00





1 450,00


Монтаж и запуск
линий
по
производству масла











областной
бюджет


























федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники





1 450,00





1 450,00





Задача 2.2. Создание
сушильно-сортировальных
комплексов на базе
сельхозпредприятий для
первичной доработки и хранения
маслосемян рапса


всего, в том
числе:


83,15


87,35


91,55


10,50


Обеспечение
доработки
и сушки
сырья для
переработки в

количестве до 150
тыс. тонн





областной
бюджет


3,15


7,35


11,55


10,50








федеральный
бюджет




















местный
бюджет




















прочие
источники


80,00


80,00


80,00








Мероприятие 2.2.1.
Подбор
и определение
предприятий
(организаций) и
мест
строительства,
согласование
и
разработка проектов


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области
(по
согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:


1,00


1,00


1,00





Определение

сельскохозяйственных
предприятий
согласование

проектов











областной
бюджет


























федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники


1,00


1,00


1,00








Мероприятие 2.2.2.
Закупка
и монтаж
оборудования


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области
(по
согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе


82,15


86,35


90,55


10,50


Создание комплексов
по
сушке и доработке
сырья для
переработки











областной
бюджет


3,15


7,35


11,55


10,50














федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники


79,00


79,00


79,00








Цель 3. Увеличение
валового регионального
продукта и наращивания
экспортного потенциала
области


всего, в том
числе:


3,77


6,30


8,58


11,80


Увеличение прибыли
от
производства
маслосемян от 10,5
до 75 млн руб.





областной
бюджет




















федеральный
бюджет




















местный
бюджет




















прочие
источники


3,77


6,30


8,58


11,80





Задача 3.1. Повышение
инвестиционной и
инновационной привлекательности отрасли


всего, в том
числе:


0,25


0,35


0,41


0,47


Увеличение притока
капитала
в отрасль





областной
бюджет




















федеральный
бюджет




















местный
бюджет




















прочие
источники


0,25


0,35


0,41


0,47





Мероприятие 3.1.1.
Поиск
рынков сбыта


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области
(по
согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:


0,15


0,20


0,25


0,30


Расширение рынков
сбыта











областной
бюджет


























федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники


0,15


0,20


0,25


0,30





Мероприятие
3.1.2.
Внедрение новых
технологий


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области
(по
согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:


0,10


0,15


0,16


0,17


Проведение

консультационных
семинаров, совещаний
и курсов не
менее 5
в год











областной
бюджет


























федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники


0,10


0,15


0,16


0,17





Задача 3.2. Развитие
технического и
технологического потенциала отрасли


(2) всего, в
том числе:














Увеличение выхода
масла
с 0,34 до 0,38
%, повышение
выработки биотоплива
с
0,90 до 0,95%





областной
бюджет




















федеральный
бюджет




















местный
бюджет




















прочие
источники

















Мероприятие
3.2.1.
Приобретение и
внедрение
новых
ресурсосберегающих
технологий
с
применением
высокопроизводительной
техники
и оборудования


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области
(по
согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:














Снижение

себестоимости
продукции на 20% и
сокращение
затрат
труда на
производство

продукции на 15%











областной
бюджет


























федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники

















Мероприятие 3.2.2.

Привлечение кредитных
средств коммерческих
банков,
лизинговых
компаний для
увеличения поставок в

Нижегородскую область
сельскохозяйственной
техники и
оборудования


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области
(по
согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:














Увеличение поставок
техники
по лизингу
на 26 млн руб.
(приложение 18 - не

приводится)











областной
бюджет


























федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники

















Задача 3.3. Повышение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции


всего, в том
числе:


3,52


5,95


8,17


11,33


Выход
на
производство
биодизельного
топлива в
количестве
95 тыс. литров





областной
бюджет




















федеральный
бюджет




















местный
бюджет




















прочие
источники


3,52


5,95


8,17


11,33





Мероприятие
3.3.1.
Применение ресурсо-
сберегающих технологий


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области
(по
согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:


3,00


5,00


7,00


10,00


Снижение

себестоимости
продукции на 20% и
сокращение
затрат
труда на
производство

продукции на 15%











областной
бюджет


























федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники


3,00


5,00


7,00


10,00





Мероприятие
3.3.2.
Внедрение в
производство новых
сортов


2007 -
2010


Минсельхозпрод,
органы
местного
самоуправления
Нижегородской
области
(по
согласованию),
предприятия и
организации АПК
(по

согласованию)


всего, в том
числе:


0,52


0,95


1,17


1,33


Увеличение выхода
масла
на 5% и
сокращение затрат на
возделывание

культуры











областной
бюджет


























федеральный
бюджет


























местный
бюджет


























прочие
источники


0,52


0,95


1,17


1,33







Финансирование
подпрограммных мероприятий в 2007 - 2010 годах из федерального
бюджета осуществляется в рамках действующих федеральных подпрограмм.


Финансирование Подпрограммы из
средств областного бюджета осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований на поддержку АПК, утвержденных законом об областном
бюджете на соответствующий финансовый год.


Системные мероприятия, приведенные
выше, будут выполняться следующим образом.


1. Перспектива развития производства
маслосемян рапса будет обеспечиваться посредством создания ассоциации
"Нижегородрапс". Основной целью создания этой организации
является увеличение производства рапса на основе формирования
замкнутого технологического цикла, включая заключение договоров на
поставку семенного материала и сбыта маслосемян рапса.


В состав ассоциации "Нижегородрапс"
предположительно войдут ОАО "Нижегородский масложировой
комбинат" и сельскохозяйственные товаропроизводители рапса.


На ассоциацию "Нижегородрапс"
будут возложены функции заказчика по закупкам сырья и семян рапса,
поставок маслосемян, финансирования и проведения
научно-исследовательских и других работ.


Ассоциация "Нижегородрапс"
будет осуществлять следующую деятельность:


- участвовать в заключении договоров
между сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями;


- осуществлять мероприятия по
производству рапса, селекции и семеноводству этой культуры;


- формировать страховой семенной фонд
рапса;


- осуществлять экспортно-импортные
операции по сырью и семенам этой технической культуры;


- осуществлять разъяснительную и
консультационную деятельность.


2. Создать зоны концентрированного
выращивания рапса, с использованием современных технологий,
производство рапса будет осуществляться в 2 зонах Нижегородской
области: центральной и южной. В этих зонах к 2010 году планируется
возделывание рапса на площади 89,8 тыс. га (таблица 2).




Таблица 2






ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
РАПСА










































2007 год


2008 год


2009 год


2010 год


Площади тыс. га


35,0


64,5


79,8


89,8


Урожайность ц/га


15


15,5


16,3


16,7


Валовой сбор тыс. тонн


52,5


100,0


130,0


150,0




Создание
концентрированных зон выращивания рапса позволит ввести в
сельскохозяйственный оборот до 37 тыс. га неиспользованных земель
сельскохозяйственного назначения.


3. Внести минеральные удобрения в
количестве 5 тыс. тонн действующего вещества в 2007 году и довести
объемы применения до 14,8 тыс. тонн в 2010 году на сумму 458,8 млн
руб. (приложение 1);


4. Повысить уровень агротехники
возделывания рапса, что позволит увеличить производство маслосемян к
началу строительства завода и малых перерабатывающих предприятий и
организаций в 2008 году до 100 тыс. тонн, в 2009 - 2010 году, к
началу строительства второго завода, - до 150 тыс. тонн (таблица 2).


5. Предполагается приобрести
специализированную технику для производства рапса в период реализации
Подпрограммы в количестве 163 единиц на общую сумму 27,8 млн руб. и
создать централизованные МТС в количестве 3 единиц на общую сумму 240
млн руб. (приложения 2, 4, 7).


6. Для борьбы с сорняками и болезнями
в посевах рапса применить комплексную интегрированную систему защиты.
Для этих целей предусматривается использовать в 2007 - 2010 годах
современные высокоэффективные средства защиты растений в количестве
976,8 тонны, за годы реализации Подпрограммы на общую сумму 780,1 млн
руб. (приложение 3).


7. Для хранения сырья и первичной его
доработки построить складские помещения и сушильно-сортировальные
комплексы в 2007 - 2010 годах на сумму 240 млн руб. (приложения 5,
7).


8. Компенсировать часть затрат с
использованием средств областного бюджета на строительство
сушильно-сортировальных комплексов и приобретение
сушильно-сортировального оборудования, предназначенного для первичной
доработки маслосемян рапса (приложение 5).


9. Предполагается построить заводы по
переработке маслосемян рапса. На эти цели потребуется 2920 млн
привлеченных средств (приложение 6).


10. Возместить часть затрат на уплату
процентов по краткосрочным кредитам, полученным на приобретение
минеральных удобрений, по перечню минеральных удобрений,
приобретаемых на краткосрочные кредиты, из средств областного бюджета
в размере 0,95 суммы начисленных процентов по кредитному договору, но
не более 0,95 суммы процентов, начисленных по учетной ставке
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
предоставления кредита (приложение 8).


11. Компенсация части затрат на
приобретение минеральных удобрений и средств химической защиты
растений за счет средств областного бюджета предусмотрена в областной
целевой подпрограмме "Сохранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в
Нижегородской области на 2006 - 2010 годы", утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2006
года № 284.


12. Компенсировать за годы реализации
Подпрограммы приобретение горюче-смазочных материалов на общую сумму
28,25 млн руб. из областного бюджета и на общую сумму 56,2 млн руб.
из федерального бюджета (приложение 9).


13. Произвести элитпроизводящими
хозяйствами под планируемые площади посева рапса элитные семена в
количестве 1076,4 тонны за годы реализации Подпрограммы (приложение
10).


14. Дотировать элитное семеноводство
в размере 10000 руб. элитпроизводящим хозяйствам за тонну
реализованных семян рапса в сумме 10,8 млн руб. (приложение 10).


15. Довести объем производства масла
рапса от 19,9 тыс. тонн в 2007 году до уровня 57 тыс. тонн к
окончанию реализации Подпрограммы (приложение 12).


16. Увеличить производство шрота как
ценного продукта для животноводства с 30,2 тыс. тонн в 2007 году до
86,2 в 2010 году (приложение 12).


17. Создать эффективные формы
организации и управления в рамках замкнутого
производственно-технологического цикла от выращивания рапса до
производства и реализации готовой продукции масла и продуктов его
переработки, учитывающих экономические интересы всех звеньев
производственной цепи.


18. Выбрать места размещения заводов
по переработке рапса. Инвесторам предлагаются две инвестиционные
площадки: в г. Перевоз Нижегородской области - для первого завода и в
р.п. Ужовка Починковского района Нижегородской области - для второго
завода.




8. РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ












































































Получатели
бюджетных
средств


Источники
финансирования


Годы








2007


2008


2009


2010


Всего за
период

реализации
Подпрограммы


Предприятия и
организации

агропромышленного
комплекса


Всего, в том
числе:


455,74


2 210,83


926,88


2 421,29


6 014,74





областной
бюджет


14,18


34,97


57,88


73,24


180,27





федеральный
бюджет


8,66


16,69


21,15


23,98


70,48





местный бюджет




















прочие
источники


432,90


2 159,17


847,85


2 324,07


5 763,99




Финансирование
мероприятий Подпрограммы из средств областного бюджета осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований на поддержку АПК, утвержденных
законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.




9. ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ И
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ


РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

































































































Наименование
индикаторов
целей


Единицы
измерения


Значения индикаторов целей








2007 год


2010 год


Без

подпрограммного
вмешательства


Расширение посевных
площадей


тыс. га


35,0


89,8


35,0


Увеличение
объемов
производства рапса


тыс. тонн


52,5


150,0


36,0


Увеличение

производства
рапсового масла


тыс. тонн


20,0


57


6,0


Увеличение

производства
рапсового шрота


тыс. тонн


30,9


86,2


10,0


Прирост прибыли
в
сельскохозяйственном
производстве от
выращивания
и
реализации рапса


млн руб.


10,5


75,5


0


Сохранение и
создание
новых
рабочих мест


мест


0


1 125


0


Введение в
оборот
неиспользуемых
земель


тыс. га


0


37


0


Поступление

дополнительных
налоговых средств


млн руб.


3,0


75,5


0




10. ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ




Оценка эффективности
Подпрограммы представлена в таблице 3.




Таблица 3










































































Годы





2007


2008


2009


2010


Площадь, тыс. га


35,0


64,5


79,8


89,8


Урожайность, ц/га


15


15,5


16,3


16,7


Валовой сбор, тыс. тонн


52,5


100,0


130,0


150,0


Производство масла, тыс. тонн


19,95


37,99


49,35


56,99


Производство шрота, тыс. тонн


30,2


57,5


74,9


86,2


Создание новых рабочих мест,
шт.


125


275


250


475


Увеличение поступлений
налоговых
средств в бюджет, млн руб.


3,01


38,19


40,18


75,47




Ожидаемые результаты
от реализации Подпрограммы по системным мероприятиям представлены в
таблице системных мероприятий, а также в приложениях 11, 13 к
Подпрограмме.




11. СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ


КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ




Контроль за
исполнением Подпрограммы осуществляет Правительство Нижегородской
области в лице министерства сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области, министерства экономики Нижегородской
области, министерства финансов Нижегородской области. Также механизм
реализации мероприятий Подпрограммы координируют органы местного
самоуправления Нижегородской области (по согласованию).












Приложение 1


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




ПОТРЕБНОСТЬ В
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЯХ























































































2007 год


2008 год


2009 год


2010 год


Всего


Площади, тыс. га


35


64,5


79,8


89,8


269,1


Потребность в
мин.
удобрениях всего,
кг/га д.в.


145


150


162


165


x


в том числе
азот,
кг/га д.в.


60


60


65


65


250


фосфор, кг/га д.в.


35


40


42


42


159


калий, кг/га д.в.


50


50


55


58


213


Стоимость гектарной
дозы
удобрений,
руб./га


1 578


1 611


1 750


1 782


x


Стоимость
всех
удобрений, млн руб.


55,2


103,9


139,7


160,0


458,81


Общая потребность
в
удобрениях, тыс. тонн
д.в.


5,08


9,68


12,93


14,82


42,49












Приложение 2


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




ПРИОБРЕТЕНИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ


И РАЗМЕРЫ СРЕДСТВ НА СУБСИДИРОВАНИЕ
ЧАСТИ


% СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ В 2007 - 2010
ГОДАХ
































































































Наименование техники и

оборудования


2007


2008


2009


2010


Итого


Площади, га


35


64,5


79,8


89,8


x


Рапсовые столы, шт.


64


117


145


163


x


Рапсовые столы сумма, млн руб.


10,9


20,0


24,7


27,8


x


Объемы субсидирования
из
областного бюджета, млн руб.


0,43


0,57


0,57


0,28


1,85








0,79


1,05


1,05


2,89











0,97


1,30


2,27














1,10


1,10


Итого средств, млн руб.


0,43


1,36


2,59


3,73


8,11












Приложение 3


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




ЗАТРАТЫ НА ПЕСТИЦИДЫ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАПСА




































































































































































































































2007 г.


2008 г.


2009 г.


2010 г.


За 2007 - 2010
гг.


Площадь, тыс. га





35


64,5


79,8


89,8


Всего


Всего


наименование
препаратов


норма,
доза на
1 га

(кг, л)


стоимость
на 1 га
(руб.)


тонн


млн руб.


тонн


млн руб.


тонн


млн руб.


тонн


млн руб.


тонн


млн руб.


Круйзер


0,06


247,33


2,1


8,66


3,9


15,95


4,8


19,74


5,4


22,21


16,1


66,56


Витавакс 200


0,02


0,59


0,7


0,02


1,3


0,38


1,6


0,05


1,8


0,05


5,4


0,50


Итого
препаратов
для
обработки
семян





247,92


2,8


8,68


5,16


16,33


6,384


19,78


7,184


22,26


21,5


67,06


Бутизан 400


1,5


1 370,40


52,5


47,96


96,8


88,39


119,7


109,36


134,7


123,06


403,7


368,77


Дуал Голд


1,5


1 045,05


52,5


36,58


96,8


67,41


119,7


83,39


134,7


93,85


403,7


281,22


Итого
гербицидов





2 415,45


105


84,54


193,5


155,80


239,4


192,75


269,4


216,91


807,3


650,00


Альфа Ципи


0,15


73,50


5,3


2,57


9,7


4,74


12,0


5,87


13,5


6,60


40,4


19,78


Кинмикс


0,3


96,00


10,5


3,36


19,4


6,19


23,9


7,66


26,9


8,62


80,7


25,83


Каратэ Зеон


0,1


64,90


3,5


2,27


6,5


4,19


8,0


5,18


9,0


5,83


26,9


17,46


Итого
инсектицидов





234,40


19,3


8,20


35,5


15,12


43,9


18,71


49,4


21,05


148,0


63,08


Итого по
пестицидам








127,1


101,42


234,1


187,25


289,7


231,24


326,0


260,22


976,8


780,13












Приложение 4


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




СУБСИДИРОВАНИЕ 50%
СТАВКИ ЦБ ПО КРЕДИТАМ


НА ЗАКУПКУ С/Х ТЕХНИКИ ДЛЯ МТС



























































































2007


2008


2009


2010


Всего


Стоимость оборудования
для
МТС, млн руб.


40,0


40,0


40,0


40,0


160,0


Всего средств, млн руб.


40,0


40,0


40,0


40,0


160,0


Объемы субсидирования
по
кредитам


1,58


2,10


2,10


1,05


6,83


Из областного бюджета,
млн
руб.





1,58


2,10


2,10


5,78











1,58


2,10


3,68














1,58


1,58


Итого средств, млн руб.


1,58


3,68


5,78


6,83


17,85












Приложение 5


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ


ПО КРЕДИТАМ НА ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ


ДЛЯ СУШИЛЬНО-СОРТИРОВАЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ

























































































2007 год


2008 год


2009 год


2010 год


Всего


Стоимость

оборудования, млн руб.


80,0


80,0


80,0





240,0


ВСЕГО средств, млн
руб.


80,0


80,0


80,0


0,0


240,0


Необходимые
объемы
субсидирования по
кредитам из
областного
бюджета, млн руб.


3,15


4,20


4,20


2,10


13,65








3,15


4,20


4,10


11,45











3,15


4,10


7,25














0,00


0,00


Итого средств, млн
руб.


3,15


7,35


11,55


10,30


32,35












Приложение 6


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




СТОИМОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДОВ































2007 год


2008 год


2009 год


2010 год


Всего


Стоимость
закупаемого

оборудования, млн
руб.





1 460,0





1 460,0


2 920,0












Приложение 7


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




ФИНАНСИРОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ































































2007 год


2008 год


2009 год


2010 год


Всего




















Строительство
сушильно-
сортировальных комплексов, млн
руб.


80,0


80,0


80,0





240,0


Создание централизованных
МТС,
млн руб.


40,0


40,0


40,0


40,0


160,0


Строительство заводов,
млн
руб.





1 460,0





1 460,0


2 920,0


Итого средств, млн руб.


120,0


1 580,0


120,0


1 500,0


3 320,0












Приложение 8


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




НЕОБХОДИМЫЕ РАЗМЕРЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ % СТАВКИ


ПО КРЕДИТАМ НА ПОКУПКУ МИНЕРАЛЬНЫХ


УДОБРЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



































































































2007 год


2008 год


2009 год


2010 год


Всего


Площадь, тыс. га


35


64,5


79,8


89,8


269,1


Требуется мин. удобр.,
тыс.
тонн д.в.


5,075


9,675


12,9276


14,817


42,5


Сумма, млн руб.


55,2


103,9095


139,7


160,0236


458,8


Необходимые
объемы
субсидирования из
областного бюджета,
млн
руб.


4,13


5,51


5,51


2,75


17,90








7,77


10,36


10,36


28,50











10,45


13,93


24,38














11,97


11,97


Итого средств, млн руб.


4,13


13,28


26,32


39,02


82,76












Приложение 9


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




НЕОБХОДИМЫЕ РАЗМЕРЫ
ДОТАЦИЙ ПО ГСМ















































2007 год


2008 год


2009 год


2010 год


Всего


Площади, тыс. га


35


64,5


79,8


89,8


269,1


Компенсация за ГСМ,
млн руб.
(областной
бюджет)


3,50


6,73


8,45


9,57


28,25


Компенсация за ГСМ,
млн
руб.
(федеральный
бюджет)


6,83


13,26


16,89


19,20


56,17












Приложение 10


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




НЕОБХОДИМЫЕ РАЗМЕРЫ
ДОТАЦИЙ ЧАСТИ ЗАТРАТ ИЗ ОБЛАСТНОГО


И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ


И ПОКУПКЕ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН







































































2007 год


2008 год


2009 год


2010 год


Всего


Площади тыс. га


35


64,5


79,8


89,8


269,1


Требуется семян,
тонн


140,0


258,0


319,2


359,2


1 076,4


Сумма, необходимая
на
покупку семян,
млн руб.


5,6


11,1


13,6


15,3


45,5


Компенсация части
затрат
из
областного бюджета,
млн руб


1,40


2,58


3,19


3,59


10,8


Компенсация на
покупку
семян из
федерального
бюджета, млн руб


1,68


3,23


4,03


4,53


13,47


Затраты на
внедрение
новых
сортов рапса, млн
руб


0,52


0,95


1,17


1,33


3,97












Приложение 11


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




ПРИРОСТ ПРИБЫЛИ ОТ
ПРОИЗВОДСТВА РАПСА







































































2007 год


2008 год


2009 год


2010 год


Всего


Площадь, тыс. га


35


64,5


79,8


89,8


269,1


Валовой сбор, тыс.
тонн


52,5


100


130


150


432,5


Себестоимость, руб.
за кг


5,3


5,4


5,5


5,6


x


Закупочная цена,
руб. за
кг


5,5


5,7


5,9


6,1


x


Объем реализации
рапса,
млн руб.


288,8


570,0


767,0


915,0


2 540,8


Прирост прибыли, млн
руб.


10,5


30


52


75


167,5












Приложение 12


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА И
ШРОТА













































































Наименование


Ед. изм.


Годы реализации Программы








2007


2008


2009


2010


Посевная площадь


тыс. га


35


64,5


79,8


89,8


Урожайность


тонн/га


1,5


1,55


1,63


1,67


Валовый сбор


тыс. тонн


52,5


100,0


129,9


150,0


Производство масла


тыс. тонн


19,95


37,99


49,35


56,99


Производство шрота


тыс. тонн


30,19


57,49


74,68


86,23












Приложение 13


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




ОЖИДАЕМЫЕ НАЛОГОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ


ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ















































































































2007 год


2008 год


2009 год


2010 год


Всего


Площадь вводимых в
оборот
земель, тыс. га


5


7


10


15


37


Кадастровая стоимость
земель,
млн руб.


45,1


63,2


90,2


135,3


333,8


Поступление
налоговых
средств, млн руб.


0,14


0,19


0,27


0,41


1,0


Создание рабочих мест,
шт.


125


275


250


475


1125


Поступление НДФЛ
от
работников с/х
предприятий, млн руб.


1,04


2,96


2,90


5,44


12,3


Поступление НДФЛ
от
работников
перерабатывающих

предприятий, млн руб.





1,71


2,01


4,70


8,4


Стоимость оборудования,
млн
руб.





1 460,0





1 460,0


2 920,0


Налог на имущество, млн
руб.





28,09


25,90


51,79


105,8


Прирост прибыли
от
производства рапса, млн
руб.


10,50


30,00


52,00


75,00


167,5


Налог на прибыль
от
производства рапса, млн
руб.


1,84


5,25


9,10


13,13


29,313


Общая сумма
налоговых
поступлений, млн руб.


3,01


38,19


40,18


75,47


156,85












Приложение 14


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ













































































Получатели
бюджетных
средств


Источники
финансирования


Годы реализации Программы


Всего








2007


2008


2009


2010





Предприятия и
организации

агропромышленного
комплекса


Всего, млн
руб., в
том
числе:


455,74


2 210,83


926,88


2 421,29


6 014,74





областной
бюджет


14,18


34,97


57,88


73,24


180,27





федеральный
бюджет


8,66


16,69


21,15


23,98


70,48





местный бюджет


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00





прочие
источники


432,90


2 159,17


847,85


2 324,07


5 763,99












Приложение 15


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА






Культура - рапс
яровой, сорт Герос


Площадь - 100 га, урожайность - 15
ц/га




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Состав агрегата








Оплата труда


Расход ГСМ





Объем


Трактор, автомобиль





Сельхозмаш


























наименование
работ


работ,
тонн,
га


марка


у.э. га
выработки


стоимость
(тыс.
руб.)


