Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Ковернинского района от 26.02.2004 № 5


"О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2002 - 2004 ГОДЫ"


Официальная публикация в СМИ:


публикаций не найдено









ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 26 февраля 2004 г. № 5




О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО


РАЗВИТИЯ НА 2002 - 2004 ГОДЫ




Заслушав отчет о
ходе выполнения Программы социально-экономического развития
Ковернинского района на 2002 - 2004 годы за прошедшие 2002 - 2003
годы, Земское собрание постановляет:


1. Принять к сведению информацию о
выполнении Программы за 2002 - 2003 годы.


2. Администрации района в течение
2004 года обеспечить максимальное выполнение мероприятий данной
Программы.


3. Отделу экономики и
прогнозирования, всем отделам администрации в срок до 1 декабря
текущего года разработать и утвердить на Земском собрании
среднесрочную Программу социально-экономического развития района на
2005 - 2008 годы.


4. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на комитеты по бюджетной, финансовой и
экономической политике, налоговой (Н.Ф. Храмов), социальной политике
(М.Ф. Лебедева).




Глава местного
самоуправления


П.А.КЛЮГАНОВ




Председатель Земского
собрания


Л.Б.БАГДАСАРЯН












Приложение


к постановлению


Земского собрания


Ковернинского района


от 26.02.2004 № 5




РЕАЛИЗАЦИЯ


ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА


НА 2002 - 2004 ГОДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.01.2004

















































































































п/п


Наименование разделов
мероприятий


Объем
финанси-

рования,
предусмот-
ренный по
Программе,
млн
руб.


Фактически
профинан-

сировано
за 2002,
2003 г.,
млн руб.


1.


Привлечение инвестиций


10,06


11,85


2.


Демонополизация экономики и
развитие
конкуренции


-


-


3.


Финансово-бюджетная политика


-


-


4.


Развитие промышленности


20,0


2,5


5.


Развитие агропромышленного
комплекса


38,3


25,6


6.


Развитие предпринимательства


3,05


0,1


7.


Развитие потребительского рынка


-


-


8.


Экология


17,7


14,9


9.


Строительство жилья


16,7


34,0


10.


Развитие инфраструктуры


172,8


96,6


11.


Социальная поддержка


12,0


38,4


12.


Развитие образования


15,0


5,7


13.


Развитие здравоохранения


4,7


7,3


14.


Развитие культуры,
туризма,
физкультуры и спорта


10,7


2,5


15.


Кадровая политика


1,0


0,28





Всего


322,01


239,7






ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РАЙОНА НА 2002 - 2004


ГОДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2004
ГОДА




























































































п/п


Наименование
мероприятий


Предусмотрено по Программе


Фактически выполнено








Объем
финан-
сиро-

вания,
млн
руб.


Источник
финанси-

рования


Ожидаемый
результат


Что сделано


Объем
финан-
сиро-

вания,
млн
руб.


Источник
финанси-

рования


Результат


Раздел 1. Привлечение
инвестиций


1.


Подготовка

бизнес-профиля района


0,03


Районный
бюджет,

предприятия
района


Привлечение
инвесторов
и
коммерческих
банков


Сборник "Бизнес-
профиль

Ковернинского
района"

издан, тираж 500
экз.


0,05


Районный
бюджет,

предприятия
района


Повышение

привлекательности
района для
инвесторов


2.


Формирование базы
данных
свободных
производных площадок и
инвестиционных

проектов


-


-


Привлечение
инвесторов
и
коммерческих
банков


Предложение по
проекту
разработки
Белбажского
месторождения

размещено на
официальном сайте
правительства
в
разделе
"Инвестиции".
База
данных свободных
производственных
площадок
формируется


-


-


В течение 2002,
2003 года
интерес
к данному проекту
был проявлен
ООО
"Волготрансгаз",
"Заволжский

моторный завод"


3.


Участие
в
Кооперационной бирже
предприятий

Нижегородской области


0,03


Районный
бюджет


Привлечение
инвесторов
и
коммерческих
банков





-


-


Создается
дополнит.
офис
Россельхозбанка


4.


Льготные целевые
кредиты
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей


10,0


Областной
бюджет


Увеличение
объема

производства
на 10% в
действующих
ценах


Осуществлялось


2002 -
2003
2002
г.
-
8,8;
2003
г. -
3,0


Областной
бюджет


Рост объема
производства
2003
г. к 2001 г. -
11,6%






Раздел 2.
Демонополизация экономики и развития конкуренции

































































п/п


Наименование
мероприятий


Предусмотрено по Программе


Фактически выполнено








Объем
финан-
сиро-

вания,
млн
руб.


Источник
финансиро-

вания


Ожидаемый
результат


Что сделано


Объем
финан-
сиро-

вания,
млн
руб.


Источник
финансиро-

вания


Результат


1.


Демонополизация

экономики и развитие
конкуренции на местных
товарных
рынках


-


-


-


Предприятий-монополистов в
какой-либо отрасли экономики
на территории района не
существует


2.


Размещение районного
заказа
для социальной
сферы на предприятиях
района


-


-


-


Молоко, мясо, картофель
для учреждений соцсферы
закупаются только в
сельхозпредприятиях района


3.


Проведение
конкурсного
распределения средств
бюджета


-


-


-


Закупка продуктов питания
для учреждений соцсферы по
фикс. ценам, утвержденным главой
администрации. Закупка
угля, ПБТ - через конкурсное
распределение в целом по
области






Раздел 3.
Финансово-бюджетная и налоговая политика




┌───┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐


№ │
Наименование │ Предусмотрено по Программе │
Фактически выполнено │


п/п│
мероприятий
├──────┬───────────┬──────────────┼────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────┤


│ │ │Объем
│Источник │ Ожидаемый │ Что сделано
│Объем │Источник │ Результат │


│ │ │финан-│финансиро-
│ результат │ │финан-│финанси-
│ │


│ │ │сиро-
│вания │ │
│сиро- │рования │ │


│ │ │вания,│
│ │ │вания,│
│ │


│ │ │млн
│ │ │
│млн │ │ │


│ │ │руб.
│ │ │
│руб. │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────────┤


1. │Проведение
работы со│ │ │Собираемость
│Задолженность по налогам и пеням (тыс. руб.). │


│ │всеми
│ │ │налогов до│На
01.01.2002 На 01.01.2003 +,- На 01.01.2004 +,- │


│ │налогоплательщиками
│ │ │100% │
3240 2495 -745 2074 -421│


│ │(юридическими
и│ │ │ │Всего
задолженность снизилась на 1166 тыс. руб. │


│ │физическими
лицами) по│ │ │ │


│ │сокращению
имеющейся│ │ │ │


│ │недоимки
и│ │ │ │


│ │задолженности
по пеням│ │ │ │


│ │в бюджет
района │ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в виду
Федеральный закон от 09.07.2002 N

83-ФЗ "О
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных

товаропроизводителей".




2.
│Проведение работы по│ │
│Ликвидация │В соответствии с действующим
законодательством РФ и│


│ │списанию
недоимки и│ │ │недоимки
│Нижегородской области были приняты постановления│


│ │задолженности
по│ │ │
│администрации района о проведении реструктуризации│


│ │пеням, по
местным│ │ │
│задолженности в местный бюджет по│


│ │налогам и
сборам в│ │ │
│сельхозтоваропроизводителям в соответствии с ФЗ "О│


│ │соответствии
с│ │ │
│финансовом оздоровлении сельхозтоваропроизводителей",
а│


│ │действующим
│ │ │ │также
о списании задолженности│


│ │законодательством
РФ и│ │ │
│сельхозтоваропроизводителей по пеням и штрафам в местный│


│ │Нижегородской
обл. │ │ │ │бюджет
при выполнении определенных условий │


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤


3. │Сокращение
численности│ │ │Экономия │В
связи с уменьшением контингента детей в образовательных│


│ │работников
бюджетной│ │ │бюджетных
│учреждениях, детских дошкольных учреждения произведено│


│ │сферы в
пределах│ │ │средств
│сокращение штатов в малокомплектных школах,│


│ │имеющихся
возможностей│ │ │
│классов-комплектов, групп в детских дошкольных│


│ │ │ │
│ │учреждениях.
Экономия составила: в 2002 г. - 209 тыс.│


│ │ │ │
│ │руб.,
в 2003 г. - 259 тыс. руб. От перепрофилирования,│


│ │ │ │
│ │сокращения
коек в учреждениях здравоохранения экономия│


│ │ │ │
│ │составила:
в 2002 г. - 24 тыс. руб., в 2003 г. - 301 тыс.│


│ │ │ │
│ │руб.


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤


4. │Доведение до
бюджетных│ │ │Экономия
│Ежегодно до каждого бюджетного учреждения распоряжением│


│ │учреждений
лимитов│ │ │бюджетных │главы
администрации доводятся лимиты расхода по│


│ │расходов
теплоэнергии,│ │ │средств
│эл./энергии, теплоэнергии. │


│ │природного
газа и│ │ │ │Перевод
котельных на газ. │


│ │электроэнергии.
│ │ │ │Детсад
"Чебурашка" - экономия 102 тыс. руб. в год. │


│ │Контроль
за│ │ │ │Детсад,
Дом культуры, школа д. Б.Круты - экономия 550│


│ │расходованием
│ │ │ │тыс.
руб. в год. │


│ │бюджетных
средств на│ │ │ │ЦРБ
- экономия 679 тыс. руб. в год. │


│ │указанные
цели.│ │ │ │ИТОГО:
1331 тыс. руб. │


│ │Перевод
котельных на│ │ │
│Себестоимость 1 Гкал при отоплении газом в 2 - 2,5 раза│


│ │более
экономичные виды│ │ │
│меньше, чем при отоплении каменным углем │


│ │топлива
│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤


5. │Осуществление
│ │ │Увеличение
│Поддерживается тесная связь с главными бухгалтерами таких│


│ │постоянного
контроля│ │ │поступления
│предприятий, как ОАО "Нижновэнерго", "ВолгаТелеком",
ВВЗ│


│ │за
поступлением│ │ │налогов
│"Сормовский", "Балахнамежрайгаз" и
т.д. по│


│ │налогов в
бюджет│ │ │
│своевременности перечисления налогов в бюджет │


│ │района от
головных│ │ │ │


│ │предприятий,
│ │ │ │


│ │структурные
│ │ │ │


│ │подразделения
которых│ │ │ │


│ │расположены
на│ │ │ │


│ │территории
района │ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤


6. │Проведение
работы по│ │ │Увеличение │
Тыс. руб.│


│ │увеличению
│ │ │поступления │
2001 г. 2002 г. +,- 2003 г. +,- │


│ │поступлений
от│ │ │доходов │Продажа:


│ │использования
│ │ │ │зданий
- - 1381 +1381 │


│ │муниципального
│ │ │
│транспорта 38 53 +15 59 +6 │


│ │имущества за
счет│ │ │ │земли
83 185 +102 163 -22 │


│ │увеличения
сдаваемых в│ │ │
│Аренда муниципального имущества │


│ │аренду
площадей и│ │ │ │
71 236 +165 162 -74 │


│ │повышения
ставок│ │ │ │земли
90 148 +58 238 +90 │


│ │арендной
платы,│ │ │ │ИТОГО:
282 622 +340 2003 +1381 │


│ │реализации
│ │ │ │


│ │неиспользуемых
│ │ │ │


│ │объектов
недвижимости │ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤


7. │Расширение
сети│ │ │Сокращение │Получение
доходов от оказания платных услуг бюджетными│


│ │платных
услуг,│ │ │бюджетных
│учреждениями │


│ │оказываемых
│ │ │расходов │
Тыс. руб.│


│ │подведомственными
│ │ │ │
2001 г. 2002 г. +,- 2003 г. +,- │


│ │учреждениями
отделов│ │ │ │
1084 1278 194 1146 -132 │


│ │райадминистрации
│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤


8. │Увеличение
│ │ │Увеличение
│Реорганизация предприятия в соответствии с действующим│


│ │налогооблагаемой
базы│ │ │поступления
│законодательством, в основном переходят на упрощенную│


│ │за счет
создания на│ │ │налогов
│систему налогообложения, что ведет к уменьшению│


│ │территории
района│ │ │
│налогооблагаемой базы и, соответственно, сокращению│


│ │новых и
реорганизации│ │ │
│налоговых поступлений в бюджет │


│ │имеющихся
предприятий │ │ │ │


└───┴──────────────────────┴──────┴───────────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘






Раздел 4. Развитие
промышленности




┌───┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐


№ │
Наименование │ Предусмотрено по Программе │
Фактически выполнено │


п/п│
мероприятия
├──────┬───────────┬──────────────┼────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────┤


│ │ │Объем
│Источник │ Ожидаемый │ Что сделано
│Объем │Источник │ Результат │


│ │ │финан-│финанси-
│ результат │ │финан-│финанси-
│ │


│ │ │сиро-
│рования │ │
│сиро- │рования │ │


│ │ │вания,│
│ │ │вания,│
│ │


│ │ │млн
│ │ │
│млн │ │ │


│ │ │руб.
│ │ │
│руб. │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


1. │ООО
"Леспром│ - │ - │Сохранение │ООО
"Леспром│ - │ - │Профиль и
рабочие│


│ │Ковернинский"
│ │ │профиля
и│Ковернинский" -│ │
│места сохранены │


│ │ │ │
рабочих мест
│лесозаготовительное,│ │ │


│ │ │ │
│ │деревообрабатывающее│
│ │ │


│ │ │ │
│ │предприятие
с│ │ │ │


│ │ │ │
│ │численностью
70 чел.│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


2. │Стабилизация
│ │ │Увеличение │
│ │ │


│ │работы
предприятий│ │ │объемов │
│ │ │


│ │района:
│ │ │производства │
│ │ │


│ │- обеспечение
роста│ │ │на 5 - 6%│
│ │ │


│ │производства
за счет│ │ │ежегодно, рост│
│ │ │


│ │эффективной
загрузки│ │ │прибыли на 20│
│ │ │


│ │производственных
│ │ │- 30%. │
│ │ │


│ │мощностей и
освоение│ │ │Создание новых│
│ │ │


│ │конкурентоспособной
│ │ │рабочих мест│
│ │ │ │


│ │продукции, в
т.ч.: │ │ │не менее 20 в│
│ │ │


│ │ │ │
год. │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │- ООО
"Кирпичный│ │Собственные│Рост средней│В
2003 году шли│ │Собствен. │Среднесп.


│ │завод"
│ │средства │з/платы на
30│пусконаладочные │ │средства
│численность │


│ │Производство
красного│ │предприятий│- 35% ежегодно│работы
│ │предпр. │работающ. в 2003 │


│ │кирпича
│ │ │ │
│ │ │г. - 17 чел.


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │- ООО
"Леспром│ │ -"- │
│Произведено │ │Собствен. │Среднесп.


│ │Ковернинский"
│ │ │
│пиломатериалов: │ │средства
│численность │


│ │Производство
│ │ │ │2002
г. - 250 куб.│ │предпр. │работающ.
на│


│ │пиломатериалов,
бруса│ │ │ │м,
2003 г. - 762│ │ │предприятии:


│ │хвойного
│ │ │ │куб.
м │ │ │2002 год -
19│


│ │ │ │
│ │ │ │
чел., 2003 год
-│


│ │ │ │
│ │ │ │
71 чел.


│ │ │ │
│ │ │ │
Рост
объемов│


│ │ │ │
│ │ │ │
производства:


│ │ │ │
│ │ │ │
2002 г. - на
10%,│


│ │ │ │
│ │ │ │
2003 г. - в
4│


│ │ │ │
│ │ │ │
раза.


│ │ │ │
│ │ │ │
Рост
среднемес.│


│ │ │ │
│ │ │ │
з/платы - 20%


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │- ЗАО
"Узольское" │ │ -"- │
│Переработано молока:│ │
│Рост объемов│


│ │Производство
молочной│ │ │ │2002
г. - 640 т,│ │ │производства:


│ │продукции,
расширение│ │ │ │2003
г. - 1300 т. │ │ │2002 г. - в
4│


│ │ассортимента
и│ │ │ │Расширен
ассортимент│ │ │раза, │


│ │качества
выпускаемой│ │ │ │с
3 до 8 видов│ │ │2003 год -
в 6│


│ │продукции
│ │ │ │продукции
│ │ │раз. │


│ │ │ │
│ │ │ │
Среднесписоч.


│ │ │ │
│ │ │ │
численность


│ │ │ │
│ │ │ │
работающ. в
2003│


│ │ │ │
│ │ │ │
г. увеличилась
на│


│ │ │ │
│ │ │ │
12 чел.


│ │ │ │
│ │ │ │
Среднемесяч.
з/п│


│ │ │ │
│ │ │ │
возросла на 91%


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │- ЗАО
"Пятницкий" │ │ -"- │
│Переработано молока:│ │
│Снижение объемов│


│ │Производство
молочной│ │ │ │2002
г. - 1133 т,│ │ │производства:


│ │продукции,
расширение│ │ │ │2003
г. - 961 т. │ │ │2002 г. - в
2│


│ │ассортимента
и│ │ │
│Ассортимент │ │ │раза,


│ │качества
выпускаемой│ │ │
│продукции не│ │ │2003
г. - на │


│ │продукции
│ │ │
│увеличился │ │ │20%.


│ │ │ │
│ │ │ │
Рост з/платы
в│


│ │ │ │
│ │ │ │
2003 г. - на
38% │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │ │ │
Рост объемов


│ │- ООО
"Северный шелк"│ │ │
│Объем │ │
│производства: │


│ │Обеспечение
заготовки│ │ │
│заготовки и│ │ │2002
г. - на 10%,│


│ │и
переработки│ │ │
│переработки │ │ │2003
г. - снижен │


│ │льнотресты не
менее│ │ │
│льнотресты: │ │ │на
40%. │


│ │800 - 1000 т в
год │ │ │ │2002
г. - 119 т, │ │ │Среднесп.
состав│


│ │ │ │
│ │2003
г. - 796 т │ │ │и
среднемес.│


│ │ │ │
│ │ │ │
з/плата
на│


│ │ │ │
│ │ │ │
уровне 2002
года │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │- ЗАО ТПО
"Хохломский│ │ │
│Объемы производства│ │ │Снижение
объемов:│


│ │художник"
│ │ │
│снижаются │ │ │2002
г. - на 50%,│


│ │Расширение
│ │ │ │
│ │ │2003 г. - на
45%.│


│ │ассортимента
изделий │ │ │ │
│ │ │Снижение
числен.│


│ │ │ │
│ │ │ │
работающ.:


│ │ │ │
│ │ │ │
2002 г. - на
41│


│ │ │ │
│ │ │ │
чел.,


│ │ │ │
│ │ │ │
2003 г. - на
37│


│ │ │ │
│ │ │ │
чел.


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │- ООО
"Промысел"│ │ │
│Увеличены объемы│ │ │Рост
среднемес.│


│ │Расширение
│ │ │
│производства, │ │ │з/платы:


│ │ассортимента
│ │ │ │расширен
ассортимент│ │ │2002 г. - 6%, │


│ │художественных
изделий│ │ │ │
│ │ │2003 г. - 36%.


│ │ │ │
│ │ │ │
Рост объемов:


│ │ │ │
│ │ │ │
2002 г. - на
52%,│


│ │ │ │
│ │ │ │
2003 г. - на
75%.│


│ │ │ │
│ │ │ │
Рост.
числен.│


│ │ │ │
│ │ │ │
работ.:


│ │ │ │
│ │ │ │
2002 г. - на
10│


│ │ │ │
│ │ │ │
чел.,


│ │ │ │
│ │ │ │
2003 г. - на
2│


│ │ │ │
│ │ │ │
чел.


│ │ │ │
│ │ │ │
Рост
среднемес.│


│ │ │ │
│ │ │ │
з/платы:


│ │ │ │
│ │ │ │
2002 г. - на
16%,│


│ │ │ │
│ │ │ │
2003 г. - на
68% │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │- ООО "Шервуд"
│ │ │ │В
сентябре 2002 г.│ │ │Рост объемов:


│ │Реконструкция
цеха по│ │ │ │пущена
в действие│ │ │2003 г. - в 4 │


│ │производству
фанеры │ │ │ │1-я
линия по│ │ │раза,
числен.│


│ │ │ │
│ │производству
фанеры │ │ │работ. в 2003 г.│


│ │ │ │
│ │ │ │
- 83 чел.


│ │ │ │
│ │ │ │
Рост
среднемес.│


│ │ │ │
│ │ │ │
з/платы:


│ │ │ │
│ │ │ │
2003 г. - в
2│


│ │ │ │
│ │ │ │
раза


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


│ │Итого
по│ │ │ │
│ │ │Рост
объемов│


│ │промышленности
│ │ │ │
│ │ │производства:


│ │ │ │
│ │ │ │
2003 г. к
2001│


│ │ │ │
│ │ │ │
году - на 48%.


│ │ │ │
│ │ │ │
Рост
среднемес.│


│ │ │ │
│ │ │ │
з/платы - на
82% │


└───┴──────────────────────┴──────┴───────────┴──────────────┴────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────────┘






Раздел 5. Развитие
агропромышленного комплекса




┌───┬──────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐


№ │
Мероприятие │ Предусмотрено по Программе │
Фактически выполнено │


п/п│

├──────┬─────────────┬──────────────┼────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────┤


│ │ │Объем
│Источник │ Ожидаемый │ Что сделано
│Объем │Источник │ Результат │


│ │ │финан-│финансиро-
│ результат │ │финан-│финанси-
│ (эффект) │


│ │ │сиро-
│вания │ │
│сиро- │рования │ │


│ │ │вания,│
│ │ │вания,│
│ │


│ │ │млн
│ │ │
│млн │ │ │


│ │ │руб.
│ │ │
│руб. │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


1. │Обеспечение
реализации│11,0 │Рай. бюджет, │Увеличение │
│ │Районный │Рост
урожайности│


│ │Программы
повышения│млн │фед. бюджет, │урожайности: │
│ │бюджет, │зерновых:


│ │плодородия
почв в│руб. │средства │на 4% - зерна,│
│ │федер. │4% -
зерна,│


│ │Нижегородской
обл. │ │хозяйств │на 15% -│
215 тыс. т │4,094 │бюджет │картофеля -
42% │


│ │Внесение
орган.│140 │ │картофеля │
1303 │0,640 │ │


│ │удобрений
│тыс. т│ │ │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │Известкование
почв │1500 │ │ │
- │0,472 │ │


│ │ │га
│ │ │
│ │ │ │


│ │Фосфоритование
│100 га│ │ │
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


2. │Внесение
минеральных│4000 т│Областной, │Прибавка в│
4815 т │2,542 │Обл. бюд.,│Прибавка
в│


│ │удобрений
│10,8 │федерал., │урожайности │
│4,392 │фед. бюд. │урожайности


│ │ │млн
│районный │ │
│ │ │ │


│ │ │руб.
│бюджеты, │ │
│ │ │ │


│ │ │ │ср-ва
│ │ │ │
│ │


│ │ │ │хозяйств
│ │ │ │
│ │


├───┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


3. │Расширение
посевных│ 8,0 │Средства │Увеличение │
1038 - неиспольз. │ │ │Недополучена


│ │площадей
картофеля,│ млн │хоз-в, обл. │валовой │
земли │ │ │валовая
продукция│


│ │льна
│ │бюдж., фед. │продукции │
│ │ │


│ │ │ │бюдж.
│ │ │ │
│ │


├───┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


4. │Обеспечить
реализацию│ 2,4 │Районный │Довести надой:│
│ │Средства │


│ │Программы
│ млн │бюджет, ср-ва│до 4300 кг в│
│ │хозяйств │


│ │животноводства:
│руб. │хозяйств │2005 г. │
│ │ │


│ │-
повышение│ │ │Поголовье │
+200 кг ежегодно │ │ │Доведен
надой до│


│ │продуктивности
│ │ │скота до 17930│
│ │ │4759 кг в
2003 г.│


│ │маточного
стада │ │ │гол. в 2005 г.│
│ │ │по
сравнению с│


│ │- повышение
породных│ │ │ │
│ │ │2001 г. 4366
кг │


│ │качеств
животных │ │ │ │
│ │ │


│ │- рост
поголовья скота│ │ │
│-1647 гол. за 2 года│ │ │Сокращение


│ │- поддержка
племенного│ │ │ │
│ │ │поголовья


│ │дела
│ │ │ │
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


5. │Поддержка
развития│ 0,1 │Средства │Оказание │
0,3 млн руб. │ │Средства │Закупка


│ │крестьянско-фермерских│
│хозяйств и│помощи в│
│ │хозяйств │оборудования │


│ │хозяйств
│ │района │закупке │
│ │ │


│ │ │ │
оборудования и│
│ │ │


│ │ │ │
техники │
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


6. │Увеличить
закупки с/х│ │Средства │Увеличить до│
8,0 т мяса, 10 т │ │Средства │Закупка
у│


│ │продукции у
населения │ │хозяйств и│2% ежегодно │
молока │ │хозяйств │населения


│ │ │ │района
│ │ │ │
│ │


├───┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


7. │Развивать
интегральные│ 2,0 │Средства │ │
│ │ │Развитие


│ │структуры в
районе на│ │хозяйств и│ │
│ │ │интеграционных


│ │базе ОАО
"Керженецкий│ │ср-ва │
│ │ │ │структур


│ │комбикормовый
завод",│ │привлеченного│ │
│ │ │перерабатывающей


│ │ОАО
"Пятницкий". │ │капитала │
│ │ │
│молочной │


│ │Привлечение
инвесторов│ 3,0 │ │ │
│ │ │промышленности,


│ │на основе
совместной│ │ │ │
│ │ │снижение


│ │работы с
с/х│ │ │ │
│ │ │себестоимости


│ │предприятиями
и│ │ │ │
│ │ │валовой
продукции│


│ │финансовой
поддержки │ │ │ │
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼─────────────┼──────────────┼────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


8. │Создание
маркетинговой│ 0,9 │Районный │Оказание │
Не образована │ │ │Оказание
помощи│


│ │службы района
│ │бюджет │помощи
с/х│маркетинговая служба│ │ │с/х


│ │ │ │
производителям│
│ │ │производителям
в│


│ │ │ │
в реализации│
│ │ │реализации
с/х│


│ │ │ │
с/х продукции │
│ │ │продукции
всеми│


│ │ │ │
│ │ │ │
службами


│ │ │ │
│ │ │ │
управления


└───┴──────────────────────┴──────┴─────────────┴──────────────┴────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────────┘






Основные мероприятия
и содержание работ по


агропромышленному комплексу (тыс.
руб.)




┌──────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┐


Мероприятия
│Предусмотрено │Фактически│


│ │ по
Программе │выполнено │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


1. Растениеводство
│ │ │


Коренное улучшение
земель, мелиорация│ 4800 │ 4294 │


земель, приобретение
минеральных│ │ │


удобрений, финансовая
поддержка│ 14400 │ 6934 │


элитного семеноводства,
компенсация│ 3400 │ 2296 │


затрат на
технологические нужды при│ │ │


переработке льна
│ 540 │ 105 │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


2. Животноводство
│ 1660 │ 6095 │


Поддержка племенных
хозяйств │ │ │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


3. Поддержка
сельхозпроизводителей в│ 2500 │ 2800 │


приобретении техники по
лизингу │ │ │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


4. Капитальный ремонт
животноводческих│ 3000 │ - │


ферм
│ │ │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


5. Выделение
беспроцентных ссуд для│В рамках│ │


поддержки фермеров,
предприятий│действующего │ │


переработки и хранения
с/х продукции │финансирования│ │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


6. Развитие
социально-экономических│ 7900 │ 3095 │


условий на селе
│ │ │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


7. Содействовать
созданию с/х│В рамках│ │


производственных
кооперативов │действующего │ │


│ │финансирования│


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


8. Направлено на
развитие программы│ 38200 │ 25619 │


(средства участников)
│ │ │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


9. Разработать и
утвердить Программу│Финансировано │ │


переподготовки кадров в
АПК │за счет│ │


│ │средств
│ │


│ │участников
│ │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


10. Повышение
квалификации│ -"- │Проведение│


руководителей и гл.
специалистов │ │семинаров │


│ │ │и
учеб │


└──────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┘






Посевные площади и
поголовье скота




┌──────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┐


Мероприятия
│Предусмотрено │Фактически│


│ │по
Программе, │выполнено,│


│ │ 2003
г. │ 2003 г. │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


1. Площадь с/х угодий,
га │ 52551 │ 50158 │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


2. Площадь пашни, га
│ 40248 │ 39368 │


в том числе:
│ │ │


посевные площади, га
│ 35381 │ 30921 │


- зерновые
│ 17400 │ 14436 │


- картофель
│ 450 │ 176 │


- кормовые культуры, га
│ 17451 │ 16194 │


из них:
│ │ │


однолетние травы
│ 3830 │ 5167 │


многолетние травы
│ 13621 │ 10969 │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


3. Валовый сбор, т:
│ │ │


- зерновых
│ 33110 │ 31683 │


- картофеля
│ 4700 │ 2184 │


- льноволокна
│ 60 │ 75 │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


4. Поголовье КРС на
конец отчетного│ 17300 │ 15125 │


периода
│ │ │


в том числе: коров
(голов) │ 5100 │ 4526 │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


5. Поголовье свиней
(голов) │ 3457 │ 2147 │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


6. Привес КРС, г
│ 470 │ 463 │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


7. Привес свиней, г
│ 340 │ 210 │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


8. Надой на 1 фур.
корову, кг │ 4200 │ 4759 │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


9. Выход молодняка:
│ │ │


телят на 100 коров
│ 86 │ 90 │


поросят на 100 ос. свин.
│ 1300 │ 1123 │


├──────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤


10. Производство молока,
т │ 22000 │ 21909 │


мяса КРС
│ 1836 │ 1649 │


мяса свиней
│ 267 │ 352 │


└──────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┘






Раздел 6. Развитие
предпринимательства




┌───┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐


№ │
Наименование │ Предусмотрено по Программе │
Фактически выполнено │


п/п│
мероприятий
├──────┬───────────┬───────────────────┼──────────────┬──────┬───────────┬─────────────────┤


│ │ │Объем
│Источник │Ожидаемый результат│ Что сделано
│Объем │Источник │ Результат │


│ │ │финан-│финансиро-
│ │ │финан-│финансиро-
│ │


│ │ │сиро-
│вания │ │
│сиро- │вания │ │


│ │ │вания,│
│ │ │вания,│
│ │


│ │ │млн
│ │ │
│млн │ │ │


│ │ │руб.
│ │ │
│руб. │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


1. │Создание дома
малого│ 0,05 │Област. │Повышение │В
феврале 2004│0,2 │Област. │Численность │


│ │бизнеса
│ │бюджет │эффективности │года
│ │бюджет, │занятых в малом│


│ │ │ │
деятельности малых│
│0,05 │район. │бизнесе в 2003 г.│


│ │ │ │
предприятий, │
│ │бюджет │- 2015 чел. (24%│


│ │ │ │
увеличение │
│ │ │от занятых в│


│ │ │ │
налоговых │
│ │ │экономике) │


│ │ │ │
поступлений │
│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼───────────────────┼──────────────┴──────┴───────────┴─────────────────┤


2. │Обучение
и│ │Област. │Увеличение
│Реализация данных направлений будет начата в│


│ │переподготовка
│ │бюджет │субъектов
малого│течение 2004 г. │


│ │представителей
│ │ │предпринимательства│Рост
объема производства продукции - 30%. │


│ │предпринимательских
│ │ │ │От
малых предприятий и предпринимателей поступило│


│ │структур
│ │ │ │23%
от общей суммы налогов, в т.ч. 20% - в районный│


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼───────────────────┤бюджет


3. │Привлечение
инвестиций│ - │ - │Увеличение │


│ │в сферу
производства,│ │ │субъектов
малого│ │


│ │бытового
обслуживания│ │ │предпринимательства│


│ │и туризма
│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼───────────────────┤


4. │Развитие
лизинга в│ - │ │Увеличение │


│ │субъекты
малого│ │ │субъектов малого│


│ │предпринимательства
│ │ │предпринимательства│


└───┴──────────────────────┴──────┴───────────┴───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘






Раздел 7. Развитие
потребительского рынка
















































п/п


Наименование
мероприятий


Предусмотрено по Программе


Фактически выполнено








Объем
финан-
сиро-

вания,
млн
руб.


Источник
финанси-

рования


Ожидаемый результат


Что сделано


Объем
финан-
сиро-

вания,
млн
руб.


Источник
финанси-

рования


Результат


1.


Продолжение работы
по
увеличению кол-ва
хозяйственных
субъектов
в торговле и
сфере услуг


-


-


Увеличение
розничного

товарооборота на
10% ежегодно. Рост
числа
хозяйствующих
субъектов


Численность
торговых

точек:
2001 г. - 115,
2002 г. - 139,
2003
г. - 139








Рост объема
розничного

товарооборота:
2002 г. - на 23%,
2003 г. - на
21%






Раздел 8. Экология




┌───┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐


№ │
Наименование │ Предусмотрено по Программе │
Фактически выполнено │


п/п│
мероприятий │ │


│ │
├──────┬───────────┬───────────────────┼──────────────┬──────┬───────────┬─────────────────┤


│ │ │Объем
│Источник │Ожидаемый результат│ Что сделано
│Объем │Источник │ Результат │


│ │ │финан-│финанси-
│ │ │финан-│финанси-
│ │


│ │ │сиро-
│рования │ │
│сиро- │рования │ │


│ │ │вания,│
│ │ │вания,│
│ │


│ │ │млн
│ │ │
│млн │ │ │


│ │ │руб.
│ │ │
│руб. │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


1. │Завершение
│ 1,0 │Районный │Снижение вредных│В
декабре 2003│2002 │Областной │ - │


│ │строительства
очистных│ │бюджет │выбросов в│г.
пущена 1-я│г. - │экол. фонд │ │


│ │сооружений
│ │ │окружающую среду
на│очередь на 300│7,2 │ │


│ │ │ │
6% │куб.
м/сут. │млн │ │ │


│ │ │ │
│ │ │руб.,
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │2003
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │г.
- │ │ │


│ │ │ │
│ │ │7,2
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │млн
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │руб.
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


2. │Программа
"Атмосферный│ 16,7 │Областной │Снижение
вредных│Переведены на│ │ │


│ │воздух"
через перевод │ │бюджет, │выбросов в 3
раза. │газ котельные:│ │ │


│ │котельных с
твердых│ │районный │Снижение │2002
г. - к│0,26 │Районный │ │


│ │видов топлива
на газ │ │бюджет, │заболеваемости │д/с
│ │бюджет │ │


│ │ │ │ср-ва
│населения на 7% │"Чебурашка", │
│ │ │


│ │ │ │предприятий│
│2003 г. - к│0,24 │Областной
│ │


│ │ │ │
│ │ДДУ
и ДК д.│ │бюджет │ │


│ │ │ │
│ │Б.Круты
│ │ │ │


└───┴──────────────────────┴──────┴───────────┴───────────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴─────────────────┘






Раздел 9. Инвестиции
в развитие социальной сферы




┌───┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐


№ │
Наименование │ Предусмотрено по Программе │
Фактически выполнено │


п/п│
мероприятий
├────────┬────────────┬───────────────────┼──────────────┬──────┬───────────┬─────────────────┤


│ │ │Объем
│Источник │Ожидаемый результат│ Что сделано
│Объем │Источник │ Результат │


│ │ │финанси-│финанси-
│ │ │финан-│финанси-
│ │


│ │ │рования,│рования
│ │ │сиро-
│рования │ │


│ │ │млн
руб.│ │ │
│вания,│ │ │


│ │ │ │
│ │ │млн
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │руб.
│ │ │


├───┼──────────────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


1. │Строительство
жилья. │ 16,7 │Средства │Ввод жилья 1000
кв.│Основной │ 34,0 │Фед. бюджет│Ввод
жилья: │


│ │Разработка
│ │предприятий,│м ежегодно.
│источник │ │- 0,15,│2002 год
- 18│


│ │и реализация
механизма│ │населения │Улучшение
жилищных│строительства │ │областной │кв.,
2603 кв. м,│


│ │привлечения
средств│ │ │условий
│жилья в районе│ │бюджет - │в т.ч.
индивид.│


│ │населения
для│ │ │ │-
средства│ │0,45, │15 кв., 2376 кв.│


│ │реализации
жилищной│ │ │
│населения. На│ │средства │м;


│ │реформы
│ │ │
│строительство │ │предприятий│2003 г. -
21 кв.,│


│ │ │ │
│ │жилья
из│ │- 5,4,│2623 кв. м, в│


│ │ │ │
│ │лимитов
│ │ср-ва │т.ч. индивид. 14│


│ │ │ │
│ │администрации
│ │населения -│кв., 1973 кв. м │


│ │ │ │
│ │выделяется
100│ │28 │ │


│ │ │ │
│ │куб.
м│ │ │ │


│ │ │ │
│ │хвойного
леса │ │ │ │


├───┼──────────────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


2. │Газификация
района │ 40,0 │Фед. бюджет,│Газификация района
│Идет стр-во│ 0,9 │Фед. бюджет│Газифицировано


│ │ │ │област.
│природным газом на │газопровода │ │
│квартир: │


│ │ │ │бюджет,
│62% │в/д д.│ │
│2002 г. - 100│


│ │ │ │район.
│ │Б.-Мосты │ 2,6
│Областной │кв., в т.ч. село│


│ │ │ │бюджет,
│ │- Каменное,│
│бюджет │- 23; │


│ │ │ │ср-ва
│ │стр-во │ │
│2003 г. - 227, в │


│ │ │ │населения
│ │разводящих │ │
│т.ч. село - 24. │


│ │ │ │
│ │сетей
д.│ 2,5 │Обл. газ │Проложено │


│ │ │ │
│ │Б.-Круты,
│ 1,2 │Ср-ва │газопроводов │


│ │ │ │
│ │Протазаново,
│ │населения │2002 г. - 8,37│


│ │ │ │
│ │Б.-Мосты,
│ │ │км, │


│ │ │ │
│ │Семино,
│ 0,1 │Районный │2003 г. - 6,65│


│ │ │ │
│ │Осинское,
идет│ │бюджет │км. │


│ │ │ │
│ │газификация
по│ │ │На 01.01.2004│


│ │ │ │
│ │поселку
│ │ │газифицировано │


│ │ │ │
│ │ │ │
29%
квартир│


│ │ │ │
│ │ │ │
района


├───┼──────────────────────┼────────┼────────────┼───────────────────┼──────────────┼──────┼───────────┼─────────────────┤


3. │Реконструкция
дорог │ 132,8 │Обл. дор.│Увеличение
площади│Построена │ 75,2 │Обл. дор.│Введено
новых│


│ │ │ │фонд
│отремонтированных │дорога до│
│фонд │дорог - 5,8 км.│


│ │ │ │
дорог с
твердым│Костромской │ │
│Капитально │


│ │ │ │
покрытием на 40
-│обл. Велся│ │
│отремонтировано: │


│ │ │ │
50 км
│капремонт │ │ │2002 г. -
14 км; │


│ │ │ │
│ │дорог
│ │ │2003 г. - 16 км │


└───┴──────────────────────┴────────┴────────────┴───────────────────┴──────────────┴──────┴───────────┴─────────────────┘






Раздел 10. Социальная
поддержка населения




┌───┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐


№ │
Мероприятия │ Предусмотрено Программой │
Фактически выполнено │


п/п│

├──────────┬───────────┬───────────────────┼───────────────┬────────┬───────────┬─────────────────┤


│ │ │Объем
│Источники │ Ожидаемые │ Что сделано
│Объем │ Источники │ Результат │


│ │ │финанси-
│финанси- │ результаты │
│финанси-│ финанси- │ │


│ │ │рования
│рования │ │
│рования │ рования │ │


│ │ │(тыс.
│ │ │
│(тыс. │ │ │


│ │ │руб.)
│ │ │
│руб.) │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


1. │Строительство
│ │Областной │
│Выделены │ 3,320 │Областной │Снятие
социальной│


│ │специализированного
│ │бюджет │
│денежные │ тыс. │бюджет │напряженности


│ │жилого дома
для│ │ │
│средства для│ руб. │ │


│ │ветеранов с.
Семино │ │ │
│строительства │ │ │


│ │ │ │
│ │на
2004 год │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


2. │Приобретение
│ │ │
│Автотранспорт │ │Областной │


│ │автотранспорта
для│ │ │
│приобретен в│ │бюджет │


│ │Белбажского
дома│ │ │
│2002 году │ │ │


│ │милосердия
│ │ │ │
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


3. │Разработка
комплексной│2002 г. - │Районный │Снятие
социальной│Ежегодно │2002 г. │Районный
│Снятие социальной│


│ │программы
социальной│104538,0 │бюджет, │напряженности
│разрабатывается│ - │бюджет
│напряженности │


│ │защиты
населения│2003 г. - │областной │
│комплексная │116966,1│Областной │


│ │"Забота"
│128206,4 │бюджет, │
│программа │2003 г. │бюджет │


│ │ │ │федеральный│
│социальной │ - │Федеральный│


│ │ │ │бюджет
│ │защиты │154009,1│бюджет
│ │


│ │ │ │
│ │населения
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │"Забота"
│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


4. │Погасить
задолженность│ │Областной │Снятие
социальной│Задолженности │234 тыс.│Областной
│Снятие социальной│


│ │по детским
пособиям и│ │бюджет │напряженности
│по детским│ руб. │бюджет
│напряженности │


│ │социальным
выплатам│ │ │
│пособиям нет. │ │ │


│ │малоимущим
семьям │ │ │
│Частично │85 тыс. │Районный │


│ │ │ │
│ │погашена
│ руб. │бюджет │ │


│ │ │ │
│ │задолженность
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │по
малоимущим│ │ │


│ │ │ │
│ │семьям
│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


5. │Открытие
палат│ │ │Снятие
социальной│Открыты 2│ │Районный
│Снятие социальной│


│ │сестринского
ухода на│ │ │напряженности
│палаты │ │бюджет │напряженности


│ │базе
участковой│ │ │
│сестринского │ │ │


│ │больницы с.
Хохлома │ │ │
│ухода на 10│ │ │


│ │ │ │
│ │коек
на базе│ │ │ │


│ │ │ │
│ │участковой
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │больницы
с.│ │ │ │


│ │ │ │
│ │Хохлома
│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


6. │Создать
медико-│ │Областной │Снятие
социальной│Созданы 2│ │Областной
│Снятие социальной│


│ │социальное
отделение│ │бюджет │напряженности
│отделения │ │бюджет │напряженности


│ │социальной
помощи│ │ │
│медико- │ │ │


│ │гражданам
пожилого│ │ │
│социальной │ │ │


│ │возраста и
инвалидам │ │ │
│помощи: │ │ │


│ │ │ │
│ │1
- в п.│ │ │


│ │ │ │
│ │Ковернино,
1 -│ │ │ │


│ │ │ │
│ │Горево,
Белбаж │ │ │ │


└───┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────────────┴───────────────┴────────┴───────────┴─────────────────┘






Раздел 11. Содействие
занятости населения




┌───┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐


№ │
Мероприятия │ Предусмотрено Программой │
Фактически выполнено │


п/п│
│ │


│ │
├──────────┬───────────┬───────────────────┼───────────────┬────────┬───────────┬─────────────────┤


│ │ │Объем
│Источники │ Ожидаемые │ Что сделано
│Объем │Источники │ Результат │


│ │ │финанси-
│финансиро- │ результаты │
│финанси-│финансиро- │ │


│ │ │рования
│вания │ │
│рования │вания │ │


│ │ │(тыс.
│ │ │
│(тыс. │ │ │


│ │ │руб.)
│ │ │
│руб.) │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


1. │Выплата
пособий по│2002 г. -│Фед. бюджет│
│ │2002 г. │Фед. бюджет│


│ │безработице
│495,8 │ │ │
│- 774,7 │ │


│ │ │2003
г. -│ │ │
│2003 г. │ │ │


│ │ │925,4
│ │ │
│- 770,0 │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


2. │Организация
временного│2002 г. -│Район. │
│ │2002 г. │Район. │


│ │трудоустройства
│10,0 │бюджет │ │
│- 7,8 │бюджет │


│ │несовершеннолетних
│2003 г. -│ │ │
│2003 Г. │ │


│ │граждан в
возрасте от│18,3 │ │
│ │- 61,2 │ │


│ │14 до 16 лет
│ │ │ │
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


3. │Оказание
содействия│2003 г. -│Район. │
│ │ │ │


│ │самозанятости
│5,0 │бюджет │ │
│ │ │


│ │населения
│ │ │ │
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


4. │Профессиональное
│2002 г. -│Фед. бюджет│Повышение │
│2002 г. │Фед. бюджет│Обучено в 2002
г.│


│ │обучение
безработных│93,4 │ │квалификации
кадров│ │- 147,0 │ │-
70 чел., │


│ │граждан
│2003 г. -│Обл. бюджет│ │
│2003 г. │Обл. бюджет│2003 г. - 55
чел.│


│ │ │8,0
│ │ │
│- 5,1 │ │ │


│ │ │2003
г. -│Фед. бюджет│ │
│2003 г. │Фед. бюджет│ │


│ │ │147,0
│ │ │
│- 117,9 │ │ │


└───┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────────────┴───────────────┴────────┴───────────┴─────────────────┘






Раздел 12. Развитие
образования




┌───┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐


№ │
Мероприятия │ Предусмотрено Программой │
Фактически выполнено │


п/п│

├──────────┬───────────┬───────────────────┼───────────────┬────────┬───────────┬─────────────────┤


│ │ │Объем
│Источники │ Ожидаемые │ Что сделано
│Объем │Источники │ Результат │


│ │ │финанси-
│финанси- │ результаты │
│финанси-│финанси- │ │


│ │ │рования,
│рования │ │
│рования,│рования │ │


│ │ │млн
руб. │ │ │
│млн руб.│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


1. │Приобретение
│ 0,3 │Районный │Приобретено
игровое│Сохранение │ 0,01 │ Районный
│Обеспечение │


│ │спортивно-
│ │бюджет │оборудование
│системы │ │ бюджет │недостающим


│ │оздоровительного
│ │ │(мягкие модули)
для│образования и│ │ │игровым


│ │оборудования
для ДОУ │ │ │д/с "Рябинка"
│повышение его│ │
│оборудованием │


│ │ │ │
│ │качества
│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


2. │Организация
│ 0,1 │Районный │Сохранение системы│
│ │ Районный │


│ │преподавания
│ │бюджет │образования и│
│ │ бюджет │


│ │физкультуры
для детей│ │ │повышение
его│ │ │ │


│ │с
ослабленным│ │ │качества
│ │ │ │


│ │здоровьем
│ │ │ │
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


3. │Открыть группы
на базе│ 0,1 │Районный │Сохранение системы│
│ │ │


│ │ДОУ для часто
болеющих│ │бюджет │образования
и│ │ │ │


│ │детей
│ │ │повышение его│
│ │ │


│ │ │ │
качества │
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┴───────────┴─────────────────┤


4. │Ввести
ставку│ 0,1 │Районный │Сохранение системы│
│Введены с 01.09.2003: 1 ставка│


│ │психолога в
д/с│ │бюджет │образования и│
│психолога в Скоробогатовской ср.│


│ │"Сказка"
д. Сухоноска │ │ │повышение
его│ │школе, 0,5 ставки психолога в
детском│


│ │ │ │
качества │
│доме д. Сухоноска. │


│ │ │ │
│ │ │Введены
с 01.01.2002: 0,5 ставки│


│ │ │ │
│ │ │логопеда
в д/с "Колосок" д. Б.Мосты, с│


│ │ │ │
│ │ │01.09.2003
- 1 ставка логопеда в КСШ│


│ │ │ │
│ │ │N
1. │


│ │ │ │
│ │ │Финансирование
- 0,06 млн руб. из│


│ │ │ │
│ │ │районного
бюджета │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┤


5. │Оснащение
освещения │ 0,3 │Районный │
│ │0,1 - районный бюджет.


│ │ │ │бюджет
│ │ │Приобретены
и установлены подсветки к│


│ │ │ │
│ │ │классным
доскам в учебных кабинетах│


│ │ │ │
│ │ │школ
в количестве 140 штук и│


│ │ │ │
│ │ │светильники
в количестве 16 штук.│


│ │ │ │
│ │ │Замена
электропроводки в здании│


│ │ │ │
│ │ │интерната
Хохломской ср. школы и в│


│ │ │ │
│ │ │спортзале
Каменской ООШ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┬───────────┬─────────────────┤


6. │Открыть
специальную│ 2,0 │Районный │
│ - │ - │ - │
- │


│ │школу-интернат
для│ │бюджет │ │
│ │ │


│ │детей с
ограниченными│ │ │
│ │ │ │


│ │возможностями
здоровья│ │ │
│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


7. │Приобретение
│ 3,0 │Районный │
│Приобрели │0,3, в │
│Совершенствование│


│ │спортивного
│ │бюджет │
│спортивный │т.ч. │ │учебного
процесса│


│ │инвентаря
для│ │ │
│инвентарь для│0,2 │Район. │и
оснащение│


│ │общеобразовательных
│ │ │ │школ
(мячи│0,1 │Област. │недостающим │


│ │школ
│ │ │
│волейбольные, │ │
│оборудованием. │


│ │ │ │
│ │маты,
│ │ │Укрепление │


│ │ │ │
│ │волейбольные
│ │ │здоровья детей │


│ │ │ │
│ │сетки,
комплект│ │ │ │


│ │ │ │
│ │лыж,
настольный│ │ │ │


│ │ │ │
│ │теннис)
│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


8. │Программа
"Лето" │ 1,6 │Районный │Укрепление
здоровья│Организованы │2,5, в │
│Оздоровлено 680│


│ │ │ │бюджет
│детей, организация│дневные │т.ч.: │
│детей. │


│ │ │ │Фонд
соц. │досуга в летние│лагеря на базе│0,2
│Район. │Организован досуг│


│ │ │ │страх.
│каникулы │школ. │0,2
│Област. │и занятость детей│


│ │ │ │
│ │Приобретены
│1,7 │ФСС │в летний период │


│ │ │ │
│ │путевки
в│0,4 │Ср-ва │ │


│ │ │ │
│ │загородные
│ │предприятий│ │


│ │ │ │
│ │оздоровительные│
│ │ │


│ │ │ │
│ │лагеря
и│ │ │ │


│ │ │ │
│ │санатории
│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


9. │Программа
"Дети-│ 1,5 │Районный │Совершенствование
│Открыт │1,2, в │ │В
детском доме│


│ │сироты"
│ │бюджет │процесса
соцзащиты│детский дом в│т.ч.: │
│содержатся 13│


│ │ │ │
детей-сирот
│д. Сухоноска,│0,8 │Район. │детей,
оставшихся│


│ │ │ │
│ │проводится
│0,4 │Област. │без попечения│


│ │ │ │
│ │реконструкция
│ │ │родителей. │


│ │ │ │
│ │помещений
│ │ │Профилактика │


│ │ │ │
│ │ │ │
безнадзорности


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


10.│Приобретение
учебников│ 0,9 │Районный │Пополнение
│Приобретено 3,2│0,2 │Област. │Пополнение


│ │ │ │бюджет
│библиотечного фонда│тыс. экз.│
│бюджет │библиотечного │


│ │ │ │
│ │учебников
для│ │ │фонда учебников│


│ │ │ │
│ │школ
района │ │ │по новым│


│ │ │ │
│ │ │ │
программам


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


11.│Укрепление
│ 4,4 │Районный │Совершенствование
│Приобрели │1,1 │Район. │Укрепление


│ │материально-
│ │бюджет │учебного процесса
и│оборудование и│1,0 │бюджет │материально-


│ │технической
базы -│ │ │воспитательной
│инвентарь │ │ │технической
базы.│


│ │приобретение
│ 3,0 │ │работы с детьми
│(компьютеры, │ │
│Совершенствование│


│ │оборудования
и│ │ │
│автобус и│ │ │учебно-


│ │инвентаря
│ │ │
│машина для│ │
│воспитательного │


│ │ │ │
│ │подвоза
│ │ │процесса │


│ │ │ │
│ │учащихся,
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │кроватки,
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │школьная
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │мебель,
столы│ │ │ │


│ │ │ │
│ │для
столовой,│ │ │ │


│ │ │ │
│ │холодильное
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │оборудование)
│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


│ │Учебно-методическое
│ 1,4 │Районный │
│Поступило │0,01 │Област.
│Совершенствование│


│ │обеспечение
школ и ДОУ│ │бюджет │
│методической │0,1 │Район. │учебно-


│ │ │ │
│ │литературы
в│ │ │воспитательного │


│ │ │ │
│ │библиотеку
ИДК│ │ │процесса │


│ │ │ │
│ │195
экз.│ │ │ │


│ │ │ │
│ │Приобретены
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │учебно-
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │наглядные
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │пособия
по ОБЖ,│ │ │ │


│ │ │ │
│ │оборудование,
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │инвентарь
для │ │ │ │


│ │ │ │
│ │мастерских
│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


12.│Переподготовка
и│ 0,2 │Районный │
│Проведены курсы│0,1 │Районный │Повышение


│ │повышение
квалификации│ │бюджет │
│повышения │ │бюджет
│квалификации пед.│


│ │кадров
│ │ │
│квалификации │ │ │работников
- 145│


│ │ │ │
│ │для
учителей│ │ │чел. │


│ │ │ │
│ │школ
│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


13.│Жилье для
молодых│ 0,5 │Районный │
│Переведено │0,01 │Районный │Улучшение


│ │специалистов
│ │бюджет │
│здание бывшего│ │бюджет │условий
жизни│


│ │ │ │
│ │д/с
"Березка"│ │ │молодых
семей │


│ │ │ │
│ │под
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │2-квартирный
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │дом
для молодых│ │ │ │


│ │ │ │
│ │специалистов
ОУ│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


│ │ВСЕГО
│ │ │ │
│5,7, в │ │


│ │ │ │
│ │ │т.ч.:
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │2,7
│Район. │ │


│ │ │ │
│ │ │0,9
│Област. │ │


│ │ │ │
│ │ │1,7
│ФСС │ │


│ │ │ │
│ │ │0,4
│Другие │ │


└───┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────────────┴───────────────┴────────┴───────────┴─────────────────┘






Раздел 13. Программа
по содержанию и развитию


здравоохранения на 2002 - 2004 гг.






┌───┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐


№ │
Мероприятия │ Предусмотрено Программой │
Фактически выполнено │


п/п│

├──────────┬───────────┬───────────────────┼────────────────┬────────┬────────────┬─────────────────┤


│ │ │Объем
│Источники │Ожидаемый результат│ Что сделано
│Объем │Источники │ Результат │


│ │ │финанси-
│финансиро- │ │
│финанси-│финансиро- │ (эффект) │


│ │ │рования,
│вания │ │
│рования │вания │ │


│ │ │млн
руб. │ │ │
│(млн │ │ │


│ │ │ │
│ │ │руб.)
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────┤


1. │Приобретение
│0,9 │Обл. бюджет│
│Приобретен │ 0,515 │Районный │Обеспечение


│ │медоборудования
(РО -│ │Районный │
│наркозно-дыхат. │ │бюджет │недостающим


│ │6; стоматол.
установки│ │бюджет │
│аппарат РО-6, │ 0,21 │Обл. бюджет
│медоборудованием,│


│ │- 3; опер.
стол;│ │ │
│стол операц. │ │ │улучшение
мед.│


│ │эндоскоп;
│ │ │
│многофунк-ый, │Всего: │
│обслуживания │


│ │эл./коагулятор
и др.) │ │ │
│операц. лампа │ 0,725 │ │


│ │ │ │
│ │бестеневая,
3 │ │ │ │


│ │ │ │
│ │стомат.
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │установки
с 3, │ │ │ │


│ │ │ │
│ │12-канальный
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │электрокардиог.,│
│ │ │


│ │ │ │
│ │2
сухожаровых │ │ │


│ │ │ │
│ │шкафа
│ │ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────┤


2. │Реализация
комплексн.│0,19 │Обл. бюджет│Вакцинация детей
до│ │ 0,019 │Обл. бюджет │


│ │программы
│ │Районный │85% подлежащих │
│ 0,013 │Район. бюдж.│


│ │"Иммунопрофилактика"
│ │бюджет │ │
│ 0,032 │Фед. бюджет │


│ │ │ │
│ │ │Всего:
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ 0,064
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────┤





-->
примечание.

Видимо, имеется в виду
Районная целевая программа по

неотложным мерам по
предупреждению роста и распространения

туберкулеза на территории
Ковернинского района Нижегородской

области за 2000 - 2004 года.




3.
│Реализация программы│0,18 │Обл.
бюджет│Лечение больных,│ │ 0,024
│Обл. бюджет │ │


│ │"Неотложные
меры│ │Районный │стоящих на учете
по│ │ 0,032 │Район. бюдж.│


│ │борьбы с
туберкулезом"│ │бюджет │ТВС
│ │ 0,03 │ОМС │


│ │ │ │Фед.
бюджет│ │ │Всего:
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ 0,086
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────┤


4. │Реализация
комплексной│0,36 │Обл. бюджет│Обеспечение
│ │ 0,174 │ОМС │


│ │программы
"Сахарный│ │Фед. бюджет│инсулином
зависим.│ │ 0,736 │Район. бюдж.│


│ │диабет"
│ │ОМС │больных в
районе │ │ 0,724 │Обл. бюджет │


│ │ │ │
│ │ │ 0,185
│Фед. бюджет │ │


│ │ │ │
│ │ │Всего:
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ 1,8
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────┤


5. │Обеспечение
льготной│ │Обл. бюджет│
│ │ 1,7 │Фед. бюджет │


│ │категории
населения│ │Районный │
│ │ 0,9 │Обл. бюджет │


│ │бесплатными
│ │бюджет │ │
│ 0,9 │Район. бюдж.│


│ │лекарствами
│ │Фед. бюджет│ │
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────┤


6. │Выполнение
программных│0,21 │Обл. бюджет│
│ │ 0,177 │Районный │


│ │планов
кадрового│ │Районный │
│ │ │бюджет │


│ │усовершенствования
│ │бюджет │ │
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────┤


7. │Проведение
тек. и│ │Районный │
│ │ 0,912 │Районный │


│ │капремонтов
│ │бюджет │ │
│ │бюджет │


│ │подразделений
ЦРБ и│ │ │ │
│ │ │


│ │сельских ЛПУ
│ │ │ │
│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────┼────────┼────────────┼─────────────────┤


8. │На базе ДДУ с.
Белбаж │0,3 │Районный │
│Докум-я наход-ся│ │ │


│ │организовать
врачебную│ │бюджет │
│в стадии│ │ │


│ │амбулаторию
│ │ │
│разработки, фин.│ │ │


│ │ │ │
│ │часть
затрат еще│ │ │ │


│ │ │ │
│ │не
определена │ │ │


└───┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────────────┴────────────────┴────────┴────────────┴─────────────────┘






Раздел 14. Развитие
культуры, кино и спорта






┌───┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐


№ │
Мероприятия │ Предусмотрено Программой │
Фактически выполнено │


п/п│

├──────────┬───────────┬───────────────────┼───────────────┬────────┬───────────┬─────────────────┤


│ │ │Объем
│Источники │ Ожидаемые │ Что сделано
│Объем │Источники │ Результат │


│ │ │финанси-
│финанси- │ результаты │
│финанси-│финанси- │ (эффект) │


│ │ │рования,
│рования │ │
│рования,│рования │ │


│ │ │млн
руб. │ │ │
│млн руб.│ │ │


├───┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼───────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤


1. │Развитие
культуры │ │ │
│ │ │ │


│ │1.
Краеведческая│ 0,2 │Районный │Воспитание
│Организовано 24│ 0,03 │Районный │


│ │музейная
деятельность │ │бюджет │патриотизма
и│выставки │ │бюджет │


│ │ │ │
гордости за │
│ │ │


│ │ │ │
свой край │
│ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │2.
Библиотечное дело │ 1,7 │Район. │Пополнение
│Комплектование │ 0,22 │Район. бюд.│


│ │ │ │бюджет
│библиотечного │библиотечных │ 0,03
│Обл. бюджет│ │


│ │ │ 0,5
│Обл. бюджет│фонда, │фондов.
│ 0,05 │Внебюджет │ │


│ │ │ 0,4
│Внебюджет │компьютеризация │Приобретение
│ │Обл. бюджет│ │


│ │ │ │
│ │компьютеров
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │3. Развитие
культуры,│ 3,9 │Район. │Проведение
│Проведение │ 0,024 │Обл. бюджет│


│ │ремонт
учреждений│ │бюджет │мероприятий,
│мероприятий. │ 0,023 │Район. бюд.│


│ │культуры,
укрепление│ 0,9 │Обл. бюджет│выполнение
районных│Ремонт │ 0,3 │Район. бюд.│


│ │МТБ
│ 0,8 │Внебюджет │программ "Семья",
│учреждений и│ │ │


│ │ │ │
"Подросток"
│укрепление МТБ.│ 0,3 │Район. бюд.│


│ │ │ │
│ │Издание
книги│ 0,2 │Внебюджет │ │


│ │ │ │
│ │"Славянский
│ 0,04 │Район. бюд.│ │


│ │ │ │
│ │круг"
│ 0,3 │Федеральный│ │


│ │ │ │
│ │ │
_______│бюджет │


│ │ │ │
│ │ │ 1,52
│ │ │


│ │Туризм.
Физкультура.│ │ │
│ │ │ │


│ │Спорт
│ │ │ │
│ │ │


│ │1.
Проведение│ 0,2 │Район. │Развитие
│Проведено 32│ 0,2 │Район. бюд.│


│ │спортивных
мероприятий│ │бюджет │физкультуры
и│мероприятия в│ 0,06 │Внебюджет │


│ │ │ 0,5
│СПК │спорта путем│2002 г. и
38│ 0,5 │СПК │ │


│ │ │ │"Хохлома"
│проведения 30│спорт. │
│"Хохлома" │ │


│ │ │ │
спорт.
мероприятий│мероприятий в│ │ │


│ │ │ │
ежегодно
│2003 г. │ │ │


│ │ │ │
│ │ │ │
│ │


│ │2. Укрепление
МТБ │ 0,4 │Район. │Приобретение
спорт.│Приобретение │ 0,1 │Обл. бюджет│


│ │ │ │бюджет
│инвентаря, ремонт│спорт. │ 0,1
│Районный │ │


│ │ │ │
стадиона
│инвентаря. │ │бюджет │


│ │ │ │
│ │Произведен
│ │ │ │


│ │ │ │
│ │ремонт
СК│ │ │ │


│ │ │ │
│ │"Узола",
СК│ │ │ │


│ │ │ │
│ │"Олимп"
│ │ │ │


│ │3.
Разработка│ 0,1 │Район. │ -
│ - │ - │ - │


│ │туристических
│ │бюджет │ │
│ │ │


│ │маршрутов
│ 0,5 │Внебюджет │ │
│ │ │


└───┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────────────┴───────────────┴────────┴───────────┴─────────────────┘






Раздел 15. Кадровая
политика























































































п/п


Мероприятия


Предусмотрено Программой


Фактически выполнено








Объем
финанси-

рования,
тыс. руб.


Источники
финанси-

рования


Ожидаемые
результаты


Что сделано


Объем

финанси-
рования,
тыс.
руб.


Источники
финанси-

рования


Результат


1.


Обеспечить
кадровую
подготовку РОО и
здравоохранения


1,0


Районный
бюджет


Ежегодно 100 чел.





0,28


Федер.
бюджет


Образование - 145
чел.

Здравоохранение:
врачей - 10 чел.;
средний
медиц.
персонал - 21
чел.


2.


Изучение
кадрового
потенциала района и
определение

потребности в кадрах
на краткосрочный
и
среднесрочный период


-


-


Создание дополнит.
рабоч.
мест - 95
ежегодно











Открытие нового
пр-ва:
ООО
"Шервуд" - 80
чел.,
ООО
"Кирпич. завод" -
60 чел.


3.


Создание

муниципального резерва





Районный
бюджет


Обучение в ВАГС
ежегодно
- 5
чел.


-


-


Районный
бюджет


Обучено по
повышению

квалификации в
2002 г. - 2 чел.,
в 2003 г.
- 3
чел.


4.


Участие в федеральных
и
региональных
программах подготовки
управл. кадров.

Привлечение с/х
академии
для
подготовки
специалистов

с/хозяйства





Федер.
бюджет

Обл. бюджет
Районный
бюджет
Собст.

ср-ва


Подготовка
управленч.
кадров


Район участвует
в
обл.
программе
"Стипендиат
Губернатора

Нижегородской
области"








По этой Программе
направлено
на
обучение за 2002
г., 2003 г.:
НСХА - 7 чел.

И.- Забор.
колледж - 4 чел.












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru