| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Ковернинского района от 26.02.2004 № 5
"О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2002 - 2004 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2004 г. № 5
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НА 2002 - 2004 ГОДЫ
Заслушав отчет о
ходе выполнения Программы социально-экономического развития
Ковернинского района на 2002 - 2004 годы за прошедшие 2002 - 2003
годы, Земское собрание постановляет:
1. Принять к сведению информацию о
выполнении Программы за 2002 - 2003 годы.
2. Администрации района в течение
2004 года обеспечить максимальное выполнение мероприятий данной
Программы.
3. Отделу экономики и
прогнозирования, всем отделам администрации в срок до 1 декабря
текущего года разработать и утвердить на Земском собрании
среднесрочную Программу социально-экономического развития района на
2005 - 2008 годы.
4. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на комитеты по бюджетной, финансовой и
экономической политике, налоговой (Н.Ф. Храмов), социальной политике
(М.Ф. Лебедева).
Глава местного
самоуправления
П.А.КЛЮГАНОВ
Председатель Земского
собрания
Л.Б.БАГДАСАРЯН
Приложение
к постановлению
Земского собрания
Ковернинского района
от 26.02.2004 № 5
РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА
НА 2002 - 2004 ГОДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.01.2004
№ п/п |
Наименование разделов
мероприятий
|
Объем финанси-
рования, предусмот- ренный по Программе, млн
руб.
|
Фактически профинан-
сировано за 2002, 2003 г., млн руб.
|
1.
|
Привлечение инвестиций
|
10,06
|
11,85
|
2.
|
Демонополизация экономики и
развитие конкуренции
|
-
|
-
|
3.
|
Финансово-бюджетная политика
|
-
|
-
|
4.
|
Развитие промышленности
|
20,0
|
2,5
|
5.
|
Развитие агропромышленного
комплекса
|
38,3
|
25,6
|
6.
|
Развитие предпринимательства
|
3,05
|
0,1
|
7.
|
Развитие потребительского рынка
|
-
|
-
|
8.
|
Экология
|
17,7
|
14,9
|
9.
|
Строительство жилья
|
16,7
|
34,0
|
10. |
Развитие инфраструктуры
|
172,8
|
96,6
|
11. |
Социальная поддержка
|
12,0
|
38,4
|
12. |
Развитие образования
|
15,0
|
5,7
|
13. |
Развитие здравоохранения
|
4,7
|
7,3
|
14. |
Развитие культуры,
туризма, физкультуры и спорта
|
10,7
|
2,5
|
15. |
Кадровая политика
|
1,0
|
0,28
|
|
Всего
|
322,01
|
239,7
|
ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РАЙОНА НА 2002 - 2004
ГОДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2004
ГОДА
№ п/п |
Наименование мероприятий
|
Предусмотрено по Программе
|
Фактически выполнено
|
|
|
Объем финан- сиро-
вания, млн руб.
|
Источник финанси-
рования
|
Ожидаемый результат
|
Что сделано
|
Объем финан- сиро-
вания, млн руб.
|
Источник финанси-
рования
|
Результат
|
Раздел 1. Привлечение
инвестиций
|
1.
|
Подготовка
бизнес-профиля района
|
0,03
|
Районный бюджет,
предприятия района
|
Привлечение инвесторов
и коммерческих банков
|
Сборник "Бизнес- профиль
Ковернинского района"
издан, тираж 500 экз.
|
0,05
|
Районный бюджет,
предприятия района
|
Повышение
привлекательности района для инвесторов
|
2.
|
Формирование базы данных
свободных производных площадок и инвестиционных
проектов
|
-
|
-
|
Привлечение инвесторов
и коммерческих банков
|
Предложение по проекту
разработки Белбажского месторождения
размещено на официальном сайте правительства
в разделе "Инвестиции".
База данных свободных производственных площадок
формируется |
-
|
-
|
В течение 2002, 2003 года
интерес к данному проекту был проявлен
ООО "Волготрансгаз", "Заволжский
моторный завод"
|
3.
|
Участие
в Кооперационной бирже предприятий
Нижегородской области
|
0,03
|
Районный бюджет
|
Привлечение инвесторов
и коммерческих банков
|
|
-
|
-
|
Создается дополнит.
офис Россельхозбанка
|
4.
|
Льготные целевые кредиты
для сельскохозяйственных товаропроизводителей
|
10,0
|
Областной бюджет
|
Увеличение объема
производства на 10% в действующих ценах
|
Осуществлялось
|
2002 - 2003 2002 г.
- 8,8; 2003 г. - 3,0
|
Областной бюджет
|
Рост объема производства
2003 г. к 2001 г. - 11,6%
|
Раздел 2.
Демонополизация экономики и развития конкуренции
№ п/п |
Наименование мероприятий
|
Предусмотрено по Программе
|
Фактически выполнено
|
|
|
Объем финан- сиро-
вания, млн руб.
|
Источник финансиро-
вания
|
Ожидаемый результат
|
Что сделано
|
Объем финан- сиро-
вания, млн руб.
|
Источник финансиро-
вания
|
Результат
|
1.
|
Демонополизация
экономики и развитие конкуренции на местных товарных
рынках
|
-
|
-
|
-
|
Предприятий-монополистов в
какой-либо отрасли экономики на территории района не
существует
|
2.
|
Размещение районного заказа
для социальной сферы на предприятиях района
|
-
|
-
|
-
|
Молоко, мясо, картофель
для учреждений соцсферы закупаются только в
сельхозпредприятиях района
|
3.
|
Проведение
конкурсного распределения средств бюджета
|
-
|
-
|
-
|
Закупка продуктов питания
для учреждений соцсферы по фикс. ценам, утвержденным главой
администрации. Закупка угля, ПБТ - через конкурсное
распределение в целом по области
|
Раздел 3.
Финансово-бюджетная и налоговая политика
┌───┬──────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ № │
Наименование │ Предусмотрено по Программе │
Фактически выполнено │
│п/п│
мероприятий
├──────┬───────────┬──────────────┼────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────┤
│ │ │Объем
│Источник │ Ожидаемый │ Что сделано
│Объем │Источник │ Результат │
│ │ │финан-│финансиро-
│ результат │ │финан-│финанси-
│ │
│ │ │сиро-
│вания │ │
│сиро- │рования │ │
│ │ │вания,│
│ │ │вания,│
│ │
│ │ │млн
│ │ │
│млн │ │ │
│ │ │руб.
│ │ │
│руб. │ │ │
├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────────┤
│1. │Проведение
работы со│ │ │Собираемость
│Задолженность по налогам и пеням (тыс. руб.). │
│ │всеми
│ │ │налогов до│На
01.01.2002 На 01.01.2003 +,- На 01.01.2004 +,- │
│ │налогоплательщиками
│ │ │100% │
3240 2495 -745 2074 -421│
│ │(юридическими
и│ │ │ │Всего
задолженность снизилась на 1166 тыс. руб. │
│ │физическими
лицами) по│ │ │ │
│
│ │сокращению
имеющейся│ │ │ │
│
│ │недоимки
и│ │ │ │
│
│ │задолженности
по пеням│ │ │ │
│
│ │в бюджет
района │ │ │ │
│
├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
-
- -->
примечание.-
Видимо, имеется в виду
Федеральный закон от 09.07.2002 N-
83-ФЗ "О
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных-
товаропроизводителей".-
│2.
│Проведение работы по│ │
│Ликвидация │В соответствии с действующим
законодательством РФ и│
│ │списанию
недоимки и│ │ │недоимки
│Нижегородской области были приняты постановления│
│ │задолженности
по│ │ │
│администрации района о проведении реструктуризации│
│ │пеням, по
местным│ │ │
│задолженности в местный бюджет по│
│ │налогам и
сборам в│ │ │
│сельхозтоваропроизводителям в соответствии с ФЗ "О│
│ │соответствии
с│ │ │
│финансовом оздоровлении сельхозтоваропроизводителей",
а│
│ │действующим
│ │ │ │также
о списании задолженности│
│ │законодательством
РФ и│ │ │
│сельхозтоваропроизводителей по пеням и штрафам в местный│
│ │Нижегородской
обл. │ │ │ │бюджет
при выполнении определенных условий │
├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Сокращение
численности│ │ │Экономия │В
связи с уменьшением контингента детей в образовательных│
│ │работников
бюджетной│ │ │бюджетных
│учреждениях, детских дошкольных учреждения произведено│
│ │сферы в
пределах│ │ │средств
│сокращение штатов в малокомплектных школах,│
│ │имеющихся
возможностей│ │ │
│классов-комплектов, групп в детских дошкольных│
│ │ │ │
│ │учреждениях.
Экономия составила: в 2002 г. - 209 тыс.│
│ │ │ │
│ │руб.,
в 2003 г. - 259 тыс. руб. От перепрофилирования,│
│ │ │ │
│ │сокращения
коек в учреждениях здравоохранения экономия│
│ │ │ │
│ │составила:
в 2002 г. - 24 тыс. руб., в 2003 г. - 301 тыс.│
│ │ │ │
│ │руб.
│
├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Доведение до
бюджетных│ │ │Экономия
│Ежегодно до каждого бюджетного учреждения распоряжением│
│ │учреждений
лимитов│ │ │бюджетных │главы
администрации доводятся лимиты расхода по│
│ │расходов
теплоэнергии,│ │ │средств
│эл./энергии, теплоэнергии. │
│ │природного
газа и│ │ │ │Перевод
котельных на газ. │
│ │электроэнергии.
│ │ │ │Детсад
"Чебурашка" - экономия 102 тыс. руб. в год. │
│ │Контроль
за│ │ │ │Детсад,
Дом культуры, школа д. Б.Круты - экономия 550│
│ │расходованием
│ │ │ │тыс.
руб. в год. │
│ │бюджетных
средств на│ │ │ │ЦРБ
- экономия 679 тыс. руб. в год. │
│ │указанные
цели.│ │ │ │ИТОГО:
1331 тыс. руб. │
│ │Перевод
котельных на│ │ │
│Себестоимость 1 Гкал при отоплении газом в 2 - 2,5 раза│
│ │более
экономичные виды│ │ │
│меньше, чем при отоплении каменным углем │
│ │топлива
│ │ │ │
│
├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Осуществление
│ │ │Увеличение
│Поддерживается тесная связь с главными бухгалтерами таких│
│ │постоянного
контроля│ │ │поступления
│предприятий, как ОАО "Нижновэнерго", "ВолгаТелеком",
ВВЗ│
│ │за
поступлением│ │ │налогов
│"Сормовский", "Балахнамежрайгаз" и
т.д. по│
│ │налогов в
бюджет│ │ │
│своевременности перечисления налогов в бюджет │
│ │района от
головных│ │ │ │
│
│ │предприятий,
│ │ │ │
│
│ │структурные
│ │ │ │
│
│ │подразделения
которых│ │ │ │
│
│ │расположены
на│ │ │ │
│
│ │территории
района │ │ │ │
│
├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. │Проведение
работы по│ │ │Увеличение │
Тыс. руб.│
│ │увеличению
│ │ │поступления │
2001 г. 2002 г. +,- 2003 г. +,- │
│ │поступлений
от│ │ │доходов │Продажа:
│
│ │использования
│ │ │ │зданий
- - 1381 +1381 │
│ │муниципального
│ │ │
│транспорта 38 53 +15 59 +6 │
│ │имущества за
счет│ │ │ │земли
83 185 +102 163 -22 │
│ │увеличения
сдаваемых в│ │ │
│Аренда муниципального имущества │
│ │аренду
площадей и│ │ │ │
71 236 +165 162 -74 │
│ │повышения
ставок│ │ │ │земли
90 148 +58 238 +90 │
│ │арендной
платы,│ │ │ │ИТОГО:
282 622 +340 2003 +1381 │
│ │реализации
│ │ │ │
│
│ │неиспользуемых
│ │ │ │
│
│ │объектов
недвижимости │ │ │ │
│
├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. │Расширение
сети│ │ │Сокращение │Получение
доходов от оказания платных услуг бюджетными│
│ │платных
услуг,│ │ │бюджетных
│учреждениями │
│ │оказываемых
│ │ │расходов │
Тыс. руб.│
│ │подведомственными
│ │ │ │
2001 г. 2002 г. +,- 2003 г. +,- │
│ │учреждениями
отделов│ │ │ │
1084 1278 194 1146 -132 │
│ │райадминистрации
│ │ │ │
│
├───┼──────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. │Увеличение
│ │ │Увеличение
│Реорганизация предприятия в соответствии с действующим│
│ │налогооблагаемой
базы│ │ │поступления
│законодательством, в основном переходят на упрощенную│
│ │за счет
создания на│ │ │налогов
│систему налогообложения, что ведет к уменьшению│
│ │территории
района│ │ │
│налогооблагаемой базы и, соответственно, сокращению│
│ │новых и
реорганизации│ │ │
│налоговых поступлений в бюджет │
│ │имеющихся
|