кол-во
рабочих
дней в

году


сумма
амортизации в
год
(руб.)


сумма
амортизации
за
период
раб. (тыс.
руб.)


марка


стоимость
(тыс.
руб.)


кол-во
рабочих
дней в

году


сумма
амортизации
в
год
(тыс. руб.)


сумма
амортизации

(руб.)


норма
выработки


кол-во
нормо-смен


за одну
нормо-смену

(руб.)


всего
(руб.)


на один
га (кг)


всего
(кг)


стоимость
(руб.)


Лущение стерни


100


Т-150К





1 450


250


145 000


1 318


ЛДГ-15


330


30


41 250


3 125


44


2,3


300


682


3,5


350


6 160


Погрузка
удобрений


10,9


МТЗ-1221





1 085


280


98 735


27


ПЭ-0,8


213,2


100


30 488


24


140


0,1


300


23


2


21,8


383,68


Подвозка и
внесение
мин.
удобрений 10,9
тонны, на
расстояние 15 км


100


МТЗ-1221


16,7


1 085


280


98 735


7 346


МВУ-5


285


60


47 595


16 526


4,8


20,8


300


6 250


2,22


222


3 907,2


Подвозка воды и
приготовление

рабочего
раствора (200
л/га)


100


МТЗ-1221





1 085


280


135 625


1 053


РЖТ-4М


323,5


30








46


2,2


350


761


0,8


80


1 280


Внесение
гербицидов


100


МТЗ-1221


1,7


1 085


280


98 735


767


ОП-2000


164


30


27 388


1 985


46


2,2


350


761


1,04


104


1 830,4


Вспашка зяби (20
- 22 см)


100


К-744


8,5


3 145


250


393 125


13 440


ПН-8-35У


142


60


15 620


2 225


11,7


8,5


300


2 564


19,8


1 980


34 848


Боронование зяби


100


К-744


1,4


3 145


250


393 125


2 279


С-11У
(БЗТС 24
шт.)


100


60


16 700


403


69


1,4


300


435


2,5


250


4 400


Культивация с
боронованием
(10
- 12 см)


200


Т-150К


5,9


1 450


250


181 250


4 265


КПС-4 (2
шт.)


144


60


18 000


1 765


34


5,9


300


1 765


3,8


760


13 376


























ЗБП-0.6
(7 шт.)


120


60


20 040


1 965























Предпосевное
прикатывание


100


МТЗ-1221


2,0


1 085


280


98 735


860


ЗККШ-6x2


142


30


15 620


1 270


41


2,4


300


732


1,7


170


2 992


Подвозка семян
(10 кг/га)
до 20
км


100


МТЗ-1221


5,3


1 085


280


98 735


2 351


2ПТС-4


105


280


13 125


313


15


6,7


300


2 000


6,36


636


11 193,6


Посев


100


МТЗ-1221


3,2


1 085


280


98 735


1 428


СПР-6


160


15


17 600


4 750


24,7


4,0


300


1 215


2,9


290


5 104


Послепосевное
прикатывание


100


МТЗ-1221


2,0


1 085


280


98 735


860


ЗККШ-6x2


142


30


15 620


1 270


41


2,4


300


732


1,7


170


2 992


Итого весенние
работы


x


x


46,8


x


x


x


35 994


x


x


x


x


35 620


x


x


x


17 918


x


5 034


88 467


Подвозка воды и
приготовление

рабочего
раствора


200


МТЗ-1221





1 085


280


135 625


2 106


РЖТ-4М


323,5


30








46


4,3


350


1 522


0,8


160


2 560


Опрыскивание
против

вредителей


200


МТЗ-1221


3,5


1 085


280


98 735


1 533


ОП-2000


164


30


27 388


3 969


46


4,3


350


1 522


1,04


104


1 830,4


Итого летние
работы








3,5











3 639














3 969











3 043





264


4 390


Прямое

комбайнирование


100


ДОН-1500
ПКК-5





2 800


60


254 800


24 406





0





0





17,4


5,7


630


3 621


8,9


890


15 664


Транспортировка
вороха на
ток


178


ГАЗ-3307





270


305


27 000


480

















32,8


5,4


300


1 628


1,35


240,3


4 229,28


Первичная
очистка


178




















ОВС-25


615


60


76 875


1 825


125


1,4


900


1 282


0,38


67,64


112,2824


Сушка


150




















СКУ-10


1 275


60


127 500


4 554


70


2,1


900


1 929


6


900


15 840





















































5,1


765


1 269,9


Вторичная
очистка


150




















МС-4,5


270


60


33 750


3 516


24


6,3


900


5 625


1,541667


231,25


383,875


Итого уборочные
работы








0











24 886,5














9 893,7











14 084








37 499,3


Всего




















64 520














49 483











35 046








130 357












Приложение 16


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА РАПСА


(в расчете на 100 га при урожайности
15 ц/га), рублей





















































































































Ед. изм.





Амортизация


руб.


114 003


Текущий ремонт (40%)


-"-


45 601


Оплата труда


-"-


35 046


Начисления на оплату


-"-


10 872


Стаж, отпуск (10% + 8,4%)


-"-


6 448


Дизтопливо


-"-


130 357


Масла (10%)


-"-


13 036


Семена


-"-


22 400


Минеральные удобрения


-"-


68 630


Гербициды


-"-


241 550


Итого производственных затрат


-"-


687 942


Накладные (18%)


-"-


123 830


Всего затрат


-"-


811 771


Производство продукции


тонн


150


Себестоимость производства
1
тонны


руб.


5 411,8


Объем товарной продукции


тонн


150,00


Цена реализации


руб./кг


5,5


Выручка от
реализации
продукции


руб.


825 000


Прибыль, убыток от реализации


-"-


13 229


Рентабельность


%


1,6







































Расход
на 1 га,
кг


Цена за
кг


Всего
затрат на
1 га


Всего
затрат на
100 га


Семена без дотаций


8


40


320


32 000


С учетом дотаций


8


28


224


22 400























































































P


K


Затраты
на
удобрения
на
1 га


Затраты
на
удобрения
на
100 га


Удобрения: потребность
в
действующем веществе, тонн
на га


0,025


0,015


0,015








По расчету





0,025


0,015


0,015








Аммиачная селитра


0,055


0,019








275


27 500


Аммофос


0,029


0,007


0,015





243,6


24 360


Хлористый калий


0,025








0,015


167,7


16 770


Всего


0,109











686,3


68 630











































Средства химической защиты





Затраты
на
гербициды


Дуал Голд
(к.э.),
руб./литр


140


97 580


Фуроре экспресс руб./литр


70


30 800


Децис экстра руб./литр


40


80 720


Карате Зеон
(инсектицид),
руб./литр


50


32 450


Итого





241 550












Приложение 17


к подпрограмме "Выращивание и
переработка рапса


на территории Нижегородской области"


на 2007 - 2010 годы




ЗОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ПЛОЩАДЕЙ


ПОД ПОСЕВЫ РАПСА К 2010 ГОДУ С УЧЕТОМ
ВВЕДЕНИЯ


В ОБОРОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ, ГА




















































































































































































































Наименование районов


Площадь, га


Ардатовский


1 500


Арзамасский


1 000


Балахнинский


300


Богородский


1 000


Б.Болдинский


3 500


Б.Мурашкинский


1 500


Борский


4 500


Бутурлинский


5 500


Вадский


2 000


Варнавинский





Вачский


1 000


Ветлужский





Вознесенский


1 000


Володарский





Воротынский


1 000


Выксунский





Воскресенский





Гагинский


4 000


Городецкий


3 000


Д.Константиновский


3 000


Дивеевский


2 500


Княгининский


3 000


Ковернинский





Кр. Баковский





Кр. Октябрьский


5 500


Кстовский


1 500


Кулебакский





Лукояновский


5 000


Лысковский


4 500


Навашинский





Павловский


2 500


Первомайский


1 500


Перевозский


3 500


Пильнинский


1 500


Починковский


5 000


Семеновский





Сергачский


3 000


Сеченовский


5 500


Сокольский


1 500


Сосновский


1 500


Спасский


4 000


Тонкинский





Тоншаевский





Уренский





Чкаловский





Шарангский





Шатковский


4 500


Шахунский





г. Н.Новгород





Всего по области


89 800














Утверждена


постановлением


Правительства области


от 04.10.2007 № 362




ПОДПРОГРАММА


"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО
ГАЗА В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА В СЕЛЬСКОМ


ХОЗЯЙСТВЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2008 - 2010 ГОДЫ"




(далее -
Подпрограмма)




ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ





Наименование
Использование природного газа в качестве топлива в

Подпрограммы сельском
хозяйстве Нижегородской области на 2008 -

2010 годы





-->
примечание.

Текст постановления
Правительства РФ от 17.11.2001 № 796

включен в
информационный банк СПС -->

Эксперт-приложение.



Основание для -
поручение Президента Российской Федерации В.В.

разработки Путина от
18.10.2004 № Пр-1686 ГС о переводе

Подпрограммы
сельскохозяйственной техники на газомоторное

топливо;

-
постановление Правительства Российской Федерации

от 17 ноября
2001 года № 796 "О федеральной

целевой
программе "Энергоэффективная экономика" на

2002 - 2005
годы и на перспективу до 2010 года (с

изменениями на
17 октября 2006 года);

-
постановление Правительства Российской Федерации

от 15 января
1993 года № 31 "О неотложных мерах по

расширению
замещения моторных топлив природным

газом";

-
постановление Правительства Нижегородской

области от
17 апреля 2006 года № 127 "Об

утверждении
Стратегии развития Нижегородской

области до
2020 года"



Государственный
Правительство Нижегородской области

заказчик

Подпрограммы



Основные
Министерство сельского хозяйства и

разработчики
продовольственных ресурсов Нижегородской области

Подпрограммы



Основные цели
Использование природного газа в качестве топлива

Подпрограммы для
автотракторной техники и зерносушилок в

сельском
хозяйстве Нижегородской области



Основные задачи - перевод
автотракторного парка на газомоторное

Подпрограммы топливо
(компримированный газ - метан);

- перевод
зерносушилок на природный газ



Сроки 2008 -
2010 годы

реализации

Подпрограммы



Этапы -
строительство автогазонаполнительных

реализации компрессорных
станций (далее - АГНКС);

Подпрограммы - приобретение
автогазозаправщиков;

-
переоборудование автотракторной техники с

бензиновыми и
дизельными двигателями на природный

газ;

- перевод
зерносушилок на природный газ



Исполнители -
министерство сельского хозяйства и

основных
продовольственных ресурсов Нижегородской области;

мероприятий - министерство
топливно-энергетического комплекса

Подпрограммы Нижегородской
области;

- органы
местного самоуправления муниципальных

районов
Нижегородской области (при условии

участия);

-
сельскохозяйственные товаропроизводители (при

условии
участия)



Предполагаемые Общая
сумма расходов на реализацию Подпрограммы

объемы и составит
445915 тыс. рублей, в том числе: из

источники областного
бюджета - 137695 тыс. рублей, из них по

финансирования годам:

Подпрограммы 2008 год - 28
864 тыс. руб.;

2009 год - 54
302 тыс. руб.;

2010 год - 54
529 тыс. руб.;

из
внебюджетных источников - 308220 тыс. рублей,

из них по
годам:

2008 год - 63
689 тыс. руб.;

2009 год - 122
152 тыс. руб.;

2010 год - 122
379 тыс. руб.;

Объемы
финансирования мероприятий Подпрограммы из

различных
источников ежегодно уточняются при

формировании
соответствующих бюджетов на очередной

финансовый год



Система Контроль
за исполнением Подпрограммы осуществляет

организации Правительство
Нижегородской области. Оперативное

контроля за управление
реализацией Подпрограммы осуществляет

исполнением министерство
сельского хозяйства и

Подпрограммы
продовольственных ресурсов Нижегородской области

совместно с
органами местного самоуправления

муниципальных
районов Нижегородской области



Индикаторы -
снижение вдвое затрат на горючесмазочные

целей материалы;

Подпрограммы - снижение
себестоимости сельскохозяйственной

продукции до
8%;

- экономия
дизельного топлива в 2008 - 2010 годах

6387 тонн,
автобензина 2226 тонн;

- снижение
вредного воздействия на окружающую

среду до 7%;

-
строительство 25 АГНКС, перевод 1257 единиц

автотракторной
техники и 119 зерносушилок на

природный
газ, приобретение 26 передвижных

автогазозаправщиков
(далее - ПАГЗ);

- прокладка
наружного газопровода 14,4 км;

- подготовка
51 специалиста по работе с газовым

оборудованием




1. СОДЕРЖАНИЕ
ПРОБЛЕМЫ




В условиях
нарастающего дефицита добычи нефти и постоянно растущих цен на жидкое
углеводородное топливо актуальной становится проблема перевода в
сельском хозяйстве самоходной техники, автотранспорта и зерносушилок
на альтернативные виды топлива.


Наибольшее практическое применение
нашли два вида газовых моторных топлив: природный компримированный
(метан) и сжиженный нефтяной (пропан и бутан) газы. Ввиду
ограниченности ресурсов сжиженного газа природный газ является
наиболее перспективным.


Компримированный природный газ
получают на автогазонаполнительных компрессорных станциях путем
компримирования (сжатия) до давления 20 МПа (мегапаскалей) природного
газа, поступающего по газопроводам низкого давления. После сжатия газ
заправляется в газовые баллоны трактора или автомобиля.


Отечественной промышленностью
выпускаются комплекты газобаллонного оборудования для оснащения как
собственных автомобилей и автобусов, так и многих автомобилей
иностранного производства, а также тракторов. Срок окупаемости при
этом для тракторов составляет в среднем от одного до полутора лет.


По оценке ученых, в себестоимости
сельскохозяйственной продукции расходы на топливо достигают 50%.
Использование в сельскохозяйственном производстве более дешевого
альтернативного моторного топлива - природного газа позволит
существенно снизить затраты на производство продукции.




2. ОСНОВНЫЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕВОДА МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА


И ЗЕРНОСУШИЛОК НА КОМПРИМИРОВАННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ




Президент Российской
Федерации по итогам заседания Президиума Государственного совета
Российской Федерации 30 сентября 2004 года поручил Правительству
Российской Федерации рассмотреть вопрос о стимулировании
широкомасштабного внедрения современных технологий в агропромышленном
комплексе, в том числе перевода сельскохозяйственной техники на
газомоторное топливо.


Перечень заявок на переоборудование
автотракторной техники и зерносушилок для работы на природном газе на
2008 - 2010 годы представлен в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.


Природный газ в качестве топлива для
зерносушилок и машинно-тракторного парка имеет ряд преимуществ по
сравнению с другими видами топлива.


Прежде всего, стоимость 1 кубометра
сжатого природного газа в 3 - 4 раза меньше, чем стоимость 1 литра
бензина или дизельного топлива (1 кубометр компримированного
природного газа эквивалентен 1 литру бензина). В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.1993 № 31
"О неотложных мерах по расширению замещения моторных топлив
природным газом" на период действия регулируемых цен на
природный газ, поставляемый населению, уровень предельной отпускной
цены на сжатый природный газ, производимый газонаполнительными
компрессорными станциями, не может составлять более 50 процентов от
цены реализуемого в данном регионе бензина А-76, включая налог на
добавленную стоимость.






-->
примечание.


Текст приказа ФСТ РФ от 19.12.2006 N
430-э/37 включен в информационный банк СПС -->
Эксперт-приложение.






На 2007 год приказом
Федеральной службы по тарифам России от 19.12.2006 № 430-э/37 "Об
оптовых ценах на газ, добываемый ОАО "Газпром" и его
аффилированными лицами, реализуемый для использования в качестве
сырья на автогазонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС)"
установлен предельный максимальный уровень оптовой цены на газ в
размере 1300 руб. за 1000 куб. м. Расчеты показывают, что стоимость 1
кубометра компримированного газа при этом для
сельхозтоваропроизводителей будет составлять не более 4 рублей.


Кроме того, газ увеличивает ресурс
работы двигателя в 1,4 - 1,8 раза, свечей зажигания - на 40 - 50%,
увеличивает ресурс работы масла в 2,0 - 2,5 раза, а межремонтный
пробег - в 1,5 - 2,0 раза.


По отношению к другим видам топлива
компримированный природный газ более безопасен. Нижний предел
самовоспламенения метана - 540 °С, пропанобутановой смеси - 465
°С, бензина - 270 °С, дизельного топлива - 240 °С. Он
почти в два раза легче воздуха, при утечке устремляется вверх и
достаточно быстро "растворяется" в атмосфере.


Использование природного газа в виде
топлива для сельскохозяйственной техники и зерносушилок позволяет
существенно сократить количество вредных выбросов в атмосферу, тем
самым повысить уровень экологической безопасности.


При развитой сети газоснабжения в
области к его преимуществам также относятся отсутствие транспортных
расходов, возможность повышения устойчивости работы
машинно-тракторного парка при сбое поставок энергоносителей, а также
значительные ресурсы газа по сравнению с нефтью.




3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПОДПРОГРАММЫ




Основными целями и
задачами Подпрограммы являются:


- обеспечение ускорения перевода
сельскохозяйственного производства на энергосберегающий путь
развития, увеличения производства и снижения себестоимости
сельскохозяйственной продукции;


- повышение эффективности работы
сельскохозяйственных товаропроизводителей путем перевода
сельскохозяйственной техники и зерносушилок на более дешевое
альтернативное топливо - природный газ;


- снижение вредного воздействия на
окружающую среду и оздоровление экологической обстановки;


- повышение уровня рационального
использования топлива за счет широкого внедрения ресурсосберегающих
технологий;


- консолидация финансовых ресурсов
для реализации Подпрограммы.




4. МЕХАНИЗМ, СРОКИ И
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ




Механизм реализации
Подпрограммы базируется на принципе взаимодействия Правительства
Нижегородской области, органов местного самоуправления и
сельхозтоваропроизводителей, четкого разделения полномочий и
ответственности всех участников Подпрограммы.


Реализация Подпрограммы возможна
только при финансировании части затрат из областного бюджета. Затраты
сельхозтоваропроизводителей на перевод автотракторной техники и
зерносушилок на природный газ субсидируются в размере 50 процентов от
их стоимости.


Основные этапы реализации
Подпрограммы с указанием перечня мероприятий, исполнителей и сроков
исполнения приведены в таблице 1.




Таблица 1




ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ


"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА


В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ


НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
































































































п/п


Перечень мероприятий


Исполнители


Сроки
исполнения,
годы


Ожидаемые результаты


1


2


3


4


5


1.


Сбор и обработка
исходных
данных для
технико-
экономического

обоснования (далее -
ТЭО) использования
природного
газа в
качестве топлива в
сельхозпредприятиях

Нижегородской
области с учетом
запланированных

работ


Министерство
сельского

хозяйства и
продовольственных
ресурсов

Нижегородской
области,
министерство

топливно-
энергетического
комплекса

Нижегородской
области


2007 - 2008


Исходные данные по
объемам
и
инфраструктуре
потребления

природного газа
автотракторным парком
и
зерносушильным
хозяйством
Нижегородской области


2.


Подготовка
ТЭО
использования
компримированного
природного
газа
(КПГ) в качестве
моторного топлива
в
сельхозпредприятиях
Нижегородской
области для
перевода
автотракторного
парка


Министерство
сельского

хозяйства и
продовольственных
ресурсов

Нижегородской
области,
министерство

топливно-
энергетического
комплекса

Нижегородской
области,
топливно-

энергетические
организации (при
условии участия)


2007 - 2008


Технико-экономическое
обоснование
перевода
автотракторной
техники на природный
газ


3.


Определение
источников

финансирования для
реализации

Подпрограммы. Выбор
головной организации
Нижегородской

области по переводу
сельскохозяйственной
техники
на природный
газ


Министерство
сельского

хозяйства и
продовольственных
ресурсов

Нижегородской
области,
министерство

финансов
Нижегородской
области


2008


Источники

финансирования
Программы.
Выбор
сельхозпредприятий
для выполнения
пилотного
проекта.
Определение головного
предприятия
по
переводу
сельскохозяйственной
техники на
природный
газ


4.


Организация создания
пунктов
по монтажу
газобаллонного
оборудования и
его
техническому
обслуживанию в
Нижегородской

области. Организация
поставки

газобаллонного
оборудования и
переоборудования

тракторов на КПГ в
прилегающих к АГНКС
районах


Министерство
сельского

хозяйства и
продовольственных
ресурсов

Нижегородской
области,
министерство

топливно-
энергетического
комплекса

Нижегородской
области,
топливно-

энергетические
организации (при
условии участия)


2008 - 2010


Создание пунктов
по
переоборудованию в
Нижегородской
области.
Поставка
оборудования.
Переоборудование

автотракторной
техники


5.


Организация
подготовки

специалистов по
работе с
газовым
оборудованием и его
обслуживанием


Министерство
сельского

хозяйства и
продовольственных
ресурсов

Нижегородской
области


2008 - 2010


Наличие

квалифицированных
специалистов по
работе с
газовым
оборудованием


6.


Организация поставок
по
заявкам
сельхозпредприятий
газового

оборудования для
переоборудования
автотракторной

техники для работы
на природном газе.
Организация
монтажа
и пусконаладочных
работ


Министерство
сельского

хозяйства и
продовольственных
ресурсов

Нижегородской
области,
министерство

топливно-
энергетического
комплекса

Нижегородской
области


2008 - 2010


Перевод техники на
газовое
топливо.
Сокращение
потребления
жидких
моторных топлив


7.


Организация
выполнения
проектных
работ по размещению
в

сельскохозяйственных
районах
Нижегородской

области блочных
АГНКС, оснащенных
дожимающими

компрессорами на
рабочее давление 20
МПа


Министерство
сельского

хозяйства и
продовольственных
ресурсов

Нижегородской
области,
топливно-

энергетические
организации (при
условии участия)


2008 - 2010


Разработка проектно-
сметной
документации,
подготовка к этапу
строительства


8.


Организация
поэтапного

строительства,
монтажа
и
пусконаладочных
работ АГНКС блочного
типа


Министерство
сельского

хозяйства и
продовольственных
ресурсов

Нижегородской
области,
министерство

топливно-
энергетического
комплекса

Нижегородской
области


2008 - 2010


Пуск 25 единиц АГНКС
блочного
типа


9.


Организация

изготовления и
поставок по
заявкам
сельхозпредприятий
Нижегородской
области

автогазозаправщиков
серии ПАГЗ
на
рабочее давление 20
МПа


Министерство
сельского

хозяйства и
продовольственных
ресурсов

Нижегородской
области,
министерство

топливно-
энергетического
комплекса

Нижегородской
области


2008 - 2010


Поставка 26 единиц
ПАГЗ
заказчикам


10.


Содействие

подсоединения к
газопроводу
зерносушилок
и их
переоборудование для
перевода на
природный
газ


Министерство
топливно-

энергетического
комплекса
Нижегородской

области,
топливно-
энергетические

организации (при
условии участия)


2008 - 2010


Перевод на природный
газ
119 единиц
зерносушилок.
Снижение

себестоимости
продукции




5. УПРАВЛЕНИЕ
ПОДПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ




Основой реализации
Подпрограммы являются приобретение и монтаж автогазозаправочных
компрессорных станций, передвижных автогазозаправщиков и
переоборудование сельскохозяйственной техники.


С учетом компактного расположения
автотракторного парка, дорожной и газопроводной инфраструктуры
области в районах предлагается использовать АГНКС-55 блочного типа.
Средний срок службы такой газозаправочной станции составляет около 20
лет.


Поставку и монтаж АГНКС планируется
осуществить силами организаций, выполняющих данные работы. За каждой
действующей АГНКС закрепляются передвижные автогазозаправщики,
которые являются наиболее эффективным средством доставки
компримированного природного газа к работающей в полевых условиях
технике. С их помощью значительно сократятся транспортные расходы и
время на заправку. Их выпускают и поставляют ОАО "Автосистема"
(г. Москва), ООО "Холдинговая компания "Агротехэнерго"
(г. Москва) и другие организации.


Для переоборудования используются
тракторы марок К-701, Т-150К, МТЗ и грузовые автомобили МАЗ, КамАЗ,
ЗиЛ, ГАЗ, "ГАЗель" как наиболее распространенные в
Нижегородской области и в отношении которых в России имеется опыт
перевода на компримированный природный газ.


Автогазозаправочная компрессорная
станция АГНКС-55 предназначена для компримирования (сжатия)
природного газа (метана) до давления 20 МПа с последующей заправкой
его в автотракторную технику в качестве моторного топлива.


В состав станции входят:


- металлический блок-контейнер с
шумоизоляционным покрытием;


- пятиступенчатый компрессор
производительностью 2,3 куб. м/мин;


- привод компрессора (газодизельный
двигатель ЯМЗ);


- блок фильтров;


- КИП и автоматика для контроля
параметров безопасности АГНКС.


АГНКС-55 работает от газопровода
низкого и среднего давления (0,05 - 0,3 МПа).




Принцип действия




Природный газ из
подводящего газопровода поступает во входной фильтр грубой очистки
метана от механических примесей и влаги и поступает в компрессорный
блок. В компрессоре газ сжимается в пяти ступенях, охлаждаясь в
холодильниках с отделением влаги и масла. После сжатия в компрессоре
газ, пройдя влагомаслоотделитель, обратный клапан, поступает в фильтр
высокого давления для дальнейшей очистки и осушки газа. Осушенный и
очищенный газ поступает на коллектор с выходами подачи газа на
колонку. Основные параметры станции изложены в приложении 2.


Для заправки техники в полевых
условиях планируется приобрести 26 передвижных газозаправщиков ПАГЗ.


Транспортировка и хранение
компримированного природного газа осуществляется в легированных
баллонах, установленных на автомобильном полуприцепе или прицепе под
рабочим давлением 20 МПа. В качестве тягача могут применяться не
только автомобили, но и тракторы.


Передвижные газозаправщики
подразделяются на три типа: передвижные тракторные газозаправщики
(ПТГЗ), где тягач - трактор, а газобаллонные установки размещены на
тракторном прицепе (полуприцепе); передвижные автомобильные
газозаправщики (ПАГЗ), где тягачом является автомобиль, а
газобаллонные установки располагаются в кузове автомобиля или
автомобильном прицепе; передвижные комбинированные газозаправщики
(ПКГЗ), где тягачом служит трактор, а газобаллонные установки
смонтированы на автомобильном полуприцепе.


Автогазозаправщик типа ПАГЗ с объемом
перевозимого газа 1280 куб. нм (с легированными баллонами)
предназначен для транспортирования и хранения сжатого природного
газа, периодической заправки им автотранспорта и другой техники,
работающей на компримированном природном газе, питания стационарных и
других потребителей.


Заправка ПАГЗ компримированным
природным газом происходит от заправочной колонки АГНКС до давления
20 МПа. Время заправки одного автомобиля от ПАГЗ составляет не более
15 мин (приложение 3).


От АГНКС будет заправляться часть
парка сельскохозяйственной техники, базирующаяся в центральных
усадьбах. Другая (большая) часть техники, базирующаяся в населенных
пунктах, удаленных от АГНКС на расстояние более 2 км, а также
техника, работающая в поле, будет заправляться от передвижного
автогазозаправщика ПАГЗ непосредственно на месте базирования или
работы.


Указанные газозаправщики в количестве
26 единиц будут заправлять трактора и автомобили природным газом в
радиусе до 50 км от АГНКС. При этом сам автогазозаправщик будет
заправляться природным газом от АГНКС.


Данная схема заправки наиболее
предпочтительна, так как обеспечивает максимальные загрузку и КПД
автогазозаправщиков, до минимума сокращая путь пробега между
заправками, и не требует строительства дополнительных АГНКС.


Поставку газобаллонного оборудования
для перевода тракторов и автомобилей на газомоторное топливо по
заявкам потребителей будут осуществлять специализированные
предприятия.


Для переоборудования автотракторного
парка на природный газ в области создаются несколько
специализированных пунктов по монтажу газобаллонного оборудования и
его техническому обслуживанию.


Для использования природного газа в
качестве газомоторного топлива в рамках данной Подпрограммы
планируется построить 25 газонаполнительных станций стоимостью каждой
по 7930 тыс. рублей на общую сумму 198250 тыс. руб., в том числе из
областного бюджета 99125 тыс. рублей (таблица 2).




Таблица 2




ПОТРЕБНОСТЬ В
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО


ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ В 2008 -
2010 ГОДАХ, ТЫС. РУБ.
































Наименование показателей


2008


2009


2010


Итого


Всего


39 650


79 300


79 300


198 250


В том числе из обл. бюджета <*>


19 825


39 650


39 650


99 125




--------------------------------


<*> Финансирование
осуществляется в рамках программы "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.


Планируется приобрести 26 передвижных
газозаправщиков и 1257 единиц газобаллонного оборудования на общую
сумму 275390 тыс. рублей, из них компенсация из областного бюджета
составит 137695 тыс. рублей (таблицы 3, 4).


Финансовые средства, необходимые для
перевода автотракторной техники на природный газ, и компенсация части
затрат из областного бюджета по годам приведены в приложении 4.




Таблица 3




КОЛИЧЕСТВО
ПРИОБРЕТАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 2008 - 2010 ГОДАХ


И ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ,
ТЫС. РУБЛЕЙ



















































































































































































п/п


Наименование
оборудования


Кол-во,
ед.


Цена
единицы

оборудования


Сумма,
всего


в том числе по годам

















2008


2009


2010


1.


ПАГЗ


26


3500


91 000


21 000


35 000


35 000


2.


Газобаллонное
оборудование:


1 257


-


184 390


36 728


73 604


74 058





"ГАЗель"


87


63,3


5 507


1 076


2 216


2 216





ГАЗ


332


115,3


38 280


7 610


15 335


15 335





ПАЗ


12


108,9


1 307


218


545


545





ЗиЛ


31


132,5


4 108


795


1 590


1 723





МАЗ


7


173,3


1 213


347


347


520





КамАЗ


90


169,8


15 282


3 056


6 113


6 113





МТЗ-82


496


147,9


73 358


14 642


29 284


29 432





К-700


55


270,2


14 861


2 972


5 944


5 944





Т-150К


147


207,3


30 473


6 012


12 231


12 231





Итого


-


-


275 390


57 728


108 604


109 058




Таблица 4




ОБЪЕМ СРЕДСТВ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, НЕОБХОДИМЫЙ


НА КОМПЕНСАЦИЮ (50%) ПЕРЕВОДА
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ НА


ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В 2008 - 2010 ГОДАХ



























































п/п


Наименование
оборудования


Сумма,
всего,
тыс.
руб.


в том числе по годам











2008


2009


2010


1.


ПАГЗ


45 500


10 500


17 500


17 500


2.


Газобаллонное
оборудование


92 195


18 364


36 802


37 029





Итого


137 695


28 864


54 302


54 529




6. ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПРИМИРОВАННОГО


ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА




Экономическая
эффективность работы сельскохозяйственной техники на природном газе
складывается из двух составляющих:


- эффективности эксплуатации
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции;


- эффективности эксплуатации
переведенной на газ сельскохозяйственной техники.


Экономическая эффективность
рассчитана по газонаполнительной компрессорной станции АГНКС-55. Срок
ее окупаемости - 4,2 года (таблица 5).




Таблица 5




ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ


КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ АГНКС-55






































































































































Показатели


ед. изм.





Затраты на приобретение
и
строительно-монтажные работы
малогабаритной
газонаполнительной
компрессорной станции АГНКС-55


тыс. руб.


7 930


Газозаправщик ПАГЗ


тыс. руб.


3 500


Срок эксплуатации


лет


10


Продолжительность работы в год


дней


256


Количество заправок в день


шт.


60


Объем газа в год


тыс. куб.
м


2 304


Количество заправок в год


шт.


15 360


Затраты на эксплуатацию в год:


тыс. руб.


3 528


- численность
обслуживающего
персонала


чел.


7


- среднемесячная заработная
плата


рублей


8 000


- начисления на заработную
плату


%


26,2


- годовой фонд заработной
платы с
начислениями


тыс. руб.


848,1


- расход электроэнергии


кВт/ч


540 000


- цена одного киловатт-часа


руб.


2


- затраты на электроэнергию


тыс. руб.


1 080


- затраты на топливо для
работы
компрессорной станции


тыс. руб.


70


- сумма амортизации


тыс. руб.


1 143,0


- затраты на техобслуживание
(40% от
амортизации)


тыс. руб.


457,2


Затраты на сжатие


руб./куб. м


1,53


Стоимость газа


руб./куб. м


1,3


Стоимость газа и затраты на
сжатие


руб./куб. м


2,83


Экономическая эффективность
станции
на одном кубометре


руб./куб. м


1,17


Прибыль компрессорной станции
от
реализации газомоторного топлива в
год


тыс. руб.


2 692,5


Срок окупаемости
основного
оборудования


лет


4,2




Затраты на
переоборудование автотракторного парка варьируются по каждому виду
техники от 63 тыс. до 270 тыс. рублей (таблица 6).




Таблица 6




ЗАТРАТЫ НА
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ЕДИНИЦЫ АВТОТРАКТОРНОГО ПАРКА
















































Марка техники


Сумма, руб.


ГАЗ-3302 "ГАЗель"


63 323


ГАЗ-3307


115 270


ПАЗ-3205


121 403


ЗиЛ-554


132 557


КамАЗ-55111


169 840


МАЗ-5334


173 292


МТЗ-82


147 870


К-701


270 162


Т-150К


207 324




Эффективность
переведенной на газ техники рассчитана с учетом эффективности АГНКС
по автомобилям ГАЗ-3302 ("ГАЗель"), ГАЗ-3307, ЗиЛ-554,
КамАЗ-55111, тракторам МТЗ-80, К-701, Т-150К. Экономическая
эффективность их колеблется от 19 тыс. по ГАЗ-3302 до 190 тыс. рублей
по трактору К-701 в год и сроком окупаемости от 1,5 до 3,5 года.
Наименьший срок окупаемости газобаллонного оборудования (1,5 года) -
на тракторе К-701 (таблица 7).




Таблица 7




ГОДОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИКИ ПО МАРКАМ


ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА ГАЗ




































































































































































































































































































































































































































































































Показатели


Ед. изм.


Бензин


Компримированный
газ (КПГ)


Автомобиль ГАЗ-3302 "ГАЗель"











Затраты на переоборудование


руб.





63 323


Расход топлива на 100 км
пробега


кг/куб. м


15


15


Цена единицы топлива


руб./ед.


14,8


4


Суточный пробег


км


50


50


Затраты на топливо в день


руб.


111


30


Количество дней работы в году


дней


240


240


Годовой пробег


км


12 000


12 000


Затраты на топливо в год


руб.


26 640


7 200


Годовой эффект одного
автомобиля


руб.





19 440


Срок окупаемости
дополнительного
оборудования


мес.





39,1


Автомобиль ГАЗ-3307











Затраты на переоборудование


руб.





115 270


Расход топлива на 100 км
пробега


кг/куб. м


27


27


Цена единицы топлива


руб./ед.


14,8


4


Суточный пробег


км


60


60


Затраты на топливо в день


руб.


239,76


64,8


Количество дней работы в году


дней


256


256


Годовой пробег


км


15 360


15 360


Затраты на топливо в год


руб.


61 379


16 588,8


Годовой эффект одного
автомобиля


руб.





44 789,76


Срок окупаемости
дополнительного
оборудования


мес.





30,9


Автомобиль ЗиЛ-554











Затраты на переоборудование


руб.





132 557


Расход топлива на 100 км
пробега


кг/куб. м


33


33


Цена единицы топлива


руб./ед.


14,8


4


Суточный пробег


км


60


60


Затраты на топливо в день


руб.


293,04


79,2


Количество дней работы в году


дней


190


190


Годовой пробег


км


11 400


11 400


Затраты на топливо в год


руб.


55 678


15 048


Годовой эффект одного
автомобиля


руб.





40 629,6


Срок окупаемости
дополнительного
оборудования


мес.





39,2


Автомобиль КамАЗ-55111











Затраты на переоборудование


руб.





169 840


Расход топлива на 100 км
пробега


кг/куб. м


42


30


Запальная доза дизтоплива на
100 км


кг





9


Цена единицы топлива


руб./ед.


16


4


Суточный пробег


км


50


50


Затраты на топливо в день


руб.


336


132


Количество дней работы в году


дней


220


220


Годовой пробег


км


11 000


11 000


Затраты на топливо в год


руб.


73 920


29 040


Годовой эффект одного
автомобиля


руб.





44 880


Срок окупаемости
дополнительного
оборудования


мес.





45,4


Трактор МТЗ-82











Затраты на переоборудование


руб.





147 780


Ежедневный расход топлива


кг/куб. м


70


49


Запальная доза дизтоплива в
день


кг





21


Цена единицы топлива


руб./ед.


16


4


Ежедневные затраты на топливо


руб.


1 120


532


Суточный эффект одного трактора


руб.





588


Количество рабочих дней в
году
(норматив)


дней


90


90


Затраты на топливо в год


руб.


100 800


47 880


Годовой эффект одного трактора


руб.





52 920


Срок окупаемости
дополнительного
оборудования


мес.





33,5


Трактор К-701











Затраты на переоборудование


руб.





270 162


Ежедневный расход топлива


кг/куб. м


300


160


Запальная доза дизтоплива в
день


кг





128


Цена единицы топлива


руб./ед.


16


4


Ежедневные затраты на топливо


руб.


4 800


2 688


Суточный эффект одного трактора


руб.





2 112


Количество рабочих дней в
году
(норматив)


дней


90


90


Затраты на топливо в год


руб.


432 000


241 920


Годовой эффект одного трактора


руб.





190 080


Срок окупаемости
дополнительного
оборудования


мес.





17,1


Трактор Т-150К











Затраты на переоборудование


руб.





207 324


Ежедневный расход топлива


кг/куб. м


150


70,0


Запальная доза дизтоплива в
день


кг





58,0


Цена единицы топлива


руб./ед.


16


4


Ежедневные затраты на топливо


руб.


2 400


1 208


Суточный эффект одного трактора


руб.





1 192


Количество рабочих дней в
году
(норматив)


дней


90


90


Затраты на топливо в год


руб.


216 000


108 720


Годовой эффект одного трактора


руб.





107 280


Срок окупаемости
дополнительного
оборудования


мес.





23,2




Экономическая
эффективность при переводе автотракторной техники на газомоторное
топливо за 2008 - 2010 годы составит 135146 тыс. рублей, в том числе
в 2008 году - 14959 тыс. рублей, в 2009-м - 45003 тыс. рублей, в
2010-м - 75184 тыс. рублей (таблица 8).




Таблица 8




ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ


ЗА 2008 - 2010 ГОДЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА
ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО,


ТЫС. РУБ.












































































































































































Марка
техники


Эффективность
в год одной

единицы


Эффективность,
всего


В том числе по годам











2008


2009


2010











Кол-во

переоборудованной
техники, единиц


Годовой

экономический
эффект


Кол-во

переоборудованной
техники, единиц


Годовой

экономический
эффект


Кол-во

переоборудованной
техники, единиц


Годовой

экономический
эффект


"ГАЗель"


19,4


3 032


17


330


52


1 011


87


1 691


ГАЗ


44,8


26 739


66


2 956


199


8 913


332


14 870


ПАЗ


44,8


941


2


90


7


313


12


538


ЗиЛ


40,6


2 235


6


244


18


731


31


1 260


МАЗ


44,9


584


2


90


4


180


7


314


КамАЗ


44,9


7 271


18


808


54


2 424


90


4 039


МТЗ-82


52,9


47 204


99


5 239


297


15 717


496


26 248


К-701


190,1


18 818


11


2 091


33


6 273


55


10 454


Т-150К


107,3


28 322


29


3 111


88


9 441


147


15 770


Итого


-


135 146


250,0


14 959


752


45 003


1257


75 184




Срок окупаемости
затрат на перевод автотракторной техники на природный газ с учетом
строительно-монтажных работ составит 3,3 года (таблица 9).




Таблица 9




ОКУПАЕМОСТЬ ПЕРЕВОДА
АВТОТРАКТОРНОГО ПАРКА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ






























































































Марка техники


Количество
единиц


Затраты на

переоборудование
техники,
тыс. руб.


Экономическая
эффективность
в
год, тыс. руб.


"ГАЗель"


87


5 509


1 691


ГАЗ-3307


332


39 653


14 870


ПАЗ-3205


12


39 653


537


ЗиЛ


31


4 109


1 260


КамАЗ


90


16 474


4 039


МАЗ


7


16 474


314


МТЗ-82


496


73 299


26 248


К-701


55


14 859


10 455


Т-150К


147


30 477


15 770


Итого


1 257


184 380


75 185


АГНКС-55 (25 ед.)
с
монтажом и газозаправщики
ПАГЗ (26 ед.)


-


289 250


67 313


Всего





473 630


142 498


Срок окупаемости, лет








3,32




Перевод
автотракторной техники на компримированный газ позволяет добиться
значительной экономии горючесмазочных материалов (далее - ГСМ) - 6387
тонн дизельного топлива и 2226 тонн автомобильного бензина (таблица
10).




Таблица 10




ЭКОНОМИЯ
ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ


АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ НА
ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО


ЗА 2008 - 2010 ГОДЫ, ТОНН


























































Вид топлива


Эффективность,
тыс. руб.


Экономия,
всего


В том числе по годам











2008


2009


2010


Дизельное топливо


102 199


6 387


709


2 127


3 551


Бензин


33 481


2 226


245


741


1 240


Итого


135 146


-


-


-


-




Обобщая
вышеприведенные расчеты, можно отметить, что перевод
сельскохозяйственной техники на более дешевое альтернативное топливо
- природный газ позволит сельхозтоваропроизводителям области:


- почти вдвое снизить затраты на ГСМ;


- снизить себестоимость выпускаемой
сельскохозяйственной продукции;


- увеличить производство
сельскохозяйственной продукции;


- качественно повысить эффективность
сельскохозяйственного производства и конкурентоспособность продукции;


- увеличить ресурс двигателей
внутреннего сгорания.


Для наглядности показана
эффективность перевода автотракторной техники на природный газ на
примере СПК "Колхоз "Власть Советов" Спасского района
(приложение 5). В данном хозяйстве планируется перевести на
газомоторное топливо 15 автомобилей и 21 трактор. Для этого
необходимо приобрести газонаполнительную компрессорную станцию
АГНКС-55 и газозаправщик ПАГЗ общей стоимостью 11430 тыс. рублей, 36
комплектов газобаллонного оборудования на сумму 5337 тыс. рублей.
Всего затраты составят 16767 тыс. рублей.




7. ПЕРЕВОД
ЗЕРНОСУШИЛОК НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ




В связи с постоянным
ростом цен на нефтепродукты, высокими затратами на сушку зерна
возникла острая необходимость в переводе зерносушилок на природный
газ. За 2008 - 2010 годы планируется перевести на природный газ 119
зерносушилок, из них 25 - в 2008, 47 - в 2009 и 47 - в 2010 годах.


Программа перевода зерносушилок на
природный газ в целом по области потребует 142800 тыс. рублей
(приложение 6), в том числе из областного бюджета 71400 тыс. рублей
(таблицы 11, 12).




Таблица 11




ПОТРЕБНОСТЬ В
СРЕДСТВАХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЗЕРНОСУШИЛЬНОГО


ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ТЫС.
РУБЛЕЙ



















































































п/п


Наименование затрат


Количество,
ед.


Цена


Сумма,
всего


В том числе по годам

















2008


2009


2010


1.


Оборудование

(горелка)


119


110


13 090


2 750


5 170


5 170


2.


Проектно-сметная

документация


119


240


28 560


6 000


11 280


11 280


3.


Прокладка
наружного
газопровода и монтаж
оборудования


119


850


101 150


21 250


39 950


39 950





Итого


-


1 200


142 800


30 000


56 400


56 400




Таблица 12




ОБЪЕМ СРЕДСТВ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА КОМПЕНСАЦИЮ (50%)


ПЕРЕВОДА ЗЕРНОСУШИЛОК НА ПРИРОДНЫЙ
ГАЗ, ТЫС. РУБ.














































Наименование
оборудования


Кол-во,
ед.


Стоимость
оборудования


Сумма,
всего


Сумма
компенсации,
всего


В том числе по годам

















2008


2009


2010


Зерносушилки <*>


119


1 200


142 800


71 400


15 000


28 200


28 200




--------------------------------


<*> Финансирование
осуществляется в рамках программы "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.


При переводе зерносушильного
оборудования с дизельного топлива на природный газ затраты за сезон
снизятся на каждую зерносушилку на 160 тыс. рублей (таблица 13). В
расчете принят объем сушки за сезон одной зерносушилкой 3000 тонн.




Таблица 13




ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕВОДА ЗЕРНОСУШИЛКИ


НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ЗА ОДИН СЕЗОН














































































































































































Показатели


При использовании





дизельного
топлива


природного
газа


Стоимость с учетом
монтажа и
оборудования, тыс. руб.


1 275


1 275


Затраты, связанные с
подключением газа,
тыс. руб.





850


Итого стоимость, тыс. руб.


1 275


2 125


Объем сушки зерна в год, т


3 000


3 000


Производительность, т/ч


10


10


Расход топлива, кг/т (куб.
м/т)


6


8


Стоимость топлива, руб./кг
(руб./куб. м)


16


1,6


Затраты на топливо на тонну


96


12,8


Затраты на топливо в год на
заданный
объем, тыс. руб.


288


38,4


Расход электроэнергии кВт/ч на
тонну


5,1


5,1


Стоимость электроэнергии,
руб./кВт/ч


2


2


Затраты на электроэнергию в
год на
заданный объем, тыс. руб.


30,6


30,6


Обслуживающий персонал, чел.


2


2


Среднемесячная оплата труда,
руб.


8 000


8 000


Фонд оплаты труда за 60 дней,
тыс. руб.


39


39


Начисление заработной платы
26,2%, тыс.
руб.


10


10


Итого затрат на оплату труда,
тыс. руб.


49


49


Амортизация, 10% от стоимости,
тыс. руб.


127,5


212,5


Текущий ремонт, 30% от
амортизационных
отчислений, тыс. руб.


38,3


63,8


Прочие расходы с
учетом
общехозяйственных расходов, тыс. руб.


80,1


59,2


Всего затрат, тыс. руб.


613,9


453,9


Экономия средств





160




Перевод зерносушилок
с жидкого топлива на природный газ позволит снизить затраты на сушку
зерна и повысить его качество, получить экономический эффект 19040
тыс. рублей (таблица 14).




Таблица 14




ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕВОДА ЗЕРНОСУШИЛОК


НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ЗА 2008 - 2010 ГОДЫ,
ТЫС. РУБ.





















































Наименование
оборудования


Эконо-
мическая
эффек-

тивность
одной
сушилки


Кол-во
сушилок,
ед.


Общий
экономи-
ческий

эффект


2008


2009


2010














Кол-во
переобору-
дованных

сушилок,
единиц


Эконо-
мический
эффект


Кол-во
переобору-
дованных

сушилок,
единиц


Эконо-
мический
эффект


Кол-во
переобору-
дованных

сушилок,
единиц


Эконо-
мический
эффект


Сушилки


160


119


19 040


25


4 000


47


7 520


47


7 520




8. СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ




План мероприятий и
предполагаемые объемы финансирования представлены в таблице 15.




Таблица 15






















































































































































































































































п/п


Наименование
мероприятий


Сроки
выполнения


Исполнители мероприятия


Предполагаемые объемы
финансирования,
тыс. руб.


Ожидаемые
результаты

















2008


2009


2010


Итого





Цель Подпрограммы.
Использование природного газа в
качестве топлива для
автотракторной техники и
зерносушилок в сельском хозяйстве
Нижегородской области


всего, в
т.ч.:


92 553


176 454


176 908


445 915


Снижение
потребления
ГСМ
в 2 раза,
снижение
себестоимости

сельхозпродукции
до 8%





областной
бюджет


28 864


54 302


54 529


137 695








прочие
источники


63 689


122 152


122 379


308 220





1.


Задача 1. Перевод
автотракторного парка на
газомоторное топливо


всего, в
т.ч.:


77 553


148 254


148 708


374 515


Перевод 1257
единиц

автотракторной
техники на
газомоторное

топливо








областной
бюджет


28 864


54 302


54 529


137 695











прочие
источники


48 690


93 952


94 178


236 820





1.1.


Организация
строительства

АГНКС


2008 - 2010


Минсельхозпрод,
органы
управления сельским
хозяйством

муниципальных районов,
сельхозорганизации,
топливно-

энергетические
организации
(при
условии участия)


всего, в
т.ч.:


19 825


39 650


39 650


99 125


Пуск 25
автогазо-

наполнительных
станций














областной
бюджет
<*>


0


0


0


0

















прочие
источники


19 825


39 650


39 650


99 125





1.2.


Содействие в
приобретении

ПАГЗ


2008 - 2010


Минсельхозпрод,
органы
управления сельским
хозяйством

муниципальных районов,
сельхозорганизации (при
условии
участия)


всего, в
т.ч.:


21 000


35 000


35 000


91 000


Приобретение 26
передвижных

автогазо-
заправщиков














областной
бюджет


10 500


17 500


17 500


45 500

















прочие
источники


10 500


17 500


17 500


45 500





1.3.


Организация
перевода

автотракторной
техники


2008 - 2010


Минсельхозпрод,
органы
управления сельским
хозяйством

муниципальных районов,
сельхозорганизации,

топливно-энергетические
организации (при
условии
участия)


всего, в
т.ч.:


36 728


73 604


74 058


184 390


Перевод 1257
единиц

автотракторной
техники на
газомоторное

топливо














областной
бюджет


18 364


36 802


37 029


92 195

















прочие
источники


18 364


36 802


37 029


92 195





2.


Задача 2. Перевод зерносушилок
на природный газ


всего, в
т.ч.:


15 000


28 200


28 200


71 400


Перевод 119
зерносушилок
на
природный газ








областной
бюджет
<*>


0


0


0


0











прочие
источники


15 000


28 200


28 200


71 400







--------------------------------


<*> Финансирование
осуществляется в рамках программы "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.




9. РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ




Учитывая, что
внедрение всего нового у сельхозтоваропроизводителей, как правило,
вызывает некоторую осторожность, а также большие затраты при переводе
техники на природный газ и недостаток собственных финансовых средств,
возникает необходимость часть затрат возмещать из средств областного
бюджета.


Общая сумма расходов на реализацию
Подпрограммы составит 445915 тыс. рублей, в том числе из областного
бюджета - 137695 тыс. рублей (таблица 16).




Таблица 16




ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ


ПОДПРОГРАММЫ ПЕРЕВОДА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ


И ЗЕРНОСУШИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ


В 2008 - 2010 ГОДАХ, ТЫС. РУБ.



















































Предполагаемые
источники

финансирования


Годы





2008


2009


2010


Итого


Всего, в т.ч.:


92 553


176 454


176 908


445 915


областной бюджет


28 864


54 302


54 529


137 695


прочие источники


63 689


122 152


122 379


308 220




Кроме того,
мероприятия, предусмотренные разделом 5 (таблица 2) и разделом 7
(таблица 12) настоящей Подпрограммы, финансируются за счет средств,
предусмотренных программой "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения
Нижегородской области" на очередной финансовый год (таблица 17).




Таблица 17




тыс. руб.

























Затраты


Сумма, всего


В т.ч. из
областного

бюджета 50% <*>


Приобретение и монтаж АГНКС


198 250


99 125


Переоборудование зерносушилок


142 800


71 400


Итого


341 050


170 525




--------------------------------


<*> Финансирование
осуществляется в рамках программы "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.


Для успешной реализации Подпрограммы
необходимо выделение дополнительных лимитов на потребление природного
газа в объеме 20 млн куб. м (таблица 18).




Таблица 18




ПОТРЕБНОСТЬ В
ПРИРОДНОМ ГАЗЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ


В 2008 - 2010 ГОДАХ, ТЫС. КУБ. М




















































Потребность


Итого


В т.ч. по годам








2008


2009


2010


Для автотракторного парка


11 926


1 318


3 971


6 637


Для зерносушилок


8 083


935


2 694


4 453


Всего


20 009


2 253


6 665


11 090




10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ




Реализация данной
Подпрограммы позволит снизить потребление дизельного топлива и
бензина. Использование природного газа в качестве моторного топлива
ведет к значительному снижению концентрации вредных веществ в
отработанных газах двигателей. Применение природного газа
обеспечивает по сравнению с дизельным топливом и бензином снижение
токсичных веществ в отработанных газах и снижение дымности в
несколько раз, что позволит снизить техногенную нагрузку на
окружающую среду.




11. МАТЕРИАЛЫ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПОДПРОГРАММЫ




При разработке
Подпрограммы использованы рекомендации по применению
компримированного природного газа в качестве моторного топлива для
транспортно-энергетических средств сельскохозяйственного назначения,
разработанные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
совместно с ОАО "Газпром", НП "Национальная
газомоторная ассоциация", Российской академией
сельскохозяйственных наук, ГНУ ВИМ и рядом научно-исследовательских
учреждений.


В рекомендациях приведены примеры
перевода транспортных средств на газомоторное топливо в таких
странах, как США, Канада, Австралия, в которых приняты национальные
программы по данным вопросам и разработана нормативно-правовая база
для государственного стимулирования процесса газификации транспорта,
а также опыт использования природного газа в качестве моторного
топлива в сельскохозяйственном производстве на примере пилотного
хозяйства СПК "Воронежский" Кольчугинского района
Владимирской области.












Приложение 1


к Подпрограмме




ПЕРЕЧЕНЬ


ЗАЯВОК НА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ


И ЗЕРНОСУШИЛОК ДЛЯ РАБОТЫ НА
ПРИРОДНОМ ГАЗЕ


НА 2008 - 2010 ГОДЫ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование
района,
хозяйства


Кол-во
АГНКС


Предполагаемое
место

подключения с
фотосъемкой


Кол-во

автозаправщиков
ПАГЗ


Количество с/х
техники


Кол-во
сушилок














Тракторы


Автомобили





Ардатовский


ЗАО "Стексовское"


1


с. Стексово


1


17


16


1


ОАО "Кузятовское"








1


13


9


1


Арзамасский


СПК им. Кирова





с. Водоватово











1


ООО им. Чкалова





с. Васильев
Враг











1


СПК "Заря"





с. Семеново











1


СПК "Новый Усад"





с. Новый Усад











1


ООО "Шатовка"





с. Шатовка











1


ООО "Абрамово"





с. Абрамово











1


ООО "Ломовское"





п. Ломовка











1


Богородский


ОАО "Буревестник"


1


п. Буревестник


1


18


17


2


СПК "Колхоз "Мир"





д. Швариха











2


СПК "Колхоз "Искра"

















1


СПК им. Кирова

















2


Большемурашкинский


СПК "Колос"

















1


Борский


ООО "А/ф
"Золотой
колос"


1


д. Каликино


1


15


10


1


ОАО "Редькино"

















1


СОАО "Останкино-С"


1


с. Останкино


1


7


6


1


ООО "СП "Русское
поле"





с. Останкино





3


4





ОАО "Возрождение"





с. Останкино


1


3


4





ООО "Элитхоз"





д. Каликино





3


2





Вадский


ОАО "Родина"





с. Вад











1


СПК "Стрельский"





с. Стрелка











1


СПК "Прогресс"





с. Елховка











1


СПК "Зеленогорский"





с. Зеленые
Горы











1


СПК "Новый мир"





п. Новый Мир











1


СПК "Дубенский"





с. Дубенское











2


СПК "Новый путь"





с. Петлино











1


ООО "Заря"





с. Крутой
Майдан











1


ООО "ВадАгро"





с. Умаи











1








с. Щедрино











1








с. Лопатино











1


Вачский


СПК "Нива"





с. Чулково











2


ООО "Возрождение"





с. Новоселки











3


ЗАО "Арефино"





с. Арефино











3


Володарский


ОАО
"А/ф
"Птицефабрика
"Сеймовская"


2


г. Володарск


1


56


78





Воскресенский


СПК "Путь к
новой
жизни"

















1


Гагинский


СПК им. К. Маркса


1


с. Юрьево


1


31


48





СПК "Березники"





с. Березники











1


Д.Константиновский


СПК "Нижегородец"

















1


СПК "Тепелево"

















1


СПК "Мир"

















1


СПК "Победитель"

















1


СПК им. Ленина

















2


Дивеевский


ОАО "Суворовское"


1


с. Суворово


2


14


14


1


Колхоз

"Елизарьевский"


1


с. Елизарьево


1


13


6


1


Ковернинский


СПК "Ковернино"


1





1


5


7


2


ОАО "АПК "Мир"











9


14


2


СПК "К-з
им.
Кутузова"











4


6


2


П/з им. Ленина











10


17





СПК "Семинский"











8


8


4


СПК "Хохлома"











9


6


5


Кр. Октябрьский


СПК "Пошатовский"

















1


СПК "Актуковский"

















1


Кстовский


СПК "Ждановский"


4


СПК
"Ждановский"


2


55


29


1


Лысковский


ЗАО "Нива"





с. Окинино











2








с. Кисловка











10


ООО
"Друг
крестьянина"

















1


Павловский


АПКФ
ЗАО
"Таремское"


3


с. Таремское


1


36


37


3


ЗАО
"П/ф
"Ясенецкая"


1


д. Ясенцы


1


23


19


2


ЗАО
"П/ф
"Ворсменская"


1


г. Ворсма


1


25


32





ЗАО "Горбатовское"


1





1


39


35


1


ЗАО "Абабковское"








1


17


11


1


СПК "Грудцынский"








1


30





1


СПК "Комаровский"








1


12





1


Перевозский


ОАО "Самородок"

















1


Семеновский


ОАО "Ильино-
Заборское"


1


с. Ильино-
Заборское


1


24


10


3


ООО "Зиновьево"


1


д. Малое
Зиновьево


1


12


7


2


ООО "Елфимово"





д. Елфимово





8


3


2


СПК "Успенское"





д. Успенское





10


14


1


Колхоз

"Огибновский"





д. Огибное





11


8


2


ПТ "Поиск и К"





д. Зименки





18


9


1


СПК "Беласовский"





д. Беласовка





13


9


1


СПК "Боковской"





д. Боковая





10


9





СПК "Труд"





д. Шалдеж





3


10


2


СПК

"Сухобезводненский"





д. Большая
Чамра





4


3


1


СПК Никитинский





д. Никитино





7


8


1


ОАО "Нива"





д. Полом





6


7


1


Сергачский


ОАО "Сергачский
элеватор"





п. Заготзерно











3


Сеченовский


ООО "АФ "Гигант"


1





1


21


8





СПК "Мамлейский"

















1


ТнВ "Домашенков и
К"











2








КФХ "Россия"

















1


ООО "Митинвражское"

















1


ОАО "АФ
"Земля
Сеченовская"











3








СПК "Сеченовский"











2








СПК "Болтинский"











6








ООО "Восток"











3








Спасский


К-з "Власть
Советов"


1





1


21


15


1


СПК им. Буденного


1





1


39


4


1


Шатковский


ООО
"СХП
"Алемаевский"

















2


СХП "Победа"

















1


Итого


25





26


698


559


119












Приложение 2


к Подпрограмме




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
СТАНЦИИ АГНКС-55




































Наименование параметров


Значение
параметров


Давление на входе станции, МПа


0,1 - 0,6


Начальное давление газа на
входе в компрессор, МПа


0,11


Конечное номинальное давление
газа, не более МПа


20


Производительность станции
(приведенная к стандартным
условиям по ГОСТ 2939
Рабс=0,101325 МПа, Т=293,15 К), не
менее куб. м/мин


2,3


Давление газа, заправляемого в
автомобиль, не более МПа


19,6


Охлаждение сжимаемого газа и
компрессора


воздушное














Приложение 3


к Подпрограмме




ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОГАЗОЗАПРАВЩИКА ПАГЗ





































































Наименование параметров


Единицы
измерения


Значения
параметров


Тип шасси


-


МАЗ-93970


Габаритные размеры, ДxШxВ


мм


11500x2500x3000


Условия эксплуатации


°С


от -40 до +40


Объем газа, не менее


нм


1 280


Масса перевозимого газа


кг


1 777


Рабочее давление баллонов


МПа


20


Количество баллонов


шт.


128


Объем легированного баллона


л


50


Количество одновременно
заправляемых
автомобилей


шт.


2


Коэффициент опорожнения, не
менее


-


0,55


Время одной заправки
автомобиля
емкостью 60 - 80 н/куб. м, не более


мин


15














Приложение 4


к Подпрограмме




ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА АВТОТРАКТОРНОЙ


ТЕХНИКИ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, И
КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ИЗ


ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2008 - 2010
ГОДАХ





























































































































п/п


Наименование

оборудования


Количество,
единиц


Стоимость,
тыс. руб.


Сумма,
всего,
тыс.
руб.


Компенсация
из

областного
бюджета 50%
от
стоимости,
тыс.
руб.


1


ПАГЗ


26


3 500


91 000


45 500


2


Газобаллонное

оборудование


1 257





184 390


92 195





МАЗ


7


173,3


1 213


607





КамАЗ


90


169,8


15 282


7 641





ЗиЛ


31


132,5


4 108


2 054





ГАЗ


332


115,3


38 280


19 140





ПАЗ


12


108,9


1 307


653





"ГАЗель"


87


63,3


5 507


2 754





К-700


55


270,2


14 861


7 431





Т-150К


147


207,3


30 473


15 237





МТЗ-80


496


147,9


73 358


36 679





Итого








275 390


137 695


3


АГНКС <*>


25


7 930


198 250


99 125




--------------------------------


<*> Финансирование
осуществляется в рамках программы "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.




ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА АВТОТРАКТОРНОЙ


ТЕХНИКИ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, И
КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ИЗ


ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2008 ГОДУ





























































































































п/п


Наименование
оборудования


Количество,
единиц


Стоимость,
тыс. руб.


Сумма
всего,
тыс. руб.


Компенсация
из

областного
бюджета 50%
от
стоимости,
тыс.
руб.


1


ПАГЗ


6


3 500


21 000


10 500


2


Газобаллонное
оборудование


250





36 728


18 364





МАЗ


2


173,3


347


173





КамАЗ


18


169,8


3 056


1 528





ЗиЛ


6


132,5


795


398





ГАЗ


66


115,3


7 610


3 805





ПАЗ


2


108,9


218


109





"ГАЗель"


17


63,3


1 076


538





К-700


11


270,2


2 972


1 486





Т-150К


29


207,3


6 012


3 006





МТЗ-80


99


147,9


14 642


7 321





Итого








57 728


28 864


3


АГНКС <*>


5


7 930


39 650


19 825




--------------------------------


<*> Финансирование
осуществляется в рамках программы "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.




ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА АВТОТРАКТОРНОЙ


ТЕХНИКИ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, И
КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ИЗ


ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2009 ГОДУ





























































































































п/п


Наименование
оборудования


Количество,
единиц


Стоимость,
тыс. руб.


Сумма
всего,
тыс. руб.


Компенсация
из

областного
бюджета 50%
от
стоимости,
тыс.
руб.


1


ПАГЗ


10


3 500


35 000


17 500


2


Газобаллонное
оборудование


502





73 604


36 802





МАЗ


2


173,3


347


173





КамАЗ


36


169,8


6 113


3 056





ЗиЛ


12


132,5


1 590


795





ГАЗ


133


115,3


15 335


7 667





ПАЗ


5


108,9


545


272





"ГАЗель"


35


63,3


2 216


1 108





К-700


22


270,2


5 944


2 972





Т-150К


59


207,3


12 231


6 115





МТЗ-80


198


147,9


29 284


14 642





Итого








108 604


54 302


3


АГНКС <*>


10


7930


79 300


39 650




--------------------------------


<*> Финансирование
осуществляется в рамках программы "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.




ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА АВТОТРАКТОРНОЙ


ТЕХНИКИ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, И
КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ИЗ


ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2010 ГОДУ





























































































































п/п


Наименование
оборудования


Количество,
единиц


Стоимость,
тыс. руб.


Сумма,
всего,
тыс.
руб.


Компенсация
из

областного
бюджета 50%
от
стоимости,
тыс.
руб.


1


ПАГЗ


10


3 500


35 000


17 500


2


Газобаллонное
оборудование


505





74 057


37 029





МАЗ


3


173,3


520


260





КамАЗ


36


169,8


6 113


3 056





ЗиЛ


13


132,5


1 723


861





ГАЗ


133


115,3


15 335


7 667





ПАЗ


5


108,9


545


272





"ГАЗель"


35


63,3


2 216


1 108





К-700


22


270,2


5 944


2 972





Т-150К


59


207,3


12 231


6 115





МТЗ-80


199


147,9


29 432


14 716





Итого








109 057


54 529


3


АГНКС <*>


10


7 930


79 300


39 650




--------------------------------


<*> Финансирование
осуществляется в рамках программы "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.














Приложение 5


к Подпрограмме




Таблица 1




ПОТРЕБНОСТЬ В
ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА ГАЗОМОТОРНОЕ


ТОПЛИВО В СПК "КОЛХОЗ "ВЛАСТЬ
СОВЕТОВ" СПАССКОГО РАЙОНА


















































































Марка техники


Количество,
ед.


Цена, руб.


Сумма,
всего,
тыс.
руб.


"ГАЗель"


4


63 323


254


ГАЗ 3307


2


115 270


231


ЗиЛ-130


3


132 557


398


КамАЗ-55111


6


169 840


1 019


МТЗ-82


14


147 780


2 069


К-701


5


270 162


1 351


Т-150К


2


207 324


415


Итого


36


-


5 337


АГНКС-55 с монтажом


1


7 930 000


7 930


ПАГЗ


1


3 500 000


3 500


Всего


-


-


16 767




После перевода
техники на газомоторное топливо хозяйству потребуется дополнительно
233 тыс. кубометров природного газа.




Таблица 2




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ В ГАЗЕ, КУБ. М


































































































Марка
техники


Количество,
единиц


Ежедневное
потребление
на
единицу
техники


Потребление,
всего











суточное


годовое


"ГАЗель"


4


15


60


14 400


ГАЗ 3307


2


27


54


13 824


ЗиЛ-130


3


33


99


18 810


КамАЗ-55111


6


30


180


39 600


МТЗ-82


14


49


686


61 740


К-701


5


160


800


72 000


Т-150К


2


70


140


12 600


Всего


36





2 019


232 974




Применение
природного газа в качестве топлива для автотракторной техники в
данном колхозе дает ежегодно экономию средств в размере 2,5 млн
рублей, а все затраты окупаются за три года (таблицы 3, 4).




Таблица 3




ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ
СРЕДСТВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА ГАЗОМОТОРНОЕ


ТОПЛИВО В СПК КОЛХОЗ "ВЛАСТЬ
СОВЕТОВ" СПАССКОГО РАЙОНА,


ТЫС. РУБ.






















































































































Марка техники


Кол-во,
единиц


Затраты на
дизельное

топливо и
бензин


Затраты на
газ с учетом

запальной
дозы








на
единицу
техники


всего


на
единицу
техники


всего


"ГАЗель"


4


26,6


107


7,2


29


ГАЗ-3307


2


61,4


123


16,6


33


ЗиЛ-130


3


55,7


167


15


45


КамАЗ-55111


6


73,9


443


29


174


МТЗ-82


14


100,8


1 411


48


670


К-701


5


432


2 160


242


1 210


Т-150К


2


216


432


109


218


Всего


36





4 843





2 379


Экономия
средств














2 464




Таблица 4




ОКУПАЕМОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕХНИКИ НА ГАЗ,


ТЫС. РУБ.































































































Марка техники


Затраты на
оборудование


Эффективность
на единицу

оборудования


Кол-во,
единиц


Экономическая
эффективность,
в
год


"ГАЗель"


254


19,4


4


78


ГАЗ-3307


231


44,8


2


90


ЗиЛ-130


398


40,6


3


122


КамАЗ-55111


1 019


44,9


6


269


МТЗ-82


2 069


52,9


14


741


К-701


1 351


190,1


5


950


Т-150К


415


107,3


2


214


Итого


5 337





36


2 464


АГНКС-55 с монтажом
и
газозаправщик ПАГЗ


11 430


3 153


1


3 153


Всего


16 767


-


-


5 657


Срок окупаемости, лет











2,98




Перевод техники на
газомоторное топливо позволит СПК "Колхоз "Власть Советов"
вдвое сократить затраты на горючесмазочные материалы, снизить
себестоимость сельскохозяйственной продукции на 8,1 процента (таблица
5).




Таблица 5




СНИЖЕНИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ


ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕХНИКИ НА ГАЗОМОТОРНОЕ
ТОПЛИВО



































































ед. изм.





Площадь сельскохозяйственных
угодий


га


4 971


в том числе пашни


га


3 404


Наличие тракторов


ед.


21


автомобилей


ед.


15


Затраты по основному
производству
до перевода на газомоторное топливо


тыс. руб.


28 670


в том числе на
горючесмазочные
материалы


тыс. руб.


4 692


Затраты на газомоторное
топливо с
учетом запальной дозы


тыс. руб.


2 379


Снижение затрат на топливо


%


50,7


Затраты по основному
производству
после перевода на газомоторное
топливо


тыс. руб.


26 357


Снижение
себестоимости
сельскохозяйственной продукции


%


8,1
















Приложение 6


к Подпрограмме




ЗАТРАТЫ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРЕВОД


ЗЕРНОСУШИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И КОМПЕНСАЦИЯ


ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2008 - 2010
ГОДАХ























































































































п/п


Наименование
затрат


Всего


2008


2009


2010








Кол-во
зерно-

сушилок,
единиц


Сумма,
всего,
тыс.

руб.


Объем
компенсации
<*>,
тыс.
руб.


Кол-во
зерно-

сушилок,
единиц


Сумма,
всего,
тыс.
руб.


Объем
компенсации
<*>,
тыс.
руб.


Кол-во
зерно-

сушилок,
единиц


Сумма,
всего,
тыс.
руб.


Объем
компенсации
<*>,
тыс.
руб.


Кол-во
зерно-

сушилок,
единиц


Сумма,
всего,
тыс.
руб.


Объем
компенсации
<*>,
тыс.
руб.


1


Оборудование
для
перевода
зерносушилок
на природный
газ


119


13 090


6 545


25


2 750


1 375


47


5 170


2 585


47


5 170


2 585


2


Проектно-
сметная

документация


119


28 560


14 280


25


6 000


3 000


47


11 280


5 640


47


11 280


5 640


3


Строительные
работы
по
монтажу
оборудования
и наружного
газопровода


119


101 150


50 575


25


21 250


10 625


47


39 950


19 975


47


39 950


19 975





Итого


-


142 800


71 400


-


30 000


15 000


-


56 400


28 200


-


56 400


28 200






--------------------------------


<*> Финансирование
осуществляется в рамках программы "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни
населения Нижегородской области" на очередной финансовый год.






ЗАТРАТЫ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРЕВОД


ЗЕРНОСУШИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В 2008 ГОДУ















































п/п


Наименование затрат


Количество,
единиц


Стоимость,
тыс. руб.


Сумма,
тыс. руб.


1


Оборудование для
перевода
зерносушилок на природный газ


25


110


2 750


2


Проектно-сметная документация


25


240


6 000


3


Строительные работы по
монтажу
оборудования и наружного
газопровода


25


850


21 250





Итого


-


1 200


30 000






ЗАТРАТЫ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРЕВОД


ЗЕРНОСУШИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В 2009 ГОДУ















































п/п


Наименование затрат


Количество,
единиц


Стоимость,
тыс. руб.


Сумма,
тыс.
руб.


1


Оборудование для
перевода
зерносушилок на природный газ


47


110


5 170


2


Проектно-сметная документация


47


240


11 280


3


Строительные работы по
монтажу
оборудования и наружного
газопровода


47


850


39 950





Итого


-


1 200


56 400






ЗАТРАТЫ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРЕВОД


ЗЕРНОСУШИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В 2010 ГОДУ















































п/п


Наименование затрат


Количество,
единиц


Стоимость,
тыс. руб.


Сумма,
тыс.
руб.


1


Оборудование для
перевода
зерносушилок на природный газ


47


110


5 170


2


Проектно-сметная документация


47


240


11 280


3


Строительные работы по
монтажу
оборудования и наружного
газопровода


47


850


39 950





Итого


-


1 200


56 400












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru