Законодательство
Нижегородская область

Ардатов
Арзамас
Арья
Балахна
Богородск
Большое Мурашкино
Бор
Бутурлино
Варнавино
Вахтан
Вача
Ветлуга
Вознесенское
Володарск
Ворсма
Воскресенское
Выездное
Выкса
Городец
Гремячево
Дальнее Константиново
Дзержинск
Дивеево
Досчатое
Желнино
Заволжье
Княгинино
Ковернино
Красные Баки
Кстово
Кулебаки
Лукоянов
Лысково
Макарьево
Навашино
Нижегородская область
Нижний Новгород
Павлово
Первомайск
Первомайский
Перевоз
Пижма
Пильна
Пыра
Саров
Сатис
Семёнов
Сергач
Смолино
Сокольское
Сосновское
Сухобезводное
Тонкино
Тоншаево
Урень
Чкаловск
Шаранга
Шатки
Шахунья
Шиморское

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации
Выксунского района от 30.03.2005 № 631


"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ПЛАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА 2005 ГОД"


Официальная публикация в СМИ:


публикаций не найдено









АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЫКСУНСКОГО РАЙОНА




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 30 марта 2005 г. № 631




ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СВОДНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО


ЗАКАЗА НА 2005 ГОД




В соответствии с
постановлением Земского собрания от 02.03.2005 № 12 "Об
утверждении Положения об организации закупок продукции для нужд
Выксунского района", в целях эффективного использования средств
местного бюджета и устойчивого обеспечения населения, организаций и
учреждений материальными ресурсами и жилищно-коммунальными услугами:


1. Утвердить сводный план
муниципального заказа на 2005 год (прилагается).


2. Заказчикам (поименованным в
сводном плане):


2.1. Обеспечить качественное и
эффективное размещение муниципального заказа в соответствии с
действующими нормативными документами, а также максимальное
привлечение местных товаропроизводителей и поставщиков к участию в
конкурсных торгах.


2.2. Принять все необходимые меры по
организации исполнения заключаемых с поставщиками договоров
(контрактов), ежеквартально (не позднее 10-го числа следующего
месяца) предоставлять информацию в отдел планирования, бюджетирования
и кредитования о ходе размещения и исполнения муниципального заказа,
выполнении заключенных договоров и фактической оплате за поставленную
продукцию, работы и услуги.


2.3. При заключении договоров цены,
тарифы и объемные показатели подлежат обязательному согласованию с
отделом экономики и прогнозирования (по ценам и тарифам) и отделом
планирования, бюджетирования и кредитования (по объемным показателям)
в соответствии с муниципальным заказом.


3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации О.В.
Макарову.




Глава администрации
района


А.С.СОКОЛОВ












Утвержден


постановлением


администрации Выксунского района


от 30.03.2005 № 631




СВОДНЫЙ ПЛАН


МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ВЫКСУНСКОГО
РАЙОНА НА 2005 ГОД




























































































































































































































































































п/п


Наименование

структурного
подразделения,
учреждения


План на
год


План закупок по кварталам











I


II


III


IV


1.


Центральная
районная
больница


48863,5


11673,4


11773,1


11962,1


13454,9


2.


Управление образования


92950,6


25515,8


23396,2


20645,2


23393,4


3.


Администрация


98036,1


21695,5


27646,3


26474,2


22220,1


4.


Управление культуры


10565,6


2588,2


3447,2


2658,2


1872


5.


Управление
физической
культуры и спорта


7671,6


1158,9


2543,2


2558,1


1411,4


6.


Управление
по
социальной защите
населения


908


255


194,5


249,5


209


7.


МУ "Комплексный
центр
социального
обслуживания населения"


3051,3


371,1


1015,8


1290


374,4


8.


МУ
"Выксунский
дом-интернат
милосердия"


2479,3


767,6


459,3


616,3


636,1


9.


СМУ
"Социально-
реабилитационный центр
для
несовершеннолетних"


5110,6


1643,9


1021,3


1124,2


1321,2


10.


Жилищно-коммунальное

хозяйство


32148,6


10476,8


6739,3


6588,1


8344,4


11.


МУП
"Управление
капитального
строительства
и
ремонта"


76698


18737,7


28392


18768,3


10800


12.


Нижневерейская
сельская
администрация


1129,4


511,6


349


166,3


102,5


13.


Мотмосская
сельская
администрация


762,8


128,7


332,9


236,5


64,7


14.


Новодмитриевская

сельская администрация


787,3


284,9


166,5


138,5


197,4


15.


Сноведская
сельская
администрация


1113,4


278,3


269,8


279,3


286


16.


Туртапинская
сельская
администрация


527,2


132,4


141,9


129,1


123,8


17.


Новская
сельская
администрация


2681,2


657,8


595,1


823,9


604,4


18.


Чупалейская
сельская
администрация


698,1


222,2


224,3


158


93,6


19.


Ближнепесоченская

поселковая
администрация


889,1


246,6


239,2


168,2


235,1


20.


Вильская
поселковая
администрация


1277,4


328,6


385,6


271,4


291,8


21.


Шиморская
поселковая
администрация


1756,3


350,3


521,6


475,7


408,7


22.


Досчатинская
поселковая
администрация


1099


340,8


297,7


336,9


123,6





Итого


391204,4


98366,1


110151,8


96118


86568,5




ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАКАЗА ПО СТРУКТУРНЫМ


ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ НА 2005 ГОД




ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА


(финансирование из местного бюджета
без учета ОМС)


































































































































































































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


1000


248,5


248,5


248,5


254,5


2.


Транспортные услуги


222


763


190


190


190


193


3.


Коммунальные услуги всего,
в
том числе


223


9236


2398,7


2163,8


2253,7


2419,8





отопление





5660


1500


1286


1374


1500





электроэнергия





2750


692,3


671,2


673,3


713,2





водоснабжение, канализация





800


200


200


200


200





другие аналогичные расходы





26


6,4


6,6


6,4


6,6


4.


Услуги по
содержанию
имущества всего,
в том числе


225


8720


2150


2210


2210


2150





капитальный и
текущий
ремонт имущества





7420


1825


1885


1885


1825





другие аналогичные расходы





1300


325


325


325


325


5.


Прочие услуги


226


2049,9


314,3


350,7


349,8


1035,1


6.


Прочие расходы


290


1252


313


313


313


313


7.


Увеличение
стоимости
основных средств всего,
в том числе


310


10179,4


2141,9


2380,1


2480,1


3177,3





мебель





600


150


150


150


150





оргтехника





300


75


75


75


75





автотранспорт





1500


375


375


375


375





медицинская техника





5600


1195


1420


1320


1665





мягкий инвентарь
и
обмундирование





1055,9


232,2


232,2


232,2


359,3





прочие основные средства





1123,5


114,7


127,9


327,9


553


8.


Увеличение
стоимости
материальных активов
всего, в том числе


340


15663,2


3917


3917


3917


3912,2





медикаменты и
перевязочные
средства





6728


1671


1671


1671


1715





продукты питания всего,
в
том числе





4634,2


1158,9


1159,1


1159


1157,2





хлебобулочные изделия





160


40


40


40


40





мука





11


2,7


2,8


2,7


2,8





макаронные изделия





32


8


8


8


8





крупа





165


41,2


41,3


41,3


41,2





мясо и мясопродукты





1260


315


315


315


315





рыба и рыбопродукты





440


110


110


110


110





цельномолочная продукция





940


235


235


235


235





яйцо





100


25


25


25


25





пищевые жиры





12


3


3


3


3





овощи (в т.ч. картофель)





490


122,5


122,5


122,5


122,5





кондитерские изделия





220


55


55


55


55





прочие продукты





804,2


201,5


201,5


201,5


199,7





горюче-смазочные материалы





2704


653


653


653


745





канцелярские

принадлежности





200


50


50


50


50





запчасти и детали





200


50


50


50


50





прочие материальные запасы





1197


334,1


333,9


334


195





























Итого





48863,5


11673,4


11773,1


11962,1


13454,9




УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ


































































































































































































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План
на год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


611,3


152,9


152,9


152,8


152,7


2.


Транспортные услуги


222


1384,2


368,2


342,2


318


355,8


3.


Коммунальные услуги всего,
в
том числе


223


18813,9


6451


2406,7


2727


7229,2





отопление





13040,2


5216,4


1175,5


1441,7


5206,6





электроэнергия





4284,9


817,7


859,1


987,9


1620,2





водоснабжение, канализация





1488,8


416,9


372,1


297,4


402,4





другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата
за
пользование имуществом


224


180


45


45


45


45


5.


Услуги по
содержанию
имущества всего,
в том числе


225


19474,6


5870,3


5464,6


5255,9


2883,8





капитальный и
текущий
ремонт имущества





17468,6


5272,7


5070,9


4806,5


2318,5





другие аналогичные расходы





2006


597,6


393,7


449,4


565,3


6.


Прочие услуги


226


10169,2


2215,1


2742,9


2666,2


2545


7.


Прочие расходы


290


928


170


498


127,5


132,5


8.


Увеличение
стоимости
основных средств всего,
в том числе


310


7470


1850


2313,5


2342,5


964





мебель





3640


930


1050


1325


335





оргтехника





0

















автотранспорт





1400


300


600


250


250





мягкий инвентарь
и
обмундирование





1000


249,5


253,5


247,5


249,5





прочие основные средства





1430


370,5


410


520


129,5


9.


Увеличение
стоимости
материальных активов
всего, в том числе


340


33919,4


8393,3


9430,4


7010,3


9085,4





медикаменты и
перевязочные
средства





189,5


55,1


47,8


33,6


53





продукты питания всего,
в
том числе





26759,8


6958,5


7544,3


4734,8


7522,2





хлебобулочные изделия





2472


628,8


671,6


478,6


693





мука





519


132,8


151,5


91,8


142,9





макаронные изделия





462,2


126,4


116


89


130,8





крупа





881,2


240


232


166,2


243





мясо и мясопродукты





5002


1286


1421


856


1439





рыба и рыбопродукты





1011,5


268


271


182,5


290





цельномолочная продукция





2669


715


705


525


724





яйцо





1441


387


374


275


405





пищевые жиры





1709


444,2


449


318,8


497





овощи (в т.ч. картофель)





3041


804


788,5


608


840,5





кондитерские изделия





534,5


146,5


131,5


108,5


148





прочие продукты





7017,4


1779,8


2233,2


1035,4


1969





горюче-смазочные материалы





934,7


246,4


240,5


200,6


247,2





канцелярские принадлежности





450


110


130


90


120





запчасти и детали





650


160


185


130


175





прочие материальные запасы





4935,4


863,3


1282,8


1821,3


968





























Итого





92950,6


25515,8


23396,2


20645,2


23393,4




АДМИНИСТРАЦИЯ


















































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


850


212,5


212,5


212,5


212,5


2.


Транспортные услуги


222


160


40


40


40


40


3.


Коммунальные услуги всего,
в
том числе


223


530


152,5


97,5


102,5


177,5





отопление





200


70


15


20


95





электроэнергия





300


75


75


75


75





водоснабжение, канализация





30


7,5


7,5


7,5


7,5





другие аналогичные расходы





0














4.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


28690


6727


7568


7197


7198





капитальный и
текущий
ремонт имущества





7430


1227


2068


2067


2068





ремонт автомобильных дорог





21260


5500


5500


5130


5130





другие аналогичные расходы





0














5.


Прочие услуги


226


1616,3


335,5


475,3


370,3


435,2


6.


Благоустройство всего,
в
том числе


241


26789,8


7015,5


7015,5


6379,4


6379,4





уличное освещение





14727,9


4000


4000


3363,9


3364


7.


Прочие расходы


290


2960


452,5


612,5


1152,5


742,5


8.


Увеличение
стоимости
основных средств всего, в
том числе


310


34300


6250


11050


10500


6500





газификация





31000


5000


10000


10000


6000





мебель





800


300


200


150


150





оргтехника





500


300


100


50


50





автотранспорт





700


350


150


100


100





прочие основные средства





1300


300


600


200


200


9.


Увеличение
стоимости
материальных активов всего,
в том числе


340


2140


510


575


520


535





горюче-смазочные материалы





720


175


180


175


190





канцелярские принадлежности





260


65


65


65


65





запчасти и детали





410


95


105


105


105





прочие материальные запасы





750


175


225


175


175





























Итого





98036,1


21695,5


27646,3


26474,2


22220,1




УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ














































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


207,4


53,4


52


52





2.


Транспортные услуги


222


71


22


22


18





3.


Коммунальные услуги


223


3711


1651,8


497


247,2


13





отопление





3011


1408


352


159


10





электроэнергия





654


230


134


76


2





водоснабжение, канализация





46


13,8


11


12,2








другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата
за
пользование имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


3394


232


1395


1737


3





капитальный и
текущий
ремонт имущества





3270


210


1375


1675


1





другие аналогичные расходы





124


22


20


62


2


6.


Прочие услуги


226


1010


205


318


218


26


7.


Прочие расходы


290


1200


210


800


140


50


8.


Увеличение
стоимости
основных средств всего,
в том числе


310


404,2


70


214,2


110


10





мебель





100


20


34,2


35,8


10





оргтехника





0

















автотранспорт





150





150











прочие основные средства





154,2


50


30


74,2





9.


Увеличение
стоимости
материальных активов
всего, в том числе


340


568


144


149


136


139





горюче-смазочные материалы





156


39


39


39


39





канцелярские принадлежности





52


13


13


13


13





запчасти и детали





60


15


15


15


15





прочие материальные активы





300


77


82


69


72





























Итого





10565,6


2588,2


3447,2


2658,2


1872




УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА














































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


78


19,5


19,5


19,5


19,5


2.


Транспортные услуги


222


19


3


6,5


8


1,5


3.


Коммунальные услуги


223


390


106,5


88,5


93,5


101,5





отопление





228,5


60


60,5


55,5


52,5





электроэнергия





54


17


10


10


17





водоснабжение, канализация





61,5


7,5


12


22


20





другие аналогичные расходы





46


22


6


6


12


4.


Арендная плата
за
пользование имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


3573,9


320,9


1567,8


1362,3


322,9





капитальный и
текущий
ремонт имущества





2500


200


1000


1000


300





другие аналогичные расходы





1073,9


120,9


567,8


362,3


22,9


6.


Прочие услуги


226


152


37


38


39


38


7.


Прочие расходы


290


2600


500


600


700


800


8.


Увеличение
стоимости
основных средств всего, в
том числе


310


438,2


90


85,4


232,8


30





мебель





190





60


100


30





оргтехника





118,2


60


25,4


32,8








автотранспорт





0

















прочие основные средства





130


30





100





9.


Увеличение
стоимости
материальных активов
всего, в том числе


340


420,5


82


137,5


103


98





горюче-смазочные материалы





246


46


60


80


60





канцелярские принадлежности





58


10


20


20


8





запчасти и детали





35


10


10





15





прочие материальные активы





81,5


16


47,5


3


15





























Итого





7671,6


1158,9


2543,2


2558,1


1411,4




УПРАВЛЕНИЕ ПО
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ














































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


70


18


17


17


18


2.


Транспортные услуги


222


20


3


4,5


4,5


8


3.


Коммунальные услуги


223


0


0


0


0


0





отопление





0

















электроэнергия





0

















водоснабжение, канализация





0

















другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата
за
пользование имуществом


224


120


102


6


6


6


5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


0


0


0


0


0





капитальный и
текущий
ремонт имущества





0

















другие аналогичные расходы





0














6.


Прочие услуги


226


250


30


45


100


75


7.


Прочие расходы


290


0














8.


Увеличение
стоимости
основных средств всего, в
том числе


310


198


42


62


52


42





мебель





0

















оргтехника





0

















автотранспорт





0

















прочие основные средства





198


42


62


52


42


9.


Увеличение
стоимости
материальных активов
всего, в том числе


340


250


60


60


70


60





горюче-смазочные материалы





100


30


20


20


30





канцелярские принадлежности





40


10


10


10


10





запчасти и детали





30


5


10


5


10





прочие материальные активы





80


15


20


35


10





























Итого





908


255


194,5


249,5


209




МУ "КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"


































































































































































































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


130


32,5


32,5


32,5


32,5


2.


Транспортные услуги


222


100


15


35


35


15


3.


Коммунальные услуги всего,
в
том числе


223


165


57


25


25


58





отопление





75


32


5


5


33





электроэнергия





70


20


15


15


20





водоснабжение, канализация





20


5


5


5


5





другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата
за
пользование имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


1823


55


705


1008


55





капитальный и
текущий
ремонт имущества





1503





600


903








другие аналогичные расходы





320


55


105


105


55


6.


Прочие услуги


226


173,3


55,6


30,8


27


59,9


7.


Прочие расходы


290


0














8.


Увеличение
стоимости
основных средств всего, в
том числе


310


330


60


120


95


55





мебель





55








55








оргтехника





145


60


30





55





автотранспорт





0

















мягкий инвентарь
и
обмундирование





80





40


40








прочие основные средства





50





50








9.


Увеличение
стоимости
материальных активов
всего, в том числе


340


330


96


67,5


67,5


99





медикаменты и
перевязочные
средства





10


2


2,5


2,5


3





продукты питания всего,
в
том числе





120


45


15


15


45





хлебобулочные изделия





6


3








3





мука





2


0,5


0,5


0,5


0,5





макаронные изделия





2


0,5


0,5


0,5


0,5





крупа





2


1








1





мясо и мясопродукты





20











20





рыба и рыбопродукты





10








5


5





цельномолочная продукция





10








5


5





яйцо





4


2








2





пищевые жиры





2


1





1








овощи (в т.ч. картофель)





8





4


2


2





кондитерские изделия





26


15


5


1


5





прочие продукты





28


22


5





1





горюче-смазочные материалы





100


24


25


25


26





канцелярские принадлежности





100


25


25


25


25





запчасти и детали





0

















прочие материальные запасы





0









































Итого





3051,3


371,1


1015,8


1290


374,4




МУ "ВЫКСУНСКИЙ
ДОМ-ИНТЕРНАТ МИЛОСЕРДИЯ"


































































































































































































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


35


8


8


9,5


9,5


2.


Транспортные услуги


222


0














3.


Коммунальные услуги всего,
в
том числе


223


350,6


89,8


80,8


82,5


97,5





отопление





136,4


36,8


27,6


28,8


43,2





электроэнергия





120,4


30


30


30,1


30,3





водоснабжение, канализация





93,8


23


23,2


23,6


24





другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата
за
пользование имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


848,7


360,6


60,6


213


214,5





капитальный и
текущий
ремонт имущества





848,7


360,6


60,6


213


214,5





другие аналогичные расходы





0














6.


Прочие услуги


226


65


16


16,2


16,3


16,5


7.


Прочие расходы


290


0














8.


Увеличение
стоимости
основных средств всего, в
том числе


310


400


100


100


100


100





мебель





150


37,5


37,5


37,5


37,5





оргтехника





0

















автотранспорт





0

















мягкий инвентарь
и
обмундирование





250


62,5


62,5


62,5


62,5





прочие основные средства





0














9.


Увеличение
стоимости
материальных активов
всего, в том числе


340


780


193,2


193,7


195


198,1





медикаменты и
перевязочные
средства





100


25


25


25


25





продукты питания всего,
в
том числе





200


48,3


48,8


50


52,9





хлебобулочные изделия





78,7


18,9


19


19,8


21





мука





8


2


2


2


2





макаронные изделия





12


2,9


3


3


3,1





крупа





35,6


8,5


8,7


8,9


9,5





мясо и мясопродукты





65,7


16


16,1


16,3


17,3





рыба и рыбопродукты





0

















цельномолочная продукция





0

















яйцо





0

















пищевые жиры





0

















овощи (в т.ч. картофель)





0

















кондитерские изделия





0

















прочие продукты





0

















горюче-смазочные материалы





80


20


20


20


20





канцелярские принадлежности





32,8


8,2


8,2


8,2


8,2





запчасти и детали





45


11,2


11,2


11,3


11,3





прочие материальные запасы





322,2


80,5


80,5


80,5


80,7





























Итого





2479,3


767,6


459,3


616,3


636,1




СМУ
"СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР


ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ"


































































































































































































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


30


7,5


7,5


7,5


7,5


2.


Транспортные услуги


222


20


17


1


1


1


3.


Коммунальные
услуги
всего, в том числе


223


1031,3


329


232,5


140,7


329,1





отопление





828,6


276,2


184


92,2


276,2





электроэнергия





195,4


51


46,7


46,7


51





водоснабжение, канализация





7,3


1,8


1,8


1,8


1,9





другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата
за
пользование имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


633,1


299,6


17


158,7


157,8





капитальный и
текущий
ремонт имущества





564,4


282,4





141,4


140,6





другие аналогичные расходы





68,7


17,2


17


17,3


17,2


6.


Прочие услуги


226


373,3


221,8


44,8


51,8


54,9


7.


Прочие расходы


290


0














8.


Увеличение
стоимости
основных средств всего, в
том числе


310


853,9


236


175


221


221,9





мебель





0

















оргтехника





0

















автотранспорт





0

















мягкий инвентарь
и
обмундирование





716


191


175


175


175





прочие основные средства





137,9


45





46


46,9


9.


Увеличение
стоимости
материальных активов
всего, в том числе


340


2169


533


543,5


543,5


549





медикаменты и
перевязочные
средства





35


9


8,5


8,5


9





продукты питания всего,
в
том числе





1500


375


375


375


375





хлебобулочные изделия





83,3


20,8


20,8


20,8


20,9





мука





8,9


2,2


2,2


2,3


2,2





макаронные изделия





10,1


2,5


2,6


2,5


2,5





крупа





15,2


3,8


3,8


3,8


3,8





мясо и мясопродукты





331,9


83


82,9


83


83





рыба и рыбопродукты





203,4


50,9


50,8


50,8


50,9





цельномолочная продукция





239,4


59,9


59,8


59,9


59,8





яйцо





46


11,5


11,5


11,5


11,5





пищевые жиры





16,6


4,2


4,1


4,2


4,1





овощи (в т.ч. картофель)





292,7


73,2


73,2


73,2


73,1





кондитерские изделия





94,6


23,6


23,8


23,6


23,6





прочие продукты





157,9


39,4


39,5


39,4


39,6





горюче-смазочные материалы





250


65


60


60


65





канцелярские принадлежности





46


11,5


11,5


11,5


11,5





запчасти и детали





138


34,5


34,5


34,5


34,5





прочие материальные запасы





200


38


54


54


54





























Итого





5110,6


1643,9


1021,3


1124,2


1321,2




ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО










































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Содержание жилья


241


17238,1


4434


4266,6


4266,6


4270,9


2.


Отопление





12035,6


4918,9


1888,9


1737,7


3490,1


3.


Водоснабжение, канализация





1574,9


799,1


258,6


258,6


258,6


4.


Банные услуги





1300


324,8


325,2


325,2


324,8





























Итого





32148,6


10476,8


6739,3


6588,1


8344,4






МУП "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА"










































































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Жилищное
строительство
всего, в том числе


241


12500


1000


5500


3000


3000





60-кв. жилой дом,
Красная
площадь





500


500














программа "Ветхое жилье"





12000


500


5500


3000


3000


2.


Коммунальное
строительство
всего, в том числе





38198


12498


12800


8800


4100





газификация





1198


498


300


300


100





водоснабжение





7000


2000


4000


1000








электроснабжение





3000


500


1000


1000


500





котельные





14000


8000


3000


2000


1000





автовокзал





5000





2000


2000


1000





кладбище





3000


500


1000


1000


500





плавательный бассейн





5000


1000


1500


1500


1000


3.


Кредиторская задолженность





2488


1339,7


792


356,3


0





60-кв. жилой дом,
Красная
площадь





1256,3


500


500


256,3








80-кв. жилой дом,
ул.
Красные Зори





463,6


463,6














газификация





220


220














дом инвалидов





93


93














МУП "Стоки"





192





192











пожарное депо





263,1


63,1


100


100





4.


Образование





4512


1000


3000


512








гимназия





4512


1000


3000


512





5.


Культура





15000


2000


5000


5000


3000





ДК им. Ленина





15000


2000


5000


5000


3000


6.


Проектные работы всего,
в
том числе





4000


900


1300


1100


700





дом ветеранов





600


100


300


200








гимназия





300


100


100


100








очистные
сооружения
"Лазурный"





200


100


100











котельные





2500


500


700


700


600





согласование и выдача
тех.
условий





400


100


100


100


100





























Итого





76698


18737,7


28392


18768,3


10800




НИЖНЕВЕРЕЙСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ


















































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План
на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


11


2


3


3


3


2.


Транспортные услуги


222


2


0,6


0,3


0,5


0,6


3.


Коммунальные услуги


223


77,5


11,6


11,5


25,5


28,9





отопление





70,7


11


10


23,6


26,1





электроэнергия





6,8


0,6


1,5


1,9


2,8





водоснабжение, канализация





0

















другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата
за
пользование имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


581,2


431,9


68,4


68,4


12,5





капитальный и
текущий
ремонт имущества





581,2


431,9


68,4


68,4


12,5





другие аналогичные расходы





0














6.


Прочие услуги


226


25


5


10


5


5


7.


Благоустройство всего,
в
том числе


241


100


25


25


25


25





уличное освещение





0














8.


Жилищно-коммунальное

хозяйство


242


50


12,5


12,5


12,5


12,5


9.


Прочие расходы


290


25


10


10


5





10.


Увеличение
стоимости
основных средств всего, в
том числе


310


187,8


0


187,8


0


0





мебель





0

















оргтехника





0

















автотранспорт





0

















прочие основные средства





187,8





187,8








11.


Увеличение
стоимости
материальных активов
всего, в том числе


340


69,9


13


20,5


21,4


15





горюче-смазочные материалы





22,7


4,8


6,5


6,4


5





канцелярские принадлежности





17,2


3,2


4


5


5





запчасти и детали





30


5


10


10


5





прочие материальные активы





0









































Итого





1129,4


511,6


349


166,3


102,5




МОТМОССКАЯ СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ


















































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


7


1,5


1,5


1,9


2,1


2.


Транспортные услуги


222


3,8


0,8


1


1


1


3.


Коммунальные услуги


223


59


23,2


16,2


1,3


18,3





отопление





53


21,4


14,4


0,7


16,5





электроэнергия





4,8


1,5


1,5


0,3


1,5





водоснабжение, канализация





1,2


0,3


0,3


0,3


0,3





другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата
за
пользование имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


461


50,2


213,2


197,3


0,3





капитальный и
текущий
ремонт имущества





461


50,2


213,2


197,3


0,3





другие аналогичные расходы





0














6.


Прочие услуги


226


26


6


7


7


6


7.


Благоустройство всего,
в
том числе


241


100


30


20


20


30





уличное освещение




















8.


Жилищно-коммунальное

хозяйство


242


0














9.


Прочие расходы


290


20


10


10








10.


Увеличение
стоимости
основных средств всего, в
том числе


310


56


0


56


0


0





мебель





0

















оргтехника





56





56











автотранспорт





0

















прочие основные средства





0














11.


Увеличение
стоимости
материальных активов
всего, в том числе


340


30


7


8


8


7





горюче-смазочные материалы





4


1


1


1


1





канцелярские принадлежности





3


0,5


1


1


0,5





запчасти и детали





0

















прочие материальные активы





23


5,5


6


6


5,5





























Итого





762,8


128,7


332,9


236,5


64,7




НОВОДМИТРИЕВСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ


















































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


14


5


4


3


2


2.


Транспортные услуги


222


9,5


4,5


2,5


2,5





3.


Коммунальные услуги


223


128


57


6


8


57





отопление





80


40








40





электроэнергия





48


17


6


8


17





водоснабжение, канализация





0

















другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата
за
пользование имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


59,4


42,4


17


0


0





капитальный и текущий
ремонт
имущества





50


40


10











другие аналогичные расходы





9,4


2,4


7








6.


Прочие услуги


226


91,9


24,4


23,4


22,4


21,7


7.


Благоустройство всего,
в
том числе


241


360,5


115,1


75,1


75,1


95,2





уличное освещение





140


45


20


28


47


8.


Жилищно-коммунальное

хозяйство


242


0














9.


Прочие расходы


290


20


10


10








10.


Увеличение
стоимости
основных средств всего, в
том числе


310


42


10,5


10,5


10,5


10,5





мебель





0

















оргтехника





10,5


10,5














автотранспорт





0

















прочие основные средства





31,5





10,5


10,5


10,5


11.


Увеличение
стоимости
материальных активов
всего, в том числе


340


62


16


18


17


11





горюче-смазочные материалы





17


3


5


5


4





канцелярские принадлежности





4


1


1


1


1





запчасти и детали





8


2


2


2


2





прочие материальные активы





33


10


10


9


4





























Итого





787,3


284,9


166,5


138,5


197,4




СНОВЕДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ


















































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по

кварталам, тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


14


3,5


3,5


3,5


3,5


2.


Транспортные услуги


222


1


0,5








0,5


3.


Коммунальные услуги


223


130


32,3


24,2


33,5


40





отопление





33


8





10


15





электроэнергия





97


24,3


24,2


23,5


25





водоснабжение, канализация





0

















другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата
за
пользование имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


306,3


76,6


76,5


76,6


76,6





капитальный и текущий
ремонт
имущества





306,3


76,6


76,5


76,6


76,6





другие аналогичные расходы





0














6.


Прочие услуги


226


62,1


15,5


15,5


15,6


15,5


7.


Благоустройство всего,
в
том числе


241


242


60,5


60,5


60,5


60,5





уличное освещение





242


60,5


60,5


60,5


60,5


8.


Жилищно-коммунальное

хозяйство


242


0














9.


Прочие расходы


290


60


15


15


15


15


10.


Увеличение
стоимости
основных средств всего, в
том числе


310


110


27,5


27,5


27,5


27,5





мебель





0

















оргтехника





0

















автотранспорт





0

















прочие основные средства





110


27,5


27,5


27,5


27,5


11.


Увеличение
стоимости
материальных активов
всего, в том числе


340


188


46,9


47,1


47,1


46,9





горюче-смазочные материалы





125


31,2


31,3


31,3


31,2





канцелярские принадлежности





33


8,2


8,3


8,3


8,2





запчасти и детали





30


7,5


7,5


7,5


7,5





прочие материальные активы





0









































Итого





1113,4


278,3


269,8


279,3


286




ТУРТАПИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ


















































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


8,5


2,1


2,1


2,1


2,2


2.


Транспортные услуги


222


3,2


0,8


0,8


0,8


0,8


3.


Коммунальные услуги


223


48,5


21


6,5


1,5


19,5





отопление





40,5


18,5


5





17





электроэнергия





6


2


1


1


2





водоснабжение, канализация





0

















другие аналогичные расходы





2


0,5


0,5


0,5


0,5


4.


Арендная плата за
пользование
имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


42


0,5


16,5


17,5


7,5





капитальный и текущий
ремонт
имущества





42


0,5


16,5


17,5


7,5





другие аналогичные расходы





0














6.


Прочие услуги


226


20


6


6


6


2


7.


Благоустройство всего,
в
том числе


241


104


26


26


26


26





уличное освещение





0














8.


Жилищно-коммунальное

хозяйство


225


200


50


50


50


50


9.


Прочие расходы


290


20


10


10








10.


Увеличение стоимости
основных
средств всего, в том числе


310


20


0


10


10


0





мебель





0

















оргтехника





0

















автотранспорт





0

















прочие основные средства





20





10


10





11.


Увеличение
стоимости
материальных активов всего,
в том числе


340


61


16


14


15,2


15,8





горюче-смазочные материалы





36


10


7


9


10





канцелярские принадлежности





25


6


7


6,2


5,8





запчасти и детали





0

















прочие материальные активы





0









































Итого





527,2


132,4


141,9


129,1


123,8




НОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ


















































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


11,4


2,9


2,8


2,9


2,8


2.


Транспортные услуги


222


0














3.


Коммунальные услуги


223


37,1


14,8


3,7


3,6


15





отопление





29,1


13


1,9


2


12,2





электроэнергия





8


1,8


1,8


1,6


2,8





водоснабжение, канализация





0

















другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата за
пользование
имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


20


20


0


0


0





капитальный и текущий
ремонт
имущества





20


20














другие аналогичные расходы





0














6.


Прочие услуги


226


107,2


18


18


48,2


23


7.


Благоустройство всего,
в
том числе


241


183,9


63,9


40


40


40





уличное освещение





70


20


15


15


20


8.


Жилищно-коммунальное

хозяйство


242


1996,1


502,9


497,8


497,8


497,6


9.


Прочие расходы


290


20


10


10








10.


Увеличение стоимости
основных
средств всего, в том числе


310


206,1


0


0


206,1


0





мебель





0

















оргтехника





0

















автотранспорт





200,1








200,1








прочие основные средства





6








6





11.


Увеличение
стоимости
материальных активов всего,
в том числе


340


99,4


25,3


22,8


25,3


26





горюче-смазочные материалы





40


10


10


10


10





канцелярские принадлежности





20


10


5


2


3





запчасти и детали





39,4


5,3


7,8


13,3


13





прочие материальные активы





0









































Итого





2681,2


657,8


595,1


823,9


604,4




ЧУПАЛЕЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ


















































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


9


2,2


2,2


2,2


2,4


2.


Транспортные услуги


222


5,8


1,6


1


1,2


2


3.


Коммунальные услуги


223


81


18


18


22,5


22,5





отопление





0

















электроэнергия





81


18


18


22,5


22,5





водоснабжение, канализация





0

















другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата за
пользование
имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


160


53,5


72


21


13,5





капитальный и текущий
ремонт
имущества





160


53,5


72


21


13,5





другие аналогичные расходы





0














6.


Прочие услуги


226


34,4


32,4


1


1





7.


Благоустройство всего,
в
том числе


241


88


22


22


22


22





уличное освещение





88


22


22


22


22


8.


Жилищно-коммунальное

хозяйство


242


50


50











9.


Прочие расходы


290


35,4


11,4


22


2





10.


Увеличение стоимости
основных
средств всего, в том числе


310


110


0


55


55


0





мебель





10





5


5








оргтехника





0

















автотранспорт





100





50


50








прочие основные средства





0














11.


Увеличение
стоимости
материальных активов всего,
в том числе


340


124,5


31,1


31,1


31,1


31,2





горюче-смазочные материалы





77,5


19


19


19


20,5





канцелярские принадлежности





20


5


5


5


5





запчасти и детали





27


7,1


7,1


7,1


5,7





прочие материальные активы





0









































Итого





698,1


222,2


224,3


158


93,6




БЛИЖНЕ-ПЕСОЧЕНСКАЯ
ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ


















































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


7,2


1,8


1,8


1,8


1,8


2.


Транспортные услуги


222


2


0,5


0,5


0,5


0,5


3.


Коммунальные услуги


223


64,8


31,4


7


1


25,4





отопление





60


30


6





24





электроэнергия





2


0,7


0,3


0,3


0,7





водоснабжение, канализация





2,8


0,7


0,7


0,7


0,7





другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата за
пользование
имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


100


30


70


0


0





капитальный и текущий
ремонт
имущества





100


30


70











другие аналогичные расходы





0














6.


Прочие услуги


226


16,8


4,4


4,4


4,4


3,6


7.


Благоустройство всего,
в
том числе


241


533,3


155


112


112


154,3





уличное освещение





433,3


105


112


112


104,3


8.


Жилищно-коммунальное

хозяйство


242


0














9.


Прочие расходы


290


30


7,5


7,5


7,5


7,5


10.


Увеличение стоимости
основных
средств всего, в том числе


310


60


0


20


20


20





мебель





0

















оргтехника





0

















автотранспорт





0

















прочие основные средства





60





20


20


20


11.


Увеличение
стоимости
материальных активов всего,
в том числе


340


75


16


16


21


22





горюче-смазочные материалы





29


6


6


8


9





канцелярские принадлежности





8


2


2


2


2





запчасти и детали





10


2


2


3


3





прочие материальные активы





28


6


6


8


8





























Итого





889,1


246,6


239,2


168,2


235,1




ВИЛЬСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ


















































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План
на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


20


5


5


5


5


2.


Транспортные услуги


222


3,6


0,5


2,1


0,5


0,5


3.


Коммунальные услуги


223


57


6,5


5,5


36,5


8,5





отопление





30








30








электроэнергия





25


6


5


6


8





водоснабжение, канализация





2


0,5


0,5


0,5


0,5





другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата за
пользование
имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


43


0,5


41,5


0,5


0,5





капитальный и текущий
ремонт
имущества





41





41











другие аналогичные расходы





2


0,5


0,5


0,5


0,5


6.


Прочие услуги


226


188,4


17,9


74,4


76


20,1


7.


Благоустройство всего,
в
том числе


241


808,4


251,2


179,1


131,9


246,2





уличное освещение





704,4


221,2


105,1


131,9


246,2


8.


Жилищно-коммунальное

хозяйство


242


0














9.


Прочие расходы


290


50


25


25








10.


Увеличение стоимости
основных
средств всего, в том числе


310


43


11


32


0


0





мебель





11


11














оргтехника





32





32











автотранспорт





0

















прочие основные средства





0














11.


Увеличение
стоимости
материальных активов всего,
в том числе


340


64


11


21


21


11





горюче-смазочные материалы





20


5


5


5


5





канцелярские принадлежности





10


6





4








запчасти и детали





10








10








прочие материальные активы





24





16


2


6





























Итого





1277,4


328,6


385,6


271,4


291,8




ШИМОРСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ


















































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План
на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


21


5,2


5,3


5,3


5,2


2.


Транспортные услуги


222


0,5


0,5











3.


Коммунальные услуги


223


211


84,7


30,4


7,7


88,2





отопление





179


76,7


22,9





79,4





электроэнергия





25


6,3


5,8


5,8


7,1





водоснабжение, канализация





7


1,7


1,7


1,9


1,7





другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата за
пользование
имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


670,1


50,5


252


247,1


120,5





капитальный и текущий
ремонт
имущества





670,1


50,5


252


247,1


120,5





другие аналогичные расходы





0














6.


Прочие услуги


226


56,3


10,2


15,8


15,7


14,6


7.


Благоустройство всего,
в
том числе


241


500


125


125


125


125





уличное освещение





265


75


54,5


60,5


75


8.


Жилищно-коммунальное

хозяйство


242


0














9.


Прочие расходы


290


55


27,5


25





2,5


10.


Увеличение стоимости
основных
средств всего, в том числе


310


165


20


43


62


40





мебель





0

















оргтехника





0

















автотранспорт





130


20


30


40


40





прочие основные средства





35





13


22





11.


Увеличение
стоимости
материальных активов всего,
в том числе


340


77,4


26,7


25,1


12,9


12,7





горюче-смазочные материалы





20


5


4,9


5,1


5





канцелярские принадлежности





20


5


5


5


5





запчасти и детали





26,4


14


12,4











прочие материальные активы





11


2,7


2,8


2,8


2,7





























Итого





1756,3


350,3


521,6


475,7


408,7




ДОСЧАТИНСКАЯ
ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ


















































































































































































































































































































































































п/п


Наименование продукции,

работ, услуг


Код
статьи


План
на
год,
тыс.


План закупок по кварталам,

тыс. руб.














I


II


III


IV


1.


Услуги связи


221


12


3


3


3


3


2.


Транспортные услуги


222


3,6


0,8


0,8


1


1


3.


Коммунальные услуги


223


38,2


21,4


3,1


2,5


11,2





отопление





32,8


20


1,8


1,4


9,6





электроэнергия





3


0,8


0,7


0,5


1





водоснабжение, канализация





2,4


0,6


0,6


0,6


0,6





другие аналогичные расходы





0














4.


Арендная плата за
пользование
имуществом


224


0














5.


Услуги по
содержанию
имущества всего, в том
числе


225


106


101,5


1,5


1,5


1,5





капитальный и текущий
ремонт
имущества





100


100














другие аналогичные расходы





6


1,5


1,5


1,5


1,5


6.


Прочие услуги


226


15,2


3


9


1,6


1,6


7.


Благоустройство всего,
в
том числе


241


777


130


250


297


100





уличное освещение





500


100


150


150


100


8.


Жилищно-коммунальное

хозяйство


225


0














9.


Прочие расходы


290


50





25


25





10.


Увеличение стоимости
основных
средств всего, в том числе


310


75,8


75,8


0


0


0





мебель





75,8


75,8














оргтехника





0

















автотранспорт





0

















прочие основные средства





0














11.


Увеличение
стоимости
материальных активов всего,
в том числе


340


21,2


5,3


5,3


5,3


5,3





горюче-смазочные материалы





0

















канцелярские принадлежности





8


2


2


2


2





запчасти и детали





0

















прочие материальные активы





13,2


3,3


3,3


3,3


3,3





























Итого





1099


340,8


297,7


336,9


123,6












Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru