Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации
Сергачского района от 16.12.2004 № 1458-р


"О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ
ВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА"


(Вместе с "ПРОГРАММОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА")


Официальная публикация в СМИ:


публикаций не найдено









АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА




РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 16 декабря 2004 г. № 1458-р




О МЕРАХ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ


МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА






В целях повышения
эффективности использования имущества, находящегося в хозяйственном
ведении муниципальных предприятий Сергачского района, и в
соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях":


1. Утвердить правила разработки
Программы деятельности и определения подлежащей перечислению в
районный бюджет части прибыли муниципальных предприятий Сергачского
района (приложение 1).


2. При утверждении Программы
деятельности и определении подлежащей перечислению в районный бюджет
прибыли муниципальных предприятий руководствоваться планируемой
суммой доходов районного бюджета, формируемых за счет части прибыли
всех подведомственных муниципальных предприятий, уточненной при
подготовке проекта районного бюджета на соответствующий год.


3. Руководителям муниципальных
предприятий представить:


- план финансово-экономической
деятельности МП на 2005 год в срок до 20.12.2004;


- программу деятельности МП
установленного образца в срок до 20.01.2005.


4. Контроль за исполнением данного
распоряжения возложить на комитет имущественных отношений
администрации Сергачского района (А.Н. Лохина).




И.о. главы местного
самоуправления


Е.М.СОКОЛОВ












Приложение 1


к распоряжению


администрации Сергачского района


от 16.12.2004 № 1458-р






ПРОГРАММА


ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ СЕРГАЧСКОГО РАЙОНА




_____________________________________________


(наименование предприятия)


на 200_ год






























































































Сведения о предприятии


1. Полное официальное
наименование
предприятия





2. Свидетельство о внесении в
реестр
муниципального имущества





Реестровый номер





Дата присвоения реестрового
номера





3. Юридический адрес
(местонахождение)





4. Почтовый адрес





5. Отрасль





6. Основной вид деятельности





7. Размер уставного фонда





8. Балансовая стоимость
недвижимого
имущества, переданного в хозяйственное
ведение
предприятия





9. Телефон





Сведения о руководителе
предприятия


10. Ф.И.О. руководителя
предприятия и
занимаемая им должность





11. Сведения о контракте,
заключенном
с руководителем предприятия





Дата контракта





Номер контракта





Наименование органа
исполнительной
власти, заключившего контракт





12. Срок действия
контракта,
заключенного с руководителем
предприятия





Начало





Окончание





13. Телефон









Раздел 1. КРАТКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ


ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В
ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ


И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА





1.1.
_____________________________________________________________

(указывается информация о
выполнении Программы в предыдущем

__________________________________________________________________

году, о ходе реализации
Программы деятельности предприятия в

__________________________________________________________________

текущем году и ожидаемых
результатах ее выполнения в текущем году)

__________________________________________________________________



1.2.
______________________________________________________________

(анализ причин
отклонения (в том числе ожидаемого)

__________________________________________________________________

фактических показателей
деятельности предприятия от утвержденных)




Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ




(тыс. руб.)
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Мероприятие


Источник
финанси-
рования


Сумма затрат


Ожидаемый эффект











за
год
всего


в том числе


плани-
руемый
год


год,
следующий
за

планируемым


второй год,
следующий
за
планируемым














I
кв.


II
кв.


III
кв.


IV
кв.











1. Снабженческо-сбытовая сфера


1.1. Развитие (обновление)
материально-технической базы


1.1.1.

































































1.2. Проведение
научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


1.2.1.

































































1.3. Повышение квалификации
кадров


1.3.1.

































































Итого по подразделу, в
том
числе за счет


























чистой прибыли

















X


X


X


амортизации

















X


X


X


районного бюджета

















X


X


X


займов (кредитов)

















X


X


X


прочих источников

















X


X


X


2. Производственная сфера


2.1. Развитие (обновление)
материально-технической базы


2.1.1.

































































2.2. Проведение
научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


2.2.1.
































2.3. Повышение квалификации
кадров





2.3.1.

































































Итого по подразделу, в
том
числе за счет


























чистой прибыли

















X


X


X


амортизации

















X


X


X


районного бюджета

















X


X


X


займов (кредитов)

















X


X


X


прочих источников

















X


X


X


3. Финансово-инвестиционная
сфера


3.1. Развитие (обновление)
материально-технической базы


3.1.1.

































































3.2. Проведение
научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


3.2.1.

































































3.3. Повышение квалификации
кадров


3.3.1.

































































Итого по подразделу, в
том
числе за счет


























чистой прибыли

















X


X


X


амортизации

















X


X


X


районного бюджета

















X


X


X


займов (кредитов)

















X


X


X


прочих источников

















X


X


X


4. Социальная сфера


4.1. Развитие (обновление)
материально-технической базы


4.1.1.

































































4.2. Проведение
научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


4.2.1.

































































4.3. Повышение квалификации
кадров


4.3.1.

































































Итого по подразделу, в
том
числе за счет


























чистой прибыли

















X


X


X


амортизации

















X


X


X


районного бюджета

















X


X


X


займов (кредитов)

















X


X


X


прочих источников

















X


X


X


Итого по всем мероприятиям,
в
том числе за счет


























чистой прибыли

















X


X


X


амортизации

















X


X


X


районного бюджета

















X


X


X


займов (кредитов)

















X


X


X


прочих источников

















X


X


X






Примечания. 1. В
подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются
следующие мероприятия:


модернизация действующих систем
анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также
внедрение новых систем;


развитие деятельности по закупке
материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ,
услуг);


развитие транспортно-складского
хозяйства;


развитие деятельности по реализации
продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках
сбыта;


развитие рынков и привлечение новых
потребителей.


2. В подраздел 2 "Производственная
сфера" включаются следующие мероприятия:


техническое оснащение и
перевооружение производства продукции (работ, услуг);


совершенствование действующих
технологий производства и внедрение новых;


консервация, списание и отчуждение
незадействованных и изношенных производственных мощностей;


разработка и совершенствование
производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;


снижение материалоемкости,
энергоемкости и фондоемкости производства;


обеспечение охраны труда и
экологической безопасности производства.


3. В подраздел 3
"Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие
мероприятия:


оптимизация структуры активов
предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;


совершенствование механизма
привлечения и использования кредитных ресурсов;


обеспечение инвестиционной
привлекательности предприятия;


совершенствование налогового
планирования и оптимизация налогообложения;


совершенствование учетной политики;


повышение эффективности долгосрочных
и краткосрочных капитальных вложений предприятия;


снижение издержек;


повышение рентабельности.


4. В подраздел 4 "Социальная
сфера" включаются следующие мероприятия:


совершенствование действующих систем
социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и
внедрение новых систем;


оптимизация затрат на содержание
лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.


5. В графе "Ожидаемый эффект"
приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия
в результате реализации мероприятий в планируемом году; году,
следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.




Раздел 3. БЮДЖЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД


(ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)




(тыс. руб.)


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Код


Наименование статьи


Сумма








I
кв.


II
кв.


III
кв.


IV
кв.


за год


1. Доходы муниципального
предприятия


10000


ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

















11000


Остатки средств на счетах
на
начало периода

















12000


ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ
ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

















12100


Выручка (нетто) от
реализации
продукции (работ, услуг) (стр.
010, форма N
2)

















13000


ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

















13100


Операционные доходы

















13110


Проценты к получению (стр.
060,
форма № 2)

















13111


по облигациям,
депозитам,
государственным ценным бумагам

















13112


за предоставление в
пользование
денежных средств

















13113


за использование
кредитной
организацией денежных средств,
находящихся на
счете организации в
этой кредитной организации

















13120


Доходы от участия в
других
организациях (доходы, связанные с
участием в
уставных капиталах
других организаций) (стр. 080,
форма
№ 2)

















13130


Прочие операционные доходы
(стр.
090, форма № 2)

















13131


прибыль, полученная
(подлежащая
получению) в результате совместной
деятельности
(по договору простого
товарищества)

















13132


сумма вознаграждения за
переданное
в общее владение и (или)
пользование
имущество или возврат
имущества при его разделе
сверх
величины вклада (в части денежных
средств)

















13133


сумма дохода, определенная
к
получению в соответствии с
условиями
договора продажи
основных средств или иных активов

















13200


Внереализационные доходы
(стр.
120, форма № 2)

















13201


штрафные санкции и
возмещение
причиненных организации убытков

















13202


выявленная в плановом
периоде
прибыль прошлых лет

















13203


суммы кредиторской и
депонентской
задолженности, по которым истек
срок
исковой давности

















13204


курсовые разницы суммы
дооценки
активов, принятие к учету
излишнего
имущества

















13205


безвозмездное получение
активов

















13300


Чрезвычайные доходы (стр.
170,
форма № 2)

















13301


суммы страхового возмещения
и
покрытия из других источников

















13302


стоимость материальных
ценностей,
остающихся от списания непригодных
к
восстановлению и дальнейшему
использованию активов

















13400


Кредиты и займы
(кредитные
договоры)

















13500


Бюджетные ассигнования и
иное
целевое финансирование

















13501


за счет средств
федерального
бюджета

















13502


за счет средств областного
бюджета

















13503


за счет средств местного
бюджета

















2. Расходы муниципального
предприятия


20000


РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

















2.1. Капитальные расходы


2.1.1. Направление расходов


21000


КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том
числе в




















снабженческо-сбытовой сфере




















производственной сфере




















финансово-инвестиционной сфере




















социальной сфере

















21100


Расходы на создание
либо
приобретение имущества, в том
числе в




















снабженческо-сбытовой сфере




















производственной сфере




















финансово-инвестиционной сфере




















социальной сфере

















21200


Расходы на
проведение
реконструкции и модернизации, в
том числе в




















снабженческо-сбытовой сфере




















производственной сфере




















финансово-инвестиционной сфере




















социальной сфере

















21300


Финансовые вложения, в том
числе в




















снабженческо-сбытовой сфере




















производственной сфере




















финансово-инвестиционной сфере




















социальной сфере

















2.1.2. Источники
финансирования капитальных расходов


21000


КАПИТАЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ,
осуществляемые за счет




















чистой прибыли




















амортизации




















районного бюджета




















займов (кредитов)




















прочих источников

















2.2. Текущие расходы


22000


ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

















22100


Расходы на производство
продукции,
работ, услуг

















22200


Коммерческие расходы

















22300


Управленческие расходы

















22400


Операционные расходы

















22410


Проценты к уплате

















22420


Прочие операционные расходы

















22501


штрафы, пени, неустойки
за
нарушение условий договоров,
возмещение
причиненных
организацией убытков

















22502


выявленные убытки прошлых лет

















22503


суммы дебиторской
задолженности, в
отношении которых истек срок
исковой
давности, и прочие долги,
нереальные для взыскания




















Непредвиденные расходы

















22600


Затраты на оплату труда

















22700


Расчеты с бюджетом

















22701


Отчисления от прибыли в
районный
бюджет

















22800


Выплаты по кредитам и займам

















30000


ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА

















31000


Остатки средств на счетах на
конец
периода





















Раздел 4. ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ


НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД




1. Показатели
экономической эффективности деятельности





______________________________________________________

(наименование
предприятия)

на
_______________________ год

(планируемый
период)



(тыс.
рублей)





























































I
кв.


II
кв.


III
кв.


IV
кв.


За год


1.


Выручка (нетто) от продажи
товаров,
продукции, работ, услуг (за вычетом
налога НДС,
акцизов и др. обязательных
платежей)

















2.


Чистая прибыль (убыток)

















3.


Чистые активы

















4.


Часть прибыли, подлежащая
перечислению
в районный бюджет <*>





















--------------------------------


<*> Указывается часть прибыли
предприятия, подлежащая перечислению в районный бюджет в планируемом
году по итогам деятельности предприятия в предшествующий год.






2. Дополнительные
показатели деятельности





______________________________________________________

(наименование
предприятия)

на
_______________________ год

(планируемый
период)



(тыс.
рублей)



















































































































I
кв.


II
кв.


III
кв.


IV
кв.


За год


1.


Объем производства в
натуральном
выражении по основным видам
деятельности

















1.1.




















1.2.




















1.3.




















1.4.




















1.5.




















2.


Среднесписочная
численность
(человек)

















3.


Среднемесячная заработная
плата
(руб.)

















4.


Затраты на социальное
обеспечение и
здравоохранение (тыс. руб.)

















5.


Затраты на реализацию
экологических
программ (тыс. руб.)





















3. Прогноз
показателей экономической


эффективности деятельности





______________________________________________________

(наименование
предприятия)

на
_______________________ год

(планируемый
период)



(тыс.
рублей)











































__________
год
(год,

следующий за
планируемым)


__________
год
(второй
год,
следующий за
планируемым)


1.


Выручка (нетто) от
продажи
товаров, продукции, работ, услуг
(за вычетом
налога НДС, акцизов и
др. обязательных платежей)








2.


Чистая прибыль (убыток)








3.


Чистые активы








4.


Часть прибыли,
подлежащая
перечислению в районный бюджет <*>












--------------------------------


<*> Указывается часть прибыли
предприятия, подлежащая перечислению в районный бюджет в планируемом
году по итогам деятельности предприятия в предшествующий год.






Примечания. 1.
Дополнительные показатели деятельности предприятия могут
устанавливаться органом исполнительной власти в отношении
предприятий, производящих важнейшую (стратегическую) продукцию
(работы, услуги).


Планируемые дополнительные показатели
реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5
основным видам продукции (работ, услуг).


2. Значения плановых показателей
указываются поквартально нарастающим итогом.


3. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за
планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации
мероприятий Программы, а также прогнозов социально-экономического
развития района.












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru